Основная информация

Дата опубликования: 10 августа 2020г.
Номер документа: RU31032407202000057
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Администрация муниципального района "Чернянский район" Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Чернянка

«10» августа 2020 г. №426

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20 марта 2020 года №148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, в целях обеспечения поэтапного перехода с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования и повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области» администрация муниципального района «Чернянский район» Белгородской области постановляет:

Муниципальную программу муниципального района «Чернянский район» Белгородской области «Развитие образования Чернянского района Белгородской области», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 20 марта 2020 года №148 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области», изменить и изложить в прилагаемой редакции (прилагается).

2. Управлению организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского района (Нечепуренко Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чернянского района по социальной политике (Рыка Т.И.).

Глава администрации

Чернянского района              Т.П. Круглякова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Чернянский район»

Белгородской области

от «10» августа 2020 года

№426

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель: управление образования администрации муниципального района «Чернянский район»

Руководитель: начальник управления образования администрации района Верченко М.Г.

Ответственный за разработку:

Заместитель начальник управления образования

администрации муниципального района

«Чернянский район»Латышева Г.А.

Телефон: 8-47-232-5-53-58

Адрес электронной почты: adm_oobr@mail.ru

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования Чернянского района

Белгородской области»



Наименование муниципальной программы:

«Развитие образования Чернянского района Белгородской области» (далее - муниципальная программа)

1.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

2.

Соисполнители муниципальной программы

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

3.

Участники муниципальной программы

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Чернянского района» (далее - МКУ «Управление культуры Чернянского района»)

муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Чернянского района» (далее - МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района)

4.

Подпрограммы муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

2. Подпрограмма «Развитие общего образования»

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

4. Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков»

5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

5.

Цель (цели) муниципальной программы

Повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования, соответствующей требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям граждан Чернянского района Белгородской области

6.

Задачи муниципальной программы

обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Чернянском районе;

повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества;

развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций;

обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами;

обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ;

обеспечение организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования.

7.

Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 годы;

2 этап - 2021-2025 годы.

8.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит - 8586254, 07 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 559319 тыс. рублей;

2016 год - 587578 тыс. рублей;

2017 год - 617954, 37 тыс. рублей;

2018 год - 726351, 2 тыс. рублей;

2019 год - 835387, 4 тыс. рублей;

2020 год - 839938, 8 тыс. рублей;

2021 год - 979797, 5 тыс. рублей;

2022 год - 1025536, 8 тыс. рублей;

2023 год - 804797 тыс. рублей;

2024 год - 804797 тыс. рублей;

2025 год - 804797 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет муниципального бюджета составит 2896752 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 189038 тыс. рублей;

2016 год - 210021 тыс. рублей;

2017 год - 228610 тыс. рублей;

2018 год - 249845, 7 тыс. рублей;

2019 год - 272742, 1 тыс. рублей;

2020 год - 277071, 6 тыс. рублей;

2021 год - 298650, 5 тыс. рублей;

2022 год - 249773, 1 тыс. рублей;

2023 год - 307000 тыс. рублей;

2024 год - 307000 тыс. рублей;

2025 год - 307000 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств областного бюджета составит 5136228, 57 тыс. руб.

Планируемый объём финансирования за счет средств федерального бюджета составит 44713, 2 тыс. руб.

Планируемый объём финансирования за счет иных источников составит 508560, 3тыс.руб.

9.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы

1. Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0 % в 2025 году.

2.Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к 2025 году - 100 %.

3.Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов к 2025 году - 100 %.

4.Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2025 году - 83 %.

5.Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет к 2025 году - 92%.

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет - 50% к 2025 году.

7.Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам к 2025 году - 67 %.

8.Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования к 2025 году - 98 %

9. Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования - 100% в 2025 году;

10. Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность - 70% в 2025 году.

11.Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм- 100 % в 2025 году.

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Главной целью стратегии развития образования является определение приоритетов развития дошкольного, общего и дополнительного образования, укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Белгородской области на основе взаимодействия общего, дошкольного и дополнительного образования, повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и страны в целом.

Современное состояние муниципальной сферы образования свидетельствует о положительной динамике ее развития. Качество работы образовательных организаций подтверждается результатами их участия в независимых экспертизах. На протяжении ряда лет образовательные организации района демонстрируют высокие показатели.

По итогам областного конкурса «Школа года»:

- в 2013 году МБОУ «СОШ с.Ольшанка Чернянского района Белгородской области» победитель в номинации «Сельские общеобразовательные учреждения»,

- в 2014 году МБОУ «СОШ с.Волотово Чернянского района Белгородской области», победитель в номинации «Школа воспитательных традиций»,

- в 2015 году МБОУ «СОШ с.Орлик Чернянского района Белгородской области», победитель в номинации «Сельские средние общеобразовательные учреждения»,

По итогам областного конкурса «Детский сад года»:

- в 2013 году МБДОУ «Детский сад «Сказка» с.Ездочное», победитель в номинации «Сельские дошкольные образовательные учреждения»,

- в 2014 году МБДОУ «Одуванчик» с.Захарово, победитель в номинации «Муниципальная дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 1 до 3 групп (малокомплектная), обеспечивающая условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования»,

- в 2015 году «Центр развития ребенка - детский сад «Кристаллик» поселка Чернянка, победитель в номинации «Муниципальная дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 4 до 7 групп, обеспечивающая условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования»,

Ежегодно по итогам регионального рейтингования образовательных учреждений в число лучших образовательных организаций области включаются учреждения Чернянского района.

В 2013 году впервые проведен рейтинг дошкольных образовательных организаций Белгородской области, по результатам которого 2 детских сада Чернянского района признаны победителями.

Сегодня в районе в условиях сетевого взаимодействия функционирует 40 образовательных организаций разных типов. На укрепление материально-технической базы образовательных организаций были направлены средства, выделяемые в рамках федеральных и региональных проектов.

В 2013 году основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализовывалась в 26 образовательных учреждениях. Функционировали 15 детских садов и 20 дошкольных групп на базе 11 общеобразовательных учреждений, 5 групп кратковременного пребывания и 5 консультативных пунктов по подготовке детей к школьному обучению в 7 детских садах и 3 школах.

Сравнительный анализ показывает, что за последние четыре года охват детей дошкольным образованием в районе возрос с 69% до 81, 76%.

В целях повышения доступности дошкольного образования в Чернянском районе и выполнения указа Президента РФ по охвату детей в возрасте от 3 до 7 лет 100% дошкольным образованием, проведены работы по реконструкции здания бывшей больницы в с.Ольшанка, завершился капитальный ремонт детского сада «Кристаллик» в поселке Чернянка. В результате проведенных работ количество мест увеличилось на 50. Спланировано строительство детского сада в микрорайоне «Южный» п. Чернянка, что позволит создать дополнительно 150 мест для детей дошкольного возраста и разгрузить перенаполненные (более 30 детей) группы в детских садах «Колокольчик» и «Светлячок» п.Чернянка.

С целью обеспечения качества дошкольного образования в районе создаются условия для поэтапного перехода к реализации федеральных государственных требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы, осуществлен комплекс мероприятий по обеспечению равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу, сохранению и укреплению здоровья дошкольников.

В результате реализации в детских садах программ по физическому воспитанию детей, планов профилактических мероприятий, организации коррекционной работы за последние 3 года наметилась тенденция снижения уровня заболеваемости воспитанников.

Базовая успешность и социальные компетентности ребенка продолжают формироваться на этапе общего образования.

Муниципальная сеть общеобразовательных организаций представлена 21 организацией, объединенными в четыре образовательных округа с общим охватом учащихся - 3135 человек.

С 2010 года был начат поэтапный переход на ФГОС начального, а с 2012 года - основного общего образования. В 2014 году по новым стандартам обучается 1096 школьников, что составляет 35 % от общего контингента обучающихся.

В 2014 году 70 % учащихся 10-11 классов осваивают основные образовательные программы на профильном уровне. За последние четыре года охват обучающихся профильным обучением остается стабильным.

Профессиональная подготовка старшеклассников организована по 4 профессиям, что позволило охватить обучением профессии 100% старшеклассников.

В рамках федеральной программы «Доступная среда» для полноценной интеграции и личностной самореализации детей-инвалидов на условиях софинансирования из средств федерального и местного бюджетов в МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» сформирована универсальная безбарьерная образовательная среда.

Доля детей, обучающихся в учреждениях, отвечающих современным требованиям, составляет 76 %.

С целью автоматизации управления образовательным процессом во всех школах округа внедрены электронные дневники и журналы успеваемости, функционирует электронный портал муниципальных услуг в сфере образования.

В рамках проекта модернизации региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета в общеобразовательные организации округа поступило учебно-лабораторное, спортивное, технологическое оборудование, приобретена учебно-методическая литература, получены автобусы для осуществления подвоза учащихся к месту учебы и обратно. В 2013 году в школах и ДОУ района произведён текущий и капитальный ремонт зданий.

На оплату стройматериалов и работ по текущему и капитальному ремонту использовано 4888, 4 тыс. рублей из местного бюджета и 125300 тыс. рублей из областного и федерального бюджета.

Для подвоза детей в МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», получены 2 автобуса ААЗ на сумму 2570 тыс. рублей.

Главным итогом образовательного процесса являются результаты участия выпускников 11-х классов в государственной итоговой аттестации. Доля выпускников общеобразовательных организаций, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике по итогам ЕГЭ в 2013 году, составила 100 %, по предметам по выбору — 99, 7%.

На протяжении ряда лет по всем общеобразовательным предметам сохраняется положительная динамика значения среднего балла.

Средний показатель успеваемости по результатам ГИА в девятых классах составил 98 %, качественный показатель —76, 6%.

В последние годы наблюдается тенденция роста участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и конкурсах. Количество школьников, ставших призерами регионального этапа олимпиад, конкурсов остается стабильным. За последние 5 лет лауреатами премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стали 5 школьников.

С целью создания необходимых условий для сопровождения одаренных детей на базе МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» функционирует Центр по работе с одаренными детьми. Направление деятельности Центра: координация деятельности учреждений и организаций муниципалитета по выявлению детей, мотивированных на достижение высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности, социально-педагогическое, психологическое, научно-методическое сопровождение одаренных детей. Для работы в Центре привлечены преподаватели Белгородского технологического университета им. Шухова В.Г.

Наряду со значительными положительными эффектами развития общего образования существует ряд нерешенных вопросов и перспективных проблем.

Сегодня все более обостряется проблема разрыва между «сильными» школами и школами, работающими в сложных социальных условиях.

В общеобразовательных учреждениях отсутствуют системы и механизмы работы с детьми и подростками, стойко демонстрирующими низкие образовательные результаты.

Информационно-технические изменения в обществе привели к появлению новых требований к уровню функциональной грамотности школьников, что соответственно потребовало корректировки существующих образовательных программ и методик преподавания предметов.

С введением ФГОС общего образования возникла необходимость совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности учащихся, что является проблемой, в первую очередь, для сельских школ. Именно там сохраняется более низкий показатель охвата детей внеурочной деятельностью.

Кроме того, для обеспечения компетентного обучения требуется обновление содержания и технологий образования, необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптация содержания школьного образования к различным группам учащихся (индивидуальные образовательные траектории для одаренных школьников, детей-инвалидов, учащихся с низкими образовательными результатами).

В современной школе требуется смещение акцента с усвоения учащимся определенной суммы знаний на развитие самостоятельной личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Важным звеном в творческом развитии детей и подростков является дополнительное образование. В деятельность по социализации детей и подростков включены 4 муниципальные организации дополнительного образования, подведомственных управлению образования (3103 человека в возрасте от 5 до 18 лет осваивают дополнительные образовательные программы различных направленностей). Сохраняется основной принцип функционирования учреждений дополнительного образования - доступность дополнительных образовательных услуг, являющихся в основе своей бесплатными.

В соответствии с поручением Губернатора области в округе функционирует попечительский совет по поддержке детского творчества. В состав совета вошли предприниматели, общественность, депутаты, представители структурных подразделений администрации района.

Высокое качество предоставления дополнительного образования детям подтверждается следующими показателями:

– доля подростков и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные образовательные программы составляет 85 %;

– сохранность контингента обучающихся в течение учебного года составляет 99%;

– результативность участия детей и подростков в конкурсах различных уровней по линии учреждений дополнительного образования детей за последние 3 года выросла на 5%.

С целью формирования идеологической составляющей воспитания подрастающего поколения реализуется комплекс мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, на базе образовательных учреждений создано 7 духовно-просветительских центров и 1 культурно-образовательный центр.

Система современного духовно-нравственного воспитания выстраивается на основе отечественных традиций и современного опыта.

Наряду с озвученными эффектами в дополнительном образовании имеется ряд проблем. Это, прежде всего, проблема доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, проживающих в сельской местности, к услугам дополнительного образования.

Содержание образовательных программ требует серьезного пересмотра и обновления, в первую очередь, с позиции соответствия интересам современных детей и подростков.

В сфере дополнительного образования необходимо активно развивать дистанционные формы, требуют совершенствования новые образовательные технологии: проектные, исследовательские, профессионально ориентированные, особенно в области техники, естественных и социальных наук.

Еще одной проблемой является недостаточное материально-техническое обеспечение учреждений данного типа, которые не соответствуют современным требованиям инновационной экономики и перспективного рынка труда.

Перспективное расширение потенциала системы дополнительного образования детей планируется за счет:

– создания условий для предоставления образовательных услуг с использованием ресурсов образовательной сети, негосударственного сектора и частно-государственного партнерства;

– включения в сетевое взаимодействие организаций дополнительного образования иных ведомств;

– разработки индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с разными образовательными и личностными потребностями;

– логистического сопровождения одаренных детей;

– разработки и реализации современных дополнительных общеобразовательных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся в организациях разных типов;

– организации досуговой деятельности учащихся через включение их в социально значимые проектные практики и обеспечение, таким образом, гражданского права детей на участие в жизни общества;

– развития творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка, независимо от социального статуса семьи;

– вовлечения школьников в занятия массовым и профессиональным спортом, формирования «моды» на здоровый образ жизни.

Качество образования во многом обусловлено компетентностью педагогов и профессионализмом руководителей.

Ежегодно увеличивается доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории.

С целью сохранения численности контингента молодых педагогов и оказания им методической помощи в повышении уровня профессиональной компетентности в районе функционирует Школа мастера. Для решения проблемы привлечения молодёжи к педагогической деятельности в рамках деятельности Центра по работе с одаренными детьми организована работа «Школы лидера».

С 2013 года во всех образовательных организациях района оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности работы данных организаций.

Наиболее эффективными мерами в работе с педагогическими кадрами являются:

– расширение спектра мероприятий, направленных на привлечение в сферу образования молодых специалистов - лучших выпускников организаций СПО и ВПО;

– замена устаревших форм повышения квалификации новыми моделями, предполагающими индивидуализацию траекторий профессионального развития педагогов;

– поддержка инновационной и стажировочной деятельности педагогических работников как ресурса развития системы образования;

– создание в школах так называемых «педагогических классов».

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы

При формировании приоритетов муниципальной политики в сфере образования на период до 2025 года были учтены, в первую очередь, цели и задачи, поставленные в стратегических документах федерального, регионального и муниципального уровней.

Основная миссия образования - это обеспечение условий для реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала. Для этого образовательные услуги должны быть доступными и качественными. Задачи доступности образования в Чернянском районе в значительной степени сегодня решены. Однако еще требуют внимания некоторые вопросы.

Приоритетным в муниципальной политике развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования и повышение качества результатов образования на разных уровнях.

Для комплексного развития всей сферы образования в муниципальной программе выделены следующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей и подростков»

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Целью муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области» является повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования, соответствующей требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям граждан Чернянского района Белгородской области.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи развития системы образования округа:

– обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Чернянском районе;

– повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества;

– развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования;

– создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций;

– обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

– обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:

- 1 этап - 2015 - 2020 годы;

- 2 этап - 2021 - 2025 годы.

Показатели результата реализации муниципальной программы по годам реализации представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

3. Перечень нормативных правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Чернянского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм, реализация каждой из которых нацелена на решение обозначенных в муниципальной программе основных задач.

Подпрограмма 1 - «Развитие дошкольного образования»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в Чернянском районе.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

-обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;

- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающий равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит достижение следующих показателей:

– доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0 % в 2025 году;

– удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к 2025 году - 100 %.

– охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей в возрасте с 1 до 6 лет, составит в 2025 году 80%.

Подпрограмма 2 - «Развитие общего образования»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по повышению доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит следующее:

– доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), в 2025 году увеличится до 100 %;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2025 году - 83 %.

- количество созданных Центров для одарённых детей к 2025 году - 1/230.

Подпрограмма 3 - «Развитие дополнительного образования детей»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по развитию муниципальной системы воспитания и дополнительного образования.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

– обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования;

– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит следующее:

– доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет к 2025 году - 92%.

– удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам к 2025 году - 67 %.

– охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования- не менее 50% к 2025 году.

Подпрограмма 4 - «Оздоровление и отдых детей и подростков»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по созданию условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

- повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций.

- развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит следующее:

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования к 2025 году - 98 %.

Подпрограмма 5 - «Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению соответствия квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

В рамках подпрограммы решается задача:

- создание условий направленных на развитие творческого потенциала педагогических работников.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит следующее:

- доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования- 100% в 2025 году;

-доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность- 70% в 2025 году.

Подпрограмма 6 - «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Подпрограмма направлена на решение задачи муниципальной программы по обеспечению реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

– исполнение полномочий органов местного самоуправления района в сфере образования;

– создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования;

– осуществления мер социальной поддержки в сфере образования.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит следующее:

- уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм - 100% в 2025 году.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 8586254, 07 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 559319 тыс. рублей;

2016 год - 587578 тыс. рублей;

2017 год - 617954, 37 тыс. рублей;

2018 год - 726351, 2 тыс. рублей;

2019 год - 835387, 4 тыс. рублей;

2020 год - 839938, 8 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 979797, 5 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 1025536, 8 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 804797 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 804797 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 804797 тыс. рублей.

Объем финансирования программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 2896752 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 189038 тыс. рублей;

2016 год - 210021 тыс. рублей;

2017 год - 228610 тыс. рублей;

2018 год- 249845, 7 тыс. рублей;

2019 год - 272742, 1 тыс. рублей;

2020 год - 277071, 6 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 298650, 5 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 249773, 1 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 307000 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 307000 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 307000 тыс. рублей.

Предполагается привлечение:

– средств областного бюджета в сумме 5136228, 57 тыс. рублей;

– средств федерального бюджета в сумме 44713, 2 тыс. рублей;

– иные источники составят 508560, 3тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы, возможны следующие риски ее реализации:

Финансово-экономические риски - недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы.

Нормативно-правовые риски - несвоевременное принятие необходимых нормативно-правовых актов, координирующих реализацию мероприятий муниципальной программы.

Организационные и управленческие риски - неэффективное решение вопросов, отставание от сроков реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

Социальные риски - недостаточная готовность общественности к запланированным изменениям в системе муниципального образования.

С целью минимизации финансово-экономических рисков предполагается ежеквартальное осуществление оценки эффективности мер по регулированию расходов. Обеспечение системного мониторинга реализации муниципальной программы и оперативное внесение в неё необходимых изменений позволит сократить нормативно-правовые риски. Для уменьшения организационных и управленческих рисков необходима согласованность действий основного исполнителя и участников муниципальной программы. Минимизация социальных рисков возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития муниципальной системы образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие дошкольного образования»

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»



Наименование подпрограммы 1:

Развитие дошкольного образования (далее подпрограмма 1)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

2.

Участники

подпрограммы 1

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

3.

Цель (цели)

подпрограммы 1

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Чернянском районе

4.

Задачи

подпрограммы 1

1.Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования.

2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений.

5.

Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников составляет - 2208746, 8тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 142598 тыс. рублей;

2016 год - 149637 тыс. рублей;

2017 год - 1648872, 8 тыс. рублей;

2018 год - 167777, 2 тыс. рублей;

2019 год - 234574, 2 тыс. рублей;

2020 год - 230650, 9 тыс. рублей;

2021 год - 226182 тыс. рублей;

2022 год - 252125, 7 тыс. рублей;

2023 год - 213443 тыс. рублей;

2024 год - 213443 тыс. рублей;

2025 год - 213443 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет средств муниципального бюджета составит - 841858, 4 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 53276 тыс. рублей

2016 год - 69221 тыс. рублей

2017 год -72648тыс. рублей

2018 год - 72208 тыс. рублей

2019 год - 83649 тыс. рублей

год - 83579, 9 тыс. рублей

2021 год (прогноз) - 81986 тыс. рублей

2022 год (прогноз) - 44577, 5 тыс. рублей

2023 год (прогноз) - 93571 тыс. рублей

2024 год (прогноз) - 93571 тыс. рублей

2025 год (прогноз) - 93571 тыс. рублей

Планируемый объем финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 1134975, 6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета в сумме 885 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счет иных источников в сумме 231027, 8тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата

подпрограммы 1

1. Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0 % в 2025 году.

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к 2025 году - 100 %.

3. Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей в возрасте с 1 до 6 лет - 80, 0 % в 2025 году.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Сфера действия подпрограммы 1 охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Чернянского района и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дошкольного образования.

Современная муниципальная система образования дошкольников, представленная 26 функционирующими организациями, развивающимися в направлениях обеспечения доступности и повышения качества предоставляемых услуг. В 2013 году охват дошкольным образованием в районе составил 77, 7 % детей в возрасте от 1, 5 до 7 лет, с учетом групп кратковременного пребывания 82, 6 % (областной 65, 5 %) , что является высоким показателем муниципалитета.

Общая характеристика системы дошкольного образования Чернянского района с учетом перспективы развития представлена в таблице.

№п/п

Наименование показателя

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1

Численность населения в возрасте от 1 до 7 лет, человек

2092

2095

2095

2095

2095

2095

2100

2100

2100

2100

2100

2

Охват детей программами дошкольного образования, %

78

78, 2

78, 5

79, 0

79, 5

80, 0

80, 0

80, 0

80, 0

80, 0

80, 0

3

Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития, %

35, 4

35, 5

35, 6

35, 7

35, 8

35, 9

35, 9

35, 9

35, 9

35, 9

35, 9

Рост рождаемости, являясь положительной характеристикой развития жизни в целом, обосновывает актуальность проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. В конце 2013 года численность детей данной возрастной категории, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 150 человек.

Процент охвата детей предшкольной подготовкой в районе составляет 97%, что выше, чем в среднем по региону (93%).

Решение проблемы дефицита мест в детских садах рассматривается в комплексе с вопросом обеспечения качества услуг дошкольного образования. Такой системный подход позволяет определить приоритеты для каждого этапа пути по достижению желаемого результата.

Реконструкция зданий, капитальный ремонт детских садов и планирование строительства нового детского сада в микрорайоне «Южный» п.Чернянка стали основными мерами по расширению муниципальной сети учреждений дошкольного образования.

Данные меры, реализуемые администрацией Чернянского района, позволяют обеспечить объемный подход к решению проблемы доступности образования данного типа, планировать максимально короткие сроки по ее ликвидации.

В системе дошкольного образования за период с 2008 по 2013 годы в районе было создано 476 дополнительных мест.

Стабильно развиваются и вариативные формы дошкольного образования.

В 2013 году в режиме кратковременного пребывания в муниципальных организациях дошкольного и дополнительного образования за счет средств местного бюджета функционировали группы для детей, не посещающих детские сады, охват составил 100 детей.

Проблема дефицита мест в детских садах обосновывает разработку и принятие мер по обеспечению открытости и доступности информации о возможности ребенка быть зачисленным в желаемое учреждение, мер, способных сделать процедуру зачисления максимально прозрачной.

С этой целью управлением образования администрации района было создано информационное поле, позволяющее осуществлять предоставление муниципальной услуги «Постановка на учёт и зачисление детей в учреждение» в электронном виде.

Принципиально меняется содержание дошкольного образования. С введением в действие с 01 сентября 2013 г. нового закона «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование определяется как один из уровней общего образования и приобретает не просто новый статус, а начинает играть особую роль в развитии ребенка. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество образования: на этой ступени вводится ФГОС дошкольного образования, инструмент обновления содержания дошкольного образования, обеспечивающий качество условий, оснащения, кадров и программ.

По данным мониторинга, проведенного управлением образования оценка качества образования в 2012/2013 учебном году, готовность выпускников дошкольных организаций к обучению в школе составила 96, 7%.

На качество дошкольного образования влияет компетентность педагогов и профессионализм руководителей.

В дошкольных образовательных организациях Чернянского района работает 172 педагогических работника. В 2012/2013 учебном году на 2, 1 %по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, на1, 2% - высшее профессиональное образование.

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. В 2013 году средняя заработная плата педагогов составила 18692 рублей.

Ежегодно около 30% педагогических работников проходят курсы повышения квалификации в областном институте развития.

В период межкурсовой подготовки методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования осуществляется через организацию работы 16 муниципальных методических объединений руководящих и педагогических работников дошкольных организаций, проведение обучающих и практико-ориентированных семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов, муниципальных конкурсов профессионального мастерства.

Основным направлением муниципальной политики в системе дошкольного образования на период реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения Чернянского района.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

– ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных организациях района;

– внедрение в 100 % дошкольных образовательных организациях ФГОС дошкольного образования;

– увеличение показателя удовлетворенности населения качеством реализации программ дошкольного образования до 95 %.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Чернянском районе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования.

1.2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций.

Показателями конечного результата реализации подпрограммы 1 являются:

- доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста - 0 % в 2025 году.

- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций к 2025 году - 100 %.

- охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей в возрасте с 1 до 6 лет - 80, 0 % 2025 году.

Реализация подпрограммы 1осуществляется в 2 этапа:

- 1 этап - 2015 - 2020 годы;

- 2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

Для выполнения задачи 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия.

1.1.1 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование.

С принятием федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальные расходы, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

1.1.2. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Реализация данного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования в Чернянском районе.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Для выполнения задачи1.2. «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений» необходимо реализовать следующие основное мероприятия.

1.2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и включает в себя оказание муниципальными дошкольными образовательными организациями образовательных услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета и иных источников.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников бюджета в 2015-2025 годах составит - 2208746, 8 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 142598 тыс. рублей;

2016 год - 149637 тыс. рублей;

2017 год- 164872, 8 тыс. рублей;

2018 год - 167777, 2 тыс. рублей;

2019 год - 234574, 2 тыс. рублей;

2020 год - 230650, 9 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 226182 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 252125, 7 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 213443 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 213443 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 213443 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет средств муниципального бюджета составит 841858, 4 тыс. руб.

2015 год - 53276 тыс. рублей

2016 год - 69221 тыс. рублей

2017 год - 72648 тыс. рублей

2018 год - 72208 тыс. рублей

2019 год - 83649 тыс. рублей

2020 год - 83579, 9 тыс. рублей

2021 год (прогноз) - 81986 тыс. рублей

2022 год (прогноз) - 44577, 5 тыс. рублей

2023 год (прогноз) - 93571 тыс. рублей

2024 год (прогноз) - 93571 тыс. рублей

2025 год (прогноз) - 93571 тыс. рублей



Наименование показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %

2, 2

2, 0

1, 5

1, 0

0, 5

0

0

0

0

0

0

2

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

30

60

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей с 1до 6 лет, %

78

78, 2

78, 5

79

79, 5

80

80

80

80

80

80

Предполагается:

– привлечение средств областного бюджета в сумме 1134975, 6 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;

– привлечение средств федерального бюджета в сумме 885 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;

– иных источников в сумме 231027, 8тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложении№3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении №1 к муниципальной программе. ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие общего образования»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие общего образования»



Наименование подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

(далее - подпрограмма 2)

1

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

2.

Участники подпрограммы 2

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

3.

Цель (цели) подпрограммы 2

Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества.

4.

Задачи подпрограммы 2

1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования.

2. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.

5.

Сроки реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 4879011, 17 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 319708 тыс. рублей;

2016 год - 332087 тыс. рублей;

2017 год - 341155, 67 тыс. рублей;

2018 год - 435685, 4тыс. рублей;

2019 год - 464057тыс. рублей;

2020 год - 454420, 5 тыс. рублей;

2021 год - 597237, 5 тыс. рублей;

2022 год - 615383, 1 тыс. рублей;

2023 год - 439759 тыс. рублей;

2024 год - 439759 тыс. рублей;

2025 год - 439759 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет муниципального бюджета составит 1025421, 2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 68878 тыс. рублей;

2016 год - 68293 тыс. рублей;

2017 год - 79904 тыс. рублей;

2018 год - 95828, 7 тыс. рублей;

2019 год - 95869, 1 тыс. рублей;

2020 год - 82413, 3 тыс. рублей.

2021 год - 104775, 5 тыс. рублей;

2022 год - 93306, 6 тыс. рублей;

2023 год - 112051 тыс. рублей;

2024 год - 112051 тыс. рублей;

2025 год - 112051 тыс. рублей;

Планируемый объем финансирования за счёт средств областного бюджета составит 3558770, 67 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 43562, 6 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования за счет иных источников составит 251256, 7 тыс. руб.

7.

Показатели конечного результата подпрограммы 2

1. Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), в 2025 году увеличится до 100 %;

2. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2025 году - 83 %.

3. Количество созданных Центров для одарённых детей (с нарастающим итогом) к 2025 году - 1/230.

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная сеть общеобразовательных организаций представлена 21 организацией, объединенными в четыре образовательных округа с общим охватом учащихся - 3135 человек. Одна школа реализует программы начального общего образования, 4 школы - начального и основного общего образования, 16 - начального, основного и среднего общего образования.

Общая характеристика системы общего образования представлена в таблице.

Таблица

Основные количественные характеристики системы общего образования



п/п

Наименование показателя

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях, человек

3240

3266

3332

3353

3462

3557

3576

3611

3600

3557

3513

2

Численность обучающихся по программам общего образования в расчёте на 1 учителя, человек

11, 9

11, 9

11, 9

11, 9

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

12, 0

3

Удельный вес численности обучающихся общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %

56, 8

66

76

84

90

95

100

100

100

100

100

В системе образования основные мероприятия направлены на обеспечение получения качественного образования за счёт рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных организаций, создание материально-технических, финансовых, кадровых, управленческих условий для образовательных потребностей школьников.

За 2 года в рамках проекта модернизации систем общего образования в общеобразовательные организации района поступило учебно-лабораторное, спортивное, технологическое оборудование на сумму 13109 тыс. рублей. Получено 13 автобусов для осуществления подвоза учащихся к месту учебы и обратно на сумму 13673 тыс. рублей.

На оплату стройматериалов и работ по текущему и капитальному ремонту использовано 4888, 4 тыс. рублей из местного бюджета и 125300 тыс. рублей из областного и федерального бюджета.

В настоящее время все общеобразовательные организации района обеспечены современным компьютерным оборудованием. В учебных целях используется 555 компьютеров. По итогам 2013 года средний районный показатель количества обучающихся в общеобразовательных организациях на один компьютер в районе составил 5, 6 школьника против 6, 9 школьника в 2012 году. В районе 20 школ имеют более 10 автоматизированных рабочих мест, что составляет 95%, кабинеты информатики, оснащенные современным компьютерным оборудованием (Pentium III (его аналог) и выше) имеют 95% общеобразовательных учреждений. 20 школ имеют школьную локальную компьютерную сеть, что составляет 95% от общего числа школ. Значительная часть компьютерной техники сосредоточена в базовых (опорных) школах и школах поселка: 258- компьютеров, 22- интерактивные доски, 70- проекторов.

В рамках федеральной программы «Доступная среда» для полноценной интеграции и личностной самореализации детей-инвалидов на условиях софинансирования из средств федерального и местного бюджетов в МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» сформирована универсальная безбарьерная образовательная среда.

Доля детей, обучающихся в учреждениях, отвечающих современным требованиям, составляет 76 %.

С целью автоматизации управления образовательным процессом во всех школах округа внедрены электронные дневники и журналы успеваемости, функционирует электронный портал муниципальных услуг в сфере образования.

В текущем учебном году 9 учащихся 8-11 классов школ поселка и МБОУ СОШ с. Ольшанка включились в систему дистанционного обучения «Умное поколение» на базе Шебекинской гимназии-интерната и Белгородского инженерно-технического лицея.

Большое внимание в районе уделяется обеспечению охраны и укреплению здоровья учащихся. На качественном уровне организуется питание школьников. Для получения ежедневного горячего молочного завтрака с включением меда в рацион питания учащихся в 2013 году из бюджета района израсходовано 21745 тыс. руб. Дотация на льготное питание составила 4597 тыс. руб. Охват обучающихся двухразовым горячим питанием в общеобразовательных организациях Чернянского района составляет 91, 3 %. Данный показатель удерживается в течение последних трех лет.

В период с 2012 по 2013 годы получено медицинское оборудование на общую сумму 604 546 рублей (весы, ростомеры, диагностические светильники, столы медицинские, аптечные шкафы, велотренажеры, «Беговые дорожки», комплекты кислородной терапии). В семи общеобразовательных учреждениях района (МБОУ «Чернянская СОШ №1 с УИОП», МБОУ «СОШ №2 п. Чернянка», МБОУ «СОШ №3 п. Чернянка», МБОУ «СОШ №4 п. Чернянка», МБОУ «СОШ с. Андреевка», МБОУ «СОШ с. Орлик», МБОУ «СОШ с. Ездочное») оборудованы и получили лицензии медицинские кабинеты.

С 2010 года был начат поэтапный переход на ФГОС начального, а с 2012 года - основного общего образования. По состоянию на 01 января 2014 года в 21 общеобразовательных организациях для 1015 учащихся начальных классов учебно-воспитательный процесс строится в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования. В МБОУ «СОШ №2» 81 учащийся обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в «пилотном режиме». За последние 3 года количество школьников, осваивающих образовательные программы в условиях введения ФГОС начального общего и основного общего образования, увеличилось на 21, 9%.

Большое внимание в районе уделяется работе с одаренными детьми. В творческих объединениях по интересам занимаются 3003 ребёнка. В последние годы наблюдается тенденция роста участия обучающихся в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и конкурсах. Количество школьников, ставших призерами регионального этапа олимпиад, конкурсов остается стабильным. За последние 5 лет лауреатами премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стали 5 школьников.

С целью создания необходимых условий для сопровождения одаренных детей на базе МБОУ «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» функционирует Центр по работе с одаренными детьми. Направление деятельности Центра: координация деятельности учреждений и организаций муниципалитета по выявлению детей, мотивированных на достижение высоких результатов в урочной и внеурочной деятельности, социально-педагогическое, психологическое, научно-методическое сопровождение одаренных детей. Для работы в Центре привлечены преподаватели Белгородского технологического университета им. Шухова В.Г.

Показателем степени вовлеченности учащихся в занятия физической культурой и спортом является участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания». За время участия в этих конкурсах (2012-2013 годы) чернянские школьники ежегодно признавались победителями и призерами региональных этапов спортивных соревнований.

За 2013 год было проведено 35 районных соревнований; около 46 товарищеских встреч по волейболу, футболу, баскетболу; традиционная Неделя юношеского спорта «Чернянская весна», в программе которой были соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам, плаванию. Юные спортсмены района активно принимают участие в районных праздниках, посвященных Дню Победы, Празднику Детства и Семьи, Празднику поселка, Международному Дню защиты детей, Дню физкультурника. Это показательные выступления юных акробатов, товарищеские встречи и спортивные соревнования по волейболу, футболу, Веселые старты.

Воспитанники ДЮСШа принимали участие в международном легкоатлетическом кроссе среди школьников на приз газеты «Белгородские известия», легкоатлетическом марафоне, посвященном памяти легкоатлета Симурзина, Всероссийском марафоне лыжников памяти Ю.Д. Лопатина, открытом первенстве лыжников г. Губкин и Губкинского района, Рождественской эстафете по лыжным гонкам ОЗК «Лесная сказка», Открытом первенстве ОЗК «Лесная сказка» по лыжным гонкам, открытом первенстве г. Старый Оскол по кроссу лыжников, областном этапе всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России- 2013», Кубке губернатора по лыжным гонкам в г. Белгороде, где показали хорошие результаты и стали призерами соревнований. Учащиеся отделения волейбола принимали участие в межрайонных турнирах по волейболу в г. Старый Оскол, Новый Оскол, г. Белгород, г. Валуйки.

Наши юные спортсмены участвовали в межрайонных соревнованиях по плаванию.

Всего в 2013 году в соревнованиях различного уровня приняли участие более 3650 юных спортсменов.

Целенаправленная работа с одаренными учащимися способствует увеличению численности школьников Чернянского района, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня:

Показатель, единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня (%)

62, 7

63, 3

63, 5

Главным итогом образовательного процесса являются результаты участия выпускников 11-х классов в государственной итоговой аттестации. Доля выпускников общеобразовательных организаций, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике по итогам ЕГЭ в 2013 году, составила 100 %, по предметам по выбору — 99, 7%.

Показатель, единица измерения

2013 год

2014 год

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) к среднему баллу единого государственного экзамена в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ (единицы)

1, 27

1, 26

На протяжении ряда лет по всем общеобразовательным предметам сохраняется положительная динамика значения среднего балла.

В 2013 году продолжалась апробация независимой системы оценки качества образования в рамках государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций. Средний показатель успеваемости по результатам ГИА в девятых классах составил 98 %, качественный показатель —76, 6%.

В образовательных организациях района продолжается работа по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников. В 2014 году 70% учащихся 10-11 классов осваивают различные учебные программы на профильном уровне, из них 15 учеников занимаются по индивидуальному учебному плану. Охват детей профильным обучением за последние три года остаётся практически стабильным.

В целях обеспечения социальной адаптации учащихся 10-11 классов к рынку труда, формирования у них положительной мотивации к получению профессионального образования в 2014 году в общеобразовательных организациях Чернянского района организовано профессиональное обучение по 4 профессиям: водитель категории «В», водитель категории «С», тракторист категории «С», штукатур, каменщик. На основе сетевого взаимодействия100% учащихся 10-11 классов осваивают программы профессиональной подготовки.

Залогом высоких достижений обучающихся является профессионализм чернянских педагогов. За последние 2 года победителями конкурсного отбора лучших учителей стали 2 педагога района.

С 2015 года школы района перейдут на ФГОС основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты образования и одновременное повышение качества образовательного процесса обусловили круг проблем, требующих решения:

– развитие вариативности образовательных программ и адаптивности содержания школьного образования к различным группам обучающихся (построение индивидуальных образовательных траекторий) ;

– организация тьюторского сопровождения учащихся, обеспечивающая поддержку учителей начальной школы и учителей-предметников основной школы;

 наличие доли школьников, не достигающих удовлетворительного уровня функциональной грамотности;

 отставание наименее успешных групп обучающихся от наиболее успешных;

 наличие сегмента, стойко демонстрирующих низкие образовательные результаты на всех уровнях образования;

 отсутствие механизма индивидуализации траекторий профессионального развития педагогических и руководящих работников.

Наряду со значительными положительными эффектами развития общего образования существует ряд нерешенных вопросов и перспективных проблем.

Сегодня все более обостряется проблема разрыва между «сильными» школами и школами, работающими в сложных социальных условиях.

В общеобразовательных учреждениях отсутствуют системы и механизмы работы с детьми и подростками, стойко демонстрирующими низкие образовательные результаты.

Информационно-технические изменения в обществе привели к появлению новых требований к уровню функциональной грамотности школьников, что соответственно потребовало корректировки существующих образовательных программ и методик преподавания предметов.

С введением ФГОС общего образования возникла необходимость совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений для организации внеурочной деятельности учащихся, что является проблемой, в первую очередь, для сельских школ. Именно там сохраняется более низкий показатель охвата детей внеурочной деятельностью.

Кроме того, для обеспечения компетентного обучения требуется обновление содержания и технологий образования, необходимо развитие вариативности образовательных программ и адаптация содержания школьного образования к различным группам учащихся (индивидуальные образовательные траектории для одаренных школьников, детей-инвалидов, учащихся с низкими образовательными результатами).

В современной школе требуется смещение акцента с усвоения учащимся определенной суммы знаний на развитие самостоятельной личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Организационной основой решения большинства указанных проблем, реализации муниципальной политики в сфере общего образования должна стать настоящая подпрограмма, обеспечивающая продолжение модернизации муниципального образования, направленность, последовательность и контроль инвестирования средств в систему общего образования.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является повышение доступности качественного общего образования, соответствующего современным требованиям общества.

Задачами подпрограммы 2 являются:

2.1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования.

2.2. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:

- доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), в 2025 году увеличится до 100 %;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2025 году - 83 %.

- количество созданных Центров для одарённых детей к 2025 году - 1/230.

Реализация подпрограммы 2 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2

Для выполнения задачи 2.1.»Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

2.1.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счёт субвенций из областного бюджета в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Белгородской области.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

2.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) Чернянского района.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования и включает в себя оказание общеобразовательными организациями района услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.

Для выполнения задачи 2.2. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

2.2.1Возмещение части затрат молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Чернянского района в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита.

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы льготного ипотечного кредитования для молодых учителей в возрасте до 35 лет, которая включает в себя:

– льготную процентную ставку для молодого учителя за счёт субсидирования из бюджета городского округа разницы между уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10, 5% годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 8, 5% годовых;

– первоначальный взнос в размере 10%от стоимости приобретаемого жилья, полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объёме 20% от расчётной стоимости жилья) ;

– возможность привлечения для расчёта максимально возможной суммы кредита как созаёмщиков, так и поручителей, а также сумм социальных выплат в виде «материнского капитала», сертификатов и т.д.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов.

2.2.2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (организаций).

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение педагогических работников общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы 2 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 4879011, 17 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 319708 тыс. рублей;

2016 год - 332087 тыс. рублей;

2017 год - 341155, 67 тыс. рублей;

2018 год - 435685, 4тыс. рублей;

2019 год - 464057 тыс. рублей;

2020 год - 454420, 5 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 597237, 5 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 615383, 1 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 439759 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 439759 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 439759 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 на 2015-2025 годы за счет муниципального бюджета составит 1025421, 2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год - 68878 тыс. рублей;

2016 год - 68293 тыс. рублей;

2017 год - 79904 тыс. рублей;

2018 год - 95828, 7 тыс. рублей;

2019 год - 95869, 1 тыс. рублей;

2020 год - 82413, 3 тыс. рублей;

2021 год - 104775, 5 тыс. рублей;

2022 год - 93306, 6 тыс. рублей;

2023 год - 112051 тыс. рублей;

2024 год - 112051 тыс. рублей;

2025 год - 112051 тыс. рублей.

Предполагается:

- привлечение средств областного бюджета в сумме 3558770, 67 тыс. рублей;

- привлечение средств федерального бюджета в сумме 43562, 6 тыс. рублей;

- иных источников в сумме 251256, 7 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2

1

Наименование показателя,

единица измерения

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, %

78

80

84

89

95

100

100

100

100

100

100

2

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

63, 5

63, 8

64, 9

65

70

80

80, 5

81

81, 5

82

83

3

Количество созданных Центров для одарённых детей (с нарастающим итогом)

1/120

1/130

1/145

1/160

1/180

1/200

1/210

1/215

1/220

1/225

1/230

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 3

«Развитие дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования»



п/п

Наименование подпрограммы 3 «Развитие дополнительного

образования детей» (далее - подпрограмма 3)

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

Участники подпрограммы 3

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

Управление культуры администрации Чернянского района Белгородской области

Цель (цели)

подпрограммы 3

Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования

Задачи

подпрограммы 3

1.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования.

2.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Сроки реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 652643, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 39554 тыс. рублей;

2016 год - 40980 тыс. рублей;

2017 год - 44135, 9 тыс. рублей;

2018 год - 50146 тыс. рублей;

2019 год - 56876 тыс. рублей;

2020 год - 77687, 4 тыс. рублей;

2021 год - 74529 тыс. рублей;

2022 год - 74529 тыс. рублей;

2023 год - 64702 тыс. рублей;

2024 год - 64702 тыс. рублей;

2025 год - 64702 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 за счет муниципального бюджета составит - 650686, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 39554 тыс. рублей;

2016 год - 40977 тыс. рублей;

2017 год - 43835 тыс. рублей;

2018 год - 50129 тыс. рублей;

2019 год - 56876 тыс. рублей;

2020 год - 76151, 4 тыс. рублей;

2021 год - 74529 тыс. рублей;

2022 год - 74529 тыс. рублей;

2023 год - 64702 тыс. рублей;

2024 год - 64702 тыс. рублей;

2025 год - 64702 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счёт средств областного бюджета составит 1621, 3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 265, 6 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования за счет иных источников составит 70 тыс. руб.

Показатели конечного результата подпрограммы 3

1.Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 92 % в 2025 году.

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет - 50% к 2025 году.

3.Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам - 67 % в 2025 году.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера действий подпрограммы 3 охватывает систему государственных организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории Чернянского района Белгородской области, и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области дополнительного образования детей.

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

В Чернянском районе Белгородской области накоплен положительный опыт по развитию системы дополнительного образования детей и молодежи, укреплению воспитательного потенциала образовательных организаций района. Реализуются долгосрочные целевые программы в области духовно-­нравственного, патриотического воспитания, профилактики негативных проявлений в подростковой среде. Создана вариантная сеть дополнительного образования детей: действуют 4 учреждения дополнительного образования детей подведомственных управлению образования (Дом пионеров и школьников, Детско-юношеская спортивная школа, Станция юных натуралистов, Дом детского творчества), в которых занимается более 2, 6 тыс. детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет (около 84% от общего числа детей указанного возраста).

В районе создано более 15 детских общественных организаций, которыми охвачено около 2, 5 тыс.детей.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 3 сентября 2018 года №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном районе «Чернянский район» реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования управление образования администрации муниципального района «Чернянский район» руководствуется Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области 22.07.2019 №317-пп «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белгородской области», и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе «Чернянский район»:

2020 год - 6310, 3 тыс. рублей;

2020 год - 16061 тыс. рублей;

2021 год - 17065 тыс. рублей.

Общая характеристика системы дополнительного образования детей представлена в таблице.

Таблица

Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей.



п/п

Наименование

показателя

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Численность детей и молодежи 5-18 лет, тыс. человек

4666

4599

4582

4623

4671

4687

4780

4726

4736

4736

4745

4745

2

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %

85

87

89

89

94

94, 1

94, 1

94, 1

94, 2

94, 2

94, 3

94, 3

3

Численность детей и молодежи 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования

1434

1418

1658

1658

1661

2373

4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 - ти лет

0

30

30

30

35

35

50

Основные приоритеты сферы воспитания и дополнительного образования - духовно-нравственное, патриотическое, художественно-эстетическое воспитание, продвижение здорового образа жизни, экологическое воспитание. Именно по этим направлениям двое обучающихся организаций дополнительного образования получили государственную поддержку в рамках национального - проекта «Образование».

За последние 3 года на 2% увеличилось количество призеров и победителей, региональных и всероссийских конкурсов различной направленности.

Приняты меры по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом. Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной основе.

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в районе воспитания коренным образом. Сегодня наблюдается низкий уровень гражданского, патриотического самосознания и конструктивного общественного поведения.

Требуют координации действия различных служб и ведомств, связанных с вопросами воспитания детей и учащейся молодежи. Не в полной мере учитываются интересы юных чернянцев, стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и молодежной среде.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательной компоненты в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования.

Задачами подпрограммы 3 являются:

– обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования

– обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:

- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет- 92 % в 2025 году;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования- значение данного показателя должно быть к 2025 году - не менее 50%;

- удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам- 67% в 2025 году.

Реализация подпрограммы 3 осуществляется в 2 этапа:

- 1 этап - 2015 - 2020 годы;

- 2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Для выполнения задачи 3.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей» необходимо реализовать следующие основное мероприятие.

3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Реализация основного мероприятия направлена на развитие организаций дополнительного образования детей и молодёжи.

В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования администрации Чернянского района Белгородской области.

Мероприятие включает в себя оказание данными организациями государственных услуг, выполнение работ в рамках муниципального задания (организацию предоставления дополнительного образования в кружках и секциях различной направленности, организацию отдыха и оздоровления детей и т.д.).

Финансирование основного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.

Для выполнения задачи 3.2 «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

- внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

Закрепление финансирования реализации основного мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в соответствующем разделе Программы с разбивкой по годам.

Необходимо уменьшить ресурсное обеспечение текущих мероприятий.

Также необходимо дополнить раздел (приложение) новой строкой основного мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» и заполнить ресурсное обеспечение в соответствующие периоды.

Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы 3 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 652643, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 39654 тыс. рублей;

2016 год - 40980 тыс. рублей;

2017 год - 44135, 9 тыс. рублей;

2018 год - 50146тыс. рублей;

2019 год - 56876 тыс. рублей;

2020 год - 77687, 4 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 74529 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 74529 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 64702 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 64702 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 64702 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет средств муниципального бюджета составит 650686, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 39554 тыс. рублей;

2016 год - 40977 тыс. рублей;

2017 год - 43835 тыс. рублей;

2018 год - 50129 тыс. рублей;

2019 год - 56876 тыс. рублей;

2020 год - 76151, 4 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 74529 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 74529 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 64702 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 64702 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 64702 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования за счёт:

- средств федерального бюджета составит 265, 6 тыс. рублей.

- средств областного бюджета в сумме 1621, 3 тыс. рублей;

- иных источников в сумме 70 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3 представлена в приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Планируемое значение показателя по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %

87

89

89

94

94, 1

94, 1

94, 1

94, 2

94, 2

94, 3

94, 3

2.

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

58

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 - ти лет

0

30

30

30

35

35

50

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 4

«Оздоровление и отдых детей и подростков»

№п/п

Наименование подпрограммы 4: «Оздоровление и отдых детей и подростков»

(далее - подпрограмма 4)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

2.

Участники подпрограммы 4

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

3.

Цель (цели) подпрограммы 4

Создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций

4.

Задачи подпрограммы 4

1. Повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций.

2. Развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

5.

Сроки реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 61347, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2460тыс. рублей;

2016 год -3179 тыс. рублей;

2017 год - 2369 тыс. рублей;

2018 год - 5462, 6 тыс. рублей;

2019 год - 6029, 2 тыс. рублей;

2020 год - 5290 тыс. рублей;

2021 год - 6506 тыс. рублей;

2022 год - 6523 тыс. рублей;

2023 год - 7843 тыс. рублей;

2024 год - 7843 тыс. рублей;

2025 год - 7843 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет местного бюджета составит 29690 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год -1965тыс. рублей;

2016 год -2684тыс. рублей;

2017 год -1874тыс. рублей;

2018 год -1829 тыс. рублей;

2019 год -2417тыс. рублей;

2020 год -1800 тыс. рублей;

2021 год - 3000 тыс. рублей;

2022 год - 3000 тыс. рублей;

2023 год - 3707 тыс. рублей;

2024 год - 3707 тыс. рублей;

2025 год - 3707 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 5452 тыс. рублей.

Планируемый объём финансирования за счет иных источников составит 26205, 8 тыс. руб.

7.

Показатели конечного результата подпрограммы 4

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования к 2025 году - 98 %.

2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к 2025 году - 79 %.

Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Вопрос организации отдыха детей и подростков является одним из приоритетных для управления образования администрации Чернянского района.

Организация отдыха и оздоровления детей осуществляется в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха расположенных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в период каникул.

Ежегодно в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних и осенних каникул оздоравливаются не менее 3100 детей Чернянского района, что составляет около 95 % от общего числа детей школьного возраста.

Общая характеристика организации оздоровительной кампании представлена в таблице.



п/п

Наименование

показателя

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Численность детей и молодёжи школьного возраста, человек

3280

3305

3350

3363

3461

3567

3586

3621

3610

3567

3523

2

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования

96

96, 2

96, 4

96, 6

96, 8

97

97, 2

97, 4

97, 6

97, 8

98

Основные приоритеты отдыха и оздоровления детей - обеспечение формирования целостной, непрерывной, развивающей системы организации отдыха и оздоровления детей, развитие творческого потенциала, формирование здорового образа жизни.

Несмотря на достигнутые в последние годы позитивные результаты в сфере организации отдыха и оздоровления детей, остается острой проблема болезни у школьников опорно-двигательного аппарата, органов зрения, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания.

Поэтому необходимо внедрение инновационных форм организации детской оздоровительной кампании, передовых технологий и методов оздоровительной работы с детьми.

Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций.

Задачами подпрограммы 4 являются:

- повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций.

- развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:

- доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования и науки к 2025 году - 98 %;

-доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к 2025 году - 79 %.

Реализация подпрограммы 4 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Для выполнения задачи 4.1 «Повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация мероприятия направлена на проведение оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем предоставления бесплатного питания детям в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Для выполнения задачи 4.2 «Развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей и подростков» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

4.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций.

Реализация основного мероприятия направлена на организацию работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и летних трудовых отрядов. В рамках данного основного мероприятия будет происходить обеспечение деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и оказание данными организациями услуг и выполнение работ по организации отдыха и оздоровления детей.

Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета и иных источников.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 61347, 8тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2460тыс. рублей;

2016 год -3179тыс. рублей;

2017 год - 2369 тыс. рублей;

2018 год - 5462, 6 тыс. рублей;

2019 год - 6029, 2 тыс. рублей;

2020 год - 5290 тыс. рублей;

2021 год - 6506 тыс. рублей;

2022 год - 6523 тыс. рублей;

2023 год - 7843 тыс. рублей;

2024 год - 7843 тыс. рублей;

2025 год - 7843 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств муниципального бюджета составит 29690 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1965 тыс. рублей;

2016 год -2684 тыс. рублей;

2017 год - 1874 тыс. рублей;

2018 год - 1829 тыс. рублей;

2019 год - 2417 тыс. рублей;

2020 год - 1800 тыс. рублей;

2021 год - 3000 тыс. рублей;

2022 год - 3000 тыс. рублей;

2023 год - 3707 тыс. рублей;

2024 год - 3707 тыс. рублей;

2025 год - 3707 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета 5452 тыс. рублей.

Предполагается привлечение средств за счет иных источников в сумме 26205, 8 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5.Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4

№п/п

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования, %

96

96, 2

96, 4

96, 6

96, 8

97

97, 2

97, 4

97, 6

97, 8

98

2

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %

74

74, 5

75

75, 5

76

77

77, 4

77, 8

78, 2

78, 6

79

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Паспорт подпрограммы 5 «Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

№п/п

Наименование подпрограммы 5: «Развитие кадрового потенциала в сфере образования» (далее - подпрограмма 5)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

2.

Участники подпрограммы 5

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области

3.

Цель (цели) подпрограммы 5

Обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды

4.

Задачи подпрограммы 5

1. Создание условий направленных на развитие творческого потенциала педагогических работников.

5.

Сроки реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 323141 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 23899тыс. рублей;

2016 год - 25509тыс. рублей;

2017 год -27365тыс. рублей;

2018 год - 28122 тыс. рублей;

2019 год - 29684 тыс. рублей;

2020 год - 29120 тыс. рублей;

2021 год - 29224 тыс. рублей;

2022 год - 30192 тыс. рублей;

2023 год - 33252 тыс. рублей;

2024 год - 33252 тыс. рублей;

2025 год - 33252 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет местного бюджета составит 19942 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -1315 тыс. рублей;

2016 год - 1695 тыс. рублей;

2017 год -1642 тыс. рублей;

2018 год - 1247 тыс. рублей;

2019 год - 1663 тыс. рублей;

2020 год - 2539 тыс. рублей;

2021 год - 1715 тыс. рублей;

2022 год - 1715 тыс. рублей;

2023 год - 2137 тыс. рублей;

2024 год - 2137 тыс. рублей;

2025 год - 2137 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 303199 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата подпрограммы 5

1. Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования - 100% в 2025 году;

2. Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность - 70% в 2025 году.

3.Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право - 100% в 2025 году.

Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Стабильность работы общеобразовательных учреждений во многом определяется их кадровым потенциалом. В 21 общеобразовательной школе района работает 746 человек, в том числе 21 директор и 45 заместителей директоров школ, 415 педагогических работников, 32 человека учебно-вспомогательного персонала и 233 человека - обслуживающего персонала.

Из них 334 учителей - предметников, 16 старших вожатых, 5 учителей-логопедов, 7 психологов, 16 социальных педагогов, 15 педагогов дополнительного образования, 15 мастеров производственного обучения, 10 преподавателей ОБЖ, 13 библиотекарей. В школах и ДОУ трудятся 24 молодых специалиста, что составляет 5%.

Мониторинг педагогических кадров школ показывает, что образовательный уровень, в целом, достаточно высок и остаётся стабильным с 2011 годом. Из 415педработников высшее профессиональное образование имеют 330 человек (78, 57%), высшее педагогическое образование - 309 человек (73, 57%), среднее профессиональное образование - 83 человека (19, 8%), из них среднее педагогическое образование имеют 64 человека (15%), начальное профессиональное образование имеют 3 человека (0, 7%), среднее общее образование - 4 человека (0, 9%). В соответствии с квалификацией по диплому осуществляют преподавание предметов в ОУ района 311 педагогов, что составляет 93%. Проблемой является образовательный ценз учителей начальных классов, только 70% учителей этой категории имеют высшее образование.

В школах района работают 52 педагога (12, 4%) с высшей категорией, 180 человек (42, 86%) имеют первую категорию, 79 педагогических работников - вторую квалификационную категорию.

Основной контингент работников общеобразовательных учреждений имеют возраст от 35 до 55 лет (86, 5%). Работающие пенсионеры составляют 11, 6%.

В последние три года особенно ощущается дефицит педагогических кадров в сельских малокомплектных школах (МБОУ «ООШ с. Новоречье», МБОУ «ООШ с. Лубяное», МБОУ «СОШ с. Малотроицкое», МБОУ «ООШ с. Большое», МБОУ «СОШ с. Андреевка»).

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 2 ч. 5 ст. 47) педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

В Чернянском районе уровень профессиональной компетенции педагогов поддерживается за счет регионального ресурса. В начале каждого календарного года управление образования заключает договор с ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» на проведение курсовых мероприятий по повышению квалификации педагогов.

Организация курсов повышения квалификации направлена на удовлетворение потребностей специалистов муниципальных образовательных организаций в повышении профессиональной компетентности по актуальным вопросам современной образовательной среды. Подготовка педагогических и руководящих работников к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования остается приоритетной задачей. В районе широко практикуется очно-заочная форма повышения квалификации. Повышение квалификации педагогических работников Чернянского района осуществляется с использованием базы МБОУ «СОШ №2 п. Чернянка», которая имеет статус стажировочной площадки.

За последние два года на базе района прошли очно-заочные дистанционные курсы учителей математики, на которых обучено 35 педагогов, химии -22 педагога, изо - 25 педагогов, иностранного языка - 24 педагога, православной культуры - 26 учителей, истории и обществоведческих дисциплин - 28 учителей, русского языка и литературы - 37 учителей, музыки - 17 учителей, 35 воспитателей ДОУ, 25 заместителей директора по ВР, 28 тренеров - преподавателей ДЮСШ, 19 библиотекарей.

Анализ основных показателей эффективности развития кадрового потенциала Чернянского района за последние 4 года свидетельствует о положительной динамике.

Показатель

2012 год

2013 год

2014 год

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

36

54

57

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

6

8

10

В межкурсовой период в целях непрерывного самосовершенствования, легкой адаптации педагогических и руководящих работников в быстроменяющихся социально-экономических условиях осуществляется методическая поддержка специалистов посредством индивидуальных консультаций, заседаний муниципальных методических объединений, семинаров, мастер-классов, заседаний круглых столов, педагогических мастерских, конкурсов и конференций.

2.Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Задачей подпрограммы 5 является:

- создание условий направленных на развитие творческого потенциала педагогических работников.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 5 являются:

- доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования- 100% в 2025году;

-доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность - 70 % в 2025 году;

- доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право - 100% в 2025 году.

Реализация подпрограммы 5 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5

Для выполнения задачи 5.1 «Создание условий направленных на развитие творческого потенциала педагогических работников» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

5.1.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров.

Реализация данного мероприятия направлена на модернизацию системы педагогического образования; на совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников, соответствующих задачам развития системы профессионального образования, модернизации региональной системы профессионального образования и реализации новых ФГОС.

Данное основное мероприятие включает в себя:

- участие в работе школы молодых специалистов. Стажировки молодых педагогов в лабораториях деятельностной педагогики;

- участие в работе Школы резерва руководящих кадров;

- создание и обновление муниципальной видеотеки, инфотеки инновационного опыта лучших образовательных организаций;

- совершенствование работы школы методического мастерства «Школа мастера;

- организацию семинаров по проблемам воспитания;

- методическое сопровождение реализации региональных инновационных площадок;

- организацию и проведение профориентационной работы по направлению «педагогика»;

- организацию мероприятий, направленных на совершенствование непрерывного опережающего педагогического образования.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств местного бюджета.

5.1.2.Меры социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Чернянского района Белгородской области.

Реализация мероприятия направлена на социальную поддержку педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, расположенных в сельских населённых пунктах, в части оплаты жилья, отопления и освещения.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 323141 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 23899 тыс. рублей;

2016 год - 25509 тыс. рублей;

2017 год -27635 тыс. рублей;

2018 год - 28122 тыс. рублей;

2019 год - 29684 тыс. рублей;

2020 год - 29120 тыс. рублей;

2021 год - 29224 тыс. рублей;

2022 год - 30192 тыс. рублей;

2023 год - 33252 тыс. рублей;

2024 год - 33252 тыс. рублей;

2025 год - 33252 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета 19942 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -1315 тыс. рублей;

2016 год - 1695 тыс. рублей;

2017 год -1642 тыс. рублей;

2018 год -1247 тыс. рублей;

2019 год - 1663 тыс. рублей;

2020 год - 2539 тыс. рублей;

2021 год - 1715 тыс. рублей;

2022 год - 1715 тыс. рублей;

2023 год - 2137 тыс. рублей;

2024 год - 2137 тыс. рублей;

2025 год - 2137 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 303199 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5

№п/п

Наименование показателя

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

60

65

70

80

90

100

100

100

100

100

100

2

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

15

25

35

45

55

65

66

67

68

69

70

3.

Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

№п/п

Наименование подпрограммы 6:»Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 6)

1.

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 6

Управление образования администрации Чернянского района

2.

Участники подпрограммы 6

Управление образования администрации Чернянского района, общеобразовательные организации Чернянского района.

Управление культуры администрации Чернянского района Белгородской области

Отдел по делам молодёжи Чернянского района Белгородской области

3.

Цель (цели) подпрограммы 6

Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами

4.

Задачи подпрограммы 6

Исполнение полномочий органов местного самоуправления района в сфере образования.

2.Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования.

3.Осуществление мер социальной поддержки в сфере образования.

5.

Сроки реализации подпрограммы 6

Реализация подпрограммы 6 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

6.

Объем бюджетных ассигнований

подпрограммы 6, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 461364 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 31000 тыс. рублей;

2016 год - 36186 тыс. рублей;

2017 год - 37786 тыс. рублей;

2018 год - 39158 тыс. рублей;

2019 год - 44167 тыс. рублей;

2020 год - 42770 тыс. рублей;

2021 год - 46119 тыс. рублей;

2022 год - 46784 тыс. рублей;

2023 год - 45798 тыс. рублей;

2024 год - 45798 тыс. рублей;

2025 год - 45798 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет местного бюджета составит 329154 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 24050 тыс. рублей;

2016 год - 27151 тыс. рублей;

2017 год - 28707 тыс. рублей;

2018 год - 28604 тыс. рублей;

2019 год - 32268 тыс. рублей;

2020 год - 30588 тыс. рублей;

2021 год - 32645 тыс. рублей;

2022 год - 32645 тыс. рублей;

2023 год - 30832 тыс. рублей;

2024 год - 30832 тыс. рублей;

2025 год - 30832 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 132210 тыс. рублей.

7.

Показатели конечного результата подпрограммы 6

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм- 100 % к 2025 году

Характеристика сферы реализации подпрограммы 6,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Управление образования администрации Чернянского района Белгородской области является органом исполнительной власти Чернянского района Белгородской области, осуществляющим управление в сфере образования.

В целях обеспечения распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки, Постановления Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года №69-пп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Белгородской области» постановлением администрации Чернянского района от 03 июня 2013 года №525 был утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Чернянском районе».

«Дорожная карта» управления образования Чернянского района состоит из трех разделов:

- изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту,

- изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту,

- изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия органов местного самоуправления района в сфере образования с населением ведется сайт управления образования администрации Чернянского района в сети Интернет. На данном сайте представлен широкий спектр информации о деятельности управления и организаций образования района: планы работы на год, отчетные данные, аналитические и статистические данные, информация об электронных ресурсах, ведется интерактивный раздел сайта, обеспечивающий активный диалог населения района с управлением образования Чернянского района, организовано ведение блога, освещающего значимые события в сфере образования района.

Стратегическими целями деятельности управления образования Чернянского района являются:

1.Повышение доступности и качества образовательных услуг в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современными потребностями общества.

2. Создание условий для активизации инновационной деятельности в сфере образования Чернянского района.

3. Реализация единой политики в районе внедрения новых педагогических и информационных технологий.

4. Организация системы работы с одаренными детьми, адресной социально-педагогической поддержки детей, имеющих повышенную мотивацию к учению.

5. Организация системы работы с детьми, подростками с отклонениями в поведении и ограниченными возможностями здоровья.

6. Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования системы образования Чернянского района.

7. Участие в кадровой политике района.

8. Создание благоприятных условий для активного включения детей, обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь общества.

Среди тактических задач можно выделить:

Выработка стратегических направлений развития сферы образования Чернянского района на 2015-2025 годы.

Разработка концепции и механизмов внедрения «эффективного контракта» с педагогическими работниками в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».

Обеспечение доступности качественного образования в общеобразовательных организациях района на основе внедрения ФГОС ОО.

Реализация комплексных мер по повышению заработной платы и сокращению неэффективных бюджетных расходов в сфере общего и дошкольного образования.

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций района; увеличение количества образовательных организаций, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

Становление единого образовательного пространства на основе использования новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

Формирование механизмов объективного оценивания качества образования в Чернянском районе.

Совершенствование работы по выявлению, развитию и адресной поддержке одаренных детей в различных областях творческой, интеллектуальной деятельности.

Оказание всестороннего содействия организациям образования в работе по массовому привлечению детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи, формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Координация деятельности организаций по формированию системы духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры детей и молодежи района, военно-патриотического воспитания, физического. Творческого, профессионального, социального развития и становления обучающихся и молодежи, а также обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди детей и молодежи.

Создание механизмов для привлечения и закрепления молодых педагогических кадров в районе.

Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных организациях.

Подготовка и профессиональная переподготовка кадров в области инноваций, обеспечивающих повышение инновационной активности в системе образования.

В случае если подпрограмма 6 не будет реализована, могут возникнуть риски поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства Белгородской области по вопросам в сфере образования.

Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами.

Задачами подпрограммы 6 являются:

1. Исполнение полномочий органов местного самоуправления района в сфере образования.

2.Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования.

3. Осуществление мер социальной поддержки в сфере образования.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 6 является:

-уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм- 95 % к 2025 году.

Реализация подпрограммы 6 осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и

краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6

Для выполнения задачи 6.1 «Исполнение полномочий органов местного самоуправления района в сфере образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

6.1.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, соблюдения действующего законодательства в данной сфере и направлена на увеличение количества образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета.

Для выполнения задачи 6.2 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

6.2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).

Данное мероприятие отражает расходы на выплату компенсаций организациям, получившим доступ к образовательным ресурсам посредством информационно-коммуникационных технологий; организациям, предоставляющим педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса; детям, нуждающимся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии; детям от 0 до 18, нуждающимся в проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении; слушателям курсов по повышению квалификации.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного и местных бюджетов.

Для выполнения задачи 6.3. «Осуществление мер социальной поддержки в сфере образования» необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

6.3.1.Осуществление мер социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Данное мероприятие отражает расходы на выплату компенсации детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на проезд; осуществление мер социальной защиты многодетных семей.

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы 6 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015-2025 годах за счёт всех источников финансирования составит 461364 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 31000 тыс. рублей;

2016 год - 36186 тыс. рублей;

2017 год - 37786 тыс. рублей;

2018 год - 39158 тыс. рублей;

2019 год - 44167 тыс. рублей;

2020 год - 42770 тыс. рублей;

2021 год - 46119 тыс. рублей;

2022 год - 46784 тыс. рублей;

2023 год - 45798 тыс. рублей;

2024 год - 45798 тыс. рублей;

2025 год - 45798 тыс. рублей.

Объём финансирования за счет местного бюджета составит 329154 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 24050тыс. рублей;

2016 год - 27151 тыс. рублей;

2017 год - 28707 тыс. рублей;

2018 год - 28604 тыс. рублей;

2019 год - 32268 тыс. рублей;

2020 год - 30588 тыс. рублей;

2021 год - 32645 тыс. рублей;

2022 год - 32645 тыс. рублей;

2023 год - 30832 тыс. рублей;

2024 год - 30832 тыс. рублей;

2025 год - 30832 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2015-2025 годах за счёт средств областного бюджета составит 132210 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 6 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 6 представлена в приложении №3 и №4 к муниципальной программе.

Сводная информация по муниципальным заданиям приводится в приложении №5 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5.Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 6

№п/п

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 6 представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие образования Чернянского

района Белгородской области»

Таблица 1

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ



п/п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид

показателя

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1.

Муниципальная программа «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

Всего,

в том числе

Управление образования

Чернянского района

Белгородской

области

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района»

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %

2, 2

2, 0

1, 5

1, 0

0, 5

0

Прогрессирующий

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО, %

30

60

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, %

78

80

84

89

95

100

Прогрессирующий

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

63, 5

63, 8

64, 9

65

70

80

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %

87

89

89

94

94, 1

94, 1

Прогрессирующий

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, %

0

0

0

0

0

30

Прогрессирующий

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

58

58

59

60

61

62

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования, %

96

96, 2

96, 4

96, 6

96, 8

97

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

60

65

70

80

90

100

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

15

25

35

45

55

65

Прогрессирующий

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %

95

95

95

95

95

95

2

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Управление образования

администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %

2, 2

2, 0

1, 5

1, 0

0, 5

0

Прогрессирующий

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

30

60

100

100

100

100

Прогрессирующий

Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей с 1 до 6 лет, %

78

78, 2

78, 5

79

79, 5

80

2.1.

Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»

2.1.1

Основное мероприятие 1.1.1.

«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, %

95, 5

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %

95

100

100

100

100

100

2.1.2

Основное мероприятие 1.1.2. «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

2.2

Задача 1.2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений»

2.2.1

Основное мероприятие 1.1.3

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

2.2.1

Основное мероприятие 1.1.4

«Приобретение оборудования для детского дошкольного учреждения»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, воспользовавшихся правом на использование приобретенного оборудования для детского дошкольного учреждения, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

3

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. %

78

80

84

89

95

100

Прогрессирующий

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

63, 5

63, 8

64, 9

65

70

80

Прогрессирующий

Количество созданных Центров для одарённых детей (с нарастающим итогом)

1/120

1/130

1/145

1/160

1/180

1/200

3.1

Задача 2.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

3.1.1

Основное

мероприятие 2.1.1

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях».

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля

обучающихся,

обеспеченных

качественными

услугами

школьного

образования, %

100

100

100

100

100

100

3.1.2

Основное

мероприятие 2.1.2

«Обеспечение

деятельности

муниципальных

учреждений

по предоставлению общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доляобучающихся, обеспеченныхкачественными

услугамишкольного

образования, %

100

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Численность обучающихся попрограммам

общегообразования, чел.

3240

3266

3332

3353

3462

3557

Прогрессирующий

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %

56, 8

66

76

84

90

95

3.2

Задача 2.2. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя»

3.2.2

Основноемероприятие 2.2.1

«Выплата денежного

вознаграждения за классноеруководство»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля

педагогических

работников,

получающих

вознаграждение за

классноеруководство, кобщему числу

педагогических

работников,

выполняющих

функцииклассного

руководителя, %

100

100

100

100

100

100

3.3.

Основное

мероприятие 2.3.

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов местного значения»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля

обучающихся,

обеспеченных

местами в общеобразовательных учреждениях, %

100

100

100

100

100

100

3.4.

Основное

мероприятие 2.4.

«Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Количество общеобразовательных учреждений, аудитории которых обеспечены видеонаблюдением для проведения единого государственного экзамена

2

2

2

2

2

2

3.5.

Основное

мероприятие 2.5.

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Численность обучающихся попрограммам

общегообразования, чел.

3240

3266

3332

3353

3462

3557

3.6

Основное мероприятие 2.6.

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Количество учреждений, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом

17

18

18

18

18

18

3.7

Основное мероприятие 2.7. «Развитие инфраструктуры системы общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Количество общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям

21

21

21

20

20

20

4

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

Всего,

в том числе

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %

87

89

89

94

94, 1

94, 1

Прогрессирующий

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

58

58

59

60

61

62

Прогрессирующий

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, %

0

0

0

0

0

30

4.1

Задача 3.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования»

4.1.1

Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования»

Всего,

в том числе

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, %

88

89

90

91

92

92, 1

Прогрессирующий

Удельный вес несовершеннолетних совершивших правонарушения и преступления, %

1, 46

1, 45

1, 44

1, 43

1, 42

1, 41

Прогрессирующий

Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел

4001

4007

4114

4203

4218

4219

4.1.2

Основное мероприятие 3.1.2. «Оснащение оборудованием детских школ искусств»

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля учреждений, оснащенных современным оборудованием

100

100

100

100

100

100

5

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей и подростков»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования

96

96, 2

96, 4

96, 6

96, 8

97

Прогрессирующий

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

74

74, 5

75

75, 5

76

77

Прогрессирующий

Доля оздоровленных детей от общего количества обучающихся, %

130

130

130

130

130

130

5.1

Задача 4.1 «Повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций»

5.1.1

Основное мероприятие 4.1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

74

74, 5

75

75, 5

76

77

5.2

Задача 4.2 «Развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей и подростков»

5.2.1

Основное мероприятие 4.2.1. «Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по организации и оздоровление детей в каникулярное время».

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования, %

96

96, 2

96, 4

96, 6

96, 8

97

Прогрессирующий

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %

74

74, 5

75

75, 5

76

77

6

Подпрограмма 5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

60

65

70

80

90

100

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

15

25

35

45

55

65

Прогрессирующий

Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

6.1

Задача 5.1 «Создание условий направленных на развитие творческого потенциала педагогических работников»

6.1.1

Основное мероприятие5.1.1 «Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации».

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

60

65

70

80

90

100

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

15

25

35

45

55

65

Прогрессирующий

Доля

руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизирован ной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций, %

25

25

30

30

35

35

Прогрессирующий

Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе

образовательных организаций, реализующих инновационные измерения образовательные программы, от общего числа молодых педагогов, %

30

35

40

45

50

50

6.1.2

Основное мероприятие 5.1.2»Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников».

Управление образования

администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

100

7

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего,

в том числе

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Уровень

ежегодного

достижения показателей

муниципальной

программы и ее

подпрограмм, %

93

93

93

93

93

93

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района»

7.1

Задача 6.1 «Исполнение полномочий органов местного самоуправления района в сфере образования»

7.1.1

Основное

мероприятие 6.1.1

«Обеспечение

условий для реализации муниципальной программы»

Всего в том числе:

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %

95

95

95

95

95

95

Прогрессирующий

Выполнение плана деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающего реализацию муниципальной политики в сфере образования, %

95

95

95

95

95

95

7.2

Задача 6.2 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

7.2.1

Основное

мероприятие 6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

Управление образования

администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Количество

организаций,

получивших доступ к

образовательным

ресурсам посредством

информационно-

коммуникационных технологий, ед.

40

40

40

40

40

40

Прогрессирующий

Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед.

40

40

40

40

40

40

Прогрессирующий

Численность детей,

нуждающихся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, чел.

40

40

40

40

40

40

Прогрессирующий

Численность подростков группы риска, чел.

48

48

48

48

48

48

Прогрессирующий

Численность детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования с целью

своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, чел.

150

150

150

150

150

150

Прогрессирующий

Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед.

40

40

40

40

40

40

7.2

Задача 6.3 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»

7.2.1

Основное мероприятие 6.3.1

«Осуществление мер социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Управление образования администрации Чернянского района

2015 - 2020 гг

Прогрессирующий

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, к общему

количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших заявку на предоставлениекомпенсации, %

100

100

100

100

100

100

Таблица 2

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ



п/п

Наименование

программы,

подпрограмм,

мероприятий

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Срок реализации (начало, завершение)

Вид

показателя

Наименование

показателя,

единица

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

1.

Муниципальная программа «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

Всего,

в том числе

Управление образования

Чернянского района

Белгородской

области

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района»

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %

0

0

0

0

0

Прогрессирующий

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

80, 5

81

81, 5

82

83

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %

94, 1

94, 2

94, 2

94, 3

94, 3

Прогрессирующий

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

63

64

65

66

67

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования, %

97, 2

97, 4

97, 6

97, 8

98

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

66

67

68

69

70

Прогрессирующий

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, %

96

97

98

99

100

2

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Управление образования

администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста, %

0

0

0

0

0

Прогрессирующий

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей с 1 до 6 лет, %

80

80

80

80

80

2.1.

Задача 1.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования»

2.1.1

Основное мероприятие 1.1.1.

«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными качественными услугами предшкольного образования, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, %

100

100

100

100

100

2.1.2

Основное мероприятие 1.1.2. «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

2.2

Задача 1.2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений»

2.2.1

Основное мероприятие 1.2.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

2.2.1

Основное мероприятие 1.3.1

«Приобретение оборудования для детского дошкольного учреждения»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, воспользовавшихся правом на использование приобретенного оборудования для детского дошкольного учреждения, от общей численности граждан, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

3

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, %

80, 5

81

81, 5

82

83

Прогрессирующий

Количество созданных Центров для одарённых детей (с нарастающим итогом)

1/210

1/215

1/220

1/225

1/230

3.1

Задача 2.1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования»

3.1.1

Основное

мероприятие 2.1.1

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях».

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля

обучающихся,

обеспеченных

качественными

услугами

школьного

образования, %

100

100

100

100

100

3.1.2

Основное

мероприятие 2.1.

«Обеспечение

деятельности

муниципальных

учреждений

по предоставлению общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доляобучающихся, обеспеченныхкачественными

услугамишкольного

образования, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Численность обучающихся попрограммам

общегообразования, чел.

3576

3611

3600

3557

3513

Прогрессирующий

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, %

100

100

100

100

100

3.2

Задача 2.2. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя»

3.2.2

Основноемероприятие 2.2.

«Выплата денежного

вознаграждения за классноеруководство»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля

педагогических

работников,

получающих

вознаграждение за

классноеруководство, кобщему числу

педагогических

работников,

выполняющих

функцииклассного

руководителя, %

100

100

100

100

100

3.3.

Основное

мероприятие 2.3.

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов местного значения»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля

обучающихся,

обеспеченных

местами в общеобразовательных учреждениях, %

100

100

100

100

100

3.4.

Основное

мероприятие 2.4.

«Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Количество общеобразовательных учреждений, аудитории которых обеспечены видеонаблюдением для проведения единого государственного экзамена

1

1

1

1

1

3.5.

Основное

мероприятие 2.5.

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Численность обучающихся попрограммам

общегообразования, чел.

3576

3611

3600

3557

3513

3.6

Основное мероприятие 2.6.

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Количество учреждений, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом

18

18

18

18

18

3.7

Основное мероприятие 2.7. «Развитие инфраструктуры системы общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Количество общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям

20

20

20

20

20

4

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

Всего,

в том числе

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет, %

94, 1

94, 2

94, 2

94, 3

94, 3

Прогрессирующий

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, %

30

30

35

35

50

Прогрессирующий

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, %

63

64

65

66

67

4.1

Задача 3.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования»

4.1.1

Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования»

Всего,

в том числе

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, являющихся членами общественных организаций, %

92, 2

92, 4

92, 6

92, 8

93

Прогрессирующий

Удельный вес несовершеннолетних совершивших правонарушения и преступления, %

1, 40

1, 39

1, 38

1, 37

1, 36

Прогрессирующий

Численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования (в кружках и секциях различной направленности), чел

4220

4225

4229

4232

4235

4.1.2

Основное мероприятие 3.1.2. «Оснащение оборудованием детских школ исскуств»

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля учреждений, оснащенных современным оборудованием

100

100

100

100

100

5

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей и подростков»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования

97, 2

97, 4

97, 6

97, 8

98

Прогрессирующий

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

77, 4

77, 8

78, 2

78, 6

79

Прогрессирующий

Доля оздоровленных детей от общего количества обучающихся, %

130

130

130

130

130

5.1

Задача 4.1 «Повышение качества услуг, оказываемых в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций»

5.1.1

Основное мероприятие 4.1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

77, 4

77, 8

78, 2

78, 6

79

5.2

Задача 4.2 «Развитие форм по организации отдыха и оздоровления детей и подростков»

5.2.1

Основное мероприятие 4.2.1. «Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по организации и оздоровление детей в каникулярное время».

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования, %

97, 2

97, 4

97, 6

97, 8

98

Прогрессирующий

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, %

77, 4

77, 8

78, 2

78, 6

79

6

Подпрограмма 5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

66

67

68

69

70

Прогрессирующий

Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

6.1

Задача 5.1 «Создание условий направленных на развитие творческого потенциала педагогических работников»

6.1.1

Основное мероприятие5.1.1 «Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации».

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, %

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность, %

66

67

68

69

70

Прогрессирующий

Доля

руководящих работников общеобразовательных организаций, прошедших переподготовку по стандартизирован ной программе «Менеджмент в образовании», от общего числа руководящих работников образовательных организаций, %

36

37

38

39

40

Прогрессирующий

Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе

образовательных организаций, реализующих инновационные измерения образовательные программы, от общего числа молодых педагогов, %

55

60

65

70

75

6.1.2

Основное мероприятие 5.1.2»Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников».

Управление образования

администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право, %

100

100

100

100

100

7

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего,

в том числе

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Уровень

ежегодного

достижения показателей

муниципальной

программы и ее

подпрограмм, %

93

93

93

93

93

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района

7.1

Задача 6.1 «Исполнение полномочий органов местного самоуправления района в сфере образования»

7.1.1

Основное

мероприятие 6.1.1

«Обеспечение

условий для реализации муниципальной программы»

Всего в том числе:

Управление образования

администрации Чернянского района

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля выполненных основных мероприятий муниципальной программы от запланированных, %

93

93

93

93

93

Прогрессирующий

Выполнение плана деятельности органа местного самоуправления, обеспечивающего реализацию муниципальной политики в сфере образования, %

93

93

93

93

93

7.2

Задача 6.2 «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

7.2.1

Основное

мероприятие 6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

Управление образования

администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Количество

организаций,

получивших доступ к

образовательным

ресурсам посредством

информационно-

коммуникационных технологий, ед.

40

40

40

40

40

Прогрессирующий

Количество организаций, предоставляющих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь участникам образовательного процесса, ед.

40

40

40

40

40

Прогрессирующий

Численность детей,

нуждающихся в получении специализированной психолого-педагогической и медико-социальной помощи, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, чел.

40

40

40

40

40

Прогрессирующий

Численность подростков группы риска, чел.

48

48

48

48

48

Прогрессирующий

Численность детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в проведении комплексного психолого-медико-педагогического обследования с целью

своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении, чел.

150

150

150

150

150

Прогрессирующий

Количество организаций, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, ед.

40

40

40

40

40

7.2

Задача 6.3 «Обеспечение мер социальной поддержки в сфере образования»

7.2.1

Основное мероприятие 6.3.1

«Осуществление мер социальной защиты многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей».

Управление образования администрации Чернянского района

2021 - 2025 гг

Прогрессирующий

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации, к общему

количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших заявку на предоставлениекомпенсации, %

100

100

100

100

100

1

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие образования Чернянского

района Белгородской области»

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬННОЙ ПРОГРАММЫ



п/п

Вид нормативного правового акта

Наименование

нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки

принятия

1

Муниципальная программа

«Развитие образования Чернянского района Белгородской области на 2015-2020 годы»

1

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

Внесение изменений в постановление администрации Чернянского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

Управление

образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

1.1.1

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

О внесении изменений в постановление администрации

Чернянского района

от 03.06.2013 г. №525 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

Управление

образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.1.2

Решение муниципального совета Чернянского района

О внесении изменений в решение муниципального совета Чернянского района №33 от 11.12.2013 года «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность»

Управление

образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.1.3

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

О внесении изменений в постановление администрации Чернянского района №463 от 25 апреля 2014 года «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

Управление

образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.2.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

1.2.1

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

О внесении изменений в Постановление администрации

Чернянского района

от 03.06.2013 г. №525 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.2.2

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

«О внесении изменений в постановление администрации Чернянского района от 20.12.2006 года №1074 «О внедрении методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно (по мере необходимости)

1.2.3

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

«О внесении изменений в постановление администрации Чернянского района №1080 от 29.12.2010 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, информационно-методического кабинета, центра оценки качества образования»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.2.4

Решение муниципального совета Чернянского района

О внесении изменений в решение муниципального совета Чернянского района №41 от 25.12.2013 года «О Чернянском районном бюджете на 2014 год и плановый отчетный период 2015-2016 гг.»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.3

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

1.3.1

Постановление

администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

О внесении изменений в постановление администрации

Чернянского района

от 03.06.2013 г. №525 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.3.2

Постановление

администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

«О внесении изменений в постановление администрации Чернянского района №1080 от 29.12.2010 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, информационно-методического кабинета, центра оценки качества образования»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.3.3

Постановление

администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

Постановление администрации Чернянского района №1198 от 30.12.2011 года «Об утверждении положения «О порядке формирования и финансирования обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Чернянский район Белгородской области»

Управление

образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.3.4

Постановление Правительства Белгородской области

Постановление Правительства Белгородской

области №317 - пп

от 22 июля 2019 года

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Белгородской области»

Управление

образования Чернянского района

По мере

необходимости

1.3.5

Постановление администрации муниципального района

«Чернянский район»

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №151 от 23 марта 2020 года «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном районе «Чернянский район»

Управление образования

Чернянского района

По мере

необходимости

1.3.6

Постановление администрации муниципального района «Чернянский район»

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального района «Чернянский район» субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Управление

образования

Чернянского района

Управление финансов и бюджетной политики Чернянского района

По мере

необходимости

1.4

Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей и подростков»

1.4.1

Приказы управления образования администрации Чернянского района

Проведение мероприятий во исполнение муниципальной программы

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере

Необходимости)

Подпрограмма 5»Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

1.5.1

Приказы управления образования администрации Чернянского района

Проведение мероприятий во исполнение муниципальной программы

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.5

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.5.1

Постановление

администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

О внесении изменений в постановление администрации

Чернянского района

от 03.06.2013 г. №525 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости)

1.5.2

Решение муниципального совета Чернянского района

О внесении изменений в решение муниципального совета Чернянского района №41 от 25.12.2013 года «О Чернянском районном бюджете на 2014 год и плановый отчетный период 2015-2016 гг.»

Управление образования Чернянского

района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.5.3

Постановление

администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

Постановление администрации Чернянского района №1198 от 30.12.2011 года «Об утверждении положения «О порядке формирования и финансирования обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Чернянский район Белгородской области»

Управление образования Чернянского района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.5.4

Постановление

администрации муниципального района

«Чернянский район» Белгородской области

«О внесении изменений в постановление администрации Чернянского района №1080 от 29.12.2010 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, информационно-методического кабинета, центра оценки качества образования»

Управление образования Чернянского района

Ежегодно

(по мере необходимости

1.5.5

Приказы управления образования администрации Чернянского района

Проведение мероприятий во исполнение муниципальной программы

Управление образования Чернянского района

Ежегодно

(по мере необходимости

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие образования Чернянского

района Белгородской области»

Таблица 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА I ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этап (2015 - 2020 годы)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа

Развитие образования

Чернянского района

Белгородской области

Всего

4166528, 77

559319

587578

617954, 37

726351, 2

835387, 4

839938, 8

4166528, 77

местный бюджет

1427328, 4

189038

210021

228610

249845, 7

272742, 1

277071, 6

1427328, 4

областной бюджет

2472368, 27

332662

343135

346217, 27

428193

513522

508639

2472368, 27

Федеральный бюджет

8621, 8

100

0

165, 6

1456

885

6015, 2

8621, 8

Иные источники

258210, 3

37519

34422

42961, 5

46856, 5

48238, 3

48213

258210, 3

Подпрограмма

1

Развитие дошкольного образования

Всего

1090110, 1

142598

149637

164872, 8

167777, 2

234574, 2

230650, 9

1090110, 1

областной бюджет

541047, 4

70327

68077

72540

76249

130285, 4

123569

541047, 4

Местный бюджет

434581, 9

53276

69221

72648

72208

83649

83579, 9

434581, 9

федеральный бюджет

885

0

0

0

0

885

0

885

Иные источники

113595, 8

18995

12339

19684, 8

19320, 2

19754, 8

23502

113595, 8

Основное мероприятие

1.1.1.

«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Всего

257383

61373

61056

65662

69292

0

0

257383

Областной

бюджет

257383

61373

61056

65662

69292

0

0

257383

Местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.2

«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Всего

42577

7955

7021

6878

6957

7795

5971

42577

местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

42577

7955

7021

6878

6957

7795

5971

42577

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

1.2.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования»

Всего

717810, 7

72271

81560

92332, 8

91528, 2

181182, 8

198935, 9

717810, 7

местный бюджет

429061, 9

53276

69221

72648

72208

80633

81075, 9

429061, 9

Областной бюджет

175153

0

0

0

0

80795

94358

175153

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

113595, 8

18995

12339

19684, 8

19320, 2

19754, 8

23502

113595, 8

Основное мероприятие

1.3.1

«Приобретение оборудования для детского дошкольного учреждения»

Всего

999

999

0

0

0

0

0

999

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

999

999

0

0

0

0

0

999

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

1.4.1

«Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования

Всего

69461

0

0

0

0

44417

25044

69461

местный бюджет

5461

0

0

0

0

2957

2504

5461

Областной бюджет

64000

0

0

0

0

41460

22540

64000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

1.5.1

«Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в сфере социальной защиты населения»

Всего

1879, 4

0

0

0

0

1179, 4

700

1879, 4

местный бюджет

59

0

0

0

0

59

0

59

Областной бюджет

935, 4

0

0

0

0

235, 4

700

935, 4

федеральный бюджет

885

0

0

0

0

885

0

885

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

Всего

234713, 57

319708

332087

341155, 67

435685, 4

464057

454420, 5

234713, 57

местный бюджет

491186, 1

68878

68293

79904

95867, 7

95869, 1

82413, 3

491186, 1

областной бюджет

1713246, 57

232306

241714

238024, 97

313981

342800, 6

344381

1713246, 57

Федеральный бюджет

7471, 2

0

0

0

1456

0

6015, 2

7471, 2

иные источники

135209, 7

18524

22080

23226, 7

24380, 7

25387, 3

21611

135209, 7

Основное

мероприятие

2.1.1

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях».

Всего

944501

226861

236304

235317

246019

0

0

944501

местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

944501

226861

236304

235317

246019

0

0

944501

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.1.2

«Обеспечение

деятельности

муниципальных

учреждений

по предоставлению общего образования»

Всего

1197281, 9

87061

90373

103130, 7

113963, 7

389476, 4

413277, 1

1197281, 9

местный бюджет

473268, 9

68537

68293

79904

89701, 7

89127, 1

77706, 1

473268, 9

областной бюджет

588922

0

0

0

0

274962

313960

588922

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источник

135091

18524

22080

23226, 7

24262

25387, 3

21611

135091

Основное

мероприятие

2.2.1

«Выплата

денежного

вознаграждения

заклассное

руководство»

Всего

21503, 2

2626

2580

2594

2594

2572

8537, 2

21503, 2

местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

15488

2626

2580

2594

2594

2572

2522

15488

федеральный бюджет

6015, 2

0

0

0

0

0

6015, 2

6015, 2

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.3

«Строительство, реконструкция капитальный ремонт объектов местного значения»

Всего

860

860

0

0

0

0

0

860

местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

860

860

0

0

0

0

0

860

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.4

«Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена»

Всего

622, 57

0

160

113, 97

147

201, 6

0

622, 57

местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

622, 57

0

160

113, 97

147

201, 6

0

622, 57

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.5

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Всего

2300

2300

0

0

0

0

0

2300

местный

бюджет

341

341

0

0

0

0

0

341

областной

бюджет

1959

1959

0

0

0

0

0

1959

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.6

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

Всего

2670

0

2670

0

0

0

0

2670

местный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной

бюджет

2670

0

2670

0

0

0

0

2670

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.7

«Развитие инфраструктуры системы общего образования»

Всего

175767, 7

0

0

0

72961, 7

71807

30999

175767, 7

местный

бюджет

15969

0

0

0

6127

6742

3100

15969

областной

бюджет

158224

0

0

0

65260

65065

27899

158224

федеральный бюджет

1456

0

0

0

1456

0

0

1456

иные

источники

118, 7

0

0

0

118, 7

0

0

118, 7

Основное

мероприятие

2.8

«Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования»

Всего

1607, 2

0

0

0

0

0

1607, 2

1607, 2

местный

бюджет

1607, 2

0

0

0

0

0

1607, 2

1607, 2

областной

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

3

«Развитие дополнительного образования детей»

Всего

309479, 3

39654

40980

44135, 9

50146

56876

77687, 4

309479, 3

местный

бюджет

307522, 4

39554

40977

43835

50129

56876

76151, 4

307522, 4

областной

бюджет

1621, 3

0

0

85, 3

0

0

1536

1621, 3

федеральный

бюджет

265, 6

100

0

165, 6

0

0

0

265, 6

иные

источники

70

0

3

50

17

0

0

70

Основное мероприятие

3.1.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования»

Всего

301201, 8

39554

40980

43885

50146

56876

69760, 8

301201, 8

местный

бюджет

301131, 8

39554

40977

43835

50146

56876

69760, 8

301131, 8

областной

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

70

0

3

50

17

0

0

70

Основное мероприятие

3.1.2

«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Всего

6309, 6

0

0

0

0

0

6309, 6

6309, 6

местный

бюджет

6309, 6

0

0

0

0

0

6309, 6

6309, 6

областной

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1.3

«Оснащение оборудованием детских школ искусств»

Всего

1967, 9

100

0

250, 9

0

0

1617

1967, 9

местный

бюджет

81

0

0

0

0

0

81

81

областной

бюджет

1621, 3

0

0

85, 3

0

0

1536

1621, 3

федеральный

бюджет

265, 6

100

0

165, 6

0

0

0

265, 6

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

4

«Оздоровление и отдых детей и подростков»

Всего

24789, 8

2460

3179

2369

5462, 6

6029, 2

5290

24789, 8

местный бюджет

12569

1965

2684

1874

1829

2417

1800

12569

Областной бюджет

2886

495

495

495

495

516

390

2886

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

9334, 8

0

0

0

3138, 6

3096, 2

3100

9334, 8

Основное мероприятие

4.1.1

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Всего

2886

495

495

495

495

516

390

2886

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2886

495

495

495

495

516

390

2886

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

4.2.1

«Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей и оздоровление детей в каникулярное время».

Всего

21903, 8

1965

2684

1874

4967, 6

5513, 2

4900

21903, 8

местный бюджет

12569

1965

2684

1874

1829

2417

1800

12569

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

9334, 8

0

0

0

3138, 6

3096, 2

3100

9334, 8

Подпрограмма

5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Всего

163969

23899

25509

27635

28122

29684

29120

163969

местный бюджет

10101

1315

1695

1642

1247

1663

2539

10101

Областной бюджет

153868

22584

23814

25993

26875

28021

26581

153868

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

5.1.1

«Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации»

Всего

3420

287

579

603

224

603

1124

3420

местный бюджет

3420

287

579

603

224

603

1124

3420

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

5.1.2

«Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников»

Всего

160549

23612

24930

27032

27898

29081

27996

160549

местный

бюджет

6681

1028

1116

1039

1023

1060

1415

6681

областной

бюджет

153868

22584

23814

25993

26875

28021

26581

153868

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

231067

31000

36186

37786

39158

44167

42770

231067

местный бюджет

171368

24050

27151

28707

28604

32268

30588

171368

областной бюджет

59699

6950

9035

9079

10554

11899

12182

59699

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

6.1.1.

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

Всего

40926

6733

6692

6830

7078

7016

6577

40926

местный бюджет

40926

6733

6692

6830

7078

7016

657

40926

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

Всего

130442

17317

20459

21877

21526

25252

24011

130442

местный бюджет

130442

17317

20459

21877

21526

25252

24011

130442

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

6.3. 1

«Осуществление мер социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Всего

59699

6950

9035

9079

10554

11899

12182

59699

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

59699

6950

9035

9079

10554

11899

12182

59699

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА II ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного

мероприятия

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этап (2021 - 2025 годы)

2021

2022

2023

2024

2025

Муниципальная программа

Развитие образования

Чернянского района

Белгородской области

Всего

979797, 5

1025536, 8

804797

804797

804797

4419725, 3

местный бюджет

298650, 5

249773, 1

307000

307000

307000

1469423, 6

областной бюджет

614888, 3

709505

446489

446489

446489

2663860, 3

Федеральный бюджет

18045, 7

18045, 7

0

0

0

36091, 4

Иные источники

48213

48213

51308

51308

51308

250350

Подпрограмма

1

Развитие дошкольного образования

Всего

226182

252125, 7

213443

213443

213443

1118636, 7

областной бюджет

120694

184046, 2

96396

96396

96396

593928, 2

Местный бюджет

81986

44577, 5

93571

93571

93571

407276, 5

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные источники

23502

23502

23476

23476

23476

117432

Основное мероприятие

1.1.1.

«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

Всего

0

0

88289

88289

88289

264867

Областной бюджет

0

0

88289

88289

88289

264867

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

Иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.2

«Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

Всего

7471

7471

8107

8107

8107

39263

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

7471

7471

8107

8107

8107

39263

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

иные

источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

1.2.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования»

Всего

210944

217404, 5

117047

117047

117047

779489, 5

местный бюджет

81335

41978, 5

93571

93571

93571

404026, 5

Областной бюджет

106107

151924

0

0

0

258031

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

23502

23502

23476

23476

23476

117432

Основное мероприятие

1.3.1

«Приобретение оборудования для детского дошкольного учреждения»

Всего

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

2.1

«Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»

Всего

6511

25994, 2

0

0

0

32505, 2

местный бюджет

651

2599

0

0

0

3250

Областной бюджет

5860

23395, 2

0

0

0

29255, 2

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1

«Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в сфере социальной защиты населения»

Всего

1256

1256

0

0

0

2512

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

1256

1256

0

0

0

2512

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

Всего

597237, 5

615383, 1

439759

439759

439759

2531897, 6

местный бюджет

104775, 5

93306, 6

112051

112051

112051

534235, 1

областной бюджет

452805, 3

482419, 8

303433

303433

303433

1845524, 1

Федеральный бюджет

18045, 7

18045, 7

0

0

0

36091, 4

иные источники

21611

21611

24275

24275

24275

116047

Основное

мероприятие

2.1.1

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях».

Всего

0

0

300592

300592

300592

901776

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

300592

300592

300592

901776

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.1.

«Обеспечение

деятельности

муниципальных

учреждений

по предоставлению общего образования»

Всего

447963, 7

427094, 2

136326

136326

136326

1284035, 9

местный бюджет

90405, 7

72230, 2

112051

112051

112051

498788, 9

областной бюджет

335947

333253

0

0

0

669200

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источник

21611

21611

24275

24275

24275

116047

Основное

мероприятие

2.2

«Выплата денежного

вознаграждения заклассное руководство»

Всего

20591, 7

20567, 7

2675

2675

2675

49184, 4

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2546

2522

2675

2675

2675

13093

федеральный бюджет

18045, 7

18045, 7

0

0

0

36091, 4

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.3

«Строительство, реконструкция капитальный ремонт объектов местного значения»

Всего

123898, 7

162937, 8

0

0

0

286836, 5

местный бюджет

9586, 4

16293

0

0

0

25879, 4

областной бюджет

114312, 3

146644, 8

0

0

0

260957, 1

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.4

«Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена»

Всего

0

0

166

166

166

498

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

166

166

166

498

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.5

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Всего

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.6

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

Всего

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.7

«Развитие инфраструктуры системы общего образования»

Всего

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

2.8

«Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования»

Всего

4783, 4

4783, 4

0

0

0

9566, 8

местный бюджет

4783, 4

4783, 4

0

0

0

9566, 8

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

3

«Развитие дополнительного образования детей»

Всего

74529

74529

64702

64702

64702

343164

Местный бюджет

74529

74529

64702

64702

64702

343164

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования»

Всего

58468

57464

47637

46702

46202

256473

местный бюджет

58468

57464

47637

46702

46202

256473

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1.2

«Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

Всего

16061

17065

17065

18000

18500

86691

местный бюджет

16061

17065

17065

18000

18500

86691

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1.3

«Оснащение оборудованием детских школ искусств»

Всего

0

0

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

4

«Оздоровление и отдых детей и подростков»

Всего

6506

6523

7843

7843

7843

36558

местный бюджет

3000

3000

3707

3707

3707

17121

Областной бюджет

406

423

579

579

579

2566

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

3100

3100

3557

3557

3557

16871

Основное мероприятие

4.1.1

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Всего

406

423

579

579

579

2566

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

406

423

579

579

579

2566

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

4.2.1

«Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по организации и оздоровление детей в каникулярное время».

Всего

6100

6100

7264

7264

7264

33992

местный бюджет

3000

3000

3707

3707

3707

17121

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

3100

3100

3557

3557

3557

16871

Подпрограмма

5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Всего

29224

30192

33252

33252

33252

159172

местный бюджет

1715

1715

2137

2137

2137

9841

Областной бюджет

27509

28477

31115

31115

31115

149331

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

5.1.1

«Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации»

Всего

300

300

470

470

470

2010

местный бюджет

300

300

470

470

470

2010

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

5.1.2

«Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников»

Всего

28924

29892

32782

32782

32782

157162

местный бюджет

1415

1415

1667

1667

1667

7831

Областной бюджет

27509

28477

31115

31115

31115

149331

федеральный

бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма

6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

46119

46784

45798

45798

45798

230297

местный бюджет

32645

32645

30832

30832

30832

157786

областной бюджет

13474

14139

14966

14966

14966

72511

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

6.1.1.

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

Всего

6544

6544

7014

7014

7014

34130

местный бюджет

6544

6544

7014

7014

7014

34130

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

Всего

26101

26101

23818

23818

23818

123656

местный бюджет

26101

26101

23818

23818

23818

123656

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие

6.3. 1

«Осуществление мер социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Всего

13474

14139

14966

14966

14966

72511

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

13474

14139

14966

14966

14966

72511

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие образования Чернянского района

Белгородской

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на I этап (2015 - 2020 годы)

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа

«Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

Всего, в том числе:

X

Х

X

Х

1427328, 4

189038

210021

228610

249845, 7

272742, 1

277071, 6

1427328, 4

Управление образования администрации Чернянского района

X

1237037, 9

164615

181757

199546

217716, 7

238412, 1

234991, 1

1237037, 9

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

X

187175, 5

23446

26966

28224

32129

34330

42080, 5

187175, 5

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района»

X

3115

977

1298

840

0

0

0

3115

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования

Всего, в том числе:

X

434581, 9

53276

69221

72648

72208

83649

83579, 9

434581, 9

Управление образования администрации Чернянского района

X

434581, 9

53276

69221

72648

72208

83649

83579, 9

434581, 9

Основное мероприятие

1. 2.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования

Управление образования администрации Чернянского района

429061, 9

53276

69221

72648

72208

80633

81075, 9

429061, 9

Основное мероприятие

1. 4.1.

«Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»

Управление образования администрации Чернянского района

5461

0

0

0

0

2957

2504

5461

Основное мероприятие

1. 5.1.

«Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в сфере социальной защиты населения»

Управление образования администрации Чернянского района

59

0

0

0

0

59

0

59

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

Всего, в том числе:

X

491186, 1

68878

68293

79904

95828, 7

95869, 1

82413, 3

491186, 1

Управление образования администрации Чернянского района

X

491186, 1

68878

68293

79904

95828, 7

95869, 1

82413, 3

491186, 1

Основное мероприятие

2.1.2

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению общего образования

Управление образования администрации Чернянского района

473268, 9

68537

68293

79904

89701, 7

89127, 1

77706, 1

473268, 9

Основное мероприятие

2.5

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»

Управление образования администрации Чернянского района

341

341

0

0

0

0

0

341

Основное мероприятие

2.7

«Развитие инфраструктуры системы общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

15969

0

0

0

6127

6742

3100

15969

Основное мероприятие

2.8

«Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования»

Управление образования администрации Чернянского района

1607, 2

0

0

0

0

0

1607, 2

1607, 2

Подпрограмма 3

Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи

Всего, в том числе:

X

307522, 4

39554

40977

43835

50129

56876

76151, 4

307522, 4

Управление образования администрации Чернянского района

120346, 9

16108

14011

15611

18000

22546

34070, 9

120346, 9

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

187175, 5

23446

26966

28224

32129

34330

42080, 5

187175, 5

Основное мероприятие 3.1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования

Всего, в том числе:

X

301131, 8

39554

40977

43835

50129

56876

69760, 8

301131, 8

Управление образования администрации Чернянского района

X

114037, 3

16108

14011

15611

18000

22546

27761, 3

114037, 3

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

187094, 5

23446

26966

28224

32129

34330

41999, 5

187094, 5

Основное мероприятие 3.1.2.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего, в том числе:

X

6309, 6

0

0

0

0

0

6309, 6

6309, 6

Управление образования администрации Чернянского района

X

6309, 6

0

0

0

0

0

6309, 6

6309, 6

Основное мероприятие 3.1.3.

Оснащение оборудованием детских школ искусств

Всего, в том числе:

X

81

0

0

0

0

0

81

81

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

X

81

0

0

0

0

0

81

81

Подпрограмма 4

«Оздоровление и отдых детей и подростков»

Всего, в том числе:

X

12569

1965

2684

1874

1829

2417

1800

12569

Управление образования администрации Чернянского района

12569

1965

2684

1874

1829

2417

1800

12569

Основное мероприятие 4.2.1.

«Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по организации и оздоровление детей в каникулярное время»

Управление образования администрации Чернянского района

12569

1965

2684

1874

1829

2417

1800

12569

Подпрограмма 5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Всего, в том числе:

10101

1315

1695

1642

1247

1663

2539

10101

Управление образования администрации Чернянского района

10101

1315

1695

1642

1247

1663

2539

10101

Всего, в том числе:

3420

287

579

603

224

603

1124

3420

Основное мероприятие. 5.1. 1

«Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации».

Управление образования администрации Чернянского района

3420

287

579

603

224

603

1124

3420

Основное мероприятие. 5.1.2

«Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников».

Всего, в том числе:

6681

1028

1116

1039

1023

1060

1415

6681

Управление образования администрации Чернянского района

6681

1028

1116

1039

1023

1060

1415

6681

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

171368

24050

27151

28707

28604

32268

30588

171368

Управление образования администрации Чернянского района

168253

23073

25853

27867

28604

32268

30588

168253

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района

X

3115

977

1298

840

0

0

0

3115

Основное

мероприятие

6.1.1.

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

40926

6733

6692

6830

7078

7016

6577

40926

Управление образования администрации Чернянского района

37811

5756

5394

5990

7078

7016

6577

37811

МКУ «Управление ФКС и МП Чернянского района

X

3115

977

1298

840

0

0

0

3115

Основное

мероприятие

6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

Всего, в том числе:

130442

17317

20459

21877

21526

25252

24011

130442

Управление образования администрации Чернянского района

130442

17317

20459

21877

21526

25252

24011

130442

Таблица 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

Итого на II этап (2021 - 2025 годы)

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

Всего, в том числе:

X

Х

X

Х

298650, 5

249773, 1

307000

307000

307000

1469423, 6

Управление образования администрации Чернянского района

X

256745, 5

207868, 1

268834

268834

268834

1271115, 6

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

X

41905

41905

38166

38166

38166

198308

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования

Всего, в том числе:

X

81986

44577, 5

93571

93571

93571

407276, 5

Управление образования администрации Чернянского района

X

81986

44577, 5

93571

93571

93571

407276, 5

Основное мероприятие

1. 2.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования

Управление образования администрации Чернянского района

81335

41978, 5

93571

93571

93571

404026, 5

Основное мероприятие 2.1.

Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования

Управление образования администрации Чернянского района

651

2599

0

0

0

3250

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

Всего, в том числе:

X

104775, 5

93306, 6

112051

112051

112051

534235, 1

Управление образования администрации Чернянского района

X

104775, 5

93306, 6

112051

112051

112051

534235, 1

Основное мероприятие

2.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению общего образования

Управление образования администрации Чернянского района

90405, 7

72230, 2

112051

112051

112051

498788, 9

Основное мероприятие

2.3

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов местного значения

Управление образования администрации Чернянского района

9586, 4

16293

0

0

0

25879, 4

Основное мероприятие

2.8

Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования

Управление образования администрации Чернянского района

4783, 4

4783, 4

0

0

0

9566, 8

Подпрограмма 3

Развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей и молодежи

Всего, в том числе:

X

74529

74529

64702

64702

64702

343164

Управление образования администрации Чернянского района

32624

32624

26536

26536

26536

144856

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

41905

41905

38166

38166

38166

198308

Основное мероприятие 3.1.1.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования

Всего, в том числе:

X

58468

57464

47637

46702

46202

256473

Управление образования администрации Чернянского района

X

16563

15559

9471

8536

8036

58165

МКУ «Управление культуры Чернянского района»

41905

41905

38166

38166

38166

198308

Основное мероприятие 3.1.2.

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Всего, в том числе:

X

16061

17065

17065

18000

18500

86691

Управление образования администрации Чернянского района

X

16061

17065

17065

18000

18500

86691

Подпрограмма 4

«Оздоровление и отдых детей и подростков»

Всего, в том числе:

X

3000

3000

3707

3707

3707

17121

Управление образования администрации Чернянского района

3000

3000

3707

3707

3707

17121

Основное мероприятие 4.2.1.

«Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по организации и оздоровление детей в каникулярное время»

Управление образования администрации Чернянского района

3000

3000

3707

3707

3707

17121

Подпрограмма 5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

Всего, в том числе:

1715

1715

2137

2137

2137

9841

Управление образования администрации Чернянского района

1715

1715

2137

2137

2137

9841

Всего, в том числе:

300

300

470

470

470

2010

Основное мероприятие. 5.1. 1

«Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации».

Управление образования администрации Чернянского района

300

300

470

470

470

2010

Основное мероприятие. 5.1.2

«Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников».

Всего, в том числе:

1415

1415

1667

1667

1667

7831

Управление образования администрации Чернянского района

1415

1415

1667

1667

1667

7831

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

32645

32645

30832

30832

30832

157786

Управление образования администрации Чернянского района

32645

32645

30832

30832

30832

157786

Основное

мероприятие

6.1.1.

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

6544

6544

7014

7014

7014

34130

Управление образования администрации Чернянского района

6544

6544

7014

7014

7014

34130

Основное

мероприятие

6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования»

Всего, в том числе:

26101

26101

23818

23818

23818

123656

Управление образования администрации Чернянского района

26101

26101

23818

23818

23818

123656

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие образования Чернянского

района Белгородской области»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги

Ед. измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы),

тыс. рублей

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района «Чернянский район»

Х

Х

Х

83579, 9

81986

44577, 5

Показатель объема услуги:

Численность обучающихся по программам дошкольного образования

1441

1456

1476

Х

Х

Х

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории Чернянского района

Х

Х

Х

82413, 3

104775, 5

93306, 6

Показатель объема услуги:

1 ребенок

Численность обучающихся по программам общего образования

2982

3012

3032

Х

Х

Х

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление дополнительного образования в образовательных учреждениях на территории муниципального района «Чернянский район»

Х

Х

Х

76151, 4

74529

74529

Показатель объема услуги:

1 ребенок

Численность обучающихся по программам дополнительного образования

3670

3680

3695

Х

Х

Х

Приложение №6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

«Развитие образования Чернянского

района Белгородской области»

Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов для финансирования муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

N п/п

Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы

Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. рублей

Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего

в том числе

в соответ- ствии с утверж- денной программой

Дополните

льно необходимый объем/объем средств по проекту программы

в соответ- ствии с утверж- денной программой

допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы

в соответ- ствии с утверж- денной программой

дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы

1.

По программе в целом

839938, 8

912871, 8

839938, 8

72933

1057564, 5

979797, 5

77767

1108565, 8

1025536, 8

83029

в том числе по основным мероприятиям:

1.1

Основное мероприятие 1.1.1.

«Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Основное мероприятие 1.1.2. «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

5971

7971

5971

2000

10471

7471

3000

10971

7471

3500

1.3

Основное мероприятие 1.2.1

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дошкольного образования»

198935, 9

208935, 9

198935, 9

10000

220944

210944

11000

230404, 5

217404, 5

13000

1.4

Основное мероприятие 1.3.1 «Приобретение оборудования для детского дошкольного учреждения»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования»

25044

25044

25044

0

6511

6511

0

25994, 2

25994, 2

0

1.6

Основное мероприятие 3.1.1 «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам в сфере социальной защиты населения»

700

700

700

0

1256

1256

0

1256

1256

0

1.7

Основное

мероприятие 2.1.1

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях».

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

Основное

мероприятие 2.1.2

«Обеспечение

деятельности

муниципальных

учреждений

по предоставлению общего образования»

413277, 1

420777, 1

413277, 1

7500

455963, 7

447963, 7

8000

436094, 2

427094, 2

9000

1.9

Основноемероприятие 2.2.1

«Выплата

денежного

вознаграждения заклассное руководство»

8537, 2

8537, 2

8537, 2

0

20591, 7

20591, 7

0

20567, 7

20567, 7

0

1.10

Основное мероприятие 2.3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов местного значения»

0

0

0

0

123898, 7

123898, 7

0

162937, 8

162937, 8

0

1.11

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.12

Основное мероприятие 2.7 «Развитие инфраструктуры системы общего образования»

30999

30999

30999

0

0

0

0

0

0

0

1.13

Основное мероприятие 2.8 «Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования»

1607, 2

1607, 2

1607, 2

0

4783, 4

4783, 4

0

4783, 4

4783, 4

0

1.14

Основное мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования»

69760, 8

73760, 8

69760, 8

4000

63468

58468

5000

62464

57464

5000

1.15

Основное мероприятие 3.1.2 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

6309, 6

6309, 6

6309, 6

0

16061

16061

0

17065

17065

0

1.16

Основное мероприятие 3.1.3 «Оснащение оборудованием детских школ искусств»

1617

1617

1617

0

0

0

0

0

0

0

1.17

Основное мероприятие 4.1.1

«Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

390

390

390

0

406

406

0

423

423

0

1.18

Основное мероприятие 4.2.1. «Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей по организации и оздоровление детей в каникулярное время».

4900

7400

4900

2500

9100

6100

3000

9100

6100

3000

1.19

Основное мероприятие5.1.1 «Обеспечение мероприятий по переподготовке, повышению квалификации».

1124

1124

1124

0

300

300

0

300

300

0

1.20

Основное мероприятие 5.1.2»Обеспечение мероприятий социальной поддержки педагогических работников».

27996

27996

27996

0

28924

28924

0

29892

29892

0

1.21

Основное

мероприятие 6.1.1

«Обеспечение

условий для реализации муниципальной программы»

6577

6577

6577

0

6544

6544

0

6544

6544

0

1.22

Основное

мероприятие 6.2.1

«Создание целостной и сбалансированной системы процедур и механизмов оценки качества образования

24011

24011

24011

0

26101

26101

0

26101

26101

0

1.23

Основное мероприятие 6.3.1

«Осуществление мер социальной защиты многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

12182

12182

12182

0

13474

13474

0

14139

14139

0

Приложение №7

к муниципальной программе

«Развитие образования Чернянского

района Белгородской области»

Сведения о методике расчета

показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие образования Чернянского района Белгородской области



Наименование показателя конечного результата

Единица измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Метод сбора информации

Временные характеристики показателя

Муниципальная программа «Развитие образования Чернянского района Белгородской области»

1.

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста

%

Дноу = Чноу / Чо *100, где

Дноу - доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста;

Чноу - численность детей не обеспеченных данными услугами;

Чо - общая численность детей дошкольного возраста.

административная информация

ежегодно

2.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО

%

УВфгос = Вфгос / Чо * 100, где

УВфгос - удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО;

Вфгос - удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования;

Чо - общая численность детей дошкольного возраста.

административная информация

ежегодно

3.

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

%

Дсу = Чсу / Чо * 100, где

Дсу - доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

Чсу - численность обучающихся в современных условиях;

Чо - общая численность обучающихся.

административная информация

ежегодно

4.

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

Док = Чок / Чо * 100, где

Док - доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

Чок - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Чо - общая численность обучающихся.

административная информация

ежегодно

5.

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

%

Ддоп = Чдоп / Чм * 100, где

Ддоп - доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

Чдоп - численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами;

Чм - общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

административная информация

ежегодно

6.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, %

%

Дсер. = Чсер. / Чм * 100, где

Дсер. - доля детей, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

Чсер. - Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чм - общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

административная информация

ежегодно

7.

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам

%

УВдоп (ок) = Чдоп (ок) / Чдоп * 100, где

Ддоп (ок) - доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

Чдоп (ок) - численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами;

Чдоп - общая численность обучающихся по дополнительным образовательным программам.

административная информация

ежегодно

8.

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования

%

Дозд = Чозд / Чо * 100, где

Дозд - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования;

Чозд - численность детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования;

Чо - общая численность обучающихся.

административная информация

ежегодно

9.

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования

%

Др = Чр / Чор * 100, где

Др - доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

Чр - численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

Чор - общая численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

административная информация

ежегодно

10.

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность

%

Дри = Чри / Чор * 100, где

Дри - доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность;

Чри - численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность;

Чор - общая численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

административная информация

ежегодно

11.

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

%

Удпмп = Кви / Кои * 100, где

Удпмп - уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм;

Кви - количество выполненных индикаторов муниципальной программы;

Кои - общее количество индикаторов муниципальной программы.

административная информация

ежегодно

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного образования»

12.

Доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста

%

Дд = Чд / Чо * 100, где

Дд - доля детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в общей численности детей дошкольного возраста;

Чд - численность детей, зарегистрированных на получение услуг дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами;

Чо - общая численность детей дошкольного возраста.

административная информация

ежегодно

13.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

%

УВв = Чв / Чов * 100, где

УВв - удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций;

Чв - численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования;

Чов - общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций.

административная информация

ежегодно

14.

Охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей в возрасте с 1 до 6 лет

%

ОДдоу = Чд / Чо * 100, где

ОДдоу - охват детей дошкольным образованием в общем количестве детей в возрасте с 1 до 6 лет;

Чд - численность детей, охваченных дошкольным образованием в возрасте с 1 до 6 лет;

Чо - общее количество детей в возрасте с 1 до 6 лет.

административная информация

ежегодно

Подпрограмма 2

«Развитие общего образования»

15.

Доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

%

Дсу = Чсу / Чо * 100, где

Дсу - доля обучающихся в современных условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

Чсу - численность обучающихся в современных условиях;

Чо - общая численность обучающихся.

административная информация

ежегодно

16.

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

%

Док = Чок / Чо * 100, где

Док - доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

Чок - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Чо - общая численность обучающихся.

административная информация

ежегодно

17.

Количество созданных Центров для одарённых детей

Ед/числ

административная информация

ежегодно

Подпрограмма 3

«Развитие дополнительного образования детей»

18.

Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

%

Ддоп = Чдоп / Чм * 100, где

Ддоп - доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

Чдоп - численность детей, охваченных дополнительными образовательными программами;

Чм - общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

административная информация

ежегодно

19.

Удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам

%

УВдоп (ок) = Чдоп (ок) / Чдоп * 100, где

УВдоп (ок) - удельный вес численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам;

Чдоп (ок) - численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

Чдоп - общая численность обучающихся по дополнительным образовательным программам.

административная информация

ежегодно

20

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, %

%

Дсер. = Чсер. / Чм * 100, где

Дсер. - доля детей, использующих сертификаты дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет;

Чсер. - Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чм - общая численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

административная информация

ежегодно

Подпрограмма 4

«Оздоровление и отдых детей и подростков»

21.

Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования

%

Дозд = Чозд / Чо * 100, где

Дозд - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования;

Чозд - численность детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных управлению образования;

Чо - общая численность обучающихся.

административная информация

ежегодно

22.

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной ситуации

%

Дтжс = Чтжс / Чотжс * 100, где

Дтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной ситуации;

Чтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;

Чотжс - общее количество детей, находящихся в трудной ситуации.

административная информация

ежегодно

23.

Доля оздоровленных детей от общего количества обучающихся

%

Дозд = Чозд / Чо * 100, где

Дозд - доля оздоровленных детей от общего количества обучающихся;

Чозд - численность оздоровленных детей;

Чо - общее количество обучающихся.

административная информация

ежегодно

Подпрограмма 5

«Развитие кадрового потенциала в сфере образования»

24.

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования

%

Др = Чр / Чор * 100, где

Др - доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

Чр - численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования;

Чор - общая численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

административная информация

ежегодно

25.

Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность

%

Дри = Чри / Чор * 100, где

Дри - доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность;

Чри - численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций, вовлеченных в инновационную деятельность;

Чор - общая численность педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

административная информация

ежегодно

26.

Доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право

%

Длгт = Члгт / Чопр * 100, где

Длгт - доля педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением от общего числа педагогических работников, претендующих на указанное право;

Члгт - численность педагогических работников, пользующихся льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением;

Чопр - общая численность педагогических работников, претендующих на указанное право.

административная информация

ежегодно

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

27.

Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

%

Удпмп = Кви / Кои * 100, где

Удпмп - уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее подпрограмм;

Кви - количество выполненных индикаторов муниципальной программы;

Кои - общее количество индикаторов муниципальной программы.

административная информация

ежегодно

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Обнародовано в специально установленных местах от 11.08.2020
Рубрики правового классификатора: 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать