Основная информация
Дата опубликования: | 01 октября 2020г. |
Номер документа: | RU04024212202000017 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Прибайкальский район" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2020 года № 1031
О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 31.12.2015 г. № 1397 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программного метода управления, постановляю:
1. Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 31.12.2015г. № 1397 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года в новой редакции» (далее-постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту программы слова «2022 г.» заменить «2023 г.»;
1.2 Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы,
тыс. руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно*)
Всего
142783,72
16188,4287
9221,53543
99941,7726
17431,9948
2015 год
13150,87
856,35451
899,31744
8110,1375
3285,0608
2016 год
8045,37
0
399,7
7277,7
367,97
2017 год
23191,5
1573,7
1317,85
10824,008
9475,96
2018 год
14338,044
807,14464
995,66864
8496,4571
4038,734
2019 год
9016,82
839,13
943,25
6970,17
264,27
2020 год
11344,499
1751,8495
874,54935
8718,1
0
2021 год
22979,67
2900,87
1130,4
18948,40
0
2022 год
19694,08
3315,28
1230,4
15148,40
0
2023 год
21022,90
4144,1
1430,4
15448,40
0
1.3.Внести следующие изменения в подпрограмму «Молодёжь Прибайкалья» (далее - Подпрограмма) следующего содержания:
1.3.1.Объемы бюджетных ассигнований программы в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно*)
Всего
4973,09
0
0
4973,09
0
2015 год
800
0
0
800
0
2016 год
761,9
0
0
761,9
0
2017 год
777,89
0
0
777,89
0
2018 год
626,9
0
0
626,9
0
2019 год
198,8
0
0
198,8
0
2020 год
489,40
0
0
489,4
0
2021 год
439,40
0
0
439,40
0
2022 год
439,40
0
0
439,40
0
2023 год
439,40
0
0
439,40
0
1.3.2. Главу «IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»,
Ед.
Изм.
Объём потребности в ресурсах
Всего:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Тыс.
руб.
4973,
09
800
761,9
777,89
626,9
198,8
489,4
439,4
439,4
439,40
Мест-ный бюд-жет
Тыс.
Руб.
4973,
09
800
761,9
777,89
626,9
198,8
489,4
439,4
439,4
439,40
1.4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района» (далее - Подпрограмма) следующего содержания:
1.4.1.Объемы бюджетных ассигнований программы в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно)
Всего
42688,4187
16183,96865
5338,72927
5416,18
16216,157
2015 год
5140,6502
856,35451
499,61744
499,61744
3285,0608
2016 год
0
0
0
0
0
2017 год
12172,89
1573,7
918,145
918,145
8762,9
2018 год
5306,4696
807,14464
531,00748
531,00748
3437,31
2019 год
2033,76
834,67
467,41
467,41
264,27
2020 год
2674,3989
1751,8495
422,54935
500
0
2021 год
4300,87
2900,87
700
700
0
2022 год
4915,28
3315,28
800
800
0
2023 год
6144,10
4144,10
1000
1000
0
1.4.2.Таблицу 1 изложить в новой редакции
Таблица 1
Источники и направления финансирования
Всего
в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью соц.выплаты
26
5
-
6
3
2
3
4
4
4
1.4.3. В Главе IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы:
Таблицу №2 изложить в новой редакции:
Таблица №2
Наименование ресурсов
Ед.изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.руб.
42688,4187
5140,65
0,0
12172,89
5306,
46
2033,
76
2674,
3989
4300,87
4915,28
6144,10
Федеральный бюджет
Тыс.руб
16183,96865
856,354
0
1573,
70
807,
14
834,
67
1751,8495
2900,87
3315,28
4144,10
Республиканский бюджет
Тыс.руб
5338,72927
499,617
0
918,14
531,01
467,41
422,54935
700,
00
800,
00
1000,00
местный бюджет
Тыс.руб
5416,
18
499,617
0
918,14
531,01
467,41
500,
00
700,
00
800,
00
1000,00
внебюджетные средства
Тыс.руб
16216,157
3285,06
0
8762,9
3437,3
264,27
0
0
0
0
1.5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение жильём молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района» (далее - Подпрограмма) следующего содержания:
1.5.1.Объемы бюджетных ассигнований программы в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно)
Всего
5455,0130
0
333,67
2580,9490
2540,3940
2015 год
0
0
2016 год
612,97
245,00
367,97
2017 год
2362,0430
333,67
457,373
1571
2018 год
980,00
378,576
601,424
2019 год
0
0
2020 год
0
0
2021 год
400,00
400,00
2022 год
500,00
500,00
2023 год
600,00
600,00
1.5.2.Таблицу 1 изложить в новой редакции
Таблица 1
Источники и направления финансирования
Всего
в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Молодые специалисты, улучшившие жилищные условия с помощью соц.выплаты
26
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1.5.3. В Главе IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы:
Таблицу №2 изложить в новой редакции:
Таблица №2
Наименование ресурсов
Ед.изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.руб.
5453,0130
612,97
2362,0430
980,00
400,0
500,0
600,0
Федеральный бюджет
Тыс.руб
Республиканский бюджет
Тыс.руб
333,67
333,
67
местный бюджет
Тыс.руб
2580,
9490
245,00
457,
373
378,
576
400,0
500,0
600,0
внебюджетные средства
Тыс.руб
2540,
3940
367,97
1571
601,
424
1.6.Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие инфраструктуры спорта»» (далее - Подпрограмма):
1.6.1. Объемы бюджетных ассигнований в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетые средства (справочно)
Всего
28410,3674
0
0
28410,3674
0
2015 год
640
640
0
2016 год
1366,6
1366,6
0
2017 год
2500
2500
0
2018 год
645,26735
645,26735
0
2019 год
366,6
366,6
0
2020 год
1341,9
1341,9
0
2021 год
9850,00
9850,00
0
2022 год
5850,00
5850,00
0
2023 год
5850,00
5850,00
0
1.6.2.В главе V. Название «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» заменить «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и дополнить таблицей
Наименование ресурсов
Ед.
изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.
руб.
25860,37
640
1366,
60
2500,0
645,26
366,66
1341,9
9000
5000
5000
местный бюджет
Тыс.
руб
25860,37
640
1366,
60
2500,0
645,26
366,66
1341,9
9000
5000
5000
1.7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Массовая физкультурно-спортивная работа» (далее - Подпрограмма):
1.7.1. Объемы бюджетных ассигнований в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетые средства (справочно)
Всего
60489,68
4,46
3817,84
56667,38
0
2015 год
6570,22
0
399,7
6170,52
0
2016 год
5414,00
0
399,7
5014,30
0
2017 год
5566,80
0
399,7
5167,10
0
2018 год
5714,00
0
399,7
5314,30
0
2019 год
6417,66
4,46
475,84
5937,36
0
2020 год
6838,8
0
452,00
6386,80
0
2021 год
7989,40
0
430,4
7559,00
0
2022 год
7989,40
0
430,4
7559,00
0
2023 год
7989,40
0
430,4
7559,00
0
1.7.2. В главе V. Название «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» заменить «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и дополнить таблицей
Наименование ресурсов
Ед.
изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.
руб.
60489,
68
6570,
22
5414,
00
5566,
80
5714,
00
6417,
66
6838,80
7989,
40
7989,
40
7989,
40
Федеральный бюджет
Тыс.
руб.
4,46
0
0
0
0
4,46
0
0
0
0
Республиканский бюджет
Тыс.
руб.
3817,84
399,7
399,7
399,7
399,7
475,84
452,0
430,4
430,4
430,4
местный бюджет
Тыс.
Руб.
56667,38
6170,
52
5014,
30
5167,
10
5314,
30
5937,
36
6386,
80
7559,0
7559,0
7559,0
2.Приложение №1 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года» изложить в новой редакции, согласно приложению №1.
3. Приложение №2 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года» изложить в новой редакции, согласно приложению №2.
4. Приложение №3 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава С.А. Семёнов
Приложение №1
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023года» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2015 год
2016 год
2017 год.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Муниципальная программа Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2018 - 2021 года»
Всего
8110,13744
7277,7
10824,008
8117,88107
6970,17
8950,40
18948,40
15148,40
15448,40
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
8110,13744
7277,7
10824,008
8117,88107
6970,17
8950,4
18948,4
15148,4
15448,4
Подпрограмма 1
«Молодежь Прибайкалья»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
800
761,9
777,89
626,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Мероприятие 1.1.
"Муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики"
x
x
x
x
500
500
510
500
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.
"Мероприятия в сфере молодёжной политики"
x
x
x
x
300
261,9
267,89
126,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Подпрограмма 2
«Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
499,61744
0
918,14500
531,00748
467,41
500
700
800
1000
Мероприятие 2.1.
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
x
x
x
x
499,61744
0
918,14500
531,00748
467,41
500
700
800
1000
Подпрограмма3
«Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
Мероприятие 3.1.
Обеспечение жильем молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий
x
x
x
x
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
Подпрограмма4
«Развитие инфраструктуры спорта»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
640
1366,6
2500
645,26735
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Мероприятие 4,1
Расходы на содержание и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
640
1366,6
600
645,26735
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Мероприятие 4,2
Капитальный ремонт спортивной площадки 30x16 с устройством резинового бесшовного покрытия на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
0
Мероприятие 4,3
Поставка и монтаж спортивного оборудования ФСК ГТО на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
1550
Мероприятие 4,4
Устройство бетонного основания на спортивной площадки на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
350
Подпрограмма 5
«Массовая физкультурно-спортивная работа»
МКУ "КФКС и МП"
(ответственный исполнитель)
x
x
x
x
6170,5
4904,2
6152,6
6314,70624
5937,36
6669,10
7559,00
7559,00
7559,00
Мероприятие 5.1.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом
x
x
x
x
1402
1311,3
1800
1571,36805
1521,42
2320
2350
2350
2350
Мероприятие 5.1.1
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
x
x
x
x
1402
1311,3
1700
1571,36805
1521,42
2320
2350
2350
2350
Мероприятие 5.1.2
Материально-техническое обеспечение Центра тестирования (ГТО) в с.Турунтаево по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований у оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения
x
x
x
x
100
Мероприятие 5.2.
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
x
x
x
x
1044,6
932,3
942,6
1306,9429
1533,98
1404,9
1347
1346,9
1346,9
Мероприятие 5.3.
Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
2053,32
720,8
765
217,87399
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.4.
Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта
x
x
x
x
1670,6
1939,8
2645
3218,5213
2881,96
2944,2
3862
3862,1
3862,1
Мероприятие 5.4.1
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
x
x
x
x
755
754,8
755
900,76567
881,86
940,6
940,6
940,6
940,6
Мероприятие 5.4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ) муниципальных учреждений
x
x
x
x
915,6
1185
1890
2317,75563
2000,1
2003,6
2921,4
2921,5
2921,5
Мероприятие 5.5.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
Приложени № 2
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2023 года»
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2023 года» за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года»
всего
13150,87
8045,37
24742,35
21196,2
9016,8
11576,8
22979,7
19694,1
21022,9
Федеральный бюджет
856,35
0,00
1573,70
807,14
839,13
1751,85
2900,87
3315,28
4144,10
Республиканский бюджет
899,32
399,70
1649,52
965,11
943,25
874,55
1130,40
1230,40
1430,40
Местный бюджет
8110,14
7277,70
11185,64
8541,34
6970,17
8950,40
18948,40
15148,40
15448,40
внебюджетные источники
3285,06
367,97
10333,50
3437,31
264,27
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
«Молодежь Прибайкалья»
всего
800
761,9
777,89
637,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
800
761,9
777,89
637,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Мероприятие 1.1.
"Муниципальный конкурс проект Молодёжь- району
всего
500
500
510
500
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
500
500
510
500
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.
"мероприятия в сфере молодёжная политика
всего
300
261,9
267,89
137,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
300
261,9
267,89
137,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Подпрограмма 2
«Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района».
всего
5140,6502
0,0
12172,9
5306,4696
2033,76
2674,399
4300,87
4915,28
6144,1
Федеральный бюджет
856,35451
0
1573,7
807,14464
834,7
1751,8495
2900,87
3315,28
4144,1
Республиканский бюджет
499,61744
0
918,145
531,00748
467,41
422,54935
700
800
1000
Местный бюджет
499,61745
0
918,145
531,00748
467,41
500
700
800
1000
внебюджетные источники
3285,0608
0
8762,900
3437,31
264
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
всего
5140,6502
0,0
12172,9
5306,4696
2033,76
2674,399
4300,87
4915,28
6144,1
Федеральный бюджет
856,35451
0
1573,7
807,14464
834,7
1751,8495
2900,87
3315,28
4144,1
Республиканский бюджет
499,61744
0
918,145
531,00748
467,41
422,54935
700
800
1000
Местный бюджет
499,61745
0
918,145
531,00748
467,41
500
700
800
1000
внебюджетные источники
3285,0608
0
8762,900
3437,31
264
0
0
0
0
Подпрограмма3
«Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района»
всего
0,0
613,0
2379,6
0,0
0,0
0,0
400,0
500,0
600,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
333,67
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
внебюджетные источники
0
367,97
1571
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Мероприятие 3.1.
Обеспечение жильем молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий
всего
0,0
613,0
2379,6
0,0
0,0
0,0
400,0
500,0
600,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
333,67
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
внебюджетные источники
0
367,97
1571
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Подпрограмма4
«Развитие инфраструктуры спорта»
всего
640
1366,6
2276,9
890
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
640
1366,6
2500
890
366,6
1341,9
9850
5850
5850
4.1.
Расходы на содержание и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево
всего
640
1366,6
600
3100
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
640
1366,6
600
2100
366,6
1341,9
9850
5850
5850
4,2
Капитальный ремонт спортивной площадки 30x16 с устройством резинового бесшовного покрытия на стадионе с.Турунтаево
всего
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
4.3.
Поставка и монтаж спортивного оборудования ФСК ГТО на стадионе с.Турунтаево
всего
0
0
550
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
550
0
0
0
0
0
0
4,4
Устройство бетонного основания на спортивной площадки на стадионе с.Турунтаево
всего
0
0
350
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
всего
0
0
950
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
600
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
350
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Массовая физкультурно-спортивная работа»
всего
6570,22
5303,9
6911,93
6916,53393
6413,2
6838,8
7989,4
7989,4
7989,4
Федеральный бюджет
4,46
Республиканский бюджет
399,7
399,7
397,7
434,1
475,84
452
430,4
430,4
430,4
Местный бюджет
6170,52
4904,2
6514,23
6482,43393
5937,36
6669,1
7559
7559
7559
5.1.
«Создание условий для занятий физической культуры и спорта
всего
1402
1311,3
1800
1500
1521,42
2320
2350
2350
2350
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
1402
1311,3
1800
1500
1521,42
2320
2350
2350
2350
5,1.1
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
всего
100
100
1521,42
2320
2350
2350
2350
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
100
100
1521,42
2320
2350
2350
2350
5,1.2
Материально-техническое обеспечение Центра тестирования (ГТО) в с.Турунтаево по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований у оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения
всего
1402
1311,3
1700
1400
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
1402
1311,3
1700
1400
0
0
0
0
0
5,2
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
всего
1444,3
1332
1342,3
1366,7
1986,32
1856,9
1777,4
1777,3
1777,3
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
399,7
399,7
399,7
434,1
452,34
452
430,4
430,4
430,4
Местный бюджет
1044,6
932,3
942,6
932,6
1533,98
1404,9
1347
1346,9
1346,9
5,3
Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево
всего
2053,32
720,8
765
1151,1
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
2053,32
720,8
765
1151,1
0
0
0
0
0
5,4
«Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта»
всего
1670,6
1939,8
2645
1730,6
2909,92
2944,2
3862
3862,1
3862,1
Федеральный бюджет
4,46
Республиканский бюджет
23,5
Местный бюджет
1670,6
1939,8
2645
1730,6
2881,96
2944,2
3862
3862,1
3862,1
5,4.1
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего
755
754,8
755
755
895,22
940,6
940,6
940,6
940,6
Федеральный бюджет
4,46
Республиканский бюджет
8,9
Местный бюджет
755
754,8
755
755
881,86
940,6
940,6
940,6
940,6
5,4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ) муниципальных учреждений
всего
915,6
1185
1890
975,6
2014,7
2003,6
2921,4
2921,5
2921,5
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
14,6
Местный бюджет
915,6
1185
1890
975,6
2000,1
2003,6
2921,4
2921,5
2921,5
Приложение №3
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2023 года»
№
Наименование основного мероприятия
Основной исполнитель
Срок
Финансирование
Ожидаемый результат (краткое описание)
Начало реализации
Окончание реализации
Год
Сумма
Подпрограмма №1 «Молодежь Прибайкалья»
Задача: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей
1
"Муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики"
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
500
1. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи- 12%.
2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи – 7,5%.
3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -95чел.
4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи - 35,2%
2016
500
2017
510
2018
500
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Итого
2010
1.1
"Мероприятия в сфере молодёжной политики"
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
300
2016
261,9
2017
267,9
2018
126,9
2019
198,8
2020
489,4
2021
439,4
2022
439,4
2023
439,4
Итого
2963,1
Всего
4973,10
Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
Задача. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
2
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
5140,6502
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015- 2023 года позволит обеспечить жильем 26 семей
2016
0
2017
12172,89
2018
5306,4696
2019
2033,76
2020
2674,3989
2021
4300,87
2022
4915,28
2023
6144,1
Итого
42688,42
Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района»
Задача: Создание финансово - кредитного механизма поддержки молодых специалистов при строительстве и приобретении жилья
3
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
0
Количество молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств местного бюджета– 2015– 2023 годы –2специалиста.
2016
612,97
2017
2362,043
2018
980
2019
0
2020
0
2021
400
2022
500
2023
600
Итого
5455,01
Подпрограмма №4«Развитие инфраструктуры спорта»
Задача Эффективная эксплуатация объектов спорта
4
Расходы на содержание и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
640
Количество проведенных спортивных мероприятий на подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике объектах спорта с 15 ед. в 2013 г. (базовом), до 30 ед. к 2023 г.
2016
1366,6
2017
2500
2018
645,27
2019
366,6
2020
1341,9
2021
9850
2022
5850
2023
5850
Итого
28410,36735
Подпрограмма № 5 «Массовая физкультурно-спортивная работа
Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
5.1.
«Создание условий для занятий физической культуры и спорта
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
1402
Увеличение удельного веса населения МО «Прибайкальский район», систематически занимающихся физической культурой и спортом, 50 % к 2023 году. Увеличение численности занятости в области физической культуры и спорта, 58 чел. к 2023 году.
- Увеличение объема платных услуг, 50 тыс. рублей к 2023 году.
2016
1311,3
2017
1800
2018
1571,36805
2019
1521,42
2020
3043,6
2021
3419,9
2022
3570,1
2023
3731
Итого
17639,68805
5.2.
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
1444,3
2016
1332
2017
1342,3
2018
1741,0429
2019
1986,32
2020
1856,9
2021
2956,8
2022
3053,2
2023
3175,6
Итого
18888,4629
5.3.
Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
2053,32
2016
720,8
2017
756
2018
217,87399
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Итого
3747,99399
5.4.
«Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта»
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
1670,6
2016
1939,8
2017
2645
2018
3218,5213
2019
2909,92
2020
2943,6
2021
3389,9
2022
3540,1
2023
3701
Итого
25958,4413
5. 5.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Итого
0
Всего
60489,68
Итого программа
142783,72
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2020 года № 1031
О внесении изменений в постановление Прибайкальской районной администрации от 31.12.2015 г. № 1397 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»
В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программного метода управления, постановляю:
1. Внести в постановление Прибайкальской районной администрации от 31.12.2015г. № 1397 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года в новой редакции» (далее-постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и по тексту программы слова «2022 г.» заменить «2023 г.»;
1.2 Раздел «Объемы бюджетных ассигнований» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы,
тыс. руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно*)
Всего
142783,72
16188,4287
9221,53543
99941,7726
17431,9948
2015 год
13150,87
856,35451
899,31744
8110,1375
3285,0608
2016 год
8045,37
0
399,7
7277,7
367,97
2017 год
23191,5
1573,7
1317,85
10824,008
9475,96
2018 год
14338,044
807,14464
995,66864
8496,4571
4038,734
2019 год
9016,82
839,13
943,25
6970,17
264,27
2020 год
11344,499
1751,8495
874,54935
8718,1
0
2021 год
22979,67
2900,87
1130,4
18948,40
0
2022 год
19694,08
3315,28
1230,4
15148,40
0
2023 год
21022,90
4144,1
1430,4
15448,40
0
1.3.Внести следующие изменения в подпрограмму «Молодёжь Прибайкалья» (далее - Подпрограмма) следующего содержания:
1.3.1.Объемы бюджетных ассигнований программы в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно*)
Всего
4973,09
0
0
4973,09
0
2015 год
800
0
0
800
0
2016 год
761,9
0
0
761,9
0
2017 год
777,89
0
0
777,89
0
2018 год
626,9
0
0
626,9
0
2019 год
198,8
0
0
198,8
0
2020 год
489,40
0
0
489,4
0
2021 год
439,40
0
0
439,40
0
2022 год
439,40
0
0
439,40
0
2023 год
439,40
0
0
439,40
0
1.3.2. Главу «IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Прибайкальский район»,
Ед.
Изм.
Объём потребности в ресурсах
Всего:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Всего
Тыс.
руб.
4973,
09
800
761,9
777,89
626,9
198,8
489,4
439,4
439,4
439,40
Мест-ный бюд-жет
Тыс.
Руб.
4973,
09
800
761,9
777,89
626,9
198,8
489,4
439,4
439,4
439,40
1.4. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района» (далее - Подпрограмма) следующего содержания:
1.4.1.Объемы бюджетных ассигнований программы в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно)
Всего
42688,4187
16183,96865
5338,72927
5416,18
16216,157
2015 год
5140,6502
856,35451
499,61744
499,61744
3285,0608
2016 год
0
0
0
0
0
2017 год
12172,89
1573,7
918,145
918,145
8762,9
2018 год
5306,4696
807,14464
531,00748
531,00748
3437,31
2019 год
2033,76
834,67
467,41
467,41
264,27
2020 год
2674,3989
1751,8495
422,54935
500
0
2021 год
4300,87
2900,87
700
700
0
2022 год
4915,28
3315,28
800
800
0
2023 год
6144,10
4144,10
1000
1000
0
1.4.2.Таблицу 1 изложить в новой редакции
Таблица 1
Источники и направления финансирования
Всего
в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Молодые семьи, улучшившие жилищные условия с помощью соц.выплаты
26
5
-
6
3
2
3
4
4
4
1.4.3. В Главе IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы:
Таблицу №2 изложить в новой редакции:
Таблица №2
Наименование ресурсов
Ед.изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.руб.
42688,4187
5140,65
0,0
12172,89
5306,
46
2033,
76
2674,
3989
4300,87
4915,28
6144,10
Федеральный бюджет
Тыс.руб
16183,96865
856,354
0
1573,
70
807,
14
834,
67
1751,8495
2900,87
3315,28
4144,10
Республиканский бюджет
Тыс.руб
5338,72927
499,617
0
918,14
531,01
467,41
422,54935
700,
00
800,
00
1000,00
местный бюджет
Тыс.руб
5416,
18
499,617
0
918,14
531,01
467,41
500,
00
700,
00
800,
00
1000,00
внебюджетные средства
Тыс.руб
16216,157
3285,06
0
8762,9
3437,3
264,27
0
0
0
0
1.5. Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение жильём молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района» (далее - Подпрограмма) следующего содержания:
1.5.1.Объемы бюджетных ассигнований программы в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетные средства (справочно)
Всего
5455,0130
0
333,67
2580,9490
2540,3940
2015 год
0
0
2016 год
612,97
245,00
367,97
2017 год
2362,0430
333,67
457,373
1571
2018 год
980,00
378,576
601,424
2019 год
0
0
2020 год
0
0
2021 год
400,00
400,00
2022 год
500,00
500,00
2023 год
600,00
600,00
1.5.2.Таблицу 1 изложить в новой редакции
Таблица 1
Источники и направления финансирования
Всего
в том числе
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Молодые специалисты, улучшившие жилищные условия с помощью соц.выплаты
26
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1.5.3. В Главе IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы:
Таблицу №2 изложить в новой редакции:
Таблица №2
Наименование ресурсов
Ед.изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.руб.
5453,0130
612,97
2362,0430
980,00
400,0
500,0
600,0
Федеральный бюджет
Тыс.руб
Республиканский бюджет
Тыс.руб
333,67
333,
67
местный бюджет
Тыс.руб
2580,
9490
245,00
457,
373
378,
576
400,0
500,0
600,0
внебюджетные средства
Тыс.руб
2540,
3940
367,97
1571
601,
424
1.6.Внести следующие изменения в подпрограмму «Развитие инфраструктуры спорта»» (далее - Подпрограмма):
1.6.1. Объемы бюджетных ассигнований в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетые средства (справочно)
Всего
28410,3674
0
0
28410,3674
0
2015 год
640
640
0
2016 год
1366,6
1366,6
0
2017 год
2500
2500
0
2018 год
645,26735
645,26735
0
2019 год
366,6
366,6
0
2020 год
1341,9
1341,9
0
2021 год
9850,00
9850,00
0
2022 год
5850,00
5850,00
0
2023 год
5850,00
5850,00
0
1.6.2.В главе V. Название «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» заменить «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и дополнить таблицей
Наименование ресурсов
Ед.
изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.
руб.
25860,37
640
1366,
60
2500,0
645,26
366,66
1341,9
9000
5000
5000
местный бюджет
Тыс.
руб
25860,37
640
1366,
60
2500,0
645,26
366,66
1341,9
9000
5000
5000
1.7. Внести следующие изменения в подпрограмму «Массовая физкультурно-спортивная работа» (далее - Подпрограмма):
1.7.1. Объемы бюджетных ассигнований в Паспорте подпрограммы изложить в новой редакции:
Источники финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы, тыс.руб. (справочно*)
в том числе
Федеральный бюджет (справочно*)
Республиканский бюджет (справочно*)
Местный бюджет (справочно*)
Внебюджетые средства (справочно)
Всего
60489,68
4,46
3817,84
56667,38
0
2015 год
6570,22
0
399,7
6170,52
0
2016 год
5414,00
0
399,7
5014,30
0
2017 год
5566,80
0
399,7
5167,10
0
2018 год
5714,00
0
399,7
5314,30
0
2019 год
6417,66
4,46
475,84
5937,36
0
2020 год
6838,8
0
452,00
6386,80
0
2021 год
7989,40
0
430,4
7559,00
0
2022 год
7989,40
0
430,4
7559,00
0
2023 год
7989,40
0
430,4
7559,00
0
1.7.2. В главе V. Название «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» заменить «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и дополнить таблицей
Наименование ресурсов
Ед.
изм.
Объём потребности в ресурсах, тыс.руб.
По годам всего
В том числе по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
всего
Тыс.
руб.
60489,
68
6570,
22
5414,
00
5566,
80
5714,
00
6417,
66
6838,80
7989,
40
7989,
40
7989,
40
Федеральный бюджет
Тыс.
руб.
4,46
0
0
0
0
4,46
0
0
0
0
Республиканский бюджет
Тыс.
руб.
3817,84
399,7
399,7
399,7
399,7
475,84
452,0
430,4
430,4
430,4
местный бюджет
Тыс.
Руб.
56667,38
6170,
52
5014,
30
5167,
10
5314,
30
5937,
36
6386,
80
7559,0
7559,0
7559,0
2.Приложение №1 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года» изложить в новой редакции, согласно приложению №1.
3. Приложение №2 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года» изложить в новой редакции, согласно приложению №2.
4. Приложение №3 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.
5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава С.А. Семёнов
Приложение №1
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023года» за счет средств местного бюджета (тыс. руб.)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2015 год
2016 год
2017 год.
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Муниципальная программа Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2018 - 2021 года»
Всего
8110,13744
7277,7
10824,008
8117,88107
6970,17
8950,40
18948,40
15148,40
15448,40
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
8110,13744
7277,7
10824,008
8117,88107
6970,17
8950,4
18948,4
15148,4
15448,4
Подпрограмма 1
«Молодежь Прибайкалья»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
800
761,9
777,89
626,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Мероприятие 1.1.
"Муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики"
x
x
x
x
500
500
510
500
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.
"Мероприятия в сфере молодёжной политики"
x
x
x
x
300
261,9
267,89
126,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Подпрограмма 2
«Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
499,61744
0
918,14500
531,00748
467,41
500
700
800
1000
Мероприятие 2.1.
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
x
x
x
x
499,61744
0
918,14500
531,00748
467,41
500
700
800
1000
Подпрограмма3
«Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
Мероприятие 3.1.
Обеспечение жильем молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий
x
x
x
x
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
Подпрограмма4
«Развитие инфраструктуры спорта»
МКУ "КФКС и МП"
x
x
x
x
640
1366,6
2500
645,26735
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Мероприятие 4,1
Расходы на содержание и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
640
1366,6
600
645,26735
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Мероприятие 4,2
Капитальный ремонт спортивной площадки 30x16 с устройством резинового бесшовного покрытия на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
0
Мероприятие 4,3
Поставка и монтаж спортивного оборудования ФСК ГТО на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
1550
Мероприятие 4,4
Устройство бетонного основания на спортивной площадки на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
350
Подпрограмма 5
«Массовая физкультурно-спортивная работа»
МКУ "КФКС и МП"
(ответственный исполнитель)
x
x
x
x
6170,5
4904,2
6152,6
6314,70624
5937,36
6669,10
7559,00
7559,00
7559,00
Мероприятие 5.1.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом
x
x
x
x
1402
1311,3
1800
1571,36805
1521,42
2320
2350
2350
2350
Мероприятие 5.1.1
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
x
x
x
x
1402
1311,3
1700
1571,36805
1521,42
2320
2350
2350
2350
Мероприятие 5.1.2
Материально-техническое обеспечение Центра тестирования (ГТО) в с.Турунтаево по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований у оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения
x
x
x
x
100
Мероприятие 5.2.
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
x
x
x
x
1044,6
932,3
942,6
1306,9429
1533,98
1404,9
1347
1346,9
1346,9
Мероприятие 5.3.
Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево
x
x
x
x
2053,32
720,8
765
217,87399
0
0
0
0
0
Мероприятие 5.4.
Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта
x
x
x
x
1670,6
1939,8
2645
3218,5213
2881,96
2944,2
3862
3862,1
3862,1
Мероприятие 5.4.1
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
x
x
x
x
755
754,8
755
900,76567
881,86
940,6
940,6
940,6
940,6
Мероприятие 5.4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ) муниципальных учреждений
x
x
x
x
915,6
1185
1890
2317,75563
2000,1
2003,6
2921,4
2921,5
2921,5
Мероприятие 5.5.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
Приложени № 2
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017 годы и на период до 2023 года»
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2023 года» за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2020 года»
всего
13150,87
8045,37
24742,35
21196,2
9016,8
11576,8
22979,7
19694,1
21022,9
Федеральный бюджет
856,35
0,00
1573,70
807,14
839,13
1751,85
2900,87
3315,28
4144,10
Республиканский бюджет
899,32
399,70
1649,52
965,11
943,25
874,55
1130,40
1230,40
1430,40
Местный бюджет
8110,14
7277,70
11185,64
8541,34
6970,17
8950,40
18948,40
15148,40
15448,40
внебюджетные источники
3285,06
367,97
10333,50
3437,31
264,27
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
«Молодежь Прибайкалья»
всего
800
761,9
777,89
637,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
800
761,9
777,89
637,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Мероприятие 1.1.
"Муниципальный конкурс проект Молодёжь- району
всего
500
500
510
500
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
500
500
510
500
0
0
0
0
0
Мероприятие 1.2.
"мероприятия в сфере молодёжная политика
всего
300
261,9
267,89
137,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
300
261,9
267,89
137,9
198,8
439,4
439,4
439,4
439,4
Подпрограмма 2
«Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района».
всего
5140,6502
0,0
12172,9
5306,4696
2033,76
2674,399
4300,87
4915,28
6144,1
Федеральный бюджет
856,35451
0
1573,7
807,14464
834,7
1751,8495
2900,87
3315,28
4144,1
Республиканский бюджет
499,61744
0
918,145
531,00748
467,41
422,54935
700
800
1000
Местный бюджет
499,61745
0
918,145
531,00748
467,41
500
700
800
1000
внебюджетные источники
3285,0608
0
8762,900
3437,31
264
0
0
0
0
Мероприятие 2.1.
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
всего
5140,6502
0,0
12172,9
5306,4696
2033,76
2674,399
4300,87
4915,28
6144,1
Федеральный бюджет
856,35451
0
1573,7
807,14464
834,7
1751,8495
2900,87
3315,28
4144,1
Республиканский бюджет
499,61744
0
918,145
531,00748
467,41
422,54935
700
800
1000
Местный бюджет
499,61745
0
918,145
531,00748
467,41
500
700
800
1000
внебюджетные источники
3285,0608
0
8762,900
3437,31
264
0
0
0
0
Подпрограмма3
«Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района»
всего
0,0
613,0
2379,6
0,0
0,0
0,0
400,0
500,0
600,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
333,67
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
внебюджетные источники
0
367,97
1571
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Мероприятие 3.1.
Обеспечение жильем молодых специалистов нуждающихся в улучшении жилищных условий
всего
0,0
613,0
2379,6
0,0
0,0
0,0
400,0
500,0
600,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
333,67
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
245
475,373
0
0
0
400
500
600
внебюджетные источники
0
367,97
1571
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Подпрограмма4
«Развитие инфраструктуры спорта»
всего
640
1366,6
2276,9
890
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
640
1366,6
2500
890
366,6
1341,9
9850
5850
5850
4.1.
Расходы на содержание и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево
всего
640
1366,6
600
3100
366,6
1341,9
9850
5850
5850
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
640
1366,6
600
2100
366,6
1341,9
9850
5850
5850
4,2
Капитальный ремонт спортивной площадки 30x16 с устройством резинового бесшовного покрытия на стадионе с.Турунтаево
всего
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
4.3.
Поставка и монтаж спортивного оборудования ФСК ГТО на стадионе с.Турунтаево
всего
0
0
550
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
550
0
0
0
0
0
0
4,4
Устройство бетонного основания на спортивной площадки на стадионе с.Турунтаево
всего
0
0
350
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
всего
0
0
950
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
600
0
0
0
0
0
0
Республиканский бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
350
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Массовая физкультурно-спортивная работа»
всего
6570,22
5303,9
6911,93
6916,53393
6413,2
6838,8
7989,4
7989,4
7989,4
Федеральный бюджет
4,46
Республиканский бюджет
399,7
399,7
397,7
434,1
475,84
452
430,4
430,4
430,4
Местный бюджет
6170,52
4904,2
6514,23
6482,43393
5937,36
6669,1
7559
7559
7559
5.1.
«Создание условий для занятий физической культуры и спорта
всего
1402
1311,3
1800
1500
1521,42
2320
2350
2350
2350
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
1402
1311,3
1800
1500
1521,42
2320
2350
2350
2350
5,1.1
Расходы на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
всего
100
100
1521,42
2320
2350
2350
2350
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
100
100
1521,42
2320
2350
2350
2350
5,1.2
Материально-техническое обеспечение Центра тестирования (ГТО) в с.Турунтаево по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований у оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта населения
всего
1402
1311,3
1700
1400
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
1402
1311,3
1700
1400
0
0
0
0
0
5,2
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
всего
1444,3
1332
1342,3
1366,7
1986,32
1856,9
1777,4
1777,3
1777,3
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
399,7
399,7
399,7
434,1
452,34
452
430,4
430,4
430,4
Местный бюджет
1044,6
932,3
942,6
932,6
1533,98
1404,9
1347
1346,9
1346,9
5,3
Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево
всего
2053,32
720,8
765
1151,1
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
2053,32
720,8
765
1151,1
0
0
0
0
0
5,4
«Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта»
всего
1670,6
1939,8
2645
1730,6
2909,92
2944,2
3862
3862,1
3862,1
Федеральный бюджет
4,46
Республиканский бюджет
23,5
Местный бюджет
1670,6
1939,8
2645
1730,6
2881,96
2944,2
3862
3862,1
3862,1
5,4.1
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего
755
754,8
755
755
895,22
940,6
940,6
940,6
940,6
Федеральный бюджет
4,46
Республиканский бюджет
8,9
Местный бюджет
755
754,8
755
755
881,86
940,6
940,6
940,6
940,6
5,4.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказания ) муниципальных учреждений
всего
915,6
1185
1890
975,6
2014,7
2003,6
2921,4
2921,5
2921,5
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
14,6
Местный бюджет
915,6
1185
1890
975,6
2000,1
2003,6
2921,4
2921,5
2921,5
Приложение №3
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Прибайкальского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015 - 2017 и на период до 2023 года»политики в Прибайкальском районе на 2015 – 2017годы и на период до 2023 года»
№
Наименование основного мероприятия
Основной исполнитель
Срок
Финансирование
Ожидаемый результат (краткое описание)
Начало реализации
Окончание реализации
Год
Сумма
Подпрограмма №1 «Молодежь Прибайкалья»
Задача: Развитие моделей и форм вовлечения в трудовую, экономическую и инновационную деятельность, направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи и молодых семей
1
"Муниципальный конкурс проектов в области молодежной политики"
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
500
1. Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации и временной занятости в общем количестве молодежи- 12%.
2. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи – 7,5%.
3. Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения -95чел.
4. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-значимой направленности, в общем количестве молодежи - 35,2%
2016
500
2017
510
2018
500
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Итого
2010
1.1
"Мероприятия в сфере молодёжной политики"
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
300
2016
261,9
2017
267,9
2018
126,9
2019
198,8
2020
489,4
2021
439,4
2022
439,4
2023
439,4
Итого
2963,1
Всего
4973,10
Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории Прибайкальского района»
Задача. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
2
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
5140,6502
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2015- 2023 года позволит обеспечить жильем 26 семей
2016
0
2017
12172,89
2018
5306,4696
2019
2033,76
2020
2674,3989
2021
4300,87
2022
4915,28
2023
6144,1
Итого
42688,42
Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых специалистов проживающих на территории Прибайкальского района»
Задача: Создание финансово - кредитного механизма поддержки молодых специалистов при строительстве и приобретении жилья
3
Улучшение жилищных условий путем предоставления государственной поддержки (социальной выплаты) в решении жилищной проблемы молодым семьям
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
0
Количество молодых специалистов, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств местного бюджета– 2015– 2023 годы –2специалиста.
2016
612,97
2017
2362,043
2018
980
2019
0
2020
0
2021
400
2022
500
2023
600
Итого
5455,01
Подпрограмма №4«Развитие инфраструктуры спорта»
Задача Эффективная эксплуатация объектов спорта
4
Расходы на содержание и эксплуатация спортивных сооружений и территории на стадионе с.Турунтаево
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
640
Количество проведенных спортивных мероприятий на подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике объектах спорта с 15 ед. в 2013 г. (базовом), до 30 ед. к 2023 г.
2016
1366,6
2017
2500
2018
645,27
2019
366,6
2020
1341,9
2021
9850
2022
5850
2023
5850
Итого
28410,36735
Подпрограмма № 5 «Массовая физкультурно-спортивная работа
Задача 1 Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
5.1.
«Создание условий для занятий физической культуры и спорта
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
1402
Увеличение удельного веса населения МО «Прибайкальский район», систематически занимающихся физической культурой и спортом, 50 % к 2023 году. Увеличение численности занятости в области физической культуры и спорта, 58 чел. к 2023 году.
- Увеличение объема платных услуг, 50 тыс. рублей к 2023 году.
2016
1311,3
2017
1800
2018
1571,36805
2019
1521,42
2020
3043,6
2021
3419,9
2022
3570,1
2023
3731
Итого
17639,68805
5.2.
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
1444,3
2016
1332
2017
1342,3
2018
1741,0429
2019
1986,32
2020
1856,9
2021
2956,8
2022
3053,2
2023
3175,6
Итого
18888,4629
5.3.
Расходы на содержание здания на стадионе с.Турунтаево
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
2053,32
2016
720,8
2017
756
2018
217,87399
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Итого
3747,99399
5.4.
«Повышение эффективности управления в области физической культуры и спорта»
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
1670,6
2016
1939,8
2017
2645
2018
3218,5213
2019
2909,92
2020
2943,6
2021
3389,9
2022
3540,1
2023
3701
Итого
25958,4413
5. 5.
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МКУ "КФКС и МП"
2015
2023
2015
0
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
Итого
0
Всего
60489,68
Итого программа
142783,72
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Глава муниципального образования "Прибайкальский район" № 2785 от 20.10.2020 Акт опубликован в районной газете «Прибайкалец» от 16.10.2020 г. № 41 стр. |
Рубрики правового классификатора: | 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: