Основная информация

Дата опубликования: 02 июня 2020г.
Номер документа: RU38028405202000020
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Администрация Шара-Тоготского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



02.06.2020 № 34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЛЬХОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШАРА-ТОГОТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы от 21.07.2014г. №34/1-п «Об утверждении порядка разработки программы и Прогноза социально-экономического развития Шара-Тоготского муниципального образования», руководствуясь ст.ст.32,45 Устава Шара-Тоготского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности механизмов управления социально - экономическим развитием Шара-Тоготского МО на 2019-2021 годы», утверждѐнную постановлением Администрации Шара-Тоготского муниципального образования – Администрация сельского поселения от 06.11.2018г № 78 следующие изменения

1.1.Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции;

              1.2.Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением о бюджете Шара-Тоготского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составляет 23563,2 тыс. рублей, в том числе:

Объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 23421,8 тыс. рублей, в том числе:

2019  год – 7124,2 тыс. рублей

2020  год – 5831,6 тыс. рублей

2021  год – 5383,0 тыс. рублей

2022 год – 5083,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 141,4 тыс. рублей, в том числе:

2019  год – 36,4 тыс. рублей

2020  год – 35,0 тыс. рублей

2021  год – 35,0 тыс. рублей

2022 год – 35,0 тыс. рублей

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета ежегодно уточняются при формировании бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств местного и областного бюджета прилагается  к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

              1.3.Приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции.

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов Шара-Тоготского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Шара-Тоготского

Муниципального образования

М.Т. Нагуслаев

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-­ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ Ш-ТМО на 2019-2022г.г.»

Наименование муниципальной программы

«Повышен Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

Ответс    Ответственный исполнитель муниципальной программы

Ад                   Администрация Шара-Тоготского муниципального образования

Участники муниципальной программ

А                        Администрация Ш-ТМО

Цель              Цель муниципальной программы

Повыш               Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием Ш-ТМО

Зад                Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение эффективной деятельности администрации Ш-ТМО

2. Повышение эффективности в области земельно-имущественных отношений и управления и муниципальной собственностью (постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов)

3. Реализация мер по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

4. Осуществление переданных полномочий

Сроки реализации муниципальной программы

2019-2022 годы

Целевые показатели муниципальной программы

1.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Ш-ТМО.

2. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам Ш-ТМО.

3. Доля населения, удовлетворенного деятельностью администрации Ш- ТМО.

Под                          Подпрограммы программы

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности  администрации  Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2022 годы

3. Подпрограмма «Осуществление переданных государственных полномочий Иркутской области и Российской Федерации» на 2019-2022 годы

Рес     Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением о бюджете Шара-Тоготского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования составляет 23563,2 тыс. рублей, в том числе:

Объем финансирования за счет средств бюджетов поселений составляет 23421,8 тыс. рублей, в том числе:

2019  год – 7124,2 тыс. рублей

2020  год – 5831,6 тыс. рублей

2021  год – 5383,0 тыс. рублей

2022 год – 5083,0 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 141,4 тыс. рублей, в том числе:

2019  год – 36,4 тыс. рублей

2020  год – 35,0 тыс. рублей

2021  год – 35,0 тыс. рублей

2022 год – 35,0 тыс. рублей

В ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

          Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Повышение качества выполнения возложенных функций на администрацию Ш-ТМО.

2. Удовлетворенность населения деятельностью администрации Ш-ТМО на 100%

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Ш-ТМО

от  02.06.20г.  № 34

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Повышение эффективности механизмов

управления социально – экономическим

развитием Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019 -2022 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ



п/п

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий

Расходы   (тыс. руб), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием Ш-ТМО"

Всего

7160,6

5831,6

5418,0

5118,0

Администрация  Ш-ТМО

7160,6

5831,6

5418,0

5118,0

1

Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО" 

Всего

7083,7

5774,9

5326,3

5026,3

Администрация  Ш-ТМО

7083,7

5774,9

5326,3

5026,3

1.1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО"

Администрация Ш-ТМО

6770,7

5481,4

5112,8

4812,8

1.2

Основное мероприятие "Реализация земельно-имущественных отношений в Ш-ТМО"

Администрация Ш-ТМО

100,0

80,0

0,0

0,0

1.3

Основное мероприятие "Обеспечение непредвиденных расходов за счет резервного фонда"

Администрация Ш-ТМО

40,0

40,0

40,0

40,0

1.4

Основное мероприятие "Своевременная выплата муниципальной пенсии, индексация пенсии"

Администрация Ш-ТМО

122,5

122,5

122,5

122,5

1.5

Основное мероприятие "Предоставления МБТ поселения на осуществление переданных полномочий ОРМО"

Администрация Ш-ТМО

50,5

51,0

51,0

51,0

2

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

Всего

40,5

56,7

56,7

56,7

Администрация  Ш-ТМО

40,5

56,7

56,7

56,7

2.1

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Администрация Ш-ТМО

40,5

56,7

56,7

56,7

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Ш-ТМО

от 02.06.20г.  № 34

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Повышение эффективности механизмов

управления социально – экономическим

развитием Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2019  год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием Ш-ТМО"

всего, в том числе

всего

7160,6

5866,6

5418,0

5118,0

бюджет поселения

7124,2

5831,6

5383,0

5083,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

36,4

35,0

35,0

35,0

Администрация Ш-ТМО

всего

7160,6

5866,6

5418,0

5118,0

бюджет поселения

7124,2

5831,6

5383,0

5083,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

36,4

35,0

35,0

35,0

Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО"

Администрация Ш-ТМО

всего

7083,7

5774,9

5326,3

5026,3

бюджет поселения

7083,7

5774,9

5326,3

5026,3

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие"Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО"

Администрация Ш-ТМО

всего

7083,7

5481,4

5112,8

4812,8

бюджет поселения

7083,7

5481,4

5112,8

4812,8

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие"Реализация земельно-имущественных отношений в Ш-ТМО"

Администрация Ш-ТМО

всего

100,0

80,0

0,0

0,0

бюджет поселения

100,0

80,0

0,0

0,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие"Обеспечение непредвиденных расходов за счет резервного фонда"

Администрация Ш-ТМО

всего

40,0

40,0

40,0

40,0

бюджет поселения

40,0

40,0

40,0

40,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие"Своевременная выплата муниципальной пенсии, индексация пенсии"

Администрация Ш-ТМО

всего

122,5

122,5

122,5

122,5

бюджет поселения

122,5

122,5

122,5

122,5

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие"Предоставления МБТ поселения на осуществление переданных полномочий ОРМО"

Администрация Ш-ТМО

всего

50,5

51,0

51,0

51,0

бюджет поселения

50,5

51,0

51,0

51,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

Администрация Ш-ТМО

всего

40,5

56,7

56,7

56,7

бюджет поселения

40,5

56,7

56,7

56,7

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Администрация Ш-ТМО

всего

40,5

56,7

56,7

56,7

бюджет поселения

40,5

56,7

56,7

56,7

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3.."Осуществление переданных государственных полномочий по Иркутской области"

Администрация Ш-ТМО

всего

36,4

35,0

35,0

35,0

бюджет поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

36,4

35,0

35,0

35,0

Основное мероприятие "Регулирование цен (тарифов) и контроля за соблюдением порядка ценообразования"

Администрация Ш-ТМО

всего

36,4

35,0

35,0

35,0

бюджет поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

36,4

35,0

35,0

35,0

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Ш-ТМО

от  02.06.20г.  № 34

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Повышение эффективности механизмов

управления социально – экономическим

развитием Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Ш-ТМО»

на 2019-2022 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Ш-ТМО

Цель подпрограммы

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ш-ТМО

Задачи подпрограммы

Своевременная оплата труда;

- Создание условий для функционирования администрации;

- Создание необходимых условий для эффективной реализации

органами местного самоуправления полномочий по решению

вопросов местного значения;

- Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью

органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью;

- Решение вопросов местного значения;

- Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления поселения.

Сроки реализации подпрограммы

2019-2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

Качественное и своевременное обеспечение деятельности администрации

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования составляет 23267,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 7083,7 тыс. руб.;

2020 год – 5831,6 тыс. руб.;

2021 год – 5326,3 тыс. руб.;

2022 год – 5026,3 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- Повышение мотивации качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей;

- Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований 100 %

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ш-ТМО

Задачами программы являются:

- Своевременная оплата труда;

- Создание условий для функционирования администрации;

- Создание необходимых условий для эффективной реализации

органами местного самоуправления полномочий по решению

вопросов местного значения;

- Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью

органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью;

- Решение вопросов местного значения;

- Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления поселения.

Срок реализации программы 2019-2022 годы.

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении №1.

             

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО» предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО;

- Реализация земельно-имущественных отношений в Ш-ТМО;

- Обеспечение непредвиденных расходов за счет резервного фонда;

- Своевременная выплата муниципальной пенсии, индексация пенсии;

-Предоставления МБТ поселения на осуществление переданных полномочий ОРМО;

Основные мероприятия представлены в приложении №3).

РАЗДЕЛ 3. МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заказчик Подпрограммы - администрация Шара-Тоготского муниципального образования.

Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий Подпрограммы и объемы их финансирования.

Заказчиком Подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Подпрограммы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы.

Исполнитель Подпрограммы - Администрация Шара-Тоготского муниципального образования:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

         Общий объем финансирования составляет 23267,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2019 год – 7083,7 тыс. руб.;

         2020 год – 5831,6 тыс. руб.;

         2021 год – 5326,3 тыс. руб.

         2022 год – 5026,3 тыс.руб.;

Объем финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы за счет средств местного бюджета, осуществляется в соответствии с Решением Думы Шара-Тоготского МО о бюджете Шара-Тоготского МО на очередной финансовый год и на плановый период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО»

на 2019-2021 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Качественное и своевременное обеспечение деятельности администрации

%

100

100

100

100

Приложение № 2 к подпрограмме

«Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО»

на 2019-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ



п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели государственной программы (подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО» на 2019-2022 годы

Администрация Ш-ТМО

2019

2022

Х

Х

1.1

Основное мероприятие Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО

Администрация Ш-ТМО

2019

2022

- Повышение мотивации качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей;

- Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных по ней бюджетных ассигнований 100 %

Качественное и своевременное обеспечение деятельности администрации

Приложение № 3 к подпрограмме

«Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО»

на 2019-2022 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование подпрограммы, основное мероприятие

Сроки исполнения

Ответственный исполнитель

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО» на 2019-2021 годы

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

7083,7

5774,9

5326,3

5026,3

Основное мероприятие Обеспечение деятельности администрации Ш-ТМО

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

6770,7

5481,4

5112,8

4812,8

Оплата труда высшего должностного лица

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

905,0

803,6

783,8

783,8

Оплата труда сотрудникам администрации Ш-ТМО

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

4844,0

3757,1

3578,3

3578,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

859,7

850,7

750,7

450,7

Услуги связи

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

22,1

22,1

22,1

22,1

Электроэнергия

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

209,9

291,9

191,9

91,9

Информационно-техническое сопровождение (ГлавТехцентр)

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

18,0

18,0

18,0

18,0

Охранная сигнализация

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

42,0

42,0

42,0

42,0

Пожарная сигнализация

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

36,0

36,0

36,0

36,0

Оплата по договорам (ГСМ)

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

250,0

241,9

241,9

91,9

Оплата по договорам (Курсы повышение квалификации)

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

45,0

10,0

10,0

10,0

Оплата по договорам (Приобретение автозапчастей)

Март

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

67,1

50,0

50,0

0,0

Хозяйственные нужды (канцтовары)

Апрель

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

25,0

0,0

0,0

0,0

Членские взносы

Май

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

2,0

2,0

2,0

2,0

Диспансеризация муниципальных служащих

Октябрь

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

30,0

30,0

30,0

30,0

Оплата по договорам (Ремонт крыши зд. администрации)

Октябрь

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

5,8

0,0

0,0

0,0

Оплата по договорам (Продление ЭЦП)

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

15,0

15,0

15,0

15,0

Информационно-техническое сопровождение (Форус)

Февраль

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

25,0

25,0

25,0

25,0

Информационно-техническое сопровождение (СоветникПроф)

Февраль

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

60,0

60,0

60,0

60,0

Автострахование

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

6,8

6,8

6,8

6,8

Иные бюджетные ассигнования

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

162,0

70,0

0,0

0,0

Транспортный налог

Январь

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

18,9

7,7

0,0

0,0

Водный налог

Ноябрь

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

1,8

62,3

0,0

0,0

Земельный налог (недоимка)

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

0,7

0,0

0,0

0,0

Исполнительный сбор

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

140,6

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Реализация земельно-имущественных отношений в Ш-ТМО»

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

100,0

80,0

0,0

0,0

Техническая инвентаризация (сооружений и зданий)

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

60,0

80,0

0,0

0,0

Кадастровые землестроительные работы (земельных участков)

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

40,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение непредвиденных расходов за счет резервного фонда»

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

40,0

40,0

40,0

40,0

Резервный фонд

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

40,0

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие «Своевременная выплата муниципальной пенсии, индексация пенсии»

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

122,5

122,5

122,5

122,5

Выплата муниципальной пенсии

Ежемесячно

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

122,5

122,5

122,5

122,5

Основное мероприятие «Предоставления МБТ поселения на осуществление переданных полномочий ОРМО»

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

50,5

51,0

51,0

51,0

Муниципальный финансовый контроль

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

0,5

1,0

1,0

1,0

Комплектование библиотечного фонда

В течение года

Администрация Ш-ТМО

Бюджет Администрации Ш-ТМО

50,0

50,0

50,0

50,0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Бюллетень нормативно-правовых актов № 7 от 30.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать