Основная информация

Дата опубликования: 29 сентября 2020г.
Номер документа: RU27013005202000054
Текущая редакция: 2
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Хабаровский край
Принявший орган: Администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2020 № 997

с. Троицкое

Об утверждении муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 10 октября 2013 г. № 1206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Нанайского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Нанайского муниципального района Хабаровского края», постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30 июня 2020 г. № 588 «Об утверждении перечня муниципальных программ Нанайского муниципального района», постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 353 «О разработке муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района (2021 - 2025 годы)», администрация Нанайского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края:

- от 25 декабря 2014 г. № 1778 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)»;

- от 14 апреля 2016 г. № 240 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778 (в ред. от 17.04.2015 № 382)»;

- от 03 мая 2017 г. № 578 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778 (в ред. от 17.04.2015 № 382, от 14.04.2016 № 240)»;

- от 01 июня 2017 г. № 716 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778 (в ред. от 17.04.2015 № 382, от 14.04.2016 № 240, от 03.05.2017 № 578)»;

- от 27 марта 2018 г. № 368 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25.12.2014 № 1778»;

- от 28 марта 2019 г. № 309 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25 декабря 2014 г. № 1778»;

- от 19 марта 2020 г. № 283 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Нанайского муниципального района (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением администрации Нанайского муниципального района от 25 декабря 2014 г. № 1778».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нанайского муниципального района по социальным вопросам Кикееву Т.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава муниципального района

Н.Г. Сафронов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Нанайского муниципального района

от 20.09.2020 № 997

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура Нанайского муниципального района»

Паспорт

муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»

Наименование разделов

Краткое содержание

Наименование муниципальной Программы

муниципальная программа «Культура Нанайского муниципального района» (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы

отдел культуры администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел культуры)

Соисполнители, участники Программы

муниципальные учреждения культуры Нанайского муниципального района

Цель Программы

- удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района

Задачи Программы:

- сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

- укрепление потенциала отрасли на муниципальном уровне.

Основные показатели (индикаторы) Программы

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года;

-индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры;

- увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года);

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз (нарастающим итогом к уровню 2017 года).

Основные мероприятия Программы

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- развитие культурно-досугового обслуживания населения;

- поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Нанайского муниципального района;

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры.

Сроки и этапы реализации Программы

2021 - 2025 годы

Перечень подпрограмм

1. «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе».

2. «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе».

3. «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе».

4. «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе».

Объемы и источники финансирования Программы

Объемы и источники финансирования Программы – бюджет муниципального района, краевой бюджет; общий объем – 442 703,8 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 89 119,86 тыс. рублей,

2022 год – 88 121,91 тыс. рублей,

2023 год – 83 908,53 тыс. рублей,

2024 год – 90 776,75 тыс. рублей,

2025 год – 90 776,75 тыс. рублей.

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатом реализации Программы станет создание социально-культурной среды, способствующей закреплению населения в Нанайском муниципальном районе: с развитой культурной инфраструктурой, широкими возможностями для творческой самореализации населения, удовлетворения потребности в культурном досуге, что предусматривает достижение следующего уровня показателей:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 19,35 процента;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры составит не менее 90,0 процентов;

- число посещений организаций культуры к уровню 2017 года будет увеличено на 15,00 процентов;

- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры к уровню 2017 года будет увеличено в пять раз.

1. Характеристика состояния отрасли культуры в Нанайском муниципальном районе

В основах государственной культурной политики культура впервые возведена в ранг национальных приоритетов, признана важным фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности страны.

Исходя из понимания культуры как ключевого фактора социального развития, учреждения культуры Нанайского муниципального района последовательно решают комплекс задач, направленных на:

- обеспечение доступности услуг в сфере культуры для разных групп граждан, в том числе имеющих ограничения по здоровью, с целью максимально полного удовлетворения социальной потребности в приобщении к достижениям культуры и раскрытии творческих возможностей личности;

- сохранение, изучение и популяризацию исторического и культурного наследия в интересах закрепления и передачи от поколения к поколению традиционных ценностей и норм;

- создание условий для устойчивого развития культуры, привлечение негосударственного сектора к взаимодействию в сфере культуры.

Расходы на реализацию культурной политики в Нанайском муниципальном районе в 2019 году составили - 87,7 млн. рублей.

Удельный вес расходов на отрасль культуры в бюджете Нанайского муниципального района в среднем составит 10,2 %.

В Нанайском муниципальном районе (далее – муниципальный район) культурная политика направлена на создание условий по сохранению и развитию культуры народов, проживающих на территории муниципального района, развитие этнокультурного многообразия, создание единого культурного пространства, обеспечение доступности и участия населения муниципального района в культурной жизни.

В муниципальном районе сложилась структура управления отраслью культуры, обеспечивающая её программно-целевой подход. Проводимая культурная политика способствует улучшению работы учреждений культуры по сохранению культурного наследия, совершенствованию музейного и библиотечного дела, активизации культурно-досуговой деятельности, дополнительного образования, улучшению качества проводимых мероприятий. Вместе с тем, отдельные направления деятельности в отрасли культуры требуют коренного улучшения, что связано с изменениями, происходящими на современном этапе в нашем обществе.

Культурная политика в муниципальном районе строится в соответствии с государственной программой Хабаровского края «Культура Хабаровского края» и Стратегией развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года.

Программа развития отрасли культура в муниципальном районе осуществляется по следующим направлениям:

- развитие музейного дела;

- организация библиотечного обслуживания населения муниципального района;

- организация и поддержка учреждений культуры муниципального района, в т.ч.:

- в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;

- создание условий для деятельности творческих союзов и объединений;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и народных художественных промыслов;

- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;

- использование потенциала учреждений культуры в реализации социально-экономической политики на муниципальном уровне.

Отрасль культуры муниципального района представляют 4 муниципальных учреждения культуры, в том числе: 1 - учреждение дополнительного образования, 1 является музейным учреждением, 1 -централизованное клубное объединение, которое объединяет 13 структурных подразделений (клубные учреждения), 1 – централизованная библиотечная система, объединяющая 13 библиотек.

В отрасли трудится 186 работников культуры.

В рейтинге муниципальных районов Хабаровского края по показателям сферы «Культура» за 2019 год, отражающем обеспеченность муниципальных районов Хабаровского края учреждениями культуры, а также качество предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры, Нанайский муниципальный район занимает 9 место в рейтинговой таблице из 17.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2019 году составляла 28464 рубля.

Успешное развитие сферы культуры муниципального района является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач администрации Нанайского муниципального района в среднесрочной перспективе.

Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры муниципального района.

1. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры, (зданий, специализированного оборудования, реквизита и т.д.).

Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района.

В условиях стремительного распространения информационных технологий, в том числе электронных изданий, муниципальные учреждения культуры не позволяют в соответствии с современными требованиями в полной мере и полном объеме удовлетворять культурные и информационные запросы жителей муниципального района, и это снижает привлекательность учреждений культуры в их глазах.

Особого внимания требуют муниципальные учреждения культуры, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах муниципального района и нуждающиеся в предоставлении различных форм муниципальной поддержки.

2. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.

3. Проблемы обеспечения сохранности имущества учреждений культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.

4. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, и привлечения молодых специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров и др.

5. Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

6. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, представителей национальных культурных центров), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в труднодоступных населенных пунктах муниципального района, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Сложившаяся ситуация в сфере культуры муниципального района, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения муниципального района, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные устои общества, обострение социальных, в том числе национально-этнических, этноконфессиональных проблем, усиление миграционного оттока, появление угроз национальной безопасности.

В целях улучшения состояния сферы культуры муниципального района и обеспечения устойчивого ее развития в среднесрочной перспективе разработана муниципальная программа «Культура Нанайского муниципального района».

2. Основные цели и задачи Программы

В настоящее время ключевым документом, устанавливающим долгосрочные приоритеты в отрасли «Культура», является Государственная программа Хабаровского края «Культура Хабаровского края» (утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. № 216-пр в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 11 сентября 2019 г. № 370-пр, от 20 февраля 2020 г. № 52-пр) и Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр. (в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 22 марта 2019 г. № 95-пр), согласно которым, главная цель развития сферы культуры – наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края.

В рамках формирования на территории муниципального района комфортной и безопасной среды проживания для населения, планируется в максимальной степени улучшить сложившийся уровень культурного обслуживания.

Создание условий для сохранения библиотечного фонда, культурного наследия, повышение доступности населения к духовным ценностям, увеличение объемов услуг в различных видах культурной деятельности относятся в программе к числу главных задач развития муниципальной сферы «Культура», которые необходимо решить при помощи инноваций.

В указанный период развитие сферы культуры муниципального района будет направлено на сохранение культурного наследия народов, развитие библиотечного дела, активизацию народного творчества, улучшение культурно-досуговой работы населения муниципального района, реализацию региональных проектов "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура".

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в муниципальном районе основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района.

Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

3. Укрепление муниципального потенциала отрасли и управление реализацией Программы.

Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях преодоления негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры Российской Федерации и края.

Реализация инновационного сценария социально-экономического развития края и муниципального района позволит обеспечить расширение форм и объемов участия государства и общества в поддержке культуры. Это предполагает увеличение доли расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в общем объеме расходов консолидированного бюджета.

Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Выбор целей Программы основан на необходимости культурного и духовного воспитания жителей муниципального района, обеспечения доступности культурных благ для всех групп населения, создания благоприятных условий для творчества и самореализации в сфере культуры, внедрения новых информационных технологий, формирования новых экономических механизмов, направленных на улучшение функционирования отрасли в условиях рыночных отношений.

Программа планируется к реализации в течение 2021 - 2025 годов. В ходе реализации Программы предполагается сделать акцент на повышении эффективности деятельности учреждений культуры с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения. Это станет возможным за счет укрепления и развития материально-технической базы учреждений культуры за счет средств районного бюджета.

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается оснащение их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, свето-звуковое, фондовое, экспозиционное и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура, зрительские кресла, сценические костюмы, реквизит и т.д.), что даст новый толчок в развитии сферы культуры в муниципальном районе, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной деятельности.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать достижение следующих показателей:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 19,35 процента;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры составит не менее 90,0 процентов;

- число посещений организаций культуры к уровню 2017 года будет увеличено на 15 процентов;

- число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры к уровню 2017 года будет увеличено в пять раз.

Кроме того, предусматривается:

- увеличение доли расходов на культуру в бюджете муниципального района;

- увеличение расходов на культуру в расчете на душу населения;

- рост инвестиций в сферу культуры;

- рост объема реализации платных услуг населению муниципального района учреждениями культуры;

- повышение культурного уровня населения муниципального района;

- улучшение качества жизни населения за счет обеспечения больших возможностей доступа к информации и культурным ценностям, в том числе изменение качества жизни сельских жителей, развитие у них новых интеллектуальных потребностей путем предоставления качественных информационно-правовых услуг, адаптация жителей сельских поселений муниципального района к современным условиям жизни;

- снижение численности населения, в первую очередь молодежи, состоящих в группах социального риска;

- снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения и др.);

- укрепление единого культурного пространства, культурных связей между районами, регионами, обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- повышение профессионального уровня работников учреждений культуры муниципального района, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- увеличение количества проводимых фольклорных фестивалей, выставок народного творчества, музыкального и танцевального народного творчества, увеличение уровня охвата сельских жителей нестационарным культурным обслуживанием;

- сохранение и повышение разнообразия национальных культур;

- повышение толерантности среди населения;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.

Приоритетными социально значимыми категориями населения муниципального района, на которые будет направлена деятельность по реализации Программы, являются:

- дети (до 14 лет) и молодежь (от 15 до 24 лет);

- граждане с ограниченными физическими возможностями;

- сельское население.

Непосредственными результатами реализации мероприятий подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе» в 2025 году будут:

- повышение охвата населения муниципального района библиотечным обслуживанием до 64,4 %;

- внедрение информационных технологий и создание электронных баз данных библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках до 16880,0 экземпляров в расчете на 1 тыс.человек населения;

- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения до 290,7;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг не менее 90,0%;

Непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограммы «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе» включают:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда муниципального района;

- увеличение посещаемости музея в 2025 году до 5,5 посещений в год на одного жителя;

- увеличение среднего числа выставок до 28,0 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг не менее 90 %;

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 7,4 %.

Непосредственными результатами реализации мероприятий подпрограммы «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе» в 2025 году станут:

- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- увеличение среднего числа участников клубных формирований до 84,55 чел. на 1 тыс.человек населения;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 101,6%;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг не менее 90,0 %;

- обеспечение муниципальной поддержки дарований и творческих инициатив населения;

- обеспечение преемственности культурных традиций;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов муниципального района;

- увеличится доля учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них.

Непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе» будут включать:

- достижение показателя доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет, до 3,75 %;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры не менее 89,0 %.

Непосредственные результаты реализации мероприятия «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры» будут включать:

- уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом-77,65 %

- увеличение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до 31534,0 руб.:

- увеличение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры муниципальных учреждений культуры до 32839,0 руб.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры» будут включать:

- повышение качества услуг в сфере культуры через формирование конкурентного рынка;

- подготовка нормативных правовых актов, положений, соглашений по обеспечению доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам на конкурсной основе на предоставление услуг в сфере культуры.

Отрицательные внешние эффекты в случае нереализации мероприятий Программы характеризуются следующими показателями:

- снижение качества и доступности библиотечных, музейных, культурно-досуговых, образовательных услуг в сфере культуры для населения муниципального района;

- невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;

- утрата уникальных традиций, обычаев, потеря их преемственности;

- утрата возможности реализации творческих способностей населения муниципального района;

Выгоды от реализации Программы характеризуются следующими показателями:

- увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для удовлетворения запросов населения муниципального района;

- сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры муниципального района;

- техническое оснащение и переоснащение отрасли;

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение ее соответствия современным стандартам и культурным запросам населения муниципального района;

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального района учреждениями культуры и др.

Итогом реализации Программы станет достижение качественно нового уровня культурного развития муниципального района.

Перечень подпрограмм и мероприятий подпрограмм, а также непосредственный результат реализации мероприятий подпрограмм, представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

В рамках Программы учреждения культуры муниципального района участвуют в реализации всех мероприятий подпрограмм, в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы 2021 - 2025 годы.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые показатели (индикаторы), характеризующие:

- достижение цели Программы;

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели Программы:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, процентов;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процент.

Мониторинг значений показателей предполагается вести по учреждениям, находящимся в ведении отдела культуры по данным статистического отчета, и по результатам опроса населения муниципального района.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Подпрограммы Программы и мероприятия подпрограмм

В рамках реализации Программы предусмотрено выполнение отдельных подпрограмм:

1. Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе».

2. Подпрограмма «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе».

3. Подпрограмма «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе».

4. Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе».

Достижение целей и решение задач подпрограмм осуществляется на основе проведения мероприятий подпрограмм, которые планируются к реализации в срок с 2021 по 2025 год.

В подпрограмме «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе» планируются следующие мероприятия:

- оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек;

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

- обеспечение проведения строительства и ремонта муниципальных библиотек.

В подпрограмме «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе» планируются следующие мероприятия:

- оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального музея;

- укрепление материально-технической базы муниципального музея;

- обеспечение проведения строительства и ремонта муниципального музея.

В подпрограмме «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе» планируются следующие мероприятия:

- оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- организация и проведение районных фестивалей и конкурсов;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- обеспечение проведения строительства и ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

В подпрограмме «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном района» планируются следующие мероприятия:

- оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств с. Троицкое» (далее МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»);

- укрепление материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»;

- обеспечение проведения капитального ремонта МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое».

7. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств учреждений, подведомственных отделу культуры.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 442 703,8 тыс. рублей, в т. ч.:

средства районного бюджета в т. ч.:

2021 год – 70 157,99 тыс. рублей,

2022 год – 69 160,04 тыс. рублей,

2023 год – 64 946,66 тыс. рублей,

2024 год – 72 096,88 тыс. рублей,

2025 год –72 096,88 тыс. рублей;

средства краевого бюджета в т. ч.:

2021 год – 18 961,87 тыс. рублей,

2022 год – 18 961,87 тыс. рублей,

2023 год – 18 961,87 тыс. рублей,

2024 год – 18 679,87 тыс. рублей,

2025 год – 18 679,87 тыс. рублей.

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры.

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отдела культуры муниципальными учреждениями утверждён приказом отдела культуры.

Смета расходов на реализацию Программы, в том числе подпрограмм, за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе. Мероприятия по объектам капитального строительства, включенным в Программу, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

8. Механизм реализации Программы

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы – отделом культуры.

Программа реализуется в соответствии с правовыми актами администрации муниципального района и Собрания депутатов муниципального района. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм Программы утверждается решением Собрания депутатов муниципального района. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с Порядком составления и ведения бюджетной росписи.

В целях выполнения всех подпрограмм Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на её реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей Программы.

Программа предусматривает ответственность всех ее соисполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- организует ведение мониторинга реализации Программы за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев текущего финансового года;

- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- ежегодно в установленном порядке готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограмм Программы и предложения, связанные с корректировкой показателей, сроков и объемов финансирования;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями;

- проводит оценку эффективности Программы по ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета.

Объектом мониторинга являются:

- значения показателей (индикаторов) Программы;

- выполнение подпрограмм Программы;

- использование бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм.

Результаты мониторинга используются ответственным исполнителем при проведении оценки эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономического развития администрации муниципального района результаты мониторинга и пояснительную записку о ходе реализации Программы за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев текущего финансового года.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель совместно с соисполнителями готовит годовой отчет о реализации Программы за отчетный год и направляет в отдел экономического развития администрации муниципального района.

Годовой отчет по Программе подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственный исполнитель Программы организует проверку хода реализации Программы, уделяя особое внимание соблюдению сроков реализации мероприятий подпрограмм, целевому использованию финансовых средств и достигнутым результатам. По результатам оценки выполнения Программы готовит предложения о ее дальнейшей реализации, корректировке плановых показателей.

Соисполнитель Программы осуществляет следующие полномочия:

- участвует в разработке проекта Программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- участвует в подготовке предложений о внесении изменений в Программу;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для подготовки годового отчета в сроки, установленные Программой;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы.

Внесение иных изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации муниципального района и главы муниципального района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Паспорт

подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

Наименование разделов

Краткое содержание

Ответственный исполнитель подпрограммы

отдел культуры администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел культуры)

Соисполнители, участники подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского муниципального района Хабаровского края и его структурные подразделения

Цели подпрограммы

- улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для равного доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для сохранения и пополнения библиотечного фонда;

- модернизация и информатизация библиотек муниципального района;

- совершенствование библиотечного обслуживания.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

- оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек;

- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения;

- информатизация муниципальных библиотек;

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

- охват библиотечным обслуживанием, %;

- среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг;

- количество посещений библиотек (на одного жителя в год).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 81 042 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 16 510,0 тыс. рублей,

2022 год – 16 510,0 тыс. рублей,

2023 год – 14 970,0 тыс. рублей.

2024 год – 16 526,0 тыс. рублей,

2025 год – 16 526,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района на очередной финансовый год, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, средств краевого бюджета.

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Конечный результат реализации подпрограммы

Достижение в 2025 году следующих показателей:

- повышение охвата населения муниципального района библиотечным обслуживанием до 64,4 %;

- внедрение информационных технологий и создание электронных баз данных библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках до 16880,0 экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек составит 290,7;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг не менее 90,0%.

1. Характеристика состояния библиотечного обслуживания в Нанайском муниципальном районе

Библиотечное обслуживание в муниципальном районе осуществляют 13 библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее - библиотеки).

Число зарегистрированных пользователей на начало 2020 года составило 10126 чел., в том числе читателей до 15 лет – 335 чел. (33% от числа пользователей), с 15 до 24 лет – 1856 чел. (18,3% от числа пользователей). Посещение составило – 85372 чел., в том числе читателей до 15 лет – 36116 чел., с 15 до 24 лет – 11675 чел.

Книговыдача – 266507 экз., в том числе читателям до 15 лет – 106547 экз., с 15 до 24 лет – 27585 экз. Библиотечный фонд района составляет 148,4 тыс. книжных изданий.

Сегодня библиотеки являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень жителей муниципального района. Ежегодно в библиотеках проводится около 650 мероприятий, которые посещают более 8,5 тыс. человек.

Одной из главных задач деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями. Общее количество экземпляров библиотечного фонда составляет 75,0 % от усредненного норматива уровня книгообеспеченности жителей муниципального района. Библиотечные фонды не соответствуют интересам пользователей и морально устарели.

В библиотеках муниципального района, несмотря на принимаемые меры, слабо идут процессы информатизации и компьютеризации библиотечного дела. Материально-техническая база библиотечных учреждений не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района. Мебель и спецоборудование в библиотеках муниципального района требует замены, их изношенность составляет более 50%. По-прежнему остается актуальной проблема капитального ремонта зданий и помещений библиотек.

Все эти проблемы непосредственно сказываются на качестве и своевременности предоставления библиотечных услуг населению. В связи с этим, соответственно, уменьшаются основные показатели деятельности библиотек муниципального района: общее количество единиц библиотечного фонда, его обновляемость, книгообеспеченность, книговыдача.

Кроме того, необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, обеспечением нормативного режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и интересов.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для равного доступа граждан к библиотечно-информационным ресурсам;

Достижение цели предполагает решение ряда задач:

- создание условий для сохранения и пополнения библиотечного фонда;

- модернизация и информатизация библиотек муниципального района;

- совершенствование библиотечного обслуживания.

В ходе реализации подпрограммы предполагается сделать акцент на повышении эффективности деятельности библиотечных учреждений с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения. Это станет возможным за счет укрепления и развития материально-технической базы библиотечных учреждений за счет средств районного бюджета.

В рамках укрепления материально-технической базы библиотечных учреждений предполагается оснащение их компьютерным и специализированным оборудованием, что повысит качество предоставляемых библиотечных услуг населению.

3. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается увеличение доли расходов на развитие библиотечного дела, в том числе на обеспечение соответствия материально-технической базы библиотек муниципального района современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района.

Ожидаемыми результатами подпрограммы в 2025 году должны стать:

- повышение охвата населения муниципального района библиотечным обслуживанием до 64,4 %;

- внедрение информационных технологий и создание электронных баз данных библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках до 16880,0 экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. человек составит 290,7;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг не менее 90,0%.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы.

5. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

Для оценки успешности реализации подпрограммы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

- достижение цели подпрограммы;

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели подпрограммы:

- охват библиотечным обслуживанием, %;

- среднее число книговыдач на 1 тыс. человек населения;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг.

Мониторинг значений показателей предполагается вести по библиотечным учреждениям по данным статистического отчета и по результатам опроса населения муниципального района.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек;

- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения;

- информатизация муниципальных библиотек;

- укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек.

Перечень мероприятий подпрограммы, а также непосредственный результат от реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

В рамках подпрограммы библиотечные учреждения муниципального района участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 80 296,0 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 14 844,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет -

краевой бюджет – 3 244,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 11600,0 тыс. рублей;

2022 год – 14 844,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет -

краевой бюджет – 3 244,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 11 600,0 тыс. рублей;

2023 год – 17 556,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет -

краевой бюджет – 3 985,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 13 571,0 тыс. рублей;

2024 год – 16 526,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет -

краевой бюджет – 3 985,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 12 541,0 тыс. рублей;

2025 год – 16 526,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет -

краевой бюджет – 3 985,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 12 541,0 тыс. рублей.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете муниципального района.

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение библиотеками муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения», которая утверждается приказом отдела культуры. Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 6 к настоящей Программе. Смета расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Паспорт

подпрограммы «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе»

Наименование разделов

Краткое содержание

Ответственный исполнитель подпрограммы

отдел культуры администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел культуры)

Соисполнители, участники подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Нанайского муниципального района Хабаровского края»

Цели подпрограммы

- улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для равного доступа граждан к музейным предметам и коллекциям.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для сохранения и пополнения музейного фонда,

- модернизация и информатизация музея;

- совершенствование музейного обслуживания.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

- оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального музея;

- сохранение, развитие и использование культурного наследия народов муниципального района;

- информатизация и укрепление материально-технической базы муниципального музея.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

- посещаемость музея (на одного жителя в год);

- среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 18 210,0 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 3 354,0 тыс. рублей;

2022 год – 3 354,0 тыс. рублей;

2023 год – 3 154,0 тыс. рублей;

2024 год – 4 174,0 тыс. рублей;

2025 год – 4 174,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района на очередной финансовый год, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, средств краевого бюджета

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Конечный результат реализации подпрограммы

Достижение в 2025 году следующих показателей:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда муниципального района;

- увеличение посещаемости музея (на одного жителя в год) до 5,5;

- увеличение среднего числа выставок до 28,0 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг не менее 89,0%.

1. Характеристика состояния музейного обслуживания в Нанайском муниципальном районе

Музейное обслуживание в муниципальном районе осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей Нанайского муниципального района Хабаровского края» (далее - музей).

Основными направлениями в работе музея являются сбор, комплектование, учет, хранение музейных экспонатов и музейных коллекций, обеспечение сохранности музейных фондов, организация экспозиционно-выставочной деятельности музея и музейного обслуживания населения с учетом интересов различных социально-возрастных групп населения, в том числе культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц.

Ежегодно музей посещает более 4,0 тыс. человек. В музее проводятся экскурсии, лекции, выставки различного характера, в том числе передвижные, а также массовые мероприятия: вечера-встречи, презентации, различные мастер-классы по изготовлению сувениров и др. Музей является одним из объектов инфраструктуры туризма муниципального района, поэтому совместно с учреждениями культуры муниципального района музеем проводится работа по обслуживанию туристов, включающая экскурсии в музей, встречи и общение с мастерами ДПИ, поэтами, писателями, концертные программы, национальную кухню.

Музейный фонд уникальный и составляет 13,0 тыс. экспонатов основного и научно-вспомогательного фондов. Ежегодно в музей поступает около 400 предметов материальной культуры. Из-за малой экспозиционной площади экспонируется только 4% имеющегося фонда.

Материально-техническая база музея не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района. Мебель и спецоборудование в музее требует замены, их изношенность составляет более 60 %. Музей отстает в информатизации, нет автоматизации музейных процессов, связанных с формированием и каталогизацией фондов, отсутствуют современные формы экскурсионного обслуживания населения. Развитие информационных технологий, доступность всего музейного разнообразия через Интернет ставит вопрос о привлекательности музея для посетителя.

В музее недостаточно экспозиционных площадей и нет специализированных помещений для реставрационных мастерских, для работы с детьми, по производству сувенирной продукции, отсутствует фондохранилище. Из-за недостатка площадей нет возможности проводить культурно-просветительную работу.

По-прежнему остается актуальной проблема ремонта помещений музея.

Все эти проблемы оказывают негативное влияние на качество и своевременность предоставления музейных услуг населению.

Кроме того, необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением музейных фондов, обеспечением нормативного режима их хранения, обеспечением безопасности музея и музейных фондов.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит музею в соответствии с современным музейным стандартом обеспечивать гарантии реализации прав граждан на свободный доступ к музейным предметам и коллекциям, организацию и предоставление музейных услуг на основе применения и использования современных технологий.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы - улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для равного доступа граждан к музейным предметам и коллекциям.

Достижение цели предполагает решение ряда задач:

- создание условий для сохранения и пополнения музейного фонда;

- модернизация и информатизация музея;

- совершенствование музейного обслуживания.

В ходе реализации подпрограммы предполагается сделать акцент на повышении эффективности деятельности музея с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения. Это станет возможным за счет укрепления и развития материально-технической базы музея за счет средств районного бюджета.

В рамках укрепления материально-технической базы музея предполагается оснащение его специализированным оборудованием, что даст новый толчок в развитии музейного дела в муниципальном районе, в том числе в улучшении качества предоставления музейных услуг населению, появится возможность увеличения уровня доходов от собственной деятельности.

3. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается увеличение доли расходов на развитие музейного дела, в том числе на обеспечение соответствия материально-технической базы музея современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района.

Ожидаемыми результатами подпрограммы в 2025 году должны стать:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда муниципального района;

- увеличение посещаемости музея (на одного жителя в год) до 5,5 посещений;

- увеличение среднего числа выставок до 28,0 единиц в расчете на 10 тыс. человек населения;

- внедрение информационных технологий и создание электронных баз данных музея;

- увеличение количества экземпляров музейного фонда;

- повышение качества музейного обслуживания населения с учетом интересов различных социально-возрастных групп;

- введение новых услуг (доступ к электронным базам данных музея);

- использование мультимедийных форм работы, создание электронных дизайн макетов, создание и использование мобильных приложений для музея;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг не менее 89,0 %.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2025 годы.

5. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

Для оценки успешности реализации подпрограммы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

- достижение цели подпрограммы;

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели подпрограммы:

- среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения;

- среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения;

- индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг.

Мониторинг значений показателей предполагается вести по данным статистического отчета учреждения и по результатам опроса населения муниципального района.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального музея;

- сохранение, развитие и использование культурного наследия народов муниципального района;

- информатизация и укрепление материально-технической базы муниципального музея.

Перечень мероприятий подпрограммы, а также непосредственный результат от реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

В рамках подпрограммы музей участвует в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 18 210,0 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 3 354,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 127,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 2 227,0 тыс. рублей;

2022 год – 3 354,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 127,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 2 227,0 тыс. рублей;

2023 год – 3 154,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 127,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 2 027,0 тыс. рублей;

2024 год – 4 174,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 327,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 2 847,0 тыс. рублей;

2025 год – 4 174,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 327,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 2 847,0 тыс. рублей.

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете муниципального района.

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение музеем муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения», которая утверждается приказом отдела культуры. Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Смета расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Паспорт

подпрограммы «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

Наименование разделов

Краткое содержание

Ответственный исполнитель подпрограммы

отдел культуры администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел культуры)

Соисполнители, участники подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное межпоселенческое централизованное клубное объединение» Нанайского муниципального района Хабаровского края

Цели подпрограммы

- улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для равного доступа граждан к участию в культурно-досуговой деятельности.

Задачи подпрограммы:

- изучение общественных потребностей в сфере культуры;

- изучение, сохранение и возрождение традиционной народной культуры;

- развитие самодеятельного художественного творчества;

- создание условий для развития творческого потенциала населения муниципального района;

- организация, развитие и внедрение различных форм культурно-просветительной деятельности;

- организация, развитие и внедрение различных форм досуга населения муниципального района.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

- оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- организация и проведение районных фестивалей и конкурсов;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- обеспечение проведения строительства и ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения, чел.;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятиях (по сравнению с предыдущим годом), %;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 312 095,63 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 63 279,86 тыс. рублей;

2022 год – 62 191,74 тыс. рублей;

2023 год – 59 858,53 тыс. рублей;

2024 год – 63 382,75 тыс. рублей;

2025 год – 63 382,75 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района на очередной финансовый год, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, средств краевого бюджета

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Конечный результат реализации подпрограммы

Достижение в 2025 году следующих показателей:

- увеличение среднего числа участников клубных формирований до 84,55 чел. на 1 тыс. человек населения;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятияй (по сравнению с предыдущим годом) на 101,6 %;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг не менее 90,0 %.

1. Характеристика состояния культурно-досугового обслуживания населения в Нанайском муниципальном районе

Культурно-досуговое обслуживание в муниципальном районе осуществляют 13 клубных учреждений Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районное межпоселенческое централизованное клубное объединение» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – клубные учреждения). В составе клубных учреждений: Межпоселенческий Центр культуры и досуга в с. Троицкое, Межпоселенческий Центр нанайской культуры в с. Джари. Открытие новых сетевых единиц учреждений клубного типа в муниципальном районе в ближайшей перспективе не планируется.

Одной из главных задач деятельности клубных учреждений является организация досуга населения, развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального района, удовлетворение культурных потребностей населения в продукции, работах и услугах в области культуры в различных формах и видах, участие в формировании культурной политики муниципального района.

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной обеспеченности по клубным учреждениям в 2020 году составил 81,25 % .

Реализуя конституционные права граждан, в муниципальном районе проводятся мероприятия, посвященные государственным, традиционным народным праздникам и другие мероприятия для различной категории населения, финансируемые из местного бюджета.

В рамках осуществления поддержки муниципальной культуры приоритетное внимание в муниципальном районе уделяется развитию и сохранению художественного творчества и традиционной культуры. Ежегодно в муниципальном районе проводятся районные фестивали: народного творчества «Соцветие культур», фестивали и конкурсы детского творчества, хореографических и театральных коллективов, эстрадной песни и др. Творческие коллективы и исполнители принимают активное участие в краевых конкурсах и фестивалях: «Бубен дружбы», «Ритмы Дальнего Востока», «Карагод», «Лики наследия» и выезжают с творческим обменом в районы и города Хабаровского края, Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и др.

При Домах культуры действует 123 клубных формирования, их посещает 1328 человек (из них для детей 77 клубных формирований, их посещает 903 человека, для молодёжи - 19, их посещает 164 человека). В районе стабильно работают 5 коллективов самодеятельного творчества, имеющие звание «Народный», и 3 детских самодеятельных коллектива - звание «Образцовый».

Имеющиеся проблемы по клубным учреждениям в муниципальном районе не позволяют в полной мере и полном объеме удовлетворять культурные и информационные запросы жителей муниципального района, и снижают привлекательность учреждений в их глазах.

В клубных учреждениях муниципального района, несмотря на принимаемые меры, сохраняется низкая обеспеченность современным светозвуковым, компьютерным оборудованием, сценическими площадками, зрительскими креслами, музыкальными инструментами, сценическими костюмами. Затраты на приобретение специального оборудования составляют всего 1% от общего объема израсходованных средств. Материально-техническая база клубных учреждений не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района. Интерьеры учреждений требуют современного дизайна и оснащения для обеспечения комфортного пребывания получателей муниципальных услуг.

В связи с дефицитом бюджетного финансирования остаются крайне острыми проблемы капитальных ремонтов Домов культуры в селах Найхин, Лидога, строительства Домов культуры в с. Маяк и с. Арсеньево.

Кроме того, острыми остаются вопросы, связанные с обеспечением требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в учреждениях культуры.

Все эти проблемы сказываются на качестве и своевременности предоставления культурно-досуговых услуг населению, в том числе уменьшаются основные показатели деятельности клубных учреждений муниципального района (количество посещений клубных учреждений).

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит клубным учреждениям совершенствовать деятельность по оказанию культурно-досуговых услуг населению.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для равного доступа граждан к участию в культурно-досуговой деятельности.

Достижение цели предполагает решение ряда задач:

- изучение общественных потребностей в сфере культуры;

- изучение, сохранение и возрождение традиционной народной культуры;

- развитие самодеятельного художественного творчества;

- создание условий для развития творческого потенциала населения муниципального района;

- увеличение уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в муниципальном районе от нормативной потребности;

- организация, развитие и внедрение различных форм культурно-просветительной деятельности;

- организация, развитие и внедрение различных форм досуга населения муниципального района.

В ходе реализации подпрограммы предполагается сделать акцент на повышении эффективности деятельности клубных учреждений с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения. Это станет возможным за счет укрепления и развития материально-технической базы клубных учреждений за счет средств районного бюджета.

В рамках укрепления материально-технической базы клубных учреждений предполагается оснащение их современным световым, музыкальным и компьютерным оборудованием, сценическими костюмами, и т.д., что позволит улучшить качество предоставления культурно-досуговых услуг населению, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной деятельности.

3. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается увеличение доли расходов на развитие клубных учреждений, в том числе на обеспечение соответствия материально-технической базы Домов культуры муниципального района современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района.

Ожидаемыми результатами подпрограммы должны стать:

- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- увеличение среднего числа участников клубных формирований до 84,55 чел. на 1 тыс. человек населения;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 101,6 %;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг не менее 90,0 %;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов муниципального района.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2025 годы.

5. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

Для оценки успешности реализации подпрограммы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

- достижение цели подпрограммы;

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели подпрограммы:

- среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения, чел.;

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг.

Мониторинг значений показателей предполагается вести по клубным учреждениям, находящимся в ведении отдела культуры, по данным статистического отчета и по результатам опроса населения муниципального района.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении №1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- организация и проведение районных фестивалей и конкурсов;

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

- обеспечение проведения строительства и ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа.

Перечень мероприятий подпрограммы, а также непосредственный результат от реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении №2 к настоящей Программе.

В рамках подпрограммы клубные учреждения муниципального района участвуют в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и средств учреждений, подведомственных отделу культуры.

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 312 095,63 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 63 279,86 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 11 795,87 тыс. рублей,

районный бюджет – 51 483,99 тыс. рублей;

2022 год – 62 191,74 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 11 795,87 тыс. рублей,

районный бюджет – 50 395,87 тыс. рублей;

2023 год – 59 858,53 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 11 795,87 тыс. рублей,

районный бюджет – 48 062,66 тыс. рублей;

2024 год – 63 382,75 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 11 595,87 тыс. рублей,

районный бюджет – 51 786,88 тыс. рублей;

2025 год – 63 382,75 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 11 595,87 тыс. рублей,

районный бюджет – 51 786,88 тыс. рублей.

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете муниципального района.

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение клубными учреждениями муниципальной услуги «Организация мероприятий», которая утверждается приказом отдела культуры. Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 7 к настоящей Программе.

Смета расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Паспорт

подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе»

Наименование разделов

Краткое содержание

Ответственный исполнитель подпрограммы

отдел культуры администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – отдел культуры)

Соисполнители, участники подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее - МБУ ДО ДШИ)

Цели подпрограммы

- улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создания условий для качественного предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Задачи подпрограммы:

- создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей;

- обеспечение современного качества, доступности, эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования;

- создание условий для выявления одаренных и талантливых детей;

- создание условий для самореализации детей и подростков, развитие их творческих способностей;

- развитие мотивации к познанию и творчеству;

- формирование общей культуры учащихся в интересах личности, общества, государства;

- распространение и пропаганда знаний в области музыкального и художественного творчества.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков;

- внедрение в детской школе искусств новых достижений в области методики и программ обучения;

- стимулирование и мотивация инновационной деятельности педагогического коллектива;

- обеспечение учебно-методической литературой преподавателей и учащихся;

- обеспечение участия детей в районных и краевых конкурсах и фестивалях;

- проведение культурно-воспитательных мероприятий, встреч с профессиональными артистами, направленных на привлечение к подлинному искусству, народной культуре детей и подростков муниципального района;

- создание новых форм работы по пробуждению интереса детей к культуре своего народа и уважения к другим национальным культурам;

- усовершенствование работы с воспитанниками детских садов и учащимися младших классов с целью подготовки контингента для поступления в детскую школу искусств;

- укрепление материально-технической базы учреждения;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров детской школы искусств.

Показатели (индикаторы) подпрограммы

- доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся в возрасте от 7 до 15 лет, %;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры, %;

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2021 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем средств финансирования подпрограммы составляет 31 356,17 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 5 976,0 тыс. рублей;

2022 год – 6 066,17 тыс. рублей;

2023 год – 5 926,0 тыс. рублей;

2024 год – 6 694,0 тыс. рублей;

2025 год – 6 694,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района на очередной финансовый год, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, средств краевого бюджета

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Конечный результат реализации подпрограммы

Достижение в 2025 году следующих показателей:

- сохранение количества учащихся МБУ ДО ДШИ на уровне 80 чел.;

- достижение показателя доля детей, обучающихся в МБУ ДО ДШИ в общей численности учащихся в возрасте от 7 до 15 лет, до 3,75 %;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры не менее 89,0 %

1. Характеристика состояния дополнительного образования в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе

Предоставление дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном районе осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств с. Троицкое» Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – МБУ ДО ДШИ). Одной из главных задач МБУ ДО ДШИ является создание максимально благоприятных условий для выявления и всестороннего развития творческих способностей детей, их самореализации, воспитания средствами искусства.

МБУ ДО ДШИ является единственным учреждением дополнительного образования в сфере культуры в муниципальном районе, что соответствует методике определения нормативной потребности муниципального района в детских школах искусств. МБУ ДО ДШИ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией по дополнительным общеразвивающим программам в области искусства: музыкальное искусство (фортепиано, баян); хоровое пение; изобразительное искусство и дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Контингент учащихся составляет 80 детей. Доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам в МБУ ДО ДШИ, в общем количестве детей муниципального района, составляет 2,5 %.

Материально-техническая база здания МБУ ДО ДШИ не соответствует современным стандартам. Существует ряд проблем, в материально-техническом обеспечении, в частности низкий уровень технической оснащенности учебного процесса, изношенность музыкальных инструментов. Недостаточным является комплектование фондов учебных библиотек специальной научно-методической и нотной литературой последних лет издания.

По-прежнему остается актуальной проблема капитального ремонта здания детской школы искусств, изношенность которого составляет 100%.

Все эти проблемы непосредственно сказываются на качестве и своевременности предоставления образовательных услуг населению. В течение учебного года уменьшаются основные показатели деятельности учреждения: отсев учащихся, низкий процент выпускников, низкий показатель участия учащихся в краевых конкурсах.

Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит МБУ ДО ДШИ совершенствовать организацию оказания муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - улучшение качества жизни населения муниципального района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, создание условий для качественного предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Достижение цели предполагает решение ряда задач:

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков;

- внедрение в детской школе искусств новых достижений в области методики и программ обучения;

- стимулирование и мотивация инновационной деятельности педагогического коллектива;

- обеспечение учебно-методической литературой преподавателей и учащихся;

- обеспечение участия детей в районных и краевых конкурсах и фестивалях;

- практиковать проведение культурно-воспитательных мероприятий, встреч с профессиональными артистами, направленных на привлечение к подлинному искусству, народной культуре детей и подростков муниципального района;

- создавать новые формы работы по пробуждению интереса детей к культуре своего народа и уважения к другим национальным культурам;

- усовершенствовать работу с воспитанниками детских садов и учащимися младших классов с целью подготовки контингента для поступления в МБУ ДО ДШИ;

- укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, обуви, витрин для экспозиции детских работ;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров детской школы искусств.

В ходе реализации подпрограммы предполагается сделать акцент на повышении эффективности деятельности МБУ ДО ДШИ с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения. Это станет возможным за счет укрепления и развития материально-технической базы МБУ ДО ДШИ за счет средств районного бюджета.

В рамках укрепления материально-технической базы МБУ ДО ДШИ предполагается оснащение оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью.

3. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается увеличение доли расходов на развитие дополнительного образования в сфере культуры, в том числе на обеспечение соответствия материально-технической базы МБУ ДО ДШИ современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района.

Ожидаемыми результатами подпрограммы к 2025 году должны стать:

- повышение качества обучения по дополнительной предпрофессиональной программе «Декоративно-прикладное творчество», что поможет в выявлении одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в раннем детском возрасте;

- улучшение условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;

- подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного и музыкального искусства;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хореографического и музыкального исполнительства;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры не менее 89,0%;

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы 2021 - 2025 годы.

5. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

Для оценки успешности реализации подпрограммы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

- достижение цели подпрограммы;

- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели подпрограммы:

- сохранение количества учащихся МБУ ДО ДШИ на уровне 80 чел.;

- доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся в возрасте от 7 до 15 лет, процентов;

- индекс удовлетворенности населения муниципального района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры, процентов.

Мониторинг значений показателей предполагается вести по МБУ ДО ДШИ по данным статистического отчета, а также по результатам опроса населения муниципального района.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

6. Основные мероприятия подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей и подростков;

- внедрение в МБУ ДО ДШИ новых достижений в области методики и программ обучения;

- стимулирование и мотивация инновационной деятельности педагогического коллектива;

- обеспечение учебно-методической литературой преподавателей и учащихся;

- обеспечение участия детей в районных и краевых конкурсах и фестивалях;

- проведение культурно-воспитательных мероприятий, встреч с профессиональными артистами, направленных на привлечение к подлинному искусству, народной культуре детей и подростков муниципального района;

- создание новых форм работы по пробуждению интереса детей к культуре своего народа и уважения к другим национальным культурам;

- усовершенствование работы с воспитанниками детских садов и учащимися младших классов с целью подготовки контингента для поступления в детскую школу искусств;

- укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе проведение текущих ремонтов, приобретение оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, обуви, витрин для экспозиции детских работ;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров детской школы искусств.

Перечень мероприятий подпрограммы, а также непосредственный результат от реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

В рамках подпрограммы МБУ ДО ДШИ участвует в реализации всего комплекса основных мероприятий, в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 31 356,17 тыс. рублей, в т. ч.:

2021 год – 5 976,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 2 054,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 3 922,0 тыс. рублей;

2022 год – 6 066,17 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 2 054,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 4 012,17 тыс. рублей;

2023 год – 5 926,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 2 054,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 3 872,0 тыс. рублей;

2024 год – 6 694,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 772,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 4 922,0 тыс. рублей;

2025 год – 6 694,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет –

краевой бюджет – 1 772,0 тыс. рублей,

районный бюджет – 4 922,0 тыс. рублей.

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняется в процессе исполнения бюджета муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете муниципального района.

В рамках подпрограммы предусматривается выполнение муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства", которая утверждается приказом отдела культуры. Прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги в рамках реализации подпрограммы представлен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Смета расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении №3 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Культура Нанайского

муниципального района»

ПЕРЕЧЕНЬ

индикаторов (показателей) муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение показателя (индикатора)

предшествующий год (2018)

отчетный год (2019)

текущий год (2020)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

I.

Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры

процентов

18,78

19,06

19,09

19,1

19,2

19,25

19,3

19,35

II.

Увеличение на 15,0 процентов числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом к уровню 2017 года)

тыс.

посещений

-

-

-

120,3

123,6

126,8

130,1

130,15

III.

Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры

процентов

90,0

85,9

76,7

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

IV

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в пять раз (с нарастающим итогом к уровню 2017 года)

процентов

-

-

-

150

200

300

400

500

V

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

процентов

-

-

-

9,05

9,1

9,15

9,2

9,25

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

1.1.1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

процентов

64,0

64,1

63,35

64,2

64,25

64,3

64,35

64,4

1.1.2.

Среднее число книговыдач на 1 тыс.человек населения

экземпляров

16675,7

16877,1

14239,5

16878,0

16878,5

16879,0

16879,5

16880,0

1.1.2.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.человек населения

экземпляров

275,6

290,7

290,7

290,7

290,7

290,7

290,7

290,7

1.1.4.

Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг

процентов

90,0

85,9

75,6

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

1.2.

Подпрограмма «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе»

1.2.1.

Посещаемость музейных учреждений (на одного жителя в год)

посещений

-

-

-

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

1.2.2.

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс.человек населения

Единиц-

27,5

27,8

15,7

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

1.2.3.

Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг

процентов

89,0

85,3

75,1

не менее 89,0

не менее 89,0

не менее 89,0

не менее 89,0

не менее 89,0

1.2.4.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

процентов

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

1.3.

Подпрограмма «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

1.3.1.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек населения

человек

81,8

83,6

84,3

84,35

84,4

84,45

84,5

84,55

1.3.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

процентов

-

-

-

101,2

101,3

101,4

101,5

101,6

1.3.3.

Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг

процентов

90,0

85,9

77,9

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

не менее 90,0

1.4.

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе»

1.4.1.

Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет

человек

-

-

-

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

1.4.2.

Индекс удовлетворенности населения района качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры.

процентов

89,0

85,3

69,35

не менее 89,0

не менее 89,0

не менее 89,0

не менее 89,0

не менее 89,0

2.

Развитие кадрового потенциала в сфере культуры

2.1.

Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом

процентов

-

-

-

77,45

77,5

77,55

77,6

77,65

2.2.

Доля руководителей и специалистов учреждений культуры, прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации

процентов

-

-

-

11,1

12,1

13,1

14,1

15,1

2.3.

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры

рублей

26834,0

28464,0

31534,0

31534,0

31534,0

31534,0

31534,0

31534,0

2.4

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры муниципальных учреждений культуры

рублей

29660,0

31758,0

32839,0

32839,0

32839,0

32839,0

32839,0

32839,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Культура Нанайского

муниципального района»

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»

№ п/п

Наименование

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Срок

реализации

Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия

(краткое описание)

Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

1.1.1

Мероприятие «Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек»

отдел культуры, МБУК «РМЦБС», библиотеки сельских поселений

2021-2025 гг.

предоставление библиотечных услуг и информационное обслуживание населения; увеличение посещаемости и востребованности услуг библиотек муниципального района;

формирование/комплектование фондов библиотек; их хранение; библиографический учет фондов; обеспечение комплексной безопасности библиотек

несоответствие оказываемых услуг требованиям современного информационного общества; ограничение доступа населения муниципального района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек

1.1.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек»:

- приобретение специального оборудования, компьютерной техники, мебели

отдел культуры, МБУК «РМЦБС»

2021-2025 гг.

обеспечение соответствия материально-технической базы библиотек муниципального района современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района

повышение износа материально-технической базы библиотек

1.1.3.

Мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ муниципальных библиотек»:

- создание модельной библиотеки на базе Межпоселенческой центральной библиотеки

-замена оконных рам в библиотеке с. В.Нерген, с. Лидога, с. Дубовый Мыс, с. Найхин;

- замена напольного покрытия в библиотеках сел Синда, Лидога, Верхний Нерген, Дубовый Мыс;

- утепление здания Межпоселенческой центральной библиотеки

внешним теплоизоляционным материалом и обшивка здания сайдингом;

- обустройство тёплого санитарного блока в здании Межпоселенческой центральной библиотеки

- строительство крыльца с пандусом в библиотеке п. Джонка;

- текущий ремонт помещений библиотек сельских поселений.

отдел культуры, МБУК «РМЦБС»

2021-2025 гг.

2021 г.

2022-2024 гг.

2021-2023 гг.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2021-2025 гг.

сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры муниципального района

увеличение площади помещений библиотек, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии

1.2

Подпрограмма «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе»

1.2.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального музея»

отдел культуры, муниципальный музей

2021-2025 гг.

достижение показателя «посещаемость музея до уровня 5,5%__к 2025 году; предоставление музейных услуг населению (выставочных, экскурсионных и др.); сохранение музейных фондов; создание новых музейных экспозиций, пополнение музейных коллекций; развитие обмена музейными коллекциями (выставками и отдельными экспонатами); увеличение посещаемости и повышение востребованности услуг музея и выставок

полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов Музейного фонда Российской Федерации

1.2.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципального музея»:

- приобретение специального оборудования (мультимедийные системы, выставочные видео-панели, сенсорные киоски);

- приобретение компьютерной техники, мебели

отдел культуры, муниципальный музей

2021-2025 гг.

техническое оснащение и переоснащение музея, в том числе приобретение технических средств и другого специализированного оборудования; обеспечение соответствия материально-технической базы музея современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района

повышение износа материально-технической базы музея

1.2.3.

Мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ муниципального музея»:

- проведение текущего ремонта муниципального музея;

- обшивка здания музея сайдингом;

- изготовление ПСД на строительство музея;

- строительство музея

отдел культуры, муниципальный музей

2021-2025 гг.

2021-2025гг.

2021 г.

2022 гг.

2023-2024 гг.

проведение ремонтных работ в музее, обеспечение комплексной безопасности музея; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры муниципального района

повышение износа здания музея

1.3.

Подпрограмма «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

1.3.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа»:

отдел культуры, МБУК «РМЦКО», Дома культуры сельских поселений

2021-2025 гг.

увеличение численности участников,

культурно-досуговых мероприятий, повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг для населения муниципального района;

создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений); проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и других массовых мероприятий); развитие современных форм молодежного досуга; создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных потребностей населения, реализация их творческого потенциала

снижение качества и доступности культурно-досуговых услуг для населения

1.3.2.

Мероприятие «Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов»:

районный фестиваль театральных коллективов «Театральная весна»; районный фестиваль хореографических коллективов «Праздник танца»; районный конкурс «Семейное караоке»»; районный конкурс «Ангел года»; межмуниципальный фестиваль народного творчества «Соцветие культур», районный праздник первой рыбалки «Боло давани аня» («Праздник осенней кеты»); районный «Праздник мёда»; районный конкурс исполнителей «Голос»; районный конкурс юных исполнителей «Золотая нота»; районный экологический конкурс «Чистая планета, чистые души» ; районный конкурс вокального творчества «Забытые мелодии»; районная выставка-ярмарка «Праздник урожая»

и др.;

проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилеям сел.

отдел культуры, МБУК «РМЦКО», Дома культуры сельских поселений

2021-2025 гг.

проведение традиционных национальных мероприятий, праздников; создание клубных формирований по развитию традиционных видов народного творчества; сохранение нематериального культурного наследия населения муниципального района; поддержка мастеров декоративно-прикладного и народного творчества.

сокращение посетителей учреждений культурно-досугового типа; полная или частичная утрата национальных культурных традиций

1.3.3.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа»

- приобретение специального оборудования, (звукового, светового, проекционного), компьютерной техники, мебели

отдел культуры, МБУК «РМЦКО», Дома культуры сельских поселений

2021-2015 гг.

модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района

повышение износа материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа

1.3.4.

Мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ муниципальных учреждений культурно-досугового типа»:

- изготовление ПСД на ремонт зрительного зала ДК с. Лидога, ремонт зала;

- изготовление ПСД на замену кровли ДК с. Верхний Нерген, замена кровли;

- установка модульного санитарного блока в Межпоселенческом центре культуры и досуга;

- изготовление ПСД на капитальный ремонт ДК п. Джонка;

-замена окон ДК с. Дубовый Мыс, ДК п. Синда

- строительство Дома культуры с. Маяк;

- замена окон ДК с. Найхин, ДК с. Лидога, ДК с. Верхний Нерген;

- капитальный ремонт ДК п. Джонка;

- капитальный ремонт зрительного зала ДК с. Лидога;

- ремонт системы отопления ДК с. Верхний Нерген;

- установка модульного санитарного блока в Межпоселенческом центре нанайской культуры;

- изготовление ПСД на строительство ДК с. Арсеньево;

- изготовление ПСД на капитальный ремонт Межпоселенческого центра культуры и досуга;

- капитальный ремонт Межпоселенческого центра культуры и досуга;

- строительство ДК с. Арсеньево;

- утепление стен ДК с. В.Манома;

- изготовление ПСД на строительство ДК с. Найхин

- текущие ремонты учреждений культуры сельских поселений.

отдел культуры, МБУК «РМЦКО», Дома культуры сельских поселений

2021-2025 гг.

2021-2022 гг.

2021-2022 гг.

2021 г.

2021 г.

2021 г.

2022 г.

2022 г.

2022 г.

2022 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2025 г.

2025 г.

2021-2025 гг.

снижение уровня износа зданий и сооружений учреждений культурно-досугового типа путем проведения ремонтно-строительных работ в культурно-досуговых учреждениях; обеспечение комплексной безопасности в культурно-досуговых учреждениях; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа

1.4.

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе»

1.4.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

отдел культуры, МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

2021-2025 гг.

развитие системы художественного образования детей; создание условий для обучения одаренных детей; непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образования в сфере культуры с учетом лучшего отечественного опыта;

достижение индекса удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры не менее 85.0 %

снижение качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры для населения муниципального района

1.4.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»:

- приобретение учебно-методической литературы;

- приобретение персональных компьютеров, подключение их к сети интернет;

- приобретение музыкальных инструментов,

гипсовых наглядных материалов, проекционного оборудования, мебели и др.

отдел культуры, МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

2021-2025 гг.

2021-2025 гг.

2021-2025 гг.

2021-2025 гг.

модернизация материально-технической базы школы искусств и ее соответствие современным стандартам, информационным и культурным запросам населения муниципального района;

повышение износа материально-технической базы школы искусств

1.4.3.

Мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»:

- капитальный ремонт здания;

- проведение текущего ремонта здания.

отдел культуры, МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

2022 г.

2023-2025 гг.

проведение ремонтно-строительных работ и обеспечение комплексной безопасности в учреждении; сохранение и развитие инфраструктуры учреждения

снижение обеспеченности населения муниципального района услугами учреждения образования в сфере культуры

2.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры

отдел культуры

2021-2025 гг.

повышение качества услуг в сфере культуры через формирование конкурентного рынка

снижение качества предоставляемых услуг

2.1.

Организационные мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры

отдел культуры

2021-2025 гг.

участие в подготовке нормативных правовых актов, положений, соглашений по обеспечению доступа социально-ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам на конкурсной основе на предоставление услуг в сфере культуры

3.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального района

отдел культуры

2021-2025 гг.

повышение качества и доступности

услуг , предоставляемых населению района муниципальными учреждениями культуры

3.1.

Развитие кадрового потенциала в сфере культуры

отдел культуры

2021-2025 гг.

стимулирование работников отрасли к росту профессиональных компетенций, повышение престижа творческих профессий

снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, снижение мотивации к повышению квалификации работников отрасли

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Культура Нанайского муниципального района»

{в редакции постановления администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 30.03.2021 № 274}

СМЕТА

расходов на реализацию муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»



п/п

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов по годам

(тыс. рублей)

2021 г.

2022г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

всего

89119,86

88121,91

83908,53

90776,75

90776,75

федеральный бюджет

-

-

-

краевой бюджет

18961,87

18961,87

18961,87

18679,87

18679,87

бюджет района

70157,99

69160,04

64946,66

72096,88

72096,88

бюджет поселения района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.

1.1.

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

всего

16510,0

16510,0

14970,0

16526,0

16526,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

бюджет района

12525,0,0

12525,0

10985,0

12541,0

12541,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных библиотечных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных библиотек»

всего

7000,0

7000,0

7000,0

8356,0

8356,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

7000,0

7000,0

7000,0

8356,0

8356,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.1.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек»

всего

500,0

500,0

0,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

бюджет района

500,0

500,0

0,0

100,0

100,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.1.3.

Мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ муниципальных библиотек»

всего

1040,0

1040,0

0,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

1040,0

1040,0

0,0

100,0

100,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.1.4

Повышение оплаты труда работникам муниципальных библиотек

всего

7970,0

7970,0

7970,0

7970,0

7970,0

федеральный бюджет

краевой бюджет

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

бюджет района

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

3985,0

бюджет поселений района

54

1.2.

Подпрограмма «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе»

всего

3354,0

3354,0

3154,0

4174,0

4174,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

1127,0

1127,0

1127,0

1327,0

1327,0

бюджет района

2227,0

2227,0

2027,0

2847,0

2847,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных музейных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципального музея»

всего

900,0

900,0

900,0

1220,0

1220,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

900,0

900,0

900,0

1220,0

1220,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.2.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципального музея»

всего

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.2.3.

Мероприятие «Изготовление проектно- сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ муниципального музея»

всего

100,0

100,0

0,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

100,0

100,0

0,0

200,0

200,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.2.4

Повышение оплаты труда работникам муниципального музея

всего

2254,0

2254,0

2254,0

2654,0

2654,0

федеральный бюджет

краевой бюджет

1127,0

1127,0

1127,0

1327,0

1327,0

бюджет района

1127,0

1127,0

1127,0

1327,0

1327,0

бюджет поселений района

внебюджетные средства

1.3.

Подпрограмма «Художественное творчество и культурно-досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

всего

63279,86

62191,74

59858,53

63382,75

63382,75

федеральный бюджет

краевой бюджет

11795,87

11795,87

11795,87

11595,87

11595,87

бюджет района

51483,99

50395,87

48062,66

51786,88

51786,88

бюджет поселений района

внебюджетные средства

1.3.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных культурно-досуговых услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа;

всего

36588,12

37000,0

35766,79

33491,01

33491,01

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет района

36588,12

37000,0

35766,79

33491,01

33491,01

бюджет поселений района

внебюджетные средства

1.3.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа»

всего

100,0

100,0

0,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет района

100,0

100,0

0,0

200,0

200,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.3.3.

Мероприятие «Изготовление проектно- сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ муниципальных учреждений культурно-досугового типа»

всего

2500,0

1000,0

0,0

6000,0

6000,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

2500,0

1000,0

0,0

6000,0

6000,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.3.4.

Мероприятие «Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов; проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилеям сел»

всего

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.3.5.

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа

всего

23591,74

23591,74

23591,74

23191,74

23191,74

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

11795,87

11795,87

11795,87

11595,87

11595,87

бюджет района

11795,87

11795,87

11795,87

11595,87

11595,87

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.4.

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе»

всего

5976,0

6066,17

5926,0

6694,0

6694,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

2054,0

2054,0

2054,0

1772,0

1772,0

бюджет района

3922,0

4012,17

3872,0

4922,0

4922,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.4.1.

Мероприятие «Оказание муниципальных образовательных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

всего

2100,0

2190,17

2100,0

2820,0

2820,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

2100,0

2190,17

2100,0

2820,0

2820,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.4.2.

Мероприятие «Укрепление материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

всего

30,0

30,0

0,0

170,0

170,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

30,0

30,0

0,0

170,0

170,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.4.3.

Мероприятие «Изготовление проектно- сметной документации, проведение ремонтных и строительных работ МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

всего

20,0

20,0

0,0

160,0

160,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

бюджет района

20,0

20,0

0,0

160,0

160,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.4.4.

Повышение оплаты труда работникам МБУ ДО «Детская школа искусств с. Троицкое»

всего

3544,0

3544,0

3544,0

3544,0

3544,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

1772,0

1772,0

1772,0

1772,0

1772,0

бюджет района

1772,0

1772,0

1772,0

1772,0

1772,0

бюджет поселений района

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

-

1.4.5.

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки на оплату коммунальных расходов педагогическим работникам в сельской местности

всего

282,0

282,0

282,0

-

-

федеральный

бюджет

-

-

-

-

-

краевой

бюджет

282,0

282,0

282,0

-

-

бюджет района

-

-

-

-

-

бюджет

поселений

района

-

-

-

-

-

внебюджетные

средства

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Культура Нанайского муниципального района»

ПРОГНОЗ

показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций», «Организация мероприятий» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»



п/п

Наименование услуги, показателей объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателей объема услуги

Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025 год

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование услуги и ее содержание

Публичный показ музейных предметов музейных коллекций, Организация мероприятий

Показатель объема услуги

Количество посетителей/количество экскурсий/количество выездов передвижных выставок, количество мероприятий/количество участников

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма «Музейное дело в Нанайском муниципальном районе»

2.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

4105

50

11

36

760

4110

50

11

36

770

4115

50

11

36

780

4120

50

11

38

790

4125

50

11

40

800

3380

3380

4174

4174

4174

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)

3380

3380

3874

3874

3874

2.2.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

300

300

300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

«Культура Нанайского муниципального района»

ПРОГНОЗ

показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»



п/п

Наименование услуги, показателей объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателей объема услуги

Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование услуги и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги

Численность учащихся

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры в Нанайском муниципальном районе (2014-2020 годы)»

2.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

80

80

2.

80

80

80

5704

2.

5704

9834

6694

6694

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)

80

80

2.1.

80

80

80

5704

5704

6364

6364

6364

2.2.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

3470

330

330

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе

«Культура Нанайского муниципального района»

ПРОГНОЗ

показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», «Организация мероприятий» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»



п/п

Наименование услуги, показателей объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателей объема услуги

Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)

2021

год

2022

год

2023

год

2024 год

2025

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки Организация мероприятий

Показатель объема услуги

Количество выданных справок/количество выданных документов

Количество мероприятий/ количество участников

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма «Библиотечно-информационное обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

2.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

2697

267,14

781

8415

2698

267,16

762

8416

2.

80

80

80

5704

2.

5704

9834

6694

6694

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)

2.1.

80

80

80

5704

5704

6364

6364

6364

2.2.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0,0

0,0

3470

330

330

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе

«Культура Нанайского муниципального района»

ПРОГНОЗ

показателей муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация мероприятий» в рамках реализации муниципальной программы «Культура Нанайского муниципального района»



п/п

Наименование услуги, показателей объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия

Значение показателей объема услуги

Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей)

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наименование услуги и ее содержание

Организация мероприятий

Показатель объема услуги

Количество мероприятий/ количество участников

1.

Подпрограммы

1.1.

Подпрограмма «Художественное творчество и культурно - досуговое обслуживание населения в Нанайском муниципальном районе»

2.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

79700

2750

79750

2760

79800

2770

79850

2780

79900

2790

52032,031

53309,69

63507,75

63382,75

63382,75

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ)

51338,631

52319,39

56682,75

56682,75

56682,75

2.2.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

693,4

990,3

6825

6700

6700

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сборник НПА № 9 (часть 2) от 02.10.2020
Рубрики правового классификатора: 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать