Основная информация

Дата опубликования: 09 сентября 2020г.
Номер документа: RU28012905202000102
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Константиновского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 сентября 2020 года № 584

О внесении изменений в постановление администрации района от 04.08.2014 № 599 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе на 2015 – 2020 годы»

с. Константиновка

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», администрация района

постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе», утвержденную постановлением администрации района от 04.08.2014 № 599 (в редакции постановлений администрации района от 05.11.2014 № 810, от 24.02.2015 № 147, от 20.03.2015 № 207, от 07.08.2015 № 527, от 17.11.2015 № 695, от 01.12.2015 № 713, от 22.01.2016 №10, от 25.03.2016 № 95, от 22.08.2016 № 244, от 02.11.2016 № 317, от 27.12.2016 № 364, от 17.01.2017 № 22, от 27.11.2017 № 838, от 08.12.2017 № 877, от 26.12.2017 № 935, от 21.03.2018 № 158, от 04.09.2018 № 596, от 14.12.2018 № 846, от 23.01.2019 № 33, от 31.01.2019 № 56, от 25.02.2019 № 115, от 29.04.2019 № 265, от 02.07.2019 № 431, от 25.09.2019 № 657, от 11.11.2019 № 696, 25.12.2019 № 931, от 27.12.2019 № 950, от 22.01.2020 № 34, от 28.01.2020 № 42, от 31.01.2020 № 54, от 02.04.2020 № 198, от 18.05.2020 № 280, от 26.06.2020 № 387) изменения, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заря Амура» и размещению на сайте администрации района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района – начальника финансового отдела Карпычеву Л.Д.

Глава района                                                                                                                   А.С. Колесников

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от 09.09.2020 № 584

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в муниципальную программу

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение

энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем

в Константиновском районе»

1.1. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 1 «ПАСПОРТ» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45 % в среднем по району.

2. Снижение удельной величины потребления электрической энергии, кВт-ч/на 1 человека населения на 20%;

3. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии, Гкал/на 1 кв.м. общей площади на 14,3%;

4. Снижение удельной величины потребления холодной воды, куб. м./на 1 человека населения на 14,6%.

5. Увеличение показателя обеспеченности качественной питьевой водой населения с 44 % до 65 % в целом по району.

6. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 17 молодых семей

7. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в частном секторе, включая приобретение 286 контейнера и устройства 370 контейнерных площадок

».

1.2. Раздел 7 «Планируемые показатели эффективности муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«- Снижение удельной величины потребления электрической энергии, кВт-ч/на 1 человека населения на 20%;

- Снижение удельной величины потребления тепловой энергии, Гкал/на 1 кв.м. общей площади на 14,3%;

- Снижение удельной величины потребления холодной воды, куб.м./на 1 человека населения на 14,6%.».

Абзац «снизить к 2020 году долю потребления ТЭР к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году не менее чем на 30%, с сохранением указанной доли до конца 2025 года» исключить.

1.3. подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

Полное наименование разработчиков подпрограммы

Отдел экономики и инвестиционных программ администрации Константиновского района

Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей подпрограммы

Администрации сельсоветов района, администрация Константиновского района, управление образования администрации района, МБУК «Константиновский Дворец культуры», ресурсоснабжающие организации ЖКХ

Цель подпрограммы

Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение ежегодного снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов по отношению к уровню 2019 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2021года по 31 декабря 2025 г.

2.  Реализация организационных, технических, технологических, правовых и иные мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности всех участников муниципальной программы.

3. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

Срок реализации подпрограммы

2020 – 2025 годы

Источники и объемы финансового обеспечения реализации подпрограммы

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы из районного бюджета составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,0 тыс. руб.

Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год

Целевые показатели подпрограммы

1. Удельная величина потребления электрической энергии, кВт-ч/на 1 человека населения;

2. Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал/на 1 кв.м. общей площади;

3. Удельная величина потребления холодной воды, куб. м./на 1 человека населения.

4. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных БУ ед.;

5. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации заключенных энергосервисных договоров (контрактов), к общему объему финансирования подпрограммы;

6. Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий;

7. Оснащенность многоквартирных домов района общедомовыми (коллективными) приборами учета (ОДПУ) в общем количестве многоквартирных домов района

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируется снижение потребления энергетических ресурсов и воды в соответствии с установленными целевыми показателями потребления ресурсов

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Одна из основных проблем Константиновского района Амурской области – низкая энергоэффективность во всех сферах экономики, особенно в бюджетном секторе, жилищном фонде и коммунальном хозяйстве.

В связи с трудным финансовым положением организаций жилищно-коммунального хозяйства, сложной ситуацией в бюджетной сфере района работа в данном направлении с каждым годом становится все актуальнее. Наиболее проблемная сфера – сфера ЖКХ, где проблемы связаны с недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. За прошедший период существенно увеличился износ коммунальных объектов, что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.

Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.

На территории Константиновского района действует 41 бюджетных учреждений общей площадью зданий 60,8 тыс. кв.м., потребляющих энергоресурсы. Доля зданий бюджетных учреждений оснащенными приборами учета энергетических ресурсов составляет 87,9% от общей потребности ПУ, однако приборы учета требуют регулярной поверки, либо замены.

Потребность бюджетными учреждениями в установке приборов учета составляет:

- тепловой энергии – 15 ед.;

- холодной воды – 3 ед.

За 2019 год бюджетными учреждениями Константиновского района потреблено:

- электроэнергии 1554,4 тыс. кВт;

- тепловой энергии 12,422 тыс. Гкал;

- холодной воды 5,0 тыс. куб. м.

Общее количество многоквартирных домов составляет 40 ед., два из них соответствует классу энергетической эффективности «В».

Общая площадь МКД – 40,99 тыс. кв.м.

Доля многоквартирных домов района оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве МКД района составляет 78,4%.

Потребность многоквартирными домами в установке общедомовых приборов учета составляет:

- тепловой энергии – 14 ед.;

- холодной воды – 3 ед.

За 2019 год многоквартирными домами Константиновского района потреблено:

- тепловой энергии 12,9 тыс. Гкал;

- холодной воды 57,7 тыс. куб. м.;

- электрической энергии 10010 тыс. Квт.

Подпрограмма энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех организациях экономики района при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи, ожидаемые конечные результаты

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования организаций всех сфер экономики, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определяются в соответствии Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность организаций предлагаемых данной подпрограммой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях.

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории района, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами местного самоуправления района, администрациями поселений района и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, реализация подпрограммы позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и ЖКХ, а также снизить нагрузку на население и бюджет Константиновского района по оплате за потребленные ресурсы.

Подпрограмма направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов энергосбережения в районе, способных обеспечить к 2025 году снижение потребления энергетических ресурсов и воды в соответствии с установленными целевыми показателями потребления ресурсов.

Максимальная степень реализации потенциала энергосбережения достигается тогда, когда энергосберегающие мероприятия реализуются в комплексе.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами.

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению.

3. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств, в частности на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса.

Решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Целью подпрограммы является повышение эффективности потребления энергетических ресурсов, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на районный бюджет

Реализация подпрограммы осуществляется путем решения следующих задач:

1. Обеспечение ежегодного снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов с 2020 по 2025 годы:

- потребления электрической энергии, кВт-ч/на 1 человека населения на 20%;

- потребления тепловой энергии, Гкал/на 1 кв.м. общей площади на 14,3%;

- потребления холодной воды, куб. м./на 1 человека населения на 14,6%.

2.  Реализация организационных, технических, технологических, правовых и иные мероприятий направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности всех участников программы.

3. Снижение финансовых затрат на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

К 2025 году ожидается достижение следующих результатов:

- ежегодное уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов, и как следствие, сокращение финансовых затрат на оплату потребленных энергоресурсов;

- увеличение доли оснащенности приборами учета каждого вида потребляемого энергетического ресурса в бюджетном и жилищно-коммунальном секторе;

- увеличение числа заключенных энергосервисных договоров.

Реализация подпрограммных мероприятий может дать дополнительные эффекты в виде экономии районного бюджета и его перераспределение в другие сферы.

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач представлены в приложении № 1 программы.

4. Описание системы основных мероприятий

На решение задачи «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Константиновского района Амурской области» направлены:

1. Технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:

1.1. Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений бюджетной сферы;

1.2. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

1.3. Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды зданиями, строениями сооружениями, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками;

1.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения;

1.5. Автоматизация учета потребления тепловой и электрической энергии, воды зданиями, строениями, сооружениями;

1.6. Проведение гидравлической регулировки автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, проведение промывки, гидравлической регулировки автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

1.7. Модернизация котельных, включая строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования; автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;

1.8. Модернизация и капитальный ремонт котлов;

1.9. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых и электрических сетей, систем освещения, отопления, горячего и холодного водоснабжения;

1.10. Модернизация систем освещения, применение энергосберегающих ламп освещения;

1.11. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

1.12. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды;

1.13. Мероприятия, направленные на установку индивидуальных приборов учета в МКД.

1.14. Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов.

1.15. Замена оборудования с завышенной мощностью.

1.16. Замена светильников освещения на светодиодное освещение.

Для решения задачи «Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер» применяются мероприятия:

2. Организационные мероприятия энергосбережения, в том числе:

2.1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2.2. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

2.3. Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

2.4. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;

2.5. Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2.6. Разработка и применение мер морального и материального стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности.

2.7. Информационное, аналитическое, организационное, координационное сопровождение программы.

3. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в районе, обеспечение управления и мониторинг подпрограммы, информационное обеспечение реализации подпрограммы, то есть формирование системы местных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение, а также реализация федеральных и областных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях; разработка и утверждение ряда нормативных правовых актов.

Основанием для реализации системы основных мероприятий послужило постановление Правительства Амурской области от 30.08.2010 № 471 «Об областной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области с 2010 по 2014 год и на период до 2020 года». Данное постановление действует на территории области и определяет направление муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Амурской области.

Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в Приложении № 1 к программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), выделенный на реализацию Подпрограммы на период с 2020 по 2025 год, составляет 0,0 тыс. руб.

Структура финансирования в целом представлена в таблице:

тыс. рублей

Год финансирования

Источник финансирования (районный бюджет)

Всего,

в том числе

0,0

2020

0,0

2021

0,0

2022

0,0

2023

0,0

2024

0,0

2025

0,0

Финансирование подпрограммы, возможно, осуществляться за счет внебюджетных источников (расходы ресурсоснабжающих организаций ЖКХ).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении № 4 к программе.

6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы

и непосредственные результаты подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы энергосбережения является обеспечение ежегодного снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов с 2020 по 2025 годы:

- потребления электрической энергии, кВт-ч/на 1 человека населения на 20%;

- потребления тепловой энергии, Гкал/на 1 кв.м. общей площади на 14,3%;

- потребления холодной воды, куб. м./на 1 человека населения на 14,6%.

Индикаторы показателя определяются на основании методических рекомендаций приказа министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», а также постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы приведены в Приложении № 5 к муниципальной программе.».

1.4. Приложения №№ 1,3,4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2,3,4 к настоящему постановлению соответственно.

1

Приложение № 2

к постановлению администрации района

от 09.09.2020 № 584

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы



Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Срок реализации

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Наименование показателя, единица измерения

Базисный год

Значение планового показателя по годам реализации

Отношение последнего года к базисному году, %

начало

завершение

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Константиновском районе»

2015

2025

Администрация Константиновского района

Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры

65

65

60

55

50

49

48

47

46

45

45

45

69,2

Обеспечение муниципальных образований области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100,0

1.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса

-

1

2

5

8

10

13

13

13

13

13

13

-

изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры

65

65

60

55

50

49

48

47

46

45

45

45

69,2

изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами

30

30

32

36

40

41

42

43

44

45

45

45

150,0

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг

40

40

50

55

60

61

63

64

66

68

69

70

175,0

1.1.

Модернизация систем теплоснабжения

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Количество модернизированных объектов теплоснабжения

13

16

17

19

20

23

23

23

23

23

23

1.2.

Строительство (капитальный ремонт) водопроводных сетей

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Протяженность построенных (отремонтированных) сетей

3,78

3,78

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

4,58

1.3.

Строительство (капитальный ремонт) систем водоотведения

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Протяженность построенных (отремонтированных) сетей

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.4.

Создание инфраструктуры по сбору и утилизации твердых и жидких бытовых отходов

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Количество модернизированных объектов по сбору и утилизации ТБО и ЖБО

7

11

16

17

17

17

17

17

17

17

17

Приобретение контейнеров

0

0

0

0

211

75

0

0

0

0

0

Устройство контейнерных площадок

0

0

0

0

195

175

0

0

0

0

0

1.5.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Использование расчётных средств субсидии на компенсацию тепло-снабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области, %

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

2.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

2015

2025

Отдел экономики и инвестиционных программ администрации района

Снижение потребления БУ района топливно-энергетических ресурсов ежегодно к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, процент

12

15

18

21

24

27

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

2015

2025

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Доля бюджетных учреждений (далее БУ) района, оснащённых приборами учёта в общем количестве БУ района, %

86,8

90,9

94,9

99

88

88,5

0

0

0

0

0

0

0

Ресурсоснабжающие организации

Доля многоквартирных домов (далее – МКД) района, снащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве МКД района, процент

65,3

77,7

87,5

95,5

74

74,4

0

0

0

0

0

0

0

Организации района, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы, процент

45

54,7

55,5

56,4

60

63

0

0

0

0

0

0

0

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Удельная величина потребления электрической энергии, кВт-ч/на 1 человека населения

0

0

0

0

0

127,2

123,0

119,0

114,0

110,0

106,0

101,8

80,0

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал/на 1 кв.м. общей площади

0

0

0

0

0

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

85,7

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Удельная величина потребления холодной воды, куб. м./на 1 человека населения

0

0

0

0

0

0,41

0,4

0,39

0,38

0,37

0,36

0,35

85,4

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий

0

0

0

0

0

0

87,9

88,2

88,8

89,4

89,8

90,0

90,0

Ресурсоснабжающие организации

Оснащенность многоквартирных домов района общедомовыми (коллективными) приборами учета (ОДПУ), % в общем количестве многоквартирных домов района

0

0

0

0

0

0

78,4

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

2.2.

Организационные мероприятия

2015

2025

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Доля специалистов БУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента, процент

4

10

17,1

34,2

4,8

5

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Число энергосервисных договоров, заключенных БУ, штук

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

100,0

2.4.

Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Константиновском районе Амурской области

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Количество принятых нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Константиновского района и главы района, штук

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Администрации сельских советов поселений района, администрация Константиновского района, управление образования района, МБУК «Константиновский Дворец культуры».

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации заключенных энергосервисных договоров (контрактов), к общему объему финансирования подпрограммы, %

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

10

10

100

3.

Подпрограмма «Чистая вода»

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Доля обеспеченности качественной питьевой водой населения, %

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

65

147,7

3.1.

Капитальный ремонт водопровода

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Будет произведен капитальный ремонт наружных сетей водопровода, м.п.

2372

6372

7372

7372

7372

7372

7372

7372

7372

7372

7372

3.2.

Капитальный ремонт колодцев

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Произведется капитальный ремонт колодцев, шт.

0

0

0

18

18

18

18

18

18

18

18

3.3.

Ремонт колонок

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Произведется ремонт колонок, шт.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3.4.

Устройство санитарно-защитной зоны 2-х источников водоснабжения

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Наличие санитарно-защитной зоны, шт.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3.5.

Капитальный ремонт скважин

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Скважины в хорошем состоянии, шт.

0

0

0

0

33

33

33

33

33

33

33

3.6.

Ремонт водонапорных башен

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Водонапорные башни в хорошем состоянии, шт.

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3.7.

Бурение скважин

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Новые водонапорные башни

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

4.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Число семей, улучшивших жилищные условия

2

3

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

850,0

4.1.

Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительства индивидуального жилья экном класса

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Обеспечение жильём молодых семей, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряжённости, улучшение демографической ситуации в районе, число семей

2

3

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

850,0

4.2.

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты

2015

2025

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

Собственные средства граждан и кредитные (заёмные) средства- 60% от объема реализации программы

2

3

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

850,0

».

Приложение № 3

к постановлению администрации района

от 09.09.2020 № 584

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (рублей), годы

ГРБС

Рз ПР

ЦСР

ВР

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

3161474,96

322032,64

225838,98

216719,14

220756,23

645425,96

356106,01

259800

259800,0

218332,0

218332,0

218332,0

1.

Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0501

1774474,96

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

528425,96

239106,01

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

1.1.

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по обеспечению качественных коммунальных услуг потребителям»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0501

1774474,96

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

528425,96

239106,01

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

1.1.1.

Модернизация систем теплоснабжения

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Строительство (капитальный ремонт) водопроводных сетей на территории муниципального района

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Строительство (капитальный ремонт) систем водоотведения

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.

Создание инфраструктуры по сбору и утилизации твердых и жидких бытовых отходов

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.1

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0502

04101S7330

510011,02

0

0

0

0

413705,01

96306,01

0

0

0

0

0

1.1.4.2

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, за счет средств районного бюджета

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0502

0410127330

3605,97

0

0

0

0

3605,97

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0501

0410120040

200

1260857,97

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

111114,98

142800,0

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

2.

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Администрация района (отдел экономики и инвестиционных программ)

010

0412

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие «Организация и проведение энегоэффективных и энергосберегающих мероприятий»

Администрация района (отдел экономики и инвестиционных программ)

010

0412

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

Администрация района (отдел экономики и инвестиционных программ)

010

0412

0420006

200

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

Организационные мероприятия энергосбережения

Администрация района (отдел экономики и инвестиционных программ)

010

0412

0420044

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Константиновском районе Амурской области

Администрация района (отдел экономики и инвестиционных программ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 «Чистая вода»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению уровня и качества водоснабжения»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1.

Капитальный ремонт водопровода

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430007

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1.1.

Капитальный ремонт водопровода в с. Константиновка

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1.2.

Капитальный ремонт водопровода в с. Ключи (400 м. п.),

с. Крестовоздвиженка (1500 м. п.),

с. Верхний Уртуй (472 м. п.)

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1.3.

Капитальный ремонт водопровода в с. Нижняя Полтавка

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2.

Капитальный ремонт колодцев:

с. Крестовоздвиженка – 6,

с. Новопетровка – 2,

с. Орловка – 3,

с. Константиновка– 1,

с. Семидомка – 1

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430008

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3.

Ремонт колонок в с.Нижняя Полтавка

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430009

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.4.

Устройство санитарно-защитной зоны 2-х источников водоснабжения

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430010

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.5.

Капитальный ремонт скважин в селах: Коврижка, Ключи, Крестовоздвиженка, Новопетровка, Зеньковка, Золотоножка, Верхний Уртуй, Нижняя Полтавка, Средняя Полтавка, Орловка, Константиновка, Новотроицкого

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430011

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.6.

Ремонт водонапорных башен:

с. Константиновка,

с. Коврижка,

с. Нижняя Полтавка,

с. Новопетровка,

с. Семидомка

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430012

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.7.

Бурение скважин

в селах:

Верхняя Полтавка – 1,

Нижняя Полтавка – 1

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

0412

0430013

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

1003

0440000000

1287000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

4.1.

Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

1003

0440100000

1287000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

4.1.1.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

1003

04401L0200

300

351000,0

117000,0

117000,0

117000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

010

1003

04401L4970

936000,0

0

0

0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

4.2.

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты

Администрация района (отдел строительства, архитектуры и жизнеобеспечения)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4

к постановлению администрации района

от 09.09.2020 № 584

«Приложение № 4

к муниципальной программе «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий

муниципальной программы района из различных источников финансирования



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (рублей)

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе»

Всего

191766741,57

38721932,64

468988,98

459869,14

566806,23

5128526,06

28821003,03

25558628,28

25559669,37

22160439,28

22160439,28

22160439,28

федеральный

бюджет

753793,03

233000,0

100000,0

100000,0

149178,63

171614,4

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

179682123,58

29997550,0

143150,0

143150,0

196871,37

4311485,7

28464897,02

25298828,28

25299869,37

21942107,28

21942107,28

21942107,28

районный бюджет

3161474,96

322032,64

225838,98

216719,14

220756,23

645425,96

356106,01

259800,0

259800,0

218332,0

218332,0

218332,0

бюджет поселений района

1136550,0

1136550,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

7032800,0

7032800,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Всего

173060649,4

22836032,64

108838,98

99719,14

103756,23

4665476,06

28512303,03

25302102,74

25302102,74

22043439,28

22043439,28

22043439,28

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

170149624,44

21594450,0

0

0

0

4137050,10

28273197,02

25159302,74

25159302,74

21942107,28

21942107,28

21942107,28

районный бюджет

1774474,96

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

528425,96

239106,01

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

бюджет поселений района

1136550,0

1136550,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по обеспечению качественных коммунальных услуг потребителям»

Всего

173060649,4

22836032,64

108838,98

99719,14

103756,23

4665476,06

28512303,03

25302102,74

25302102,74

22043439,28

22043439,28

22043439,28

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

170149624,44

21594450,0

0

0

0

4137050,10

28273197,02

25159302,74

25159302,74

21942107,28

21942107,28

21942107,28

районный бюджет

1774474,96

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

528425,96

239106,01

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

бюджет поселений района

1136550,0

1136550,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Модернизация систем теплоснабжения

Всего

9854000,0

9854000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

9361300,0

9361300,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

492700,0

492700,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Строительство (капитальный ремонт) водопроводных сетей на территории муниципального района

Всего

5850000,0

5850000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5557500,0

5557500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

292500,0

292500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Строительство (капитальный ремонт) систем водоотведения

Всего

3500000,0

3500000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

3325000,0

3325000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

175000,0

175000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.

Создание инфраструктуры по сбору и утилизации твердых и жидких бытовых отходов

Всего

3527000,0

3527000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

3350650,0

3350650,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

176350,0

176350,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.1

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов

Всего

7760955,4

0

0

0

0

4550755,11

3210200,29

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

7250944,38

0

0

0

0

4137050,10

3113894,28

0

0

0

0

0

районный бюджет

510011,02

0

0

0

0

413705,01

96306,01

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.2

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, за счет средств районного бюджета

Всего

3605,97

0

0

0

0

3605,97

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

3605,97

0

0

0

0

3605,97

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

Всего

1260857,97

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

111114,98

142800,0

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

1260857,97

105032,64

108838,98

99719,14

103756,23

111114,98

142800,0

142800,0

142800,0

101332,0

101332,0

101332,0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6

Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области

Всего

141304230,06

0

0

0

0

0

25159302,74

25159302,74

25159302,74

21942107,28

21942107,28

21942107,28

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

141304230,06

0

0

0

0

0

25159302,74

25159302,74

25159302,74

21942107,28

21942107,28

21942107,28

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Всего

2622500,0

2622500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные фонды

2522500,0

2522500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие «Организация и проведение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий»

Всего

2622500,0

2622500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный юджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные фонды

2522500,0

2522500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.

Технические и технологические мероприятия энергосбережения

Всего

2597500,0

2597500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные фонды

2497500,0

2497500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

Организационные мероприятия энергосбережения

Всего

25000,0

25000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные фонды

25000,0

25000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Основное мероприятие «Создание нормативно-правовой базы энергосбережения в Константиновском районе Амурской области»

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет поселений района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3

«Чистая вода»

всего

10896000,0

10896000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

8135600,0

8135600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

2760400,0

2760400,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по повышению уровня и качества водоснабжения»

всего

10896000,0

10896000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

8135600,0

8135600,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

2760400,0

2760400,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1.

Капитальный ремонт водопровода

всего

10250300,0

10250300,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

7653500,0

7653500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

2596800,0

2596800,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2.

Капитальный ремонт колодцев

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3.

Ремонт колонок

всего

65900,0

65900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

49200,0

49200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

16700,0

16700,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.4.

Устройство санитарно-защитной зоны 2-х источников водоснабжения

всего

579800,0

579800,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

432900,0

432900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

146900,0

146900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.5.

Капитальный ремонт скважин

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.6.

Ремонт водонапорных башен

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.7.

Бурение скважин

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

всего

5187592,17

2367400,0

360150,0

360150,0

463050,0

463050,0

308700,0

256525,54

257566,63

117000,0

117000,0

117000,0

федеральный бюджет

753793,03

233000,0

100000,0

100000,0

149178,63

171614,4

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1396799,14

267400,0

143150,0

143150,0

196871,37

174435,6

191700,0

139525,54

140566,63

0

0

0

районный бюджет

1287000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

другие источники

1750000,0

1750000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Основное мероприятие «Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий»

всего

5187592,17

2367400,0

360150,0

360150,0

463050,0

463050,0

308700,0

256525,54

257566,63

117000,0

117000,0

117000,0

федеральный бюджет

753793,03

233000,0

100000,0

100000,0

149178,63

171614,4

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1396799,14

267400,0

143150,0

143150,0

196871,37

174435,6

191700,0

139525,54

140566,63

0

0

0

районный бюджет

1287000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

другие источники

1750000,0

1750000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.1.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»

всего

3087700,0

2367400,0

360150,0

360150,0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

433000,0

233000,0

100000,0

100000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

553700,0

267400,0

143150,0

143150,0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

351000,0

117000,0

117000,0

117000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие источники

1750000,0

1750000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

всего

2099892,17

0

0

0

463050,00

463050,0

308700,0

256525,54

257566,63

117000,0

117000,0

117000,0

федеральный бюджет

320793,03

0

0

0

149178,63

171614,4

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

843099,14

0

0

0

196871,37

174435,6

191700,0

139525,54

140566,63

0

0

0

районный бюджет

936000,0

0

0

0

117000,00

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

117000,0

другие источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Основное мероприятие «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты»

всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

другие

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

».

1

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать