Основная информация
Дата опубликования: | 11 июня 2020г. |
Номер документа: | RU24055297202000098 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Ужурского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 г. Ужур № 388
О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3 Раздел паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 - 419 682,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 152 858,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 210,3тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 96 898,3 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.
2021 год- 134 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -48 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
2022 год- 131 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
1.4 Раздел паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2-
1 392 759,4 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 471 442,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета– 130488,5тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета–322 270,6тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 18 683,4 тыс. руб.
2021 год- 458 491,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -107 406,5 руб.
за счет средств краевого бюджета – 309 552,6 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 415 32,2 тыс. руб.
2022 год- 462 825,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета-102499,8тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 310503,9 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 49 821,9 тыс. руб.
1.5 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 - 203 711,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 82 710,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 340,1 руб.
за счет средств краевого бюджета – 27 370,7 тыс. руб.
2021 год- 60500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14717,7 тыс. руб.
2022 год- 60 500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
1.6 Раздел паспорта подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» (приложение № 7 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансирования подпрограммы 5 - 15 167,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 5 539,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 4 599,7 тыс. руб.
2021 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
2022 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 - 287 533,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 105 325,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 96 703,2 руб.
за счет средств краевого бюджета – 8 621,9 тыс. руб.
2021 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
2022 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9 Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11 Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».
Глава района К.Н. Зарецкий
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение № 2 к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1
Муниципальная программа Ужурского района
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
817 876,7
749 821,0
751 155,3
2 318 853,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
817 876,7
749 821,0
751 155,3
2 318 853,0
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
5 539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
5 539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
105 325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
105 325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение № 3 к Программе
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего
817 876,7
749 821,0
751 155,3
2 318 853,0
в том числе:
федеральный бюджет
19 433,4
41 532,2
49 821,9
110 787,5
краевой бюджет
459 761,2
414 611,6
415 562,9
1 289 935,7
местный бюджет
338 682,1
293 677,2
285 770,5
918 129,8
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
в том числе:
федеральный бюджет
750,0
750,0
краевой бюджет
96 898,3
86 467,5
86 467,5
269 833,3
местный бюджет
55 210,3
48 444,3
45 444,3
149 098,9
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
в том числе:
федеральный бюджет
18 683,4
41 532,2
49 821,9
110 037,5
краевой бюджет
322 270,6
309 552,6
310 503,9
942 327,1
местный бюджет
130 488,5
107 406,5
102 499,8
340 394,8
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
в том числе:
краевой бюджет
27 370,7
14 717,7
14 717,7
56 806,1
местный бюджет
55 340,1
45 782,4
45 782,4
146 904,9
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего
5 539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
в том числе:
краевой бюджет
4 599,7
3 873,8
3 873,8
12 347,3
местный бюджет
940,0
940,0
940,0
2 820,0
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего
105 325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
в том числе:
краевой бюджет
8 621,9
0,0
0,0
8 621,9
местный бюджет
96 703,2
91 104,0
91 104,0
278 911,2
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи:
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
- обновить содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
1.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0701
0410084010
612
6 106,7
1 050,0
1 050,0
8 206,7
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410075880
611
55 095,9
48 924,0
48 924,0
152 943,9
Дополнительное финансирование 6171,9 тыс. руб.
1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410074080
611
35 120,6
32 911,7
32 911,7
100 944,0
Дополнительное финансирование 913,4 тыс. руб.
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0701
0410084190
611
49 093,6
47 394,3
44 394,3
140 882,2
1.5
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
050
0701
0410075540
611
266,5
266,5
266,5
799,5
1.6
Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование
050
1004
0410075560
244
85,6
85,6
85,6
256,8
321
4 279,7
4 279,7
4 279,7
12 839,1
1.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0701
0410010490
611
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
1.8
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
050
0701
04100L0271
612
1 010,0
0,0
0,0
1 010,0
ИТОГО по подпрограмме 1:
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
Приложение № 4 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0702
0420084010
612
10 090,9
1 500,0
1 500,0
13 090,9
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0702
0420084190
611
120 091,8
105 840,7
100 840,7
326 773,2
-190,0 тыс. руб.
2.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420074090
611
27 790,0
28 233,6
28 233,6
84 257,2
Дополнительное финансирование +1333,8 тыс. руб.
2.4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420075640
611
254 058,0
251 060,5
251 060,5
756 179,0
Дополнительное финансирование +2997,5 тыс. руб.
2.5
Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы
050
1003
0420075660
244
17 890,4
19 619,6
19 619,6
57 129,6
Снятие ден. ср-в в сумме -1729,2 тыс. руб.
321
616,8
616,8
616,8
1 850,4
611
6 270,5
6 270,5
6 270,5
18 811,5
2.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S8400
612
16,1
0,0
0,0
16,1
2.7
Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
04200S5630
612
31,0
36,1
41,2
108,3
2.8
Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
050
0702
04200S4300
612
35,0
0,0
0,0
35,0
+ 35,0 МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.9
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0702
0420010490
611
3 600,0
0,0
0,0
3 600,0
2.10
Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
0420075630
612
3 090,0
3 605,0
4 120,0
10 815,0
2.11
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
0420015980
612
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2.12
Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств краевого бюджета
050
0702
042007430
612
2 451,1
0,0
0,0
2 451,1
+2451,1 тыс. руб. МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.13
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
042Е151690
612
1891,9
2961,1
4112,8
8965,8
2.14
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S5980
611
12,2
0,0
0,0
12,2
.
2.15
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0702
0420085980
611
150,0
0,0
0,0
150,0
2.16
Софинансированиена внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
050
0702
042Е452100
612
4240,8
0,0
7662,5
11 903,3
2.17
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0702
0420078400
612
1541,8
0,0
0,0
1541,8
2.18
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
050
0702
0420053030
611
12 915,8
38 747,4
38 747,4
90 410,6
Классное руководство +12 915,8 тыс. руб.
2.19
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
10
03
0420053040
244
3 458,4
3 458,4
Горячее питание обучающихся начальных классов +3 458,4 тыс. руб.
ИТОГО по подпрограмме 2:
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
Приложение № 5 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.
3.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084010
612
1 350,0
0,0
0,0
1 350,0
3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084190
611
38 536,7
44 642,4
44 642,4
127 821,5
3.3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
611
5 651,3
0,0
0,0
5 651,3
050
0703
043008419P
613
24,7
0,0
0,0
24,7
3.4
Проведение мероприятий для детей и молодежи
050
0707
0430084030
244
350,0
350,0
350,0
1 050,0
350
50,0
50,0
50,0
150,0
612
740,0
740,0
740,0
2 220,0
3.5
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0703
04300S8400
464
152,0
0,0
0,0
152,0
3.6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0703
0430075640
611
14 717,7
14 717,7
14 717,7
44 153,1
3.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0703
0430010490
611
753,0
0,0
0,0
753,0
3.8
Строительство нового здания спортивной школы
050
0703
0430084020
464
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
3.9
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0703
0430085980
464
100,0
0,0
0,0
100,0
3.10
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0703
0430078400
464
10245,3
0,0
0,0
10245,3
3.11
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»
050
0703
0430010480
611
1 251,3
0,0
0,0
1 251,3
3.12
Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий»
050
0703
0430081290
464
885,4
0,0
0,0
885,4
3.13
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0703
0430010360
611
403,4
0,0
0,0
403,4
Дополнительное финансирование 403,4 тыс. руб.
ИТОГО по подпрограмме 3:
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
Приложение № 6 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
4.1
Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
МКУ "Управление образования"
050
0707
0440084040
612
820,0
820,0
820,0
2 460,0
244
120,0
120,0
120,0
360,0
4.2
Организация обеспечения отдыха и оздоровление детей
050
0707
0440076490
244
3 603,7
3 873,8
3 873,8
11 351,3
+725,9 на летний отдых
140
0707
0440076490
244
996,0
996,0
Летний отдых
ИТОГО по подпрограмме 4:
5539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
Приложение № 7 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.
5.1
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
МКУ "Управление образования"
050
0709
0450080070
111
59 295,8
58 999,23
58 999,23
177 294,26
112
120,0
0,0
0,0
120,0
119
17 830,9
17 817,77
17 817,77
53 466,44
Страховые взносы +875,8 тыс. руб.
244
18 867,6
13 809,6
13 809,6
46 486,8
МКУ «Управление образования Ужурского района» +580,0 тыс. руб. духовой шкаф
851
10,1
0,0
0,0
10,1
852
45,0
0,0
0,0
45,0
853
322,3
377,4
377,4
1 077,1
5.2
Проведение профессиональных конкурсов
050
0709
0450084070
244
100,0
100,0
100,0
300,0
5.3
Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
050
0709
0450080800
612
111,5
0,0
0,0
111,5
5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0709
0450010490
111
4010,8
0,0
0,0
4010,8
119
1211,3
0,0
0,0
1 211,3
5.5
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0709
0450010360
111
2611,2
2611,2
119
788,6
788,6
ИТОГО по подпрограмме 5:
105325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2020 г. Ужур № 388
О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.3 Раздел паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 - 419 682,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 152 858,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 210,3тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 96 898,3 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.
2021 год- 134 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -48 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
2022 год- 131 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
1.4 Раздел паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2-
1 392 759,4 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 471 442,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета– 130488,5тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета–322 270,6тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 18 683,4 тыс. руб.
2021 год- 458 491,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -107 406,5 руб.
за счет средств краевого бюджета – 309 552,6 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 415 32,2 тыс. руб.
2022 год- 462 825,6 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета-102499,8тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 310503,9 тыс. руб.
за счет федерального бюджета- 49 821,9 тыс. руб.
1.5 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 - 203 711,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 82 710,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 340,1 руб.
за счет средств краевого бюджета – 27 370,7 тыс. руб.
2021 год- 60500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14717,7 тыс. руб.
2022 год- 60 500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
1.6 Раздел паспорта подпрограммы 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» (приложение № 7 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Объем финансирования подпрограммы 5 - 15 167,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 5 539,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 4 599,7 тыс. руб.
2021 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
2022 год- 4 813,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 940,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 3 873,8 тыс. руб.
1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 - 287 533,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 105 325,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 96 703,2 руб.
за счет средств краевого бюджета – 8 621,9 тыс. руб.
2021 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
2022 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9 Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.11 Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».
Глава района К.Н. Зарецкий
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение № 2 к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1
Муниципальная программа Ужурского района
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
817 876,7
749 821,0
751 155,3
2 318 853,0
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
817 876,7
749 821,0
751 155,3
2 318 853,0
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
5 539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
5 539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
105 325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
105 325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение № 3 к Программе
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего
817 876,7
749 821,0
751 155,3
2 318 853,0
в том числе:
федеральный бюджет
19 433,4
41 532,2
49 821,9
110 787,5
краевой бюджет
459 761,2
414 611,6
415 562,9
1 289 935,7
местный бюджет
338 682,1
293 677,2
285 770,5
918 129,8
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
в том числе:
федеральный бюджет
750,0
750,0
краевой бюджет
96 898,3
86 467,5
86 467,5
269 833,3
местный бюджет
55 210,3
48 444,3
45 444,3
149 098,9
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
в том числе:
федеральный бюджет
18 683,4
41 532,2
49 821,9
110 037,5
краевой бюджет
322 270,6
309 552,6
310 503,9
942 327,1
местный бюджет
130 488,5
107 406,5
102 499,8
340 394,8
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
в том числе:
краевой бюджет
27 370,7
14 717,7
14 717,7
56 806,1
местный бюджет
55 340,1
45 782,4
45 782,4
146 904,9
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего
5 539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
в том числе:
краевой бюджет
4 599,7
3 873,8
3 873,8
12 347,3
местный бюджет
940,0
940,0
940,0
2 820,0
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего
105 325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
в том числе:
краевой бюджет
8 621,9
0,0
0,0
8 621,9
местный бюджет
96 703,2
91 104,0
91 104,0
278 911,2
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи:
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
- обновить содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
1.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0701
0410084010
612
6 106,7
1 050,0
1 050,0
8 206,7
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410075880
611
55 095,9
48 924,0
48 924,0
152 943,9
Дополнительное финансирование 6171,9 тыс. руб.
1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410074080
611
35 120,6
32 911,7
32 911,7
100 944,0
Дополнительное финансирование 913,4 тыс. руб.
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0701
0410084190
611
49 093,6
47 394,3
44 394,3
140 882,2
1.5
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
050
0701
0410075540
611
266,5
266,5
266,5
799,5
1.6
Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование
050
1004
0410075560
244
85,6
85,6
85,6
256,8
321
4 279,7
4 279,7
4 279,7
12 839,1
1.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0701
0410010490
611
1 800,0
0,0
0,0
1 800,0
1.8
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
050
0701
04100L0271
612
1 010,0
0,0
0,0
1 010,0
ИТОГО по подпрограмме 1:
152 858,6
134 911,8
131 911,8
419 682,2
Приложение № 4 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0702
0420084010
612
10 090,9
1 500,0
1 500,0
13 090,9
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0702
0420084190
611
120 091,8
105 840,7
100 840,7
326 773,2
-190,0 тыс. руб.
2.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420074090
611
27 790,0
28 233,6
28 233,6
84 257,2
Дополнительное финансирование +1333,8 тыс. руб.
2.4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420075640
611
254 058,0
251 060,5
251 060,5
756 179,0
Дополнительное финансирование +2997,5 тыс. руб.
2.5
Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы
050
1003
0420075660
244
17 890,4
19 619,6
19 619,6
57 129,6
Снятие ден. ср-в в сумме -1729,2 тыс. руб.
321
616,8
616,8
616,8
1 850,4
611
6 270,5
6 270,5
6 270,5
18 811,5
2.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S8400
612
16,1
0,0
0,0
16,1
2.7
Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
04200S5630
612
31,0
36,1
41,2
108,3
2.8
Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
050
0702
04200S4300
612
35,0
0,0
0,0
35,0
+ 35,0 МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.9
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0702
0420010490
611
3 600,0
0,0
0,0
3 600,0
2.10
Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
0420075630
612
3 090,0
3 605,0
4 120,0
10 815,0
2.11
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
0420015980
612
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2.12
Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств краевого бюджета
050
0702
042007430
612
2 451,1
0,0
0,0
2 451,1
+2451,1 тыс. руб. МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.13
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
042Е151690
612
1891,9
2961,1
4112,8
8965,8
2.14
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S5980
611
12,2
0,0
0,0
12,2
.
2.15
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0702
0420085980
611
150,0
0,0
0,0
150,0
2.16
Софинансированиена внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
050
0702
042Е452100
612
4240,8
0,0
7662,5
11 903,3
2.17
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0702
0420078400
612
1541,8
0,0
0,0
1541,8
2.18
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
050
0702
0420053030
611
12 915,8
38 747,4
38 747,4
90 410,6
Классное руководство +12 915,8 тыс. руб.
2.19
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
10
03
0420053040
244
3 458,4
3 458,4
Горячее питание обучающихся начальных классов +3 458,4 тыс. руб.
ИТОГО по подпрограмме 2:
471 442,5
458 491,3
462 825,6
1 392 759,4
Приложение № 5 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.
3.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084010
612
1 350,0
0,0
0,0
1 350,0
3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084190
611
38 536,7
44 642,4
44 642,4
127 821,5
3.3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
611
5 651,3
0,0
0,0
5 651,3
050
0703
043008419P
613
24,7
0,0
0,0
24,7
3.4
Проведение мероприятий для детей и молодежи
050
0707
0430084030
244
350,0
350,0
350,0
1 050,0
350
50,0
50,0
50,0
150,0
612
740,0
740,0
740,0
2 220,0
3.5
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0703
04300S8400
464
152,0
0,0
0,0
152,0
3.6
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0703
0430075640
611
14 717,7
14 717,7
14 717,7
44 153,1
3.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0703
0430010490
611
753,0
0,0
0,0
753,0
3.8
Строительство нового здания спортивной школы
050
0703
0430084020
464
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
3.9
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0703
0430085980
464
100,0
0,0
0,0
100,0
3.10
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества»
050
0703
0430078400
464
10245,3
0,0
0,0
10245,3
3.11
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»
050
0703
0430010480
611
1 251,3
0,0
0,0
1 251,3
3.12
Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий»
050
0703
0430081290
464
885,4
0,0
0,0
885,4
3.13
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0703
0430010360
611
403,4
0,0
0,0
403,4
Дополнительное финансирование 403,4 тыс. руб.
ИТОГО по подпрограмме 3:
82 710,8
60 500,1
60 500,1
203 711,0
Приложение № 6 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
4.1
Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
МКУ "Управление образования"
050
0707
0440084040
612
820,0
820,0
820,0
2 460,0
244
120,0
120,0
120,0
360,0
4.2
Организация обеспечения отдыха и оздоровление детей
050
0707
0440076490
244
3 603,7
3 873,8
3 873,8
11 351,3
+725,9 на летний отдых
140
0707
0440076490
244
996,0
996,0
Летний отдых
ИТОГО по подпрограмме 4:
5539,7
4 813,8
4 813,8
15 167,3
Приложение № 7 к постановлению
администрации района
от 11.06.2020 № 388
Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.
5.1
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
МКУ "Управление образования"
050
0709
0450080070
111
59 295,8
58 999,23
58 999,23
177 294,26
112
120,0
0,0
0,0
120,0
119
17 830,9
17 817,77
17 817,77
53 466,44
Страховые взносы +875,8 тыс. руб.
244
18 867,6
13 809,6
13 809,6
46 486,8
МКУ «Управление образования Ужурского района» +580,0 тыс. руб. духовой шкаф
851
10,1
0,0
0,0
10,1
852
45,0
0,0
0,0
45,0
853
322,3
377,4
377,4
1 077,1
5.2
Проведение профессиональных конкурсов
050
0709
0450084070
244
100,0
100,0
100,0
300,0
5.3
Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
050
0709
0450080800
612
111,5
0,0
0,0
111,5
5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0709
0450010490
111
4010,8
0,0
0,0
4010,8
119
1211,3
0,0
0,0
1 211,3
5.5
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
050
0709
0450010360
111
2611,2
2611,2
119
788,6
788,6
ИТОГО по подпрограмме 5:
105325,1
91 104,0
91 104,0
287 533,1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сибирский хлебороб № 26 от 25.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: