Основная информация
Дата опубликования: | 16 марта 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 16.03.2020 № 182
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации
Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»(в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрацииСковородинского района от 05.08.2014 № 1049 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие транспортной системы Сковородинского района» следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной системы» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 362 128,05723 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 559,75905 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 56 567,66263 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 362 128,05723 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 559,75905 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 56 567,66263 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 29 328,75201 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 2 003,08953 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 752,40563 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 29 328,75201 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 2 003,08953 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5 765,66723 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 379 тыс. рублей;
2016 год – 248,55 тыс. рублей;
2017 год – 601,17491 тыс. рублей;
2018 год – 541,94652 тыс. рублей;
2019 год – 324,9958 тыс. рублей;
2020 год – 450 тыс. рублей;
2021 год – 460 тыс. рублей;
2022 год – 460 тыс. рублей;
2023 год – 750 тыс. рублей;
2024 год – 750 тыс. рублей;
2025 год – 800 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 210,775 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»слова «обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения» заменить на «Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожной деятельности».
1.7. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 5 765,66723 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 379 тыс. рублей;
2016 год – 248,55 тыс. рублей;
2017 год – 601,17491 тыс. рублей;
2018 год – 541,94652 тыс. рублей;
2019 год – 324,9958 тыс. рублей;
2020 год – 450 тыс. рублей;
2021 год – 460 тыс. рублей;
2022 год – 460 тыс. рублей;
2023 год – 750 тыс. рублей;
2024 год – 750 тыс. рублей;
2025 год – 800 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 2 210,775 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.8. В таблице 3 слова «обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения» заменить на «Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожной деятельности».
1.9. В паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 327 033,63799 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 508,82723 тыс. рублей;
2016 год – 8 542,9126 тыс. рублей;
2017 год – 34 716,54977 тыс. рублей;
2018 год – 48 935,38858 тыс. рублей;
2019 год – 51 899,85423 тыс. рублей;
2020 год – 49 106,66952 тыс. рублей;
2021 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2022 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2023 год – 27 500 тыс. рублей;
2024 год – 27 500 тыс. рублей;
2025 год – 27 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 46 865,66 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.10. Раздел 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения;
8) Разработка комплексной схемы организации дорожного движения.».
1.11. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 327 033,63799 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 5 508,82723 тыс. рублей;
2016 год – 8 542,9126 тыс. рублей;
2017 год – 34 716,54977 тыс. рублей;
2018 год – 48 935,38858 тыс. рублей;
2019 год – 51 899,85423 тыс. рублей;
2020 год – 49 106,66952 тыс. рублей;
2021 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2022 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2023 год – 27 500 тыс. рублей;
2024 год – 27 500 тыс. рублей;
2025 год – 27 500 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 46 865,66 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.12. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
3
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедшие в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.13. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 182
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Сковородинского района»
Всего, в том числе:
362 128,05723
7 186,32991
13 884,72825
40 283,01913
51 495,93060
52 474,85423
51 559,75905
25 821,71803
25 821,71803
31 100
31 150
31 350
Управление образования администрации района
1 569,6
150
149,6
150
150
150
150
110
110
150
150
150
Отдел экономики администрации района
360 558,45723
7 036,32991
13 735,12825
40 133,01913
51 345,93060
52 324,85423
51 409,75905
25 711,71803
25 711,71803
30 950
31 000
31 200
1
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
29 328,75201
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
2 003,08953
2 450
2 450
2 850
2 900
3 050
Отдел экономики администрации района
29 328,75201
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
2 003,08953
2 450
2 450
2 850
2 900
3 050
1.1.
Приобретение автобусов для развития перевозок
Всего, в том числе:
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13010
200
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
1.2.
Модернизация подвижного состава для осуществления перевозок
Всего, в том числе:
3 003,12177
234,965
2 401,18398
366,97279
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311302
200
#ЗНАЧ!
234,965
от 16.03.2020 № 182
001
04 08
13 1 01 13020
200
2 768,15677
2 401,18398
366,97279
1.3.
Внедрение автоматизированных систем управления автомобильным пассажирским транспортом
Всего, в том числе:
276,495
276,495
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13030
200
276,495
276,495
1.4.
Приобретение билетной продукции для пассажирского автотранспорта общего пользования, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок
Всего, в том числе:
118,82
26,9
91,92
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311304
200
26,9
26,9
001
04 08
13 1 01 13040
200
91,92
91,92
1.5.
Приобретение и установка автобусных остановок
Всего, в том числе:
5 469,79023
300
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311305
200
300
300
001
04 08
13 1 01 13050
200
5 169,79023
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
1.6.
Компенсация выпадающих доходов при обслуживании населения на социально-значимых маршрутах
Всего, в том числе:
736,638
736,63768
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311306
800
736,638
736,63768
1.7.
Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд иналидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры
Всего, в том числе:
248,27702
248,27702
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 L0270
200
248,27702
248,27702
1.8.
Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок
Всего, в том числе:
4,05
4,05
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13170
200
4,05
4,05
1.9.
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
Всего, в том числе:
0,0130
0,0042
0,0088
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13180
200
0,0130
0,0042
0,0088
1.10.
Субсидия на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего, в том числе:
5 553,08073
1 553,08073
2 000
2 000
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 S0680
200
5 553,08073
1 553,08073
2 000
2 000
2
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»
Всего, в том числе:
5 765,66723
379
248,55
601,17491
541,94652
324,9958
450
460
460
750
750
800
Управление образования администрации района
1 569,6
150
150
150
150
150
150
110
110
150
150
150
Отдел экономики администрации района
4 196,06723
229
98,95
451
391,94652
174,9958
300
350
350
600
600
650
2.1.
Строительство и оснащение детских автоплощадок
Всего, в том числе:
879,74658
80
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Управление образования администрации района
003
07 02
1321307
600
80
80
003
07 02
13 2 02 13070
600
799,74658
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
2.2.
Создания «Класса безопасности дорожного движения»
Всего, в том числе:
469,85342
50
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
Управление образования администрации района
003
07 02
1321308
600
50
50
003
07 02
13 2 02 13080
600
419,85342
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
2.3.
Организация и проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо»
Всего, в том числе:
220
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Управление образования администрации района
003
07 02
1321309
600
20
20
003
07 02
13 2 02 13090
600
200
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.4.
Совершенствование пешеходных переходов
Всего, в том числе:
2 614,46638
129
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1321310
200
129
129
001
04 08
13 2 02 13100
200
2 485,46638
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
2.5.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограждениями
Всего, в том числе:
1 380,60085
100
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1321311
200
100
100
001
04 08
13 2 02 13110
200
1 280,60085
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
2.6.
Приобретение оборудования для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
151
76
75
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 2 02 13160
200
151
76
75
2.7.
Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожного движения
Всего, в том числе:
50
50
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 2 02 13101
200
50
50
3
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
Всего, в том числе:
327 033,6380
5 508,82723
8 542,91260
34 716,54977
48 935,38858
51 899,85423
49 106,66952
22 911,71803
22 911,71803
27 500
27 500
27 500
Отдел экономики администрации района
327 033,6380
5 508,82723
8 542,91260
34 716,54977
48 935,38858
51 899,85423
49 106,66952
22 911,71803
22 911,71803
27 500
27 500
27 500
3.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
230 591,34990
878,82723
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,87700
34 841,59841
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
Отдел экономики администрации района
001
04 09
1331312
200
878,82723
878,82723
001
04 09
13 3 03 13120
200
229 712,52267
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,87700
34 841,59841
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
3.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
Отдел экономики администрации района
3.3.
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего, в том числе:
52 045,05669
4 630
5 052,13968
6 684
5 649,53800
8 951
9 578,37901
500
500
3 500
3 500
3 500
Сковородинский район
001
04 09
13 3 03 13140
200
23 514,78501
2 300
2 396,30675
0,0006
7 318,47766
500
500
3 500
3 500
3 500
г. Сковородино
002
14 03
1331314
500
3 280
3 280
002
14 03
1330313140
500
10 696,48968
4 552,13968
2 990
2 554,350
600
п.г.т. Ерофей Павлович
002
14 03
1331314
500
500
500
002
04 09
13 3 03 1140
500
12 547,78200
300
1 289
698,88125
7 999,9994
2 259,90135
Джалиндинский сельсовет
002
14 03
1331314
500
150
150
Тахтамыгдинский сельсовет
002
14 03
1331314
500
150
150
Солнечный сельсовет
002
14 03
1331314
500
150
150
п.г.т Уруша
002
14 03
1331314
500
200
200
002
04 09
13 3 03 1140
500
456
105
351
Талданский сельсовет
002
14 03
1331314
500
200
200
Неверский сельсовет
002
04 09
13 3 0313140
500
200
200
3.4.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедших в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
Всего, в том числе:
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 13150
200
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
3.5.
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники
Всего, в том числе:
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 13160
200
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
3.6.
Расходы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений
Всего, в том числе:
866,60041
585,33739
281,26302
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 R7480
200
585,33739
585,33739
001
04 09
13 3 03 S7480
200
281,26302
281,26302
3.7.
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения
Всего, в том числе:
300
250
50
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 2 02 S0180
200
300
250
50
3.8.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Всего, в том числе:
97,917
97,917
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 13190
200
97,917
97,917
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 16.03.2020 № 182
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации
Сковородинского района от 05.08.2014 № 1049
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»(в редакции решения районного Совета народных депутатов от 21.02.2020 № 306)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрацииСковородинского района от 05.08.2014 № 1049 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие транспортной системы Сковородинского района» следующие изменения:
1.1.В паспорте муниципальной программы «Развитие транспортной системы» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 362 128,05723 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 559,75905 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 56 567,66263 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 362 128,05723 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 7 186,32991 тыс. рублей;
2016 год – 13 884,72825 тыс. рублей;
2017 год – 40 283,01913 тыс. рублей;
2018 год – 51 495,9306 тыс. рублей;
2019 год – 52 474,85423 тыс. рублей;
2020 год – 51 559,75905 тыс. рублей;
2021 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2022 год – 25 821,71803 тыс. рублей;
2023 год – 31 100 тыс. рублей;
2024 год – 31 150 тыс. рублей;
2025 год – 31 350 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 56 567,66263 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 29 328,75201 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 2 003,08953 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 1 752,40563 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие транспортного комплекса»абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 29 328,75201 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 1 298,50268 тыс. рублей;
2016 год – 5 093,26565 тыс. рублей;
2017 год – 4 965,29445 тыс. рублей;
2018 год – 2 018,5955 тыс. рублей;
2019 год – 250,0042 тыс. рублей;
2020 год – 2 003,08953 тыс. рублей;
2021 год – 2 450 тыс. рублей;
2022 год – 2 450 тыс. рублей;
2023 год – 2 850 тыс. рублей;
2024 год – 2 900 тыс. рублей;
2025 год – 3 050 тыс. рублей.».
1.5. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 5 765,66723 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 379 тыс. рублей;
2016 год – 248,55 тыс. рублей;
2017 год – 601,17491 тыс. рублей;
2018 год – 541,94652 тыс. рублей;
2019 год – 324,9958 тыс. рублей;
2020 год – 450 тыс. рублей;
2021 год – 460 тыс. рублей;
2022 год – 460 тыс. рублей;
2023 год – 750 тыс. рублей;
2024 год – 750 тыс. рублей;
2025 год – 800 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 2 210,775 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.6. В разделе 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»слова «обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения» заменить на «Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожной деятельности».
1.7. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 5 765,66723 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 379 тыс. рублей;
2016 год – 248,55 тыс. рублей;
2017 год – 601,17491 тыс. рублей;
2018 год – 541,94652 тыс. рублей;
2019 год – 324,9958 тыс. рублей;
2020 год – 450 тыс. рублей;
2021 год – 460 тыс. рублей;
2022 год – 460 тыс. рублей;
2023 год – 750 тыс. рублей;
2024 год – 750 тыс. рублей;
2025 год – 800 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 2 210,775 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.8. В таблице 3 слова «обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения» заменить на «Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожной деятельности».
1.9. В паспорте подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 327 033,63799 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 508,82723 тыс. рублей;
2016 год – 8 542,9126 тыс. рублей;
2017 год – 34 716,54977 тыс. рублей;
2018 год – 48 935,38858 тыс. рублей;
2019 год – 51 899,85423 тыс. рублей;
2020 год – 49 106,66952 тыс. рублей;
2021 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2022 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2023 год – 27 500 тыс. рублей;
2024 год – 27 500 тыс. рублей;
2025 год – 27 500 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 46 865,66 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.10. Раздел 4 «Описание системы основных мероприятий» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения;
8) Разработка комплексной схемы организации дорожного движения.».
1.11. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»:
абзац первый изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 327 033,63799 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 5 508,82723 тыс. рублей;
2016 год – 8 542,9126 тыс. рублей;
2017 год – 34 716,54977 тыс. рублей;
2018 год – 48 935,38858 тыс. рублей;
2019 год – 51 899,85423 тыс. рублей;
2020 год – 49 106,66952 тыс. рублей;
2021 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2022 год – 22 911,71803 тыс. рублей;
2023 год – 27 500 тыс. рублей;
2024 год – 27 500 тыс. рублей;
2025 год – 27 500 тыс. рублей.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 46 865,66 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.12. Таблицу 4 изложить в новой редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
3
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедшие в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
1.13. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.03.2020 № 182
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Сковородинского района»
Всего, в том числе:
362 128,05723
7 186,32991
13 884,72825
40 283,01913
51 495,93060
52 474,85423
51 559,75905
25 821,71803
25 821,71803
31 100
31 150
31 350
Управление образования администрации района
1 569,6
150
149,6
150
150
150
150
110
110
150
150
150
Отдел экономики администрации района
360 558,45723
7 036,32991
13 735,12825
40 133,01913
51 345,93060
52 324,85423
51 409,75905
25 711,71803
25 711,71803
30 950
31 000
31 200
1
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
29 328,75201
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
2 003,08953
2 450
2 450
2 850
2 900
3 050
Отдел экономики администрации района
29 328,75201
1 298,50268
5 093,26565
4 965,29445
2 018,5955
250,0042
2 003,08953
2 450
2 450
2 850
2 900
3 050
1.1.
Приобретение автобусов для развития перевозок
Всего, в том числе:
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13010
200
13 918,46658
1 762,66667
4 085,79991
1 670
2 100
2 100
2 200
1.2.
Модернизация подвижного состава для осуществления перевозок
Всего, в том числе:
3 003,12177
234,965
2 401,18398
366,97279
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311302
200
#ЗНАЧ!
234,965
от 16.03.2020 № 182
001
04 08
13 1 01 13020
200
2 768,15677
2 401,18398
366,97279
1.3.
Внедрение автоматизированных систем управления автомобильным пассажирским транспортом
Всего, в том числе:
276,495
276,495
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13030
200
276,495
276,495
1.4.
Приобретение билетной продукции для пассажирского автотранспорта общего пользования, свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок
Всего, в том числе:
118,82
26,9
91,92
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311304
200
26,9
26,9
001
04 08
13 1 01 13040
200
91,92
91,92
1.5.
Приобретение и установка автобусных остановок
Всего, в том числе:
5 469,79023
300
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311305
200
300
300
001
04 08
13 1 01 13050
200
5 169,79023
561
260,19473
348,5955
250
450
450
450
750
800
850
1.6.
Компенсация выпадающих доходов при обслуживании населения на социально-значимых маршрутах
Всего, в том числе:
736,638
736,63768
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1311306
800
736,638
736,63768
1.7.
Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд иналидов и других маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры
Всего, в том числе:
248,27702
248,27702
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 L0270
200
248,27702
248,27702
1.8.
Приобретение карт маршрутов регулярных перевозок
Всего, в том числе:
4,05
4,05
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13170
200
4,05
4,05
1.9.
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
Всего, в том числе:
0,0130
0,0042
0,0088
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 13180
200
0,0130
0,0042
0,0088
1.10.
Субсидия на оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения
Всего, в том числе:
5 553,08073
1 553,08073
2 000
2 000
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 1 01 S0680
200
5 553,08073
1 553,08073
2 000
2 000
2
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории района»
Всего, в том числе:
5 765,66723
379
248,55
601,17491
541,94652
324,9958
450
460
460
750
750
800
Управление образования администрации района
1 569,6
150
150
150
150
150
150
110
110
150
150
150
Отдел экономики администрации района
4 196,06723
229
98,95
451
391,94652
174,9958
300
350
350
600
600
650
2.1.
Строительство и оснащение детских автоплощадок
Всего, в том числе:
879,74658
80
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Управление образования администрации района
003
07 02
1321307
600
80
80
003
07 02
13 2 02 13070
600
799,74658
79,74658
80
80
80
80
80
80
80
80
80
2.2.
Создания «Класса безопасности дорожного движения»
Всего, в том числе:
469,85342
50
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
Управление образования администрации района
003
07 02
1321308
600
50
50
003
07 02
13 2 02 13080
600
419,85342
49,85342
50
50
50
50
10
10
50
50
50
2.3.
Организация и проведение конкурса-соревнования «Безопасное колесо»
Всего, в том числе:
220
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Управление образования администрации района
003
07 02
1321309
600
20
20
003
07 02
13 2 02 13090
600
200
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2.4.
Совершенствование пешеходных переходов
Всего, в том числе:
2 614,46638
129
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1321310
200
129
129
001
04 08
13 2 02 13100
200
2 485,46638
332,82491
302,64147
150
250
250
400
400
400
2.5.
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков), обустройство наиболее опасных участков дорожно-уличной сети дорожными ограждениями
Всего, в том числе:
1 380,60085
100
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
Отдел экономики администрации района
001
04 08
1321311
200
100
100
001
04 08
13 2 02 13110
200
1 280,60085
98,95
42,35
89,30505
99,9958
100
100
100
200
200
250
2.6.
Приобретение оборудования для регулирования и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
151
76
75
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 2 02 13160
200
151
76
75
2.7.
Приобретение и установка социальной рекламы (баннеров), направленных на безопасность дорожного движения
Всего, в том числе:
50
50
Отдел экономики администрации района
001
04 08
13 2 02 13101
200
50
50
3
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»
Всего, в том числе:
327 033,6380
5 508,82723
8 542,91260
34 716,54977
48 935,38858
51 899,85423
49 106,66952
22 911,71803
22 911,71803
27 500
27 500
27 500
Отдел экономики администрации района
327 033,6380
5 508,82723
8 542,91260
34 716,54977
48 935,38858
51 899,85423
49 106,66952
22 911,71803
22 911,71803
27 500
27 500
27 500
3.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
230 591,34990
878,82723
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,87700
34 841,59841
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
Отдел экономики администрации района
001
04 09
1331312
200
878,82723
878,82723
001
04 09
13 3 03 13120
200
229 712,52267
3 490,77292
15 063,86042
26 066,97786
33 425,87700
34 841,59841
22 411,71803
22 411,71803
24 000
24 000
24 000
3.2.
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
Отдел экономики администрации района
3.3.
Осуществление муниципальными образованиями района дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего, в том числе:
52 045,05669
4 630
5 052,13968
6 684
5 649,53800
8 951
9 578,37901
500
500
3 500
3 500
3 500
Сковородинский район
001
04 09
13 3 03 13140
200
23 514,78501
2 300
2 396,30675
0,0006
7 318,47766
500
500
3 500
3 500
3 500
г. Сковородино
002
14 03
1331314
500
3 280
3 280
002
14 03
1330313140
500
10 696,48968
4 552,13968
2 990
2 554,350
600
п.г.т. Ерофей Павлович
002
14 03
1331314
500
500
500
002
04 09
13 3 03 1140
500
12 547,78200
300
1 289
698,88125
7 999,9994
2 259,90135
Джалиндинский сельсовет
002
14 03
1331314
500
150
150
Тахтамыгдинский сельсовет
002
14 03
1331314
500
150
150
Солнечный сельсовет
002
14 03
1331314
500
150
150
п.г.т Уруша
002
14 03
1331314
500
200
200
002
04 09
13 3 03 1140
500
456
105
351
Талданский сельсовет
002
14 03
1331314
500
200
200
Неверский сельсовет
002
04 09
13 3 0313140
500
200
200
3.4.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, вошедших в транспортную схему доставки грузов при строительстве объектов «Магистральный газопровод «Сила Сибири»
Всего, в том числе:
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 13150
200
22 084,60588
5 468,68935
6 562,42722
5 514,71421
4 538,7751
3.5.
Приобретение, модернизация, содержание и эксплуатация дорожной техники
Всего, в том числе:
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 13160
200
21 048,10811
7 500
10 071,10811
3 477
3.6.
Расходы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений
Всего, в том числе:
866,60041
585,33739
281,26302
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 R7480
200
585,33739
585,33739
001
04 09
13 3 03 S7480
200
281,26302
281,26302
3.7.
Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения
Всего, в том числе:
300
250
50
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 2 02 S0180
200
300
250
50
3.8.
Разработка комплексной схемы организации дорожного движения
Всего, в том числе:
97,917
97,917
Отдел экономики администрации района
001
04 09
13 3 03 13190
200
97,917
97,917
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: