Основная информация

Дата опубликования: 24 ноября 2020г.
Номер документа: RU24055297202000169
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Администрация Ужурского района Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Приложение к постановлению

АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                                            г. Ужур                                                  № 775

О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.3 Раздела паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы 1  - 438 294,7 тыс. руб., в том числе:

2020 год- 158 838,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 56 621,3тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 101 467,4 тыс. руб.

за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.

2021 год- 140 006,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета -51 972,6 руб.

за счет средств краевого бюджета – 88 033,4  тыс. руб.

2022 год- 139 450,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета -51 416,6 руб.

за счет средств краевого бюджета – 88033,4  тыс. руб.

1.4 Раздела паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Объем финансирования подпрограммы 2-

1 437 507,2 тыс. руб., в том числе:

2020 год- 478 686,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета–130 659,6тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета–324 126,7тыс.руб.

за счет федерального бюджета – 23 899,8 тыс. руб.

2021 год- 475 727,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета -123 197,2 руб.

за счет средств краевого бюджета – 309 552,6 тыс. руб.

за счет федерального бюджета- 42 977,6 тыс. руб.

2022 год- 483 093,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета-121 322,5тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 310 503,9 тыс. руб.

за счет федерального бюджета- 51 267,3 тыс. руб.

1.5 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Объем финансирования подпрограммы 3  - 208 486,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год- 85 580,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 57 092,9 руб.

за счет средств краевого бюджета – 28 487,9 тыс. руб.

2021 год- 61 500,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 46 782,4 руб.

за счет средств краевого бюджета – 14 717,7  тыс. руб.

2022 год- 61 405,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 46 687,4 руб.

за счет средств краевого бюджета – 14 717,7  тыс. руб.

1.6 Раздел паспорта подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» (приложение № 7 к Программе) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Объем финансирования подпрограммы 4  - 11 689,8 тыс. руб., в том числе:

2020 год- 2 052,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 215,0 тыс.руб.

за счет средств краевого бюджета – 1 837,2 тыс. руб.

2021 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.

за счет средств краевого бюджета – 3 873,8  тыс. руб.

2022 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.

за счет средств краевого бюджета – 3 873,8  тыс. руб.

1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Объем финансирования подпрограммы 5  - 315 485,5 тыс. руб., в том числе:

2020 год- 111 762,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 101 840,9 руб.

за счет средств краевого бюджета – 9 921,2 тыс. руб.

2021 год- 101 861,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 101 861,7 руб.

за счет средств краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.

2022 год- 101 861,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств районного бюджета – 101 861,7 руб.

за счет средств краевого бюджета – 0,0  тыс. руб.

1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.9  Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

1.11  Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

1.12 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 7.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его  официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».

Глава района                                                                                      К.Н. Зарецкий

Приложение № 1 к постановлению

администрации района

от 24.11.2020 № 775

Приложение № 2 к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

№ п/п

Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)

Код бюджетной классификации

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

1

Муниципальная программа Ужурского района

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

836 919,9

783 909,0

790 624,3

2 411 453,2

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление образования"

050

Х

Х

Х

836 919,9

783 909,0

790 624,3

2 411 453,2

2

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

158 838,7

140 006,0

139 450,0

438 294,7

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МКУ "Управление образования"

050

Х

Х

Х

158 838,7

140 006,0

139 450,0

438 294,7

3

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

478 686,1

475 727,4

483 093,7

1 437 507,2

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МКУ "Управление образования"

050

Х

Х

Х

478 686,1

475 727,4

483 093,7

1 437 507,2

4

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования детей»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

85 580,8

61 500,1

61 405,1

208 486,0

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МКУ "Управление образования"

050

Х

Х

Х

85 580,8

61 500,1

61 405,1

208 486,0

5

Подпрограмма 4

«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 052,2

4 813,8

4 813,8

11 679,8

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МКУ "Управление образования"

050

Х

Х

Х

2 052,2

4 813,8

4 813,8

11 679,8

6

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

111 762,1

101 861,7

101 861,7

315 485,5

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

МКУ "Управление образования"

050

Х

Х

Х

111 762,1

101 861,7

101 861,7

315 485,5

Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от 24.11.2020 № 775

Приложение № 3 к Программе

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

№ п/п

Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Муниципальная программа

«Развитие  дошкольного, общего  и дополнительного образования Ужурского района»

всего

836 919,9

783 909,0

790 624,3

2 411 453,2

в том числе:

федеральный бюджет

24 649,8

42 977,6

51 267,3

118 894,7

краевой бюджет

465 840,4

416 177,5

417 128,8

1 299 146,7

местный бюджет

346 429,7

324 753,9

322 228,2

993 411,8

2

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования»

всего

158 838,7

140 006,0

139 450,0

438 294,7

в том числе:

федеральный бюджет

750,0

0,0

0,0

750,0

краевой бюджет

101 467,4

88 033,4

88 033,4

277 534,2

местный бюджет

56 621,3

51 972,6

51 416,6

160 010,5

3

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

всего

478 686,1

475 727,4

483 093,7

1 437 507,2

в том числе:

федеральный бюджет

23 899,8

42 977,6

51 267,3

118 144,7

краевой бюджет

324 126,7

309 552,6

310 503,9

944 183,2

местный бюджет

130 659,6

123 197,2

121 322,5

375 179,3

4

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования детей»

всего

85 580,8

61 500,1

61 405,1

208 486,0

в том числе:

краевой бюджет

28 487,9

14 717,7

14 717,7

57 923,3

местный бюджет

57 092,9

46 782,4

46 687,4

150 562,7

5

Подпрограмма 4

«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»

всего

2 052,2

4 813,8

4 813,8

11 679,8

в том числе:

краевой бюджет

1 837,2

3 873,8

3 873,8

9 584,8

местный бюджет

215,0

940,0

940,0

2 095,0

6

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия в области образования»

всего

111 762,1

101 861,7

101 861,7

315 485,5

в том числе:

краевой бюджет

9 921,2

0,0

0,0

9 921,1

местный бюджет

101 840,9

101 861,7

101 861,7

305 564,3

Приложение № 3 к постановлению

администрации района

от 24.11.2020 № 775

Приложение к подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год

1 - й год планового периода

2 - й год планового периода

итого на очередной  финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.

Задачи:

- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

- обновить содержания и технологий дошкольного образования.

- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования

1.1

Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)

МКУ "Управление образования"

050

0701

0410084010

612

6 468,0

2 056,0

1 500,0

10 024,0

МБОУ «Малоимышская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб.

. Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ»6,0 тыс. руб. МБДОУ «Приреченский детский сад»  6,0 тыс. руб. МБДОУ «Солгонский детский сад»  12,5 тыс. руб. МБДОУ «Ужурский детский сад №1»  14,6 тыс. руб  МБДОУ «Ужурский детский сад №2» 19,5 тыс. руб., МБОУ «Ашпанская ООШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Златоруновская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Крутоярская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Кулунская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Локшинская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Михайловская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб., МБОУ «Озероучумская СОШ» дошкольная группа 6,0 тыс. руб.

приобретение посуды. МБДОУ «Ужурский детский сад №1»  47,0 тыс. руб. пожарная дверь, 25,0 тыс. руб. эл. Плита. МБОУ «Златоруновская СОШ» дошкольная группа 159,3 тыс. руб. ремонт фундамента. МБДОУ «Ужурский детский сад №3»  уменьшили 111,2 тыс. руб. покраска лестниц

1.2

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

050

0701

0410075880

611

58 538,2

48 924,0

48 924,0

156 386,2

1.3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

050

0701

0410074080

611

35 741,6

34 477,6

34 477,6

104 696,8

1.4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций

050

0701

0410084190

611

49 916,6

49 916,6

49 916,6

149 749,8

1.5

Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы

050

0701

0410075540

611

266,5

266,5

266,5

799,5

1.6

Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование

050

1004

0410075560

244

85,6

85,6

85,6

256,8

321

3 717,5

4 279,7

4 279,7

12 276,9

1.7

Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

050

0701

0410010490

611

2 204,9

0,0

0,0

2 204,9

1.8

Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

050

0701

04100L0271

612

1 010,0

0,0

0,0

1 010,0

1.10

Содействие развитию налогового потенциала

050

0701

0410077450

612

663,1

0,0

0,0

663,1

ИТОГО по подпрограмме 1:

158 838,7

140 006,0

139 450,0

428 294,7

Приложение № 4 к постановлению

администрации района

от 24.11.2020 № 775

Приложение к подпрограмме 2

Перечень мероприятий подпрограммы 2

п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год

1 - й год планового периода

2 - й год планового периода

итого на очередной  финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.

Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

2.1

Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)

МКУ "Управление образования"

050

0702

0420084010

612

10 708,1

3 468,0

1 500,0

15 676,1

МБОУ «Ужурская СОШ №3» уменьшили 332,5 тыс. руб. ограждение, +64,7 тыс. руб. посуда,  МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» уменьшили 728,0 тыс. руб. кровля,  МБОУ «Крутоярская СОШ» +45,0 тыс. руб. жарочный шкаф, 50,0 тыс. руб. приобретение посуды, МБОУ «Ашпанская ООШ» 15,0 тыс. руб. посуда., 216,5 тыс. руб. пожарный выход,  МБОУ «Озероучумская ООШ» 61,9 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 20,0 тыс. руб.  посуда,   МБОУ «Приреченская СОШ» 69,6 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 192,5 тыс. руб.  посуда,    МБОУ Солгонская ООШ» 120,0 тыс. руб. рем системы водоснабжения, 50,0 тыс. руб. посуда. ПОСУДА: МБОУ «Малоимышская СОШ» 7,2 тыс. руб.,  МБОУ «Тургужанская ООШ» 15,0 тыс. руб.,  МБОУ «Кулунская СОШ» 25,0 тыс. руб.,  МБОУ «Локшинская СОШ» 25,0 тыс. руб.,  МБОУ «Михайловская СОШ» 25,0 тыс. руб.,  МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 82,7 тыс. руб.,  МБОУ «Ужурская СОШ №2» 52,4 тыс. руб.,  МБОУ «Ужурская СОШ №6» 102,3 тыс. руб.,  МБОУ«Березоологская ООШ» 4,0 тыс. руб.,  МБОУ«Ильинская СОШ» 25,0 тыс. руб.

2.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций

050

0702

0420084190

611

119 613,4

119 613,4

119 613,4

358 840,2

2.3

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

050

0702

0420074090

611

28 369,1

28 233,6

28 233,6

84 836,3

2.4

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

050

0702

0420075640

611

256 048,0

251 060,5

251 060,5

758 169,0

+1990,0 тыс. руб.

2.5

Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы

050

1003

0420075660

244

15 072,4

19 619,6

19 619,6

54 311,6

-2,7 тыс. руб.

321

616,8

616,8

616,8

1 850,4

112

2,7

0,0

0,0

2,7

+ 2,7 тыс. руб.

611

6 270,5

6 270,5

6 270,5

18 811,5

2.6

Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества

050

0702

04200S8400

612

40,1

0,0

0,0

40,1

2.7

Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов

050

0702

04200S5630

612

31,2

36,1

41,2

108,5

2.8

Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

050

0702

04200S4300

612

35,0

50,0

50,0

135,0

2.9

Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

050

0702

0420010490

611

4 536,9

0,0

0,0

4 536,9

2.10

Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов

050

0702

0420075630

612

3 090,0

3 605,0

4 120,0

10 815,0

2.11

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного  профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета

050

0702

0420015980

612

1 200,0

0,0

0,0

1 200,0

2.12

Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств краевого бюджета

050

0702

042007430

612

2 451,1

0,0

0,0

2 451,1

2.13

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного  профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета

050

0702

042Е151690

244

1891,9

2961,1

4112,8

8 965,8

2.14

Софинансирование  субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

050

0702

04200S5980

612

12,2

0,0

0,0

12,2

.

2.15

Софинансирование  субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств

050

0702

0420085980

612

150,0

0,0

0,0

150,0

50,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская СОШ»

2.16

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

050

0702

042Е452100

244

2 940,8

0,0

7 662,5

10 603,3

«Ужурская СОШ № 2»

145,6 тыс. руб. краевой бюджет, 2765,7 тыс. руб. федеральный бюджет, 29,5 тыс. руб. местный бюджет.

612

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

6,5 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 6,5 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 32,2 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 32,2 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 611,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 611,3 тыс. руб. (федеральный бюджет)

2.17

Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»

050

0702

0420078400

612

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

+2379,6,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская СОШ», уменьшили 921,4 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ» замена окон.

2.18

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

050

0702

0420053030

611

12 108,6

40 192,8

40 192,8

92 494,2

2.19

Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка

050

1003

04200L3040

244

6 029,6

0,0

0,0

6 029,6

Горячее питание обучающихся начальных классов

612

2 009,9

0,0

0,0

2 009,9

2.20

Содействие развитию налогового потенциала

050

0702

0420077450

612

1 157,8

0,0

0,0

1 157,8

МБОУ «Ильинская СОШ» 880,2 тыс. руб. оконные блоки, МБОУ «Михайловская СОШ» 277,5 тыс. руб.

2.21

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

050

1003

0420074420

244

0

0,0

0,0

0

ИТОГО по подпрограмме 2:

478 686,1

475 727,4

483 093,7

1 437 507,2

Приложение № 5 к постановлению

администрации района

от 24.11.2020 № 775

Приложение к подпрограмме 3

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год

1 - й год планового периода

2 - й год планового периода

итого на очередной  финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.

Задачи:

обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;

содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.

3.1

Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)

МКУ "Управление образования"

050

0703

0430084010

612

5 028,9

1095,0

1000,0

7 123,9

МБУ «Ужурская спортивная школа» 10,0 тыс. руб. геодезирование

3.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций

МКУ "Управление образования"

050

0703

0430084190

611

40 078,8

38 242,4

44 642,4

122 963,6

За счет снижения периода действия сертификата ПФДО доп 540,0 тыс. руб.

3.3

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

050

0703

043008419P

611

2 156,4

6 270,0

0,0

8 426,4

Уменьшен период действия сертификата  ПФДОД ум 540,0 тыс. руб. Гранты перераспределены

050

0703

043008419P

613

45,9

130,0

0,0

175,9

050

0703

043008419P

623

45,9

0,0

0,0

45,9

050

0703

043008419P

633

45,9

0,0

0,0

45,9

050

0703

043008419P

813

45,9

0,0

0,0

45,9

3.4

Проведение мероприятий для детей и молодежи

050

0707

0430084030

244

310,7

370,0

370,0

1 050,7

350

0,0

35,0

35,0

70,0

612

697,1

640,0

640,0

1 977,1

3.5

Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества

050

0703

04300S8400

464

152,0

0,0

0,0

152,0

3.6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

050

0703

0430075640

611

14 717,7

14 717,7

14 717,7

44 153,1

3.7

Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

050

0703

0430010490

611

923,4

0,0

0,0

923,4

3.8

Строительство нового здания спортивной школы

050

0703

0430084020

464

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

3.9

Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств

050

0703

0430085980

464

100,0

0,0

0,0

100,0

3.10

Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»

050

0703

0430078400

464

10 245,3

0,0

0,0

10 245,3

3.11

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»

050

0703

0430010480

611

2 141,0

0,0

0,0

2 141,0

3.12

Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий»

050

0703

0430081290

464

885,4

0,0

0,0

885,4

3.13

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников  бюджетной сферы Красноярского края

050

0703

0430010360

611

403,4

0,0

0,0

403,4

3.14

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

050

0703

0430010350

611

57,1

0,0

0,0

57,1

ИТОГО по подпрограмме

85 580,8

61 500,1

61 405,1

208 486,0

Приложение № 6 к постановлению администрации района

от 24.11.2020 г № 775

Приложение к подпрограмме 4

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год

1 - й год планового периода

2 - й год планового периода

итого на очередной  финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задача:  Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

4.1

Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета

МКУ "Управление образования"

050

0707

0440084040

612

205,0

820,0

820,0

1 845,0

Уменьшено финансирование предусмотренное на трудовые отряды 445,0 тыс. руб.

244

10,0

120,0

120,0

250,0

МКУ "Управление образования" (ГСМ на подвоз в летние лагеря)

4.2

Организация обеспечения отдыха и оздоровление детей

050

0707

0440076490

244

450,7

3 873,8

3 873,8

8 198,3

Уменьшили расходы на летний отдых в связи с эпидемиологической ситуацией

050

612

390,5

0,00

0,0

390,5

Уменьшили 1665,8 тыс. руб.

140

244

996,0

0,0

0,0

996,0

ИТОГО по подпрограмме 4:

2 052,2

4 813,8

4 813,8

11 679,8

Приложение № 7 к постановлению

администрации района

от 24.11.2020 № 775

Приложение к подпрограмме 5

Перечень мероприятий подпрограммы 5

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год

1 - й год планового периода

2 - й год планового периода

итого на очередной  финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.

Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.

5.1

Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

МКУ "Управление образования"

050

0709

0450080070

111

57 467,9

67 092,7

67 151,4

191 712,0

112

120,0

120,0

120,0

360,0

119

19 408,3

20 262,0

20 203,3

59 873,6

Уменьшить на 250,5 тыс. руб. приобретение холодильного оборудования

244

24 288,1

13 809,6

13 809,6

51 907,3

Приобретение холодильного оборудования 250,5 тыс. руб.

851

10,1

10,1

10,1

30,3

852

45,0

45,0

45,0

135,0

853

322,3

322,3

322,3

966,9

5.2

Проведение профессиональных конкурсов

050

0709

0450084070

244

100,0

100,0

100,0

300,0

5.3

Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ

050

0709

0450080800

612

79,2

100,0

100,0

279,2

Уменьшили на софинансирование МБОУ «Озероучумская ООШ» 24,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» 0,2 тыс. руб., на питание уч-ся нач классов 8,0 т. р.

5.4

Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

050

0709

0450010490

111

4609,3

0,0

0,0

4 609,3

119

1 392,0

0,0

0,0

1 392,0

5.5

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников  бюджетной сферы Красноярского края

050

0709

0450010360

111

2 611,2

0,0

0,0

2 611,2

119

788,6

0,0

0,0

788,6

5.6

Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края

050

0709

0450010350

111

399,5

0,0

0,0

399,5

119

120,6

0,0

0,0

120,6

ИТОГО по подпрограмме 5:

111 762,1

101 861,7

101 861,7

315 485,5

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сибирский хлебороб № 48 от 26.11.2020
Рубрики правового классификатора: 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать