Основная информация

Дата опубликования: 27 августа 2020г.
Номер документа: RU31032407202000070
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Чернянка

«27» августа 2020 г. №470/1

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29 сентября 2014 года №989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области», администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Муниципальную программу муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 29.09.2014 г. №989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений №158 от 26.03.2020 г., №153 от 19.03.2019 г., №82 от 19.02.2018 г., №69 от 22.02.2017 г., №59 от 19.02.2016 г., №490 от 16.11.2016 г., №54 от 30.01.2015 г.) изменить и изложить в прилагаемой редакции (прилагается).

2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации района (Нечепуренко Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике и финансам - начальника управления финансов и бюджетной политики (Хамрабаева Е.В.).

Глава администрации

Чернянского района Т.П. Круглякова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального района

«Чернянский район»

Белгородской области

от 27 августа 2020 г. №470/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА

В ЧЕРНЯНСКОМ РАЙОНЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (в лице экономического управления)

Руководитель В.В. Федоров (начальник экономического управления администрации Чернянского района)

Ответственный за разработку:

Начальник отдела экономического анализа и

социально-экономического развития территорий

экономического управления администрации

Чернянского района Стрекозова С.С.

Телефон: 8 (47232) 5-52-45

Адрес электронной почты:ekonomika26@mail.ru

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в

Чернянском районе Белгородской области»

№ п/п

Наименование муниципальной

программы

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» (далее - муниципальная программа)

1.

Ответственный исполнитель

муниципальной

программы

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице экономического управления администрации Чернянского района

2

Соисполнители муниципальной

программы

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района, правового управления администрации Чернянского района; ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района;

Управление финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района, МКУ «АХЧ Чернянского района», МКУ «Центр бухгалтерского учета»

3.

Участники

муниципальной

программы

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице экономического управления администрации Чернянского района, управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района; ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района; МКУ «АХЧ Чернянского района»; МКУ «Центр бухгалтерского учета»

4.

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе».

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе».

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе».

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Чернянского района».

Подпрограмма 5 «Развитие рынка газомоторного топлива»

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

5.

Цель (цели)

муниципальной

программы

Создание условий для увеличения экономического потенциала Чернянского района и формирование благоприятного предпринимательского климата.

6.

Задачи муниципальной

программы

1.Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

2.Формирование и развитие в Чернянском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района.

3. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности района.

4. Обеспечение получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в Чернянском районе.

5. Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта.

6. Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления

7.

Сроки реализации

муниципальной

программы

I этап реализации: 2015-2020 годы

II этап реализации: 2021-2025 годы

8.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 351 198 тыс. рублей.

Объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств местного бюджета 329 712 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году

- 2 909 тыс. рублей;

в 2016 году

- 3 474 тыс. рублей;

в 2017 году

- 3 656 тыс. рублей;

в 2018 году

- 3 928тыс. рублей;

в 2019 году

- 918 тыс. рублей;

в 2020 году

- 57 282 тыс. рублей;

в 2021 году

- 51 509 тыс. рублей;

в 2022 году

- 51 509 тыс. рублей;

в 2023 году

- 51 509 тыс. рублей;

в 2024 году

- 51 509 тыс. рублей;

в 2025 году

- 51 509 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств федерального бюджета 13 997 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета 4 925 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счёт иных средств бюджета 2 564 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

9.

Показатели конечного результата реализации муниципальной

программы

К 2025 году планируется:

1. Увеличения до 1, 2 % охвата кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, повышение уровня жизни сельского населения.

2.Увеличение количества туристов, посетивших район до 65тыс. человек.

3.Рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета до 29, 5%.

4.Увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ до 90 %.

5. Рост переоборудованных автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности до 75 единиц.

6. Увеличение материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления - до 100%.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогнозе ее развития

Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 в редакции решения от 18.12.2019 г. №180 (далее - Стратегия района) определено, что стратегической целью развития района является повышение благосостояния населения на основе всестороннего использования внутреннего потенциала муниципального образования, развития социальной инфраструктуры и бизнеса.

По данным департамента экономического развития Белгородской области, объем валового муниципального продукта (далее - ВМП) Чернянского района в 2012 году в основных текущих ценах составил 4 839, 5 млн. рублей, удельный вес в ВРП области- 0, 9%. Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем ВМП района являются: сельское хозяйство и обрабатывающее производство, на долю которых приходится 61, 6% произведенного ВМП. ВМП на душу населения в 2012 году составил 150, 3 тыс. рублей.

В рамках реализации Стратегии района проводится активная инвестиционная политика, предусматривающая улучшение инвестиционного климата, направленная на решение стратегических задач модернизации экономики и обновления производственной сферы. Большое внимание оказывается в районе созданию благоприятного предпринимательского климата и устранению административных барьеров.

В районе реализуется комплекс мер, предусматривающий формирование максимально комфортных условий для инвесторов и благоприятной инвестиционной среды (оказывается содействие по выделению земельных участков под строительство производственных объектов, внедряется проектное управление).

При главе администрации района создан Инвестиционный Совет, осуществляющий рассмотрение и одобрение инвестиционных проектов, планируемых к реализации по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы.

В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций составил 1287, 2 млн. рублей, что ниже уровня 2012 года в сопоставимых ценах на 12, 4 процента.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Чернянского района, формирующей агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса Чернянского района является наращивание и модернизация производственных мощностей перерабатывающих предприятий, развитие производства конкурентоспособной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, формирование и развитие стабильных каналов сбыта.

В числе основных проблем в сфере сельского хозяйства района, следует выделить:

-недостаточно высокий уровень технико-технологической оснащенности сельскохозяйственных организаций;

- высокую себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции;

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам в условиях возрастающей монополизации торговых сетей;

- несовершенство кредитно-финансовой системы, выражающееся в значительных трудностях в привлечении денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителями.

Приоритетом развития малых форм хозяйствования является развитие районного предпринимательского сообщества как одного из образующих элементов солидарного общества на территории района, возрождающего культуру предпринимательства, формирующего экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего нивелировать вопросы продовольственной безопасности в масштабах района.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Для активизации процесса развития туризма в Чернянском районе в качестве одного из перспективных направлений выбран сельский туризм. Организация отдыха на селе оказывает позитивное влияние на экономическую и экологическую ситуацию в районе, а за счет использования имеющегося частного жилого фонда, расширения сферы занятости сельского населения и возможностей реализации на месте продукции личного крестьянского хозяйства, обеспечивается возможность питания туристов экологически чистыми продуктами.

Основными направлениями сельского туризма могут быть: экскурсионная деятельность, развлечения, посещение исторических, культурных, природных достопримечательностей, купание, рыбная ловля, лодочные и пешие прогулки.

На территории района располагаются около 64 памятников археологии (Становое курган), 7 памятников природы («Липовая аллея» хутор Коммуна), 13 памятников архитектуры («Холковские пещеры» село Холки), 2 сувенирные лавки.

В рамках реализации районной программы «Развитие туризма на территории муниципального района на 2013-2017 годы» за 2013 год осуществлены следующие мероприятия:

- установлены деревянные беседки на базе отдыха «Холковское подворье», в летнее время оказываются услуги общественного питания. Для пополнения рыбных ресурсов в пруд на территории базы отдыха запущен малек разных видов прудовых рыб, идет строительство минизоопарка, русской бани, идет обучение лошадей для верховой езды;

- работает несколько экскурсионных маршрутов, среди которых культурно-познавательные, исторические, паломнические, событийные.

Представители туристического бизнеса и ремесленничества принимают активное участие в мероприятиях области и района.

В соответствии с законом Белгородской области «О родовых усадьбах» в Чернянском районе продолжается работа по развитию родовых усадьб.

Реализация Программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок Чернянского района. Основной социально экономический эффект Программы заключается в создании условий для удовлетворения потребности различных категорий населения, в полноценном отдыхе в соответствии с предъявленным спросом.

В районе активно ведется работа по поддержке малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятного предпринимательского климата.

В сфере малого и среднего предпринимательства района по состоянию на 1 января 2014 года функционировало 103 малых предприятия. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 829 человек, доля занятых к общей численности в экономике - 10, 4 %.

В отчетном периоде объем производства продукции, работ, услуг малыми предприятиями достиг 1340, 6 млн. руб., что на 14 % больше аналогичного периода прошлого года.

Всего в сфере малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и малые предприятия, работает 1, 7 тыс. человек, или 21, 2% от общей численности населения, занятого в экономике района.

По состоянию на 1 января 2014 года на потребительском рынке Чернянского района функционирует 347 предприятий розничной торговли: 330 магазинов, 10 павильонов, 7 киосков. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составили 428 кв. метров. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2013 год составил 1984, 7 млн. рублей, что составляет 31, 4 % в общем обороте предприятий и организаций района.

Поддержка субъектам предпринимательства оказывалась в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чернянском районе Белгородской области на 2013-2016 годы» в форме предоставления целевых займов и грантов, поручительств по частично обеспеченным банковским кредитам, субсидирования части процентной ставки по кредитам, полученным для осуществлении модернизации производства, поддержки лизинговой и внешнеэкономической деятельности, развития стартующих малых предприятий, создания объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, предоставления информационно-образовательных услуг субъектам малого и среднего бизнеса. Через Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства выдаются целевые займы на осуществление инвестиционных проектов. За период 2011-2013 годы было выдано кредитов на сумму 1320, 0 тыс. рублей. Субъектами малого бизнеса получены гранты в размере 4115, 0 тыс. рублей.

С целью изучения общего состояния субъектов малого бизнеса и перспектив его развития, оценки состояния малого предпринимательства в районе и проблем, тормозящих развитие бизнеса, регулярно проводится мониторинг состояния и проблем развития малого предпринимательства.

Важным элементом развития любой территории является обеспечение ее инвестиционной привлекательности.

Инвестиционный климат муниципального района - это система социальных, экономических, организационных, правовых и политических предпосылок, предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику района и степень реализации этих возможностей. Исходя из этого в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата основные наши усилия и направлены на совершенствование данной системы, дающей возможность привлекать инвесторов.

В целях организации дальнейшей эффективной работы по улучшению инвестиционного климата разработана и согласована с департаментом экономического развития области Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе «Чернянский район».

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации установлено, что информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти, т.е. для создания информационного общества высокий уровень развития информационных технологий является необходимым, но не достаточным условием. Необходимо обеспечить возможность внедрения технологий и создать привычку их использования в повседневной жизни. Поскольку информационное общество по своей природе не может быть локальным, то для всех граждан Российской Федерации независимо от места их проживания и социального статуса должны соблюдаться единые стандарты доступности информационных технологий.

В настоящее время на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района предоставляется 22 муниципальные и государственные услуги и 37 дополнительных (сопутствующих) услуг.

Наиболее востребованными среди граждан услугами являются:

- оформление пакета документов для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество;

- прием и выдача документов на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам необходимо реализовать следующие мероприятия:

- организовать территориально обособленные структурные подразделения ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района для оказания услуг по принципу «одного окна», что включает в себя приобретение необходимого оборудования и программных комплексов;

- обучить специалистов работе в территориально обособленных структурных подразделениях;

- обеспечить необходимый защищенный канал связи;

- подключить организованные территориально обособленные структурные подразделения к системе межведомственного электронного взаимодействия;

- подключить ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района и территориально обособленные структурные подразделения к автоматизированной информационной системе многофункционального центра (АИС МФЦ), которая позволит обеспечить прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг; передачу указанных запросов в информационные системы органов, предоставляющих государственные услуги, а также органов, предоставляющих муниципальные услуги; получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги как в уполномоченном многофункциональном центре, так и в любом из иных многофункциональных центров.

Важнейшим направлением государственной транспортной политики Российской Федерации, определенным в указах Президента Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, других отраслевых стратегиях и концепциях, является переход к модели экологически устойчивого развития транспорта, позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду и здоровье человека при эффективном использовании природного капитала страны.

Одной из приоритетных задач снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду является поэтапный переход транспортных средств и техники специального назначения на потребление газомоторного топлива, что позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации, снизить транспортные издержки и повысить энергоэффективность транспортной системы области.

Использование природного газа в качестве моторного топлива имеет ряд преимуществ, в том числе:

позволяет уменьшить себестоимость перевозок на 15 - 25%, что обусловлено более низкой ценой на газомоторное топливо;

-снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду (оксида углерода - в 2, 5 раза, оксида азота - в 2 раза, углеводородов - в 3 раза, задымленности - в 9 раз) ;

-повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств и техники специального назначения в 1, 3 - 1, 5 раза.

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Чернянского района Белгородской области (далее - Учреждение) создано на основании постановления администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от «04» апреля 2019 г. №194 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Чернянского района Белгородской области, утверждении его Устава».

Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Чернянский район» Белгородской области, Уставом муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и настоящим Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является ведение бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обеспечение организации бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета и формирование отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области;

- организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на основе применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бюджетной (бухгалтерской) информации о деятельности обслуживаемых органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы

Приоритеты социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» отражены первом стратегическом направлении «Развитие экономической базы, инженерной инфраструктуры муниципального района «Чернянский район» Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области до 2025 года.

К стратегическим задачам развития экономического потенциала Чернянского района относятся:

- создание условий для стабильного развития бизнеса на территории района и благоприятного инвестиционного климата для развития экономики района;

- создание условий по информационному обеспечению инвестиционной привлекательности района;

- поддержка действующих сельскохозяйственных предприятий и промышленных производств развитие новых производств;

- привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственного - частного партнёрства;

- продвижение туристического продукта на туристском рынке;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата;

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью муниципальной программы является создание условий для увеличения экономического потенциала Чернянского района и формирование благоприятного предпринимательского климата.

Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:

1.Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

2. Формирование и развитие в Чернянском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Чернянского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Чернянского района.

3. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности района.

4. Обеспечение получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в Чернянском районе.

5. Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта.

6. Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2025 года планируется достижение следующих конечных результатов:

 увеличение до 1, 2% охвата кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, повышение уровня доходов сельского населения;

 увеличение количества туристов, посетивших район до 65 тыс. человек;

 рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета до 29, 5%;

 увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ до 90 %.

 увеличение количества переоборудованных автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности до 75 единиц.

 увеличение материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления - до 100%.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной программой будет способствовать увеличению экономического потенциала Чернянского района и формированию благоприятного предпринимательского климата.

Программа реализуется в 2015-2025 годах, в два этапа.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов

Чернянского района, принятие или изменение которых

необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации Программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 6 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе».

Подпрограмма направлена поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, расширение и модернизация их производственной базы, улучшение качества жизни в сельской местности.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

 создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит увеличения до 1, 2% охвата кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, повышение уровня жизни сельского населения возрастет к 2020 году.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе».

Подпрограмма направлена на формирование и развитие в Чернянском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов района.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

 привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственного - частного партнёрства и создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма;

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количества туристов, посетивших район до 65, 0тыс. человек в 2025 году, увеличения количества созданных туристических объектов до 11 единиц к 2025 году, увеличение объемов платных туристических услуг, оказанных населению на территории района до 1740тыс. рублей к 2025 году.

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе».

Подпрограмма направлена на обеспечение создания благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной активности.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

 создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной и консультационной, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования развитию малого и среднего предпринимательства района и повышению его инвестиционной активности.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета до 29, 5% к 2025 году; рост оборота субъектов малого бизнеса до3400млн. рублей к 2025 году; увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых26% к 2025 году.

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Чернянского района».

Подпрограмма направлена на обеспечение получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в Чернянском районе.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ до 90 % в 2018 году; увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ до 90 % в 2018 году.

Подпрограмма 5 «Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

Подпрограмма направлена на снижение негативного воздействия выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье жителей Чернянского района, повышение экономической эффективности автотранспортных перевозок.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

 модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта.

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

Подпрограмма направлена на организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чернянского района, организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым органам местного самоуправления Чернянского района.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:

 обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления.

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении №1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по этапам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

351198

14 396

8859

6574

5375

1167, 4

57 282, 4

в том числе:

Федеральный

бюджет

13997

9 000

3257

1543

0

197

0

Областной

бюджет

4925

1 736

1360

830

947

52

0

Местный

бюджет

329712

2 909

3474

3656

3928

918

57 282, 4

Иные

средства

2 564

751

768

545

500

0

0

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

351198

51509, 0

51509, 0

51509, 0

51509, 0

51509, 0

в том числе:

Федеральный

бюджет

13997

0

0

0

0

0

Областной

бюджет

4925

0

0

0

0

0

Местный

бюджет

329712

51509

51509

51509

51509

51509

Иные

средства

2 564

0

0

0

0

0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации, Белгородской области и Чернянского района на очередной финансовый год и плановый период в процессе их исполнения.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и

описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

 Макроэкономические риски свя­заны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограмм.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных на формирование благоприятного предпринимательского климата и экономическое стимулирование малого и среднего бизнеса, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы.

 Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и не­достаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

 Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данных рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

 Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации государственной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей) ;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

 Внешнеторговые, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями.

Для минимизации риском необходимо выработка прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом района.

 Административные риски связаны с неэффективным управлением реализа­цией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируе­мых сроков реализации мероприятий программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффек­тивности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм;

- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации муниципальной программы и подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заин­тересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

 Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифици­рованных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляе­мых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повы­шения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Паспорт подпрограммы 1



п/п

Наименование

подпрограммы 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе» (далее - подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района

2.

Участники

подпрограммы 1

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице управления сельского хозяйства и природопользования администрации Чернянского района

3.

Цель (цели)

подпрограммы 1

Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

4.

Задачи

подпрограммы 1

Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения

5.

Сроки реализации подпрограммы 1

I этап реализации: 2015-2020 годы.

II этап реализации: 2021-2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2025 гг. составляет 18 982, 4 тыс. рублей.

Планируемый объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 в 2015-2025 гг. за счет средств федерального бюджета - 13 997 тыс. рублей.

Планируемый объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 в 2015-2025 гг. за счет средств областного бюджета - 4 925, 4 тыс. рублей.

Планируемый объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 в 2015-2025 гг. за счет средств местного бюджета - 60 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1

увеличение до 1, 2 % охвата кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки к 2025 году.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе» разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Белгородской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года №564-пп.

Главными приоритетами Программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, модернизация и технологическое перевооружение агропромышленного производства.

Динамика развития агропромышленного комплекса района на период до 2025 года будет неразрывно связана с формированием и реализацией комплекса мер, направленного на поддержку сельхозтоваропроизводителей района в условиях вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

За период с 2006 по 2012 годы среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный по погодным условиям 2010 год, составили 125 процентов, По сравнению с 2005 годом валовой сбор зерна увеличился на 14 процентов, подсолнечника увеличился на 85, 8%, сахарной свеклы увеличился на 51, 5 процентов. Производство скота и птицы в 2012 году к 2005 году уменьшилось на 35 процентов.

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса района вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которыми активно используются механизмы финансовой, инфраструктурной, информационной поддержки со стороны областных и муниципальных органов власти.

Более 470 предприятий малых форм хозяйствования (включая обслуживающие инфраструктурные предприятия), интегрированных в программу «Семейные фермы Белогорья», произвели в 2012 году товарной продукции и оказали услуг на сумму 567 млн. рублей, что более чем в 1, 8 раза выше, чем в 2011 году.

Благодаря всесторонней поддержке доля сельского хозяйства в валовом районном продукте по итогам 2012 года достигла 80 процентов. Объем производства в агропромышленном комплексе в 2012 году составил 3, 8 млрд. рублей.

В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий, в значительной степени наладилась ситуация на рынке труда, мощный импульс получило развитие предпринимательства, наметилась тенденция сокращения оттока населения из села, существенно возросла доля сельскохозяйственной продукции местного производства, реализуемой на потребительском рынке.

Подпрограмма 1 направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности Чернянского района, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования является развитие районного предпринимательского сообщества как одного из образующих элементов солидарного общества на территории района, возрождающего культуру предпринимательства, формирующего экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего нивелировать вопросы продовольственной безопасности в масштабах района.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить формирование условий для развития конкурентоспособного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса, развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Подпрограмма 1 должна стать инструментом реализации региональной стратегии устойчивого развития граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств, что позволит увеличить объемы сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить социально-экономические проблемы развития села.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является - поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, расширение и модернизация их производственной базы, улучшение качества жизни в сельской местности.

Достижение целей связано с решением следующей задачи:

 создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения.

Срок реализации подпрограммы 1 осуществляется в 2 этапа: I этап реализации - 2015-2020 годы, IIэтап реализации - 2021-2025 годы.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 1 намечается за счет реализации одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования».

Достижение цели и решение задач осуществляется за счет реализации следующих мероприятий направленных на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», утверждаемыми Правительством Российской Федерации, государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных).

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами предоставляются за счет средств федерального бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств бюджета Белгородской области - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов) :

- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

- для крестьянских (фермерских) хозяйств:

на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

на срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

Предоставление государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, определение перечня получателей субсидируемых кредитов, осуществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015-2025 годах составит - 18 982, 4 тыс. рублей. Объем и источники финансирования по годам представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

18982, 4

10 736

4 617

2 373

947

309, 4

0

в том числе:

Областной

бюджет

4925, 4

1 736

1 360

830

947

52, 4

0

Федеральный

бюджет

13997

9 000

3 257

1543

0

197

0

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 на II этапе реализации

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Областной

бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области и Чернянского района на очередной финансовый год и плановый период в процессе их исполнения.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств федерального и областного бюджетов представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 1

Достижение поставленных целей подпрограммы 1 основано на использовании программно-целевого метода во взаимодействии с организационно-экономическими и финансовыми механизмами, направленными на реализацию мероприятий подпрограммы.

Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении внешних факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых значений показателей конечного результата реализации подпрограммы 1по годам представлены в таблице.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на I этапе реализации



п/п

Показатели,

единицы измерения

Планируемые значения показателя по годам:

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

10, 3

10, 6

10, 9

11, 2

1, 2

1, 2

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на II этапе реализации



п/п

Показатели,

единицы измерения

Планируемые значения показателя по годам:

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе, а сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении №6.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе».

Паспорт подпрограммы 2



п/п

Наименование

подпрограммы 2

«Развитие туризма в Чернянском районе» (далее - подпрограмма 2)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице экономического управления администрации Чернянского района

2.

Участники

подпрограммы 2

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, экономическое управление администрации Чернянского района, МКУ «Управление культуры Чернянского района», управление социальной защиты населения администрации Чернянского района, МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Чернянского района», администрации городского и сельских поселений, МБУК «Чернянский районный краеведческий музей», МБУК «Районный центр народного творчества», общественные организации и заинтересованные лица (по согласованию).

3.

Цель (цели)

подпрограммы 2

Формирование и развитие в Чернянском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Чернянского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Чернянского района

4.

Задачи

подпрограммы 2

Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственного - частного партнёрства и создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма

5.

Сроки реализации подпрограммы 2

I этап реализации: 2015-2020 годы.

II этап реализации: 2021-2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах из всех источников финансирования составит 1 070 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 1 070 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015год-96 тыс. рублей;

2016год-15 тыс. рублей;

2017год- 105 тыс. рублей;

2018 год- 144 тыс. рублей;

2019 год- 110 тыс. рублей;

2020 год -100 тыс. рублей;

2021 год - 100 тыс. рублей;

2022 год - 100 тыс. рублей;

2023 год - 100 тыс. рублей;

2024 год - 100 тыс. рублей;

2025 год - 100 тыс. рублей;

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2

увеличение количества туристов, посещающих район до 65, 0 тыс. человек в 2025 году;

рост количества созданных туристических объектов до11 к 2025 году;

увеличение объемов платных туристических услуг, оказанных населению на территории района до 1 740 млн. рублей к 2025 году.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Чернянский район занимает центральную часть Белгородской области. Район расположен в юго-восточной части Среднерусской возвышенности, которая в пределах района представляет собой слабоволнистую возвышенную равнину с общим уклоном к югу.

Административным центром района является посёлок Чернянка, расположенный на правом берегу реки Оскол, на линии юго-восточной железной дороги. Направления района аграрно-промышленное. В составе района 16 муниципальных образований: 1 городское и 15 сельских поселений.

Для активизации процесса развития туризма в Чернянском районе в качестве одного из перспективных направлений выбран сельский туризм. Организация отдыха на селе оказывает позитивное влияние на экономическую и экологическую ситуацию в районе, а за счет использования имеющегося частного жилого фонда, расширения сферы занятости сельского населения и возможностей реализации на месте продукции личного крестьянского хозяйства, обеспечивается возможность питания туристов экологически чистыми продуктами.

Основными направлениями сельского туризма могут быть: экскурсионная деятельность, развлечения, посещение исторических, культурных, природных достопримечательностей, купание, рыбная ловля, лодочные и пешие прогулки.

На территории района располагаются около 64 памятников археологии (Становое курган), 7 памятников природы («Липовая аллея», хутор Коммуна), 13 памятников архитектуры («Холковские пещеры», село Холки), 2 сувенирные лавки.

В Чернянском районе действуют экскурсионные маршруты - это «Лодочный сплав», который реализуется в летнее время, а так же экскурсия в Дом народного творчества, где для туристов будет проведён мастер класс и туристический маршрут в подземный Холковский монастырь.

Лидируют по качеству обслуживания гостей и жителей района предприятия питания кафе «Берлога», «Оскол», «Золотая орхидея», «Холки», «Скорпион», «Перекрёсток», «Улей», «Татьяна».

Также на территории района, на постоянной основе проходят событийные мероприятия как районного, так и областного значения (выставки, фестивали, ярмарки и т.д.).

Имеющиеся вышеперечисленные условия определяют благоприятные долгосрочные перспективы развития туризма на территории Чернянского района.

Реализация программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок Чернянского района. Основной социально экономический эффект подпрограммы заключается в создании условий для удовлетворения потребности различных категорий населения, в полноценном отдыхе в соответствии с предъявленным спросом.

Несмотря на хороший туристско-рекреационный потенциал района, темпы развития туристской отрасли достаточно низкие.

К основным проблемам развития туризма в районе можно отнести:

- слабо развитую материальную базу туристской индустрии;

- недостаточное продвижение районного тур-продукта на туристическом рынке;

- не соответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала объектов туризма и его инфраструктуры;

- низкий уровень активности субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих связать свой бизнес со сферой въездного и внутреннего туризма;

Кроме того, следует отметить низкое качество гостиничных номеров средней категории, малых гостиниц.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Основная цель подпрограммы2 - формирование и развитие в Чернянском районе эффективного и конкурентоспособного туристского кластера, обеспечивающего увеличение вклада туризма в социально-экономическое развитие Чернянского района, при эффективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов Чернянского района.

Достижение цели связано с решением следующей задачи:

 привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственного - частного партнёрства и создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма.

Срок реализации подпрограммы2015-2025 годы. Два этапа реализации подпрограммы.

Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 2 намечается за счет реализации одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1.1. Создание и модернизация туристских объектов.

В ходе реализации основного мероприятия планируется реализация инвестиционных проектов по созданию и модернизации туристских объектов на условиях государственно-частного партнерства, обустройство и модернизация туристской - рекреационной зоны.

Кроме того, в рамках основного мероприятия планируется проведение комплекса мер, направленных на улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования, в том числе:

2.1.1.1 Мониторинг туристских потоков и доходов на территории муниципального района, в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является определение состояния туристского рынка.

2.1.1.2. Организация и методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по проектированию и обустройству объектов туристической инфраструктуры, в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является использования имеющегося положительного опыта при обустройстве.

2.1.1.3. Создание экскурсионной туристической усадьбы на территории Кочегуренского поселения срок реализации 2015 год, ожидаемым результатом является введение в эксплуатацию объекта туристической инфраструктуры.

2.1.1.4. Содействие в обустройстве Пейнтбольного клуба на территории Ездоченского сельского поселения, в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является продвижение туристического продукта на туристский рынок.

2.1.1.5. Содействие в организации туристических маршрутов для школьников, срок реализации 2014 год, ожидаемым результатом является пропаганда туризма среди школьников и подростков.

2.1.1.6. Разработка и сертификация туристических маршрутов, в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является привлечение туристов к посещению Чернянского района.

2.1.1.7. Организация и проведение районного туристического фестиваля «Чернянский поплавок», ежегодно 2015-2025 гг., ожидаемый результат Развитие и популяризация любительского и спортивного рыболовства, пропаганда активного отдыха, здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде.

2.1.1.8. Обслуживание и регулярное обновления информационного банка данных об объектах туризма и туристических ресурсах района, в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом будет улучшение информационного обеспечения продвижения туристского продукта района.

2.1.1.9. Разработка, издание и распространение печатной продукции о туристическом потенциале района (путеводители, брошюры), 2015 год, результатом является издание и распространение рекламной продукции.

2.1.1.10. Создание фильма о туристическом потенциале Чернянского района, срок реализации 2015 год, ожидаемым результатом является улучшение информационного обеспечения туристского продукта района.

2.1.1.11. Обеспечения наполнения информации раздела «Туризм и отдых» на официальном сайте администрации муниципального района, в период один раз в три месяца, результатом является доступность информации на сайте администрации района.

2.1.1.12. Создание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся организацией туризма, на электронных и бумажных носителях, один раз в три месяца, ожидаемым результатом является Формирования реестра объектов туризма на территории Чернянского района, пропаганда ресурсов сельского туризма в Чернянском районе.

2.1.1.13. Организация и проведение туров для инвалидов, детей сирот и иных социально незащищенных категорий граждан, срок реализации 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является проведение не менее 10 экскурсий в год.

2.1.1.14. Участие в крупных межрегиональных, международных, региональных специализированных выставках по развитию сельского туризма, ежегодно 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является участие в международных и межрегиональных выставках и конкурсах.

2.1.1.15. Организация и проведение Медицинского тура, срок реализации 2015 год, ожидаемым результатом является проведение экскурсий не мене 10 в год.

2.1.1.16. Организация и проведения детского тура «В гостях у сказки», в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является пропаганда детского туризма.

2.1.1.17. Поиск индивидуальных подворий, с целью продвижения проекта программы развития сельского туризма в районе, ежегодно 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является занятость сельского населения.

2.1.1.18. Подбор кадров для прохождения курсов повышения квалификации экскурсоводов и гидов-экскурсоводов, в период 2015-2025 гг., ожидаемый результатом является аккредитация не менее 1 человека в год.

2.1.1.19. Участие в информационных образовательных семинарах руководителей и специалистов предприятий индустрии туризма района, в период 2015-2025 гг., ожидаемым результатом является аккредитация не менее 1 человека в год.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

570

96

15

105

144

110

100

в том числе:

Местный

бюджет

570

96

15

105

144

110

100

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

500

100

100

100

100

100

в том числе:

Местный

бюджет

500

100

100

100

100

100

Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2из различных источников финансирования и за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 2

Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности заключается в создании условий для удовлетворения потребности различных категорий населения в полноценном и разнообразном отдыхе в соответствии с представленным спросом.

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Целевые индикаторы подпрограммы 2 отражают экономическое значение реализации подпрограммы 2, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли округа, характеризующихся увеличением внутреннего туристского потока за счет:

- создания новых туристских объектов и маршрутов, а также формирования современных востребованных туристских продуктов, расширения перечня и повышения качества туристских услуг;

- рекламных мероприятий некоммерческой направленности по продвижению туристских продуктов на туристских рынках других районов и областей Российской Федерации;

- обеспечения доступности туризма для широких слоев населения.

Оценка результативности подпрограммы производится путем сравнения значений показателей в год окончания реализации подпрограммы 2 с их целевыми значениями.

Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей и показателей социально-экономической эффективности подпрограммы 2 приведены в таблице.

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 2

на I этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Планируемые значения показателя по годам:

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Количество туристов, посетивших район

тыс. чел.

46, 5

46, 8

47, 1

47, 4

55, 0

60, 0

2.

Количество созданных туристических объектов

ед.

1

1

1

1

1

1

3.

Объём платных туристских услуг, оказанных населению на территории района

млн. руб.

1750

1770

1795

1820

1710

1715

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 2 на II этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Планируемые значения показателя по годам:

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Количество туристов, посетивших район

тыс. чел.

61, 0

62, 0

63, 0

64, 0

65, 0

2.

Количество созданных туристических объектов

ед.

1

1

1

1

1

3.

Объём платных туристских услуг, оказанных населению на территории района

млн. руб.

1720

1725

1730

1735

1740

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе, а сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении №6.

Подпрограмма 3

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Паспорт подпрограммы 3.

№ п/п

Наименование

Программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе» (далее - подпрограмма 3).

1.

Соисполнитель

муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице экономического управления администрации Чернянского района.

2.

Участники

подпрограммы 3

Администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в лице правового управления администрации Чернянского района;

Управление финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района.

3.

Цель (цели) подпрограммы 3

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности района.

4.

Задачи подпрограммы 3

Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной и консультационной, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования развитию малого и среднего предпринимательства района и повышению его инвестиционной активности.

5.

Сроки реализации подпрограммы 3

I этап реализации: 2015-2020 годы

II этап реализации: 2021-2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах из всех источников финансирования составит 900 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 900 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 200 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 100 тыс. рублей;

2020 год - 100 тыс. рублей;

2021 год - 100 тыс. рублей;

2022 год - 100 тыс. рублей;

2023 год - 100 тыс. рублей;

2024 год - 100 тыс. рублей;

2025 год - 100 тыс. рублей;

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3

рост оборота субъектов малого бизнеса до 3400тыс. рублей к 2025 году;

увеличение доли занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых до 26 % к 2025 году;

рост доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета до 29, 5% к 2025 году.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогнозе развития

Малое и среднее предпринимательство играют важную роль в экономике района, его развитие влияет на экономический рост, конкуренцию на рынках товаров и услуг, занятость населения. Малый и средний бизнес заполняет рыночные ниши, нерентабельные для крупного производства, способствует развитию потребительского рынка товаров и услуг, сельскохозяйственного производства и т.д. Предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности общества. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По состоянию на 01.01.2014 на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области осуществляли деятельность 1016 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 108 - юридические лица, 908 - индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе района составила более 1, 7 тыс. чел, доля занятых к общей численности занятых в экономике района составила 10, 4 %.

По данным налоговой отчетности за 2013 год субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено в консолидированный бюджет области 83773 тыс. руб.

Работа по развитию малого и среднего бизнеса в Чернянском районе проводилась в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чернянского района Белгородской области на 2013-2016 годы», которая прекратила свое действие в 2014 г. в связи с переходом на программно-целевое планирование. Реализация программы предусматривала оказание консультационно-информационной поддержки по вопросам микрофинансирования, субсидирование части процентной ставки банковских кредитов субъектов малого предпринимательства района, подготовки проектов на получение грантов для начинающих предпринимателей в Белгородском областном фонде поддержки малого предпринимательства. В результате проведенной работы субъекты малого и среднего бизнеса Чернянского района получили через Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в виде грантов начинающим предпринимателям:

в 2011 году - 1, 715 млн. рублей,

в 2012 году - 1, 200 млн. рублей,

в 2013 году - 1, 200 млн. рублей,

в виде микрофинансирования:

в 2011 году - 9, 500 млн. рублей,

в 2012 году - 1, 0 млн. рублей,

в 2013 году - 2, 700млн. рублей.

Для совершенствования информационной поддержки малого предпринимательства активно используются СМИ: районная газета «Приосколье» и официальный сайт администрации Чернянского района. Для распространения положительного опыта и продвижения товаров и услуг субъекты малого бизнеса муниципального района участвуют во встречах, заседаниях «круглый стол», форумах, конкурсах, выставках-ярмарках, проводимых как на местном уровне, так и на областном.

В районе создана и продолжает работать единая общественная приемная по вопросам малого бизнеса и защиты прав потребителей, телефон «горячей линии», позвонив на который любой субъект малого предпринимательства может заявить о несанкционированных проверках, необоснованных претензиях со стороны правоохранительных органов.

В настоящее время стало актуальным создание на основе программных мероприятий условий, обеспечивающих устойчивый рост численности занятых в малом и среднем бизнесе (в первую очередь, за счет привлечения в сферу предпринимательства молодежи, незанятого населения), открытие малых предприятий, осуществляющих деятельность в инновационных сферах деятельности, улучшение количественных и качественных показателей работы действующих субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг, торговле, сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли производства, улучшение качества знаний представителей предпринимательства района.

Потенциал малого предпринимательства района не используется в полной мере. Темпы роста производственных и инновационных направлений предпринимательской деятельности не отвечают требованиям ускоренного развития экономики.

Актуальной является проблема выравнивания потенциала развития малого бизнеса в муниципальных образованиях, так как на сегодняшний день около 65 процентов действующих субъектов малого и среднего бизнеса сосредоточено в городском поселении «Поселок Чернянка», при этом продолжает иметь место невысокая деловая активность сельского населения.

Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства района (без учета макроэкономических факторов), являются:

- низкая доступность финансовых ресурсов по причине сложности получения заемного финансирования (особенно на длительный срок) и высокой стоимости банковских кредитов;

- недостаток квалифицированного персонала, обладающего необходимыми компетенциями и навыками в области предпринимательства;

- неразвитость и недостаточность государственных механизмов поддержки предпринимателей (как финансовой, так и информационно-консультационной), а также отсутствие развитых бизнес - сообществ и союзов;

- недобросовестная конкуренция на товарных рынках, невысокая деловая активность сельского населения.

На основе позитивных результатов, достигнутых в предшествующие годы, необходимо сформировать качественно новый уровень муниципальной поддержки малого предпринимательства, обеспечивающий решение проблемных вопросов и ускорение темпов его развития.

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основе принципов, установленных частью I статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №209-ФЗ), и оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Белгородской области.

Муниципальная поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, перечисленным в части 3 статьи 14 Федерального закона №209-ФЗ. Муниципальная поддержка не оказывается в случаях, установленных частью 5 статьи 14 Федерального закона №209-ФЗ, а также в следующих случаях:

субъект малого и среднего предпринимательства находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

субъект малого и среднего предпринимательства имеет просроченную задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.

При обращении за оказанием поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства должны представить в администрацию Чернянского района следующие документы:

- документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона №209-ФЗ;

- заявление о предоставлении соответствующей формы поддержки;

- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- справку о среднемесячной заработной плате на последнюю отчетную дату;

- документы, подтверждающие расходы субъекта малого и среднего предпринимательства в рамках реализации соответствующего мероприятия.

Срок рассмотрения обращений (заявок) субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания муниципальной поддержки в рамках настоящей Программы не должен превышать пятнадцати календарных дней со дня представления субъектом предпринимательства вышеуказанных документов для предоставления соответствующей формы поддержки. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства информируется о решении, принятом по его обращению, в течение пяти дней со дня принятия решения.

В целях организации дальнейшей эффективной работы по улучшению инвестиционного климата разработана и согласована с департаментом экономического развития области Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе «Чернянский район».

К настоящему времени выполнены следующие мероприятия дорожной карты:

- разработан и утвержден нормативный правовой акт о создании Инвестиционного Совета при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;

- разрабатывается Инвестиционный паспорт района для привлечения новых инвесторов;

- постоянно проводится актуализация и размещение на официальном сайте администрации района перечня оказываемых муниципальных услуг и административных регламентов;

- обеспечено наличие каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решениявозникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, как одного из основных факторов укрепления экономики и улучшения инвестиционной привлекательности района.

Базовыми положениями подпрограммы 3 являются:

- поддержка предпринимательской инициативы граждан как одной из основ социально-экономических преобразований и развития экономики муниципального района «Чернянский район» Белгородской области;

- поддержка малого и среднего предпринимательства, осуществляемая на основе соблюдения взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей, органов государственной власти и местного самоуправления.

Для достижения поставленной цели подпрограммы 3 необходимо решение следующей задачи:

 создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной, консультационной и имущественной, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования развитию малого и среднего предпринимательства района и повышению его инвестиционной активности.

Подпрограммой 3 определены приоритетные и перспективные для района направления развития малого и среднего предпринимательства, способствующие повышению инвестиционной активности:

- производственная деятельность и инновационная деятельность;

- сельское хозяйство;

- транспортная деятельность, развитие рынка автомобильных грузоперевозок;

- строительство и производство строительных материалов;

- природоохранная деятельность;

- развитие оптово-розничной торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг населению и других направлений предпринимательской деятельности в сельских поселениях;

- развитие предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие малых форм хозяйствования на селе.

В рамках Программы «500/10000» участникам предоставляются преференции в виде предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Чернянского района и государственная собственность на которые не разграничена, без торгов с размером арендной платы 0, 01% от кадастровой стоимости земельного участка в год на период строительства.

Срок реализации подпрограммы осуществляется в два этапа.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Достижение заявленной цели и решение поставленной задачи подпрограммы 3 будет обеспечено путем реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 3.1.»Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (далее - Совета)».

В рамках реализации основного мероприятия планируется проведение комплекса мер, необходимых для эффективной деятельности Совета, а именно:



п/п

Мера

Основание (условное НПА)

Период

Ожидаемый

результат

1.

Создание Совета по поддержке малого и среднего предприниматель-ства при главе администрации Чернянского района

Постановление администрации района «О создании Совета по поддержке малого и среднего предприниматель-ства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

Январь 2015 г.

Наличие органа, регулирующего вопросы развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории района

2.

Создание и поддержка в акту-альном состоянии нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной работы Совета

2015-2025 г.

Обеспечение возможности предоставления актуальной информации

3.

Регламентирование предоставления муниципальной услуги информационно- консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Постановление администрации «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на терри-тории муниципаль-ного района «Чер-нянский район» Белгородской области»

Январь 2015 г.

Сокращение административных барьеров и защита прав предпринимателей

4.

Разработка и внедрение системы развития кадрового потенциала в сфере малого и среднего предпринимательства (профессио-нальное образова-ние, семинары, «Круглые столы» и т.п.)

Ежегодный план обучения кадров

2015-2025 г.

Развитие кадрового потенциала

5.

Разработка и реализация программ содействия развитию молодежного бизнеса; малого бизнеса в сельских населенных пунктах и т.п

Постановления ад-министрации райо-на: «Об утвержде-нии программы со-действия развитию молодежного бизнеса», «Об утверждении программы развития бизнеса в сельских территориях», и т.д.

2015-2025 г.

Увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе

6.

Внедрение практики регулярного обучения и оценки сотрудников, предоставляющих услуги поддержки малого и среднего предпринимательства

Ежегодный план

2015-2025 г.

Повышение эффективности и качества услуг

Кроме этого, в рамках реализации основного мероприятия планируется реализовать следующего мероприятия:

Мероприятие3.1.1. «Стимулирование малых и средних предприятий Чернянского района к повышению прозрачности своей деятельности и создание необходимых для этого условий».

В рамках реализации данного мероприятия планируется проведение комплекса мер, необходимых для эффективного решения поставленной задачи:

№п/п

Мера

Основание (условный НПА)

Период

Ожидаемый

результат

1.

Внедрение системы проведение мони-торинга, анализа и публичного обсуждения налоговой нагрузки, норм трудового законодательства, социальных и экономических проблем, связанных с развитием предпринимательства

Утвержденный ежеквартальный план мероприятий

2015-2025 г.

Увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Получение достоверной информации для принятия решений, корректировки программ и т.п. в сфере малого и среднего предпринимательства

2.

Организация участия лучших субъектов малого и среднего предпринимательства района в выставочно-ярмарочной деятельности, семинарах, форумах, конференцях, а также участие предпринимателей района в конкурсах предпринимателей. Освещение всех мероприятий в СМИ.

Утвержденный ежеквартальный план мероприятий

2015-2025 г.

Распространение передового опыта и «культивирование» позитивного имиджа добросовестного предпринимателя

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы3 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

400

0

200

0

0

100

100

в том числе:

Местный

бюджет

400

0

200

0

0

100

100

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

500

100

100

100

100

100

в том числе:

Местный

бюджет

500

100

100

100

100

100

Объем финансирования подпрограммы 3 подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 различных источников финансирования и за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 3

В результате реализации подпрограммы 3 планируется:

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в районе;

- увеличение числа субъектов малого бизнеса;

- увеличение численности занятых в малом бизнесе;

-увеличение годового оборота предприятий малого и среднего предпринимательства;

- вовлечение незанятого, социально не защищенного населения и молодежи в предпринимательство;

- формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе, повышение культуры предпринимательской деятельности.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать повышению роли малого и среднего предпринимательства в экономических процессах Чернянского района, улучшению отраслевой структуры малого бизнеса за счет развития производственных видов предпринимательской деятельности, росту занятости населения.

Оценка результативности подпрограммы 3 производится путем сравнения значений показателей в год окончания реализации подпрограммы 3 с их целевыми значениями.

Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей и показателей социально-экономической эффективности подпрограммы 3 приведены в таблице.

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 3 на I этапе реализации

№п/п

Индикаторы

Единицы

измерения

Планируемые значения показателя по годам

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах)

тыс. руб.

2110

2200

2300

2400

3100

3150

2.

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых

%

11

11, 6

12, 2

12, 8

20

21

3.

Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета

%

21, 7

22, 3

23

23, 7

24, 9

25, 6

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 3 на II этапе реализации

№п/п

Индикаторы

Единицы

измерения

Планируемые значения показателя по годам

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах)

тыс. руб.

3200

3250

3300

3350

3400

2.

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых

%

22

23

24

25

26

3.

Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета

%

26, 7

27, 3

28, 1

28, 9

29, 5

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе, а сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении №6.

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Чернянского района»

Паспорт подпрограммы 4

№п/п

Наименование

подпрограммы 4

«Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам Чернянского района» (далее - подпрограмма 4)

1

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

2

Участники подпрограммы 4

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

3

Цель (цели)

подпрограммы 4

Обеспечение получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в Чернянском районе

4

Задачи

подпрограммы 4

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

5

Сроки реализации подпрограммы 4

I этап реализации: 2015-2018 годы

6

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2018 годах из всех источников финансирования составит 15 971 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2018 годах за счет средств местного бюджета составит 13 407 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015год-2 813 тыс. руб.,

2016год-3 259тыс. руб.,

2017год-3 551тыс. руб.,

2018год-3 784тыс. руб.,

2019год-0тыс. руб.,

2020год-0тыс. руб.;

2021год - 0 тыс. руб.;

2022год - 0 тыс. руб.;

2023год - 0 тыс. руб.;

2024год - 0 тыс. руб.;

2025год - 0 тыс. руб.;

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год

7

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4

увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ до 90 % в 2018 году;

увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ до 90 % в 2018 году.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации установлено, что информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти, т.е. для создания информационного общества высокий уровень развития информационных технологий является необходимым, но не достаточным условием. Необходимо обеспечить возможность внедрения технологий и создать привычку их использования в повседневной жизни. Поскольку информационное общество по своей природе не может быть локальным, то для всех граждан Российской Федерации независимо от места их проживания и социального статуса должны соблюдаться единые стандарты доступности информационных технологий. Соблюдение этих стандартов на уровне района является причиной разработки подпрограммы 4.

Для решения этих целей в Чернянском районе в декабре 2013 года создан ГАУ БО «МФЦ» путем переименования из Муниципального автономного учреждения «Центр оказания услуг», который должен обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» для населения района. Принцип «одного окна» предусматривает предоставление государственных и муниципальных услуг после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. Для населения подобные центры - зримый результат реформирования системы управления, социально-управленческая инновация, способствующая сокращению сроков предоставления услуг, снижению очередей и в конечном итоге, повышению уровня удовлетворенности граждан работой органов местного самоуправления.

В настоящее время на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района предоставляется 22 муниципальные и государственные услуги и 37 дополнительных (сопутствующих) услуг.

Наиболее востребованными среди граждан услугами являются:

- оформление пакета документов для государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество;

- прием и выдача документов на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

Услуги предоставляются в соответствии с соглашениями о взаимодействии по предоставлению государственных и муниципальных услуг со следующими организациями:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области;

- Межрайонный отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области;

- администрации сельских поселений;

- и другие.

Работы по оказанию услуг по принципу «одного окна» осуществляют штатные сотрудники ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района.

Получение услуг по принципу «одного окна» реализуется также на территориально обособленных структурных подразделениях ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района. На данный момент в районе функционирует одно территориально обособленное структурное подразделение МФЦ в селе Ездочное. До конца 2015 года в районе должны открыться дополнительно 4 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ в селах Волоконовка, Кочегуры, Ольшанка, Орлик. Для исполнения поставленной задачи необходимо реализовать следующие мероприятия:

- организовать территориально обособленные структурные подразделения ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района для оказания услуг по принципу «одного окна», что включает в себя приобретение необходимого оборудования и программных комплексов;

- обучить специалистов работе в территориально обособленных структурных подразделениях;

- обеспечить необходимый защищенный канал связи;

- подключить организованные территориально обособленные структурные подразделения к системе межведомственного электронного взаимодействия;

- подключить ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района и территориально обособленные структурные подразделения к автоматизированной информационной системе многофункционального центра (АИС МФЦ), которая позволит обеспечить прием запросов заявителей о предоставлении государственных и муниципальных услуг; передачу указанных запросов в информационные системы органов, предоставляющих государственные услуги, а также органов, предоставляющих муниципальные услуги; получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги как в уполномоченном многофункциональном центре, так и в любом из иных многофункциональных центров.

Согласно постановлению Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления», а также в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными между уполномоченным МФЦ, Управлением Росреестра по Белгородской области, ФГБУ «ФКП Росреестра», отделением Пенсионного фонда РФ, УМВД России, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, материально-техническое и финансовое обеспечение предоставления государственных услуг на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района осуществляется администрацией района, являющейся учредителем ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района, за счет средств бюджета Чернянского района.

В соответствии с вышеуказанными соглашениями о взаимодействии оказание услуг вышеперечисленных ведомств на базе ГАУ БО «МФЦ» должны осуществлять штатные сотрудники ГАУ БО «МФЦ», что влечет за собой дополнительные расходы.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 - обеспечение получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг в Чернянском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

 организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района.

Создание сети территориально обособленных структурных подразделений МФЦ в районе должно завершиться к концу 2015 года согласно постановления Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года №62-пп «Об организации поэтапного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Белгородской области», а обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района, в том числе предоставление автономному учреждению субсидий из районного бюджета (финансирование муниципального задания), будет осуществляться ежегодно до 2018 года включительно.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретной задачи подпрограммы 4.

Для решения задачи: «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района определено следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района», предусматривает ежегодное финансирование муниципального задания ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района для исполнения муниципальной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, в том числе в соответствии с перечнями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», в соответствии со стандартом, утвержденным постановлением Правительства Российской федерации от 22 декабря 2012 года №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кроме этого, в рамках реализации основного мероприятия планируется реализовать следующего мероприятия:

Мероприятие 4.1.1. «Развитие сети территориально обособленных структурных подразделений ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района», где учитываются затраты на оснащение вновь создаваемых территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (с. Волоконовка, с. Кочегуры, с. Ольшанка, с. Орлик) мебелью, инвентарем, оргтехникой.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

15 971

3 564

4 027

4 096

4 284

0

0

в том числе:

Местный бюджет

13 407

2813

3 259

3 551

3 784

0

0

Иные средства

2 564

751

768

545

500

0

0

Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 4

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 4 производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Оценка социально-экономической эффективности заключается в создании условий для доступности получения государственных и муниципальных услуг» населением Чернянского района, а также на сравнении значений показателей в год окончания реализации подпрограммы 4 с их целевыми значениями.

Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 4 на I этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Прогнозируемые значения показателя по годам:

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ

%

70

75

80

90

90

0

2.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг площадке МФЦ

%

90

90

90

90

90

0

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе, а сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении №6.

Подпрограмма 5 «Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

Паспорт подпрограммы 5



п/п

Наименование

подпрограммы 5

«Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе» (далее - подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5

МКУ «АХЧ Чернянского района»

2.

Участники

подпрограммы 5

МКУ «АХЧ Чернянского района»

3.

Цель (цели)

подпрограммы 5

Снижение негативного воздействия выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье жителей Чернянского района, повышение экономической эффективности автотранспортных перевозок

4.

Задачи

подпрограммы 5

Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта

5.

Сроки реализации подпрограммы 5

I этап реализации: 2019-2020 год.

II этап реализации: 2021-2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 5в 2019-2025 гг. составляет 1 966, 4 тыс. рублей.

Планируемый объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 5 в 2019-2025 гг. за счет средств местного бюджета - 1 966, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 648 тыс. рублей;

2020 год - 1 318, 4 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс. рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы 5 при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5

переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности в количестве 75 единиц к 2025 году.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важнейшим направлением государственной транспортной политики Российской Федерации, определенным в указах Президента Российской Федерации, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, других отраслевых стратегиях и концепциях, является переход к модели экологически устойчивого развития транспорта, позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду и здоровье человека при эффективном использовании природного капитала страны.

Одной из приоритетных задач снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду является поэтапный переход транспортных средств и техники специального назначения на потребление газомоторного топлива, что позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации, снизить транспортные издержки и повысить энергоэффективность транспортной системы области.

Использование природного газа в качестве моторного топлива имеет ряд преимуществ, в том числе:

позволяет уменьшить себестоимость перевозок на 15 - 25%, что обусловлено более низкой ценой на газомоторное топливо;

-снизить выбросы токсичных веществ в окружающую среду (оксида углерода - в 2, 5 раза, оксида азота - в 2 раза, углеводородов - в 3 раза, задымленности - в 9 раз) ;

-повысить ресурс двигателей и срок эксплуатации транспортных средств и техники специального назначения в 1, 3 - 1, 5 раза.

Долгосрочные направления государственной политики в сфере внедрения газомоторной техники определены исходя из установленных государством стратегических ориентиров социально-экономического развития и предусматривают:

- увеличение потребления природного газа в качестве моторного топлива; обновление парка транспортных средств, внедрение техники специального назначения нового поколения, имеющих высокие показатели экономичности, энергоэффективности, безопасности и надежности, за счет перехода на использование природного газа в качестве моторного топлива;

- синхронизированное развитие парка газомоторной техники, газотранспортной инфраструктуры, сервисной сети и системы послепродажного обслуживания;

- развитие научно-исследовательского, технического, производственно-технологического и кадрового потенциалов для разработки, производства, внедрения и эффективной эксплуатации транспортных средств и техники специального назначения, использующих газомоторное топливо, на протяжении их жизненного цикла.

Правительством Российской Федерации поставлена цель доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб:

-в городах с численностью населения более 1000 тыс. человек - до 50% общего количества единиц техники;

-в городах с численностью населения более 300 тыс. человек - до 30 % общего количества единиц техники;

-в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10 % общего количества единиц техники.

В отдаленных от центральной части страны территориях и территориях с ограниченной транспортной доступностью внедрение газомоторной техники позволит обеспечить организацию необходимого транспортного обеспечения жизнедеятельности и сократить расходы на создание и эксплуатацию инфраструктуры традиционных видов топлива.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной политики в сфере внедрения газомоторной техники, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния данной сферы по видам транспорта, определены цели и задачи подпрограммы 5.

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье жителей Чернянского района, повышение экономической эффективности автотранспортных перевозок.

Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач, реализуемых в рамках подпрограммы.

19 февраля 2020 года состоялось официальное открытие автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО «Газпром газомоторное топливо» в посёлке Красный Остров на улице Воровского с участием представителя ООО «Газпром газомоторное топливо» в Белгородской области Алексея Чермошанского, представителя «Национальной газомоторной ассоциации» Татьяны Плиевой и начальника коммерческого отдела ООО «Газпром газомоторное топливо» Алексея Руденко, а также представителей «Русаго-Инвест», ООО «Трансэкспресс», и других предприятий района и индивидуальных предпринимателей. Руководитель АГНКС - Александр Викторович Колесников. На территории оборудовано восемь заправочных постов, создано семь рабочих мест. Штат практически укомплектован, но вопрос по вакансиям операторов ещё полностью не закрыт. Проектная мощность станции - 11, 8 млн. м3 в год. Стоимость за 1 м3 составляет 16, 4 рубля.

Общее количество автотранспорта в Чернянском районе:

- легковые автомобили - 10362 единицы;

- грузовые автомобили - 2015 единиц;

- автобусы - 128 единиц.

Общее количество муниципального автотранспорта:

- легковые автомобили - 78 единиц;

- грузовые автомобили - 56 единиц;

- автобусы - 42 единицы.

К 2022 году планируется переоборудовать муниципальный автотранспорт на газомоторное топливо:

- легковых автомобилей - 33 единицы;

- грузовых автомобилей - 17 единиц;

- автобусов - 22 единицы.

В 2019 году переоборудовано на газомоторное топливо 13 единиц муниципального легкового транспорта. Стоимость перевода 1 единицы транспорта - 72 тысячи рублей. Субсидии из областного бюджета освоены в полном объеме - 936 тысяч рублей.

На 2020 год из областного бюджета выделен 1 млн. 318 тысяч рублей.

Планируется перевод 1 ПАЗа (150 тысяч рублей), 5 Газелей (5х125=625 тысяч рублей), 4 легковых (4х70=280 тысяч рублей) и 3 грузовых автомобилей (3х120=360 тысяч рублей). (ИТОГО: 1415 тысяч рублей)

ООО «Трансэкспресс» (пассажирские перевозки) в 2019 году переоборудовало 2 автобуса (ГАЗ 32054, 2014 года выпуска). В 2020 году планируется переоборудовать 2 автобуса (ГАЗ 32054) и приобрести еще 2 автобуса на метане.

В ООО «Русагро-Инвест» на территории Чернянского района к настоящему времени оборудовано 6 автомобилей КАМАЗ. В 2020 году планируется приобретение еще 7 автомобилей КАМАЗ и 7 автомобилей УАЗ Профи на газомоторном топливе.

ИП Докукин В.Г. (услуги такси) к настоящему времени фактически переоборудовал 3 автомобиля. Планируется к переоборудованию в течение 2020 года еще 17 автомобилей.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации

подпрограммы 5

Цель подпрограммы 5 - снижение негативного воздействия выбросов вредных веществ от автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье жителей Чернянского района, повышение экономической эффективности автотранспортных перевозок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

 модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретной задачи подпрограммы 5.

Для решения задачи: «Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта» определено следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 5.1 «Переоборудование и обновление транспорта».

В целях ускорения процесса перевода автотранспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива принято распоряжение Правительства Белгородской области от 1 апреля 2019 года N 169-рп «О переоборудовании и обновлении автотранспорта на использование компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива в Белгородской области», в рамках реализации которого сформирован график перевода на использование природного газа автотранспорта в органах исполнительной власти Белгородской области, государственных органах Белгородской области, администрациях муниципальных районов и городских округов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

в том числе:

Местный бюджет

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2022 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

Объем финансирования подпрограммы 5 подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 5

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 5 производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 5 на I этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Прогнозируемые значения показателя по годам:

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Переоборудование автотранспортных средств находящихся в муниципальной собственности

Ед.

0

0

0

0

0

33

2.

Расходы на ГСМ в расчете на 1 переоборудованный автомобиль муниципального транспорта

тыс. руб.

0

0

0

0

0

75

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 5 на II этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Прогнозируемые значения показателя по годам:

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Переоборудование автотранспортных средств находящихся в муниципальной собственности, ед.

%

39

50

60

70

75

2.

Расходы на ГСМ в расчете на 1 переоборудованный автомобиль муниципального транспорта

тыс. руб.

80

85

90

95

100

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе, а сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении №6.

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

Паспорт подпрограммы 6



п/п

Наименование

подпрограммы 6

«Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район» (далее - подпрограмма 6)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 6

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

2.

Участники

подпрограммы 6

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

3.

Цель (цели)

подпрограммы 6

Целью является организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чернянского района, организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым органам местного самоуправления Чернянского района

4.

Задачи

подпрограммы 6

1. Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления.

5.

Сроки реализации подпрограммы 6

I этап реализации: 2020 год.

II этап реализации: 2021-2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем бюджетных ассигнований мероприятий подпрограммы 6 в 2020-2025 гг. составляет 312 309 тыс. рублей.

Планируемый объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 6 в 2020-2025 гг. за счет средств местного бюджета - 312 309 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 0 тыс. рублей;

2016 год - 0 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 55 764 тыс. рублей;

2021 год - 51 309 тыс. рублей;

2022 год - 51 309 тыс. рублей;

2023 год - 51 309 тыс. рублей;

2024 год - 51 309 тыс. рублей;

2025 год - 51 309 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования мероприятий подпрограммы 6 при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

7.

Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5

увеличить к 2025 году материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления - до 100%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Чернянского района Белгородской области (далее - Учреждение) создано на основании постановления администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от «04» апреля 2019 г. №194 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Чернянского района Белгородской области, утверждении его Устава».

Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Чернянский район» Белгородской области, Уставом муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и настоящим Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является ведение бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Основными целями деятельности Учреждения является выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- обеспечение организации бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета и формирование отчетности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Белгородской области;

- организация бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на основе применения современных технических средств и информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, формирование и своевременное представление полной и достоверной бюджетной (бухгалтерской) информации о деятельности обслуживаемых органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.

Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Цель подпрограммы 6 - организационное, транспортное, хозяйственное, материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Чернянского района, организация планирования показателей деятельности, ведение бюджетного учета, исполнение бюджетной сметы по обслуживаемым органам местного самоуправления Чернянского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

 Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления.

Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы 6.

Для решения задачи: «Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления» определено следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений».

В рамках данного мероприятия Учреждение обязано:

 осуществлять бюджетный (бухгалтерский) учет операций в процессе исполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и бюджетную (бухгалтерскую) отчетность в установленном порядке, представлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные Учредителем, в пределах, установленных нормативными актами Чернянского района Белгородской области;

 нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, за качественное выполнение работ по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета;

 соблюдать права руководителей органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, обеспечивать их полную финансовую самостоятельность в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности и бюджетных смет;

 участвовать в проведении инвентаризации активов и обязательств органов местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, в том числе структурных подразделений администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, имеющих статус юридического лица, муниципальных предприятий и учреждений муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, своевременно и правильно отражать результаты инвентаризации в регистрах бюджетного учета;

 представлять соответствующему работодателю, работник которого допустил неправильное оформление и составление первичных бухгалтерских документов, несвоевременную передачу их в Учреждение для отражения на счетах бюджетного (бухгалтерского) учета и в отчетности, недостоверность содержащихся в документах данных, предложения о наложении дисциплинарных взысканий на указанного работника, а также предложения по организации работы отдельных категорий сотрудников;

 не принимать к исполнению документы по финансово-хозяйственным операциям, которые нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, оприходования, хранения и расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей;

 обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

 обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

 обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные) ;

 обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов и своевременную передачу их на хранение в архивные учреждения области либо архив района;

 обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в соответствии с установленными требованиями;

 оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, установленных трудовым законодательством;

 обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность документов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом требований действующего законодательства о защите тайны.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 6, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы6

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 на I этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 годы

в том числе по годам реализации:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

55764

0

0

0

0

0

55764

в том числе:

Местный бюджет

55764

0

0

0

0

0

55764

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 6 на II этапе реализации

тыс. рублей

Источники финансирования

Всего за 2021-2025 годы

в том числе по годам реализации:

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

256545

51309

51309

51309

51309

51309

в том числе:

Местный

бюджет

256545

51309

51309

51309

51309

51309

Объем финансирования подпрограммы 6 подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования и за счет средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата

реализации подпрограммы 6

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 6 производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Достижение прогнозируемых показателей подпрограммы 6 приведены в таблице.

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 6 на I этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Прогнозируемые значения показателя по годам:

2015

год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

%

0

0

0

0

0

100

Целевые показатели и показатели социально-экономической эффективности подпрограммы 6 на II этапе реализации



п/п

Показатели

Единицы измерения

Прогнозируемые значения показателя по годам:

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

%

100

100

100

100

100

Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к муниципальной программе, а сведения о методике расчета показателей конечного результата представлены в приложении №6.

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие

экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата

в Чернянском районе

Белгородской области»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» на I этапе реализации

Таблица №1



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм,

основных

мероприятий

Ответственный исполните-ль, соисполнитель, участник муниципальной программы

Сроки

реализации

Вид показателя

Наименование показателя,

единица

измерения

2013

год

(базовый)

2014

год

(оцен-ка)

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

нача-ло

завер-шение

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Чернянском районе Белгородской области»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2015 год

2020 год

регрессивный

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

9, 7

10

10, 3

10, 6

10, 9

11, 2

1, 2

1, 2

прогрессивный

Количество туристов, посетивших район, тыс. человек

27, 6

46, 0

46, 5

46, 8

47, 1

47, 4

55, 7

60, 0

прогрессивный

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета, %

20, 6

21, 3

21, 7

22, 3

23

23, 7

24, 9

25, 6

прогрессивный

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальныых услуг на площадке МФЦ, %

0

0

70

75

80

90

90

0

прогрессивный

Переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, ед.

0

0

0

0

0

0

0

33

прогрессивный

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %

0

0

0

0

0

0

0

100

2.

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

2015 год

2020 год

прогрессивный

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

9, 7

10

10, 3

10, 6

10, 9

11, 2

1, 2

1, 2

2.1.

Задача 1.1.

Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения

2.1.1.

Основное

мероприятие 1.1.

«Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

2015 год

2020 год

регрессивный

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

9, 7

10

10, 3

10, 6

10, 9

11, 2

1, 2

1.2

3.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2015 год

2020 год

прогрессивный

Количество туристов, посетивших район, тыс. человек

27, 6

46, 0

46, 5

46, 8

47, 1

47, 4

55, 0

60, 0

регрессивный

Количество созданных туристических объектов, ед.

2

2

1

1

1

1

1

1

прогрессивный

Объем платных туристических услуг, оказанных населению на территории района, тыс.руб.

1202

1742

1750

1770

1795

1820

1710

1715

3.1.1.

Задача 2.1. Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственного - частного партнёрства и создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма

3.1.2.

Основное мероприятия 1.2.»Создание и модернизация туристских объектов».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2015 год

2020 год

прогрессивный

Количество экскурсантов посетивших туристские объекты, тыс. чел

-

-

-

-

-

59, 5

60, 5

61, 5

прогрессивный

Количество лиц, посетивших событийные мероприятия, тыс. чел.

-

-

-

-

-

24, 5

25

25, 5

4.

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2015 год

2020 год

прогрессивный

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах), тыс. руб.

1900

2000

2110

2200

2300

2400

3100

3150

прогрессивный

прогрессивный

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых, %

10

10, 2

11

11, 6

12, 2

12, 8

20

21

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета, %

20, 6

21, 3

21, 7

22.3

23

23, 7

24, 9

25, 6

4.1

Задача 3.1. Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной и консультационной, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования развитию малого и среднего предпринимательства района и повышению его инвестиционной активности.

4.1.1.

Основное мероприятие 3.1.1»Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2015 год

2020 год

регрессивный

Количество проведенных обучающих семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса, ед.

1

1

2

2

2

1

1

1

регрессивный

Количество выданных грантов администрацией Чернянского района начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, ед.

0

0

5

5

5

4

1

1

5

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

2015 год

2018 год

прогрессивный

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %

0

0

70

75

80

90

0

0

прогрессивный

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %

0

0

90

90

90

90

0

0

5.1.

Задача 4.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

5.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Чернянского района»

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

2015 год

2018 год

прогрессивный

Выполнение муниципального задания, %

0

0

100

100

100

100

0

0

6

Подпрограмма 5 «Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

МКУ «АХЧ Чернянского района»

2019

2020

прогрессивный

Переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, ед.

0

0

0

0

0

0

0

33

6.1.

Задача 5.1. «Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта»

6.1.1.

Основное мероприятие 5.1.1. «Переоборудование и обновление транспорта»

МКУ «АХЧ Чернянского района»

2019 год

2020 год

прогрессивный

Расходы на ГСМ в расчете на 1 переоборудованный автомобиль муниципального транспорта, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

75

7

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации муниципального района Чернянский район»

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

2020 год

2020 год

прогрессивный

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %

0

0

0

0

0

0

0

100

7.1.

Задача 6.1. «Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления»

7.1.1.

Основное мероприятие 6.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

2020 год

2020 год

прогрессивный

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %

0

0

0

0

0

0

0

100

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» на II этапе реализации

Таблица №2



п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограмм,

основных

мероприятий

Ответственный исполните-ль, соисполнитель, участник муниципальной программы

Сроки

реализации

Вид показателя

Наименование показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

нача-ло

завер-шение

2021 год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

1.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Чернянском районе Белгородской области»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2021 год

2025 год

регрессивный

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

прогрессивный

Количество туристов, посетивших район, тыс. человек

61

62

63

64

65

прогрессивный

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета, %

26, 7

27, 3

28, 1

28, 9

29, 5

прогрессивный

Переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, ед.

39

50

60

70

75

прогрессивный

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %

100

100

100

100

100

2.

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

2021 год

2025 год

регрессивный

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

2.1.

Задача 1.1.

Создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения

2.1.1.

Основное

мероприятие 1.1.

«Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

2021 год

2025

год

регрессивный

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, %

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

3.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2021 год

2025 год

прогрессивный

прогрессивный

прогрессивный

Количество туристов, посетивших район, тыс. человек

61

62

63

64

65

Количество созданных туристических объектов, ед

1

1

1

1

1

Объем платных туристических услуг, оказанных населению на территории района, тыс.руб.

1720

1725

1730

1735

1740

3.1.1.

Задача 2.1. Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма и внедрение механизмов государственного - частного партнёрства и создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития сферы туризма

3.1.2.

Основное мероприятия 1.2.»Создание и модернизация туристских объектов».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2021 год

2025 год

прогрессивный

прогрессивный

Количество экскурсантов посетивших туристские объекты, тыс. чел

62, 5

63, 5

64, 5

65, 5

66, 5

Количество лиц, посетивших событийные мероприятия, тыс. чел.

26

26, 5

27

27, 5

28

4.

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2021 год

2025 год

прогрессивный

прогрессивный

прогрессивный

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах), тыс. руб.

3200

3250

3300

3350

3400

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых, %

22

23

24

25

26

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета, %

26, 7

27, 3

28, 1

28, 9

29, 5

4.1

Задача 3.1. Создание эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, в т.ч. финансовой, информационной и консультационной, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования развитию малого и среднего предпринимательства района и повышению его инвестиционной активности.

4.1.1.

Основное мероприятие 3.1.1»Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

2021 год

2025 год

регрессивный

регрессивный

Количество проведенных обучающих семинаров для субъектов малого и среднего бизнеса, ед.

1

1

1

1

1

Количество выданных грантов в рамках реализации районных программ развития молодежного бизнеса; малого бизнеса в сельских населенных пунктах и т.п., ед.

1

1

1

1

1

5

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

2021 год

2025 год

прогрессивный

прогрессивный

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %

0

0

0

0

0

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ, %

0

0

0

0

0

5.1.

Задача 4.1.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг посредством внедрения принципа «одного окна» на базе ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

5.1.1.

Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Чернянского района»

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

2021 год

2025 год

прогрессивный

Выполнение муниципального задания, %

0

0

0

0

0

6

Подпрограмма 5 «Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

2021 год

2025 год

прогрессивный

Переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, ед.

39

50

60

70

75

6.1.

Задача 5.1. «Модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта»

6.1.1.

Основное мероприятие 5.1.1. «Переоборудование и обновление транспорта»

МКУ «АХЧ Чернянского района»

2021 год

2025 год

пргрессивный

Расходы на ГСМ в расчете на 1 переоборудованный автомобиль муниципального транспорта, тыс. руб.

80

85

90

95

100

7.

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

2021 год

2025 год

прогрессивный

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %

100

100

100

100

100

7.1.

Задача 6.1. «Обеспечение эффективного исполнения функций органов местного самоуправления»

7.1.1.

Основное мероприятие 6.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

2021 год

2025 год

прогрессивный

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, %

100

100

100

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе «Развитие

экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата

в Чернянском районе Белгородской области»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

N п/п

Вид нормативного правового акта

Наименование нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

1.1

Постановление Администрации Чернянского района

О создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления администрации района

2015-2025

(по мере необходимости)

1.2

Постановление Администрации Чернянского района

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ на территории муниципального района «Чернянский район» Белгородской области

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления администрации района

2015-2025

(по мере необходимости)

1.3

Постановление Администрации Чернянского района

Об утверждении программы содействия развитию молодежного бизнеса

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления администрации района

2015-2025

(по мере необходимости)

1.4

Постановление Администрации Чернянского района

Об утверждении программы развития малого и среднего предпринимательства в сельских территориях

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления администрации района

2015-2025

(по мере необходимости)

Приложение №3

к муниципальной программе «Развитие

экономического потенциала и формирование

благоприятного предпринимательского климата

в Чернянском районе Белгородской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» из различных источников финансированияI этап реализации

Таблица №1

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Источники

финансирования

Общий объем

финансирования,

тыс. рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на I этап реализации

(2015-2020 годы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»

Всего

351198

14 396

8 859

6 574

5 375

1 167, 4

57282, 4

93653

Федеральный бюджет

13997

9 000

3 257

1 543

0

197

0

13997

Областной бюджет

4925

1 736

1 360

830

947

52

308

4925

Местный бюджет

329712

2 909

3 474

3 656

3 928

918

57282, 4

72167

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

2 564

751

768

545

500

0

0

2 564

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Всего

18982, 4

10736

4617

2373

947

309, 4

0

18982, 4

Федеральный бюджет

13800

9000

3257

1543

0

197

0

13997

Областной бюджет

4925, 4

1736

1360

830

947

52, 4

0

4925, 4

Местный бюджет

0

0

0

0

0

60

0

60

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 1.1.1

«Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»

Всего

18982, 4

10736

4617

2373

947

309, 4

0

18982, 4

Федеральный бюджет

13997

9000

3257

1543

0

197

0

13997

Областной бюджет

4925, 4

1736

1360

830

947

52, 4

0

4925, 4

Местный бюджет

60

0

0

0

0

60

0

60

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие туризма в Чернянском районе»

Всего

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 2.1.1

«Создание и модернизация туристских объектов».

Всего

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Всего

900

0

200

0

0

100

100

400

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

900

0

200

0

0

100

100

400

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 3.1.1

«Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Всего

900

0

200

0

0

100

100

400

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

900

0

200

0

0

100

100

400

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

Всего

15 971

3564

4027

4096

4284

0

0

15 971

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

13 407

2813

3259

3551

3784

0

0

13407

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

2 564

751

768

545

500

0

0

2 564

Основное мероприятие 4.1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

Всего

15 971

3564

4027

4096

4284

0

0

15 971

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

13 407

2813

3259

3551

3784

0

0

13407

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

2 564

751

768

545

500

0

0

2 564

Подпрограмма 5

«Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

Всего

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1.1

«Переоборудование и обновление транспорта»

Всего

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6

«Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

Всего

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Всего

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области» из различных источников финансирования II этап реализации

Таблица №2

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Источники

финансирования

Общий объем

финансирования,

тыс. рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

Итого на II этап реализации

(2021-2025 годы)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»

Всего

351198

51509

51509

51509

51509

51509

257545

Федеральный бюджет

13997

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

4925

50, 6

0

0

0

0

0

Местный бюджет

329712

51509

51509

51509

51509

51509

257545

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

2 564

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Всего

18982, 4

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

13997

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

4925, 4

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

60

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 1.1.1

«Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»

Всего

18982, 4

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

13997

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

4925, 4

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

60

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие туризма в Чернянском районе»

Всего

1 070

100

100

100

100

100

500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 070

100

100

100

100

100

500

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 2.1.1

«Создание и модернизация туристских объектов».

Всего

1 070

100

100

100

100

100

500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1 070

100

100

100

100

100

500

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Всего

900

100

100

100

100

100

500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

900

100

100

100

100

100

500

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 3.1.1

«Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Всего

900

100

100

100

100

100

500

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

900

100

100

100

100

100

500

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

Всего

15 971

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

13 407

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

2 564

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

Всего

15 971

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

13 407

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

2 564

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

«Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

Всего

1966, 4

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1966, 4

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1.1

«Переоборудование и обновление транспорта»

Всего

1966, 4

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1966, 4

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6

«Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

Всего

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Всего

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Внебюджетные

источники

0

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Приложение №4

к муниципальной программе «Развитие экономического

потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата в Чернянском районе

Белгородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации

Таблица №1

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители и участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходов (тыс. рублей), годы

Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

329712

2 909

3474

3656

3928

918

57282

72167

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

850

0412

0210129990

Х

60

0

0

0

0

60

0

60

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0220129990

244

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0230129990

244

900

0

200

0

0

100

100

400

Администрация муниципального района «Чернянский район»,

850

0412

0240100590

621

13 407

2813

3259

3551

3784

0

0

13 407

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице МКУ «АХЧ Чернянского района»

850

0113

0250100590

Х

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице МКУ «Центр бухгалтерского учета»

850

0113

0260100590

Х

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

60

0

0

0

0

60

0

60

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

850

0412

0210129990

Х

60

0

0

0

0

60

0

60

Подпрограмма 2

«Развитие туризма в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0220000000

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Создание и модернизация туристских объектов».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0220129990

244

1 070

96

15

105

144

110

100

570

Подпрограмма 3

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

900

0

200

0

0

100

100

400

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0230000000

900

0

200

0

0

100

100

400

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0230129990

244

900

0

200

0

0

100

100

400

Подпрограмма 4

«Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

13 407

2813

3259

3551

3784

0

0

13 407

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

850

0412

0240000000

621

13 407

2813

3259

3551

3784

0

0

13 407

Основное мероприятие 4.1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО МФЦ Чернянского района»

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

850

0412

0240100590

621

13 407

2813

3259

3551

3784

0

0

13 407

Подпрограмма 5

«Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

МКУ «АХЧ Чернянского района»

850

0113

0250000000

Х

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Основное мероприятие 5.1.1

«Переоборудование и обновление транспорта»

МКУ «АХЧ Чернянского района»

850

0113

0250000000

Х

1966, 4

0

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Подпрограмма 6

«Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

850

0113

0260000000

Х

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Основное мероприятие 5.1.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

850

0113

0260000000

Х

312309

0

0

0

0

0

55764

55764

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации

Таблица №2

Статус

Наименование

муниципальной программы,

подпрограммы, основные мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители и участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходов (тыс. рублей), годы

Итого на II этап реализации (2021-2025 годы)

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021 год

2022 год

2023 год

2024

год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

329 712

51509

51509

51509

51509

51509

257 545

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

850

0412

0210129990

Х

60

0

0

0

0

0

0

60

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0220129990

244

1 070

100

100

100

100

100

500

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0230129990

244

900

100

100

100

100

100

500

Администрация муниципального района «Чернянский район»,

850

0412

0240100590

621

13407

0

0

0

0

0

0

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице МКУ «АХЧ Чернянского района»

850

0113

0250100590

Х

1966, 4

0

0

0

648

1318, 4

1966, 4

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице МКУ «Центр бухгалтерского учета»

850

0113

0260100590

Х

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

60

0

0

0

0

0

0

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице управления сельского хозяйства и природопользования

850

0412

0210129990

Х

60

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие туризма в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

1 070

100

100

100

100

100

500

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0220000000

1 070

100

100

100

100

100

500

Основное

мероприятие 2.1.1.

«Создание и модернизация туристских объектов».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0220129990

244

1 070

100

100

100

100

100

500

Подпрограмма 3

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

900

100

100

100

100

100

500

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0230000000

900

100

100

100

100

100

500

Основное

мероприятие 3.1.1.

«Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

Администрация муниципального района «Чернянский район», в лице экономического управления

850

0412

0230129990

244

900

100

100

100

100

100

500

Подпрограмма 4

«Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

13407

0

0

0

0

0

0

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

850

0412

0240000000

621

13407

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

850

0412

0240100590

621

13407

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

«Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

1966, 4

0

0

0

0

0

0

МКУ «АХЧ Чернянского района»

850

0113

0250000000

Х

1966, 4

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1.1

«Переоборудование и обновление транспорта»

МКУ «АХЧ Чернянского района»

850

0113

0250000000

Х

1966, 4

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6

«Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

Всего, в том

числе:

Х

Х

Х

Х

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

850

0113

0260000000

Х

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Основное мероприятие 6.1.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

МКУ «Центр бухгалтерского учета»

850

0113

0260000000

Х

312309

51309

51309

51309

51309

51309

256545

Приложение №5

к муниципальной программе «Развитие экономического

потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата в Чернянском районе

Белгородской области»

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района

на 2020 год и на плановый период 2021-2023 годов для финансирования муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»

N п/п

Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы

Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. рублей

Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Все- го

в том числе

Все- го

в том числе

Все- го

в том числе

в соответ- ствии с утверж- денной программой

дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы

в соответ- ствии с утверж- денной программой

допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы

в соответ- ствии с утверж- денной программой

дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы

1.

По программе в целом

57282, 4

51509, 0

51509, 0

0

51509, 0

51509, 0

0

51509, 0

51509, 0

0

в том числе по основным мероприятиям:

1.1.

Основное мероприятие 1.1.1. «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие 2. 1.1.»«Создание и модернизация туристских объектов»

100

100

100

0

100

100

0

100

100

0

1.3.

Основное мероприятие 3. 1.1. «Создание и организация работы Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при главе администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области».

100

100

100

0

100

100

0

100

100

0

1.4.

Основное мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГАУ БО «МФЦ» Чернянского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Основное мероприятие 5.1.1. «Переоборудование и обновление транспорта»

1318, 4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Основное мероприятие 6.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

55764

51309

51309

51309

51309

0

51309

51309

0

Приложение №6

к муниципальной программе «Развитие экономического

потенциала и формирование благоприятного

предпринимательского климата в Чернянском районе

Белгородской области»

Сведения о методике расчета показателей конечного результата

муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Чернянском районе Белгородской области»



п/п

Наименование показателя конечного результата

Единица измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Метод сбора информации

Временные характеристики показателя

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Чернянском районе Белгородской области»

-

-

-

-

1

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки

%

где, ОКЛПХ - охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, КПС - количество получателей субсидий, КЗД - количество зарегистрированных домовладений (частный сектор)

Типовой доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

1 полугодие, год

2

Количество туристов, посетивших район

тыс. человек

КТ = ТПР

где, КТ - количество туристов посетивших район, ТПР - число туристов посетивших КСР, туристические объекты и событийные мероприятия

Итоги социально-экономического развития

ежеквартально

3

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета

%

где, Д - доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, НП - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства, КБ - налоговые доходы консолидированного бюджета

Типовой доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

1 полугодие, год

4

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальныых услуг на площадке МФЦ

%

где, ДУ - доля граждан удовлетворенных качеством предоставления услуг, УК - количество граждан удовлетворенных качеством предоставления услуг, КЗ - количество зарегистрированных на площадке МФЦ

Внутренняя отчетность МАУ МФЦ

ежегодно

5

Переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности

ед.

-

Внутренняя отчетность МКУ «АХЧ Чернянского района»

ежегодно

6

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

%

-

Внутренняя отчетность МКУ «Центр бухгалтерского учета»

ежегодно

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства в Чернянском районе»

-

-

-

1

Охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших создание и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки,

%

где, ОКЛПХ - охват кредитования личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, КПС - количество получателей субсидий, КЗД - количество зарегистрированных домовладений (частный сектор)

Типовой доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

1 полугодие, год

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Чернянском районе»

-

-

-

1

Количество туристов, посетивших район

тыс. человек

КТ = ТПР

где, КТ - количество туристов посетивших район, ТПР - число туристов посетивших КСР, туристические объекты и событийные мероприятия

Итоги социально-экономического развития

ежеквартально

2

Количество созданных туристических объектов

ед.

-

Внутренняя отчетность управления культуры

ежегодно

3

Объем платных туристических услуг, оказанных населению на территории района

тыс. руб.

-

Итоги социально-экономического развития

ежеквартально

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционного климата в Чернянском районе»

-

-

-

1

Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах)

млн. руб.

ОМСП = ОМП+ОСП

где, ОМСП - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, ОМП - оборот субъектов малого предпринимательства, ОСП - оборот субъектов среднего бизнеса

Итоги социально-экономического развития

ежеквартально

2

Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая ИП, в общей численности занятых

%

где, ДЗ - доля занятых в малом и среднем бизнесе включая ИП, КЗ - количество занятых в малом и среднем бизнесе включая ИП, ЧЗ - число занятых

Итоги социально-экономического развития

ежеквартально

3

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета

%

где, Д - доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, НП - налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства, КБ - налоговые доходы консолидированного бюджета

Типовой доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

1 полугодие, год

Подпрограмма 4 «Обеспечение предоставления государственных, муниципальных и иных услуг гражданам Чернянского района»

-

-

-

1

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ

%

где, ДУ - доля граждан удовлетворенных качеством предоставления услуг, УК - количество граждан удовлетворенных качеством предоставления услуг, КЗ - количество зарегистрированных на площадке МФЦ

Внутренняя отчетность ГАУ БО «МФЦ»

ежегодно

2

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг на площадке МФЦ

%

где, ДИМ - доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг, КЗ - количество зарегистрированных на площадке МФЦ

Внутренняя отчетность ГАУ БО «МФЦ»

ежегодно

Подпрограмма 5 «Развитие рынка газомоторного топлива в Чернянском районе»

-

-

-

-

1

Переоборудование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности

ед.

-

Внутренняя отчетность МКУ «АХЧ Чернянского района»

ежегодно

Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Чернянский район»

Внутренняя отчетность МКУ «Центр бухгалтерского учета»

1

Материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

%

-

Внутренняя отчетность МКУ «Центр бухгалтерского учета»

ежегодно

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Обнародовано в специально установленных местах от 08.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать