Основная информация

Дата опубликования: 13 ноября 2020г.
Номер документа: RU27004205202000053
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Хабаровский край
Принявший орган: Администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2020 № 728

п. Чегдомын

О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2022 годы»

В соответствии с пунктом 179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 11.10.2013 № 972 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края», следующие изменения:

В наименовании слова и цифры «на 2014-2022 годы» исключить;

1.2. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации района от 11.10.2013 № 972 (далее – Программа), следующие изменения;

1.2.1. Наименование программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2014-2022 годы» заменить на «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края»;

1.2.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края»

Основание для разработки Муниципальной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 02.02.2017 № 47 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, их формирование и реализации»

Ответственный исполнитель Муниципальной программы

Финансовое управление администрации Верхнебуреинского муниципального района (далее - финансовое управление)

Соисполнители, участники Муниципальной программы

Главные администраторы и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений Верхнебуреинского муниципального района

Цели Муниципальной программы

Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Верхнебуреинского муниципального района

Задачи Муниципальной программы

1. Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами.

2. Составление проекта районного бюджета, организация исполнения районного бюджета, составление отчетов об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета муниципального района.

3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района.

4. Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.

5. Осуществление в пределах компетенции бюджетного контроля.

6. Развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами, включая создание комплекса информационной системы, предполагающего автоматизацию бюджетного планирования, исполнения, контроля за исполнением бюджета, формирования и анализа бюджетной отчетности.

7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

8. Совершенствование системы финансового контроля в Верхнебуреинском районе

9. Нормативное правовое регулирование осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Верхнебуреинском районе.

10. Нормативное правовое регулирование организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных администраторов средств районного бюджета.

11. Нормативное правовое регулирование осуществления контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля Верхнебуреинского района.

12. Осуществление контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального контроля Верхнебуреинского района.

13. Анализ осуществления главными администраторами средств районного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

14. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Верхнебуреинском районе.

Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы

В рамках реализации программы не предусмотрена реализация подпрограмм

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

1. Управление муниципальным долгом

2. Эффективное управление муниципальными финансами

3. Информатизация в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами.

4. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в рамках полномочий органа внутреннего муниципального контроля в Верхнебуреинском районе.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы и показатели эффективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Муниципальной программы по годам)

- обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета;

- рассмотрение и утверждение в установленные сроки соответствующего требованиям бюджетного законодательства районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- утверждение решением Собрания депутатов муниципального района отчета об исполнении районного бюджета;

- повышение доходного потенциала бюджета муниципального района;

- снижение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам к объему расходов бюджета муниципального района;

- сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом муниципального района;

- соблюдение сроков и качества размещаемой информации, в соответствии требованиями Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденных Минфином России, не менее 90 процентов;

- совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения районного бюджета;

- увеличение количества автоматизированных рабочих мест, отвечающих техническим требованиям для осуществления бюджетного процесса на 39 шт.;

- увеличение количества внедренных (усовершенствованных) программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию организации бюджетного процесса на 5 ед.

Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы

- наличие нормативного акта, устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных обязательств;

- отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений;

- проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет края;

- доля расходов консолидированного бюджета и районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета и районного бюджета;

- недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;

- соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством;

- равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного года);

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета районного бюджета;

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района;

- отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объема безвозмездных поступлений);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;

- качество финансового менеджмента главных распорядителей;

- наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления;

- выполнение плана контрольных мероприятий;

- доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению;

- регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте администрации муниципального района;

- уровень соответствия электронных брошюр «Бюджет для граждан», «Отчет для граждан» требованиям Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденных Минфином России (соблюдение сроков и качества размещаемой информации);

- наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;

- эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений района;

- количество внедренных новых программных продуктов, усовершенствованных программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию организации бюджетного процесса в муниципальном районе в текущем финансовом году;

- увеличение в текущем финансовом году количества автоматизированных рабочих мест в муниципальном районе, отвечающих технических требованиям для осуществления бюджетного планирования, исполнения, контроля за исполнением бюджета, формирования и анализа бюджетной отчетности;

- наличие информации о бюджете и бюджетном процессе Верхнебуреинского района на едином Портале бюджетной системы Российской Федерации;

- выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля;

- соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере;

- соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета года, предшествующего отчетному;

- результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации Верхнебуреинского района в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности;

- темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля Верхнебуреинского района;

- результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением администрации Верхнебуреинского района в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности;

- соотношение количества главных администраторов средств районного бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств районного бюджета

Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2014 - 2025 годы

Ресурсное обеспечение Муниципальные программы за счет средств районного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района, внебюджетных средств, по годам реализации

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при его формировании.

Общий объем финансирования Программы из районного бюджета составляет 601 532,347 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 44 901,370 тыс. рублей;

2015 год - 41 558,485 тыс. рублей;

2016 год - 44 430,630 тыс. рублей;

2017 год - 36 627,010 тыс. рублей;

2018 год - 40 188,901 тыс. рублей;

2019 год – 46 897,072 тыс. рублей;

2020 год – 97 745,819 тыс. рублей;

2021 год – 48 526,430 тыс. рублей;

2022 год – 49 480,570 тыс. рублей;

2023 год – 50 392,020 тыс. рублей;

2024 год – 50 392,020 тыс. рублей;

2025 год – 50 392,020 тыс. рублей.

в том числе средства районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета, составляет 14 703,310 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 564,100 тыс. рублей;

2015 год - 571,440 тыс. рублей;

2016 год - 634,320 тыс. рублей;

2017 год - 650,900 тыс. рублей;

2018 год - 948,900 тыс. рублей;

2019 год - 3 266,370 тыс. рублей;

2020 год – 1 238,010 тыс. рублей;

2021 год – 1 289,220 тыс. рублей;

2022 год – 1 344,670 тыс. рублей;

2023 год – 1 398,460 тыс. рублей;

2024 год – 1 398,460 тыс. рублей;

2025 год – 1 398,460 тыс. рублей.

1.3. Приложения 1, 3 и 4 к программе изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации Верхнебуреинского муниципального района Коваленко И.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района

А.М. Маслов

Приложение 1

к постановлению администрации

Верхнебуреинского муниципального

района

от 13.11.2020 № 728

«Приложение 3

к Муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

в Верхнебуреинском муниципальном районе

Хабаровского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края» за счет средств районного бюджета

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финанси

рования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего

Районный бюджет

44 901,370

41 558,485

44 430,630

36 627,010

40 188,901

46 897,072

97 745,819

48 526,430

49 480,570

50 392,020

50 392,020

50392,020

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

564,100

571,440

634,320

650,900

948,900

3 266,370

1 238,010

1 289,220

1 344,670

1 398,460

1 398,460

1 398,460

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Управление муниципальным долгом

Районный бюджет

3 000,987

2 450,000

2 020,000

1 575,829

1 463,300

1 577,283

1 340,00

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам

Районный бюджет

3 000,987

2 450,000

2 020,000

1 575,829

1 463,300

1 577,283

1 340,00

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

1 800,000

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Эффективное управление муниципальными финансами

Районный бюджет

41 900,383

39 108,485

42 410,630

35 051,181

38 725,601

43 045,787

96 405,819

45 437,210

47 680,570

48 592,020

48 592,020

48 592,020

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

564,100

571,440

634,320

650,900

948,900

1 106,070

1 238,010

1 289,220

1 344,670

1 398,460

1 398,460

1 398,460

в том числе средства бюджетов

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки

Районный бюджет

18 776,900

17 962,360

18 803,940

19 729,000

20 980,910

22 560,350

23 872,285

26 051,110

27 592,28

28 958,460

28 958,460

28 958,460

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

564,100

571,440

634,320

650,900

948,900

1 106,070

1 238,010

1 289,220

1 344,670

1 398,460

1 398,460

1 398,460

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Предоставление иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетной системы

Районный бюджет

12 709,000

20 843,125

19 896,690

15 322,181

17 744,691

20 485,437

72 533,534

20 675,320

21 432,960

21 032,020

21 032,020

21032,020

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района

Районный бюджет

10 414,483

303,000

3 710,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.

Повышение эффективности управления

муниципальными финансами

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2274,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства федеральн

ого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2160,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства бюджетов поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.

Обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением в рамках развития информационных систем в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2274,002

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе средства краевого бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2160,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение 2

к постановлению администрации

Верхнебуреинского муниципального

района

от 13.11.2020 № 728

«Приложение 4

к Муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

в Верхнебуреинском муниципальном районе

Хабаровского края»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

расходов федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы

N

п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия

Источники

финансирования

Оценка расходов по годам (тыс. рублей)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Основные мероприятия

Всего

44 901,370

41 558,485

44 430,630

36 627,010

40 188,901

46 897,072

97 745,819

48 526,430

49 480 ,570

50 392,020

50 392,020

50 392,020

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 160,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

44 901,370

41 558,485

44 430,630

36 627,010

40 188,901

44 736,772

97 745,819

48 526,430

49 480,570

50 392,020

50 392,020

50 392,020

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Управление муниципальным долгом

Всего

3 000,987

2 450,000

2 020,000

1 575,829

1 463,300

1 577,283

1 340,000

1 800,000

1 800,000

1 800,00

1 800,00

1 800,00

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

3 000,987

2 450,000

2 020,000

1 575,829

1 463,300

1 577,283

1 340,000

1 800,000

1 800,000

1 800,00

1 800,00

1 800,00

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0, 000

0,000

0,000

1.1.

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам

Всего

3 000,987

2 450,000

2 020,000

1 575,829

1 463,300

1 577,283

1 340,000

1 800,000

1 800,000

1 800,00

1 800,00

1 800,00

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

3 000,987

2 450,000

2 020,000

1 575,829

1 463,300

1 577,283

1 340,000

1 800,000

1 800,000

1 800,00

1 800,00

1 800,00

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Эффективное управление муниципальными финансами

Всего

41 900,383

39 108,485

42 410,630

35 051,181

38 725,601

43 045,787

96 405,819

46 726,430

47 680,570

48 592,020

48 592,020

48 592,020

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

41 900,383

39 108,485

42 410,630

35 051,181

38 725,601

43 045,787

96 405,819

46 726,430

47 680,570

48 592,020

48 592,020

48 592,020

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.

Предоставление дотации на выравнивание

Всего

18 776,900

17 962,360

18 803,940

19 729,000

20 980,910

22 560,350

23 872,285

26 051,110

27 592,28

28 958,460

28 958,460

28 958,460

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

18 776,900

17 962,360

18 803,940

19 729,000

20 980,910

22 560,350

23 872,285

26 051,110

27 592,280

28 958,460

28 958,460

28 958,460

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Предоставление иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетной системы

Всего

12 709,000

20 843,125

19 896,690

15 322,181

17 744,691

20 485,437

72 533,534

20 675,320

21 432,960

21 032,020

21 032,020

21 032,020

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

12 709,000

20 843,125

19 896,690

15 322,181

17 744,691

20 485,437

72 533,534

20 675,320

21 432,960

21 032,020

21 032,020

21 032,020

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района

Всего

10 414,483

303,000

3 710,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

10 414,483

303,000

3 710,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

0,000

3.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципальными финансами

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 274,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 160,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,702

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.

Обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением в рамках развития информационных систем в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 274,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 160,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Районный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,702

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Бюджеты поселений района

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Внебюджетные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение 3

к постановлению администрации

Верхнебуреинского муниципального

района

от 13.11.2020 № 728

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

в Верхнебуреинском муниципальном районе

Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Показатель (индикатор)

1.1.

Управление муниципальным долгом

1.1.1.

Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

Отчетность финансового управления

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

не более 47%

1.1.2.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

Отчетность финансового управления

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

не более 1,5%

1.2.

Эффективное управление муниципальными финансами

1.2.1.

Наличие нормативного акта устанавливающего конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных обязательств

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.2.

Отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений

%

Отчетность финансового управления

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

не более 3, но больше (-1,5)

1.2.3.

Проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в районный бюджет

шт.

Официальный сайт финансового управления

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района

%

Отчетность финансового управления

50

50

90

90

>=80

>=80

>=80

>=80

>=80

>=80

>=80

>=80

1.2.4.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений

Тыс. рублей

Отчетность финансового управления

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.

Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством

Да - 1/

Отчетность финансового управления

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет - 0

1.2.6.

Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного года)

%

Отчетность финансового управления

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

Не более 30%

1.2.7.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района

Да - 1/

Отчетность финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.8.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района

Да - 1/

Отчетность финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.9.

Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.10.

Качество финансового менеджмента главных распорядителей

балл

Официальный сайт финансового управления

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

1.2.11.

Регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте муниципального района

Да - 1/

Официальный сайт муниципального района

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.12.

Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"

Процентов

Официальный сайт муниципального района

Х

Х

Х

Х

Не менее 80

Не менее 85

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

1.2.13.

Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Да - 1/

Официальный сайт финансового управления

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

нет - 0

1.2.14.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений

раз

Отчетность финансового управления

Менее 3

Менее 3

Менее 3

Менее 3

Менее 2

Менее 2

Менее 2

Менее 2

Менее 2

Менее 2

Менее 2

Менее 2

1.2.15.

Автоматизированные рабочие места в муниципальном районе, отвечающих техническим требованиям для осуществления бюджетного планирования, исполнения, контроля за исполнением бюджета, формирования и анализа бюджетной отчетности

Шт

Финансовое управление, главные администраторы районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

39

X

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.16.

Внедренные новые программные продукты, усовершенствованные программные продукты, обеспечивающие автоматизацию организации бюджетного процесса в муниципальном районе в текущем финансовом году

Шт.

Финансовое управление, главные администраторы районного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3

Повышение эффективности управления муниципальными финансами

1.3.1

Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего муниципального финансового контроля

%

план, утвержденный распоряжением администрации Верхнебуреинского муниципального района, по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

77

100

75

28

133

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.2

Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере

%

материалы контрольных мероприятий (акты, представления, предписания)

100

0

100

100

90

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3

Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета года, предшествующего отчетному

%

материалы контрольных мероприятий (акты). Показатель за отчетный период

4,6

5,0

2,1

4,1

7,3

6,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.4

Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию

%

материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)

100

20

33

50

83

67

Не менее 60 %

Не менее 60 %

Не менее 60 %

Не менее 60 %

Не менее 60 %

Не менее 60 %

1.3.5

Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля

%

материалы контрольных мероприятий (акты)

41

109

185

206

121

56

не менее 103,0

не менее 103,0

не менее 103,0

не менее 103,0

не менее 103,0

не менее 103,0

1.3.6

Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности

%

материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления)

0

0

0

0

100

100

не менее 50%

не менее 50%

не менее 50%

не менее 50%

не менее 50%

не менее 50%

1.3.7

Соотношение количества главных администраторов средств районного бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств районного бюджета

%

отчеты о результатах анализа

66

100

66

66

100

100

X

X

X

X

X

X

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Вестник нормативных правовых актов Верхнебуреинского муниципального района № 11(2) от 19.11.2020
Рубрики правового классификатора: 030.000.000 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ. НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.140.000 Другие вопросы в области финансовых отношений

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать