Основная информация

Дата опубликования: 14 сентября 2020г.
Номер документа: RU28027806202000134
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Сковородинского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района

амурской области

Постановление

от 14.09.2020 № 654

г. Сковородино

О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210

В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 28.08.2020 № 375)

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 27.01.2015 № 100, от 12.02.2015 № 178, от 30.03.2015 № 349, от 28.04.2015 № 492, от 23.06.2015 № 675, от 29.07.2015 № 824, от 05.10.2015 № 1075, от 24.11.2015 № 1295, от 14.12.2015 № 1371, от 14.01.2016 № 19, от 17.02.2016 № 174, от 23.03.2016 № 327, от 22.06.2016 № 674, от 18.07.2016 № 763, от 10.08.2016 № 829, от 02.09.2016 № 971, от 31.10.2016 № 1176, от 20.12.2016 № 1318, от 16.01.2017 № 23, от 03.02.2017 № 96, от 17.02.2017 155, от 17.03.2017 № 219, от 24.04.2017 № 319, от 22.05.2017 № 406, от 07.07.2017 № 546, от 07.08.2017 № 659, от 15.09.2017 № 767, от 16.10.2017 № 835, от 03.11.2017 № 880, от 15.12.2017 № 1006, от 19.01.2018 № 21, от 12.02.2018 № 79, от 01.03.2018 № 141, от 24.04.2018 № 285, от 28.05.2018 № 386, от 02.07.2018 № 490, от 10.08.2018 № 633, от 27.08.2018 № 696, от 19.11.2018 № 921, от 24.12.2018 № 989, от 18.01.2019 № 29, от 04.02.2019 № 84, от 04.03.2019 № 143, от 18.03.2019 № 191, от 12.04.2019 № 258, от 27.05.2019 № 337, от 10.06.2019 № 378, от 28.06.2019 № 415, от 15.07.2019 № 457, от 19.08.2019 № 547, от 23.09.2019 № 611, от 14.10.2019 № 660, от 06.11.2019 № 750, от 09.12.2019 № 858, от 20.12.2019 № 909, от 13.01.2020 № 9, от 27.01.2020 № 52, от 10.02.2020 № 92, от 16.03.2020 № 178, от 16.04.2020 № 267, от 12.05.2020 № 329, от 22.06.2020 № 441, от 20.07.2020 № 521, от 31.07.2020 № 550) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

              «Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 051 469,26247 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;

2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;

2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;

2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;

2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;

2020 год – 143 389,69808 тыс. рублей;

2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;

2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;

2023 год – 51 752 тыс. рублей;

2024 год – 51 752 тыс. рублей;

2025 год – 51 752 тыс. рублей.

              Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

              Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 41 629,45402 тыс. рублей.

              Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

абзац первый изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 1 051 469,26247 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;

2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;

2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;

2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;

2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;

2020 год – 143 389,69808 тыс. рублей;

2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;

2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;

2023 год – 51 752 тыс. рублей;

2024 год – 51 752 тыс. рублей;

2025 год – 51 752 тыс. рублей.».

1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 343 381,33977 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;

2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;

2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;

2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;

2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;

2020 год – 47 980,57231 тыс. рублей;

2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;

2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;

2023 год – 11 828 тыс. рублей;

2024 год – 11 828 тыс. рублей;

2025 год – 11 828 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 27 828,53687 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 343 381,33977 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;

2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;

2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;

2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;

2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;

2020 год – 47 980,57231 тыс. рублей;

2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;

2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;

2023 год – 11 828 тыс. рублей;

2024 год – 11 828 тыс. рублей;

2025 год – 11 828 тыс. рублей.».

1.5. В паспорте подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 589 903,93671 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;

2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;

2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;

2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;

2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;

2020 год – 78 931,41109 тыс. рублей;

2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;

2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;

2023 год – 30 520 тыс. рублей;

2024 год – 30 520 тыс. рублей;

2025 год – 30 520 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13 693,97916 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 589 903,93671 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 41 029,14477 тыс. рублей;

2016 год – 43 910,97839 тыс. рублей;

2017 год – 46 755,1172 тыс. рублей;

2018 год – 68 238,54692 тыс. рублей;

2019 год – 100 439,40364 тыс. рублей;

2020 год – 78 931,41109 тыс. рублей;

2021 год – 59 519,66771 тыс. рублей;

2022 год – 59 519,66699 тыс. рублей;

2023 год – 30 520 тыс. рублей;

2024 год – 30 520 тыс. рублей;

2025 год – 30 520 тыс. рублей.».

1.7. В паспорте подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4 026 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 4 026 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Эффективное управление расходами администрации района» абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 4 026 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 4 026 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.».

1.9. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Сковородинского района                               А.В. Прохоров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 14.09.2020 № 654

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»

Всего, в том числе:

1 051 469,26247

80 089,43247

83 122,96894

93 012,42896

121 528,64985

163 083,18867

143 389,69808

105 493,44811

106 493,44739

51 752

51 752

51 752

Финансовое управление администрации района

301 197,67984

29 101,84662

29 731,72032

31 364,94955

31 596,58046

33 728,67910

37 543,02251

35 823,44064

36 823,44064

11 828

11 828

11 828

Комитет по управлению муниципальным имуществом

113 451,10542

6 108,59310

8 254,57549

12 693,13357

14 337,56268

11 221,00638

12 323,55468

10 150,33976

10 150,33976

9 404

9 404

9 404

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

1 444

1 444

Администрация района

344 961,11663

33 121,12220

30 462,75430

32 620,07133

42 798,97982

48 507,11957

28 188,42321

18 851,32310

18 851,32310

30 520

30 520

30 520

Управление образования администрации района

40

40

МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»

161 864,45179

11 717,87055

14 673,91883

16 334,2745

19 589,68712

27 826,25563

27 749,74388

21 986,35064

21 986,35064

Муниципальные образования района

35 792,46280

7 620,82177

16 757,40198

11 414,23905

МБУ «Служба заказчика»

17 648,48884

5 585,018

8 173,41097

3 890

МКУ «Организационно-информационный центр»

39 095,05182

10 020,95678

11 558,03194

8 758,03191

8 758,03119

МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

22 768,05643

5 293,08164

5 678,32493

5 898,32493

5 898,32493

МКУ «Служба заказчика»

13 207,12814

1 555,27662

3 600,57726

4 025,63713

4 025,63713

1

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Всего, в том числе:

343 381,33977

32 951,69460

30 657,31452

33 698,37616

38 952,54025

51 009,96065

47 980,57231

35 823,44064

36 823,44064

11 828

11 828

11 828

Финансовое управление администрации района

301 197,67984

29 101,84662

29 731,72032

31 364,94955

31 596,58046

33 728,67910

37 543,02251

35 823,44064

36 823,44064

11 828

11 828

11 828

Администрация района

11 651,58436

3 809,8480

925,59420

2 199,22863

234,808

2 477,80555

2 004,3

Управление образования администрации района

40

40

Комитет по управлению муниципальным имуществом

221,37998

134,19798

87,182

Муниципальные образования района

30 270,69559

7 121,15179

14 716,29400

8 433,24980

1.1.

Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взысания на средства местного бюджета

Всего, в том числе:

5 786,10011

2 411,20438

604,84692

134,19798

1 432,11612

789,99078

413,74393

Администрация района

001

01 13

1040181

800

2 411,20438

2 411,20438

001

01 13

10 4 04 01810

800

816,62092

604,84692

34,808

176,966

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

10 4 04 01810

800

221,37998

134,19798

87,182

Джалиндинский сельсовет

002

01 13

10 4 04 01810

500

341,17427

169,929

102,24527

69

Солнечный сельсовет

002

01 13

10 4 04 01810

500

480,90025

254,835

226,06525

Тахтамыгдинский сельсовет

002

01 13

10 4 04 01810

500

777,25019

234,974

197,53226

344,74393

Неверский сельсовет

002

01 13

10 4 04 01810

500

253,105

253,105

г. Сковородино

002

01 13

10 4 04 01810

500

484,46512

484,46512

1.2.

Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы

Всего, в том числе:

50,98601

50,98601

Финансовое управление администрации района

002

13 01

1010171

700

50,98601

50,98601

1.3.

Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 "Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности" классификации доходов бюджетов

Всего, в том числе:

74 000

18 000

18 000

18 000

20 000

Финансовое управление администрации района

002

14 01

1010151

500

18 000

18 000

002

14 01

10 1 01 01510

500

56 000

18 000

18 000

20 000

1.4.

Расходы на обеспечение функций Финансового управления

Всего, в том числе:

130 716,79431

10 410,86061

10 421,25429

10 628,28025

10 900,73377

13 020,04064

14 539,54347

13 020,04064

14 020,04064

11 252

11 252

11 252

Финансовое управление администрации района

002

01 06

1010116

100

9 627,26061

9 627,26061

002

01 06

10 1 01 01160

100

113 755,48802

9 646,26061

10 058,78825

10 257,24177

12 344,04864

13 896,05147

12 376,54864

13 376,54864

10 600

10 600

10 600

Финансовое управление администрации района

002

01 06

1010116

200

771,6

771,6

002

01 06

10 1 01 01160

200

6 521,74568

762,99368

567,492

641,492

675,292

641,492

641,492

641,492

650

650

650

Финансовое управление администрации района

002

01 06

1010116

800

12

12

002

01 06

10 1 01 01160

800

28,7

12

2

2

0,7

2

2

2

2

2

2

1.5.

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета

Всего, в том числе:

6 814,07767

640

610

604,553

695,84669

707,63846

676,03952

576

576

576

576

576

Финансовое управление администрации района

002

01 06

1011003

100

615

615

002

01 06

10 1 01 10030

100

6 132,47394

568,39627

604,553

695,84669

707,63846

676,03952

576

576

576

576

576

Финансовое управление администрации района

002

01 06

1011003

200

25

25

002

01 06

10 0 11 0030

200

41,60373

41,60373

1.6.

Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении

Всего, в том числе:

1 753,04449

1 398,6436

320,74728

33,65361

Администрация района

001

01 13

1040184

800

1 398,6436

1 398,6436

001

01 13

10 4 04 01840

800

354,40089

320,74728

33,65361

1.7.

Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района

Всего, в том числе:

40

40

Управление образования администрации района

003

07 09

1040183

800

40

40

1.8.

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва

Всего, в том числе:

18 674,88372

700,46603

1 750,57402

5 223,84367

11 000

8 019,50587

Тахтамыгдинский сельсовет

002

08 01

10 1 01 01530

500

525,46803

525,46803

002

01 04

10 1 01 01530

500

174,998

174,99800

002

01 13

10 1 01 01530

500

13 346,522

279,653

2 900

4 853,186

5 313,683

Неверский сельсовет

002

01 13

10 1 01 01530

500

5 308,6825

591,85961

2 011

2 705,82287

Талданский сельсовет

002

01 13

10 1 01 01530

500

203

203

Джалиндинский сельсовет

002

01 13

10 1 01 01530

500

3 015,2974

566,19735

1 313,286

1 135,814

Солнечный сельсовет

002

01 13

10 1 01 01530

500

4 120,42173

109,86406

1 010,55767

3 000

1.9.

Расходы,связанные с материально-техническим обеспечением выборов

Всего, в том числе:

6 390,71457

2 085,57502

2 300,83955

2 004,3

Администрация района

001

01 07

10 1 01 10080

800

6 390,71457

2 085,57502

2 300,83955

2 004,3

1.10.

Развитие социальных сетей в рамках проекта "Открытый муниципалитет-Сковородинский район"

Всего, в том числе:

80

80

Администрация района

001

01 13

10 1 01 10021

200

80

80

1.11.

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

Всего, в том числе:

881,54228

381,54228

500

Солнечный сельсовет

002

08 01

10 1 01 01540

500

731,166

231,166

500

Тахтамыгдинский сельсовет

002

08 01

10 1 01 01540

500

150,37628

150,37628

1.12.

Расходы на проведение социологических опросов

Всего, в том числе:

200

200

Администрация района

001

01 04

10 1 01 10090

200

200

200

1.13.

Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего, в том числе:

84 954,2

20 000

21 651,4

21 651,4

21 651,4

Финансовое управление администрации района

002

14 01

10 1 01 S7710

500

84 954,2

20 000

21 651,4

21 651,4

21 651,4

1.14.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений

Всего, в том числе:

Финансовое управление администрации района

002

01 06

10 1 01 87720

100

Финансовое управление администрации района

002

14 01

10 1 01 87720

500

1.15.

Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров

Всего, в том числе:

3 190,45122

3 190,45122

Солнечный сельсовет

002

01 13

10 1 01 10090

500

740,45058

740,45058

г. Сковородино

002

01 13

10 1 01 10090

500

2 200,00064

2 200,00064

Тахтамыгдинский сельсовет

002

01 13

10 1 01 10090

500

250

250

1.16.

Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ

Всего, в том числе:

1

1

Финансовое управление администрации района

002

01 06

10 1 01 01670

100

1

1

1.17.

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств

Всего, в том числе:

Солнечный сельсовет

002

01 13

10 1 01 10081

500

1.18.

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета

Всего, в том числе:

1 828,03952

676,03952

576

576

Финансовое управление администрации района

002

01 06

10 1 01 10031

100

1 828,03952

676,03952

576

576

1.19.

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке

Всего, в том числе:

Администрация Сковородинского района

001

01 13

10 1 W080690

200

2

Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»

Всего, в том числе:

114 157,98598

6 108,59310

8 554,67603

12 558,93559

14 337,56268

11 633,82438

12 451,71468

10 150,33976

10 150,33976

9 404

9 404

9 404

Администрация района

300,10

300,10

Комитет по управлению муниципальным имуществом

113 229,72544

6 108,59310

8 254,57549

12 558,93559

14 337,56268

11 133,82438

12 323,55468

10 150,33976

10 150,33976

9 404

9 404

9 404

Муниципальные образования района

628,160

500

128,160

2.1.

Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района

Всего, в том числе:

46 937,91329

1 115,35204

3 292,09007

7 101,56031

8 452,09015

4 757,86514

5 113,13652

3 541,98953

3 541,98953

3 550

3 550

3 550

Администрация района

001

01 13

10 2 02 10040

100

300,10054

300,10054

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

1021004

100

1 098,25204

1 098,25204

014

01 13

10 2 02 10040

200

44 652,04491

2 943,86353

6 787,76985

8 238,96881

4 256,86514

4 936,85052

3 493,86353

3 493,86353

3 500

3 500

3 500

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

1021004

800

17,1

17,1

014

01 13

10 2 02 10040

800

870,4158

48,126

313,79046

213,12134

1

48,126

48,126

48,126

50

50

50

г. Сковородино

002

01 13

10 2 02 10040

500

500

500

Неверский сельсовет

002

01 13

10 2 02 10040

500

128,16

128,16

2.2.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом

Всего, в том числе:

66 591,91269

4 993,24106

5 262,58596

5 457,37528

5 885,47253

6 875,95924

7 338,57816

6 608,35023

6 608,35023

5 854

5 854

5 854

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

1020118

100

4 727,39080

4 727,39080

014

01 13

10 2 02 01180

100

57 882,64131

5 024,33096

5 219,12028

5 481,50721

6 158,40424

6 686,57816

6 256,35023

6 256,35023

5 600

5 600

5 600

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

1020118

200

264,5341

264,5341

014

01 13

10 2 02 01180

200

3 684,50632

234,874

234,874

400,58432

714,174

650

350

350

250

250

250

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

1020118

800

1,31616

1,31616

014

01 13

10 2 02 01180

800

31,524

3,381

3,381

3,381

3,381

2

2

2

4

4

4

2.3.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

10 2 02 87630

100

2.4.

Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Комитет по управлению муниципальным имуществом

014

01 13

10 2 02 87640

200

3

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Всего, в том числе:

0

МКУ «Организационно-информационный центр»

0

3.1.

Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов

Всего, в том числе:

0

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

10 03

10 3 03 10070

200

0

4

Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»

Всего, в том числе:

589 903,93671

41 029,14477

43 910,97839

46 755,11720

68 238,54692

100 439,40364

78 931,41109

59 519,66771

59 519,66699

30 520

30 520

30 520

Администрация района

333 009,43173

29 311,27422

29 237,05956

30 420,84270

42 564,17182

46 029,31402

26 184,12321

18 851,32310

18 851,32310

30 520

30 520

30 520

МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»

161 864,45179

11 717,87055

14 673,91883

16 334,27450

19 589,68712

27 826,25563

27 749,74388

21 986,35064

21 986,35064

МБУ «Служба заказчика»

17 648,48884

5 585,018

8 173,41097

3 890

МКУ «Организационно-информационный центр»

39 095,05182

10 020,95678

11 558,03194

8 758,03191

8 758,03119

МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

22 768,05643

5 293,08164

5 678,32493

5 898,32493

5 898,32493

Муниципальные образования района

2 040,77796

499,66998

1 541,1080

270,55

МКУ «Служба заказчика»

13 207,12814

1 555,27662

3 600,57726

4 025,63713

4 025,63713

4.1.

Резервный фонд администрации Сковородинского района

Всего, в том числе:

3 811,104

315,3

334,218

351,931

351,931

351,931

351,931

351,931

351,931

350

350

350

Администрация района

001

01 11

1040191

800

315,3

315,3

001

01 11

10 4 04 01910

800

3 195,804

334,218

351,931

351,931

351,931

51,931

351,931

351,931

350

350

350

001

03 09

10 4 04 01910

200

300

300

4.2.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления

Всего, в том числе:

300 990,62858

28 995,97422

28 902,84156

29 723,91170

31 545,49080

28 998,84436

25 324,78174

18 499,3921

18 499,3921

30 170

30 170

30 170

Администрация района

001

01 04

1040114

100

25 131,42303

25 131,42303

001

01 04

10 4 04 01140

100

230 311,78611

24 899,13083

25 116,37153

26 886,17312

23 680,52669

20 439,55974

16 395,0121

16 395,0121

25 500

25 500

25 500

Администрация района

001

01 04

1040114

200

3 678,50000

3 678,500

001

01 04

10 4 04 01140

200

39 908,66348

3 914,65954

4 341,48898

4 374,26648

5 164,26648

4 825,222

2 044,38

2 044,38

4 400

4 400

4 400

Администрация района

001

01 04

10 4 04 01140

300

52,5

19,5

13

10

10

10

Администрация района

001

01 04

1040114

800

186,05119

186,05119

001

01 04

10 4 04 01140

800

1 721,70477

89,05119

266,05119

265,5512

141,05119

50

50

50

270

270

270

4.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений

Всего, в том числе:

72 829,14424

11 717,87055

14 673,91883

16 334,27450

19 589,68712

4 750

5 763,39324

МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»

001

01 13

1040141

600

11 717,87055

11 717,87055

001

01 13

10 4 04 01410

600

61 111,27369

14 673,91883

16 334,27450

19 589,68712

4 750

5 763,39324

4.4.

Приобретение оборудования для муниципальных нужд

Всего, в том числе:

345

345

Администрация района

001

01 13

10 4 04 01920

200

345

345

4.5.

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе:

Администрация района

001

01 13

10 4 04 87290

100

Администрация района

001

01 13

10 4 04 87290

200

4.6.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

Администрация района

001

01 13

10 4 04 87360

100

Администрация района

001

01 13

10 4 04 87360

200

4.7.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий

Всего, в том числе:

Администрация района

001

01 13

10 4 04 88430

100

Администрация района

001

01 13

10 4 04 88430

200

4.8.

Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района

Всего, в том числе:

29 376,06664

11 166,42

18 209,64664

727,96047

Сковородинский район

001

01 13

10 4 04 01930

200

27 792,69915

10 666,75002

16 668,53866

457,41047

Неверский сельсовет

002

01 13

10 4 04 01930

500

700,84046

348,24998

328,58048

24,010

Тахтамыгдинский сельсовет

002

01 13

10 4 04 01930

500

710,24803

151,42

312,28803

246,540

п.г.т. Уруша

002

01 13

10 4 04 01930

500

505,23947

505,23947

Албазинский сельсовет

002

01 13

10 4 04 01930

500

295

295

Солнечный сельсовет

002

01 13

10 4 04 01930

500

100

100

4.9.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»

Всего, в том числе:

8 823,38884

5 585,018

2 348,31097

890,05987

МБУ «Служба заказчика»

001

01 13

10 4 04 01411

600

8 823,38884

5 585,018

2 348,31097

890,05987

4.10.

Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего, в том числе:

89 035,30755

23 076,25563

21 986,35064

21 986,35064

21 986,35064

МБУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий»

001

01 13

10 4 04 S7710

600

89 035,30755

23 076,25563

21 986,35064

21 986,35064

21 986,35064

4.11.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»

Всего, в том числе:

39 091,98458

10 020,95678

11 558,03194

8 758,03191

8 758,03119

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

01 13

10 4 04 01412

100

34 368,97103

8 394,87599

8 458,03194

8 758,03191

8 758,03119

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

01 13

10 4 04 01412

200

4 723,014

1 625,01355

3 098

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

01 13

10 4 04 01412

800

3,06724

1,06724

2

4.12.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

Всего, в том числе:

22 767,85643

5 293,08164

5 678,32493

5 898,32493

5 898,32493

МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

001

01 13

10 4 04 01413

100

22 057,55643

5 063,08164

5 397,82493

5 798,32493

5 798,32493

МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

001

01 13

10 4 04 01413

200

710,3

229,8

280,5

100

100

МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

001

01 13

10 4 04 01413

800

0,2

0,2

4.13.

Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»

Всего, в том числе:

8 825,1

5 825,1

3 000

МБУ «Служба заказчика»

001

01 13

10 4 04 01414

600

8 825,1

5 825,1

3 000

4.14.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»

Всего, в том числе:

13 206,42814

1 555,27662

3 600,57726

4 025,63713

4 025,63713

МКУ «Служба заказчика»

001

01 13

10 4 04 01415

100

12 729,54928

1 457,69776

3 220,57726

4 025,63713

4 025,63713

МКУ «Служба заказчика»

001

01 13

10 4 04 01415

200

476,87886

97,57886

379,3

МКУ «Служба заказчика»

001

01 13

10 4 04 01415

800

0,7

0,7

4.15.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осущестлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции

Всего, в том числе:

Администрация района

001

01 13

10 4 04 87340

100

Администрация района

001

01 13

10 4 04 87340

200

4.16.

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области

Всего, в том числе:

Администрация района

001

10 03

10 4 04 10620

300

4.17.

Противодействие коррупции

Всего, в том числе:

60

10

50

Администрация района

001

01 13

10 4 04 01940

200

60

10

50

5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

Всего, в том числе:

4 026

4 026

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

1 443,72075

1 443,72075

Муниципальные образования района

2 582,27925

2 582,27925

5.1.

Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории

Всего, в том числе:

2 756

2 756

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

001

04 12

10 5 05 01960

200

748,94075

748,94075

п.г.т. Ерофей Павлович

002

04 12

10 5 05 01960

500

600

600

п.г.т. Уруша

002

04 12

10 5 05 01960

500

245

245

Неверский сельсовет

002

04 12

10 5 05 01960

500

592,02

592,02

Джалиндинский сельсовет

002

04 12

10 5 05 01960

500

223,99925

223,99925

Тахтамыгдинский сельсовет

002

04 12

10 5 05 01960

500

152

152

Талданский сельсовет

002

04 12

10 5 05 01960

500

194,04

194,04

5.2.

Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат

Всего, в том числе:

1 270

1 270

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

001

05 05

10 5 05 01961

200

694,78

694,78

п.г.т. Уруша

002

05 05

10 5 05 01961

500

150

150

Неверский сельсовет

002

05 05

10 5 05 01961

500

185,22

185,22

Солнечный сельсовет

002

05 05

10 5 05 01961

500

240

240

5.3.

Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры

Всего, в том числе:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации района

001

04 12

10 5 05 01962

200

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 14.09.2020 № 654

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов, (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»

Всего

1 093 098,71649

80 089,43247

83 122,96894

93 012,42896

123 323,62672

168 228,47570

155 659,62844

116 513,46899

117 892,68627

51 752

51 752

51 752

федеральный бюджет

0

областной бюджет

41 629,45402

1 794,97687

5 145,28703

12 269,93036

11 020,02088

11 399,23888

районный бюджет

1 051 469,26247

80 089,43247

83 122,96894

93 012,42896

121 528,64985

163 083,18867

143 389,69808

105 493,44811

106 493,44739

51 752

51 752

51 752

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1

Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Всего

362 776,57664

32 951,69460

30 657,31452

33 698,37616

38 952,54025

52 838,33752

57 438,53231

43 932,34064

36 823,44064

11 828

11 828

11 828

федеральный бюджет

0

областной бюджет

27 828,53687

1 828,37687

9 457,96

8 108,9

8 433,3

районный бюджет

343 381,33977

32 951,69460

30 657,31452

33 698,37616

38 952,54025

51 009,96065

47 980,57231

35 823,44064

36 823,44064

11 828

11 828

11 828

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.1.

Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета

Всего

5 786,10011

2 411,20438

604,84692

134,19798

1 432,11612

789,99078

413,74393

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

5 786,10011

2 411,20438

604,84692

134,19798

1 432,11612

789,99078

413,74393

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.2.

Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы

Всего

50,98601

50,98601

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

50,98601

50,98601

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.3.

Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов

Всего

74 000

18 000

18 000

18 000

20 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

74 000

18 000

18 000

18 000

20 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.4.

Расходы на обеспечение функций Финансового управления

Всего

130 716,79431

10 410,86061

10 421,25429

10 628,28025

10 900,73377

13 020,04064

14 539,54347

13 020,04064

14 020,04064

11 252

11 252

11 252

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

130 716,79431

10 410,86061

10 421,25429

10 628,28025

10 900,73377

13 020,04064

14 539,54347

13 020,04064

14 020,04064

11 252

11 252

11 252

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.5.

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета

Всего

6 814,07767

640

610

604,553

695,84669

707,63846

676,03952

576

576

576

576

576

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

6 814,07767

640

610

604,553

695,84669

707,63846

676,03952

576

576

576

576

576

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.6.

Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении

Всего

1 753,044490

1 398,6436

320,74728

33,65361

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

1 753,04449

1 398,6436

320,74728

33,65361

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.7.

Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района

Всего

40

40

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

40

40

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.8.

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва

Всего

26 694,38959

700,46603

1 750,57402

5 223,84367

11 000

8 019,50587

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

26 694,38959

700,46603

1 750,57402

5 223,84367

11 000

8 019,50587

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.9.

Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов

Всего

4 386,41457

2 085,57502

2 300,83955

2 004,3

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

4 386,41457

2 085,57502

2 300,83955

2 004,3

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.10.

Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»

Всего

80

80

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

80

80

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.11.

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

Всего

881,54228

381,54228

500

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

881,54228

381,54228

500

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.12.

Расходы на проведение социологических опросов

Всего

200

200

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

200

200

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.13.

Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего

84 954,2

20 000

21 651,4

21 651,4

21 651,4

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

84 954,2

20 000

21 651,4

21 651,4

21 651,4

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.14.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений

Всего

26 167,57687

1 828,37687

7 797

8 108,9

8 433,3

федеральный бюджет

0

областной бюджет

26 167,57687

1 828,37687

7 797

8 108,9

8 433,3

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.15.

Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров

Всего

3 190,45122

3 190,45122

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

3 190,45122

3 190,45122

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.16.

Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ

Всего

1

1

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

1

1

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.17.

Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств

Всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.18.

Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета

Всего

1 828,03952

676,03952

576

576

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

1 828,03952

676,03952

576

576

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.19.

Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке

Всего

1 660,96

1 660,96

федеральный бюджет

0

областной бюджет

1 660,96

1 660,96

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2

Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»

Всего

114 264,92397

6 108,59310

8 554,67603

12 558,93559

14 337,56268

11 633,85587

12 482,77918

10 188,26076

10 188,26076

9 404

9 404

9 404

федеральный бюджет

0

областной бюджет

106,93799

0,03149

31,0645

37,921

37,921

районный бюджет

114 157,98598

6 108,59310

8 554,67603

12 558,93559

14 337,56268

11 633,82438

12 451,71468

10 150,33976

10 150,33976

9 404

9 404

9 404

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.1.

Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района

Всего

47 566,07329

1 115,35204

3 292,09007

7 101,56031

8 452,09015

4 757,86514

5 113,13652

3 541,98953

3 541,98953

3 550

3 550

3 550

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

47 566,07329

1 115,35204

3 292,09007

7 101,56031

8 452,09015

4 757,86514

5 113,13652

3 541,98953

3 541,98953

3 550

3 550

3 550

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.2.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом

Всего

66 591,91269

4 993,24106

5 262,58596

5 457,37528

5 885,47253

6 875,95924

7 338,57816

6 608,35023

6 608,35023

5 854

5 854

5 854

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

66 591,91269

4 993,24106

5 262,58596

5 457,37528

5 885,47253

6 875,95924

7 338,57816

6 608,35023

6 608,35023

5 854

5 854

5 854

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.3.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий

Всего

0,03149

0,03149

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0,03149

0,03149

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.4.

Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Всего

106,907

31,0645

37,921

37,921

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

106,907

31,0645

37,921

37,921

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

3

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

3.1.

Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов

Всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4

Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»

Всего

603 597,91587

41 029,14477

43 910,97839

46 755,11720

70 033,52379

103 756,28231

81 712,31695

62 392,86759

62 447,68487

30 520

30 520

30 520

федеральный бюджет

0

областной бюджет

13 693,97916

1 794,97687

3 316,87867

2 780,90586

2 873,19988

2 928,01788

районный бюджет

589 903,93671

41 029,14477

43 910,97839

46 755,11720

68 238,54692

100 439,40364

78 931,41109

59 519,66771

59 519,66699

30 520

30 520

30 520

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.1.

Резервный фонд администрации Сковородинского района

Всего

3 811,10400

315,3

334,218

351,931

351,931

351,931

351,931

351,931

351,931

350

350

350

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

3 811,10400

315,3

334,218

351,931

351,931

351,931

351,931

351,931

351,931

350

350

350

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.2.

Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления

Всего

301 000,62858

28 995,97422

28 902,84156

29 723,9117

31 545,49080

28 998,84436

25 324,78174

18 499,3921

18 499,3921

30 170

30 170

30 170

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

301 000,62858

28 995,97422

28 902,84156

29 723,9117

31 545,49080

28 998,84436

25 324,78174

18 499,3921

18 499,3921

30 170

30 170

30 170

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений

Всего

72 829,14424

11 717,87055

14 673,91883

16 334,27450

19 589,68712

4 750

5 763,39324

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

72 829,14424

11 717,87055

14 673,91883

16 334,27450

19 589,68712

4 750

5 763,39324

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.4.

Приобретение оборудования для муниципальных нужд

Всего

345

345

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

345

345

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.5.

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего

3 337,46032

594,66429

654,35090

679,82563

704,30990

704,30960

федеральный бюджет

0

областной бюджет

3 337,46032

594,66429

654,35090

679,82563

704,30990

704,30960

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.6.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

3 337,46062

594,66429

654,35090

679,82563

704,30990

704,30990

федеральный бюджет

0

областной бюджет

3 337,46062

594,66429

654,35090

679,82563

704,30990

704,30990

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.7.

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий

Всего

3 410,82290

605,64829

666,16190

690,40845

711,16858

737,43568

федеральный бюджет

0

областной бюджет

3 410,82290

605,64829

666,16190

690,40845

711,16858

737,43568

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.8.

Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района

Всего

30 104,02711

11 166,42

18 209,64664

727,96047

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

30 104,02711

11 166,42

18 209,64664

727,96047

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.9.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»

Всего

8 823,38884

5 585,018

2 348,31097

890,05987

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

8 823,38884

5 585,018

2 348,31097

890,05987

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.10.

Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего

89 035,30755

23 076,25563

21 986,35064

21 986,35064

21 986,35064

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

89 035,30755

23 076,25563

21 986,35064

21 986,35064

21 986,35064

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.11.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»

Всего

39 095,05182

10 020,95678

11 558,03194

8 758,03191

8 758,03119

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

39 095,05182

10 020,95678

11 558,03194

8 758,03191

8 758,03119

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.12.

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»

Всего

22 768,05643

5 293,08164

5 678,32493

5 898,32493

5 898,32493

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

22 768,05643

5 293,08164

5 678,32493

5 898,32493

5 898,32493

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.13.

Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»

Всего

8 825,1

5 825,1

3 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

8 825,1

5 825,1

3 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.14.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»

Всего

13 207,12814

1 555,27662

3 600,57726

4 025,63713

4 025,63713

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

13 207,12814

1 555,27662

3 600,57726

4 025,63713

4 025,63713

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.15.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции

Всего

2 798,23532

532,01497

730,8462

753,4115

781,9627

федеральный бюджет

0

областной бюджет

2 798,23532

532,01497

730,84615

753,4115

781,9627

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.16.

Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области

Всего

810

810

федеральный бюджет

0

областной бюджет

810

810

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

4.17.

Противодействие коррупции

Всего

60

10

50

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

60

10

50

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

Всего

4 026

4 026

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

4 026

4 026

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.1.

Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории

Всего

2 756

2 756

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

2 756

2 756

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.2.

Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат

Всего

1 270

1 270

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

1 270

1 270

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

5.3.

Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры

Всего

0

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

0

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать