Основная информация

Дата опубликования: 16 марта 2020г.
Номер документа: RU28027806202000022
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Сковородинского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района

амурской области

Постановление

от 16.03.2020  № 182

г. Сковородино

О внесении изменений в постановление администрации

Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049

В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»(в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрацииСковородинского района от 05.08.2014 № 1049 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие транспортной системы Сковородинского района» следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной системы» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 362 128,05723 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;

2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;

2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;

2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;

2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;

2020 год – 51 559,75905 тыс. рублей;

2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;

2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;

2023 год – 31 100 тыс. рублей;

2024 год – 31 150 тыс. рублей;

2025 год – 31 350 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 56 567,66263 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:

абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 362 128,05723 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;

2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;

2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;

2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;

2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;

2020 год – 51 559,75905 тыс. рублей;

2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;

2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;

2023 год – 31 100 тыс. рублей;

2024 год – 31 150 тыс. рублей;

2025 год – 31 350 тыс. рублей.»;

абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 56 567,66263 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 29 328,75201 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;

2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;

2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;

2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;

2019 год – 250,0042 тыс. рублей;

2020 год – 2 003,08953 тыс. рублей;

2021 год – 2 450 тыс. рублей;

2022 год – 2 450 тыс. рублей;

2023 год – 2 850 тыс. рублей;

2024 год – 2 900 тыс. рублей;

2025 год – 3 050 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 752,40563 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 29 328,75201 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;

2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;

2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;

2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;

2019 год – 250,0042 тыс. рублей;

2020 год – 2 003,08953 тыс. рублей;

2021 год – 2 450 тыс. рублей;

2022 год – 2 450 тыс. рублей;

2023 год – 2 850 тыс. рублей;

2024 год – 2 900 тыс. рублей;

2025 год – 3 050 тыс. рублей.».

1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5 765,66723 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 379 тыс. рублей;

2016 год – 248,55 тыс. рублей;

2017 год – 601,17491 тыс. рублей;

2018 год – 541,94652 тыс. рублей;

2019 год – 324,9958 тыс. рублей;

2020 год – 450 тыс. рублей;

2021 год – 460 тыс. рублей;

2022 год – 460 тыс. рублей;

2023 год – 750 тыс. рублей;

2024 год – 750 тыс. рублей;

2025 год – 800 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 210,775 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.6. В разделе 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»слова «обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения» заменить на «Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожной деятельности».

1.7. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»:

абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 5 765,66723 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 379 тыс. рублей;

2016 год – 248,55 тыс. рублей;

2017 год – 601,17491 тыс. рублей;

2018 год – 541,94652 тыс. рублей;

2019 год – 324,9958 тыс. рублей;

2020 год – 450 тыс. рублей;

2021 год – 460 тыс. рублей;

2022 год – 460 тыс. рублей;

2023 год – 750 тыс. рублей;

2024 год – 750 тыс. рублей;

2025 год – 800 тыс. рублей.»;

абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 2 210,775 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.8. В таблице 3 слова «обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения» заменить на «Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожной деятельности».

1.9. В паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 327 033,63799 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 5 508,82723 тыс. рублей;

2016 год – 8 542,9126 тыс. рублей;

2017 год – 34 716,54977 тыс. рублей;

2018 год – 48 935,38858 тыс. рублей;

2019 год – 51 899,85423 тыс. рублей;

2020 год – 49 106,66952 тыс. рублей;

2021 год – 22 911,71803 тыс. рублей;

2022 год – 22 911,71803 тыс. рублей;

2023 год – 27 500 тыс. рублей;

2024 год – 27 500 тыс. рублей;

2025 год – 27 500 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 46 865,66 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.10. Раздел 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:

«7) Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения;

8) Разработка комплексной схемы организации дорожного движения.».

1.11. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»:

абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 327 033,63799 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 5 508,82723 тыс. рублей;

2016 год – 8 542,9126 тыс. рублей;

2017 год – 34 716,54977 тыс. рублей;

2018 год – 48 935,38858 тыс. рублей;

2019 год – 51 899,85423 тыс. рублей;

2020 год – 49 106,66952 тыс. рублей;

2021 год – 22 911,71803 тыс. рублей;

2022 год – 22 911,71803 тыс. рублей;

2023 год – 27 500 тыс. рублей;

2024 год – 27 500 тыс. рублей;

2025 год – 27 500 тыс. рублей.»;

абзац второй изложить в новой редакции:

«Планируется привлечение:

средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;

средств областного бюджета в сумме 46 865,66 тыс. рублей;

средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;

внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».

1.12. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

Таблица 4

Коэффициенты значимости основных мероприятий

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

3

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедшие в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

1.13. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».

Глава

Сковородинского района                               А.В. Прохоров

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 16.03.2020 № 182

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Сковородинского района»

Всего, в том числе:

362 128,05723

7 186,32991

13 884,72825

40 283,01913

51 495,93060

52 474,85423

51 559,75905

25 821,71803

25 821,71803

31 100

31 150

31 350

Управление образования администрации района

1 569,6

150

149,6

150

150

150

150

110

110

150

150

150

Отдел экономики администрации района

360 558,45723

7 036,32991

13 735,12825

40 133,01913

51 345,93060

52 324,85423

51 409,75905

25 711,71803

25 711,71803

30 950

31 000

31 200

1

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

Всего, в том числе:

29 328,75201

1 298,50268

5 093,26565

4 965,29445

2 018,5955

250,0042

2 003,08953

2 450

2 450

2 850

2 900

3 050

Отдел экономики администрации района

29 328,75201

1 298,50268

5 093,26565

4 965,29445

2 018,5955

250,0042

2 003,08953

2 450

2 450

2 850

2 900

3 050

1.1.

Приобретение автобусов для развития перевозок

Всего, в том числе:

13 918,46658

1 762,66667

4 085,79991

1 670

2 100

2 100

2 200

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 1 01 13010

200

13 918,46658

1 762,66667

4 085,79991

1 670

2 100

2 100

2 200

1.2.

Модернизация подвижного состава для осуществления перевозок

Всего, в том числе:

3 003,12177

234,965

2 401,18398

366,97279

Отдел экономики администрации района

001

04 08

1311302

200

#ЗНАЧ!

234,965

от 16.03.2020 № 182

001

04 08

13 1 01 13020

200

2 768,15677

2 401,18398

366,97279

1.3.

Внедрение автоматизированных систем управления автомобильным пассажирским транспортом

Всего, в том числе:

276,495

276,495

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 1 01 13030

200

276,495

276,495

1.4.

Приобретение билетной продукции для пассажирского автотранспорта общего пользования, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок

Всего, в том числе:

118,82

26,9

91,92

Отдел экономики администрации района

001

04 08

1311304

200

26,9

26,9

001

04 08

13 1 01 13040

200

91,92

91,92

1.5.

Приобретение и установка автобусных остановок

Всего, в том числе:

5 469,79023

300

561

260,19473

348,5955

250

450

450

450

750

800

850

Отдел экономики администрации района

001

04 08

1311305

200

300

300

001

04 08

13 1 01 13050

200

5 169,79023

561

260,19473

348,5955

250

450

450

450

750

800

850

1.6.

Компенсация выпадающих доходов при обслуживании населения на социально-значимых маршрутах

Всего, в том числе:

736,638

736,63768

Отдел экономики администрации района

001

04 08

1311306

800

736,638

736,63768

1.7.

Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд иналидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры

Всего, в том числе:

248,27702

248,27702

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 1 01 L0270

200

248,27702

248,27702

1.8.

Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок

Всего, в том числе:

4,05

4,05

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 1 01 13170

200

4,05

4,05

1.9.

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах

Всего, в том числе:

0,0130

0,0042

0,0088

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 1 01 13180

200

0,0130

0,0042

0,0088

1.10.

Субсидия на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения

Всего, в том числе:

5 553,08073

1 553,08073

2 000

2 000

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 1 01 S0680

200

5 553,08073

1 553,08073

2 000

2 000

2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»

Всего, в том числе:

5 765,66723

379

248,55

601,17491

541,94652

324,9958

450

460

460

750

750

800

Управление образования администрации района

1 569,6

150

150

150

150

150

150

110

110

150

150

150

Отдел экономики администрации района

4 196,06723

229

98,95

451

391,94652

174,9958

300

350

350

600

600

650

2.1.

Строительство и оснащение детских автоплощадок

Всего, в том числе:

879,74658

80

79,74658

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Управление образования администрации района

003

07 02

1321307

600

80

80

003

07 02

13 2 02 13070

600

799,74658

79,74658

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2.2.

Создания «Класса безопасности дорожного движения»

Всего, в том числе:

469,85342

50

49,85342

50

50

50

50

10

10

50

50

50

Управление образования администрации района

003

07 02

1321308

600

50

50

003

07 02

13 2 02 13080

600

419,85342

49,85342

50

50

50

50

10

10

50

50

50

2.3.

Организация и проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо»

Всего, в том числе:

220

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Управление образования администрации района

003

07 02

1321309

600

20

20

003

07 02

13 2 02 13090

600

200

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2.4.

Совершенствование пешеходных переходов

Всего, в том числе:

2 614,46638

129

332,82491

302,64147

150

250

250

400

400

400

Отдел экономики администрации района

001

04 08

1321310

200

129

129

001

04 08

13 2 02 13100

200

2 485,46638

332,82491

302,64147

150

250

250

400

400

400

2.5.

Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограждениями

Всего, в том числе:

1 380,60085

100

98,95

42,35

89,30505

99,9958

100

100

100

200

200

250

Отдел экономики администрации района

001

04 08

1321311

200

100

100

001

04 08

13 2 02 13110

200

1 280,60085

98,95

42,35

89,30505

99,9958

100

100

100

200

200

250

2.6.

Приобретение оборудования для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения

Всего, в том числе:

151

76

75

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 2 02 13160

200

151

76

75

2.7.

Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожного движения

Всего, в том числе:

50

50

Отдел экономики администрации района

001

04 08

13 2 02 13101

200

50

50

3

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

Всего, в том числе:

327 033,6380

5 508,82723

8 542,91260

34 716,54977

48 935,38858

51 899,85423

49 106,66952

22 911,71803

22 911,71803

27 500

27 500

27 500

Отдел экономики администрации района

327 033,6380

5 508,82723

8 542,91260

34 716,54977

48 935,38858

51 899,85423

49 106,66952

22 911,71803

22 911,71803

27 500

27 500

27 500

3.1.

Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего, в том числе:

230 591,34990

878,82723

3 490,77292

15 063,86042

26 066,97786

33 425,87700

34 841,59841

22 411,71803

22 411,71803

24 000

24 000

24 000

Отдел экономики администрации района

001

04 09

1331312

200

878,82723

878,82723

001

04 09

13 3 03 13120

200

229 712,52267

3 490,77292

15 063,86042

26 066,97786

33 425,87700

34 841,59841

22 411,71803

22 411,71803

24 000

24 000

24 000

3.2.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения

Всего, в том числе:

Отдел экономики администрации района

3.3.

Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них

Всего, в том числе:

52 045,05669

4 630

5 052,13968

6 684

5 649,53800

8 951

9 578,37901

500

500

3 500

3 500

3 500

Сковородинский район

001

04 09

13 3 03 13140

200

23 514,78501

2 300

2 396,30675

0,0006

7 318,47766

500

500

3 500

3 500

3 500

г. Сковородино

002

14 03

1331314

500

3 280

3 280

002

14 03

1330313140

500

10 696,48968

4 552,13968

2 990

2 554,350

600

п.г.т. Ерофей Павлович

002

14 03

1331314

500

500

500

002

04 09

13 3 03 1140

500

12 547,78200

300

1 289

698,88125

7 999,9994

2 259,90135

Джалиндинский сельсовет

002

14 03

1331314

500

150

150

Тахтамыгдинский сельсовет

002

14 03

1331314

500

150

150

Солнечный сельсовет

002

14 03

1331314

500

150

150

п.г.т Уруша

002

14 03

1331314

500

200

200

002

04 09

13 3 03 1140

500

456

105

351

Талданский сельсовет

002

14 03

1331314

500

200

200

Неверский сельсовет

002

04 09

13 3 0313140

500

200

200

3.4.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедших в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири»

Всего, в том числе:

22 084,60588

5 468,68935

6 562,42722

5 514,71421

4 538,7751

Отдел экономики администрации района

001

04 09

13 3 03 13150

200

22 084,60588

5 468,68935

6 562,42722

5 514,71421

4 538,7751

3.5.

Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники

Всего, в том числе:

21 048,10811

7 500

10 071,10811

3 477

Отдел экономики администрации района

001

04 09

13 3 03 13160

200

21 048,10811

7 500

10 071,10811

3 477

3.6.

Расходы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений

Всего, в том числе:

866,60041

585,33739

281,26302

Отдел экономики администрации района

001

04 09

13 3 03 R7480

200

585,33739

585,33739

001

04 09

13 3 03 S7480

200

281,26302

281,26302

3.7.

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения

Всего, в том числе:

300

250

50

Отдел экономики администрации района

001

04 09

13 2 02 S0180

200

300

250

50

3.8.

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения

Всего, в том числе:

97,917

97,917

Отдел экономики администрации района

001

04 09

13 3 03 13190

200

97,917

97,917

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать