Основная информация
Дата опубликования: | 12 мая 2020г. |
Номер документа: | RU28027806202000074 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Сковородинского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 12.05.2020 № 329
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 24.04.2020 № 335)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 27.01.2015 № 100, от 12.02.2015 № 178, от 30.03.2015 № 349, от 28.04.2015 № 492, от 23.06.2015 № 675, от 29.07.2015 № 824, от 05.10.2015 № 1075, от 24.11.2015 № 1295, от 14.12.2015 № 1371, от 14.01.2016 № 19, от 17.02.2016 № 174, от 23.03.2016 № 327, от 22.06.2016 № 674, от 18.07.2016 № 763, от 10.08.2016 № 829, от 02.09.2016 № 971, от 31.10.2016 № 1176, от 20.12.2016 № 1318, от 16.01.2017 № 23, от 03.02.2017 № 96, от 17.02.2017 155, от 17.03.2017 № 219, от 24.04.2017 № 319, от 22.05.2017 № 406, от 07.07.2017 № 546, от 07.08.2017 № 659, от 15.09.2017 № 767, от 16.10.2017 № 835, от 03.11.2017 № 880, от 15.12.2017 № 1006, от 19.01.2018 № 21, от 12.02.2018 № 79, от 01.03.2018 № 141, от 24.04.2018 № 285, от 28.05.2018 № 386, от 02.07.2018 № 490, от 10.08.2018 № 633, от 27.08.2018 № 696, от 19.11.2018 № 921, от 24.12.2018 № 989, от 18.01.2019 № 29, от 04.02.2019 № 84, от 04.03.2019 № 143, от 18.03.2019 № 191, от 12.04.2019 № 258, от 27.05.2019 № 337, от 10.06.2019 № 378, от 28.06.2019 № 415, от 15.07.2019 № 457, от 19.08.2019 № 547, от 23.09.2019 № 611, от 14.10.2019 № 660, от 06.11.2019 № 750, от 09.12.2019 № 858, от 20.12.2019 № 909, от 13.01.2020 № 9, от 27.01.2020 № 52, от 10.02.2020 № 92, от 16.03.2020 № 178, от 16.04.2020 № 267) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 044 461,12267 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 136 381,55828 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 41 221,07052 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 41 221,07052 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 334 948,08997 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 39 547,32251 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 27 413,29687 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. Раздел 4 «Описание системы основных мероприятий» дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке.
Денежные средства направляются на финансовое обеспечение мероприятий, стимулирующих население на участие в Общероссийском голосовании, в том числе:
информирование населения о проведении Общероссийского голосования;
организация транспортного обслуживания с целью прибытия граждан к помещениям для голосования.».
1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 27 413,29687 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.6. Таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 5
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет – Сковородинский район»
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на проведение социологических опросов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
0,05
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
0,02
1.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 3
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 12.05.2020 № 329
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего
1 085 682,19319
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
123 323,62672
168 228,47570
148 243,10514
116 513,46899
117 892,68627
51 752
51 752
51 752
федеральный бюджет
0
областной бюджет
41 221,07052
1 794,97687
5 145,28703
11 861,54686
11 020,02088
11 399,23888
районный бюджет
1 044 461,12267
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
136 381,55828
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего
353 928,08684
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
52 838,33752
48 590,04251
43 932,34064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
федеральный бюджет
0
областной бюджет
27 413,29687
1 828,37687
9 042,72
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
334 948,08997
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
39 547,32251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расхоы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Всего
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего
50,98601
50,98601
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50,98601
50,98601
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
Всего
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего
1 753,044490
1 398,6436
320,74728
33,65361
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего
40
40
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
40
40
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»
Всего
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
881,54228
381,54228
500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
881,54228
381,54228
500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего
200
200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
200
200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего
3 190,45122
3 190,45122
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 190,45122
3 190,45122
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего
1
1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1
1
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего
1 828,03952
676,03952
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 828,03952
676,03952
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.19.
Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
Всего
1 245,72
1 245,72
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 245,72
1 245,72
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего
114 163,62047
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,85587
12 381,47568
10 188,26076
10 188,26076
9 404
9 404
9 404
федеральный бюджет
0
областной бюджет
113,79449
0,03149
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
114 049,82598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 343,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Всего
0,03149
0,03149
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0,03149
0,03149
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
113,763
37,921
37,921
37,921
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
113,763
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего
603 157,18587
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
70 033,52379
103 756,28231
81 271,58695
62 392,86759
62 447,68487
30 520
30 520
30 520
федеральный бюджет
0
областной бюджет
13 693,97916
1 794,97687
3 316,87867
2 780,90586
2 873,19988
2 928,01788
районный бюджет
589 463,20671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
78 490,68109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего
345
345
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
345
345
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.10.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего
8 825,1
5 825,1
3 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 825,1
5 825,1
3 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего
13 772,18801
1 555,27662
4 165,63713
4 025,63713
4 025,63713
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 772,18801
1 555,27662
4 165,63713
4 025,63713
4 025,63713
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего
2 798,23532
532,01497
730,8462
753,4115
781,9627
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 798,23532
532,01497
730,84615
753,4115
781,9627
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего
810
810
федеральный бюджет
0
областной бюджет
810
810
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.17.
Противодействие коррупции
Всего
60
10
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
60
10
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего
6 000
6 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 000
6 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего
3 656
3 656
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 656
3 656
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего
1 270
1 270
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 270
1 270
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего
1 074
1 074
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 074
1 074
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
АДМИНИСТРАЦИЯ Сковородинского района
амурской области
Постановление
от 12.05.2020 № 329
г. Сковородино
О внесении изменений в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210
В соответствии с решением районного Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 293 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения районного Совета народных депутатов от 24.04.2020 № 335)
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Сковородинского района от 12.09.2014 № 1210 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района» (в редакции постановлений администрации Сковородинского района от 27.01.2015 № 100, от 12.02.2015 № 178, от 30.03.2015 № 349, от 28.04.2015 № 492, от 23.06.2015 № 675, от 29.07.2015 № 824, от 05.10.2015 № 1075, от 24.11.2015 № 1295, от 14.12.2015 № 1371, от 14.01.2016 № 19, от 17.02.2016 № 174, от 23.03.2016 № 327, от 22.06.2016 № 674, от 18.07.2016 № 763, от 10.08.2016 № 829, от 02.09.2016 № 971, от 31.10.2016 № 1176, от 20.12.2016 № 1318, от 16.01.2017 № 23, от 03.02.2017 № 96, от 17.02.2017 155, от 17.03.2017 № 219, от 24.04.2017 № 319, от 22.05.2017 № 406, от 07.07.2017 № 546, от 07.08.2017 № 659, от 15.09.2017 № 767, от 16.10.2017 № 835, от 03.11.2017 № 880, от 15.12.2017 № 1006, от 19.01.2018 № 21, от 12.02.2018 № 79, от 01.03.2018 № 141, от 24.04.2018 № 285, от 28.05.2018 № 386, от 02.07.2018 № 490, от 10.08.2018 № 633, от 27.08.2018 № 696, от 19.11.2018 № 921, от 24.12.2018 № 989, от 18.01.2019 № 29, от 04.02.2019 № 84, от 04.03.2019 № 143, от 18.03.2019 № 191, от 12.04.2019 № 258, от 27.05.2019 № 337, от 10.06.2019 № 378, от 28.06.2019 № 415, от 15.07.2019 № 457, от 19.08.2019 № 547, от 23.09.2019 № 611, от 14.10.2019 № 660, от 06.11.2019 № 750, от 09.12.2019 № 858, от 20.12.2019 № 909, от 13.01.2020 № 9, от 27.01.2020 № 52, от 10.02.2020 № 92, от 16.03.2020 № 178, от 16.04.2020 № 267) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 1 044 461,12267 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 80 089,43247 тыс. рублей;
2016 год – 83 122,96894 тыс. рублей;
2017 год – 93 012,42896 тыс. рублей;
2018 год – 121 528,64985 тыс. рублей;
2019 год – 163 083,18867 тыс. рублей;
2020 год – 136 381,55828 тыс. рублей;
2021 год – 105 493,44811 тыс. рублей;
2022 год – 106 493,44739 тыс. рублей;
2023 год – 51 752 тыс. рублей;
2024 год – 51 752 тыс. рублей;
2025 год – 51 752 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 41 221,07052 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 41 221,07052 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» раздел «Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:
«Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 334 948,08997 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 32 951,6946 тыс. рублей;
2016 год – 30 657,31452 тыс. рублей;
2017 год – 33 698,37616 тыс. рублей;
2018 год – 38 952,54025 тыс. рублей;
2019 год – 51 009,96065 тыс. рублей;
2020 год – 39 547,32251 тыс. рублей;
2021 год – 35 823,44064 тыс. рублей;
2022 год – 36 823,44064 тыс. рублей;
2023 год – 11 828 тыс. рублей;
2024 год – 11 828 тыс. рублей;
2025 год – 11 828 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 27 413,29687 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 0 тыс. рублей.».
1.4. Раздел 4 «Описание системы основных мероприятий» дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке.
Денежные средства направляются на финансовое обеспечение мероприятий, стимулирующих население на участие в Общероссийском голосовании, в том числе:
информирование населения о проведении Общероссийского голосования;
организация транспортного обслуживания с целью прибытия граждан к помещениям для голосования.».
1.5. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» абзац второй изложить в новой редакции:
«Планируется привлечение:
средств федерального бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
средств областного бюджета в сумме 27 413,29687 тыс. рублей;
средств поселений в сумме 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 0 тыс. рублей.».
1.6. Таблицу 5 изложить в новой редакции:
Таблица 5
Коэффициенты значимости основных мероприятий
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет – Сковородинский район»
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы на проведение социологических опросов
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
0,05
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
0,02
1.7. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Сковородинского района».
Глава
Сковородинского района А.В. Прохоров
Приложение № 3
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 12.05.2020 № 329
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов, (тыс. рублей)
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Сковородинского района»
Всего
1 085 682,19319
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
123 323,62672
168 228,47570
148 243,10514
116 513,46899
117 892,68627
51 752
51 752
51 752
федеральный бюджет
0
областной бюджет
41 221,07052
1 794,97687
5 145,28703
11 861,54686
11 020,02088
11 399,23888
районный бюджет
1 044 461,12267
80 089,43247
83 122,96894
93 012,42896
121 528,64985
163 083,18867
136 381,55828
105 493,44811
106 493,44739
51 752
51 752
51 752
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1
Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»
Всего
353 928,08684
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
52 838,33752
48 590,04251
43 932,34064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
федеральный бюджет
0
областной бюджет
27 413,29687
1 828,37687
9 042,72
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
334 948,08997
32 951,69460
30 657,31452
33 698,37616
38 952,54025
51 009,96065
39 547,32251
35 823,44064
36 823,44064
11 828
11 828
11 828
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.1.
Расхоы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета
Всего
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
5 372,35618
2 411,20438
604,84692
134,19798
1 432,11612
789,99078
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.2.
Расходы на обслуживание муниципального долга перед другими бюджетами бюджетной системы
Всего
50,98601
50,98601
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
50,98601
50,98601
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.3.
Расходы районного бюджета по предоставлению бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, поступление указанных дотаций бюджетами поселений отражаются по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» классификации доходов бюджетов
Всего
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
74 000
18 000
18 000
18 000
20 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций Финансового управления
Всего
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
130 716,79431
10 410,86061
10 421,25429
10 628,28025
10 900,73377
13 020,04064
14 539,54347
13 020,04064
14 020,04064
11 252
11 252
11 252
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.5.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Албазинского сельсовета
Всего
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 814,07767
640
610
604,553
695,84669
707,63846
676,03952
576
576
576
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.6.
Исполнение мировых соглашений, подлежащих выплате в денежном выражении
Всего
1 753,044490
1 398,6436
320,74728
33,65361
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 753,04449
1 398,6436
320,74728
33,65361
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.7.
Исполнение исковых требований предъявленных к муниципальным учреждениям Сковородинского района
Всего
40
40
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
40
40
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.8.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на покрытие временного кассового разрыва
Всего
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
18 674,88372
700,46603
1 750,57402
5 223,84367
11 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.9.
Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением выборов
Всего
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
4 386,41457
2 085,57502
2 300,83955
2 004,3
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.10.
Развитие социальных сетей в рамках проекта «Открытый муниципалитет-Сковородинский район»
Всего
80
80
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
80
80
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.11.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на обеспечение дополнительных расходных обязательств по повышению оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
Всего
881,54228
381,54228
500
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
881,54228
381,54228
500
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.12.
Расходы на проведение социологических опросов
Всего
200
200
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
200
200
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.13.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
84 954,2
20 000
21 651,4
21 651,4
21 651,4
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.14.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений
Всего
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
федеральный бюджет
0
областной бюджет
26 167,57687
1 828,37687
7 797
8 108,9
8 433,3
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.15.
Расходы, связанные с досудебным урегулированием споров
Всего
3 190,45122
3 190,45122
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 190,45122
3 190,45122
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.16.
Переданные полномочия по проведению контроля в соответствии с частью 8 ст. 99 ФЗ 44-ФЗ
Всего
1
1
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1
1
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.17.
Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов на реализацию ими отдельных расходных обязательств
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.18.
Расходы на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением передаваемым из бюджета Джалиндинского сельсовета
Всего
1 828,03952
676,03952
576
576
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 828,03952
676,03952
576
576
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
1.19.
Оказание содействие в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информирования граждан РФ о такой подготовке
Всего
1 245,72
1 245,72
федеральный бюджет
0
областной бюджет
1 245,72
1 245,72
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2
Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества»
Всего
114 163,62047
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,85587
12 381,47568
10 188,26076
10 188,26076
9 404
9 404
9 404
федеральный бюджет
0
областной бюджет
113,79449
0,03149
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
114 049,82598
6 108,59310
8 554,67603
12 558,93559
14 337,56268
11 633,82438
12 343,55468
10 150,33976
10 150,33976
9 404
9 404
9 404
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.1.
Оценка муниципального имущества, в том числе земельных участков и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Сковородинского района
Всего
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
47 457,91329
1 115,35204
3 292,09007
7 101,56031
8 452,09015
4 757,86514
5 004,97652
3 541,98953
3 541,98953
3 550
3 550
3 550
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области управления муниципальным имуществом
Всего
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
66 591,91269
4 993,24106
5 262,58596
5 457,37528
5 885,47253
6 875,95924
7 338,57816
6 608,35023
6 608,35023
5 854
5 854
5 854
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.3.
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий
Всего
0,03149
0,03149
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0,03149
0,03149
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
2.4.
Расходы на организацию осуществления полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Всего
113,763
37,921
37,921
37,921
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
113,763
37,921
37,921
37,921
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
3.1.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
0
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4
Подпрограмма «Эффективное управление расходами администрации района»
Всего
603 157,18587
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
70 033,52379
103 756,28231
81 271,58695
62 392,86759
62 447,68487
30 520
30 520
30 520
федеральный бюджет
0
областной бюджет
13 693,97916
1 794,97687
3 316,87867
2 780,90586
2 873,19988
2 928,01788
районный бюджет
589 463,20671
41 029,14477
43 910,97839
46 755,11720
68 238,54692
100 439,40364
78 490,68109
59 519,66771
59 519,66699
30 520
30 520
30 520
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.1.
Резервный фонд администрации Сковородинского района
Всего
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 811,10400
315,3
334,218
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
351,931
350
350
350
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.2.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления
Всего
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
300 990,62858
28 995,97422
28 902,84156
29 723,9117
31 545,49080
28 998,84436
25 314,78174
18 499,3921
18 499,3921
30 170
30 170
30 170
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению административных зданий, служебных помещений
Всего
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
72 829,14424
11 717,87055
14 673,91883
16 334,27450
19 589,68712
4 750
5 763,39324
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.4.
Приобретение оборудования для муниципальных нужд
Всего
345
345
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
345
345
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.5.
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46032
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30960
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.6.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
Всего
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 337,46062
594,66429
654,35090
679,82563
704,30990
704,30990
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.7.
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий
Всего
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
федеральный бюджет
0
областной бюджет
3 410,82290
605,64829
666,16190
690,40845
711,16858
737,43568
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.8.
Укрепление материально-технической базы муниципальных образований района
Всего
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
29 713,29711
11 166,42
18 209,64664
337,23047
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.9.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Служба заказчика»
Всего
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 218,32897
5 585,018
2 348,31097
285
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.10.
Выравнивание обеспечения муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств
Всего
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
89 035,30755
23 076,25563
21 986,35064
21 986,35064
21 986,35064
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.11.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Организационно-информационный центр»
Всего
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
39 095,05182
10 020,95678
11 558,03194
8 758,03191
8 758,03119
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.12.
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия»
Всего
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
22 768,05643
5 293,08164
5 678,32493
5 898,32493
5 898,32493
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.13.
Расходы, связанные с проведением закупок товаров и услуг МБУ «Служба заказчика»
Всего
8 825,1
5 825,1
3 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
8 825,1
5 825,1
3 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.14.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения СР «Служба заказчика»
Всего
13 772,18801
1 555,27662
4 165,63713
4 025,63713
4 025,63713
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
13 772,18801
1 555,27662
4 165,63713
4 025,63713
4 025,63713
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.15.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции
Всего
2 798,23532
532,01497
730,8462
753,4115
781,9627
федеральный бюджет
0
областной бюджет
2 798,23532
532,01497
730,84615
753,4115
781,9627
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.16.
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области
Всего
810
810
федеральный бюджет
0
областной бюджет
810
810
районный бюджет
0
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
4.17.
Противодействие коррупции
Всего
60
10
50
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
60
10
50
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5
Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»
Всего
6 000
6 000
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
6 000
6 000
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.1.
Организация деятельности, направленной на подготовку внесения изменений в правила землепользования и застройки, подготовку нормативов градостроительного проектирования и документации по планировке территории
Всего
3 656
3 656
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
3 656
3 656
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.2.
Перевод схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в электронный векторный формат
Всего
1 270
1 270
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 270
1 270
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
5.3.
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры
Всего
1 074
1 074
федеральный бюджет
0
областной бюджет
0
районный бюджет
1 074
1 074
бюджеты поселений
0
внебюджетные источники
0
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: