Основная информация
Дата опубликования: | 17 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU73021016202000239 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Город Димитровград" |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 1907
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2015 № 3271
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 7, пунктом 26 части 7 статьи 45, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 3271 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.Строку 1.10. раздела 1 муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению (далее - муниципальная программа), изложить в следующей редакции:
«
1.10.Объемы и источники финансирования муниципальной программы<*>
Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 935 728,22253 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города -
574 143,92168 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 106 110,39457 тыс.руб.;
2017 год – 108 131,67522 тыс.руб.;
2018 год – 54 586,37664 тыс.руб.;
2019 год – 111 394,00435 тыс.руб.;
2020 год – 94 883,36138 тыс.руб.;
2021 год – 99 038,10952 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 332 140,70685 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 7 577,54778 тыс.руб.;
2017 год – 7 764,57831 тыс.руб.;
2018 год – 113 893,14745 тыс.руб;
2019 год – 63 494,93331 тыс.руб.;
2020 год – 76 043,30 тыс.руб.;
2021 год – 63 367,20 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 29 443,594 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 952,894 тыс.руб.;
2017 год – 5 369,00 тыс.руб.;
2018 год – 4 399,90 тыс.руб.;
2019 год – 4 429,80 тыс.руб.;
2020 год – 9 646,00 тыс.руб.;
2021 год – 4 646,00 тыс.руб.
<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».
1.2. Строку 1.11. раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.11.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- увеличение удельного веса жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, с 69% до 80%;
-численность участников творческих коллективов не менее 530 чел.;
- численность клубных формирований не менее 27 ед;
- увеличение количества спектаклей для детей с 94 ед. до 107 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на стационаре с 21 648 шт. до 29 616 шт.;
- увеличение количества спектаклей на стационаре с 164 ед. до 196 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области с 3900 ед. до 6384 ед.;
- увеличение количества выездных спектаклей в пределах области с 65 ед. до 106 ед.;
- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства - 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 2 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
- увеличение количества учащихся в ДШИ, ДХШ с 1550 чел. до 1570 чел.;
-увеличение количества учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня с 68 чел. до 74 чел.;
- увеличение количества творческих коллективов ДШИ с 45 ед. до 47ед.;
-увеличение количества проведенных концертов, выставок с 360 ед. до 380 ед.;
- увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 до 220500 ед.;
- увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 до 616000 ед.;
- выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
-увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 до 45 ед.;
- увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 до 1270 ед.;
- увеличение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 78% до 90%;
- увеличение посещаемости учреждений культуры с 12% до 40%;
- количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – 1 ед.
».
1.3. Раздел 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие социально-экономические результаты:
- увеличение удельного веса жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, с 69% до 80%;
- численность участников творческих коллективов не менее 530 чел.;
- численность клубных формирований не менее 27 ед;
- увеличение количества спектаклей для детей, с 94 ед. до 107 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на стационаре, с 21 648 шт. до 29 616 шт.;
- увеличение количества спектаклей на стационаре, с 164 ед. до 196 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области, с 3900 ед. до 6384 ед.;
- увеличение количества выездных спектаклей в пределах области, с 65 ед. до 106 ед.;
- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства - 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 2 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
- увеличение количества учащихся в ДШИ, ДХШ с 1550 чел. до 1570 чел.;
-увеличение количества учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня с 68 чел. до 74 чел;
- увеличение количества творческих коллективов ДШИ с 45 ед. до 47 ед.;
- увеличение количества проведенных концертов, выставок с 360 ед. до 380 ед.;
- увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;
- увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;
- выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;
-увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
- увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.;
-увеличение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 78% до 90%;
- увеличение посещаемости учреждений культуры с 12% до 40%;
- количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – 1 ед.».
1.4. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.9.Объем и источники финансирования подпрограммы<*>
Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 355 553,06712 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 186 972,87895 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 45 687,44471 тыс. руб.;
2017 год – 44 544,02342 тыс. руб.;
2018 год – 16 460,17358 тыс. руб.;
2019 год – 34 239,17854 тыс.руб.;
2020 год – 24 260,25827 тыс.руб.;
2021 год – 21 781,80043 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 168 408,52417 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 2 280,26919 тыс.руб.;
2017 год – 3 760,37857 тыс.руб.;
2018 год – 56 005,58954 тыс.руб.;
2019 год – 34 208,71118 тыс.руб.;
2020 год – 32 047,24881 тыс.руб.;
2021 год – 40 106,32688 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета - 171,664 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 171,664 тыс.руб.
<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».
1.5. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.9.Объем и источники финансирования подпрограммы<*>
Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 175 395,72868 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 147 622,9329 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 22 703,55079 тыс.руб.;
2017 год – 23 043,30084 тыс. руб.;
2018 год – 14 081,28274 тыс. руб.;
2019 год – 28 872,50698 тыс.руб.;
2020 год – 29 592,82768 тыс.руб.;
2021 год – 29 329,46387 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 22 701,29578 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 1 784,39199 тыс.руб.;
2017 год – 697,32161 тыс.руб.;
2018 год – 17 514,84401 тыс.руб;
2019 год – 766,37417 тыс.руб.;
2020 год – 1 938,364 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 5 071,50 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 20,80 тыс.руб.;
2019 год – 50,70 тыс.руб.;
2020 год – 5 000,00 тыс.руб.
<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».
1.6. Строку 1.10. раздела 1 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.10.Основные ожидаемые результаты подпрограммы
-увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;
-увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;
-выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 1 ед.;
- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;
- увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.
».
1.7. Раздел 7 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации подпрограммы
В результате реализации данной подпрограммы планируется увеличение следующих показателей:
-увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;
-увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;
-выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 1 ед.;
- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;
-увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.».
1.8. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шишкину Л.П.
Глава города
Б.С.Павленко
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации города
от 17.09.2020 № 1907
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Димитровграда
Ульяновской области»
Система программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Источник финансового обеспечения, тыс.руб.
ИТОГО:
Бюджетные ассигнования бюджета города
Бюджетные ассигнования
областного бюджета**
Бюджетные ассигнования федерального бюджета **
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
1. Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»
1.1.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход»
ЦКиД «Восход»*
49 952,96776
13 895,09135
14 388,97188
1 118,29356
7 237,33059
7 545,47722
5 767,80316
52 772,48642
699,44042
257,05892
16 409,55520
11 586,81246
11 390,6463
12 428,97312
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102 725,45418
14 594,53177
14 646,03080
17 527,84876
18 824,14305
18 936,12352
18 196,77628
1.2.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского»
ДДТ*
82 970,04808
-
15 598,99791
17 433,9739
3 039,45146
13 124,5647
8 989,86972
24 783,19039
51 693,56777
2 813,44618
856,81921
21 297,70398
12 384,59351
14 341,00489
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 663,61585
18 412,44409
18 290,79311
24 337,15544
25 509,15821
23 330,87461
24 783,19039
1.3.
Предоставление субсидий на иные цели (всего)
ЦКиД «Восход»*
14 320,77043
1 590,99826
760,55052
2 474,7545
2 992,62184
5 986,05584
515,78947
26 925,636
0,0
0,0
14,0
2 743,50
14 356,136
9 812,00
781,23
781,23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42 027,63643
2 372,22826
760,55052
2 488,7545
5 736,12184
20 342,19184
10 327,78947
ДДТ*
5 661,54672
0,0
878,10
581,074
3 395,9622
508,20526
298,20526
6 559,6214
0,0
2 193,00
1 365,5214
961,30
1 019,90
1 019,90
23 419,20
0,0
5 369,0
4 379,10
4 379,10
4 646,00
4 646,00
35 640,36812
0,0
8 440,10
6 325,6954
8 736,3622
6 174,10526
5 964,10526
1.3.1.
Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий)
ЦКиД «Восход»*
9 315,77144
1 430,99826
700,00
2 474,7545
2 309,99684
2 400,02184
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 315,77144
1 430,99826
700,00
2 474,7545
2 309,99684
2 400,02184
0,0
ДДТ*
1 260,00
0,0
500,0
300,0
250,0
210,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 260,00
0,0
500,0
300,0
250,0
210,00
0,0
1.3.2
Предоставление субсидий на иные цели (реализация мероприятий по развитию учреждений культуры)
ЦКиД «Восход»*
160,00
160,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
781,23
781,23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
941,23
941,23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы)
ДДТ*
1 536,6582
0,0
378,1
281,074
281,07368
298,20526
298,20526
6 155,40
0,0
2 193,00
961,30
961,30
1 019,90
1 019,90
23 419,20
0,0
5 369,0
4 379,10
4 379,10
4 646,00
4 646,00
31 111,2582
0,0
7 940,1
5 621,474
5 621,47368
5 964,10526
5 964,10526
1.3.4.
Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания)
ЦКиД «Восход»*
4 844,99899
0,0
60,55052
0,0
682,625
3 586,034
515,78947
26 874,636
0,0
0,0
0,0
2 730,50
14 344,136
9 800,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 719,63499
0,0
60,55052
0,0
3 413,125
17 930,170
10 315,78947
1.3.5.
Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты)
ЦКиД «Восход»*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
14,0
13,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
14,0
13,0
12,0
12,0
1.3.6.
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)
ДДТ*
2 864,88852
0,0
0,0
0,0
2 864,88852
0,0
0,0
404,2214
0,0
0,0
404,2214
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 269,10992
0,0
0,0
404,2214
2 864,88852
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
152 905,33299
31 085,08752
33 461,5963
7 213,57352
26 750,47933
23 029,60804
31 364,98828
137 951,31159
3 512,8866
3 306,87813
39 086,78058
27 676,20597
41 107,68719
23 260,87312
24 200,43
781,23
5 369,0
4 379,100
4 379,10
4 646,0
4 646,0
315 057,07458
35 379,20412
42 137,47443
50 679,4541
58 805,7853
68 783,29523
59 271,8614
2.
2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»
2.1.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг
МБУ ДО ДШИ №1*
75 252,10983
18 811,1079
18 975,37925
4 695,04114
13 934,25837
10 625,24873
8 211,07444
65 709,00534
892,24816
1 588,98132
21 159,62627
12 850,13912
12 622,79291
16 595,21756
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140 961,11517
19 703,35606
20 564,36057
25 854,66741
26 784,39749
23 248,04164
24 806,292
МБУ ДО ДШИ №2*
68 323,72489
19 027,271
17 182,3908
3 048,14966
13 103,20056
8 456,26913
7 506,44374
69 825,9522
881,59382
1 637,68583
23 969,97436
13 306,31253
13 299,40128
16 730,98438
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138 149,67709
19 908,86482
18 820,07663
27 018,12402
26 409,51309
21 755,67041
24 237,42812
МБУ ДО ДХШ*
34 524,05222
7 806,14981
8 386,25337
2 639,16163
4 801,20003
4 827,00513
6 064,28225
31 665,68577
506,42721
533,71142
9 774,92544
8 005,64214
6 089,05462
6 755,92494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66 189,73799
8 312,57702
8 919,96479
12 414,08707
12 806,84217
10 916,05975
12 820,20719
2.2.
Предоставление субсидий на иные цели (всего)
МБУ ДО ДШИ №1*
5 491,77933
42,916
0,0
2 696,60847
2 400,51958
351,73528
0,0
98,20
0,0
0,0
35,0
27,0
24,0
12,2
171,664
171,664
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 761,64333
214,58
0,0
2 731,60847
2 427,51958
375,73528
12,2
МБУ ДО ДШИ №2*
2 308,49773
0,0
0,0
2 308,49773
0,0
0,0
0,0
481,83879
0,0
0,0
438,2214
19,61739
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 790,33652
0,0
0,0
2 746,71913
19,61739
12,0
12,0
МБУ ДО ДХШ*
1 072,71495
0,0
0,0
1 072,71495
0,0
0,0
0,0
627,84207
0,0
0,0
627,84207
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Предоставление субсидий на иные цели (реализация мероприятий по развитию учреждений культуры)
МБУ ДО ДШИ №1*
42,916
42,916
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171,664
171,664
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214,58
214,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.2
Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты)
МБУ ДО ДШИ №1*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,20
0,0
0,0
35,0
27,0
24,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,20
0,0
0,0
35,0
27,0
24,0
12,2
МБУ ДО ДШИ №2*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77,00
0,0
0,0
34,0
19,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77,00
0,0
0,0
34,0
19,0
12,0
12,0
2.2.3
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)
МБУ ДО ДШИ №1*
2 572,60847
0,0
0,0
2 572,60847
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
404,22144
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 572,60847
0,0
0,0
2 572,60847
0,0
0,0
0,0
МБУ ДО ДШИ №2*
2 308,49773
0,0
0,0
2 308,49773
0,0
0,0
0,0
404,83879
0,0
0,0
404,2214
404,22144
0,61739
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 713,33652
0,0
0,0
2 712,71913
0,61739
0,0
0,0
МБУ ДО ДХШ*
1 072,71495
0,0
0,0
1 072,71495
0,0
0,0
0,0
627,84207
0,0
0,0
627,84207
404,22144
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
0,0
2.2.4
Предоставление субсидий на иные цели (приобретение концертных костюмов)
МБУ ДО ДШИ №1*
124,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
2.2.5
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности по аренде)
МБУ ДО ДШИ №1*
2 752,25486
0,0
0,0
0,0
2 400,51958
351,73528
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 752,25486
0,0
0,0
0,0
2 400,51958
351,73528
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
186 972,87895
45 687,44471
44 544,02342
16 460,17358
34 239,17854
24 260,25827
21 781,80043
168 408,52417
2 280,26919
3 760,37857
56 005,58954
34 208,71118
32 047,24881
40 106,32688
171,664
171,664
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
355 553,06712
48 139,37790
48 304,40199
72 465,76312
68 447,88972
56 307,50708
61 888,12731
3.
3. Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»
3.1.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг
МБУК«ДКМ»*
33 143,83127
4 632,01847
4 419,43389
5 571,85603
6 224,55656
6 304,59539
5 991,37093
2 174,16903
303,37867
246,36521
734,77259
439,65256
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 318,0003
4 935,39714
4 665,7991
6 306,62862
6 664,20912
6 754,59539
5 991,37093
МБУК «ЦБС»*
102 852,13686
16 728,03952
17 261,56805
6 017,60093
20 669,11454
20 501,90899
21 673,90483
16 820,10926
1 369,18783
359,87991
14 014,31991
326,72161
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119 672,24612
18 097,22735
17 621,44796
20 031,92084
20 995,83615
21 251,90899
21 673,90483
МБУК «ЦСИиД»*
8 495,83043
1 343,4928
1 362,2989
1 343,95244
1 422,24088
1 372,35730
1 651,48811
302,83836
111,82549
91,07649
17,43638
0,0
82,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 798,66879
1 455,31829
1 453,37539
1 361,38882
1 422,24088
1 454,8573
1 651,48811
3.2.
Предоставление субсидий на иные цели (всего)
МБУК«ДКМ»*
396,11634
0,0
0,0
128,70834
267,408
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 163,82184
0,0
0,0
896,41384
267,408
0,0
0,0
МБУК «ЦБС»*
1 485,018
0,0
0,0
1019,165
289,187
163,966
12,7
2 495,08191
0,0
0,0
1 839,21791
0,0
655,864
0,0
71,50
0,0
0,0
20,80
50,70
0,0
0,0
4 051,59991
0,0
0,0
2 879,18291
339,887
819,830
12,7
МБУК «ЦСИиД»*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
3.2.1
Предоставление субсидий на иные цели (комплектование книжных фондов)
МБУК «ЦБС»*
26,46974
0,0
0,0
1,09474
12,675
0,0
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,50
0,0
0,0
20,80
50,70
0,0
0,0
97,96974
0,0
0,0
21,89474
63,375
0,0
12,7
3.2.2
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)
МБУК«ДКМ»*
128,70834
0,0
0,0
128,70834
0,0
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
896,41384
0,0
0,0
896,41384
0
0,0
0,0
0,0
МБУК «ЦБС»*
1 018,07026
0,0
0,0
1 018,07026
0,0
0,0
0,0
1 839,21791
0,0
0,0
1 839,21791
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 857,28817
0,0
0,0
2 857,28817
0,0
0,0
0,0
МБУК «ЦСИиД»*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Предоставление субсидий на иные цели (замена оконных блоков)
МБУК«ДКМ»*
267,408
0,0
0,0
0,0
267,408
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
267,408
0,0
0,0
0,0
267,408
0,0
0,0
3.2.4
Предоставление субсидий на иные цели (разработка дизайн-проекта)
МБУК «ЦБС»*
127,512
0,0
0,0
0,0
127,512
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127,512
0,0
0,0
0,0
127,512
0,0
0,0
3.2.5
Предоставление субсидий на иные цели (проведение ремонта кровли)
МБУК «ЦБС»*
149,0
0,0
0,0
0,0
149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,0
0,0
0,0
0,0
149,0
0,0
0,0
3.2.6
Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания)
МБУК «ЦБС»*
163,966
0,0
0,0
0,0
0,0
163,966
0,0
655,864
0,0
0,0
0,0
0,0
655,864
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
819,830
0,0
0,0
0,0
0,0
819,830
0,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»
А.1.
Создание модельных муниципальных библиотек
МБУК «ЦБС»*
1 250,00
0,0
0,0
0,0
0,0
1 250,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,00
0,0
6 250,00
0,0
0,0
0,0
0,0
6 250,00
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
147 622,9329
22 703,55079
23 043,30084
14 081,28274
28 872,50698
29 592,82768
29 329,46387
22 701,29578
1 784,39199
697,32161
17 514,84401
766,37417
1 938,364
0,0
5 071,50
0,0
0,0
20,80
50,70
5 000,00
0,0
175 395,72868
24 487,94278
23 740,62245
31 616,92675
29 689,58115
36 531,19168
29 329,46387
4.
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства
УК
40 260,86819
6 634,31155
6 532,72083
6 683,50615
6 953,492
6 502,14579
6 954,69187
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 260,86819
6 634,31155
6 532,72083
6 683,50615
6 953,492
6 502,14579
6 954,69187
4.2.
Проведение общественно-значимых мероприятий
УК
1 918,75258
0,0
550,03383
649,866
596,20875
122,644
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 918,75258
0,0
550,03383
649,866
596,20875
122,644
0,0
4.3
Обеспечение деятельности учреждений культуры
МКУ «СТО»*
44 051,15607
0,0
0,0
9 497,97465
13 570,13875
11 375,8776
9 607,16507
3 079,57531
0,0
0,0
1 285,93332
843,64199
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 130,73138
0,0
0,0
10 783,90797
14 413,78074
12 325,8776
9 607,16507
4.4.
Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия
УК
412,00
0,0
0,0
0,0
412,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412,00
0,0
0,0
0,0
412,00
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
86 642,77684
6 634,31155
7 082,75466
16 831,3468
21 531,8395
18 000,66739
16 561,85694
3 079,57531
0,0
0,0
1 285,93332
843,64199
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89 722,35215
6 634,31155
7 082,75466
18 117,28012
22 375,48149
18 950,66739
16 561,85694
ВСЕГО:
574 143,92168
106 110,39457
108 131,67522
54 586,37664
111 394,00435
94 883,36138
99 038,10952
332 140,70685
7 577,54778
7 764,57831
113 893,14745
63 494,93331
76 043,30
63 367,20
29 443,594
952,894
5 369,00
4 399,90
4 429,80
9 646,0
4 646,0
935 728,22253
114 640,83635
121 265,25353
172 879,42409
179 318,73766
180 572,66138
167 051,30952
*- участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию.
**- средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.»
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
Администрации города
от 17.09.2020 № 1907
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Димитровграда Ульяновской
области»
Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы
№ п/п
Индикатор
Ед. изм.
Базовое значение
Значение показателей по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.1.
Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях
%
69
71
73
75
76
78
80
2.
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»
2.1.
Количество участников творческих коллективов<*>
Чел.
475
475
475
475
530
530
530
2.2.
Количество клубных формирований
из них:
- коллективы имеющие звания
«Народный»;
- количество любительских объединений и самодеятельных коллективов<*>
Ед.
29
11
18
29
11
18
29
11
18
29
11
18
27
11
16
27
11
16
27
11
16
2.3.
Количество спектаклей для детей
Ед.
94
94
105
107
107
107
107
2.4.
Количество зрительских посещений на стационаре
Ед.
21 648
21 648
25 550
28 616
29 616
29 616
29 616
2.5.
Количество спектаклей на стационаре
Ед.
164
164
175
196
196
196
196
2.6.
Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области
Ед.
3 900
3 900
5700
6384
6384
6384
6384
2.7.
Выездные спектакли в пределах области
Ед.
65
65
95
106
106
106
106
2.8.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства (ежегодно)
Ед.
0
0
1
1
1
1
1
2.9.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли
Ед.
0
0
1
0
0
0
0
2.10.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (ежегодно)
Ед.
0
0
0
0
1
1
1
3.
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»
3.1.
Количество учащихся ДШИ,ДХШ
Чел.
1550
1550
1570
1570
1570
1570
1570
3.2.
Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях,
выставках различных уровней;
Чел.
68
68
72
74
74
74
74
3.3.
Количество творческих коллективов ДШИ;
Ед.
45
45
46
47
47
47
47
3.4.
Количество проведенных концертов, выставок.
Ед.
360
360
368
380
380
380
380
4.
Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»
4.1.
Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями
Ед.
210 000
210 000
220000
220500
220500
220500
220500
4.2.
Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача)
Ед.
588000
588 000
615000
616000
616000
616000
616000
4.3.
Выполнение информационных запросов пользователей библиотек
Ед.
5396
5396
5700
5850
5850
5850
5850
4.4.
Количество разработанных дизайн-проектов
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
4.5.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
4.6.
Количество посетителей ДКМ
Чел.
25000
25000
25500
25700
30 000
30 000
30 000
4.7.
Количество экскурсий
Ед.
565
565
570
572
572
572
572
4.8.
Количество выставок
Ед.
43
43
44
45
45
45
45
4.9.
Общая площадь замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры
М2
0
0
0
0
25,78
0
0
4.10.
Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
Ед.
0
0
0
0
0
1
0
4.11.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы
Ед.
0
0
0
0
0
1
0
4.12.
Количество экспонируемых предметов и коллекций
Ед.
1168
1168
1270
1270
1270
1270
1270
5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1.
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
78
83
88
90
90
90
90
5.2.
Увеличение посещаемости учреждений культуры
%
12
18
24
30
35
37
40
5.3.
Количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
<*>Данные из муниципального задания МАУК ЦКиД «Восход»».
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 1907
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2015 № 3271
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 7, пунктом 26 части 7 статьи 45, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 3271 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.Строку 1.10. раздела 1 муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению (далее - муниципальная программа), изложить в следующей редакции:
«
1.10.Объемы и источники финансирования муниципальной программы<*>
Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 935 728,22253 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города -
574 143,92168 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 106 110,39457 тыс.руб.;
2017 год – 108 131,67522 тыс.руб.;
2018 год – 54 586,37664 тыс.руб.;
2019 год – 111 394,00435 тыс.руб.;
2020 год – 94 883,36138 тыс.руб.;
2021 год – 99 038,10952 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 332 140,70685 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 7 577,54778 тыс.руб.;
2017 год – 7 764,57831 тыс.руб.;
2018 год – 113 893,14745 тыс.руб;
2019 год – 63 494,93331 тыс.руб.;
2020 год – 76 043,30 тыс.руб.;
2021 год – 63 367,20 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 29 443,594 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 952,894 тыс.руб.;
2017 год – 5 369,00 тыс.руб.;
2018 год – 4 399,90 тыс.руб.;
2019 год – 4 429,80 тыс.руб.;
2020 год – 9 646,00 тыс.руб.;
2021 год – 4 646,00 тыс.руб.
<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».
1.2. Строку 1.11. раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.11.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- увеличение удельного веса жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, с 69% до 80%;
-численность участников творческих коллективов не менее 530 чел.;
- численность клубных формирований не менее 27 ед;
- увеличение количества спектаклей для детей с 94 ед. до 107 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на стационаре с 21 648 шт. до 29 616 шт.;
- увеличение количества спектаклей на стационаре с 164 ед. до 196 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области с 3900 ед. до 6384 ед.;
- увеличение количества выездных спектаклей в пределах области с 65 ед. до 106 ед.;
- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства - 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 2 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
- увеличение количества учащихся в ДШИ, ДХШ с 1550 чел. до 1570 чел.;
-увеличение количества учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня с 68 чел. до 74 чел.;
- увеличение количества творческих коллективов ДШИ с 45 ед. до 47ед.;
-увеличение количества проведенных концертов, выставок с 360 ед. до 380 ед.;
- увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 до 220500 ед.;
- увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 до 616000 ед.;
- выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
-увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 до 45 ед.;
- увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 до 1270 ед.;
- увеличение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 78% до 90%;
- увеличение посещаемости учреждений культуры с 12% до 40%;
- количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – 1 ед.
».
1.3. Раздел 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие социально-экономические результаты:
- увеличение удельного веса жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, с 69% до 80%;
- численность участников творческих коллективов не менее 530 чел.;
- численность клубных формирований не менее 27 ед;
- увеличение количества спектаклей для детей, с 94 ед. до 107 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на стационаре, с 21 648 шт. до 29 616 шт.;
- увеличение количества спектаклей на стационаре, с 164 ед. до 196 ед.;
- увеличение количества зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области, с 3900 ед. до 6384 ед.;
- увеличение количества выездных спектаклей в пределах области, с 65 ед. до 106 ед.;
- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства - 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 2 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
- увеличение количества учащихся в ДШИ, ДХШ с 1550 чел. до 1570 чел.;
-увеличение количества учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня с 68 чел. до 74 чел;
- увеличение количества творческих коллективов ДШИ с 45 ед. до 47 ед.;
- увеличение количества проведенных концертов, выставок с 360 ед. до 380 ед.;
- увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;
- увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;
- выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;
-увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
- увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.;
-увеличение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 78% до 90%;
- увеличение посещаемости учреждений культуры с 12% до 40%;
- количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – 1 ед.».
1.4. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.9.Объем и источники финансирования подпрограммы<*>
Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 355 553,06712 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 186 972,87895 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 45 687,44471 тыс. руб.;
2017 год – 44 544,02342 тыс. руб.;
2018 год – 16 460,17358 тыс. руб.;
2019 год – 34 239,17854 тыс.руб.;
2020 год – 24 260,25827 тыс.руб.;
2021 год – 21 781,80043 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 168 408,52417 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 2 280,26919 тыс.руб.;
2017 год – 3 760,37857 тыс.руб.;
2018 год – 56 005,58954 тыс.руб.;
2019 год – 34 208,71118 тыс.руб.;
2020 год – 32 047,24881 тыс.руб.;
2021 год – 40 106,32688 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета - 171,664 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 171,664 тыс.руб.
<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».
1.5. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.9.Объем и источники финансирования подпрограммы<*>
Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 175 395,72868 тыс.руб., в том числе:
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города – 147 622,9329 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 22 703,55079 тыс.руб.;
2017 год – 23 043,30084 тыс. руб.;
2018 год – 14 081,28274 тыс. руб.;
2019 год – 28 872,50698 тыс.руб.;
2020 год – 29 592,82768 тыс.руб.;
2021 год – 29 329,46387 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 22 701,29578 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 1 784,39199 тыс.руб.;
2017 год – 697,32161 тыс.руб.;
2018 год – 17 514,84401 тыс.руб;
2019 год – 766,37417 тыс.руб.;
2020 год – 1 938,364 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 5 071,50 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 20,80 тыс.руб.;
2019 год – 50,70 тыс.руб.;
2020 год – 5 000,00 тыс.руб.
<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».
1.6. Строку 1.10. раздела 1 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
1.10.Основные ожидаемые результаты подпрограммы
-увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;
-увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;
-выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 1 ед.;
- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;
- увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.
».
1.7. Раздел 7 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации подпрограммы
В результате реализации данной подпрограммы планируется увеличение следующих показателей:
-увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;
-увеличение количества документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;
-выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;
- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;
-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 1 ед.;
- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;
- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;
- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;
-увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;
- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;
- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;
-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.».
1.8. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению.
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Шишкину Л.П.
Глава города
Б.С.Павленко
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации города
от 17.09.2020 № 1907
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Димитровграда
Ульяновской области»
Система программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Источник финансового обеспечения, тыс.руб.
ИТОГО:
Бюджетные ассигнования бюджета города
Бюджетные ассигнования
областного бюджета**
Бюджетные ассигнования федерального бюджета **
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Финансовое обеспечение всего:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
1. Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»
1.1.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход»
ЦКиД «Восход»*
49 952,96776
13 895,09135
14 388,97188
1 118,29356
7 237,33059
7 545,47722
5 767,80316
52 772,48642
699,44042
257,05892
16 409,55520
11 586,81246
11 390,6463
12 428,97312
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102 725,45418
14 594,53177
14 646,03080
17 527,84876
18 824,14305
18 936,12352
18 196,77628
1.2.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского»
ДДТ*
82 970,04808
-
15 598,99791
17 433,9739
3 039,45146
13 124,5647
8 989,86972
24 783,19039
51 693,56777
2 813,44618
856,81921
21 297,70398
12 384,59351
14 341,00489
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 663,61585
18 412,44409
18 290,79311
24 337,15544
25 509,15821
23 330,87461
24 783,19039
1.3.
Предоставление субсидий на иные цели (всего)
ЦКиД «Восход»*
14 320,77043
1 590,99826
760,55052
2 474,7545
2 992,62184
5 986,05584
515,78947
26 925,636
0,0
0,0
14,0
2 743,50
14 356,136
9 812,00
781,23
781,23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42 027,63643
2 372,22826
760,55052
2 488,7545
5 736,12184
20 342,19184
10 327,78947
ДДТ*
5 661,54672
0,0
878,10
581,074
3 395,9622
508,20526
298,20526
6 559,6214
0,0
2 193,00
1 365,5214
961,30
1 019,90
1 019,90
23 419,20
0,0
5 369,0
4 379,10
4 379,10
4 646,00
4 646,00
35 640,36812
0,0
8 440,10
6 325,6954
8 736,3622
6 174,10526
5 964,10526
1.3.1.
Предоставление субсидий на иные цели (план общественно-значимых мероприятий)
ЦКиД «Восход»*
9 315,77144
1 430,99826
700,00
2 474,7545
2 309,99684
2 400,02184
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 315,77144
1 430,99826
700,00
2 474,7545
2 309,99684
2 400,02184
0,0
ДДТ*
1 260,00
0,0
500,0
300,0
250,0
210,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 260,00
0,0
500,0
300,0
250,0
210,00
0,0
1.3.2
Предоставление субсидий на иные цели (реализация мероприятий по развитию учреждений культуры)
ЦКиД «Восход»*
160,00
160,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
781,23
781,23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
941,23
941,23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3.
Предоставление субсидий на иные цели (укрепление материально-технической базы)
ДДТ*
1 536,6582
0,0
378,1
281,074
281,07368
298,20526
298,20526
6 155,40
0,0
2 193,00
961,30
961,30
1 019,90
1 019,90
23 419,20
0,0
5 369,0
4 379,10
4 379,10
4 646,00
4 646,00
31 111,2582
0,0
7 940,1
5 621,474
5 621,47368
5 964,10526
5 964,10526
1.3.4.
Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания)
ЦКиД «Восход»*
4 844,99899
0,0
60,55052
0,0
682,625
3 586,034
515,78947
26 874,636
0,0
0,0
0,0
2 730,50
14 344,136
9 800,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31 719,63499
0,0
60,55052
0,0
3 413,125
17 930,170
10 315,78947
1.3.5.
Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты)
ЦКиД «Восход»*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
14,0
13,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51,0
0,0
0,0
14,0
13,0
12,0
12,0
1.3.6.
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)
ДДТ*
2 864,88852
0,0
0,0
0,0
2 864,88852
0,0
0,0
404,2214
0,0
0,0
404,2214
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 269,10992
0,0
0,0
404,2214
2 864,88852
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
152 905,33299
31 085,08752
33 461,5963
7 213,57352
26 750,47933
23 029,60804
31 364,98828
137 951,31159
3 512,8866
3 306,87813
39 086,78058
27 676,20597
41 107,68719
23 260,87312
24 200,43
781,23
5 369,0
4 379,100
4 379,10
4 646,0
4 646,0
315 057,07458
35 379,20412
42 137,47443
50 679,4541
58 805,7853
68 783,29523
59 271,8614
2.
2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»
2.1.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг
МБУ ДО ДШИ №1*
75 252,10983
18 811,1079
18 975,37925
4 695,04114
13 934,25837
10 625,24873
8 211,07444
65 709,00534
892,24816
1 588,98132
21 159,62627
12 850,13912
12 622,79291
16 595,21756
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140 961,11517
19 703,35606
20 564,36057
25 854,66741
26 784,39749
23 248,04164
24 806,292
МБУ ДО ДШИ №2*
68 323,72489
19 027,271
17 182,3908
3 048,14966
13 103,20056
8 456,26913
7 506,44374
69 825,9522
881,59382
1 637,68583
23 969,97436
13 306,31253
13 299,40128
16 730,98438
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
138 149,67709
19 908,86482
18 820,07663
27 018,12402
26 409,51309
21 755,67041
24 237,42812
МБУ ДО ДХШ*
34 524,05222
7 806,14981
8 386,25337
2 639,16163
4 801,20003
4 827,00513
6 064,28225
31 665,68577
506,42721
533,71142
9 774,92544
8 005,64214
6 089,05462
6 755,92494
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66 189,73799
8 312,57702
8 919,96479
12 414,08707
12 806,84217
10 916,05975
12 820,20719
2.2.
Предоставление субсидий на иные цели (всего)
МБУ ДО ДШИ №1*
5 491,77933
42,916
0,0
2 696,60847
2 400,51958
351,73528
0,0
98,20
0,0
0,0
35,0
27,0
24,0
12,2
171,664
171,664
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 761,64333
214,58
0,0
2 731,60847
2 427,51958
375,73528
12,2
МБУ ДО ДШИ №2*
2 308,49773
0,0
0,0
2 308,49773
0,0
0,0
0,0
481,83879
0,0
0,0
438,2214
19,61739
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 790,33652
0,0
0,0
2 746,71913
19,61739
12,0
12,0
МБУ ДО ДХШ*
1 072,71495
0,0
0,0
1 072,71495
0,0
0,0
0,0
627,84207
0,0
0,0
627,84207
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
0,0
2.2.1.
Предоставление субсидий на иные цели (реализация мероприятий по развитию учреждений культуры)
МБУ ДО ДШИ №1*
42,916
42,916
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
171,664
171,664
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214,58
214,58
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.2
Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты)
МБУ ДО ДШИ №1*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,20
0,0
0,0
35,0
27,0
24,0
12,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,20
0,0
0,0
35,0
27,0
24,0
12,2
МБУ ДО ДШИ №2*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77,00
0,0
0,0
34,0
19,0
12,0
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77,00
0,0
0,0
34,0
19,0
12,0
12,0
2.2.3
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)
МБУ ДО ДШИ №1*
2 572,60847
0,0
0,0
2 572,60847
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
404,22144
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 572,60847
0,0
0,0
2 572,60847
0,0
0,0
0,0
МБУ ДО ДШИ №2*
2 308,49773
0,0
0,0
2 308,49773
0,0
0,0
0,0
404,83879
0,0
0,0
404,2214
404,22144
0,61739
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 713,33652
0,0
0,0
2 712,71913
0,61739
0,0
0,0
МБУ ДО ДХШ*
1 072,71495
0,0
0,0
1 072,71495
0,0
0,0
0,0
627,84207
0,0
0,0
627,84207
404,22144
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
1 700,55702
0,0
0,0
0,0
2.2.4
Предоставление субсидий на иные цели (приобретение концертных костюмов)
МБУ ДО ДШИ №1*
124,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
2.2.5
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности по аренде)
МБУ ДО ДШИ №1*
2 752,25486
0,0
0,0
0,0
2 400,51958
351,73528
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 752,25486
0,0
0,0
0,0
2 400,51958
351,73528
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
186 972,87895
45 687,44471
44 544,02342
16 460,17358
34 239,17854
24 260,25827
21 781,80043
168 408,52417
2 280,26919
3 760,37857
56 005,58954
34 208,71118
32 047,24881
40 106,32688
171,664
171,664
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
355 553,06712
48 139,37790
48 304,40199
72 465,76312
68 447,88972
56 307,50708
61 888,12731
3.
3. Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»
3.1.
Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг
МБУК«ДКМ»*
33 143,83127
4 632,01847
4 419,43389
5 571,85603
6 224,55656
6 304,59539
5 991,37093
2 174,16903
303,37867
246,36521
734,77259
439,65256
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35 318,0003
4 935,39714
4 665,7991
6 306,62862
6 664,20912
6 754,59539
5 991,37093
МБУК «ЦБС»*
102 852,13686
16 728,03952
17 261,56805
6 017,60093
20 669,11454
20 501,90899
21 673,90483
16 820,10926
1 369,18783
359,87991
14 014,31991
326,72161
750,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
119 672,24612
18 097,22735
17 621,44796
20 031,92084
20 995,83615
21 251,90899
21 673,90483
МБУК «ЦСИиД»*
8 495,83043
1 343,4928
1 362,2989
1 343,95244
1 422,24088
1 372,35730
1 651,48811
302,83836
111,82549
91,07649
17,43638
0,0
82,50
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 798,66879
1 455,31829
1 453,37539
1 361,38882
1 422,24088
1 454,8573
1 651,48811
3.2.
Предоставление субсидий на иные цели (всего)
МБУК«ДКМ»*
396,11634
0,0
0,0
128,70834
267,408
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 163,82184
0,0
0,0
896,41384
267,408
0,0
0,0
МБУК «ЦБС»*
1 485,018
0,0
0,0
1019,165
289,187
163,966
12,7
2 495,08191
0,0
0,0
1 839,21791
0,0
655,864
0,0
71,50
0,0
0,0
20,80
50,70
0,0
0,0
4 051,59991
0,0
0,0
2 879,18291
339,887
819,830
12,7
МБУК «ЦСИиД»*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
3.2.1
Предоставление субсидий на иные цели (комплектование книжных фондов)
МБУК «ЦБС»*
26,46974
0,0
0,0
1,09474
12,675
0,0
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,50
0,0
0,0
20,80
50,70
0,0
0,0
97,96974
0,0
0,0
21,89474
63,375
0,0
12,7
3.2.2
Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)
МБУК«ДКМ»*
128,70834
0,0
0,0
128,70834
0,0
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
767,70550
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
896,41384
0,0
0,0
896,41384
0
0,0
0,0
0,0
МБУК «ЦБС»*
1 018,07026
0,0
0,0
1 018,07026
0,0
0,0
0,0
1 839,21791
0,0
0,0
1 839,21791
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 857,28817
0,0
0,0
2 857,28817
0,0
0,0
0,0
МБУК «ЦСИиД»*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
141,39172
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Предоставление субсидий на иные цели (замена оконных блоков)
МБУК«ДКМ»*
267,408
0,0
0,0
0,0
267,408
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
267,408
0,0
0,0
0,0
267,408
0,0
0,0
3.2.4
Предоставление субсидий на иные цели (разработка дизайн-проекта)
МБУК «ЦБС»*
127,512
0,0
0,0
0,0
127,512
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
127,512
0,0
0,0
0,0
127,512
0,0
0,0
3.2.5
Предоставление субсидий на иные цели (проведение ремонта кровли)
МБУК «ЦБС»*
149,0
0,0
0,0
0,0
149,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,0
0,0
0,0
0,0
149,0
0,0
0,0
3.2.6
Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания)
МБУК «ЦБС»*
163,966
0,0
0,0
0,0
0,0
163,966
0,0
655,864
0,0
0,0
0,0
0,0
655,864
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
819,830
0,0
0,0
0,0
0,0
819,830
0,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»
А.1.
Создание модельных муниципальных библиотек
МБУК «ЦБС»*
1 250,00
0,0
0,0
0,0
0,0
1 250,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,00
0,0
6 250,00
0,0
0,0
0,0
0,0
6 250,00
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
147 622,9329
22 703,55079
23 043,30084
14 081,28274
28 872,50698
29 592,82768
29 329,46387
22 701,29578
1 784,39199
697,32161
17 514,84401
766,37417
1 938,364
0,0
5 071,50
0,0
0,0
20,80
50,70
5 000,00
0,0
175 395,72868
24 487,94278
23 740,62245
31 616,92675
29 689,58115
36 531,19168
29 329,46387
4.
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1.
Обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства
УК
40 260,86819
6 634,31155
6 532,72083
6 683,50615
6 953,492
6 502,14579
6 954,69187
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 260,86819
6 634,31155
6 532,72083
6 683,50615
6 953,492
6 502,14579
6 954,69187
4.2.
Проведение общественно-значимых мероприятий
УК
1 918,75258
0,0
550,03383
649,866
596,20875
122,644
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 918,75258
0,0
550,03383
649,866
596,20875
122,644
0,0
4.3
Обеспечение деятельности учреждений культуры
МКУ «СТО»*
44 051,15607
0,0
0,0
9 497,97465
13 570,13875
11 375,8776
9 607,16507
3 079,57531
0,0
0,0
1 285,93332
843,64199
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47 130,73138
0,0
0,0
10 783,90797
14 413,78074
12 325,8776
9 607,16507
4.4.
Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия
УК
412,00
0,0
0,0
0,0
412,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
412,00
0,0
0,0
0,0
412,00
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме:
86 642,77684
6 634,31155
7 082,75466
16 831,3468
21 531,8395
18 000,66739
16 561,85694
3 079,57531
0,0
0,0
1 285,93332
843,64199
950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89 722,35215
6 634,31155
7 082,75466
18 117,28012
22 375,48149
18 950,66739
16 561,85694
ВСЕГО:
574 143,92168
106 110,39457
108 131,67522
54 586,37664
111 394,00435
94 883,36138
99 038,10952
332 140,70685
7 577,54778
7 764,57831
113 893,14745
63 494,93331
76 043,30
63 367,20
29 443,594
952,894
5 369,00
4 399,90
4 429,80
9 646,0
4 646,0
935 728,22253
114 640,83635
121 265,25353
172 879,42409
179 318,73766
180 572,66138
167 051,30952
*- участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию.
**- средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.»
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
Администрации города
от 17.09.2020 № 1907
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Димитровграда Ульяновской
области»
Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы
№ п/п
Индикатор
Ед. изм.
Базовое значение
Значение показателей по годам
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.1.
Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях
%
69
71
73
75
76
78
80
2.
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»
2.1.
Количество участников творческих коллективов<*>
Чел.
475
475
475
475
530
530
530
2.2.
Количество клубных формирований
из них:
- коллективы имеющие звания
«Народный»;
- количество любительских объединений и самодеятельных коллективов<*>
Ед.
29
11
18
29
11
18
29
11
18
29
11
18
27
11
16
27
11
16
27
11
16
2.3.
Количество спектаклей для детей
Ед.
94
94
105
107
107
107
107
2.4.
Количество зрительских посещений на стационаре
Ед.
21 648
21 648
25 550
28 616
29 616
29 616
29 616
2.5.
Количество спектаклей на стационаре
Ед.
164
164
175
196
196
196
196
2.6.
Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области
Ед.
3 900
3 900
5700
6384
6384
6384
6384
2.7.
Выездные спектакли в пределах области
Ед.
65
65
95
106
106
106
106
2.8.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства (ежегодно)
Ед.
0
0
1
1
1
1
1
2.9.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли
Ед.
0
0
1
0
0
0
0
2.10.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (ежегодно)
Ед.
0
0
0
0
1
1
1
3.
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»
3.1.
Количество учащихся ДШИ,ДХШ
Чел.
1550
1550
1570
1570
1570
1570
1570
3.2.
Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях,
выставках различных уровней;
Чел.
68
68
72
74
74
74
74
3.3.
Количество творческих коллективов ДШИ;
Ед.
45
45
46
47
47
47
47
3.4.
Количество проведенных концертов, выставок.
Ед.
360
360
368
380
380
380
380
4.
Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»
4.1.
Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями
Ед.
210 000
210 000
220000
220500
220500
220500
220500
4.2.
Количество документов, выданных из фонда библиотек пользователям (книговыдача)
Ед.
588000
588 000
615000
616000
616000
616000
616000
4.3.
Выполнение информационных запросов пользователей библиотек
Ед.
5396
5396
5700
5850
5850
5850
5850
4.4.
Количество разработанных дизайн-проектов
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
4.5.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
4.6.
Количество посетителей ДКМ
Чел.
25000
25000
25500
25700
30 000
30 000
30 000
4.7.
Количество экскурсий
Ед.
565
565
570
572
572
572
572
4.8.
Количество выставок
Ед.
43
43
44
45
45
45
45
4.9.
Общая площадь замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры
М2
0
0
0
0
25,78
0
0
4.10.
Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту
Ед.
0
0
0
0
0
1
0
4.11.
Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы
Ед.
0
0
0
0
0
1
0
4.12.
Количество экспонируемых предметов и коллекций
Ед.
1168
1168
1270
1270
1270
1270
1270
5
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1.
Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
78
83
88
90
90
90
90
5.2.
Увеличение посещаемости учреждений культуры
%
12
18
24
30
35
37
40
5.3.
Количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия
Ед.
0
0
0
0
1
0
0
<*>Данные из муниципального задания МАУК ЦКиД «Восход»».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | www.dimitrovgradpress.ru от 18.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.020.070 Осуществление иных полномочий в области культуры |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: