Основная информация

Дата опубликования: 27 мая 2020г.
Номер документа: RU35002405202000070
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Администрация Бабушкинского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   27.05.2020 г.                  



497

с.им. Бабушкина

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Бабушкинского муниципального района на 2014 – 2021 годы»

         С целью обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования на территории Бабушкинского муниципального  района

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

         1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования Бабушкинского муниципального района на 2014 – 2021 годы», утвержденную  постановлением Администрации Бабушкинского муниципального района от 25.10.2013 г. № 674 (в редакции постановлений Администрации Бабушкинского муниципального района от 19.09.2014 № 516, от 25.12.2014 № 763, от 28.12.2015 № 480, от 25.10.2016 № 428, от 26.12.2016 № 530, от 18.04.2017 № 343, от 15.06.2017 № 493, от 14.11.2017 № 343, от 12.02.2018 № 164, от 17.04.2018 № 380, от 04.06.2018 № 511, от 02.07.2018 № 595, от 14.08.2018 № 732, от 29.08.2018 № 775, от 26.09.2018 № 853, от 16.11.2018 № 1034, от 21.03.2019 № 217, №562 от 24.07.2019, № 44 от 17.01.2020) изменения следующего содержания:

             

1.1.  в паспорте программы:

              позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 814 517,3 тыс. руб.,

в том числе:

                  в 2014 году -  2 934,3 тыс.руб.

в 2015 году – 200 335,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 188 293,0 тыс.руб.;

в 2017 году – 181 988,2 тыс.руб.;

в 2018 году – 244 372,7 тыс.руб.;

в 2019 году – 309 196,4 тыс.руб.;

в 2020 году – 370 935,4 тыс.руб.;

в 2021 году – 316 461,8 тыс.руб.

из местного бюджета предусмотрено 638 875,3 тыс.руб., в том числе:

в 2014 году – 2 904,3  тыс.руб.;

в 2015 году – 60 715,4 тыс.руб.;

в 2016 году – 58  604,4 тыс.руб.;

в 2017 году – 55 553,0 тыс.руб.;

в 2018 году – 100 324,2 тыс.руб.;

в 2019 году – 101 582,5  тыс.руб.;

в 2020 году – 131 510,8 тыс.руб.;

в 2021 году – 127 680,7 тыс.руб.;

из областного бюджета предусмотрено   1 168 430,0  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 0,0  тыс.руб.;

в 2015 году – 139 620,1 тыс.руб.;

в 2016 году – 129 688,6 тыс.руб.;

в 2017 году – 126 435,2 тыс.руб.;

в 2018 году – 144 048,5  тыс.руб.;

в 2019 году – 207 613,9  тыс.руб.;

в 2020 году – 237 652,6  тыс.руб.;

в 2021 году – 183 371,1 тыс.руб.;

из федерального бюджета предусмотрено  7 182,0  тыс.руб., в том числе:

                   в 2014 году -  00,0 тыс.руб.

в 2015 году –  00,0 тыс.руб.;

в 2016 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2017 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2018 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2020 году – 1 772,0  тыс.руб.;

в 2021 году – 5 410,0 тыс.руб.

из внебюджетных  источников предусмотрено 30,0 тыс.руб., в том числе:

в 2014 году -  30,0 тыс.руб.;

в 2015 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2016 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2017 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2018 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2019 году – 00,0 тыс.руб.;

в 2020 году -  00,0 тыс.руб;

в 2021 году -  00,0 тыс.руб.»;

1.2   раздел V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей  редакции:

«Общий объем финансирования –   1 814 517,3 тыс. руб., в том числе по годам:

                  в 2014 году -  2 934,3 тыс.руб.

в 2015 году –  200 335,5 тыс.руб.;

в 2016 году – 188 293,0  тыс.руб.;

в 2017 году – 181 988,2  тыс.руб.;

в 2018 году – 244 372,7 тыс.руб.;

в 2019 году – 309 196,4 тыс.руб.;

в 2020 году – 370 935,4 тыс.руб.;

в 2021 году – 316 461,8 тыс.руб.

Распределение средств по исполнителям программ, информация о прогнозной (справочной) оценке расходов  областного и муниципального бюджетов на реализацию целей Программы приведены в приложениях подпрограмм  к Программе.

Источники финансирования

Областной бюджет

(тыс. руб.)

Муниципальный бюджет

(тыс. руб.)

Федеральный бюджет (тыс.руб.)

Внебюджетные источники финанси-рования  (тыс.руб.)

Всего

(тыс. руб.)

Общий объём финансирования

1 168 430,0 **

638 875,3 *             

7 182,0**** 

30,0***

1 814 517,3

В т.ч. по годам

2014г.

0,0

2 904,3

0,0

30,0

2 934,3

2015г.

139 620,1

60 715,4

0,0

0,0

200 335,5

2016г.

129 688,6

58 604,4

0,0

0,0

188 293,0

2017г.

126 435,2

55 553,0

0,0

0,0

181 988,2

2018 г.

144 048,5

100 324,2

0,0

0,0

244 372,7 

2019 г.

207 613,9 

101 582,5 

0,0

0,0

309 196,4

2020 г.

237 652,6

131 510,4

1 772,0 

0,0

370 935,4

2021 г.

183 371,1  

127 680,7

5 410,0

0,0

316 461,8

*-  объем средств из районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

**- объем средств, выделяемых из областного бюджета, подлежит ежегодному  уточнению в соответствии с Законом области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;

*** - объем средств из внебюджетных источников финансирования, подлежит ежегодному уточнению в соответствии с планом доходов учреждений»;

**** - объем средств, выделяемых из федерального бюджета, подлежит ежегодному  уточнению в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;

1.3 в паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования Бабушкинского муниципального района»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет  392 858,5 тыс.руб., в том числе:                из местного бюджета предусмотрено:                           из областного бюджета предусмотрено:

в 2014 году – 300,0  тыс.руб.;                       в 2014 году – 0,0  тыс.руб.»;

в 2015 году – 8 630,7  тыс.руб.;                    в 2015 году – 38 274,7 тыс.руб.;

в 2016 году – 12 059,3 тыс.руб.;                   в 2016 году – 40 291,5 тыс.руб.;

в 2017 году –  9 925,8  тыс.руб.;                   в 2017 году – 37 312,8 тыс.руб.;

в 2018 году –  15 665,0 тыс.руб.;                  в 2018 году – 41 621,2 тыс.руб.;

в 2019 году –  11 769,5 тыс.руб.;                  в 2019 году – 48 964,8 тыс.руб.;

в 2020 году –  12 106,6 тыс.руб.;                  в 2020 году – 51 846,0 тыс.руб.;

в 2021 году – 11 634,9 тыс.руб. ;                 в 2021 году – 52 428,7 тыс.руб.»;

1.4 раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:                                                                   

1

            «V . Перечень программных мероприятий подпрограммы 1

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год 

2020 год

2021 год

Совершенствование содержания образования и воспитания детей дошкольного возраста

1.1

Создание групп семейного воспитания

Управление образования

1.2

Создание групп кратковременного пребывания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования

ИТОГО по задаче 1                     

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие новых форм повышения квалификации работников дошкольного образования

2.1

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников дошкольных учреждений

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Управление образования

ИТОГО  по задаче 2                             

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оздоровление детей дошкольного возраста

3.1

Изучение и внедрение в практику методических рекомендаций из опыта оздоровления детей дошкольного возраста.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования

ИТОГО по задаче 3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Материально – техническая база  учреждения

4.1

Строительство нового Детского сада в с.им. Бабушкина  на 80 мест

0,0

19 952,1**

  7 757,6**

109,9*

1 546,1*

1 589,3**

3050,0*

0,0

0,0

0,0

администрация района, Управление образования

4.2

Реконструкция и ремонт действующих детских садов, зданий дошкольных групп, благоустройство территорий   в т.ч.:

МБОУ«Подболотная СОШ»

«Миньковский детский сад»

200,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования, образовательные учреждения

4.3

Создание условий, соответствующих действующим санитарным правилам и нормативам  ВСЕГО в т.ч.

Новый детский сад в с.им.Бабушкина на 80 мест

МБОУ«Подболотная СОШ»

МБОУ «Детский сад №2 «Солнышко»

100,0*

983,6 *

191,8

Управление образования, образовательные учреждения

4.4

Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг дошкольного образования детям  с ОВЗ, детям-инвалидам, реализация программы «Доступная среда»:

- МБДОУ «Детский сад №1 «Березка»

592,2*

Управление образования, образовательные учреждения

4.5

Информационное обеспечение дошкольного образования

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

0.0*

Управление образования, ОУ

ИТОГО по задаче 4

300,0*

19 952,1**

7 757,6 **

3 423,6 *

1 589,3**

3050,0*

0,0*

0,0*

0,0*

                   5. Разработка социальных программ и перечня льгот на муниципальном уровне для работников дошкольных образовательных учреждений

5.1

Повышение заработной платы

Управление образования,ОУ

ИТОГО по задаче 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  образовательных учреждениях.

6.1

Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях

18 322,6**

30 229,7**

33284,5**

39372,5**

45 263,6**

49 128,9**

49 711,6**

Управление образования,  УО

ИТОГО по задаче 6

18 322,6**

30 229,7**

33284,5**

39372,5**

45 263,6**

49 128,9**

49 711,6**

7.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

7.1

Оказание услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях для всех категорий граждан, нуждающихся в данной услуге.

8 630,7*

8 635,7*

9 925,8*

12615,0*

11776,6*

11 183,3*

11 183,3*

Управление образования,

образовательные учреждения

7.2

Осуществление расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждения

0*

0*

0*

0*

19,9*

973,2**

923,3*

451,6*

Управление образования,

образовательные учреждения

ИТОГО по задаче 7

8 630,7*

8 635,7 *

9 925,8*

12615,0*

11 796,5*

973,2**

12 106,6*

11634,9*

8. Оказание содействия родителям (законным представителям) детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования

8.1

Выплата компенсации части родительской платы родителям (закон-ным представителям) за содержание детей п.4 ст.65 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Р.Ф».

2 304,2**

2 439,0**

2 248,7**

2 728,0**

2 717,1**

2 717,1**

Управление образования

Итого по задаче 8

0,0

0,0*

2 304,2**

2 439,0**

2 248,7**

2 728,0**

2 717,1**

2 717,1**

* Бюджет района – 82 118,8 тыс. руб.

** Бюджет области -  310 739,7 тыс. руб.

»;

1

1.5  Раздел VI подпрограммы 1 «Обоснование ресурсного  обеспечения подпрограммы 1»  изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1

             

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 направляются средства  бюджета Бабушкинского   муниципального  района, привлекаемые в рамках реализации  целевых программ.                                                                                                                                  Тыс.руб.

Источники финансирования

Всего

за 2014-2021 г.

В том

числе:

2014г.

2015г.

2016г.

2017 г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021 г.

Местный

бюджет

84 467,8

300,0

8 630,7

12 059,3

9 925,8

15 665,0

11 796,5

12 106,6

11 634,9

Областной бюджет

296 557,5

0,0

38 274,7

40 291,5

37 312,8

41 621,2

48 964,8

51 846,0

52 428,7

Итого:

381 025,3

300,0

46 905,4

52 350,8

47 238,6

57 286,2

60 761,3

63 952,6

64 063,6

Приведённые объёмы финансирования Подпрограммы 1 на 2014 -2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год»;

1.6. Паспорт подпрограммы II «Развитие системы общего и дополнительного образования Бабушкинского муниципального района» изложить в новой редакции:

«

Наименование подпрограммы 2

Развитие системы общего и дополнительного образования Бабушкинского муниципального района.

Разработчик подпрограммы 2

Управление образования Бабушкинского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы 2

- Управление образования Бабушкинского муниципального района;

- муниципальные образовательные учреждения;

- Казенное учреждение Бабушкинского муниципального района «Центр  бухгалтерского учета»

Цель подпрограммы 2

Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Задачи подпрограммы 2

- развитие независимой и прозрачной для общества оценки качества образования, гласности и коллегиальности в области оценки качества образования;

- модернизация содержания образования и образовательной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

- развитие эффективной системы профориентационной работы в районе;

-развитие системы предпрофильной подготовки  в образователь-ных учреждениях района  в соответствии с ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

- обновление и разнообразие специфики предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях района;

- вовлечение детей и подростков, особенно «группы риска», в систему дополнительного образования;

- привлечение детей и подростков к участию в районных, региональных, всероссийских и международных конкурсах, акциях и других мероприятиях.

Сроки реализации

2014-2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы   составляет 1 147 452,8 тыс. руб., в том числе  

        из областного  бюджета**                        местного  бюджета* предусмотрено:

        в 2014 году –  0,0 тыс. руб.;             в 2014 году –   1 085,7 тыс. руб.;

        в 2015 году – 98 520,6 тыс. руб.;     в 2015 году –   50 269,8 тыс. руб.;

        в 2016 году – 85 875,2 тыс. руб.;     в 2016 году -   42 900,2 тыс. руб.;

        в 2017 году – 85 502,4 тыс. руб.;      в 2017 году –  41 621,4  тыс. руб.;                

        в 2018 году – 93 806,9 тыс. руб.;      в 2018 году –  53 494,6 тыс.руб.;

        в 2019 году – 137 601,5 тыс. руб.;    в 2019 году –  56 396,5 тыс.руб.;

        в 2020 году – 156 747,8 тыс.руб.;     в 2020 году –  58 169,5 тыс.руб.;

        в 2021 году – 122 249,8 тыс.руб.;     в 2021 году –  56 028,9 тыс.руб.»;

из федерального бюджета**** предусмотрено:

        в 2020 году  - 1 772,0 тыс.руб.;

        в 2021 году  - 5 410,0 тыс.руб.»;

Целевые показатели подпрограммы 2

Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников;

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

Численность обучающихся по программам общего образования  в расчете на 1 педагогического работника (средняя наполняемость классов);

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой квалификационной категории;

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования к среднемесячной заработной плате педагогических работников в регионе;

Объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района»;

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 2

Рост доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников   до 95 %;

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%;

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, до 77%;

Увеличение численность обучающихся по программам общего образования  в расчете на 1 педагогического работника до 11 человек;

Увеличение численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  до 23%;

Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих квалификацию высшей или первой квалификационной категории до 79 %;

Обеспечение  среднемесячной заработной платы педагогических работников  муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования к среднемесячной заработной плате педагогических работников в регионе 100%;

Обеспечено достижение отношения объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Бабушкинского муниципального района  равное 0%;

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории, 100%.

Система контроля за исполнением подпрограммы 2

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет:

- Управление образования Бабушкинского муниципального района;

- Заместитель главы администрации района, курирующий вопросы в  сфере образования.

Основные направления осуществления контроля:

- систематический анализ контрольных показателей ожидаемых результатов образовательными учреждениями и Управлением образования;

- подготовка информации о выполнении программы по итогам года;

- выявление проблем и корректировка управленческих решений по ходу реализации программы;

- отчеты Управления образования о ходе реализации подпрограммы главе района;

- контроль за своевременным финансированием программы;

- статистическая отчетность Управления образования перед Департаментом образования Вологодской области и другими контролирующими органами.

**Объем средств, выделяемых из областного бюджета, подлежит уточнению в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

* - Объем средств из районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

**** - объем средств, выделяемых из федерального бюджета, подлежит ежегодному  уточнению в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

1.7. Раздел III " Цели и задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы,  сроки ее реализации» дополнить  мероприятиями  12:

    « 12. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

      Основное мероприятие реализуется в 2020, 2021 годах.»;

1.8. Раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы

дополнить пунктом 12:

«12.Основное мероприятие: «ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Цель мероприятия: обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работниками муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы

В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматривается предоставление субсидии муниципальным общеобразовательным организациям.»;

1.9 таблицу раздела V подпрограммы 2   изложить в новой редакции:           

1

«V. Система программных мероприятий  для реализации   подпрограммы 2



Наименование мероприятия

Финансирование (тыс. руб.)

Исполнители

2014г.

2015г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1.

Нормативное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)

Управление образования, ОУ

1.1

На основе ФГОС и примерной основной образователь-ной программы основного общего и среднего (полного) общего образования Вологодской области, методических рекомендаций разработка учреждениями образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования.

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по задаче 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Организационное обеспечение введения  федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)

Управление образования, ОУ

2.1

Организация и проведение мониторинга результатов освоения ФГОС начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по задаче 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Кадровое обеспечение введения  федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)

Управление образования, ОУ

3.1

Повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

3.2

Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций и других мероприятий по введению ФГОС; участие руководящих и педагогических работников в региональных семинарах, совещаниях, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС.

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Повышение  качества образования в школах с низкими результатами обучения и в  школах, функционирующих в неблагоприятных  социальных условиях, путем реализации проектов и распространение их результатов

-

-

-

13,268**

8,132 **

0,021 *

-

-

-

-

ИТОГО по задаче 3

0,0

0,0

0,0

13,268**

8,132 **

0,021 *

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления собственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждения

Управление образования, ОУ

4.1.

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

3264,1**

9792,3**

4.2.

Предоставление субвенции учреждениям образования на обеспечение общеобразовательного процесса

97 611,5 **

81 637,9**

83 691,8**

91855,4**

100 725,9**

107 472,0**

110 316,3

**

ИТОГО по задаче 4

0,0

97 611,5 **

81 637,9**

83 691,8**

91855,4**

100 725,9**

110 736,1 **

120 108,6

**

5.

Организационно-методические мероприятия по реализации программ предпрофильного  и профильного обучения, профориентационной деятельности.

5.1

Изучение опыта районов, области по реализации программ предпрофильного и профильного обучения, профориентационной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

Управление образования, ОУ

5.2

Организация районных семинаров для педагогических работников, реализующих предпрофильное и профиль-ное обучение, профориентационную деятельность

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3

Организация работы с социальными партнерами в рамках реализации программ предпрофильной подго-товки, профильного обучения и профориентационной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4

Пополнение  библиотек образовательных учреждений методической литературой

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

5.5

Мониторинг по социализации выпускников

-

-

-

-

-

-

-

-

5.6

Обновление структуры и содержания деятельности методических объединений и творческих групп, направ-ленных на  дальнейшую профилизацию  образования

-

-

-

-

-

-

-

-

5.7

Участие педагогов в районных научно-практических конференциях по вопросам предпрофильного и профиль-ного обучения, профориентационной   деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

5.8

Создание районного  электронного банка  программ курсов по выбору и элективных курсов

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по задаче 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования детей

Управление образования, ОУ

6.1

Улучшение материально-технической базы спортивных залов:

295,7*

0,0*

3343,0**

8,0*

789,5**

1,6*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

6.1.1

МБОУ «Рослятинская СОШ»

295,7*

-

-

489,5**

300,0**

1,6*

6.1.2

МБОУ «Бабушкинская СОШ – оборудование стадиона.

-

-

2178,0**

1165,0**

8,0 *

6.2

Поддержка развития материально-технической базы  МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образования»  в том числе реализация программы  технической направленности

0,0*

1 173,0*

30,5*

0,0*

20,0*

20*

0*

0*

Управление образования,

МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»

6.3

Проведение районных обучающих семинаров по вопросам дополнительного образования, повышение квалификации педагогов доп. образования

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Управление образования, МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО», ОУ

6.4

Проведение районных соревнований и конкурсов:

«Зарница»; «Школа безопасности»; «Призывник года»;  «Природа и творчество»; «Безопасное колесо»;  Областной слет ЮИДД; Областная акция «Подарок солдату»; краеведческая олимпиада «Мир через культуру»;  «Новогодние сюрпризы Деду Морозу»; «Букет зимы суровой»;  «Я гражданин РФ»;  конкурс педагогов доп. образования  «С любовью к детям;  «Первые шаги в науку»,  организация подразделения по обеспечению деятельности тестирования ГТО  и др.

40,0

60,0*

40,0*

44,0*

69,3*

80*

150*

150*

Управление образования,МБОУ ДО «Бабушкинский центр дополнительного образо-вания», ОУ

6.5.

Организация трудовой занятости и досуга детей «группы риска»

-

-

-

-

-

-

-

-

ОУ

6.6

Реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям  с ОВЗ, детям-инвалидам, реализация программы «Доступная среда»:

- МБОУ «Бабушкинская СШ»

-МБОУ «Миньковская СОШ»

750*

750*

500,0*

500*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования

ОУ

6.7

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категория обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

909,1**

894,3**

999,7**

1946,3**

2 266,2**

1 915,9**

1 915,9**

Управление образования

6.8

Обеспечение 100% обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района световозвращающими приспособлениями

5,226**

0,58067*

ОУ

6.9

Создание особых условий в общеобразовательных организациях для занятий физической подготовкой и спортом обучающимися

ОУ

6.10

Капитальный ремонт стадиона МБОУ «Бабушкинская СШ»

806,6*

29 400**

897,0*

43 952,0**

ОУ

6.11

Улучшение материально-технической базы образовательных организаций

1000,0*

ОУ

ИТОГО по задаче 6

1085,7*

1733,0*

909,1**

78,5*

4 237,3**

45,6*

1 789,2 **

89,88067*

1951,526**

906,6*

31666,2**

1 047,0*

45 867,9**

150,0*

1 915,0**

7. Организация предоставления общедоступного и бесплатного  общего образования в образовательных учреждениях района

Управление образования

ОУ

7.1

Предоставление субсидии общеобразовательным учреждениям в рамках исполнения муниципального задания на предоставление услуги по реализации образовательных программ

0,0

44 796,9*

39 161,7*

37 403,5*

48 073,2*

48 550,0 *

46 957,5*

46 957,5*

7.2

Осуществление расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждения

0*

0*

0*

0*

0*

92,8*

4 549,1**

2 686,5*

1 186,5*

ИТОГО по задаче 7

0,0*

44 796,9 *

39 161,7*

37 403,5*

48 073,2*

48 642,8*

4 549,1**

49 644,0*

48 144,0*

8. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях района

Управление образования

8.1

Предоставление субсидии учреждениям дополнительного образования детей в рамках исполнения муниципального задания на предоставление услуги по реализации образовательных программ дополнительного образования детей

0,0

3 739,9*

3 660,0*

4 172,3*

4 890,2*

4 167,1*

4 871,4*

4 005,4*

МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»

8.2

Осуществление расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждения

0*

0*

0*

0*

0*

13,5*

660,3**

1 069,1*

1 224,8*

ИТОГО по задаче 8

0,0*

3 739,9*

3 660,0*

4 172,3*

4 890,2*

4 180,6*

660,3**

5 940,5*

5 230,2*

9.Обеспечение получения дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования

Управление образования

МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»

9.1.

Создание условий для функционирования и обеспечения системы ПФДО детей

0

0

0

0

421,3*

1 666,5*

1 537,8*

2403,8*

9.1.1

Предоставление субсидий на проведение эксперимента по ПФДО

0

0

0

0

421,3*

1606,5*

1 477,8*

2 343,8*

9.1.2

Обеспечение деятельности общественных организаций

0

0

0

0

20*

60*

60,0*

60,0*

9.1.3

Улучшение материально-технического обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО по задаче 9

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

441,3*

1 666,5*

1 537,8*

2403,8*

10.Реализация регионального проекта «Современная школа»

Управление образования

ОУ

10.1

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

0,1*

44,7**

1 072,4*** *

0,3*

135,2**

3 245,6****

ИТОГО по задаче 10

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,00*

0,1*

44,7**

1 072,4*** *

0,3*

135,2**

3 245,6****

11.Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Управление образования

ОУ

11.1

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

100,6*

90,1**

2 164,4****

ИТОГО по задаче 11

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,00*

0,00*

100,6*

90,1**

2 164,4****

12.Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Управление образования

МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»

12.1

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих  программ всех направленностей

0,1*

29,1**

699,6****

ИТОГО по задаче 12

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,00*

0,1*

29,1**

699,6****

0,00*

13.Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях

Управление образования

МБОУ ДО «Бабушкинский ЦДО»

12.1

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях кружков по развитию предпринимательства

0,007*

70,0**

ИТОГО по задаче 13

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

0,00*

0,007*

70,0**

0,00*

1

* Бюджет района- 359 966,6 тыс. руб.

** Бюджет области- 780 304,2 тыс. руб.

*** Внебюджетные источники- 0,0 тыс.руб.

**** Федеральный бюджет – 7 182,0 тыс.руб»;

1.10 раздел VI подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:       

«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источники финансирования

Областной бюджет**

(тыс. рублей)

Районный

бюджет*

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет**** (тыс.руб.)

Внебюджетные источники финансирования

(тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

Общий объём финансирования

780 234,2

359 966,6

7 182,0

0,0

1 147 382,8

В т.ч. по годам

2014г.

0,0

1 085,7

0,0

0,0

1 085,7

2015г.

98 520,6

50 269,8

0,0

0,0

148 790,4

2016г.

85 875,2

42 900,2

0,0

0,0

128 775,4

2017г.

85 502,4

41 621,4

0,0

0,0

127 123,8

2018 г.

93 806,9

53 494,6

0,0

0,0

147 301,5

2019 г.

137 601,5

56 396,5

0,0

0,0

193 998,0

2020 г.

156 747,8

58 169,5

1 772,0

0,0

216 689,3

2021 г.

122 249,8

56 028,9

5 410,0

0,0

183 688,7

Приведённые объёмы финансирования Подпрограммы 2 на 2014 – 2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год»;

1.11. Раздел VIII «Ожидаемые результаты»

дополнить:

«-доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за исполнение функций классного руководства, в общей численности педагогических работников данной категории, 100%.»;

1.12 Паспорт подпрограммы 6 «Совершенствование питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

«                           

Наименование подпрограммы 6

Совершенствование питания обучающихся и        воспитанников муниципальных образовательных учреждений

Разработчик подпрограммы 6

Управление образования Бабушкинского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограммы 6

- Управление образования Бабушкинского муниципального района;

- муниципальные образовательные учреждения;

- Казенное учреждение Бабушкинского муниципального района «Центр  бухгалтерского учета»

Цель подпрограммы 6

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков

Задачи подпрограммы 6

- обеспечение учащихся доступным, сбалансированным и качественным горячим        питанием;

- создание организационных и финансовых условий для обеспечения доступности горячего питания   для воспитанников и обучающихся муниципальных  образовательных учреждений;

- привести в соответствие с требованиями       санитарных правил и норм и улучшить            материально-техническую базу пищеблоков        школьных столовых и обеденных залов;          

- оказание социальной поддержки отдельным      категориям обучающихся муниципальных           образовательных учреждений путем обеспечения их здоровым питанием на льготных условиях;       

- повышение профессионального уровня кадрового состава работников, организующих питание в образовательных учреждениях;                  

- постоянный контроль организации питания      обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений;                   

- обеспечения безопасного питьевого режима;  

- реализация комплекса мероприятий по          пропаганде принципов обязательного, рационального, здорового питания во время      образовательного процесса среди обучающихся и  их родителей.                              

Сроки реализации подпрограммы 6

2014 -2021 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы   составляет 40 163,8 тыс. руб., в том числе  

Из областного  бюджета** предусмотрено:

        в 2014 году –  0,0 тыс. руб.;

        в 2015 году –  2 824,8 тыс. руб.;                 

        в 2016 году –  3 521,9 тыс. руб.;              

        в 2017 году –  3 620,0  тыс. руб.;     

        в 2018 году  - 4 570,4 тыс.руб.;

        в 2019 году  - 5 460,4 тыс.руб.;

        в 2020 году  - 10 462,4  тыс.руб.;

        в 2021 году  - 8 692,6 тыс.руб.

Из местного  бюджета* предусмотрено:

        в 2014 году –  370,0 тыс. руб.;

        в 2015 году   - 0,0 тыс.руб.;

        в 2016 году –  206,3 тыс.руб.;

        в 2017 году –  435,0 тыс.руб.;

        в 2018 году  - 0,0 тыс.руб.;

        в 2019 году  - 0,0 тыс.руб.;

        в 2020 году  - 0,0 тыс.руб

        в 2021 году  - 0,0 тыс.руб.»;

Целевые показатели подпрограммы 6

1. Увеличение количества школьников с I группой здоровья;

2. Увеличение количества учащихся с нормальным физическим развитием;                                                              - 3. Уменьшение количества учащихся с хронической патологией органов пищеварения;                                    

4. Доведение пропущенных занятий по болезни среди детей общеобразовательных учреждений;

5. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

1. Увеличение количества школьников с I группой здоровья до 20%;

2. Увеличение количества учащихся с нормальным физическим развитием до 80%;                                                              3. Уменьшение количества учащихся с хронической патологией органов пищеварения до 5%;                                    

4. Доведение пропущенных занятий по болезни среди детей общеобразовательных учреждений до 5 %;

5. Доля обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций района, охваченных бесплатным горячим питанием, 100%.

**Объем средств, выделяемых из областного бюджета, подлежит уточнению в соответствии с законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

* - Объем средств из районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

1.13. Раздел II. «Основные цели и задачи подпрограммы»

дополнить следующим мероприятием:

«- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.»;

1.14. Раздел  III. « Сроки реализации целевой Подпрограммы 6» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Подпрограммы будут реализованы в период с 2014 по 2021 годы.»;

  1.15.  В таблице раздела IV подпрограммы 6  раздел 2 и 4   изложить в новой редакции:

1

«IV. Перечень программных мероприятий

№п/п

Наименование

мероприятия

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Ответственный исполнитель,

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2.Улучшение структуры питания и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений района

2.1

Реализация мероприятий по обеспечению льготным питанием отдельных категорий обучающихся

0,0

2 762,6**

3 441,1**

3 475,0**

4 300,0**

5 095,0**

9 217,5**

8 443,6**

Управление образования, ОУ

2.2

Организация льготного питания обу-чающихся в коррекционных классах

0,0

62,2**

80,8**

145,0**

270,4**

488,0 **

331,9 **

249,0 **

Управление образования, ОУ

2.3

Организация льготного питания обу-чающихся в группах продленного дня

20,0

текущее

22,0*

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Управление образования, ОУ

2.4

Организация льготного питания обучающихся, проживающих в интернатах при школах

250,0*

текущее

184,3*

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Управление образования, ОУ

2.5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

913,0**

2.6

ИТОГО  по задаче 2                                            

270*

0,0

2 824,8**

206,3*

3 521,9**

0,0*

3 620,0**

0,0*

4570,4**

0,0*

5460,4**

0,0*

10 462,4 **

0,0*

8692,6**

4. Материально – техническая база  системы организации питания

4.1

Обеспечение образовательных учреждений современным технологическим оборудованием

0,0

0,0

0,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования, ОУ

МБОУ «Бабушкинская СШ»;

200,0

МБОУ «Миньковская СОШ»

50,0

90,0

МБОУ «Рослятинская СОШ»

35,0

МБОУ «Подболотная СОШ»

50,0

МБОУ «Тимановская СОШ»

50,0

МБОУ «Идская ОШ»

30,0

МБОУ «Зайчиковская ОШ»

30,0

4.2

Приобретение мебели для столовых образовательных учреждений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования, ОУ

4.3

ИТОГО по задаче 4

100,0

0,0

0,0

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по Подпрограмме           

370,0

2 824,8

3 728,2

4 055,0

4 570,4

5 460,4

10 462,4

8 692,6

                                                                »;

1

1.16  раздел V подпрограммы 6 «Обоснование ресурсного  обеспечения подпрограммы 6» изложить в новой редакции:

«

.»;

1.17. Раздел VI. «Оценка эффективности реализации подпрограммы 6»

дополнить:

«*доля обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций района, охваченных бесплатным горячим питанием, 100%.»;

1.18 в паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Бабушкинского муниципального района»:

позицию «Объемы и источник финансирования подпрограммы 7»  изложить в следующей редакции:

     «Общий объем финансирования подпрограммы   составляет 10 000,4 тыс. руб., в том числе  

        Из районного  бюджета* предусмотрено:

        в 2014 году –  795,0 тыс. руб.;

        в 2015 году –  1 554,8 тыс. руб.;                 

        в 2016 году –  0,0 тыс. руб.;              

        в 2017 году –  0,0 тыс. руб.

        в 2018 году –  0,0 тыс. руб.;                 

        в 2019 году –  0,0 тыс. руб.;              

        в 2020 году –  3 909,1 тыс. руб.;

        в 2021 году –  3 741,5 тыс. руб.»;

                    1.19  приложение № 2 к  подпрограмме «Обеспечение комплексной безопасности  образовательных учреждений Бабушкинского  муниципального района,  «Укрепление материальной базы по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений»  изложить в следующей редакции:

1

№п/п

Наименование

мероприятия

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Ответственный исполнитель,

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

«Укрепление материальной базы по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений» 

1.

Инвентаризация зданий и сооружений образовательных учреждений БТИ

(1 раз в 5 лет)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования, ОУ

2

Обучение руководителей, ответственных лиц  по вопросам пожарной безопасности

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Управление образования, ОУ

3

Обслуживание  АПС,   ПАК

«Стрелец-Мониторинг»

230,0

текущее

текущее

текущее

текущее

320,0

320,0

Образовательные учреждения

4

Ремонт путей эвакуации в соответствии с ППБ

70,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образовательные учреждения

5

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

128,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образовательные учреждения

6

Приобретение, замена и зарядка первичных средств пожаротушения

12,3

18,3

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Образовательные учреждения

7

Проведение профилактических работ по обеспечению пожарной безопасности электрохозяйства

110,5

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

200,0

Образовательные учреждения

8

Обеспечение средствами индиви-дуальной защиты органов дыхания

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образовательные учреждения

9

Обслуживание и ремонт пожарных водоисточников

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Образовательные учреждения

10

Проведение работ по замене электропроводки, светильников

354,8

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

500,0

Образовательные учреждения

11.

Проведение  замеров изоляции на сопротивление электросетей и электрооборудования

235,6

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

Образовательные учреждения

12.

Установка  ПАК « Стрелец-Монито-ринг»(монтаж и подключение)

330,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Образовательные учреждения

13.

Обслуживание кнопок тревожной сигнализации

81,4

87,9

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

200,0

Образовательные учреждения

14

Освещение территории и запасных выходов в  ОУ

текущее

текущее

текущее

текущее

1 621,5

1 000,0

Образовательные учреждения

15.

Ремонт ограждений территории образовательных учреждений

0,0

0,0

0,0

0,0

1 467,6

500,0

Образовательные учреждения

16

Оборудование, обслуживание  и ремонт систем видеонаблюдения

370,9

318,9

текущее

текущее

текущее

текущее

500,0

1 021,5

Образовательные учреждения

ВСЕГО по Подпрограмме           

795,0

1 554,8

текущее

текущее

текущее

текущее

3 909,1

3 741,5

«Приложение № 2 к  подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасности  образовательных учреждений Бабушкинского  муниципального района

1

          »;

* - Объем средств из районного бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

1.20.  Раздел III подпрограммы 7 «Обоснование ресурсного  обеспечения подпрограммы 7»  изложить в следующей редакции:

«III. Обоснование ресурсного обеспечения программы

              На реализацию мероприятий Программы направляются средства муниципального бюджета  

      Бабушкинского   муниципального  района, привлекаемые в рамках реализации  целевых программ.     

                                                                                                                                                  (тыс, рублей)

Источники финансирования

Всего

за 2014-2021  г.

В том числе:

2014г.

2015г.

2016г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Местный бюджет

10 000,4

795,0

1 554,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 909,1

3 741,5

Итого:

10 000,4

795,0

1 554,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3 909,1

3 741,5

              Приведённые  объёмы финансирования Программы на 2014 -2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год.»;

1.21 в паспорте подпрограммы VIII «Развитие сети образовательных учреждений Бабушкинского муниципального района»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8»

паспорта изложить в следующей редакции:

        «Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 84 385,7 тыс. руб., в том числе  

        из местного  бюджета* предусмотрено:        из внебюджетных  источников *** предусмотрено:

        в 2014 году –  193,6 тыс. руб.;                         в 2014 году – 30,0 тыс.руб.;

        в 2015 году –  0,0 тыс. руб.;                             в 2015 году – 0,0 тыс.руб.;

        в 2016 году – 3 195,3 тыс. руб.;                       в 2016 году – 0,0 тыс.руб.;

        в 2017 году – 3 372,5 тыс. руб.;                     в 2017 году - 0,0 тыс.руб.;

        в 2018 году – 4 167,5 тыс. руб.;                       в 2018 году – 00,0 тыс.руб.;

        в 2019 году – 15 578,6 тыс. руб.;                     в 2019 году – 00,0 тыс. руб.;              

        в 2020 году – 13 950,3 тыс. руб.;                     в 2020 году – 00,0 тыс. руб.;

        в 2021 году – 14 044,8 тыс.руб.                       в 2021 году – 00,0 тыс. руб.;

из областного бюджета** предусмотрено:

        в 2018 году  - 4 050,0 тыс.руб.;

        в 2019 году  - 7 236,7 тыс.руб.;

        в 2020 году  - 18 596,4 тыс.руб.»;

1.22   таблицу раздела IV подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

1

«IV.Система программных мероприятий для реализации подпрограммы

№п/п

Наименование

мероприятия

Объем финансирования по годам, тыс. рублей

Ответственный исполнитель,

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.Изменение статуса образовательного учреждения:  МБОУ «Вереговская  ООШ» в МБОУ «Вереговская НШ»

1.1.

Реконструкция и ремонт здания

100,0

Управление образования, МБОУ «Вереговская ОШ»

1.2

Установка альтернативного источника отопления в здании школы

93,6

ИТОГО по задаче

193,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Развитие оптимальной сети муниципальных образовательных учреждений района

2.1

Реорганизация МБОУ «МСОШ» путем присоединения МБДОУ «Миньковский детский сад»

Управление образования, МБОУ «Миньковская СОШ»

3. Расширение перечня предоставляемых образовательных услуг базовой школой  - МБОУ «Бабушкинская  СШ»

3.1

Приобретение, замена и обслуживание компьютерного оборудования

30,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

Управление образования, МБОУ «Бабушкинская СШ»

3.2

Курсовая переподготовка учителей

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

текущее

ИТОГО по задаче

30,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

0,0***

4. Приобретение и замена  автобусов

4.1

МБОУ «Миньковская СОШ»

Образовательные

учреждения

ИТОГО по задаче

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Создание условий в ОУ  в соответствии с санитарными нормами и правилами

5.1

ВСЕГО :

0,0

0,0

265,3

1 180,2

1 047,3

0,0

0,0

0,0

Образовательные

учреждения

МБОУ «Рослятинская СОШ»

265,3

МБОУ  «Миньковская СОШ»

480,3

767,3

МБОУ «Подболотная  СОШ»

700,0

МБОУ «Бабушкинская  СШ»

280,0

5.2

Частичный ремонт зданий :

0,0

0,0

2 930,0

2 192,3

2670,2

15 430,9

12 000,0

14 044,8

Образовательные учреждения

МБОУ «Рослятинская СОШ»;

433,2

392,3

1 920,0

1 848,0

1 074,0

МБОУ «Миньковская СОШ»

1 061,6

120,0

2 868,8

МБОУ« Васильевская ООШ»;

320,0

1 736,4

40,0

МБОУ« Зайчиковская ОШ»;

100,0

2 418,4

2 173,6

2 074,0

МБОУ «Бабушкинская СШ»;

92,0

2 772,3

1 714,0

3 214,0

МБОУ «Тимановская ООШ»

450,2

1 800,0

560,0

480,0

634,0

МБОУ «Подболотная СОШ»

750,0

1 535,0

1 074,0

1 074,0

МБДОУ «Детский сад №1»

410,2

805,8

35,0

1 260,0

МБДОУ «Детский сад №2»

318,9

2 727,5

20,0

МБДОУ «Красотинский детский сад»

35,0

МБДОУ «Миньковский детский сад»

450,0

2 905,0

977,4

2 420,0

МБОУ  ДО «Бабушкинский ЦДО»

1 854,6

500,0

858,9

530,9

5.3

Капитальный ремонт зданий:

0,0*

0,0*

0,0*

0,0*

450,0*

4 050,0**

147,7*

7236,7**

379,5*

18 596,4**

0,0*

МБОУ «Подболотная СОШ»

450,0*

4 050,0**

МБДОУ «Детский сад №1»

147,7*

7236,7**

379,5*

18 596,4**

ИТОГО по задаче

0,0*

0,0*

   3195,3*

3 372,5*

4 167,5*

147,7*

7236,7**

379,5*

18 596,4**

0,0*

ВСЕГО по Подпрограмме           

193,6*

30,0***

0,0*

  0,0***

3 195,3*

0,0***

3 372,5*

0,0***

4 167,5*

4 050,0**

15 578,6*

7 236,7**

13 950,3*

18 596,4**

14 044,8*

»;

1.23    Раздел V подпрограммы 8 «Ресурсное  обеспечение подпрограммы»  изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источники финансирования

Общий объём финансирования

Областной бюджет

(тыс. рублей)

Муниципальный бюджет

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники финансирования

(тыс. рублей)

Всего

  (тыс. рублей)

              29 883,1

54 502,6

30,0

84 415,3

в т.ч. по годам

2014г.

0

193,6

30,0

223,6

2015г.

0

0,0

0,0

0,0

2016г.

0

3 195,3

0,0

3 195,3

2017г.

0

3 372,5

0,0

3 372,5

2018 г.

4 050,0

4 167,5

0,0

8 217,5

2019 г.

7 236,7

15 578,6

0,0

22 815,3

2020 г.

18 596,4

13 950,3

0,0

32 546,7

2021 г.

0

14 044,8

0,0

14 044,8

Приведённые объёмы финансирования Подпрограммы 8 на 2014 - 2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год»;

1.24 в паспорте подпрограммы IX «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 9 муниципальной программы, составляет 137 264,2 тыс. руб., в том числе в том числе  

        из местного  бюджета* предусмотрено:        из областного бюджета** предусмотрено:

2018 год -   26 738,1 тыс. руб.;                         2018 год -   0,0 тыс. руб.;  

2019 год -   17 489,7 тыс. руб.;                          2019 год -   8 350,6 тыс. руб.;

2020 год -   42 915,3 тыс. руб.;                          2020 год -   0,0 тыс. руб.;

2021 год -   41 770,6 тыс. руб.;                          2021 год -   0,0 тыс. руб.»;

1.25    Раздел IV подпрограммы 9 «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 9  муниципальной программы »  изложить в следующей редакции:

« Раздел 4.  Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 9  муниципальной программы 

Источники финансирования*

Общий объём финансирования

Областной бюджет

(тыс. рублей)

Муниципальный бюджет

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники финансирования

(тыс. рублей)

Всего

  (тыс. рублей)

8 350,5

128 913,7

0,0

137 264,2

в т.ч. по годам

2018 г.

0,0

26 738,1

0,0

26 738,1

2019 г.

8 350,6

17 489,7

0,0

25 840,2

2020 г.

0,00

42 915,3

0,0

              42 915,3

2021 г.

0,0

41 770,6

0,0

41 770,6

* Приведённые объёмы финансирования Подпрограммы 9 на 2018 - 2021 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.»

              2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Бабушкинского муниципального района А.В. Худякову.

             

            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4.  Постановление официально опубликовать.

Руководитель администрации района

                 

Н.В. Холмогоров

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать