Основная информация

Дата опубликования: 02 июля 2020г.
Номер документа: RU24061098202000114
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Канска Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Российская Федерация

Администрация города Канска
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  02.07.2020                                                                                                                                            № 570

О внесении изменений в постановление

администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Канска от 16.12.2016 № 1408 «Об утверждении муниципальной программы города Канска «Развитие культуры» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Муниципальная программа города Канска «Развитие культуры» (далее - Программа):

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Канска» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы города Канска, в том числе по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению программы города Канска, в том числе  по годам реализации программы

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 762 899 186,15 руб., в том числе по годам:

2017 год – 115 063 444,64 руб.;

2018 год – 119 901 695,51 руб.;

2019 год – 147 276 701,00 руб.;

2020 год – 135 408 372,00 руб.;

2021 год – 123 825 033,00 руб.;

2022 год – 121 423 940,00 руб.

Из них:

средства федерального бюджета – 3 824 396,65 руб.;

в том числе по годам:

2017 год – 7 800,00 руб.;

2018 год – 8 500,00 руб.;

2019 год – 8 100,00 руб.;

2020 год – 3 799 996,65 руб.;

2021 год-          0,00 руб.;

2022 год-          0,00 руб.

средства краевого бюджета – 81 078 416,05 руб.:

2017 год – 14 598 526,26 руб.;

2018 год – 24 434 674,44 руб.;

2019 год – 38 715 029,00 руб.;

2020 год – 2 471 586,35 руб.;

2021 год – 429 300,00 руб.;

2022 год – 429 300,00 руб.

средства городского бюджета – 677 996 373,45 руб.:

2017 год – 100 457 118,38 руб.;

2018 год – 95 458 521,07 руб.;

2019 год – 108 553 572,00 руб.;

2020 год – 129 136 789,00 руб.;

2021 год – 123 395 733,00 руб.;

2022 год – 120 994 640,00 руб.

                                                                                                                        ».                                                                                

1.2. Приложения № 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

1.3. В Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» (далее - Подпрограмма 1):

1.3.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 131 094 407,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 46 241 121,00 руб.;

2021 год – 42 894 143,00 руб.;

2022 год – 41 959 143,00 руб.

Из них:

из средств городского бюджета –130 146 588,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 45 602 502,00 руб.;

2021 год – 42 739 543,00 руб.;

2022 год – 41 804 543,00 руб.;

из средств краевого бюджета – 947 819,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 638 619,00 руб.;

2021 год – 154 600,00 руб.;

2022 год – 154 600,00 руб.

                                                                                                                       ».

1.4. Приложения № 1,2 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 4, 5 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в городе Канске» (далее - Подпрограмма 2):

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 11 062 025,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 3 748 707,00 руб.;

2021 год – 3 656 659,00 руб.;

2022 год – 3 656 659,00 руб.

Из них:

Из средств городского бюджета – 10 246 425,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 3 482 507,00 руб.;

2021 год – 3 381 959,00 руб.;

2022 год – 3 381 959,00 руб.

из средств краевого бюджета – 815 600,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 266 200,00 руб.;

2021 год – 274 700,00 руб.;

2022 год – 274 700,00 руб.

                                                                                                                       ».

1.6. Приложение № 1,2 к Подпрограмме 2 «Развитие архивного дела в городе Канске» изложить в новой редакции, согласно приложению №6,7 к настоящему постановлению.                                                                                                               

1.7. В приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – Подпрограмма 3):

1.7.1. В разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы

96 006 002,00 руб., из них по годам:

2020 год – 33 587 429,00 руб.;

2021 год – 31 657 733,00 руб.;

2022 год – 30 760 840,00 руб.

Из них:

Из средств краевого бюджета – 677 934,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 667 934,00 руб.;

2021 год- 0,00 руб.;

2022 год- 0,00 руб.

Из средств городского бюджета – 95 328 068,00 руб., из них по годам:

2020 год – 32 909 495,00 руб.;

2021 год – 31 657 733,00 руб.;

2022 год – 30 760 840,00 руб.

                                                                                                                    ».

1.8. Приложение № 1,2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 8,9 к настоящему постановлению.                                                                                                               

1.9.  В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма 4):

1.9.1. В разделе 1 «Паспорт Подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

Общий объем финансирования подпрограммы всего – 142 344 911,00 руб., в том числе по годам:

2020 год – 51 781 115,00 руб.;

2021 год – 45 566 498,00 руб.;

2022 год – 44 997 298,00 руб.

Из них:

из средств федерального бюджета –3 799 996,65 руб., в том числе по годам:

2020 год – 3 799 996,65 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год-   0,00 руб.

из средств краевого бюджета –888 833,35 руб., в том числе по годам:

2020 год – 888 833,35 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год-   0,00 руб.

из средств городского бюджета – 137 656 081,00 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 47 092 285,00 руб.;

2021 год – 45 566 498,00 руб.;

2022 год – 44 997 298,00 руб.

                                                                                                                      ».                                                                                                                    

1.10. Приложения № 1, 2 к Подпрограмме 4 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 10, 11 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Ю.А. Ломову и заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Канска                                                                              А.М. Береснев

1

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Канска
от __________ № _____

Приложение № 1
к  муниципальной программе города Канска «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КАНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

№ п/п

Статус  (муниципальная программа города Канска, подпрограмма)

Наименование  муниципальной программы города Канска, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее -ГРБС)

Код бюджетной классификации

Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной программы города Канска 

Итого на 2017-2022 годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Муниципальная программа

Развитие культуры

всего расходные обязательства по муниципальной программе города Канска

Х

Х

Х

Х

115 063 444,64

119 901 695,51

147 276 701,00

135 408 372,00

123 825 033,00

121 423 940,00

762 899 186,15

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры администрации г. Канска

915

Х

Х

Х

112 365 195,17

115 362 161,40

139 802 650,00

131 659 665,00

120 168 374,00

117 767 281,00

737 125 326,57

Администрация г. Канска

901

Х

Х

Х

2 698 249,47

4 539 534,11

7 474 051,00

3 748 707,00

3 656 659,00

3 656 659,00

25 773 859,58

1.1

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

38 361 681,85

40 298 118,26

56 009 215,00

46 241 121,00

42 894 143,00

41 959 143,00

265 763 422,11

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры администрация г. Канска

915

Х

Х

Х

38 361 681,85

40 298 118,26

56 009 215,00

46 241 121,00

42 894 143,00

41 959 143,00

265 763 422,11

1.2

Подпрограмма 2

Развитие архивного дела в городе Канске

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

2 698 249,47

4 539 534,11

7 474 051,00

3 748 707,00

3 656 659,00

3 656 659,00

25 773 859,58

в том числе по ГРБС:

Администрация г. Канска

901

Х

Х

Х

2 698 249,47

4 539 534,11

7 474 051,00

3 748 707,00

3 656 659,00

3 656 659,00

25 773 859,58

1.3

Подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного творчества

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

31 324 026,26

32 133 406,62

37 382 351,00

33 587 429,00

31 657 733,00

30 760 840,00

196 845 785,88

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры администрации г. Канска

915

Х

Х

Х

31 324 026,26

32 133 406,62

37 382 351,00

33 587 429,00

31 657 733,00

30 760 840,00

196 845 785,88

1.4

Подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

42 679 487,06

42 930 636,52

46 411 084,00

51 781 115,00

45 566 498,00

44 997 298,00

274 366 118,58

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры администрации г. Канска

915

Х

Х

Х

42 679 487,06

42 930 636,52

46 411 084,00

51 781 115,00

45 566 498,00

44 997 298,00

274 366 118,58

1.5.

Подпрограмма 5

Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории муниципального образования город Канск

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

Х

0

0

0

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

в том числе по ГРБС:

0,00

Отдел культуры администрации г. Канска

915

Х

Х

Х

0

0

0

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

Приложение № 2
к постановлению  администрации г. Канска
от __________ № _____

Приложение № 2
к  муниципальной программе города Канска
«Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КАНСКА (СРЕДСТВА
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)

№ п/п

Статус (муниципальная программа города Канска, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Объем бюджетных(внебюджетных) ассигнований, в том числе по годам реализации муниципальной программы города Канска 

Итого на 2017-2022 годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

муниципальная программа

Развитие культуры

Всего                   

115 063 444,64

119 901 695,51

147 276 701,00

135 408 372,00

123 825 033,00

121 423 940,00

762 899 186,15

в том числе:            

городской бюджет

100 457 118,38

95 458 521,07

108 553 572,00

129 136 789,00

123 395 733,00

120 994 640,00

677 996 373,45

краевой бюджет

14 598 526,26

24 434 674,44

38 715 029,00

2 471 586,35

429 300,00

429 300,00

81 078 416,05

федеральный

7 800,00

8 500,00

8 100,00

3 799 996,65

0,00

0,00

3 824 396,65

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

Отдел культуры администрации г. Канска, всего                   

38 361 681,85

40 298 118,26

56 009 215,00

46 241 121,00

42 894 143,00

41 959 143,00

265 763 422,11

в том числе:            

городской бюджет

30 205 238,85

28 824 552,26

32 772 565,00

45 602 502,00

42 739 543,00

41 804 543,00

221 948 944,11

краевой бюджет

8 148 643,00

11 465 066,00

23 228 550,00

638 619,00

154 600,00

154 600,00

43 790 078,00

федеральный

7 800,00

8 500,00

8 100,00

0,00

0,00

0,00

24 400,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

подпрограмма 2

Развитие архивного дела в городе Канске

Администрация города Канска, всего                   

2 698 249,47

4 539 534,11

7 474 051,00

3 748 707,00

3 656 659,00

3 656 659,00

25 773 859,58

в том числе:            

городской бюджет

2 464 181,31

2 964 803,11

3 102 514,00

3 482 507,00

3 381 959,00

3 381 959,00

18 777 923,42

краевой бюджет

234 068,16

1 574 731,00

4 371 537,00

266 200,00

274 700,00

274 700,00

6 995 936,16

федеральный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного творчества

Отдел культуры администрации г. Канска, всего                   

31 324 026,26

32 133 406,62

37 382 351,00

33 587 429,00

31 657 733,00

30 760 840,00

196 845 785,88

в том числе:            

городской бюджет

27 799 527,26

26 483 860,62

30 478 086,00

32 909 495,00

31 657 733,00

30 760 840,00

180 089 541,88

краевой бюджет

3 524 499,00

5 649 546,00

6 904 265,00

677 934,00

0,00

0,00

16 756 244,00

федеральный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

Отдел культуры администрации г. Канска, всего                   

42 679 487,06

42 930 636,52

46 411 084,00

51 781 115,00

45 566 498,00

44 997 298,00

274 366 118,58

в том числе:            

городской бюджет

39 988 170,96

37 185 305,08

42 200 407,00

47 092 285,00

45 566 498,00

44 997 298,00

257 029 964,04

краевой бюджет

2 691 316,10

5 745 331,44

4 210 677,00

888 833,35

0,00

0,00

13 536 157,89

федеральный

0,00

0,00

0,00

3 799 996,65

0,00

0,00

3 799 996,65

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

подпрограмма 5

Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории муниципального образования город Канск

Отдел культуры администрации г. Канска, всего                   

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

в том числе:            

городской бюджет

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3
к постановлению администрации г. Канска

Приложение №3                                                                                   

к муниципальной программе

города Канска "Развитие культуры"

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

№ п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации муниципальной программы города Канска

2020

2021

2022

А

1

2

3

4

5

6

1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)

количество посещений (единица)

324 507

324 587

324 657

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

27 503 355,00

25 907 220,00

25 389 220,00

2.

Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)

количество документов (единица)

1 300

1 300

1 300

Расходы городского бюджета на выполнение муниципальной работы, рублей

9 663 342,00

9 102 537,00

8 920 537,00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Канска"

37 166 697,00

35 009 757,00

34 309 757,00

4.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа)

количество предметов (единица)

22 100

22 300

22 500

Расходы городского бюджета на выполнение муниципальной работы, рублей

2 919 887,00

2 810 080,00

2 725 950,00

5.

Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (услуга)

число посетителей (человек)

28 200

28 500

29 300

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

5 398 880,00

5 039 306,00

4 888 436,00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Канский краеведческий музей"

8 318 767,00

7 849 386,00

7 614 386,00

6

Организация деятельности клубных формирований и форимирований самодеятельного народного творчества (работа)

количество клубных формирований (единица)

73

73

73

Расходы городского бюджета на выполнение муниципальной работы, рублей

18 503 033,00

20 311 837,00

19 736 928,00

7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия

количество проведенных мероприятий (единица)

22

22

22

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

15 114 396,00

11 375 896,00

11 053 912,00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры г. Канска"

33 617 429,00

31 687 733,00

30 790 840,00

8

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)

художественная

количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                     

1040,0

520,0

510,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

701 013,00

655 596,00

635 772,00

9

Реализация дополнительных предпрофессиолнальных программ в области искусств (услуга)

живопись

количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                     

7613,0

8212,0

8910,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

5 140 763,00

4 807 701,00

4 662 325,00

10

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

струнные инструменты

количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                     

5988.9

7888,0

7888,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

1 961 810,00

1 307 150,00

1 294 065,00

11

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (услуга)

фортепиано

количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                     

32590,0

36115,2

36115,2

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

11 084 143,00

9 737 529,00

9 641 332,00

12

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

народные инструменты

количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                     

18149,0

20142,6

20142,6

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

6 164 303,00

4 704 165,00

4 657 697,00

13

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

хоровое пение

количество человеко-часов                                                                                                                                                                                                                                     

7787,4

8525,4

8525,4

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

2 916 782,00

2 437 205,00

2 413 926,00

14

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

хореографическое творчество

количество человеко-часов

2 632,0

3 048,0

3 048,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

846 922,00

601 322,00

595 253,00

15

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

духовые и ударные инструменты

количество человеко-часов

1 351,0

2 540,5

2 540,5

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

477 512,00

449 853,00

445 393,00

15

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

музыкальный фольклор

количество человеко-часов

690,00

1 167,5

1 167,5

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

222 738,00

151 594,00

150 064,00

15

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

искусство театра

количество человеко-часов

1 104,0

1 936,0

1 936,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

354 827,00

265 290,00

262 612,00

16

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  (услуга)

народное пение

количество человеко-часов

0,00

0,00

2 210,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

0,00

0,00

114 130,00

17

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) (МБУДО ДМШ № 2, МБУДО "ДШИ №1" г. Канска)

количество человеко-часов

43802,0

38504,0

38504,0

Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, рублей

14 541 381,68

17 546 924,00

17 257 560,00

МБУДО ДМШ № 2,МБУДО ДХШ,МБУДО "ДШИ № 1" г. Канска

44 412 194,68

42 664 329,00

42 130 129,00

Итого:

123 515 087,68

117 211 205,00

114 845 112,00

1

Приложение № 4
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  к подпрограмме 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "Сохранение культурного наследия"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Сохранение культурного наследия»

№  п/п

Цель,показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

6

7

8

9

1

Цель: Сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев.

1.1

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1.1

количество посещений библиотеки                                                                                                                                                                                                                                                           

Ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 6-НК)

324 437

324 507

324 587

324 657

1.1.2

количество документов                                                                                                                                               (создано, приобретено, внесено в электронный каталог библиотечных фондов)               

Ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 6-НК)

7 900

8 200

8 200

8 200

1.1.3

количество документов
(новых поступлений, поступивших в библиотечные фонды)

Ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 6-НК)

1 300

1 600

1 600

1 600

1.2

Задача 2. Развитие музейного дела

1.2.1

количество предметов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (основной музейный фонд)

Ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 8-НК)

21 500

22 100

22 300

22 500

1.2.2

число посетителей музея (в стационарных условиях)

Ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 8-НК)

28 000

28 200

28 500

29 300

Приложение № 5
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Сохранение

культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Сохранение культурного наследия»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей)                                                                           

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020-2022 годы

1.

Цель: сохранение и эффективное использование единого культурного пространства, культурных ценностей, норм, традиций и обычаев

1.1

Задача 1. Развитие библиотечного дела

1.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0510000710

611, 612

36 796 621,00

34 295 157,00

33 795 157,00

104 886 935,00

Количество посетителей муниципальных библиотек к 2022 году составит 324657 человек

1.1.2

Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

05100L5191

611

0,00

6 867,00

6 867,00

13 734,00

1.1.3

Комплектование фондов библиотек

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0510080020

611

800 000,00

500 000,00

300 000,00

1 600 000,00

1.1.4

Реализация  социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

05100S4810

244

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

1.1.5

Комплектованпе книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

05100S4880

611

207 733,00

207 733,00

207 733,00

623 199,00

Количество посетителей муниципальных библиотек к 2022 году составит 324657 человек

1.2.

Задача 2. Развитие музейного дела

1.2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0510000710

611

8 391 767,00

7 849 386,00

7 614 386,00

23 855 539,00

Число посетителей (число индивидуальных посещений выставоки экспозиций в музее и число экскурсионных посещений в музее)  к 2022 году составит 29300 человек

1.2.2

Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0510080900

612

25 000,00

25 000,00

25 000,00

75 000,00

Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

1.2.3

Обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0510080890

612

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

Итого по подпрограмме:

46 241 121,00

42 894 143,00

41 959 143,00

131 094 407,00

Приложение № 6
к постановлению администрации г. Канска
от __________ № _____

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              к подпрограмме 2 "Развитие архивного дела в городе Канске"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Канске»

№  п/п

Цель,  показатели результативности

Единица измерения

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель:Сохранение и приумножение документов архивного фонда города Канска для доступа населения к его использованию

1.1

Задача 1: Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива

1.1.1

Доля архивных фондов Муниципального казённого учреждения «Канский городской архив», переведённых в электронную форму, в общем объёме архивных фондов Муниципального казённого учреждения «Канский городской архив»

%

Расчётный показатель на основе ведомственной отчетности

100

100

100

100

1.1.2

Удельный вес удовлетворённых запросов пользователям в общем объеме запросов, поступающих вМКУ «Канский городской архив»

%

Расчётный показатель на основе ведомственной отчетности

100

100

100

100

Приложение № 7
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                к подпрограмме 2 "Развитие

архивного дела в городе Канске"

Перечень мероприятий подпрограммы  «Развитие архивного дела в городе Канске»

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

итого на 2020-2022годы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: . Сохранение  и  приумножение  документов  архивного  фонда города Канска для доступа  населения  к  его  использованию

Задача:Формирование информационно-технологической инфраструктуры архива, создание оптимальных условий для эффективного функционирования архива

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Администрация города Канска

901

0113

0520000710

111, 112, 119, 244, 853

3 449 184,00

3 381 959,00

3 381 959,00

10 213 102,00

Удельный вес удовлетворённых запросов пользователям в общем объёме запросов, поступающих в МКУ «Канский городской архив» к 2022 году составит 100%

2.2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления

Администрация города Канска

901

0113

0520075190

111,119,244

266 200,00

274 700,00

274 700,00

815 600,00

Доля архивных фондов Муниципального казённого учреждения «Канский городской архив», переведённых в электронную форму, в общем объёме архивных фондов Муниципального казённого учреждения «Канский городской архив» к 2022 году составит 100%

Обеспечение деятельности муниципальных архивов края

Администрация города Канска

901

0113

05200S4750

243

33 323,00

0,00

0,00

33 323,00

Итого по подпрограмме:

3 748 707,00

3 656 659,00

3 656 659,00

11 062 025,00

Приложение № 8
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               к подпрограмме 3 "Поддержка искусства

и народного творчества"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

№ п/п 

Цель, показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни

1.1

Задача 1: Сохранение и развитие традиций, культурных ценностей, поддержка народной культуры и искусства

1.1.1

Количество клубных формирований

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 7-НК)

73

73

73

73

1.2

Задача 2: Организация и проведение культурных событий, в том числе на региональном, федеральном,международном уровнях

1.2.1

Количество проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           (общегородских культурно-массовых)

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (распоряжение администрации г. Канска)

22

22

22

22

Приложение № 9
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               к подпрограмме 3 "Поддержка искусства

и народного творчества"

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (рублей)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

итого на 2020-2022 годы

1

Цель: Обеспечение доступа населения города Канска к культурным благам и участия в культурной жизни

1.1

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка искусства

1.1.1

Обеспечение деятельности  (оказание услуг) подведомственных учреждений

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0530000710

611

31 037 429,00

29 237 733,00

28 647 840,00

88 923 002,00

Обеспечение выполнения муниципального задания не ниже 100%

1.2

Задача 2. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне

1.2.1

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, форумов

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 01

0530080030

611

2 550 000,00

2 420 000,00

2 113 000,00

7 083 000,00

Количество проведенных мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                           (культурно-массовые мероприятия, в рамках исполнения муниципального задания) к 2022 году составит 22 единицы

Итого по подпрограмме:

33 587 429,00

31 657 733,00

30 760 840,00

96 006 002,00

Приложение № 10
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 1

к подпрограмме 4 "Обеспечение условий реализации

программы и прочие мероприятия"

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы                                                                                                                                                                                                               «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

№ п/п 

Цель, показатели результативности

Ед. изм.

Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "Культура" в городе Канске.

1.1

Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культуры

1.1.1

Количество человеко-часов
(предпрофессиональная программа -живопись, струнные инструменты, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение, хореографическое творчество, духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор, искусство театра)

человеко-час

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 1-ДШИ)

X

76330,3

87501,2

87501,2

1.1.2

Количество человеко-часов
(общеразвивающая программа, в том числе  - художественная)

человеко-час

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 1-ДШИ)

61152,0

46870,0

35062,0

35062,0

1.1.3

Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (в рамках исполнения муниципального задания и на платной основе)

человек

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности (форма 1-ДШИ)

845

859

879

879

1.2

Задача 2.  Модернизация материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры.

1.2.1

Минимальное число социокультурных проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями

единиц

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

1

1

1

1

1.3

Задача 3. Обеспечение эффективного управления в отрасли "Культура"

1.3.1

Количество специалистов повысивших квалификацию (курсы, семинары)

единиц

Документы, подтверждающие прохождение обучения (дипломы, сертификаты)

1

2

3

3

Приложение № 11
к постановлению администрации г. Канска

Приложение № 2
к подпрограмме 4  «Обеспечение условий реализации

программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы  ( рублей )                                                                                                     годы

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на 2020-2022 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель: Создание условий для устойчивого развития в области "культура" в городе Канске

1.1

Задача 1. Развитие дополнительного образования в области культура

1.1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Отдел культуры администрации г. Канска

915

07 03

0540000710

611

44 473 991,00

42 664 329,00

42 130 129,00

129 268 449,00

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования  (в рамках исполнения муниципального задания и на платной основе) в сфере культуры г. Канска к 2022 году составит 879 человек

1.1.2.

Оснащение организаций дополнительного образования учебно-методическими комплектами по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающими в себя изделия народных художественных промыслов

Отдел культуры администрации г. Канска

915

07 03

0540080910

612

5 000,00

5 000,00

5 000,00

15 000,00

Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

1.1.3.

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Отдел культуры администрации г. Канска

915

07 03

054A155191

612

4 040 405,00

0,00

0,00

4 040 405,00

3.1.

Задача 3. Обеспечение эффективного управления  в отрасли "культура"

3.1.1.

Руководство и управление  в сфере установленных функций

Отдел культуры администрации г. Канска

915

08 04

0540000310

121,122,129,244,852,853

3 261 719,00

2 897 169,00

2 862 169,00

9 021 057,00

Достижение рейтинговой оценки качества финансового менеджмента до 3,5 баллов

Итого по подпрограмме:

51 781 115,00

45 566 498,00

44 997 298,00

142 344 911,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Канский вестник № 182 от 08.07.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать