Основная информация
Дата опубликования: | 24 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU24055297202000169 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Ужурского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 г. Ужур № 775
О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3 Раздела паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 - 438 294,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 158 838,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 56 621,3тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 101 467,4 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.
2021 год- 140 006,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -51 972,6 руб.
за счет средств краевого бюджета – 88 033,4 тыс. руб.
2022 год- 139 450,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -51 416,6 руб.
за счет средств краевого бюджета – 88033,4 тыс. руб.
1.4 Раздела паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2-
1 437 507,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 478 686,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета–130 659,6тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета–324 126,7тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 23 899,8 тыс. руб.
2021 год- 475 727,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -123 197,2 руб.
за счет средств краевого бюджета – 309 552,6 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 42 977,6 тыс. руб.
2022 год- 483 093,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета-121 322,5тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 310 503,9 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 51 267,3 тыс. руб.
1.5 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 - 208 486,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 85 580,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 57 092,9 руб.
за счет средств краевого бюджета – 28 487,9 тыс. руб.
2021 год- 61 500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 46 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
2022 год- 61 405,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 46 687,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
1.6 Раздел паспорта подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» (приложение № 7 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансирования подпрограммы 4 - 11 689,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 2 052,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 215,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета – 1 837,2 тыс. руб.
2021 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
2022 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 - 315 485,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 111 762,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 101 840,9 руб.
за счет средств краевого бюджета – 9 921,2 тыс. руб.
2021 год- 101 861,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 101 861,7 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
2022 год- 101 861,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 101 861,7 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9 Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11 Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.12 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».
Глава района К.Н. Зарецкий
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение № 2 к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1
Муниципальная программа Ужурского района
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
836 919,9
783 909,0
790 624,3
2 411 453,2
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
836 919,9
783 909,0
790 624,3
2 411 453,2
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
158 838,7
140 006,0
139 450,0
438 294,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
158 838,7
140 006,0
139 450,0
438 294,7
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение № 3 к Программе
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего
836 919,9
783 909,0
790 624,3
2 411 453,2
в том числе:
федеральный бюджет
24 649,8
42 977,6
51 267,3
118 894,7
краевой бюджет
465 840,4
416 177,5
417 128,8
1 299 146,7
местный бюджет
346 429,7
324 753,9
322 228,2
993 411,8
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего
158 838,7
140 006,0
139 450,0
438 294,7
в том числе:
федеральный бюджет
750,0
0,0
0,0
750,0
краевой бюджет
101 467,4
88 033,4
88 033,4
277 534,2
местный бюджет
56 621,3
51 972,6
51 416,6
160 010,5
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
в том числе:
федеральный бюджет
23 899,8
42 977,6
51 267,3
118 144,7
краевой бюджет
324 126,7
309 552,6
310 503,9
944 183,2
местный бюджет
130 659,6
123 197,2
121 322,5
375 179,3
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
в том числе:
краевой бюджет
28 487,9
14 717,7
14 717,7
57 923,3
местный бюджет
57 092,9
46 782,4
46 687,4
150 562,7
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
в том числе:
краевой бюджет
1 837,2
3 873,8
3 873,8
9 584,8
местный бюджет
215,0
940,0
940,0
2 095,0
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
в том числе:
краевой бюджет
9 921,2
0,0
0,0
9 921,1
местный бюджет
101 840,9
101 861,7
101 861,7
305 564,3
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи:
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
- обновить содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
1.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0701
0410084010
612
6 468,0
2 056,0
1 500,0
10 024,0
МБОУ «Малоимышская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб.
. Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ»6,0 тыс. руб. МБДОУ «Приреченский детский сад» 6,0 тыс. руб. МБДОУ «Солгонский детский сад» 12,5 тыс. руб. МБДОУ «Ужурский детский сад №1» 14,6 тыс. руб МБДОУ «Ужурский детский сад №2» 19,5 тыс. руб., МБОУ «Ашпанская ООШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Златоруновская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Крутоярская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Кулунская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Локшинская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Михайловская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Озероучумская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб.
приобретение посуды. МБДОУ «Ужурский детский сад №1» 47,0 тыс. руб. пожарная дверь, 25,0 тыс. руб. эл. Плита. МБОУ «Златоруновская СОШ» дошкольная группа 159,3 тыс. руб. ремонт фундамента. МБДОУ «Ужурский детский сад №3» уменьшили 111,2 тыс. руб. покраска лестниц
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410075880
611
58 538,2
48 924,0
48 924,0
156 386,2
1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410074080
611
35 741,6
34 477,6
34 477,6
104 696,8
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0701
0410084190
611
49 916,6
49 916,6
49 916,6
149 749,8
1.5
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
050
0701
0410075540
611
266,5
266,5
266,5
799,5
1.6
Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование
050
1004
0410075560
244
85,6
85,6
85,6
256,8
321
3 717,5
4 279,7
4 279,7
12 276,9
1.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0701
0410010490
611
2 204,9
0,0
0,0
2 204,9
1.8
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
050
0701
04100L0271
612
1 010,0
0,0
0,0
1 010,0
1.10
Содействие развитию налогового потенциала
050
0701
0410077450
612
663,1
0,0
0,0
663,1
ИТОГО по подпрограмме 1:
158 838,7
140 006,0
139 450,0
428 294,7
Приложение № 4 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0702
0420084010
612
10 708,1
3 468,0
1 500,0
15 676,1
МБОУ «Ужурская СОШ №3» уменьшили 332,5 тыс. руб. ограждение, +64,7 тыс. руб. посуда, МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» уменьшили 728,0 тыс. руб. кровля, МБОУ «Крутоярская СОШ» +45,0 тыс. руб. жарочный шкаф, 50,0 тыс. руб. приобретение посуды, МБОУ «Ашпанская ООШ» 15,0 тыс. руб. посуда., 216,5 тыс. руб. пожарный выход, МБОУ «Озероучумская ООШ» 61,9 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 20,0 тыс. руб. посуда, МБОУ «Приреченская СОШ» 69,6 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 192,5 тыс. руб. посуда, МБОУ Солгонская ООШ» 120,0 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 50,0 тыс. руб. посуда. ПОСУДА: МБОУ «Малоимышская СОШ» 7,2 тыс. руб., МБОУ «Тургужанская ООШ» 15,0 тыс. руб., МБОУ «Кулунская СОШ» 25,0 тыс. руб., МБОУ «Локшинская СОШ» 25,0 тыс. руб., МБОУ «Михайловская СОШ» 25,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 82,7 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» 52,4 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №6» 102,3 тыс. руб., МБОУ«Березоологская ООШ» 4,0 тыс. руб., МБОУ«Ильинская СОШ» 25,0 тыс. руб.
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0702
0420084190
611
119 613,4
119 613,4
119 613,4
358 840,2
2.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420074090
611
28 369,1
28 233,6
28 233,6
84 836,3
2.4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420075640
611
256 048,0
251 060,5
251 060,5
758 169,0
+1990,0 тыс. руб.
2.5
Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы
050
1003
0420075660
244
15 072,4
19 619,6
19 619,6
54 311,6
-2,7 тыс. руб.
321
616,8
616,8
616,8
1 850,4
112
2,7
0,0
0,0
2,7
+ 2,7 тыс. руб.
611
6 270,5
6 270,5
6 270,5
18 811,5
2.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S8400
612
40,1
0,0
0,0
40,1
2.7
Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
04200S5630
612
31,2
36,1
41,2
108,5
2.8
Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
050
0702
04200S4300
612
35,0
50,0
50,0
135,0
2.9
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0702
0420010490
611
4 536,9
0,0
0,0
4 536,9
2.10
Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
0420075630
612
3 090,0
3 605,0
4 120,0
10 815,0
2.11
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
0420015980
612
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2.12
Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств краевого бюджета
050
0702
042007430
612
2 451,1
0,0
0,0
2 451,1
2.13
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
042Е151690
244
1891,9
2961,1
4112,8
8 965,8
2.14
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S5980
612
12,2
0,0
0,0
12,2
.
2.15
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0702
0420085980
612
150,0
0,0
0,0
150,0
50,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская СОШ»
2.16
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
050
0702
042Е452100
244
2 940,8
0,0
7 662,5
10 603,3
«Ужурская СОШ № 2»
145,6 тыс. руб. краевой бюджет, 2765,7 тыс. руб. федеральный бюджет, 29,5 тыс. руб. местный бюджет.
612
1 300,0
0,0
0,0
1 300,0
6,5 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 6,5 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 32,2 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 32,2 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 611,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 611,3 тыс. руб. (федеральный бюджет)
2.17
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0702
0420078400
612
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
+2379,6,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская СОШ», уменьшили 921,4 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ» замена окон.
2.18
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
050
0702
0420053030
611
12 108,6
40 192,8
40 192,8
92 494,2
2.19
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
050
1003
04200L3040
244
6 029,6
0,0
0,0
6 029,6
Горячее питание обучающихся начальных классов
612
2 009,9
0,0
0,0
2 009,9
2.20
Содействие развитию налогового потенциала
050
0702
0420077450
612
1 157,8
0,0
0,0
1 157,8
МБОУ «Ильинская СОШ» 880,2 тыс. руб. оконные блоки, МБОУ «Михайловская СОШ» 277,5 тыс. руб.
2.21
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
050
1003
0420074420
244
0
0,0
0,0
0
ИТОГО по подпрограмме 2:
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
Приложение № 5 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.
3.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084010
612
5 028,9
1095,0
1000,0
7 123,9
МБУ «Ужурская спортивная школа» 10,0 тыс. руб. геодезирование
3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084190
611
40 078,8
38 242,4
44 642,4
122 963,6
За счет снижения периода действия сертификата ПФДО доп 540,0 тыс. руб.
3.3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
611
2 156,4
6 270,0
0,0
8 426,4
Уменьшен период действия сертификата ПФДОД ум 540,0 тыс. руб. Гранты перераспределены
050
0703
043008419P
613
45,9
130,0
0,0
175,9
050
0703
043008419P
623
45,9
0,0
0,0
45,9
050
0703
043008419P
633
45,9
0,0
0,0
45,9
050
0703
043008419P
813
45,9
0,0
0,0
45,9
3.4
Проведение мероприятий для детей и молодежи
050
0707
0430084030
244
310,7
370,0
370,0
1 050,7
350
0,0
35,0
35,0
70,0
612
697,1
640,0
640,0
1 977,1
3.5
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0703
04300S8400
464
152,0
0,0
0,0
152,0
3.6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0703
0430075640
611
14 717,7
14 717,7
14 717,7
44 153,1
3.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0703
0430010490
611
923,4
0,0
0,0
923,4
3.8
Строительство нового здания спортивной школы
050
0703
0430084020
464
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
3.9
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0703
0430085980
464
100,0
0,0
0,0
100,0
3.10
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0703
0430078400
464
10 245,3
0,0
0,0
10 245,3
3.11
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»
050
0703
0430010480
611
2 141,0
0,0
0,0
2 141,0
3.12
Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий»
050
0703
0430081290
464
885,4
0,0
0,0
885,4
3.13
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0703
0430010360
611
403,4
0,0
0,0
403,4
3.14
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0703
0430010350
611
57,1
0,0
0,0
57,1
ИТОГО по подпрограмме
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
Приложение № 6 к постановлению администрации района
от 24.11.2020 г № 775
Приложение к подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
4.1
Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
МКУ "Управление образования"
050
0707
0440084040
612
205,0
820,0
820,0
1 845,0
Уменьшено финансирование предусмотренное на трудовые отряды 445,0 тыс. руб.
244
10,0
120,0
120,0
250,0
МКУ "Управление образования" (ГСМ на подвоз в летние лагеря)
4.2
Организация обеспечения отдыха и оздоровление детей
050
0707
0440076490
244
450,7
3 873,8
3 873,8
8 198,3
Уменьшили расходы на летний отдых в связи с эпидемиологической ситуацией
050
612
390,5
0,00
0,0
390,5
Уменьшили 1665,8 тыс. руб.
140
244
996,0
0,0
0,0
996,0
ИТОГО по подпрограмме 4:
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
Приложение № 7 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.
5.1
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
МКУ "Управление образования"
050
0709
0450080070
111
57 467,9
67 092,7
67 151,4
191 712,0
112
120,0
120,0
120,0
360,0
119
19 408,3
20 262,0
20 203,3
59 873,6
Уменьшить на 250,5 тыс. руб. приобретение холодильного оборудования
244
24 288,1
13 809,6
13 809,6
51 907,3
Приобретение холодильного оборудования 250,5 тыс. руб.
851
10,1
10,1
10,1
30,3
852
45,0
45,0
45,0
135,0
853
322,3
322,3
322,3
966,9
5.2
Проведение профессиональных конкурсов
050
0709
0450084070
244
100,0
100,0
100,0
300,0
5.3
Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
050
0709
0450080800
612
79,2
100,0
100,0
279,2
Уменьшили на софинансирование МБОУ «Озероучумская ООШ» 24,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» 0,2 тыс. руб., на питание уч-ся нач классов 8,0 т. р.
5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0709
0450010490
111
4609,3
0,0
0,0
4 609,3
119
1 392,0
0,0
0,0
1 392,0
5.5
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0709
0450010360
111
2 611,2
0,0
0,0
2 611,2
119
788,6
0,0
0,0
788,6
5.6
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0709
0450010350
111
399,5
0,0
0,0
399,5
119
120,6
0,0
0,0
120,6
ИТОГО по подпрограмме 5:
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020 г. Ужур № 775
О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3 Раздела паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 - 438 294,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 158 838,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 56 621,3тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 101 467,4 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.
2021 год- 140 006,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -51 972,6 руб.
за счет средств краевого бюджета – 88 033,4 тыс. руб.
2022 год- 139 450,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -51 416,6 руб.
за счет средств краевого бюджета – 88033,4 тыс. руб.
1.4 Раздела паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2-
1 437 507,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 478 686,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета–130 659,6тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета–324 126,7тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 23 899,8 тыс. руб.
2021 год- 475 727,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -123 197,2 руб.
за счет средств краевого бюджета – 309 552,6 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 42 977,6 тыс. руб.
2022 год- 483 093,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета-121 322,5тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 310 503,9 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 51 267,3 тыс. руб.
1.5 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 - 208 486,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 85 580,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 57 092,9 руб.
за счет средств краевого бюджета – 28 487,9 тыс. руб.
2021 год- 61 500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 46 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
2022 год- 61 405,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 46 687,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
1.6 Раздел паспорта подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» (приложение № 7 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансирования подпрограммы 4 - 11 689,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 2 052,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 215,0 тыс.руб.
за счет средств краевого бюджета – 1 837,2 тыс. руб.
2021 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
2022 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 - 315 485,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 111 762,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 101 840,9 руб.
за счет средств краевого бюджета – 9 921,2 тыс. руб.
2021 год- 101 861,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 101 861,7 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
2022 год- 101 861,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 101 861,7 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9 Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11 Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.12 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».
Глава района К.Н. Зарецкий
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение № 2 к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1
Муниципальная программа Ужурского района
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
836 919,9
783 909,0
790 624,3
2 411 453,2
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
836 919,9
783 909,0
790 624,3
2 411 453,2
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
158 838,7
140 006,0
139 450,0
438 294,7
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
158 838,7
140 006,0
139 450,0
438 294,7
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение № 3 к Программе
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего
836 919,9
783 909,0
790 624,3
2 411 453,2
в том числе:
федеральный бюджет
24 649,8
42 977,6
51 267,3
118 894,7
краевой бюджет
465 840,4
416 177,5
417 128,8
1 299 146,7
местный бюджет
346 429,7
324 753,9
322 228,2
993 411,8
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего
158 838,7
140 006,0
139 450,0
438 294,7
в том числе:
федеральный бюджет
750,0
0,0
0,0
750,0
краевой бюджет
101 467,4
88 033,4
88 033,4
277 534,2
местный бюджет
56 621,3
51 972,6
51 416,6
160 010,5
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
в том числе:
федеральный бюджет
23 899,8
42 977,6
51 267,3
118 144,7
краевой бюджет
324 126,7
309 552,6
310 503,9
944 183,2
местный бюджет
130 659,6
123 197,2
121 322,5
375 179,3
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
в том числе:
краевой бюджет
28 487,9
14 717,7
14 717,7
57 923,3
местный бюджет
57 092,9
46 782,4
46 687,4
150 562,7
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
в том числе:
краевой бюджет
1 837,2
3 873,8
3 873,8
9 584,8
местный бюджет
215,0
940,0
940,0
2 095,0
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
в том числе:
краевой бюджет
9 921,2
0,0
0,0
9 921,1
местный бюджет
101 840,9
101 861,7
101 861,7
305 564,3
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи:
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
- обновить содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
1.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0701
0410084010
612
6 468,0
2 056,0
1 500,0
10 024,0
МБОУ «Малоимышская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб.
. Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ»6,0 тыс. руб. МБДОУ «Приреченский детский сад» 6,0 тыс. руб. МБДОУ «Солгонский детский сад» 12,5 тыс. руб. МБДОУ «Ужурский детский сад №1» 14,6 тыс. руб МБДОУ «Ужурский детский сад №2» 19,5 тыс. руб., МБОУ «Ашпанская ООШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Златоруновская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Крутоярская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Кулунская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Локшинская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Михайловская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Озероучумская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб.
приобретение посуды. МБДОУ «Ужурский детский сад №1» 47,0 тыс. руб. пожарная дверь, 25,0 тыс. руб. эл. Плита. МБОУ «Златоруновская СОШ» дошкольная группа 159,3 тыс. руб. ремонт фундамента. МБДОУ «Ужурский детский сад №3» уменьшили 111,2 тыс. руб. покраска лестниц
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410075880
611
58 538,2
48 924,0
48 924,0
156 386,2
1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410074080
611
35 741,6
34 477,6
34 477,6
104 696,8
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0701
0410084190
611
49 916,6
49 916,6
49 916,6
149 749,8
1.5
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
050
0701
0410075540
611
266,5
266,5
266,5
799,5
1.6
Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование
050
1004
0410075560
244
85,6
85,6
85,6
256,8
321
3 717,5
4 279,7
4 279,7
12 276,9
1.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0701
0410010490
611
2 204,9
0,0
0,0
2 204,9
1.8
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
050
0701
04100L0271
612
1 010,0
0,0
0,0
1 010,0
1.10
Содействие развитию налогового потенциала
050
0701
0410077450
612
663,1
0,0
0,0
663,1
ИТОГО по подпрограмме 1:
158 838,7
140 006,0
139 450,0
428 294,7
Приложение № 4 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0702
0420084010
612
10 708,1
3 468,0
1 500,0
15 676,1
МБОУ «Ужурская СОШ №3» уменьшили 332,5 тыс. руб. ограждение, +64,7 тыс. руб. посуда, МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» уменьшили 728,0 тыс. руб. кровля, МБОУ «Крутоярская СОШ» +45,0 тыс. руб. жарочный шкаф, 50,0 тыс. руб. приобретение посуды, МБОУ «Ашпанская ООШ» 15,0 тыс. руб. посуда., 216,5 тыс. руб. пожарный выход, МБОУ «Озероучумская ООШ» 61,9 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 20,0 тыс. руб. посуда, МБОУ «Приреченская СОШ» 69,6 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 192,5 тыс. руб. посуда, МБОУ Солгонская ООШ» 120,0 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 50,0 тыс. руб. посуда. ПОСУДА: МБОУ «Малоимышская СОШ» 7,2 тыс. руб., МБОУ «Тургужанская ООШ» 15,0 тыс. руб., МБОУ «Кулунская СОШ» 25,0 тыс. руб., МБОУ «Локшинская СОШ» 25,0 тыс. руб., МБОУ «Михайловская СОШ» 25,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 82,7 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» 52,4 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №6» 102,3 тыс. руб., МБОУ«Березоологская ООШ» 4,0 тыс. руб., МБОУ«Ильинская СОШ» 25,0 тыс. руб.
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0702
0420084190
611
119 613,4
119 613,4
119 613,4
358 840,2
2.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420074090
611
28 369,1
28 233,6
28 233,6
84 836,3
2.4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420075640
611
256 048,0
251 060,5
251 060,5
758 169,0
+1990,0 тыс. руб.
2.5
Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы
050
1003
0420075660
244
15 072,4
19 619,6
19 619,6
54 311,6
-2,7 тыс. руб.
321
616,8
616,8
616,8
1 850,4
112
2,7
0,0
0,0
2,7
+ 2,7 тыс. руб.
611
6 270,5
6 270,5
6 270,5
18 811,5
2.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S8400
612
40,1
0,0
0,0
40,1
2.7
Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
04200S5630
612
31,2
36,1
41,2
108,5
2.8
Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
050
0702
04200S4300
612
35,0
50,0
50,0
135,0
2.9
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0702
0420010490
611
4 536,9
0,0
0,0
4 536,9
2.10
Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
0420075630
612
3 090,0
3 605,0
4 120,0
10 815,0
2.11
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
0420015980
612
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2.12
Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств краевого бюджета
050
0702
042007430
612
2 451,1
0,0
0,0
2 451,1
2.13
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
042Е151690
244
1891,9
2961,1
4112,8
8 965,8
2.14
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S5980
612
12,2
0,0
0,0
12,2
.
2.15
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0702
0420085980
612
150,0
0,0
0,0
150,0
50,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская СОШ»
2.16
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
050
0702
042Е452100
244
2 940,8
0,0
7 662,5
10 603,3
«Ужурская СОШ № 2»
145,6 тыс. руб. краевой бюджет, 2765,7 тыс. руб. федеральный бюджет, 29,5 тыс. руб. местный бюджет.
612
1 300,0
0,0
0,0
1 300,0
6,5 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 6,5 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 32,2 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 32,2 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 611,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 611,3 тыс. руб. (федеральный бюджет)
2.17
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0702
0420078400
612
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
+2379,6,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская СОШ», уменьшили 921,4 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ» замена окон.
2.18
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
050
0702
0420053030
611
12 108,6
40 192,8
40 192,8
92 494,2
2.19
Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка
050
1003
04200L3040
244
6 029,6
0,0
0,0
6 029,6
Горячее питание обучающихся начальных классов
612
2 009,9
0,0
0,0
2 009,9
2.20
Содействие развитию налогового потенциала
050
0702
0420077450
612
1 157,8
0,0
0,0
1 157,8
МБОУ «Ильинская СОШ» 880,2 тыс. руб. оконные блоки, МБОУ «Михайловская СОШ» 277,5 тыс. руб.
2.21
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
050
1003
0420074420
244
0
0,0
0,0
0
ИТОГО по подпрограмме 2:
478 686,1
475 727,4
483 093,7
1 437 507,2
Приложение № 5 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.
3.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084010
612
5 028,9
1095,0
1000,0
7 123,9
МБУ «Ужурская спортивная школа» 10,0 тыс. руб. геодезирование
3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084190
611
40 078,8
38 242,4
44 642,4
122 963,6
За счет снижения периода действия сертификата ПФДО доп 540,0 тыс. руб.
3.3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
611
2 156,4
6 270,0
0,0
8 426,4
Уменьшен период действия сертификата ПФДОД ум 540,0 тыс. руб. Гранты перераспределены
050
0703
043008419P
613
45,9
130,0
0,0
175,9
050
0703
043008419P
623
45,9
0,0
0,0
45,9
050
0703
043008419P
633
45,9
0,0
0,0
45,9
050
0703
043008419P
813
45,9
0,0
0,0
45,9
3.4
Проведение мероприятий для детей и молодежи
050
0707
0430084030
244
310,7
370,0
370,0
1 050,7
350
0,0
35,0
35,0
70,0
612
697,1
640,0
640,0
1 977,1
3.5
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0703
04300S8400
464
152,0
0,0
0,0
152,0
3.6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0703
0430075640
611
14 717,7
14 717,7
14 717,7
44 153,1
3.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0703
0430010490
611
923,4
0,0
0,0
923,4
3.8
Строительство нового здания спортивной школы
050
0703
0430084020
464
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
3.9
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0703
0430085980
464
100,0
0,0
0,0
100,0
3.10
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0703
0430078400
464
10 245,3
0,0
0,0
10 245,3
3.11
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»
050
0703
0430010480
611
2 141,0
0,0
0,0
2 141,0
3.12
Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий»
050
0703
0430081290
464
885,4
0,0
0,0
885,4
3.13
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0703
0430010360
611
403,4
0,0
0,0
403,4
3.14
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0703
0430010350
611
57,1
0,0
0,0
57,1
ИТОГО по подпрограмме
85 580,8
61 500,1
61 405,1
208 486,0
Приложение № 6 к постановлению администрации района
от 24.11.2020 г № 775
Приложение к подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
4.1
Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
МКУ "Управление образования"
050
0707
0440084040
612
205,0
820,0
820,0
1 845,0
Уменьшено финансирование предусмотренное на трудовые отряды 445,0 тыс. руб.
244
10,0
120,0
120,0
250,0
МКУ "Управление образования" (ГСМ на подвоз в летние лагеря)
4.2
Организация обеспечения отдыха и оздоровление детей
050
0707
0440076490
244
450,7
3 873,8
3 873,8
8 198,3
Уменьшили расходы на летний отдых в связи с эпидемиологической ситуацией
050
612
390,5
0,00
0,0
390,5
Уменьшили 1665,8 тыс. руб.
140
244
996,0
0,0
0,0
996,0
ИТОГО по подпрограмме 4:
2 052,2
4 813,8
4 813,8
11 679,8
Приложение № 7 к постановлению
администрации района
от 24.11.2020 № 775
Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.
5.1
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
МКУ "Управление образования"
050
0709
0450080070
111
57 467,9
67 092,7
67 151,4
191 712,0
112
120,0
120,0
120,0
360,0
119
19 408,3
20 262,0
20 203,3
59 873,6
Уменьшить на 250,5 тыс. руб. приобретение холодильного оборудования
244
24 288,1
13 809,6
13 809,6
51 907,3
Приобретение холодильного оборудования 250,5 тыс. руб.
851
10,1
10,1
10,1
30,3
852
45,0
45,0
45,0
135,0
853
322,3
322,3
322,3
966,9
5.2
Проведение профессиональных конкурсов
050
0709
0450084070
244
100,0
100,0
100,0
300,0
5.3
Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
050
0709
0450080800
612
79,2
100,0
100,0
279,2
Уменьшили на софинансирование МБОУ «Озероучумская ООШ» 24,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» 0,2 тыс. руб., на питание уч-ся нач классов 8,0 т. р.
5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0709
0450010490
111
4609,3
0,0
0,0
4 609,3
119
1 392,0
0,0
0,0
1 392,0
5.5
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0709
0450010360
111
2 611,2
0,0
0,0
2 611,2
119
788,6
0,0
0,0
788,6
5.6
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0709
0450010350
111
399,5
0,0
0,0
399,5
119
120,6
0,0
0,0
120,6
ИТОГО по подпрограмме 5:
111 762,1
101 861,7
101 861,7
315 485,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сибирский хлебороб № 48 от 26.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: