Основная информация

Дата опубликования: 11 ноября 2020г.
Номер документа: RU24061197202000196
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Лесосибирска Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация города Лесосибирска

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                         г. Лесосибирск                                                      № 1170

                            О внесении изменений в постановление администрации города от 08.04.2015 № 476 «О новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 19.12.2019 № 420 «О бюджете города Лесосибирска на 2020 год и плановый период 2021-2022 год», Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 08.04.2015 № 476 «О новой редакции муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» (далее – постановление) следующие изменения:

              1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» изложить в новой редакции: «Всего: 1 641 886,4 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 1 525 350,3 тыс. руб., краевой бюджет – 93 145,7 тыс. руб. федеральный бюджет – 3 390,4 тыс. руб.; 2014 год – 127 148,4 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 125 946,8 тыс. руб., краевой бюджет – 1201,6 тыс. руб.; 2015 год - 149 403,1 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 148 686,2 тыс. руб., краевой бюджет – 710,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 6,8 тыс. руб.; 2016 год – 166 913,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 132 202,8 тыс. руб., краевой бюджет – 34 703,9 тыс. руб., федеральный бюджет 6,6 тыс. руб.; 2017 год – 162 769,8 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 156 528,5 тыс. руб., краевой бюджет – 1 035,7 тыс. руб., федеральный бюджет 5 205,6 тыс. руб.; 2018 год – 192 517,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 179 862,2 тыс. руб., краевой бюджет – 11 061,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 1 594,7 тыс. руб.; 2019 год – 235 280,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 212 758,9 тыс. руб., краевой бюджет – 20951,9 тыс.руб., федеральный бюджет – 1569,5 тыс.руб.; 2020 год – 226 509,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 203 353,0 тыс. руб., краевой бюджет – 19 504,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 3 652,1 тыс. руб.; 2021 год – 200 263,9 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 194 867,2 тыс. руб., краевой бюджет – 1 744,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 3 652,1 тыс. руб.; 2022 год – 181 079,8 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 171 144,7 тыс. руб., краевой бюджет – 2 232,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 7 703,0 тыс. руб.»

1.2. Приложение № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 10 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» изложить в новой редакции согласно приложению № 1-6 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к подпрограмме «Дополнительное образование детей отрасли «культура» города Лесосибирска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами и кадровой политики администрации города (Е.Н. Зорина) опубликовать постановление в газете «Заря Енисея».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Лесосибирска по социальным вопросам Вирц Р.С.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22.09.2020.

Глава города                                                                                                                 А.В. Хохряков

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

№п/п

Наименование

муниципальной услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги

(работы)

Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальная услуга Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

С учётом всех форм

Количество посещений вне стационара(единица)

10348

10348

10348

Количество посещений в стационарных условиях

(единица)

150652

153652

156652

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

24137,6

24586,6

25035,7

2

Муниципальная работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Количество проведенных мероприятий (единица)

1200

1250

1300

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

6193,3

6193,3

6193,3

3

Муниципальная работа Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Включение в библиотечный фонд, изучение, библиографическая обработка документов и создание электронного каталога

Количество документов (единица)

3500

3600

3700

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

3017,5

2568,5

2119,4

4

Муниципальная услуга Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

С учетом всех форм

Число посетителей в стационарных условиях (человек)

24400

24700

25100

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

3859,8

3907,3

3970,6

5

Муниципальная работа Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных

коллекций

Включение в Музейный фонд предметов, обнаруженных, приобретенных в историко-бытовых, тематических, этнографических, археологических и естественно-научных экспедициях; в результате добровольных обменов, даров, завещаний, пожертвований, в антикварных салонах, магазинах и другим законным путем; их экспертиза в целях определения историко-культурной, художественной и научной ценности, систематизация фондов музея по фондовым коллекциям и установление их шифров, ведение учетной документации; создание условий безопасности и сохранности фондов, проверки наличия и состояния сохранности музейных предметов (мониторинг).

Количество предметов (единица)

16076

16176

16226

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2190,7

2190,7

2190,7

6

Муниципальная работа

              Создание экспозиций

(выставок) музеев, организация выездных выставок

Планирование, подготовка и размещение экспозиции (выставки), работа с персоналом, реклама и привлечение посетителей

Количество экспозиций в стационарных условиях (единица)

25

26

27

Количество экспозиции вне стационара (единица)

15

16

17

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2190,7

2190,7

2190,7

7

Муниципальная работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Культурно-массовые (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Количество проведенных мероприятий (единица)

80

82

85

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2166,3

2118,8

2055,5

8

Муниципальная услуга

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

С учетом всех форм

Число зрителей стационар (человек)

8700

8900

9100

Число зрителей на выезде (человек)

560

560

560

Число зрителей на гастролях (человек)

1200

1200

1200

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

5182,1

5275,0

5367,9

9

Муниципальная услуга Организация и проведение мероприятий

Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Количество участников

мероприятий (человек)

1240

1340

1340

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

316,7

342,2

342,2

10

Муниципальная работа Создание спектаклей

Драма

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица)

5

5

5

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

5690,7

5572,3

5479,4

11

Муниципальная услуга Организация и проведение мероприятий

Культурно-массовые (иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Количество участников мероприятий (человек)

129 130

129 200

129 300

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

32979,8

32997,7

33023,2

12

Муниципальная работа Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Работа по организации деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества и др. формирований

Число участников (человек)

2869

2892

2920

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

14358,9

14341,0

14315,5

13

Муниципальная услуга Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Живопись

Число обучающихся (человеко-часов)

153276

166501

176069

Фортепиано

Число обучающихся (человеко-час)

22733,4

24984

29615,2

Народные инструменты

Число обучающихся (человеко-час)

22321,7

27340,8

30220,1

Духовые и ударные инструменты

Число обучающихся (человеко-час)

1995,6

2745,4

3632,9

Хоровое пение

Число обучающихся (человеко-час)

10913,4

15276,2

20604,6

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

42826,12

42617,9

44947,8

14

Муниципальная услуга

Реализация дополнительных общеразвивающих

программ

Художественная

Количество человеко-часов (человеко-час)

45121,6

29031,8

18204,3

Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

10753,38

10531,2

8201,3

Приложение № 2

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска» за счет средств бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и внебюджетных источников

                                                                                                                                                                                                                                              (тыс. рублей)

№ п/п

Статус (муниципальная программа г. Лесосибирска, подпрограмма, отдельное мероприятие)

Наименование муниципальной программы г. Лесосибирска, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации

2020

2021

2022

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

Развитие культуры и туризма города Лесосибирска

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

226 509,9

200 263,9

181 079,8

607 853,6

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры

013

Х

Х

Х

193 941,9

170 663,3

174 662,0

539 267,2

ГРБС 2 МКУ «УГХ»

019

Х

Х

Х

4 593,7

4 280,5

4 280,5

13 154,7

ГРБС 3 МКУ «УКС»

017

Х

Х

Х

25 606,3

23 182,8

48 789,1

ГРБС 4 Отдел спорта и молодежной политики

011

Х

Х

Х

85,0

85,0

85,0

255,0

Администрация города Лесосибирска

015

Х

Х

Х

2 283,0

2 052,3

2 052,3

6387,6

2

Подпрограмма 1

Культурное наследие

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

43 755,9

43 755,9

43 755,9

131 267,7

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры

013

Х

Х

Х

43 755,9

43 755,9

43 755,9

131 267,7

3

Подпрограмма 2

Искусство и народное творчество

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

58 528,2

60 383,7

60 383,7

179295,6

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры

013

Х

Х

Х

58 528,2

60 383,7

60 383,7

179295,6

4

Подпрограмма 3

Дополнительное образование детей отрасли «культура» города Лесосибирска

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

53 579,5

53 149,1

53 149,1

159 877,7

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры

013

Х

Х

Х

53 579,5

53 149,1

53 149,1

159 877,7

5

Подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

68 150,9

40 670,9

21 486,8

130 308,6

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры

013

Х

Х

Х

37 865,9

13 122,6

17121,3

68 109,8

ГРБС 2 МКУ «УГХ»

019

Х

Х

Х

4 593,7

4 280,5

4 280,5

13 154,7

ГРБС 3 МКУ «УКС»

017

Х

Х

Х

25 606,3

23 182,8

48 789,1

ГРБС 4 Отдел спорта и молодежной политики

011

Х

Х

Х

85,0

85,0

85,0

255,0

6

Подпрограмма 5

Развитие архивного дела

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

2 283,0

2 052,3

2 052,3

6 387,6

в том числе по ГРБС:

Администрация города Лесосибирска

015

Х

Х

Х

2 283,0

2 052,3

2 052,3

6 387,6

7

Подпрограмма 6

Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

212,4

252,0

252,0

716,4

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры

013

Х

Х

Х

212,4

252,0

252,0

716,4

Приложение № 3

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

№ п/п

Статус муниципальной программы (подпрограммы)

Наименованиемуниципальной программы г. Лесосибирска, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/ источники финансирования

2020

2021

2022

Итого на финансовый год и плановый период

1

Муниципальная программа г. Лесосибирска

Развитие культуры и туризма города Лесосибирска

всего

226 509,9

200 263,9

181 079,8

607 853,6

в том числе:

федеральный бюджет

3 652,1

3 652,1

7 703,0

15 007,2

краевой бюджет

19 504,8

1 744,6

2 232,1

23 481,5

муниципальный бюджет

203 353,0

194 867,2

171 144,7

569 364,9

внебюджетные источники

2

Подпрограмма 1

Культурное наследие

всего

43 755,9

43 755,9

43 755,9

131 267,7

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

43 755,9

43 755,9

43 755,9

131 267,7

внебюджетные источники

3

Подпрограмма 2

Искусство и народное творчество

всего

58 528,2

60 383,7

60 383,7

179 295,6

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

58 528,2

60 383,7

60 383,7

179 295,6

внебюджетные источники

4

Подпрограмма 3

Дополнительное образование детей отрасли культуры города Лесосибирска

всего

53 579,5

53 149,1

53 149,1

159 877,7

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

53 579,5

53 149,1

53 149,1

159 877,7

внебюджетные источники

5

Подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

всего

68 150,9

40 670,9

21 486,8

130 308,6

в том числе:

федеральный бюджет

3 652,1

3 652,1

7 703,0

15 007,2

краевой бюджет

19 079,8

1 329,8

1 817,3

22 226,9

муниципальный бюджет

45 419,0

35 689,00

11 966,5

93 074,5

внебюджетные источники

6

Подпрограмма 5

Развитие архивного дела

всего

2 283,0

2 052,3

2 052,3

6 387,6

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

425,0

414,8

414,8

1 254,6

муниципальный бюджет

1 858,0

1 637,5

1 637,5

5 133,0

внебюджетные источники

7

Подпрограмма 6

Развитие туризма на территории муниципального образования города Лесосибирск

всего

212,4

252,0

252,0

716,4

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

муниципальный бюджет

212,4

252,0

252,0

716,4

внебюджетные источники

Приложение № 4

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Наименование подпрограммы

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма города

Лесосибирска»

Исполнитель подпрограммы

Отдел культуры администрации города Лесосибирска

Соисполнители подпрограммы

МКУ «УГХ»,

МКУ «УКС»,

Отдел спорта и молодежной политики администрации города Лесосибирска.

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Задачи:

1. Поддержка и популяризация самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; организация общероссийских, городских праздников и творческих проектов;

2. Развитие инфраструктуры отрасли

«культура»;

3. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Показатели результативности

Увеличение количества городских мероприятий;

Доля исполнения бюджетных ассигнований муниципальными учреждениями отрасли.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы 130 308,6тыс. руб.:

средства местного бюджета – 93 074,5 тыс.руб.;

средства краевого бюджета – 22 226,9 тыс.руб.;

средства федерального бюджета –

15 007,2 тыс.руб.

из них по годам:

2020 г. – 68 150,9 тыс. руб.:

местный бюджет – 45 419,0 тыс.руб.;

краевой бюджет – 19 079,8 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 3 652,1 тыс.руб.

2021 г.- 40 670,9 тыс. руб.:

местный бюджет – 35 689,0 тыс.руб.;

краевой бюджет – 1329,8 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 3 652,1 тыс.руб.

2022 г.- 21 486,8 тыс. руб.:

местный бюджет – 11 966,5 тыс.руб.;

краевой бюджет – 1 817,3 тыс.руб.

федеральный бюджет – 7 703,0 тыс.руб.

2.Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Приоритеты, цели и мероприятия подпрограммы выбраны в соответствии с проблемами, стоящими перед отраслью.

Сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам в разных районах города (в отдаленных районах города: в поселках Колесниково, Мирный, районе Абалаковской перевалки нет учреждений культуры.

Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений отрасли культуры характеризуется высокой степенью износа. Необходимо завершить реконструкцию дома культуры МБУК «ЦКС г. Лесосибирска» по адресу: ул. Горького, д. 30.

Также необходим капитальный ремонт дома культуры «Магистраль» и детского клуба «Орленок».

Остро стоит вопрос строительства детской художественной школы и музыкальной школ в Новоенисейске, культурного центрав п.Стрелка, совмещающего в себе помещения для дома культуры, библиотеки и классов музыкальной школы.

Для увеличения количества новых постановок, в том числе для детей и подростков, в связи с отсутствием технических площадей в МБУК «ГДТ«Поиск» необходимо расширение площади театра за счет строительства пристройки для служебных и подсобных помещений.

Необходимо привести в соответствие с нормами пожарной безопасности и антитеррористической защищенности МБУК «Стрелковский ДК», дома культуры «ЦКС г. Лесосибирска», краеведческий музей, библиотеки города.

Для создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями – получателей услуги, необходимо специализированное оборудование, пандусы, подъёмники и др.

Большинство учреждений требует оснащения современным звуковым и световым оборудованием, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры города Лесосибирска» направлена на совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей отрасли культуры, повышение качества и доступности культурной услуги путем создания комфортных и безопасных условий.

Задача поддержки и популяризации самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства решается через участие творческих коллективов города в зональных, краевых, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. Это способствует повышению уровня профессионального мастерства.

Организация и проведение городских мероприятий является важным моментом в формировании городской идентичности, способствует чувству сопричастности к жизни города, сохраняет традиции празднования государственных и календарных праздников страны.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли культура.

Задачи подпрограммы:

              1. Поддержка и популяризация самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; организация общероссийских, городских праздников и творческих проектов.

              2. Развитие инфраструктуры отрасли культура.

              3. Обеспечение эффективного управления в отрасли культура.

2.3. Показатели результативности

Увеличение количества городских мероприятий.

Доля исполнения бюджетных ассигнований муниципальными учреждениями отрасли.

2.4. Механизмы реализации подпрограммы

Главными источниками финансирования подпрограммы являются местный и краевой бюджет, главными распорядителями бюджетных средств – Отдел культуры администрации города, МКУ «УГХ», МКУ «УКС», Отдел спорта и молодежной политики администрации города. Финансирование мероприятий осуществляется согласно приложению к подпрограмме.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Отдел культуры администрации города Лесосибирска.

Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, целевое использование бюджетных средств, направленных на их реализацию, и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках действующего законодательства на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.5 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации города Лесосибирска.

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляется отдел культуры администрацией города Лесосибирска, финансовое управление администрации города Лесосибирска в рамках своих полномочий.

Порядок, форма и сроки предоставления отчетных данных осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 №1210 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации».

Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача 1. Поддержка и популяризация самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; организация общероссийских, городских праздников и творческих проектов.

1.

Количество городских мероприятий

Ед.

Данные учреждений

26

26

27

28

Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

2.

Доля исполнения бюджетных ассигнований муниципальными учреждениями

отрасли

%

Данные учреждений

98,8%

95%

95%

95%

             

Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от

реализации подпрограммного мероприятия

ГРБ С

РзП Р

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого

Цель:Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» города Лесосибирска

Задача 1. Поддержка и популяризация самодеятельного художественного творчества и профессионального искусства; организация общероссийских, городских праздников и творческих проектов

Мероприятие 1:

Реализация мероприятий «Лесосибирск – лесной центр Сибири»

Отдел культуры

013

0703

0801

0440082

510

610

610

10,0

3668,9

10,0

700,0

10,0

700,0

5098,9

Организация и проведение не менее 25 городских мероприятий ежегодно

Мероприятие 2.

Популяризация достижений культуры и искусства

Лесосибирска

Отдел культуры

013

0703

0801

0440082

520

610

610

20,0

139,8

20,0

470,0

20,0

470,0

1139,8

Поощрение коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый», организация поездок на фестивали, конкурсы, не менее 5 поездок ежегодно

Мероприятие 3

Городской конкурс в поддержку работников культуры

Отдел культуры

013

0804

0440082

640

350

53,0

53,0

53,0

159,0

Поощрение лучших работников отрасли денежными призами по итогам участия в конкурсе, вручение не менее 4-х премий ежегодно

Мероприятие 4:

Организация и проведение общегородских мероприятий

МКУ

«УГХ»,

Отдел спорта и молодежной политики

019

011

0804

0440082

550

240

4593,7

85,0

4280,5

85,0

4280,5

85,0

13409,7

Подготовка мест проведения городских мероприятий к проведению мероприятий

Мероприятие 5. Мероприятия в области социальной политики по организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных социально-значимым событиям

Отдел культуры

013

0804

0440081520

610

71,0

71,0

71,0

213,0

Мероприятие 6. Проведение мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию инвалидов

Отдел культуры

013

0804

0440081530

610

27,0

27,0

27,0

81,0

Задача 2 Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

Мероприятие 1.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского

края

Отдел культуры

013

0801

04400S4880

610

610

28,1

112,4

24,2

112,4

28,1

112,4

417,6

Комплектование книжных

фондов городских библиотек

Мероприятие 2.

Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений

Отдел культуры

013

0703

0801

0801

0440080

610

610

610

240

1 628,7

3195,2

64,5

1100,0

1 900,0

1100,0

1 900,0

10 888,4

Ремонты, обеспечение безопасности и приобретение основных средств для профессиональной деятельности учреждений культуры и доп. образования отрасли культуры.

Оплата льготного проезда

Мероприятие 3.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет средств местного бюджета.

Отдел культуры

013

0801

04400L4

660

610

610

610

3652,1

1217,4

541,1

3652,1

1217,4

541,1

3652,1

1491,7

15965,0

Мероприятие 5. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры

МКУ «УКС»

017

0801

0440082

720

240

25321,2

15000,0

40321,2

2020, 2021 гг. – ремонт дома культурыМБУК «ЦКС г. Лесосибирска»: ул. Горького, 30

Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных фондов в модернизированных городских муниципальных библиотеках

Отдел культуры

Мероприятие 7.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств

МКУ «УКС»

017

0801

0440082300

410

205,1

205,1

Мероприятие 8.

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Отдел культуры

013

0703

044А155191

610

610

213,2

4050,9

4264,1

Мероприятие 9.

Государственная поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

Отдел культуры

013

0801

04400L5192

610

2,5

2,5

5,0

Мероприятие 10.

Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры

Отдел культуры

013

0801

04400S4

490

610

2146,5

17500,0

19646,5

Модернизация Центральной детской библиотеки.

Приобретение оборудования для модернизированной библиотеки

Мероприятие 11.

Субсидия бюджетам муниципальных образований для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов,вт.ч. для детей и молодежи

Отдел культуры

013

0801

044А274820

610

250,0

5,0

255,0

Мероприятие 12. Реконструкция здания Маклаковского Дома культуры

МКУ «УКС»

017

0801

0440082710

410

80,0

80,0

Мероприятие 13.

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности. Выполнение проектно-изыскательских работ, авторский надзор.

МКУ «УКС»

017

0801

0440082210

410

8182,8

8182,8

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Отдел культуры

013

0804

0440080

210

120

240

3431,1

101,6

3120,3

101,6

3120,3

101,6

9976,5

Обеспечение эффективного управления отраслью

Итого по подпрограмме

68 150,9

40 670,9

21486,8

130 308,6

Приложение № 5

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие архивного дела»

Наименование подпрограммы

Развитие архивного дела

Наименование муниципальной программы

Развитие культуры и туризма города Лесосибирска

Орган местного самоуправления или иной главный распорядитель бюджетных средств

Администрация города Лесосибирска

Цель подпрограммы

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города и их эффективное использование.

Задача подпрограммы

Создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их порчу, хищение, утрату;

Создание учетных БД (баз данных) и автоматизированного научно-справочного аппарата.

Показатели результативности

Сохранение документов Архивного фонда РФ, принятых на хранение от источников комплектования;

Количество создания учетных и тематических БД.

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование за счет средств местного и краевого бюджета составляет: 6387,6 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 5133,0 тыс.руб.,

краевой бюджет – 1254,6 тыс.руб.

2020 год – 2283,0 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет – 1858,0 тыс. руб.,

краевой бюджет – 425,0 тыс. руб.;

2021 год – 2052,3 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет – 1637,5 тыс.руб.,

краевой бюджет – 414,8 тыс. руб.;

2022 год – 2052,3 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет – 1637,5 тыс. руб.,

краевой бюджет – 414,8 тыс. руб.

2.Основные разделы программы

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма «Развитие архивного дела»направлена на обеспечение и сохранность документов Архивного фонда. Максимально эффективное использование архивных документов, совершенствование деятельности муниципального архива, повышение качества и доступности услуги, как одного из направлений Программы социально-экономического развития города Лесосибирска.

Основные показатели работы муниципального архива:



п/п

Показатель

Факт по состоянию на 01.01.2018

Факт по состоянию на

01.01.2020

Количество документов на хранении всего (единиц хранения)

24 925 ед.хр.

26 780 ед.хр.

Количество принятых документов на хранение (единиц хранения)

278 ед.хр.

266 ед.хр.

Количество поступивших запросов

2941

2484

Количество исполненных запросов

2941

2484

Количество описанных документов

2637

927

Количество введенных БД в ПК «Архивный фонд»

342

266

             

              Архивные документы, хранящиеся в МКУ «Лесосибирский городской архив», являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия г. Лесосибирска и Красноярского края.

В настоящее время в муниципальном архиве не созданы комфортные и безопасные условия работы для посетителей и сотрудников. По состоянию на 01.01.2019 года в 2-х хранилищах требуется капитальный ремонт.

Необходимо проведение ряда мероприятий по установке противопожарной и вентиляционной систем в двух хранилищах.

Важным фактором эффективной и продуктивной работы является обеспеченность высококвалифицированными специалистами. И вчисле основных задач - остается задача повышение квалификации сотрудников.

В целях информационного развития учреждение должно своевременно обновляться компьютерной техникой и программным обеспечением, быть подключенными к сети Интернет.

Оценка обеспечения сохранности и эффективного использования в полной мере зависит от эффективности реализации подпрограммы. Осуществляться подпрограмма будет с использованием показателей результативности (приложение № 1 к паспорту подпрограммы).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы

Целью государственной политики в сфере развития Архивного дела является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации, а также архивных документов, относящихся к муниципальной собственности города и их эффективное использование.

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города и их эффективное использование.

Для достижения цели определены задачи:

1. Создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их порчу, хищение и утрату;

2. Создание учетных БД (баз данных) и автоматизированного научно-справочного аппарата.

В результате реализации данной подпрограммы прогнозируется ежегодное увеличение архивных фондов, хранящихся в нормативных условиях, исключающих их хищение и утрату, увеличение единиц хранения архивных фондов, переведенных в электронную форму, и оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».

Реализацию подпрограммы намечено осуществить с 2020 по 2022 год включительно.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы «Развитие архивного дела» будет проводиться работа:

по заключению контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для юридических лиц и граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; по контролю исполнения программных мероприятий; по подготовке отчетов по итогам реализации подпрограммы.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Выбор способа определения поставщиков товаров, работ и услуг будет осуществляться в соответствии требованиям Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4.Показатели результативности

Сохранение документов Архивного фонда РФ, принятых на хранение от источников комплектования;

Количество создания учетных и тематических БД.

2.5. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет отдел культуры администрации города.

              Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является МКУ «Лесосибирский городской архив» в рамках своих полномочий.

              Порядок, форма и сроки предоставления отчетных данных осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 №1210 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации». Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет исполнитель программы.

Приложение №1

к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города.

1.

Сохранение документов Архивного фонда РФ, принятых на хранение от источников комплектования;

Ед. хр.

МКУ «Лесосибирский городской архив»

252

253

264

264

2.

Количество создания учетных и тематических БД.

Ед. хр

МКУ «Лесосибирский городской архив»

252

253

264

264

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия

ГРБ С

РзП Р

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве города.

1.

Задача 1. Создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их порчу, хищение и утрату

1.1.

Мероприятие1:

Обеспечение архивными коробами, шкафами, противопожарными и температурно-влажностными измерительными приборами (местный бюджет)

Администрация города Лесосибирска

015

0113

0450080

610

110

240

1781,2

76,8

1560,7

76,8

1560,7

76,8

5133,0

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2

Задача 2. Создание учетных БД (баз данных) и автоматизированного научно-справочного аппарата

2.1.

Мероприятие 1:

Обеспечение программами для создания электронного и автоматизированного научно-справочного аппарата к архивным фондам (краевой бюджет)

Администрация города Лесосибирска

015

0113

0450075

190

110

240

351,3

73,7

341,1

73,7

341,1

73,7

1254,6

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Итого по подпрограмме

2283,0

2052,3

2052,3

6387,6

Приложение № 6

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск»

Наименование подпрограммы

Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск

Наименование

муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие культуры и туризма города

Лесосибирска»

Орган местного

самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств

Отдел культуры администрации города Лесосибирска

Цель подпрограммы

Создание условий для развития современной туристской деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристских услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Задачи подпрограммы

1. Содействие в создании инфраструктуры туризма, основанной на имеющихся туристских ресурсах.

2. Рациональное использование и приумножение природного, культурного, спортивного потенциала города Лесосибирска для развития разнообразных видов туризма.

3. Создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма. Проведение рекламно-информационной деятельности для формирования положительного туристского имиджа города. Расширение межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

Показатели результативности

Количество инфраструктурных объектов в сфере туризма.

Количество мероприятий, направленных на создание и продвижение туристских

продуктов;

Количество публикаций и репортажей о туристских ресурсах г.Лесосибирска в средствах массовой информации.

Количество выпущенных экземпляров туристских карт;

Количество знаков туристской навигации.

Сроки реализации подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы и источники финансирования

Финансирование за счет средств бюджета составляет: 716,4 тыс. рублей, местный бюджет

2019 – 212,4 тыс. руб.,

2020 – 252,0 тыс. руб.,

2021 – 252,0 тыс. руб.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

В Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», Распоряжении Правительства РФ от 05.05.2018 N 872-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)» развитие внутреннего туризма определяется «актуальной задачей и одним из инструментов оздоровления нации, поскольку туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития регионов Российской Федерации».

Характеризуя ситуацию с развитием туризма в городе Лесосибирске, можно констатировать, что туризм практически не развивается. Это обусловлено объективными причинами –Лесосибирск один из самых молодых городов Красноярского края, промышленный город, центр лесопиления региона. Город, современное название которого отражает его деятельность и географическое положение (образован в 1975 году на базе рабочих поселков Маклаково и Новомаклаково), в 1640 году существовал как деревня Маклаков Луг. На территории города не сохранилось объектов показа, относящихся к ХIХ и началу ХХ века, характеризующих уклад жизни волостного центра Маклаково, что в целом характеризует отсутствие богатого исторического прошлого территории.

Также к объективным причинам, мешающим развиваться туризму на территории города можно отнести отсутствие обустроенных рекреационных зон, неудовлетворительное состояние дорожной инфраструктуры, использование устаревших форм показа на объектах туристского притяжения, недостаток квалифицированных кадров, недостаточный набор и разнообразие услуг.

Предварительный анализ состояния туристской индустрии и туристских ресурсов города свидетельствует о том, что туристические фирмы в муниципальном образовании города работают в основном на вывоз туристов за пределы города, региона, страны. Ни внутреннего, ни въездного туризма практически не существует.

Но очень важным фактором для развития туризма в городе Лесосибирске является географическое соседство с городом-памятником Енисейском, которому в 2019 году исполнилось четыреста лет. Сильной стороной, способствующей развитию туризма, также является активная культурная, деловая и спортивная жизнь города.

Изучая опыт развития мировой туристской индустрии, которая динамично развивается, можно отметить тенденции последних лет. Появляются новые виды туризма, отвечающие современным потребностям общества (экстремальный, деловой, экологический, караванный). Высокими темпами туризм индивидуализируется, при этом спрос на групповые туры снижается.

Незначительные темпы развития туротрасли в Лесосибирске не позволяют динамично развиваться и инфраструктуре туризма. Сфера дополнительных и сопутствующих услуг развита недостаточно.

Таким образом, в Лесосибирске необходимо реализовать качественные изменения, затрагивающие туристскую отрасль в целом, включая формирование новых турпродуктов, повышение качества обслуживания и совершенствование туристской инфраструктуры. Учитывая актуальность и комплексный характер поставленной задачи, ее решение целесообразно осуществлять программно-целевым методом. По результатам реализации Подпрограммы туристская деятельность должна в большей степени отвечать развивающимся потребностям общества.

В основу Подпрограммы положены следующие принципы развития туризма:

              - удовлетворение рекреационных потребностей местных жителей, которые нуждаются в предоставлении широкого спектра услуг (оздоровительных, спортивных, досугово – развлекательных и др.), необходимых для восстановления и развития физических, духовных и интеллектуальных сил. Основное назначение этой рекреационной системы – обеспечить кратковременный ежедневный и еженедельный отдых населения. Созданная система рекреационного обслуживания населения будет одновременно обслуживать и туристов;

              - развитие города как полифункционального туристского центра определяет необходимость развитие в Лесосибирске различных направлений туристской деятельности: экскурсионного, индивидуального, научного, делового, фестивального, религиозного, оздоровительного, спортивного, экологического и других. К участию в этих направлениях туристской деятельности могут привлекаться как сами жители города, так и приезжающие из других городов Красноярского края и других регионов. Приоритетным направлением станет развитие программ выходного дня и автобусных экскурсионных маршрутов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для развития современной туристской деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристских услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности.

Задачи:

1.Содействие в создании инфраструктуры туризма, основанной на имеющихся туристских ресурсах.

2.Рациональное использование и приумножение природного, культурного, спортивного потенциала города Лесосибирска для развития разнообразных видов туризма.

3. Создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма. Проведение рекламно-информационной деятельности для формирования положительного туристского имиджа города. Расширение межмуниципального сотрудничества в сфере туризма.

2.3. Показатели результативности

Количество инфраструктурных объектов в сфере туризма.

Количество мероприятий, направленных на создание и продвижение туристских продуктов;

Количество публикаций и репортажей о туристских ресурсах г.Лесосибирска в средствах массовой информации.

Количество выпущенных экземпляров туристских карт;

Количество знаков туристской навигации.

2.4. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное использование финансовых средств.

Руководителем подпрограммы является отдел культуры администрации города Лесосибирска. В ходе реализации подпрограммы руководитель осуществляет:

-обеспечение координации деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

-разработку правовых актов, необходимых для выполнения подпрограммы в пределах своей компетенции;

-подготовку доклада о ходе выполнения подпрограммы;

-внесение в установленном порядке предложений по уточнению перечня программных мероприятий исходя из складывающейся социально-экономической ситуации.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджетав соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Лесосибирска.

В соответствие с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляется реализация мероприятий подпрограммы путем размещения заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ.

Рассмотрение и оценка хода и результатов выполнения подпрограммы проводится на заседаниях Муниципального совета по культуре и туризму города Лесосибирска.

                            2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации города Лесосибирска.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет отдел культуры администрации города Лесосибирска, финансовое управление администрации г. Лесосибирска в пределах своих полномочий.

Порядок, форма и сроки предоставления отчетных данных осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2013 №1210 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Лесосибирска, их формировании и реализации».

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск»

Перечень и значения показателей результативности

подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель. Создание условий для развития современной туристской деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристских услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности

1.

Задача 1. Содействие в создании инфраструктуры туризма, основанной на имеющихся туристских ресурсах

1.2

Количество инфраструктурных объектов в сфере туризма

Ед.

Ведомственная отчетность

3

3

3

3

2

Задача 2. Рациональное использование и приумножение природного, культурного, спортивного потенциала города Лесосибирска для развития разнообразных видов туризма.

2.1

Количество мероприятий, направленных на создание и продвижение туристских продуктов

ед.

Ведомственная отчетность

7

7

7

7

3

Задача 3. Создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма. Проведение рекламно-информационной деятельности для формирования положительного туристского имиджа города. Расширение межмуниципального сотрудничества в сфере туризм

3.1

Количество публикаций и репортажей о туристских ресурсах

г.Лесосибирска в средствах массовой информации

ед.

Ведомственная отчетность

10

10

10

10

3.1

Количество выпущенных экземпляров туристских продуктов

Ед.

Ведомственная отчетность

1000

1000

1000

1000

3.2.

Количество изготовленных знаков туристской навигации

Ед.

Ведомственная отчетность

6

6

6

6

Приложение №2

к подпрограмме «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие туризма на территории муниципального образования город Лесосибирск» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»



п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия

ГРБ С

РзП Р

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого

Цель. Создание условий для развития современной туристской деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города и туристов в туристских услугах, формирование положительного имиджа города и повышение его инвестиционной привлекательности

1.

Задача 1 Содействие в создании инфраструктуры туризма, основанной на имеющихся туристских ресурсах.

1.1.

Мероприятие 1.

Изготовление и установка деревянных фигур

Отдел культуры

013

0801

0460082610

240

35,4

75,0

75,0

185,4

Установлено три фигуры, отражающие миссию города. Фигуры станут зонами для фотографирования, украсят объекты социальной инфраструктуры

2.

Задача 2. Рациональное использование и приумножение природного, культурного, спортивного потенциала города Лесосибирска для развития разнообразных видов туризма.

2.1

Мероприятие 1. Организация и проведение городского фестиваля «Зимние забавы в Лесосибирске»

Отдел культуры

013

0801

0460082620

240

70,0

70,0

70,0

210,0

Мероприятие позволит привлечь жителей города и Приенисейского округа в количестве не менее трех тысяч человек. Значимое событийное мероприятие в летний период.

2.2.

Мероприятие 2. Организация и проведение городского праздника

«День города»

Отдел культуры

013

0801

0460082620

240

Мероприятие позволит привлечь жителей города и Приенисейского округа в количестве не менее трех тысяч человек. Значимое событийное мероприятие в летний период.

2.3.

Мероприятие 3. Организация и проведение городского праздника «День молодежи»

Отдел культуры

013

0801

0460082620

240

Мероприятие позволит привлечь жителей города и Приенисейского округа в количестве не менее трех тысяч человек. Значимое событийное мероприятие в летний период.

Задача 3. Создание условий для развития предпринимательства в сфере туризма. Проведение рекламно-информационной деятельности для формирования положительного туристского имиджа города. Расширение межмуниципального сотрудничества в сфере туризма

3.1.

Мероприятие 1. Создание и тиражирование туристской карты территории

Отдел культуры

013

0804

0460082630

240

12,0

12,0

12,0

36,0

Тиражирование туристкой карты позволит позиционировать город на рынке туристских услуг и будет способствовать узнаваемости среди туристов.

3.2.

Мероприятие 2. Создание и установка знаков туристской навигации (МБУК «Лесосибирский краеведческий музей»)

Отдел культуры

013

0804

0460082630

240

40,0

40,0

40,0

120,0

Будет установлено не менее 6 знаков туристкой навигации

3.3.

Мероприятие 3. Функционирование городского туристского

сайта

Отдел культуры

013

0801

0460082630

240

5,0

5,0

5,0

15,0

Создание и работа сайта позволит аккумулировать всю информацию о туристском потенциале города, края, страны.

3.4.

Мероприятие 4.

Создание и функционирование городского Центра ремесленников на базе МБУК «Лесосибирский краеведческий музей»

Отдел культуры

013

0801

0460082610

240

50,0

50,0

50,0

150,0

Работа Центра позволит мастерам наращивать объемы продукции. Для горожан и гостей города появится еще одно место туристского притяжения.

ИТОГО поподпрограмме:

212,4

252,0

252,0

716,4

Приложение № 7

к постановлению

администрации города

от 11.11.2020 № 1170

Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы «Дополнительное образование детей отрасли «культура» города Лесосибирска» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Лесосибирска»

№ п/п

Цель, показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития учреждений дополнительного образования детей отрасли «культура» города Лесосибирска

Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры

1.1

Количество человеко-часов (реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств)

чел.-час.

Информация учреждения

197459,7

211239,8

236757,4

260141,8

1.2

Количество человеко-часов (реализация дополнительных общеразвивающих

программ)

чел.-час.

Информация учреждения

62691,4

45121,6

29031,8

18204,3

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Заря Енисея № 47 от 19.11.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать