Основная информация

Дата опубликования: 14 сентября 2020г.
Номер документа: RU28027806202000129
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Сковородинского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района

амурской области

Постановление

от 14.09.2020 № 659

г. Сковородино

О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1211

В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 28.08.2020 № 375)

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1211 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 22.01.2015 № 63, от 31.07.2015 № 834, от 05.10.2015 № 1081, от 24.11.2015 № 1299, от 10.12.2015 № 1362, от 14.01.2016 № 27, от 17.02.2016 № 157, от 22.06.2016 № 671, от 18.07.2016 № 762, от 31.10.2016 № 1172, от 21.12.2016 № 1321, от 16.01.2017 № 28, от 03.02.2017 № 109, от 17.03.2017 № 216, от 24.04.2017 № 314, от 22.05.2017 № 404, от 07.08.2017 № 652, от 15.09.2017 № 769, от 16.10.2017 № 843, от 12.02.2018 № 82, от 01.03.2018 № 146, от 24.04.2018 № 287, от 28.05.2018 № 393, от 02.07.2018 № 492, от 10.08.2018 № 629, от 19.11.2018 № 924, от 24.12.2018 № 999, от 18.01.2019 № 31, от 04.02.2019 № 74, от 04.03.2019 № 154, от 12.04.2019 № 260, от 27.05.2019 № 341, от 19.08.2019 № 555, от 14.10.2019 № 656, от 06.11.2019 № 749, от 09.12.2019 № 861, от 13.01.2020 № 11, от 27.01.2020 № 42, от 16.03.2020 № 174, от 16.04.2020 № 274, от 22.06.2020 № 442, от 20.07.2020 № 520) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 65 529,94592 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 4 897,57301 тыс. рублей;

2016 год – 4 060,78494 тыс. рублей;

2017 год – 9 364,51031 тыс. рублей;

2018 год – 4 528,10762 тыс. рублей;

2019 год – 5 192,16954 тыс. рублей;

2020 год – 8 495,2997 тыс. рублей;

2021 год – 8 045,7504 тыс. рублей;

2022 год – 8 045,7504 тыс. рублей;

2023 год – 4 300 тыс. рублей;

2024 год – 4 300 тыс. рублей;

2025 год – 4 300 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 65 529,94592 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 4 897,57301 тыс. рублей;

2016 год – 4 060,78494 тыс. рублей;

2017 год – 9 364,51031 тыс. рублей;

2018 год – 4 528,10762 тыс. рублей;

2019 год – 5 192,16954 тыс. рублей;

2020 год – 8 495,2997 тыс. рублей;

2021 год – 8 045,7504 тыс. рублей;

2022 год – 8 045,7504 тыс. рублей;

2023 год – 4 300 тыс. рублей;

2024 год – 4 300 тыс. рублей;

2025 год – 4 300 тыс. рублей.».

1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 53 330,55317 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 832,46615 тыс. рублей;

2016 год – 2 226,74999 тыс. рублей;

2017 год – 8 403,00781 тыс. рублей;

2018 год – 3 620,78062 тыс. рублей;

2019 год – 4 266,44854 тыс. рублей;

2020 год – 6 745,59926 тыс. рублей;

2021 год – 7 442,7504 тыс. рублей;

2022 год – 7 442,7504 тыс. рублей;

2023 год – 3 450 тыс. рублей;

2024 год – 3 450 тыс. рублей;

2025 год – 3 450 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 53 330,55317 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 2 832,46615 тыс. рублей;

2016 год – 2 226,74999 тыс. рублей;

2017 год – 8 403,00781 тыс. рублей;

2018 год – 3 620,78062 тыс. рублей;

2019 год – 4 266,44854 тыс. рублей;

2020 год – 6 745,59926 тыс. рублей;

2021 год – 7 442,7504 тыс. рублей;

2022 год – 7 442,7504 тыс. рублей;

2023 год – 3 450 тыс. рублей;

2024 год – 3 450 тыс. рублей;

2025 год – 3 450 тыс. рублей.».

1.5. В паспорте подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в районе» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 12 199,39275 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 065,10686 тыс. рублей;

2016 год – 1 834,03495 тыс. рублей;

2017 год – 961,5025 тыс. рублей;

2018 год – 907,327 тыс. рублей;

2019 год – 925,721 тыс. рублей;

2020 год – 1 749,70044 тыс. рублей;

2021 год – 603 тыс. рублей;

2022 год – 603 тыс. рублей;

2023 год – 850 тыс. рублей;

2024 год – 850 тыс. рублей;

2025 год – 850 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».

1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в районе» абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015-2025 годах составит 12 199,39275 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 2 065,10686 тыс. рублей;

2016 год – 1 834,03495 тыс. рублей;

2017 год – 961,5025 тыс. рублей;

2018 год – 907,327 тыс. рублей;

2019 год – 925,721 тыс. рублей;

2020 год – 1 749,70044 тыс. рублей;

2021 год – 603 тыс. рублей;

2022 год – 603 тыс. рублей;

2023 год – 850 тыс. рублей;

2024 год – 850 тыс. рублей;

2025 год – 850 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Сковородинского района по социальным вопросам Е.В. Коновалову.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».

Глава

Сковородинского района                                  А.В. Прохоров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 14.09.2020 № 659

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности Сковородинского района»

Всего, в том числе:

65 529,94592

4 897,57301

4 060,78494

9 364,51031

4 528,10762

5 192,16954

8 495,29970

8 045,75040

8 045,7504

4 300

4 300

4 300

Отдел ГО и ЧС администрации района

9 817,73657

650

79

5488,66782

690

180,06875

480

450

450

450

450

450

МБУ «ЕДДС»

43 447,885

2 182,46615

2 147,74999

2 914,33999

2 930,78062

4 021,44854

6 265,59926

6 992,7504

6 992,7504

3 000

3 000

3 000

Управление образования администрации района

5 273,49690

1 938,75346

1 462,066

275,725

199,925

199,421

597,60644

200

200

200

Отдел экономики администрации района

4 823,28445

68,951

342

446,3645

466

500

500

500

500

500

500

500

МКУ «Организационно-информационный центр»

2 102,6114

57,4024

30

239

241

226,3

652,094

103

103

150

150

150

Муниципальные образования

64,93125

64,93125

1

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Всего, в том числе:

53 330,55317

2 832,46615

2 226,74999

8 403,00781

3 620,78062

4 266,44854

6 745,59926

7 442,7504

7 442,7504

3 450

3 450

3 450

Отдел ГО и ЧС администрации района

9 817,73657

650

79

5 488,66782

690

180,06875

480

450

450

450

450

450

МБУ «ЕДДС»

43 447,88535

2 182,46615

2 147,74999

2 914,33999

2 930,78062

4 021,44854

6 265,59926

6 992,7504

6 992,7504

3 000

3 000

3 000

Муниципальные образования

64,93125

64,93125

1.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сковородинского района

Всего, в том числе:

6 707,66782

650

79

5 138,66782

140

100

100

100

100

100

100

100

Отдел ГО и ЧС администрации района

001

03 09

1111101

200

650

650

001

03 09

11 1 01 11010

200

6 057,66782

79

5 138,66782

140

100

100

100

100

100

100

100

1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) единой дежурно-диспетчерской службы района

Всего, в том числе:

20 054,33675

2 182,46615

2 147,74999

2 914,33999

2 930,78062

879

3 000

3 000

3 000

МБУ «ЕДДС»

014

03 09

1110142

600

2 182,46615

2 182,46615

014

03 09

11 1 01 11420

600

17 871,87060

2 147,74999

2 914,33999

2 930,78062

879

3 000

3 000

3 000

1.3.

Расходы на мероприятия по прдупреждению и ликвидации последствий ЧС  стихийных бедствий, в т.ч.: на проведение мероприятий по предупреждению последствий ЧС природного и техогенного характера; на создание резерва материальных ресусов для ликвидации ЧС

Всего, в том числе:

3 175

350

550

145

380

350

350

350

350

350

Отдел ГО и ЧС администрации района

001

03 09

11 1 01 11080

200

3 110,06875

350

550

80,06875

380

350

350

350

350

350

г. Сковородино

002

03 09

11 1 01 11080

500

64,93125

64,93125

1.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего, в том числе:

23 393,54860

4 021,44854

5 386,59926

6 992,75040

6 992,7504

МБУ «ЕДДС»

014

03 09

11 1 01 S7710

600

23 393,54860

4 021,44854

5 386,59926

6 992,75040

6 992,7504

2

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в районе»

Всего, в том числе:

12 199,39275

2 065,10686

1 834,03495

961,5025

907,327

925,721

1 749,70044

603

603

850

850

850

Отдел экономики администрации района

4 823,28445

68,951

341,969

446,36450

466

500

500

500

500

500

500

500

Управление образования администрации района

5 273,49690

1 938,75346

1 462,066

275,725

199,925

199,421

597,60644

200

200

200

МКУ «Организационно-информационный центр»

2 102,61140

57,40240

30

239,413

241,402

226,3

652,094

103

103

150

150

150

2.1.

Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма

Всего, в том числе:

1004,575

10,46

49,413

51,402

143,3

500

50

50

50

50

50

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

07 07

1121102

200

10,46

10,46

001

07 07

11 2 02 11020

200

994,115

49,413

51,402

143,3

500

50

50

50

50

50

2.2.

Пропаганда здорового и социально активного образа жизни

Всего, в том числе:

647,8516

36,7576

100

100

53

102,094

53

53

50

50

50

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

07 07

1121103

200

36,7576

36,7576

001

07 07

11 2 02 11030

200

611,094

100

100

53

102,094

53

53

50

50

50

2.3.

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Всего, в том числе:

4 823,28445

68,951

341,96895

446,36450

466

500

500

500

500

500

500

500

Отдел экономики администрации района

001

03 09

1121104

200

68,951

68,951

001

03 09

11 2 02 11040

200

4 754,33345

341,96895

446,36450

466

500

500

500

500

500

500

500

2.4.

Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма

Всего, в том числе:

2 102,40816

527,71116

299,6260

275,725

199,925

199,421

200

200

200

Управление образования администрации района

003

07 01

1121105

600

255,90322

255,90322

003

07 02

1121105

600

271,80794

271,80794

003

07 01

11 2 02 11050

600

184,569

184,569

003

07 02

11 2 02 11050

600

1 390,128

115,057

275,725

199,925

199,421

200

200

200

2.5.

Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций

Всего, в том числе:

3 171,08874

1 411,0423

1 162,44

597,60644

Управление образования администрации района

003

07 01

11 2 02 11060

600

207,70668

207,70668

003

07 02

1121106

600

1 411,04230

1 411,0423

003

07 02

11 2 02 11060

600

1 552,33976

1 162,44

389,89976

2.6.

Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

Всего, в том числе:

410,18480

10,1848

30

70

70

30

50

50

50

50

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

07 07

1121107

200

10,18480

10,1848

001

07 07

11 2 02 11070

200

400

30

70

70

30

50

50

50

50

2.7.

Расходы на организацию и проведение конкурса «Лучшая народная дружина и лучший дружиник»

Всего, в том числе:

40

20

20

МКУ «Организационно-информационный центр»

001

07 07

11 2 02 11080

200

40

20

20

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сковородинского района

от 14.09.2020 № 659

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов, (тыс. рублей)

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Сковородинского района»

Всего

65 529,94592

4 897,57301

4 060,78494

9 364,51031

4 528,10762

5 192,16954

8 495,29970

8 045,7504

8 045,7504

4 300

4 300

4 300

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

65 529,94592

4 897,57301

4 060,78494

9 364,51031

4 528,10762

5 192,16954

8 495,29970

8 045,7504

8 045,7504

4 300

4 300

4 300

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Всего

53 330,55317

2 832,46615

2 226,74999

8 403,00781

3 620,78062

4 266,44854

6 745,59926

7 442,7504

7 442,7504

3 450

3 450

3 450

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

53 330,55317

2 832,46615

2 226,74999

8 403,00781

3 620,78062

4 266,44854

6 745,59926

7 442,7504

7 442,7504

3 450

3 450

3 450

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сковородинского района

Всего

6 707,66782

650

79

5 138,66782

140

100

100

100

100

100

100

100

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

6 707,66782

650

79

5 138,66782

140

100

100

100

100

100

100

100

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) единой дежурно-диспетчерской службы района

Всего

20 054,33675

2 182,46615

2 147,74999

2 914,33999

2 930,78062

879

3 000

3 000

3 000

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

20 054,33675

2 182,46615

2 147,74999

2 914,33999

2 930,78062

879

3 000

3 000

3 000

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.3.

Расходы на мероприятия по предупрежденю и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий, в т.ч.: на проведение мероприятий по предупреждению последствий ЧС природного и техногенного характера; на создание резерва материальных ресурсов для ликидации ЧС

Всего

3 175

350

550

145

380

350

350

350

350

350

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

3 175

350

550

145

380

350

350

350

350

350

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

1.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего

23 393,54860

4 021,44854

5 386,59926

6 992,75040

6 992,7504

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

23 393,54860

4 021,44854

5 386,59926

6 992,75040

6992,7504

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в районе»

Всего

12 199,39275

2 065,10686

1 834,03495

961,50250

907,327

925,721

1 749,70044

603

603

850

850

850

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

12 199,39275

2 065,10686

1 834,03495

961,50250

907,327

925,721

1 749,70044

603

603

850

850

850

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.1.

Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма

Всего

1004,575

10,46

49,413

51,402

143,3

500

50

50

50

50

50

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

1004,575

10,46

49,413

51,402

143,3

500

50

50

50

50

50

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.2.

Пропаганда здорового и социально активного образа жизни

Всего

647,8516

36,7576

100

100

53

102,094

53

53

50

50

50

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

647,8516

36,7576

100

100

53

102,094

53

53

50

50

50

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.3.

Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Всего

4 823,28445

68,951

341,96895

446,3645

466

500

500

500

500

500

500

500

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

4 823,28445

68,951

341,96895

446,3645

466

500

500

500

500

500

500

500

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.4.

Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма

Всего

2 102,40816

527,71116

299,626

275,725

199,925

199,421

200

200

200

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

2 102,40816

527,71116

299,626

275,725

199,925

199,421

200

200

200

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.5.

Установка и ремонт ограждения территорий муниципальных образовательных организаций

Всего

3 171,08874

1 411,0423

1 162,44

597,60644

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

3 171,08874

1 411,0423

1 162,44

597,60644

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.6.

Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

Всего

410,1848

10,1848

30

70

70

30

50

50

50

50

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

410,1848

10,1848

30

70

70

30

50

50

50

50

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

2.7.

Расходы на организацию и проведение конкурса «Лучшая народная дружина и лучший дружиник»

Всего

40

20

20

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

районный бюджет

40

20

20

бюджеты поселений

0

внебюджетные источники

0

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать