Основная информация

Дата опубликования: 10 августа 2020г.
Номер документа: RU55028608202000045
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАГИСТРАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2020 № 87

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы»

В целях развития социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 10.09.2013 № 201-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», экспертным заключением №2 от 30.07.2020 г., Уставом Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, Администрация Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2022 годы» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области в телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Магистрального

сельского поселения                                                                            В.А. Фаст

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Магистрального сельского

поселения Омского муниципального района

Омской области

от 03.08.2020 №87

Муниципальная программа

Магистрального сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала

Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Магистрального сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала

Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование

Муниципальная программа Магистрального сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, МКУ «Хозяйственное управление Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области» (далее – МКУ «Хозяйственное управление»; жилищно-коммунальные организации, иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Цель муниципальной программы

Цель – повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Задачи муниципальной программы

Задачи:

1. Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории Магистрального сельского поселения.

2. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории Магистрального сельского поселения.

3. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Магистрального сельского поселения.

4. Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения

5. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации.

6. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта.

7. Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Омского муниципального района Омской области от Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Проведение к 2022 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог Магистрального сельского поселения с твёрдым покрытием в объеме 15000 кв. м.

- Количество улиц общего пользования оборудованных уличным освещением в объеме 24 шт.

- Снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 70% к 2022 году

- Повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Магистрального сельского поселения

- Обеспечить экономию электрической тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении

- Обеспечить степень исполнения расходных обязательств до 100 процентов.

Подпрограммы муниципальной программы

1. «Развитие дорожного хозяйства Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

2. «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

3. «Управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

4. «Обеспечение пожарной безопасности и создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

5. «Совершенствование муниципального управления в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы».

6. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

7. Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий.

Финансовое обеспечение (по источникам)

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 127 470 186,78 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 17 241 848,33 рублей;

в 2015 году – 17 516 262,63 рублей;

в 2016 году – 12 152 976,75 рублей;

в 2017 году – 12 397 715,93 рублей;

в 2018 году – 13 453 622,88 рублей;

в 2019 году – 12 767 439,32 рублей;

в 2020 году – 18 114 661,70 рублей;

в 2021 году – 11 998 780,97 рублей;

в 2022 году – 11 826 878,27 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 100 245 012,65 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 13 757 634,60 рублей;

в 2015 году – 11 795 879,70 рублей;

в 2016 году – 8 898 788,16 рублей;

в 2017 году – 9 591 019,04 рублей;

в 2018 году – 10 938 006,37 рублей;

в 2019 году – 11 265 343,70 рублей;

в 2020 году – 12 152 173,56 рублей;

в 2021 году – 11 013 027,61 рублей;

в 2022 году – 10 833 139,91 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 27 211 174,13 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 484 213,73 рублей;

в 2015 году – 5 720 382,93 рублей;

в 2016 году – 3 254 188,59 рублей;

в 2017 году – 2 792 696,89 рублей;

в 2018 году – 2 515 616,51 рублей;

в 2019 году – 1 502 095,62 рублей;

в 2020 году – 5 962 488,14 рублей;

в 2021 году – 985 753,36 рублей;

в 2022 году – 993 738,36 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка составят 14 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 14 000,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0.00 рублей;

в 2022 году – 0.00 рублей.

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Магистрального сельского поселения

Развитие Магистрального сельского поселения в различных направлениях - важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности поселения.

Магистральное сельское поселение Омского муниципального района Омской области расположено в восточной части Омского муниципального района Омской области и в соответствии с генеральным планом Омского муниципального района Омской области находится в пределах границ Омского района. На территории Магистрального сельского поселения образовано 3 населенных пункта: с. Ребровка, д. Зеленое Поле, п. Магистральный. Площадь Магистрального сельского поселения 2 171, 12 га.

Административным центром Магистрального поселения является п. Магистральный. Административный центр Магистрального поселения граничит с городом Омском, до центра города 17 км. С городом Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожное сообщение.

В настоящее время численность постоянного населения Магистрального сельского поселения составляет 4276 человек. На территории Магистрального сельского поселения осуществляют деятельность школа и дошкольное общеобразовательное учреждение.

Развитие творческого потенциала населения, развитие физической культуры и спорта в поселении, организация молодежной политики является одним из приоритетных направлений социальной политики в Магистрального сельском поселении, важнейшим средством оздоровления населения поселка, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Важнейшей составной частью транспортной системы Магистрального сельского поселения являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста сельского поселения, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

На территории Магистрального сельского поселения насчитывается

81 092 м. автомобильных дорог общего пользования, из них:

- 15 622 м имеют асфальтобетонное покрытие;

- 65 470 м имеют грунтовое покрытие.

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие Магистрального сельского поселения, является неудовлетворительное состояние и недостаточный уровень развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Магистрального сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В Магистральном сельском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории п. Магистральный и д. Зеленое поле: проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение.

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 82,5 процента. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со строительством новых объектов, направленных на их замену.

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. С основными проблемами инвалиды сталкиваются при преодолении трудностей, связанных с их физическими ограниченными возможностями.

Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. Все это в немалой степени обуславливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории Магистрального сельского поселения.

Решение 1 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», направленной на достижение цели - проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог Магистрального сельского поселения.

2. Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории Магистрального сельского поселения.

Решение 2 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», направленной на достижение цели - обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения.

3. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Магистрального сельского поселения.

Решение 3 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», направленной на достижение цели - формирование и эффективное управление собственностью сельского поселения.

4. Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения.

Решение 4 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», направленной на достижение цели - обеспечение необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения.

5. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации.

Решение 5 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», направленной на достижение цели – создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий Администрации Магистрального сельского поселения, выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

6. Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Решение 6 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы», направленной на достижение цели - повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере.

7. Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Омского муниципального района Омской области от Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Решение 7 задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий»

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2022 года обеспечить:

- сохранение количества организованных и проведенных культурно-массовых программ до 24 мероприятий в год;

- наличие мемориала воинской славы;

- увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2022 году до 700 человек;

- увеличение объема предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг до 400 человек;

- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 48 мероприятий в год.

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25 тыс. м2;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию до 70 километров;

- увеличение площади отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 1,5 тыс. м2;

- увеличение протяженности построенных тротуаров до 700 метров;

- увеличение количества дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 40 объектов

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 5 объектов коммунальной инфраструктуры;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 3 земельных участка сельского поселения.

- подготовку и получение проектов планировки центральной части п. Магистрального, а также с. Ребровка и д. Зеленое поле, занимаемых индивидуальной жилой застройкой.

- обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию бытовых отходов;

- обеспечить инженерными коммуникациями площадки под строительство индивидуальных жилых домов;

- реконструировать центральную площадь поселка;

- увеличить количество построенных линий наружного уличного освещения до 20 линий;

- степень исполнения расходных обязательств до 100 процентов.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 127 470 186,78 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 17 241 848,33 рублей;

в 2015 году – 17 516 262,63 рублей;

в 2016 году – 12 152 976,75 рублей;

в 2017 году – 12 397 715,93 рублей;

в 2018 году – 13 453 622,88 рублей;

в 2019 году – 12 767 439,32 рублей;

в 2020 году – 18 114 661,70 рублей;

в 2021 году – 11 998 780,97 рублей;

в 2022 году – 11 826 878,27 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 100 245 012,65 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 13 757 634,60 рублей;

в 2015 году – 11 795 879,70 рублей;

в 2016 году – 8 898 788,16 рублей;

в 2017 году – 9 591 019,04 рублей;

в 2018 году – 10 938 006,37 рублей;

в 2019 году – 11 265 343,70 рублей;

в 2020 году – 12 152 173,56 рублей;

в 2021 году – 11 013 027,61 рублей;

в 2022 году – 10 833 139,91 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 27 211 174,13 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 484 213,73 рублей;

в 2015 году – 5 720 382,93 рублей;

в 2016 году – 3 254 188,59 рублей;

в 2017 году – 2 792 696,89 рублей;

в 2018 году – 2 515 616,51 рублей;

в 2019 году – 1 502 095,62 рублей;

в 2020 году – 5 962 488,14 рублей;

в 2021 году – 985 753,36 рублей;

в 2022 году – 993 738,36 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет переходящего остатка составят 14 000,00 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 14 000,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0.00 рублей;

в 2022 году – 0.00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы позволит решить поставленные задачи и достичь ожидаемых результатов.

6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Администрация организует проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 10.09.2013 № 201-п.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация. Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий подпрограмм и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограмм несет исполнитель основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.

Реализация муниципальной программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы путем выполнения предусмотренных в муниципальной программе подпрограмм.

Контроль за исполнением муниципальной программы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий муниципальной программы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий муниципальной программы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем программных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы является:

- МКУ «Хозяйственное управление» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации муниципальной программы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Развитие дорожного хозяйства

Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства

Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование

муниципальной программы

«Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

МКУ «Хозяйственное управление Магистрального сельского поселения»

Цель подпрограммы

Цель – проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог Магистрального сельского поселения.

Задачи подпрограммы

Содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, а также создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

Обеспечение безопасности дорожного движения в границах Магистрального сельского поселения.

Строительство и реконструкция улично-дорожной сети.

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25 тыс. м2;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию до 70 километров;

- увеличение площади отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 1,5 тыс. м2;

- увеличение протяженности построенных тротуаров до 700 метров;

- увеличение количества дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 40 объектов.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят

27 464 060,58 рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 687 342,81 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году - 3 736 239,39 рублей;

в 2017 году – 3 095 687,29 рублей;

в 2018 году - 2 388 547,70 рублей;

в 2019 году - 2 517 086,70 рублей;

в 2020 году - 6 675 893,40 рублей;

в 2021 году - 2 635 475,62 рублей;

в 2022 году - 2 727 787,67 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 19 628 137,80 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 687 342,87 рубля;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 1 729 048,57 рублей;

в 2017 году – 1 260 179,65 рублей;

в 2018 году – 2 388 547,70 рублей;

в 2019 году - 2 517 086,70 рублей;

в 2020 году - 2 682 669,08 рублей;

в 2021 году - 2 635 475,62 рублей;

в 2022 году - 2 727 787,67 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 7 835 922,78 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 2 007 190,82 рублей;

в 2017 году – 1 835 507,64 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 3 993 224,32 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Характеристика сферы социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Дорожное хозяйство – важнейший элемент производственной инфраструктуры, определяющий уровень развития транспортной системы России и оказывающий огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Создание динамично развивающегося, устойчиво функционирующего и сбалансированного дорожного хозяйства является необходимым условием для обеспечения подъема экономики, эффективной деятельности хозяйствующих субъектов и роста благосостояния населения. Развитие и стабилизация сферы дорожного хозяйства являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие поселения.

Важнейшей составной частью транспортной системы Магистрального сельского поселения являются автомобильные дороги. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста сельского поселения, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие Магистрального сельского поселения, является неудовлетворительное состояние и недостаточный уровень развития существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

На территории Магистрального сельского поселения насчитывается

81 092 м. автомобильных дорог общего пользования, из них:

- 15 622 м имеют асфальтобетонное покрытие;

- 65 470 м имеют грунтовое покрытие.

Содержание и развитие автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств бюджета Магистрального сельского поселения, а также за счет субсидий, выделяемых из средств областного бюджета.

В настоящее время транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения не может считаться удовлетворительным, поскольку 54,5 процентов автодорог не соответствуют требованиям нормативных документов и современным экономическим потребностям сельского поселения. Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог – основные характеристики, требующие приведения в соответствие с нормами в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения количества автотранспортных средств.

В последние годы увеличение экономической активности населения и рост парка автотранспортных средств, привели к резкому повышению числа дорожно-транспортных происшествий. Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в последние годы сопровождалось увеличением количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные как с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением. Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации, а также недостаточное оснащение автомобильных дорог современными инженерными средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий (искусственными и растительными барьерами для снижения шумового воздействия загрязнения прилегающих территорий) негативно влияют на экологическую обстановку. Требуется особое внимание к работам по зимнему содержанию автомобильных дорог, включающих в себя применение методов содержания автомобильных дорог, направленных на уменьшение отрицательного влияния противогололедных материалов на окружающую среду.

В сложившихся условиях техническое перевооружение дорожного хозяйства сельского поселения является ключевой задачей. Без него нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность перевозок и охрану окружающей среды.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог Магистрального сельского поселения.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

1. Содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, а также создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в границах Магистрального сельского поселения.

3. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети.

4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства Магистрального сельского поселения.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2022 года обеспечить:

- увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения до 25 тыс. м2;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию до 70 километров;

- увеличение площади отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до 1,5 тыс. м2;

- увеличение протяженности построенных тротуаров до 700 метров;

- увеличение количества дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения до 40 объектов.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, и искусственных сооружений на них

2. Обеспечение безопасности дорожного движения

3. Строительство и реконструкция улично-дорожной сети

4. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, в том числе для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Реализация данных мероприятий направлена на преодоление сложившихся диспропорций в развитии дорожного хозяйства сельского поселения, улучшение состояния его производственной базы, совершенствование сети автомобильных дорог Магистрального сельского поселения, внедрение современных технологий производства дорожных работ, применение современных дорожно-строительных материалов, повышение качества производства дорожных работ, обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения.

6. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

1) Основное мероприятие – Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, и искусственных сооружений на них.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Очистка дорог от снега и снежных накатов;

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов;

- Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на проведение ремонта, капитального ремонта либо строительных работ на автомобильных дорогах в границах Магистрального сельского поселения

- Установка, модернизация и содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Целевые индикаторы - протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, находящихся в собственности поселения, в отношении которых производятся работы по содержанию в километрах; Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых производится очистка снега и снежных накатов; Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на которых производится ремонт; Исполнение расходных обязательств.

2) Основное мероприятие – Обеспечение безопасности дорожного движения

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Повышение безопасности дорожного движения в границах Магистрального сельского поселения, содержание и устройство дорожных знаков, внесение изменений в дислокацию дорожных знаков и прочие работы, услуги, относящиеся к дорожным знакам, светофорам и иным искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций

Целевые индикаторы – процент исполнения расходных обязательств.

3) Основное мероприятие – Строительство и реконструкция улично-дорожной сети

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Строительство искусственного дорожного сооружения (тротуар) по ул. Молодёжная в п. Магистральный;

- Финансовое обеспечение дорожной деятельности (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

Целевые индикаторы – протяженность реконструированной, построенной улично-дорожной сети в метрах.

4) Основное мероприятие – Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, в том числе для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия:

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, от Объездной дороги до Переезда (от жилого дома по ул. Молодежная, 18 до Переезда);

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, от Объездной дороги до Переезда (от жилого дома по ул. Молодежная, 1В до Объездной дороги);

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, от Объездной дороги до Переезда (от поворота на ул. Зеленая до жилого дома по ул. Молодежная, 2);

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Юбилейная, от ул. Молодежной до переулка;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, пос. Магистральный, ул.Тополиная от ул.Западная до ул.Садовая;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, пос. Магистральный, ул.Садовая от ул.Строителей до ул.Молодежной;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, от дома №1 до ул. Южной;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Первомайская, от ул. Молодежной до переулка;

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Центральная, от ул. Молодежной до ул. Строителей.

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, пос. Магистральный,ул.Лесная от ул.Молодежная до ул. Тополиная

- Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская обл., Омский район, с. Ребровка, ул.Южная, от ул. Центральная до дома №55

Целевые индикаторы – площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт и капитальный ремонт в тысячах метров квадратных.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 27 464 060,58 рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 687 342,81 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году - 3 736 239,39 рублей;

в 2017 году – 3 095 687,29 рублей;

в 2018 году - 2 388 547,70 рублей;

в 2019 году - 2 517 086,70 рублей;

в 2020 году - 6 675 893,40 рублей;

в 2021 году - 2 635 475,62 рублей;

в 2022 году - 2 727 787,67 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 19 628 137,80 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 687 342,87 рубля;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 1 729 048,57 рублей;

в 2017 году – 1 260 179,65 рублей;

в 2018 году – 2 388 547,70 рублей;

в 2019 году - 2 517 086,70 рублей;

в 2020 году - 2 682 669,08 рублей;

в 2021 году - 2 635 475,62 рублей;

в 2022 году - 2 727 787,67 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 7 835 922,78 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 2 007 190,82 рублей;

в 2017 году – 1 835 507,64 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 3 993 224,32 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы " Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование
муниципальной программы

«Развитие социально-экономического развития Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

отсутствует

Цель подпрограммы

Цель - обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения

Задачи подпрограммы

1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

2. Повышение комфортности проживания жителей поселка на территории поселения.

3. Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры позволит к концу 2022 года:
- обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения;

- обеспечить инженерными коммуникациями площадки под строительство индивидуальных жилых домов;

- увеличить количество улиц общего пользования оборудованных уличным освещением до количества 24 шт;

- увеличить количество высаживаемой рассады и саженцев до 200 единиц в год.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 14 295 192,74 рублей, в том числе:

в 2014 году - 6 236 952,91 рублей;

в 2015 году - 2 649 335,24 рублей;

в 2016 году - 1 958 361,10 рублей;

в 2017 году – 638 438,00 рублей;

в 2018 году – 535 570,34 рублей;

в 2019 году – 891 765,46 рублей;

в 2020 году – 739 730,00 рублей;

в 2021 году – 452 924,18 рублей;

в 2022 году – 192 115,51 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 12 057 242,74 рублей, в том числе:

в 2014 году - 4 236 952,91 рублей;

в 2015 году - 2 649 335,24 рублей;

в 2016 году - 1 794 411,10 рублей;

в 2017 году – 624 438,00 рублей;

в 2018 году – 535 570,34 рублей;

в 2019 году – 831 765,46 рублей;

в 2020 году – 739 730,00 рублей;

в 2021 году – 452 924,18 рублей;

в 2022 году – 192 115,51 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 2 223 950,00рублей, в том числе:

в 2014 году - 2 000 000,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 163 950,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей

в 2019 году – 60 000,00 рублей.

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

В том числе переходящий остаток составит 14 000,00 рублей, в том числе:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году – 14 000,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей.

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Характеристика сферы социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация Подпрограммы

1.1. Краткая характеристика Магистрального сельского поселения

Магистральное сельское поселение Омского муниципального района Омской области расположено в южной части Омского муниципального района Омской области и в соответствии с генеральным планом Омского муниципального района Омской области находится в пределах границ Омского района. На территории Магистрального сельского поселения образовано 3 населенных пункта: с. Ребровка, д. Зеленое Поле, п. Магистральный. Площадь Магистрального сельского поселения 2 171, 12 га.

Административным центром Магистрального поселения является п. Магистральный. Административный центр Магистрального поселения граничит с городом Омском, до центра города 17 км. С городом Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожное сообщение.

В настоящее время численность постоянного населения п. Магистральный составляет 4276 человек. На территории Магистрального сельского поселения осуществляют деятельность школа и дошкольное общеобразовательное учреждение.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Магистрального сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В Магистральном сельском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории п. Магистральный, с. Ребровка и д. Зеленое поле: проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.2. Анализ существующей организации систем коммунальной инфраструктуры, перспектива развития коммунальной инфраструктуры

1.2.1. Система водоснабжения

В Магистральном сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Сети водопровода, снабжающего многоквартирные дома, социальную сферу, общественные здания, находятся в собственности сельского поселения. Услугу по водоснабжению предоставляет ООО «ЭкоДом-Магистральный», которому сети переданы по договору аренды. Протяженность водопроводных сетей поселка составляет 855 п.м.

Для удовлетворения потребностей индивидуального жилищного строительства, отсутствует техническая возможность подключения порядка 100 участков д. Зеленое поле к существующим сетям, т.к. ограничен лимит отпуска воды, а также отсутствуют необходимые линии водоснабжения. Для получения дополнительного объема воды, необходима модернизация существующих сетей, прокладка новых. За водопотреблением ведется недостаточный контроль, соответственно существуют большие потери.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- отсутствие резерва мощности для индивидуального жилищного строительства;

- слабый учет водопотребления различными категориями потребителей;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- отсутствие правовой и технической документации на сети индивидуальной застройки в восточной и западной части поселка.

По результатам проведенного анализа состояния системы водоснабжения сформирован план мероприятий Подпрограммы, направленный на решение проблем систем водоснабжения.

Реализация плана мероприятий Подпрограммы по развитию систем водоснабжения позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в целом по Магистральному сельскому поселению;

- повысить уровень обеспеченности населения услугой водоснабжения до 100%;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителей;

- снизить аварийность на водопроводных сетях;

- завершить строительство 8 000 кв. м. индивидуального жилья.

1.2.2. Система водоотведения

Система водоотведения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития поселения.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации системы водоотведения обусловлена ужесточающимися требованиями потребителей к качеству услуг, экономическими факторами.

Качественные и количественные параметры процесса развития системы водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- отсутствие резерва мощности;

- отсутствие дублирующих коллекторов;

- износ сетей водоотведения;

- слив ЖБО в колодцы сетей самотечной системы канализации.

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, канализационных сетей, высокие непроизводственные потери ресурсов.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Подпрограммы, направленный на решение проблем систем водоотведения.

Мероприятия сформированы с учетом потребности Магистрального сельского поселения в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества и надежности работы системы водоотведения при соразмерных затратах. Реализация плана мероприятий Подпрограммы по развитию систем водоотведения позволит:

- снизить аварийность на канализационных сетях;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;

- улучшить качественные показатели услуги водоотведения;

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры до 20%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

1.2.3. Система газоснабжения

В поселении недостаточно сформирована разветвленная газотранспортная инфраструктура.

Основной объем привлечения инвестиций в газификацию планируется за счет участия поселения в районных, областных и федеральных целевых программах газификации, а также средств населения.

Необходимость дальнейшего строительства системы газоснабжения обусловлена востребованностью данного вида услуг, требованиями потребителей к качеству услуг, экономическими факторами.

1.3. Благоустройство территории поселения

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Магистрального сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории п.Магистральный, с. Ребровка, д. Зеленое поле: проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянном растущем благосостоянии населения.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе организационно-информативного характера, позволяющих достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территорий.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- Повышение комфортности проживания жителей поселка на территории поселения.

- Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Принятие подпрограммы «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит:

- обеспечить устойчивую работу систем теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, газоснабжения;

- обеспечить инженерными коммуникациями площадки под строительство индивидуальных жилых домов;

- реконструировать центральную площадь поселка;

- увеличить количество построенных линий наружного уличного освещения до 24;

- увеличить количество высаживаемой рассады и саженцев до 200 единиц в год.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2022 годах.

5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

1. Поддержка коммунального хозяйства в Магистральном сельском поселении.

Данное мероприятие сформировано с учетом потребности Магистрального сельского поселения в услугах коммунального комплекса, требуемым уровнем качества и надежности работы системы коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах. Реализация плана мероприятий Подпрограммы позволит:

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса, повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционирования систем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектов инженерной инфраструктуры до 20%, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального комплекса в целом по Магистральному сельскому поселению;

2. Организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории Магистрального сельского поселения.

Выполнение данного основного мероприятия подпрограммы, позволит благоустроить территории мест массового пребывания населения, провести новые линии наружного уличного освещения, создать благоприятные условия проживания на территории Магистрального сельского поселения.

3. Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения.

Выполнение данного основного мероприятия подпрограммы, позволит обеспечить бесперебойную поставку воды населению, создать благоприятные условия проживания на территории Магистрального сельского поселения.

6. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Основное мероприятие – Поддержка коммунального хозяйства в Магистральном сельском поселении

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Разработка проектной документации для реконструкции системы водоснабжения п.Магистральный;

- Реконструкция и ремонт системы водоснабжения ул.Юбилейная п.Магистральный

- Реконструкция и ремонт системы водоснабжения ул.Полевая с.Ребровка;

- Строительство и реконструкция поселкового водопровода д.Зеленое Поле;

- Реконструкция и ремонт системы водоснабжения ул. Луговая, Северная, Овражная п. Магистральный

- Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства;

Целевые индикаторы - Количество реконструированных и установленных объектов в штуках, а также процент исполнения расходных обязательств.

Основное мероприятие – Организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории Магистрального сельского поселения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Мероприятия по организации уличного освещения;

- Прочие мероприятия по благоустройству.

Целевые индикаторы – Количество установленных фонарей и фонарей на которых выполняются работы по текущему содержанию, а также процент исполнения расходных обязательств.

Основное мероприятие – Организация системы водоснабжения и водоотведения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Строительство и реконструкция поселковых водопроводов

Целевые индикаторы – процент исполнения расходных обязательств.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 14 295 192,74 рублей, в том числе:

в 2014 году - 6 236 952,91 рублей;

в 2015 году - 2 649 335,24 рублей;

в 2016 году - 1 958 361,10 рублей;

в 2017 году – 638 438,00 рублей;

в 2018 году – 535 570,34 рублей;

в 2019 году – 891 765,46 рублей;

в 2020 году – 739 730,00 рублей;

в 2021 году – 452 924,18 рублей;

в 2022 году – 192 115,51 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 12 057 242,74 рублей, в том числе:

в 2014 году - 4 236 952,91 рублей;

в 2015 году - 2 649 335,24 рублей;

в 2016 году - 1 794 411,10 рублей;

в 2017 году – 624 438,00 рублей;

в 2018 году – 535 570,34 рублей;

в 2019 году – 831 765,46 рублей;

в 2020 году – 739 730,00 рублей;

в 2021 году – 452 924,18 рублей;

в 2022 году – 192 115,51 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 2 223 950,00рублей, в том числе:

в 2014 году - 2 000 000,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 163 950,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей

в 2019 году – 60 000,00 рублей.

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

В том числе переходящий остаток составит 14 000,00 рублей, в том числе:

в 2014 году - 0,00 рублей;

в 2015 году - 0,00 рублей;

в 2016 году - 0,00 рублей;

в 2017 году – 14 000,00 рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей.

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

8. Система управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию Подпрограммы в целом и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы;

- Специалисты Администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы в пределах своей компетенции, оперативное управление Подпрограммой и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Управление муниципальной собственностью

Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

Наименование

муниципальной программы

«Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

отсутствует

Цель подпрограммы

Цель – формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения

Задача подпрограммы

Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Магистрального сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 4 объекта коммунальной инфраструктуры;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 18 земельных участков.

- подготовка и получение проекта планировки п. Магистральный, а также с. Ребровка и д. Зеленое поле, занимаемых индивидуальной жилой застройкой.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 452 927,18 рублей, в том числе:

в 2014 году – 252 733,00 рублей;

в 2015 году – 20 500,00 рублей;

в 2016 году – 346 689,00 рублей;

в 2017 году – 358 396,79 рублей;

в 2018 году – 378 877,00 рублей;

в 2019 году – 245 731,39 рублей;

в 2020 году – 250 000,00 рублей;

в 2021 году – 300 000,00 рублей;

в 2022 году – 300 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 315 911,39 рублей, в том числе:

в 2014 году – 252 733,00 рублей;

в 2015 году – 20 500,00 рублей;

в 2016 году – 248 070,00 рублей;

в 2017 году – 320 000,00 рублей;

в 2018 году – 378 877,00 рублей;

в 2019 году – 245 731,39 рублей;

в 2020 году – 250 000,00 рублей;

в 2021 году – 300 000,00 рублей;

в 2022 году – 300 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят

137 015,79 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 98 619,00 рублей;

в 2017 году – 38 396,79рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

1. Характеристика сферы социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация Подпрограммы

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей – хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника – владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности муниципального района.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю.

Осуществление процесса разграничения государственной собственности на землю обусловили необходимость проведения кадастровых работ и оформления права муниципальной собственности на земельные участки. Земельные участки как объект рыночных отношений имеют большое значение при формировании доходной части бюджета поселения.

В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах сельского поселения, вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот необходимо проводить работы не только по формированию земельных участков, а также по оценке рыночной стоимости различного вида прав на них.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности сельского поселения, являются залогом целостности имущества сельского поселения.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации подпрограммы достигается за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное использование собственности сельского поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование и эффективное управление собственностью сельского поселения.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:

- формирование и развитие муниципальной собственности на территории Магистрального сельского поселения.

Формирование и развитие муниципальной собственности предполагает изготовление межевых планов, постановку земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрацию права собственности сельского поселения. Перечень работ по формированию земельных участков определен федеральным законодательством.

Государственная регистрация права муниципальной собственности предполагает подготовку правоустанавливающих документов, а также технической документации на каждый объект недвижимости. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество определен федеральным законодательством Российской Федерации.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Достижение, определенных в подпрограмме, результатов повлияет на эффективность реализации муниципальной политики в сфере формирования и управления собственностью сельского поселения и обеспечит к концу 2022 года:

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 4 объекта коммунальной инфраструктуры;

- проведение инвентаризационно-технических работ, получение технических и кадастровых паспортов не менее чем на 18 земельных участков.

- подготовка и получение проекта планировки п. Магистральный, а также д. Зеленое поле и с. Ребровка, занимаемых индивидуальной жилой застройкой.

Успешная реализация Подпрограммы позволит обеспечить на территории Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области формирование эффективных механизмов градостроительной деятельности, комплексного развития территории сельского поселения.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение
2014 - 2022 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основными мероприятиями Подпрограммы является формирование и развитие муниципальной собственности в Магистральном сельском поселении.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволит сформировать структуру собственности сельского поселения и обеспечить эффективное управление ею.

6. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Мероприятиями подпрограммы в рамках основного мероприятия являются:

1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

Данное мероприятие включает в себя организацию работ по оформлению правоустанавливающих документов на коммуникации.

Для оценки данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество оформленных документов на объекты коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в единицах. Значение целевого индикатора определяется по количеству оформленных документов в отчетном периоде на объекты коммунальной инфраструктуры, на основании актов выполненных работ, в соответствии с муниципальными контрактами, договорами заключенными администрацией.

2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Данное мероприятие включает в себя организацию и проведение работ:

- по формированию и постановке на кадастровый учёт участков под прудами, центральной и рыночной площадей п.Магистральный;

- по изменению границ населенного пункта – п.Магистральный

- по подготовке проекта планировки п.Магистральный, с. Ребровка, д. Зеленое поле, занимаемых индивидуальной жилой застройкой.

Для оценки данного мероприятия используются целевые индикаторы:

- Количество полученных кадастровых паспортов на земельные участки.

Целевой индикатор измеряется в единицах. Значение целевого индикатора определяется по количеству полученных кадастровых паспортов на земельные участки в отчетном периоде, на основании актов выполненных работ, в соответствии с муниципальными контрактами, договорами, заключенными администрацией.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 2 452 927,18 рублей, в том числе:

в 2014 году – 252 733,00рублей;

в 2015 году – 20 500,00 рублей;

в 2016 году – 346 689,00 рублей;

в 2017 году – 358 396,79 рублей;

в 2018 году – 378 877,00 рублей;

в 2019 году – 245 731,39 рублей;

в 2020 году – 250 000,00 рублей;

в 2021 году – 300 000,00 рублей;

в 2022 году – 300 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 315 911,39 рублей, в том числе:

в 2014 году – 252 733,00 рублей;

в 2015 году – 20 500,00 рублей;

в 2016 году – 248 070,00 рублей;

в 2017 году – 320 000,00 рублей;

в 2018 году – 378 877,00 рублей;

в 2019 году – 245 731,39 рублей;

в 2020 году – 250 000,00 рублей;

в 2021 году – 300 000,00 рублей;

в 2022 году – 300 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 137 015,79 рублей:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 98 619,00 рублей;

в 2017 году – 38 396,79рублей;

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Обеспечение пожарной безопасности и создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности и создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2018-2022 годы»

Наименование
муниципальной программы

«Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности и создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

отсутствует

Цель подпрограммы

Цель – обеспечение необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения

Задача подпрограммы

Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Повышения уровня защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени. Повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны. Обеспечение создания комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей

Сроки реализации подпрограммы

2018-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 009 951,73 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 рублей;

в 2015 году — 0,00 рублей;

в 2016 году — 0,00 рублей;

в 2017 году — 0,00 рублей;

в 2018 году — 59 120,00 рублей.

в 2019 году — 376 352,53 рублей;

в 2020 году — 474 479,20 рублей;

в 2021 году — 550 000,00 рублей;

в 2022 году — 550 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 389 364,13 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 рублей;

в 2015 году — 0,00 рублей;

в 2016 году — 0,00 рублей;

в 2017 году — 0,00 рублей;

в 2018 году — 59 120,00 рублей.

в 2019 году — 80 244,13 рублей;

в 2020 году — 150 000,00 рублей;

в 2021 году — 550 000,00 рублей;

в 2022 году — 550 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 620 587,60 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 рублей;

в 2015 году — 0,00 рублей;

в 2016 году — 0,00 рублей;

в 2017 году — 0,00 рублей;

в 2018 году — 0,00 рублей.

в 2019 году — 296 108,40 рублей;

в 2020 году — 324 479,20 рублей;

в 2021 году — 0,00 рублей;

в 2022 году — 0,00 рублей.

Характеристика сферы социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация Подпрограммы

Природные и техногенные катастрофы, а также чрезвычайные ситуации могут нанести огромный ущерб любой территории и населению. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни. Выполнение подпрограммы направлено на обеспечение необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, а также улучшение безопасности на территории сельского поселения.

Проблемы обеспечения безопасности населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) на сегодняшний день весьма актуальны. В этой связи вполне естественно стремление человека и общества овладеть ситуацией, наладить контроль, прогнозирование и предотвращение ЧС, поставить соответствующие технические и правовые барьеры в отношении подобных ситуаций.
Основными проблемами являются

1) Отсутствие на территории сельского поселения средств звуковой сигнализации для оповещения населения при чрезвычайных ситуациях;

2) Отсутствие материальных запасов, продуктов и инструментов для обеспечения жизнедеятельности поселения в случае чрезвычайной ситуации

3) Отсутствие запаса горюче-смазочных материалов, а также генераторов электрического тока.

4) Отсутствие средств индивидуальной защиты для обеспечения безопасности всех жителей поселения

5) Отсутствие мобильных средств связи на случай повреждения существующих линий связи

6) Отсутствие нормативно-правовых актов, касающихся организации противодействия чрезвычайным ситуациям, разделению обязанностей, обеспечению материальной помощи при происшествиях, опасных для жизни и здоровья населения.

Для преодоления негативных тенденций в деле обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций в период 2014-2022 годы необходимы целенаправленные и скоординированные действия Администрации Магистрального сельского поселения, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов.

2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения.

Для ее достижения необходимо решить следующие основные задачи:

- Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение безопасности на территории сельского поселения.

3.Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Реализация Подпрограммы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территорий от опасностей и угроз мирного и военного времени;
- повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;
- сократить отставание существующих возможностей гражданской обороны от реальных угроз и опасностей XXI века;

- эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- создать системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечить создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и дальнейшее развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия;

- повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров;

- внедрить современные аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие информатизацию и автоматизацию процессов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основным мероприятием Подпрограммы является:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах на территории Магистрального сельского поселения:

а) развитие инфраструктуры обеспечения безопасности в населённых пунктах – п. Магистральный, д. Зеленое поле, с. Ребровка, повышение устойчивости функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории поселения в чрезвычайных ситуациях;

б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, природной либо техногенной катастрофе, снижение материального ущерба от возможной чрезвычайной ситуации;

в) информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

г) организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

д) обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Основное мероприятие – Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах на территории Магистрального сельского поселения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Создание резерва ГСМ

Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Приобретение и сохранение специализированного инвентаря, материалов и оборудования для предотвращения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий.

Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

6. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2022 годах.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 2 009 951,73 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 рублей;

в 2015 году — 0,00 рублей;

в 2016 году — 0,00 рублей;

в 2017 году — 0,00 рублей;

в 2018 году — 59 120,00 рублей.

в 2019 году — 376 352,53 рублей;

в 2020 году — 474 479,20 рублей;

в 2021 году — 550 000,00 рублей;

в 2022 году — 550 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 389 364,13 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 рублей;

в 2015 году — 0,00 рублей;

в 2016 году — 0,00 рублей;

в 2017 году — 0,00 рублей;

в 2018 году — 59 120,00 рублей.

в 2019 году — 80 244,13 рублей;

в 2020 году — 150 000,00 рублей;

в 2021 году — 550 000,00 рублей;

в 2022 году — 550 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 620 587,60 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году — 0,00 рублей;

в 2015 году — 0,00 рублей;

в 2016 году — 0,00 рублей;

в 2017 году — 0,00 рублей;

в 2018 году — 0,00 рублей.

в 2019 году — 296 108,40 рублей;

в 2020 году — 324 479,20 рублей;

в 2021 году — 0,00 рублей;

в 2022 году — 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежеквартальную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Приложение №5

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления

в Магистральном сельском поселении

Омского муниципального района

Омской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование муниципального управления

в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование

муниципальной программы

«Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Совершенствование муниципального управления в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

МКУ «Хозяйственное управление Магистрального сельского поселения»

Цель подпрограммы

Цель – создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий Администрации Магистрального сельского поселения, выполнения иных функций в соответствии с законодательством

Задача подпрограммы

Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Магистрального сельского поселения

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Степень исполнения расходных обязательств 100 процентов

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 66 466 449,90 рублей, в том числе:

в 2014 году - 6 616 013,97 рублей;

в 2015 году - 6 079 703,10 рублей;

в 2016 году - 5 719 609,15 рублей;

в 2017 году - 7 471 559,57 рублей;

в 2018 году - 8 114 182,73 рублей;

в 2019 году - 8 282 453,98 рублей;

в 2020 году - 8 799 683,65 рублей:

в 2021 году - 7 410 381,17 рублей:

в 2022 году - 7 406 975,09 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 57 184 050,86 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 5 400 362,00 рубля;

в 2015 году – 5 172 342,94 рубля;

в 2016 году - 4 736 380,38 рублей;

в 2017 году - 7 118 654,60 рублей;

в 2018 году - 7 106 505,16 рублей;

в 2019 году - 7 156 466,76 рублей;

в 2020 году - 7 655 474,48 рублей:

в 2021 году - 6 424 627,81 рублей:

в 2022 году - 6 413 236,73 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 9 282 399,04 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 215 651,97 рубль;

в 2015 году – 907 360,16 рублей;

в 2016 году - 983 228,77 рублей;

в 2017 году – 918 792,46 рублей;

в 2018 году - 1 007 677,57 рублей.

в 2019 году - 1 125 987,22 рублей.

в 2020 году - 1 144 209,17 рублей:

в 2021 году - 985 753,36 рублей:

в 2022 году - 993 738,36 рублей.

Характеристика сферы социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Стратегической целью социально-экономического развития Магистрального сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Магистрального сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения Магистрального сельского поселения.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Магистрального сельского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием Магистрального сельского поселения.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий Администрации Магистрального сельского поселения, выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Задача подпрограммы определяются ее целью и заключается в следующем:

- Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Магистрального сельского поселения.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к концу 2022 года исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основными мероприятиями подпрограммы является:

- Повышение эффективности деятельности Администрации Магистрального сельского поселения.

- Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Данные мероприятия позволят повысить эффективность деятельности Администрации, путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов и осуществлять установленные Уставом Магистрального сельского поселения полномочия.

6. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Основное мероприятие – Повышение эффективности деятельности Администрации Магистрального сельского поселения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

-Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения;

- Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации;

- Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области;

- Формирование и использование средств резервных фондов;

- Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

- Обеспечение проведения выборов и референдумов;

- Материально-техническое обеспечение народных дружин.

- Реализация прочих мероприятий муниципальной программы

Целевые индикаторы – процент исполнения расходного обязательства.

Основное мероприятие – Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями;

Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 66 466 449,90 рублей, в том числе:

в 2014 году - 6 616 013,97 рублей;

в 2015 году - 6 079 703,10 рублей;

в 2016 году - 5 719 609,15 рублей;

в 2017 году - 7 471 559,57 рублей;

в 2018 году - 8 114 182,73 рублей;

в 2019 году - 8 282 453,98 рублей;

в 2020 году - 8 799 683,65 рублей:

в 2021 году - 7 410 381,17 рублей:

в 2022 году - 7 406 975,09 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 57 184 050,86 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 5 400 362,00 рубля;

в 2015 году – 5 172 342,94 рубля;

в 2016 году - 4 736 380,38 рублей;

в 2017 году - 7 118 654,60 рублей;

в 2018 году - 7 106 505,16 рублей;

в 2019 году - 7 156 466,76 рублей;

в 2020 году - 7 655 474,48 рублей:

в 2021 году - 6 424 627,81 рублей:

в 2022 году - 6 413 236,73 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 9 282 399,04 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 1 215 651,97 рубль;

в 2015 году – 907 360,16 рублей;

в 2016 году - 983 228,77 рублей;

в 2017 году – 918 792,46 рублей;

в 2018 году - 1 007 677,57 рублей.

в 2019 году - 1 125 987,22 рублей.

в 2020 году - 1 144 209,17 рублей:

в 2021 году - 985 753,36 рублей:

в 2022 году - 993 738,36 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Соисполнителями, ответственными за реализацию мероприятий муниципальной программы являются:

- МКУ «Хозяйственное управление Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы, оперативное управление подпрограммой и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере,

повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района

Омской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование
муниципальной программы

«Развитие социально-экономического развития Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

МКУ «Хозяйственное управление Магистрального сельского поселения»

Цель подпрограммы

Цель – повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

Задачи подпрограммы

1. Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области;

2. Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением;

3. Развитие молодежной политики на территории Магистрального сельского поселения.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- сохранение количества организованных и проведенных культурно-массовых программ до 20 мероприятий;

- увеличение числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2022 году до 700 человек;

- увеличение объема предоставляемых населению физкультурно-оздоровительных услуг до 400 человек;

- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 45 мероприятий;

- степень исполнения расходных обязательств до 100 процентов.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 4 692 615,74 рублей, в том числе:

в 2014 году - 448 805,64 рублей;

в 2015 году - 633 902,09 рубля;

в 2016 году - 378 485,69 рублей;

в 2017 году - 221 550,00 рублей;

в 2018 году - 400 123,06 рублей;

в 2019 году - 359 749,26 рублей;

в 2020 году - 950 000,00 рублей;

в 2021 году - 650 000,00 рублей;

в 2022 году - 650 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 032 909,11 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 180 243,88 рубля;

в 2015 году – 543 957,22 рублей;

в 2016 году – 377 285,69 рублей;

в 2017 году - 221 550,00 рублей;

в 2018 году - 400 123,06 рублей;

в 2019 году - 359 749,26 рублей;

в 2020 году - 650 000,00 рублей;

в 2021 году - 650 000,00 рублей;

в 2022 году - 650 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 659 706,63 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 268 561,76 рубль;

в 2015 году - 89 944,87 рубля;

в 2016 году - 1 200,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году - 0,00 рублей;

в 2020 году - 300 000,00 рублей;

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей.

Характеристика сферы социально-экономического развития Магистрального сельского поселения, в рамках которой

предполагается реализация подпрограммы

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Магистрального сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Магистрального сельского поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Магистрального сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения России по пути демократических преобразований.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Мероприятие подпрограммы - развитие физической культуры и спорта в поселении направлено на увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за счет обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, организации деятельности спортивных клубных формирований, развития соответствующей материальной базы.

Актуальным является разрешение противоречия между потребностью государства и общества в здоровом поколении и отсутствием необходимых действий по использованию разнообразных средств физической культуры и спорта в целях оздоровления различных категорий населения.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Здоровый человек – это хороший работник. И поскольку именно люди создают все, что составляет валовый внутренний продукт, их здоровье и работоспособность должны находиться под пристальным вниманием.

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории Магистрального поселения представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы.

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений.

2. Цели и задачи целевой программы

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере.

Задачи подпрограммы определяются ее целью, и заключается в следующем:

1. Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области;

2. Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением;

3. Развитие молодежной политики на территории Магистрального сельского поселения.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Достижение определенных в подпрограмме результатов повлияет на эффективность реализации на территории Магистрального сельского поселения муниципальной политики в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта и обеспечит к 2022 году:

- сохранение количества организованных и проведенных культурно-массовых программ до 20 мероприятий;

- увеличение количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 45 мероприятий.

- степень исполнения расходных обязательств до 100 процентов.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

5. Описание входящих в состав подпрограммы

основных мероприятий

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

Развитие творческого потенциала населения

Реализация подпрограммы в направлении развития творческого потенциала поселения обусловлена необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Развитие физической культуры и спорта в поселении.

Реализация подпрограммы в направлении развития физической культуры и спорта обусловлена необходимостью вовлечения различных категорий населения поселения в процесс активных занятий физической культурой и спортом, что приведет к снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни жителей Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

3. Реализация молодежной политики на территории поселения.

Данное мероприятие подпрограммы представляет собой систему мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь поселка и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

6. Описание мероприятий подпрограммы

и целевых индикаторов их выполнения

Основное мероприятие – Развитие творческого потенциала населения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Организация культурно - досугового обслуживания населения учреждением культуры;

- Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Организация и проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий;

- Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации, строительство и модернизация учреждений культурно-досугового типа в Магистральном сельском поселении;

- Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Основное мероприятие – Развитие физической культуры и спорта в поселении.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках;

- Целевые индикаторы - Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации, строительство и модернизация плоскостных спортивных сооружений в Магистральном сельском поселении;

- Целевые индикаторы - процент исполнения расходного обязательства.

Основное мероприятие – Реализация молодежной политики на территории поселения.

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия:

- Проведение мероприятий для детей и молодежи;

- Целевые индикаторы - Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

7. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы бюджета Магистрального сельского поселения на реализацию подпрограммы составят 4 692 615,74 рублей, в том числе:

в 2014 году - 448 805,64 рублей;

в 2015 году - 633 902,09 рубля;

в 2016 году - 378 485,69 рублей;

в 2017 году - 221 550,00 рублей;

в 2018 году - 400 123,06 рублей;

в 2019 году - 359 749,26 рублей;

в 2020 году - 950 000,00 рублей;

в 2021 году - 650 000,00 рублей;

в 2022 году - 650 000,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 4 032 909,11 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 180 243,88 рубля;

в 2015 году – 543 957,22 рублей;

в 2016 году – 377 285,69 рублей;

в 2017 году - 221 550,00 рублей;

в 2018 году - 400 123,06 рублей;

в 2019 году - 359 749,26 рублей;

в 2020 году - 650 000,00 рублей;

в 2021 году - 650 000,00 рублей;

в 2022 году - 650 000,00 рублей.

В том числе расходы бюджета поселения за счет поступлений целевого характера составят 659 706,63 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 268 561,76 рубль;

в 2015 году - 89 944,87 рубля;

в 2016 году - 1 200,00 рублей;

в 2017 году - 0,00 рублей;

в 2018 году - 0,00 рублей;

в 2019 году - 0,00 рублей;

в 2020 году - 300 000,00 рублей;

в 2021 году - 0,00 рублей;

в 2022 году - 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие

социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Подпрограмма

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Магистрального сельского поселения

Соисполнитель подпрограммы

МКУ «Хозяйственное управление Магистрального сельского поселения»

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области

Задача подпрограммы

Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Омского муниципального района Омской области от Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Целевой индикатор подпрограммы: Процент исполнения мероприятий подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Степень исполнения расходных обязательств 100 процентов

Срок реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 10 088 988,91 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 8 132 822,20 рубля;

в 2016 году – 13 592,42 рубля;

в 2017 году – 46 196,79 рублей;

в 2018 году – 1 577 202,05 рублей;

в 2019 году – 94 300,00рублей;

в 2020 году – 224 875,45 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 637 396,62 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 3 409 744,30 рублей;

в 2016 году – 13 592,42 рублей;

в 2017 году – 46 196,79 рублей;

в 2018 году – 69 263,11 рублей;

в 2019 году – 74 300,00рублей;

в 2020 году – 24 300,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 6 451 592,29 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 4 723 077,90 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 1 507 938,94 рублей;

в 2019 году – 20 000,00 рублей;

в 2020 году – 200 575,45 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Характеристика текущего состояния Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

в сфере реализации подпрограммы.

Стратегической целью социально-экономического развития Магистрального сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Магистрального сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения Магистрального сельского поселения.

Мероприятие подпрограммы – предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района будет способствовать исполнению преданных полномочий на территории Магистрального сельского поселения.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2022 годов.

4.Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

Основными мероприятиями Подпрограммы являются:

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района

5. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие - Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия

- Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности;

- Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности;

- Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия;

- Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

Основное мероприятие - Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия

– Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности;

- Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности;

- Строительство наружных сетей водоснабжения д. Зеленое Поле;

- Строительство и реконструкция поселковых водопроводов.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

Основное мероприятие - Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия

- Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания.

- Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения.

Целевые индикаторы – процент выполнения расходного обязательства.

6.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 10 088 988,91 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 8 132 822,20 рубля;

в 2016 году – 13 592,42 рубля;

в 2017 году – 46 196,79 рублей;

в 2018 году – 1 577 202,05 рублей;

в 2019 году – 94 300,00рублей;

в 2020 году – 224 875,45 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 3 637 396,62 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 3 409 744,30 рублей;

в 2016 году – 13 592,42 рублей;

в 2017 году – 46 196,79 рублей;

в 2018 году – 69 263,11 рублей;

в 2019 году – 74 300,00рублей;

в 2020 году – 24 300,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Из общего объема расходы бюджета Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного бюджета составят 6 451 592,29 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 4 723 077,90 рублей;

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 0,00 рублей;

в 2018 году – 1 507 938,94 рублей;

в 2019 году – 20 000,00 рублей;

в 2020 году – 200 575,45 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Объем финансирования подпрограммы позволит решить поставленную задачу и достичь ожидаемых результатов.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить за 2014- 2022 годы:

- исполнение расходных обязательств Администрации по переданным полномочиям в размере 100 процентов;

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

1) ежегодную отчетность о реализации мероприятий подпрограммы;

2) контроль за рациональным использованием исполнителями (соисполнителями) финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы;

3) контроль за сроками выполнения муниципальных контрактов (договоров);

4) контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

5) ежегодный мониторинг эффективности реализации подпрограммы.

Реализация и финансирование подпрограммы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативно-правовых актов, действующих в Магистральном сельском поселении, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком с поставщиками товаров, работ и услуг.

Подпрограмма считается завершенной после выполнения плана подпрограммных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели подпрограммы.

С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации подпрограммы могут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в Администрации, являются:

- Глава Магистрального сельского поселения - за реализацию подпрограммы в целом оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Подпрограммы.

- Советник Главы по финансовым вопросам – за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы, проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы.

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий подпрограммы.

Приложение №8

к муниципальной программе Магистрального сельского

поселения Омского муниципального района Омской

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Магистрального сельского поселения Омского

Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

СТРУКТУРА
муниципальной программы Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области
«Развитие социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Наименование

Единица измерения

Значение

с               (год)

по           (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

24

24

Цель муниципальной программы "Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории Магистрального сельского поселения"

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог Магистрального сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы                                                         Содержание автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, а также создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

Всего:

19 842 389,08

2 184 186,46

0,00

2 727 942,34

3 094 307,29

2 277 847,70

2 462 738,20

2 032 103,80

2 485 475,62

2 577 787,67

1.местный бюджет, в том числе:

19 842 389,08

2 184 186,46

0,00

2 727 942,34

3 094 307,29

2 277 847,70

2 462 738,20

2 032 103,80

2 485 475,62

2 577 787,67

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

16 939 456,31

2 184 186,46

0,00

1 660 517,21

1 258 799,65

2 277 847,70

2 462 738,20

2 032 103,80

2 485 475,62

2 577 787,67

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 902 932,77

0,00

0,00

1 067 425,13

1 835 507,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                               Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, и искусственных сооружений на них

2014

2022

Администрация

Всего:

19 942 389,08

2 184 186,46

0,00

2 727 942,34

3 094 307,29

2 377 847,70

2 462 738,20

2 032 103,80

2 485 475,62

2 577 787,67

1.местный бюджет, в том числе:

19 842 389,08

2 184 186,46

0,00

2 727 942,34

3 094 307,29

2 277 847,70

2 462 738,20

2 032 103,80

2 485 475,62

2 577 787,67

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

16 939 456,31

2 184 186,46

0,00

1 660 517,21

1 258 799,65

2 277 847,70

2 462 738,20

2 032 103,80

2 485 475,62

2 577 787,67

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 902 932,77

0,00

0,00

1 067 425,13

1 835 507,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                        Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

2014

2022

Администрация

Всего:

15 462 889,38

2 184 186,46

0,00

2 727 942,34

2 896 807,29

1 542 748,00

1 658 088,20

889 853,80

1 735 475,62

1 827 787,67

Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс.метров квадратных

12,0

2,0

2,0

0,0

3,0

0,0

5,0

0,0

0,0

6,0

1.местный бюджет, в том числе:

15 462 889,38

2 184 186,46

0,00

2 727 942,34

2 896 807,29

1 542 748,00

1 658 088,20

889 853,80

1 735 475,62

1 827 787,67

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

12 559 956,61

2 184 186,46

0,00

1 660 517,21

1 061 299,65

1 542 748,00

1 658 088,20

889 853,80

1 735 475,62

1 827 787,67

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 902 932,77

0,00

0,00

1 067 425,13

1 835 507,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию

километров

х

10,0

0,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие                                                        Очистка дорог от снега и снежных накатов

2017

2022

Администрация

Всего:

3 709 500,00

0,00

0,00

0,00

197 500,00

677 100,00

792 650,00

842 250,00

600 000,00

600 000,00

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на которых производится очистка снега и снежных накатов

километров

250

0,0

0,0

0,0

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

1.местный бюджет, в том числе:

3 709 500,00

0,00

0,00

0,00

197 500,00

677 100,00

792 650,00

842 250,00

600 000,00

600 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 709 500,00

0,00

0,00

0,00

197 500,00

677 100,00

792 650,00

842 250,00

600 000,00

600 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие                                                        Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов

2017

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям на которых производится ремонт

метров квадратных

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие                                                        Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на проведение ремонта, капитального ремонта либо строительных работ на автомобильных дорогах в границах Магистрального сельского поселения

2018

2022

Администрация

Всего:

612 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

Исполнение расходных обязательств

процентов

100

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.местный бюджет, в том числе:

612 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

612 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

300 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Мероприятие                                                       Установка, модернизация и содержание искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

2018

2022

Администрация

Всего:

57 999,70

0,00

0,00

0,00

0,00

57 999,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обязательств

процентов

100

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.местный бюджет, в том числе:

57 999,70

0,00

0,00

0,00

0,00

57 999,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

57 999,70

0,00

0,00

0,00

0,00

57 999,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы                                                         Обеспечение безопасности дорожного движения в границах Магистрального сельского поселения

Всего:

861 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

350 000,00

150 000,00

150 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

861 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

350 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

861 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

350 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие                                                                               Обеспечение безопасности дорожного движения

2014

2022

Администрация

Всего:

861 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

350 000,00

150 000,00

150 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

861 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

350 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

861 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

350 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие                                                                               Повышение безопасности дорожного движения в границах Магистрального сельского поселения, содержание и устройство дорожных знаков, внесение изменений в дислокацию дорожных знаков и прочие работы, услуги, относящиеся к дорожным знакам, светофорам и иным искусственным сооружениям на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

2014

2022

Администрация

Всего:

761 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

250 000,00

150 000,00

150 000,00

Исполнение расходных обязательств

процентов

100

100

0

100

100

100

100

100

0

100

1.местный бюджет, в том числе:

761 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

250 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

761 498,50

26 000,00

0,00

19 070,00

1 380,00

110 700,00

54 348,50

250 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие                                                                               Оплата штрафов,
сборов и прочих
штрафных санкций

2020

2022

Администрация

Всего:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обязательств

процентов

100

100

0

100

100

100

100

100

0

100

1.местный бюджет, в том числе:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы                                                         Развитие улично-дорожной сети Магистрального сельского поселения

Всего:

2 466 383,40

1 477 156,35

0,00

989 227,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 466 383,40

1 477 156,35

0,00

989 227,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 526 617,71

1 477 156,35

0,00

49 461,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

939 765,69

0,00

0,00

939 765,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие                                                                               Строительство и реконструкция улично-дорожной сети

2014

2022

Администрация

Всего:

2 466 383,40

1 477 156,35

0,00

989 227,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 466 383,40

1 477 156,35

0,00

989 227,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 526 617,71

1 477 156,35

0,00

49 461,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

939 765,69

0,00

0,00

939 765,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие                                                                               Строительство искусственного дорожного сооружения (тротуар) по ул.Молодежная п.Магистральный

2014

2022

Администрация

Всего:

1 477 156,35

1 477 156,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность построенных тротуаров в границах Магистрального сельского поселения

метров

700

0

0

395

305

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

1 477 156,35

1 477 156,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 477 156,35

1 477 156,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие                                                                               Финансовое обеспечение дорожной деятельности (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)

2014

2022

Администрация

Всего:

989 227,05

0,00

0,00

989 227,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность реконструированной, построенной улично-дорожной сети в метрах

метров

145

0

0

145

0

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

989 227,05

0,00

0,00

989 227,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

49 461,36

0,00

0,00

49 461,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

939 765,69

0,00

0,00

939 765,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы                                                         Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения.

Всего:

4 293 789,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293 789,60

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

4 293 789,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293 789,60

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

300 565,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 565,28

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 993 224,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 993 224,32

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1

Основное мероприятие                                                                               Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, в том числе для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

2014

2020

Администрация

Всего:

4 293 789,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293 789,60

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт и капитальный ремонт

тыс. метров квадратных

29,99

0

0

0

0

0

29,9904

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

4 293 789,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293 789,60

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

300 565,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 565,28

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 993 224,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 993 224,32

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.1.

Мероприятие
Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, от Объездной дороги до Переезда (от жилого дома по ул. Молодежная, 18 до Переезда)

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

1,83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Мероприятие
Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, от Объездной дороги до Переезда (от жилого дома по ул. Молодежная, 1В до Объездной дороги)

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

1,78

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Мероприятие
Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная, от Объездной дороги до Переезда (от поворота на ул. Зеленая до жилого дома по ул. Молодежная, 2)

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

1,77

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Юбилейная, от ул. Молодежной до переулка

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

3,56

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.5.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, пос. Магистральный, ул.Тополиная от ул.Западная до ул.Садовая

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

0,82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.6.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, пос. Магистральный,ул.Садовая от ул.Строителей до ул.Молодежной

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

1,36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.7.

Мероприятие
Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная, от дома №1 до ул. Южной

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

11,80

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,8

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.8.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Первомайская, от ул. Молодежной до переулка

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

4,97

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.9.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, п. Магистральный, ул. Центральная, от ул. Молодежной до ул. Строителей

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

2,11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.10.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская область, Омский район, пос. Магистральный,ул.Лесная от ул.Молодежная до ул. Тополиная

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

0,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.11.

Мероприятие
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутрипоселковой дороги: Омская обл., Омский район, с. Ребровка, ул.Южная, от ул. Центральная до дома №55

2020

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

0,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.12.

Мероприятие
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности Магистрального сельского поселения, в том числе для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

2020

2020

Администрация

Всего:

4 293 789,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293 789,60

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог общего пользования на которых производится ремонт

тыс. метров квадратных

0,52

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

1.местный бюджет, в том числе:

4 293 789,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 293 789,60

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

300 565,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 565,28

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 993 224,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 993 224,32

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

27 464 060,58

3 687 342,81

0,00

3 736 239,39

3 095 687,29

2 388 547,70

2 517 086,70

6 675 893,40

2 635 475,62

2 727 787,67

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

27 464 060,58

3 687 342,81

0,00

3 736 239,39

3 095 687,29

2 388 547,70

2 517 086,70

6 675 893,40

2 635 475,62

2 727 787,67

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

19 628 137,80

3 687 342,81

0,00

1 729 048,57

1 260 179,65

2 388 547,70

2 517 086,70

2 682 669,08

2 635 475,62

2 727 787,67

1.2.целевые средства из областного бюджета

7 835 922,78

0,00

0,00

2 007 190,82

1 835 507,64

0,00

0,00

3 993 224,32

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы "Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории Магистрального сельского поселения"

Подпрограмма 2  "Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и озеленение Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы"

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов благоустройства на территории поселения

1

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы                                                         Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов

Всего:

3 419 309,04

3 260 046,39

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

3 419 309,04

3 260 046,39

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 419 309,04

3 260 046,39

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                               Поддержка коммунального хозяйства в Магистральном сельском поселении

2014

2022

Администрация

Всего:

3 419 309,04

3 260 046,39

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

3 419 309,04

3 260 046,39

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 419 309,04

3 260 046,39

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                Разработка проектной документации для реконструкции системы водоснабжения п.Магистральный

2014

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие                                                              Реконструкция и ремонт системы водоснабжения ул.Юбилейная п.Магистральный

2014

2022

Администрация

Всего:

1 040 393,98

1 040 393,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество реконструированных и установленных объектов

объектов

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

1 040 393,98

1 040 393,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 040 393,98

1 040 393,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие                                                              Реконструкция и ремонт системы водоснабжения ул.Полевая с.Ребровка

2014

2022

Администрация

Всего:

185 184,83

185 184,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество реконструированных и установленных объектов

объектов

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

185 184,83

185 184,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

185 184,83

185 184,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие                                                              Строительство и реконструкция поселкового водопровода д.Зеленое Поле

2014

2022

Администрация

Всего:

1 513 627,05

1 513 627,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество реконструированных и установленных объектов

объектов

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

1 513 627,05

1 513 627,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 513 627,05

1 513 627,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие                                                              Реконструкция и ремонт системы водоснабжения ул. Луговая, Северная, Овражная п. Магистральный

2014

2022

Администрация

Всего:

370 840,53

370 840,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество реконструированных и установленных объектов

объектов

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.местный бюджет, в том числе:

370 840,53

370 840,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

370 840,53

370 840,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

Мероприятие                                                              Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства

2014

2022

Администрация

Всего:

309 262,65

150 000,00

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

309 262,65

150 000,00

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

309 262,65

150 000,00

0,00

0,00

0,00

4 495,80

154 766,85

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы                                                         Повышение комфортности проживания жителей поселка на территории поселения

Всего:

8 770 583,70

871 606,52

2 649 335,24

1 958 361,10

638 438,00

531 074,54

736 998,61

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.местный бюджет, в том числе:

8 770 583,70

871 606,52

2 649 335,24

1 958 361,10

638 438,00

531 074,54

736 998,61

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

8 532 633,70

871 606,52

2 649 335,24

1 794 411,10

624 438,00

531 074,54

676 998,61

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.2.целевые средства из областного бюджета

223 950,00

0,00

0,00

163 950,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

14 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие                                                                               Организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории Магистрального сельского поселения.

2014

2022

Администрация

Всего:

8 770 583,70

871 606,52

2 649 335,24

1 958 361,10

638 438,00

531 074,54

736 998,61

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.местный бюджет, в том числе:

8 770 583,70

871 606,52

2 649 335,24

1 958 361,10

638 438,00

531 074,54

736 998,61

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

8 532 633,70

871 606,52

2 649 335,24

1 794 411,10

624 438,00

531 074,54

676 998,61

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.2.целевые средства из областного бюджета

223 950,00

0,00

0,00

163 950,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

14 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие                                                Мероприятия по организации уличного освещения

2014

2022

Администрация

Всего:

2 576 091,34

296 023,20

284 146,32

558 456,00

111 445,00

296 219,06

329 801,76

300 000,00

300 000,00

100 000,00

Количество установленных фонарей и фонарей на которых выполняются работы по текущему содержанию

линия

71

2

2

2

3

2

30

30

30

10

1.местный бюджет, в том числе:

2 576 091,34

296 023,20

284 146,32

558 456,00

111 445,00

296 219,06

329 801,76

300 000,00

300 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 576 091,34

296 023,20

284 146,32

558 456,00

111 445,00

296 219,06

329 801,76

300 000,00

300 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

Мероприятие                                                Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения

2014

2022

Администрация

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество установленных контейнеров под сбор мусора на территории кладбища

единиц

3

0

0

0

0

1

1

1

1

1

2.1.2

Мероприятие                                                Прочие мероприятия по благоустройству

2014

2022

Администрация

Всего:

6 194 492,36

575 583,32

2 365 188,92

1 399 905,10

526 993,00

234 855,48

407 196,85

439 730,00

152 924,18

92 115,51

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

6 194 492,36

575 583,32

2 365 188,92

1 399 905,10

526 993,00

234 855,48

407 196,85

439 730,00

152 924,18

92 115,51

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

5 956 542,36

575 583,32

2 365 188,92

1 235 955,10

512 993,00

234 855,48

347 196,85

439 730,00

152 924,18

92 115,51

1.2.целевые средства из областного бюджета

237 950,00

0,00

0,00

163 950,00

14 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы                                                         Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения

Всего:

2 105 300,00

2 105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 105 300,00

2 105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

105 300,00

105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие                                                                               Организация системы водоснабжения и водоотведения

2014

2022

Администрация

Всего:

2 105 300,00

2 105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 105 300,00

2 105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

105 300,00

105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие                                                Строительство и реконструкция поселковых водопроводов

2014

2022

Администрация

Всего:

2 105 300,00

2 105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

2 105 300,00

2 105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

105 300,00

105 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

Всего:

14 295 192,74

6 236 952,91

2 649 335,24

1 958 361,10

638 438,00

535 570,34

891 765,46

739 730,00

452 924,18

192 115,51

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

14 295 192,74

6 236 952,91

2 649 335,24

1 958 361,10

638 438,00

535 570,34

891 765,46

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

12 057 242,74

4 236 952,91

2 649 335,24

1 794 411,10

624 438,00

535 570,34

831 765,46

739 730,00

452 924,18

192 115,51

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 223 950,00

2 000 000,00

0,00

163 950,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

14 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы "Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Магистрального сельского поселения"

Подпрограмма 3   "Управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы"

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы  Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Магистрального сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы                                                         Формирование и развитие муниципальной собственности на территории Магистрального сельского поселения.

Всего:

2 452 927,18

252 733,00

20 500,00

346 689,00

358 396,79

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 452 927,18

252 733,00

20 500,00

346 689,00

358 396,79

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 315 911,39

252 733,00

20 500,00

248 070,00

320 000,00

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

137 015,79

0,00

0,00

98 619,00

38 396,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                               Формирование и развитие муниципальной собственности

2014

2022

Администрация

Всего:

2 452 927,18

252 733,00

20 500,00

346 689,00

358 396,79

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 452 927,18

252 733,00

20 500,00

346 689,00

358 396,79

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 315 911,39

252 733,00

20 500,00

248 070,00

320 000,00

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

137 015,79

0,00

0,00

98 619,00

38 396,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                        Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

2014

2022

Администрация

Всего:

1 001 340,00

4 000,00

20 500,00

0,00

0,00

293 245,00

133 595,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

Количество оформленных документов на объекты коммунальной инфраструктуры сельского поселения

единиц

4

2

2

0

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

1 001 340,00

4 000,00

20 500,00

0,00

0,00

293 245,00

133 595,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 001 340,00

4 000,00

20 500,00

0,00

0,00

293 245,00

133 595,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие                                                        Мероприятия по землеустройству и землепользованию

2014

2022

Администрация

Всего:

1 451 587,18

248 733,00

0,00

346 689,00

358 396,79

85 632,00

112 136,39

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество полученных кадастровых паспортов на земельные участки

единиц

18

2

1

10

2

1

1

1

1

1

1.местный бюджет, в том числе:

1 451 587,18

248 733,00

0,00

346 689,00

358 396,79

85 632,00

112 136,39

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 314 571,39

248 733,00

0,00

248 070,00

320 000,00

85 632,00

112 136,39

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

137 015,79

0,00

0,00

98 619,00

38 396,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество полученных проектов планировок на земельные участки

единиц

4

х

х

х

1

1

1

1

1

1

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие                                                        Разработка проектной документации для реконструкции здания Администрации по адресу п. Магистральный, ул. Молодежная, д. 14

2014

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие                                                        Реконструкция здания Администрации по адресу п. Магистральный, ул. Молодежная, д. 14

2014

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

Всего:

2 452 927,18

252 733,00

20 500,00

346 689,00

358 396,79

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

2 452 927,18

252 733,00

20 500,00

346 689,00

358 396,79

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 315 911,39

252 733,00

20 500,00

248 070,00

320 000,00

378 877,00

245 731,39

250 000,00

300 000,00

300 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

137 015,79

0,00

0,00

98 619,00

38 396,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4 муниципальной программы "Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение  безопасности на территории сельского поселения"

Подпрограмма 4   «Обеспечение пожарной безопасности и создание необходимых условий для обеспечения защиты  населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2018-2022 годы»

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы  обеспечение необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение  безопасности на территории сельского поселения

1

Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы                                                        Создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, и улучшение  безопасности на территории сельского поселения

Всего:

2 009 951,73

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

376 352,53

474 479,20

550 000,00

550 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 009 951,73

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

376 352,53

474 479,20

550 000,00

550 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 389 364,13

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

80 244,13

150 000,00

550 000,00

550 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

620 587,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 108,40

324 479,20

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                               Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах на территории Магистрального сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

2 009 951,73

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

376 352,53

474 479,20

550 000,00

550 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 009 951,73

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

376 352,53

474 479,20

550 000,00

550 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 389 364,13

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

80 244,13

150 000,00

550 000,00

550 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

620 587,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 108,40

324 479,20

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                        Создание резерва ГСМ

2014

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие                                                        Приобретение и сохранение специализированного инвентаря, материалов и оборудования для предотвращения, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий

2014

2022

Администрация

Всего:

390 400,13

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

31 280,13

100 000,00

100 000,00

100 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

390 400,13

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

31 280,13

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

390 400,13

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

31 280,13

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие                                                        Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий

2014

2022

Администрация

Всего:

1 420 587,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 108,40

324 479,20

400 000,00

400 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

1 420 587,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 108,40

324 479,20

400 000,00

400 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

400 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

620 587,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 108,40

324 479,20

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие
Мероприятия по содержанию учебно-консультационных пунктов для обучения населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

2014

2022

Администрация

Всего:

198 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 964,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

198 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 964,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

198 964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 964,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

Всего:

2 009 951,73

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

376 352,53

474 479,20

550 000,00

550 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

2 009 951,73

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

376 352,53

474 479,20

550 000,00

550 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 389 364,13

0,00

0,00

0,00

0,00

59 120,00

80 244,13

150 000,00

550 000,00

550 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

620 587,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296 108,40

324 479,20

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 5 муниципальной программы "Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции администрации"

Подпрограмма 5 "Совершенствование муниципального управления в Магистральном сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы"

Цель подпрограммы 5 муниципальной программы  Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий Администрации Магистрального сельского поселения, выполнения иных функций в соответствии с законодательством

1

Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы                                                        Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации Магистрального поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

66 395 849,30

6 545 413,37

6 079 703,10

5 719 609,15

8 037 447,06

8 114 182,73

8 282 453,98

8 799 683,65

7 410 381,17

7 406 975,09

1.местный бюджет, в том числе:

66 395 849,30

6 545 413,37

6 079 703,10

5 719 609,15

8 037 447,06

8 114 182,73

8 282 453,98

8 799 683,65

7 410 381,17

7 406 975,09

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

57 113 450,26

5 329 761,40

5 172 342,94

4 736 380,38

7 118 654,60

7 106 505,16

7 156 466,76

7 655 474,48

6 424 627,81

6 413 236,73

1.2.целевые средства из областного бюджета

9 282 399,04

1 215 651,97

907 360,16

983 228,77

918 792,46

1 007 677,57

1 125 987,22

1 144 209,17

985 753,36

993 738,36

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                               Повышение эффективности деятельности Администрации Магистрального сельского поселения                                     

2014

2022

Администрация

Всего:

66 395 849,30

6 545 413,37

6 079 703,10

5 719 609,15

8 037 447,06

8 114 182,73

8 282 453,98

8 799 683,65

7 410 381,17

7 406 975,09

1.местный бюджет, в том числе:

66 395 849,30

6 545 413,37

6 079 703,10

5 719 609,15

8 037 447,06

8 114 182,73

8 282 453,98

8 799 683,65

7 410 381,17

7 406 975,09

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

57 113 450,26

5 329 761,40

5 172 342,94

4 736 380,38

7 118 654,60

7 106 505,16

7 156 466,76

7 655 474,48

6 424 627,81

6 413 236,73

1.2.целевые средства из областного бюджета

9 282 399,04

1 215 651,97

907 360,16

983 228,77

918 792,46

1 007 677,57

1 125 987,22

1 144 209,17

985 753,36

993 738,36

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                                           Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  

2014

2022

Администрация

Всего:

27 659 783,79

2 740 682,93

2 174 344,44

2 511 034,18

3 144 872,53

3 193 549,71

3 386 600,00

3 486 700,00

3 511 000,00

3 511 000,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

27 659 783,79

2 740 682,93

2 174 344,44

2 511 034,18

3 144 872,53

3 193 549,71

3 386 600,00

3 486 700,00

3 511 000,00

3 511 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

27 591 408,66

2 740 682,93

2 105 969,31

2 511 034,18

3 144 872,53

3 193 549,71

3 386 600,00

3 486 700,00

3 511 000,00

3 511 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

68 375,13

0,00

68 375,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие                                                                           Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения

2014

2022

Администрация

Всего:

3 124 229,91

269 766,31

110 930,20

248 524,11

626 708,95

440 610,12

337 690,22

430 000,00

330 000,00

330 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

3 124 229,91

269 766,31

110 930,20

248 524,11

626 708,95

440 610,12

337 690,22

430 000,00

330 000,00

330 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 124 229,91

269 766,31

110 930,20

248 524,11

626 708,95

440 610,12

337 690,22

430 000,00

330 000,00

330 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие                                                                Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации

2014

2022

Администрация

Всего:

31 561 293,41

3 311 737,13

3 244 725,46

2 766 900,86

3 222 770,39

4 124 092,90

4 289 094,76

4 246 822,65

3 183 270,17

3 171 879,09

1.местный бюджет, в том числе:

31 561 293,41

3 311 737,13

3 244 725,46

2 766 900,86

3 222 770,39

4 124 092,90

4 289 094,76

4 246 822,65

3 183 270,17

3 171 879,09

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

24 452 924,50

2 319 312,16

2 598 643,43

1 966 822,09

2 480 985,93

3 336 345,33

3 416 176,54

3 398 774,48

2 473 627,81

2 462 236,73

1.2.целевые средства из областного бюджета

7 108 368,91

992 424,97

646 082,03

800 078,77

741 784,46

787 747,57

872 918,22

848 048,17

709 642,36

709 642,36

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие                                                                    Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области         

2014

2022

Администрация

Всего:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5

Мероприятие                                                      Формирование и использование средств резервных фондов                       

2014

2022

Администрация

Всего:

794 800,00

0,00

280 000,00

10 000,00

50 000,00

30 000,00

10 000,00

214 800,00

100 000,00

100 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

794 800,00

0,00

280 000,00

10 000,00

50 000,00

30 000,00

10 000,00

214 800,00

100 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

794 800,00

0,00

280 000,00

10 000,00

50 000,00

30 000,00

10 000,00

214 800,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6

Мероприятие                                                                         Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

2014

2022

Администрация

Всего:

2 049 055,00

166 627,00

192 903,00

183 150,00

177 008,00

219 930,00

253 069,00

296 161,00

276 111,00

284 096,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 049 055,00

166 627,00

192 903,00

183 150,00

177 008,00

219 930,00

253 069,00

296 161,00

276 111,00

284 096,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 049 055,00

166 627,00

192 903,00

183 150,00

177 008,00

219 930,00

253 069,00

296 161,00

276 111,00

284 096,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.7

Мероприятие                                           Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий                                  

2014

2022

Администрация

Всего:

810 577,19

0,00

0,00

0,00

810 577,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

810 577,19

0,00

0,00

0,00

810 577,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

810 577,19

0,00

0,00

0,00

810 577,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.8

Мероприятие                                                      Обеспечение проведения выборов и референдумов                      

2014

2022

Администрация

Всего:

192 000,00

0,00

76 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 200,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

192 000,00

0,00

76 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 200,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

192 000,00

0,00

76 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 200,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.9

Мероприятие                                                                           Материально-техническое обеспечение народных дружин

2014

2022

Администрация

Всего:

47 510,00

0,00

0,00

0,00

5 510,00

6 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

47 510,00

0,00

0,00

0,00

5 510,00

6 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

47 510,00

0,00

0,00

0,00

5 510,00

6 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.10

Мероприятие                                                                           Реализация прочих мероприятий муниципальной программы

2018

2022

Администрация

Всего:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 5 муниципальной программы                                                        Обеспечение условий для эффективного использования  мероприятий по переданным полномочиям Администрации Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

2014

2022

Администрация

Всего:

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие                                                                               Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения

2014

2022

Администрация

Всего:

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие                                                                           Осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

2014

2022

Администрация

Всего:

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

70 600,60

70 600,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы

Всего:

66 466 449,90

6 616 013,97

6 079 703,10

5 719 609,15

8 037 447,06

8 114 182,73

8 282 453,98

8 799 683,65

7 410 381,17

7 406 975,09

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

66 466 449,90

6 616 013,97

6 079 703,10

5 719 609,15

8 037 447,06

8 114 182,73

8 282 453,98

8 799 683,65

7 410 381,17

7 406 975,09

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

57 184 050,86

5 400 362,00

5 172 342,94

4 736 380,38

7 118 654,60

7 106 505,16

7 156 466,76

7 655 474,48

6 424 627,81

6 413 236,73

1.2.целевые средства из областного бюджета

9 282 399,04

1 215 651,97

907 360,16

983 228,77

918 792,46

1 007 677,57

1 125 987,22

1 144 209,17

985 753,36

993 738,36

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6 муниципальной программы "Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта"

Подпрограмма 6 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Цель подпрограммы 6 муниципальной программы Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

1

Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы                                                         Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Всего:

2 866 134,43

339 722,41

503 118,51

252 236,19

183 900,00

200 823,06

186 334,26

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 866 134,43

339 722,41

503 118,51

252 236,19

183 900,00

200 823,06

186 334,26

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 506 427,80

71 160,65

413 173,64

251 036,19

183 900,00

200 823,06

186 334,26

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

359 706,63

268 561,76

89 944,87

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                                Развитие творческого потенциала населения                                                         

2014

2022

Администрация

Всего:

2 866 134,43

339 722,41

503 118,51

252 236,19

183 900,00

200 823,06

186 334,26

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 866 134,43

339 722,41

503 118,51

252 236,19

183 900,00

200 823,06

186 334,26

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 506 427,80

71 160,65

413 173,64

251 036,19

183 900,00

200 823,06

186 334,26

400 000,00

400 000,00

400 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

359 706,63

268 561,76

89 944,87

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                                                Организация культурно - досугового обслуживания населения учреждением культуры

2014

2022

Администрация

Всего:

2 447 377,79

339 722,41

503 118,51

252 236,19

183 900,00

147 280,68

121 120,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

2 447 377,79

339 722,41

503 118,51

252 236,19

183 900,00

147 280,68

121 120,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

2 087 671,16

71 160,65

413 173,64

251 036,19

183 900,00

147 280,68

121 120,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

359 706,63

268 561,76

89 944,87

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Мероприятие                                                                               Организация и проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий

2014

2020

Администрация

Всего:

418 756,64

0,00

0,00

0,00

0,00

53 542,38

65 214,26

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

418 756,64

0,00

0,00

0,00

0,00

53 542,38

65 214,26

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

418 756,64

0,00

0,00

0,00

0,00

53 542,38

65 214,26

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Мероприятие                                                                               Разработка проектно-сметной документации, строительство и модернизация учреждений культурно-досугового типа в Магистральном сельском поселении

2014

2020

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 6 муниципальной программы                                                         Организация физкультурно-оздоровительной, спортивной работы с населением

Всего:

1 409 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

450 000,00

150 000,00

150 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

1 409 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

450 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 109 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Основное мероприятие                                        Развитие физической культуры и спорта в поселении

2014

2022

Администрация

Всего:

1 409 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

450 000,00

150 000,00

150 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

1 409 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

450 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 109 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие                                                                                 Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках

2014

2022

Администрация

Всего:

1 109 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

мероприятий

142

20

25

12

25

20

20

20

20

20

1.местный бюджет, в том числе:

1 109 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1.1.налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 109 281,31

109 083,23

130 783,58

126 249,50

18 900,00

151 350,00

122 915,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие                                                                                 Разработка проектно-сметной документации, строительство и модернизация плоскостных спортивных сооружений в Магистральном сельском поселении

2014

2022

Администрация

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Исполнение расходных обяательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Задача 3 подпрограммы 6 муниципальной программы                                                         Развитие молодежной политики на территории Магистрального сельского поселения.

Всего:

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие                                        Реализация молодежной политики на территории поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.местный бюджет, в том числе:

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие                                                                                 Проведение мероприятий для детей и молодежи

2014

2022

Администрация

Всего:

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество проведенных массовых мероприятий

мероприятий

25

0

0

0

10

5

5

5

5

5

1.местный бюджет, в том числе:

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.1.налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

417 200,00

0,00

0,00

0,00

18 750,00

47 950,00

50 500,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

Всего:

4 692 615,74

448 805,64

633 902,09

378 485,69

221 550,00

400 123,06

359 749,26

950 000,00

650 000,00

650 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

4 692 615,74

448 805,64

633 902,09

378 485,69

221 550,00

400 123,06

359 749,26

950 000,00

650 000,00

650 000,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

4 032 909,11

180 243,88

543 957,22

377 285,69

221 550,00

400 123,06

359 749,26

650 000,00

650 000,00

650 000,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

659 706,63

268 561,76

89 944,87

1 200,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7 муниципальной программы «Организация мероприятий по осуществлению части переданных  полномочий»

Подпрограмма 7 «Организация мероприятий по осуществлению части переданных  полномочий»

Цель подпрограммы 7 муниципальной программы Исполнение обязательств в части переданных полномочий

1

Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы                                                        «Организация мероприятий по осуществлению части переданных  полномочий»

2014

2022

Администрация

Всего:

10 088 988,91

0,00

8 132 822,20

13 592,42

46 196,79

1 577 202,05

94 300,00

224 875,45

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

10 088 988,91

0,00

8 132 822,20

13 592,42

46 196,79

1 577 202,05

94 300,00

224 875,45

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 637 396,62

0,00

3 409 744,30

13 592,42

46 196,79

69 263,11

74 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

6 451 592,29

0,00

4 723 077,90

0,00

0,00

1 507 938,94

20 000,00

200 575,45

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие                                                                               Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2014

2022

Администрация

Всего:

2 196 084,29

0,00

469 769,90

0,00

7 800,00

1 507 938,94

20 000,00

190 575,45

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

2 196 084,29

0,00

469 769,90

0,00

7 800,00

1 507 938,94

20 000,00

190 575,45

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

18 928,00

0,00

11 128,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

2 177 156,29

0,00

458 641,90

0,00

0,00

1 507 938,94

20 000,00

190 575,45

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие                                                                           Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и территориального планирования

2014

2022

Администрация

Всего:

28 928,00

0,00

11 128,00

0,00

7 800,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

28 928,00

0,00

11 128,00

0,00

7 800,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

18 928,00

0,00

11 128,00

0,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

Мероприятие                                                                           Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности

2014

2022

Администрация

Всего:

284 900,00

0,00

284 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

284 900,00

0,00

284 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

284 900,00

0,00

284 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Мероприятие                                                                           Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия

2014

2022

Администрация

Всего:

7,90

0,00

7,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

7,90

0,00

7,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

7,90

0,00

7,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Мероприятие                                                                           Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения

2014

2022

Администрация

Всего:

1 701 672,94

0,00

173 734,00

0,00

0,00

1 507 938,94

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

1 701 672,94

0,00

173 734,00

0,00

0,00

1 507 938,94

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

1 701 672,94

0,00

173 734,00

0,00

0,00

1 507 938,94

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Мероприятие                                                                           Выполнение части полномочий в
области обращения с твердыми коммунальными отходами

2014

2022

Администрация

Всего:

180 575,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 575,45

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

180 575,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 575,45

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

180 575,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 575,45

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Основное мероприятие                                                                               Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

2014

2022

Администрация

Всего:

7 673 052,30

0,00

7 663 052,30

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

7 673 052,30

0,00

7 663 052,30

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 398 616,30

0,00

3 398 616,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

4 274 436,00

0,00

4 264 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

Мероприятие                                                                           Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности

2014

2022

Администрация

Всего:

1 747 718,31

0,00

1 737 718,31

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

1 747 718,31

0,00

1 737 718,31

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 431 282,31

0,00

1 431 282,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

316 436,00

0,00

306 436,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Мероприятие                                                                           Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности

2014

2022

Администрация

Всего:

1 758 333,99

0,00

1 758 333,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

1 758 333,99

0,00

1 758 333,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1 758 333,99

0,00

1 758 333,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

Мероприятие                                                                           Строительство наружных сетей водоснабжения д.Зеленое Поле

2014

2022

Администрация

Всего:

209 000,00

0,00

209 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

209 000,00

0,00

209 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

209 000,00

0,00

209 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

Мероприятие                                                                           Строительство и реконструкция поселковых водопроводов

2014

2022

Администрация

Всего:

3 958 000,00

0,00

3 958 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

3 958 000,00

0,00

3 958 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

3 958 000,00

0,00

3 958 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Основное мероприятие                                                                               Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района                                 

2014

2022

Администрация

Всего:

219 852,32

0,00

0,00

13 592,42

38 396,79

69 263,11

74 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.местный бюджет, в том числе:

219 852,32

0,00

0,00

13 592,42

38 396,79

69 263,11

74 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

219 852,32

0,00

0,00

13 592,42

38 396,79

69 263,11

74 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

Мероприятие                                                                           Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания

2014

2022

Администрация

Всего:

147 952,32

0,00

0,00

13 592,42

38 396,79

45 963,11

50 000,00

0,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

147 952,32

0,00

0,00

13 592,42

38 396,79

45 963,11

50 000,00

0,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

147 952,32

0,00

0,00

13 592,42

38 396,79

45 963,11

50 000,00

0,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

Мероприятие
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения

2014

2022

Администрация

Всего:

71 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.местный бюджет, в том числе:

71 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

71 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 300,00

24 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы

Всего:

10 088 988,91

0,00

8 132 822,20

13 592,42

46 196,79

1 577 202,05

94 300,00

224 875,45

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

10 088 988,91

0,00

8 132 822,20

13 592,42

46 196,79

1 577 202,05

94 300,00

224 875,45

0,00

0,00

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3 637 396,62

0,00

3 409 744,30

13 592,42

46 196,79

69 263,11

74 300,00

24 300,00

0,00

0,00

1.2.целевые средства из областного бюджета

6 451 592,29

0,00

4 723 077,90

0,00

0,00

1 507 938,94

20 000,00

200 575,45

0,00

0,00

1.3. переходящий остаток <***>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по муниципальной программе

Всего:

127 470 186,78

17 241 848,33

17 516 262,63

12 152 976,75

12 397 715,93

13 453 622,88

12 767 439,32

18 114 661,70

11 998 780,97

11 826 878,27

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.местный бюджет, в том числе:

127 470 186,78

17 241 848,33

17 516 262,63

12 152 976,75

12 397 715,93

13 453 622,88

12 767 439,32

18 114 661,70

11 998 780,97

11 826 878,27

1.1налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

100 245 012,65

13 757 634,60

11 795 879,70

8 898 788,16

9 591 019,04

10 938 006,37

11 265 343,70

12 152 173,56

11 013 027,61

10 833 139,91

1.2.целевые средства из областного бюджета

27 211 174,13

3 484 213,73

5 720 382,93

3 254 188,59

2 792 696,89

2 515 616,51

1 502 095,62

5 962 488,14

985 753,36

993 738,36

1.3. переходящий остаток <***>

14 000,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Магистрального сельского поселения Омского муниципального района Омской области http://magistr.kvels55.ru от 10.08.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать