Основная информация

Дата опубликования: 01 июня 2020г.
Номер документа: RU31018907202000040
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Белгородская область
Принявший орган: Администрация муниципального района "Красненский район" Белгородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июня 2020г. №59

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Красненский район от 10 октября 2014 года №68 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Улучшение качества жизни населения Красненского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», с постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2019 года №574-пп «Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно - коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020-2022 годы», постановлениями администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области от 19 ноября 2013 года №112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красненского района», от 14 октября 2015 года №80 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Красненского района», в целях совершенствования программно-целевого планирования в Красненском районе Белгородской области, администрация муниципального района «Красненский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красненского района от 10 октября 2014 года №68 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Улучшение качества жизни населения Красненского района» следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Улучшение качества жизни населения Красненского района» (далее Муниципальная программа), изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фомина И.Н.) при формировании проекта районного бюджета предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы и производить их финансирование в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим отраслям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района - начальника управления строительства, транспорта и жилищно - коммунального хозяйства администрации района Плешкова С.И.

Глава администрации

Красненского района А. Ф. Полторабатько

Паспорт

муниципальной программы Красненского района

«Улучшение качества жизни населения Красненского района»

N п/п

Наименование муниципальной программы: «Улучшение качества жизни населения Красненского района» (далее - муниципальная программа)

1

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Красненского района

2

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района

3

Участники муниципальной программы

Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района

4

Подпрограммы

муниципальной

программы

1.»Стимулирование развития жилищного строительства»

2.»Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района»

3. «Совершенствование и развитие транспортной системы»

4. «Совершенствование и развитие дорожной сети»

5. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

5

Цель (цели) муниципальной программы

Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, и качества жилищного обеспечения населения, в том числе исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Красненского района.

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Красненского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения

Создание условий для участия жителей в социально-общественной жизни района

6

Задачи муниципальной программы

1.Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.

2.Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3.Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

4.Организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах

5.Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок.

6. Сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района.

7. Повышение уровня доступности и качества учреждений социальной инфраструктуры

7

Сроки и этапы реализации

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015-2020 годы;

2 этап - 2021-2025 годы

8

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2461519, 465 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Красненского района составит 234050, 465 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 12611, 19 тыс. рублей;

2016 год - 24664, 5 тыс. рублей;

2017 год - 15316 тыс. рублей;

2018 год - 22006 тыс. рублей;

2019 год - 19156, 775 тыс. рублей;

2020 год (прогноз) - 33686 тыс. рублей;

2021 год (прогноз) - 26248 тыс. рублей;

2022 год (прогноз) - 24670 тыс. рублей;

2023 год (прогноз) - 18564 тыс. рублей;

2024 год (прогноз) - 18564 тыс. рублей;

2025 год (прогноз) - 18564 тыс. рублей

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 26111, 2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 545980, 6 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств внебюджетных фондов 253333 тыс. рублей и иных источников составит 1402044, 2 тыс. рублей

9

Конечные результаты реализации муниципальной программы

К 2025 году планируется достичь следующих целевых показателей:

1. Увеличение объема ввода жилья за 2015 - 2025 годы - 53, 0 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

- 2015 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2016 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2017 г. - 5 тыс. кв. м;

- 2018 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2019 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2020 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2021 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2022 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2023 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2024 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2025 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 30, 0 кв. метров на одного жителя.

3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 20%. 4. Повысить комфортность и безопасность проживания населения Красненского района в многоквартирных домах посредством выполнения капитального ремонта.

6. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Красненского района ежегодно.

7. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненского района системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 95%.

8.Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети до 100 процентов.

9. К 2025 году увеличить пассажирооборот транспортом общего пользования до 1230 тыс.пассажиро-километров.

10.Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района на 72 км.

11. Увеличение обеспеченности населения учреждениями социальной инфраструктуры до 100 процентов

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере, и прогноз ее развития

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории Красненского района в частности. Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.

Наличие собственного благоустроенного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации, создание основ солидарного общества. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе.

Строительство жилья является точкой роста экономики государства, залогом его эффективного развития как в экономическом, так и в социальном плане.

Жилищная политика района направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Красненский район» Белгородской области до 2025 года и в соответствии со Стратегией развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2025 года разработаны и реализуются мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного строительства, и в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое определено как приоритетное.

Объем жилищного фонда в Красненском районе на 01.01.2020 года составил 433, 9 тысяч кв. метров, в том числе:

- частный - 430, 2 тыс. кв. метров, или 99, 15 %;

- муниципальный - 3, 7 тыс. кв. метров, или 0, 85 %:

Средняя обеспеченность населения района жильем на одного жителя, проживающего в 2019 году составила 38, 0 кв. метра общей площади жилья.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории района осуществляется в рамках подпрограмм «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий, установленных законодательством Российской Федерации», «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», ведомственного проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства» направления (подпрограммы) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696.

За период реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа жилые помещения предоставлены 35 детям - сиротам, общей площадью 1159 кв.метров.

В ходе реализации на территории Красненского района Белгородской области Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон №185-ФЗ) из Фонда на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - МКД) получено 26, 5 млн. рублей отремонтировано 5 многоквартирных домов общей площадью 5, 3 тыс. кв. м.

В 2020 году из Фонда на реализацию региональных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - МКД) планируется получить 2, 294 млн. рублей.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики. Красненский район имеет все условия для дальнейшего развития жилищного строительства и сферы коммунальных услуг: благоприятный экономический и социальный климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный потенциал, низкий уровень инвестиционных рисков.

Транспортная система - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

Транспортная и дорожная сеть являются важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Красненского района. Наряду с другими отраслями, они обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей.

Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей муниципальной программы позволит обеспечить достижение цели и решение поставленных задач за счет концентрации бюджетных и внебюджетных источников, увязки сроков реализации мероприятий и объемов их финансирования с ожидаемыми результатами, а также будет являться важным инструментом увеличения экономического потенциала района.

Таблица 1

Стратегический (SWOT) анализ развития сфер муниципальной программы

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

1.Благоприятное экономическое окружение.

2.Активная муниципальная экономи-ческая политика.

3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства.

4. Наличие земельных участков для индивидуального, жилищного строительства.

5. Возможность получения заемных средств по льготной ставки на индивидуальное жилищное строительство

6.Возможность получения качественных жилищно - коммунальных услуг.

7. Развитие инфраструктуры сферы культуры.

8. Возможность содержания уличной дорожной сети.

1.Значительная удаленность от железнодорожной магистрали.

2. Низкие темпы инвестиционной активности.

3. Низкий уровень инновационной активности.

4. Невысокая предпринимательская активность сельского населения.

5. Отсутствие оптовых и розничных рынков.

6. Значительная степень износа жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, дорожной сети.

Возможности (О)

Угрозы (Т)

1. Повышение уровня заработной платы. 2. Привлечение инвесторов, обеспечение низких инвестиционных рисков.

3.Улучшение жилищных условий граждан района.

4. Повышение уровня жизни населения.

1.Влияние мирового и российского финансово - экономического кризиса.

2. Низкий уровень жизни населения.

3. Неблагоприятные изменения федера-льного законодательства.

4. Недостаточное финансирование мероприятий за счет средств федераль-ного, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных средств.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Красненского района на период до 2025 года. В соответствии с данным документом целью программы является:

- создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугам;

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети в соответствии с социально-экономическими потребностями населения

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- повышение уровня доступности и качества жилья для населения;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах;

- создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок;

- сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2015 - 2025 годы. В ходе реализации к 2025 году предполагается достичь следующих показателей:

1.Увеличение объема ввода жилья за 2015 - 2025 годы - 53, 0 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

- 2015 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2016 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2017 г. - 5 тыс. кв. м;

- 2018 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2019 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2020 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2021 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2022 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2023 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2024 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2025 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 30, 0 кв. метров на одного жителя.

3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 20 процентов.

4. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 10 населенных пунктов Красненского района ежегодно.

5. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненского района системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 95%.

6. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети до100 процентов.

7. К 2025 году увеличить пассажирооборот транспортом общего пользования до 1230 тыс.пассажиро-километров.

8. Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района на 72 км.

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы и Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Красненский район» Белгородской области на период до 2025 года, с достигнутыми результатами в предшествующий период реализации данной программы.

3. Перечень нормативных правовых актов Красненского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы

Перечень правовых актов Красненского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть целей и обеспечить решение задач муниципальной программы, и включает в себя пять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

Подпрограмма 1. «Стимулирование развития жилищного строительства»

В рамках подпрограммы решаются задачи:

1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством.

2. Создание условий для развития массового строительства жилья.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

1.Улучшение жилищных условий граждан, льготной категории, установленных

федеральным и региональным законодательством в количестве 10 семей.

2. Оказание финансовой помощи застройщикам, состоящим на жилищном учете - 12, 1 % от количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках подпрограммы решаются задачи:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

2. Создание условий для организации благоустройства и наружного освещения.

3. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 1, 565 тыс. кв. метров.

2. Увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 100 %.

3. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненкого района системами централизованного водоснабжения, соответствующими Сан ПиН, - не менее 95%.

Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий для организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, посредством обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в муниципальном пригородном сообщении.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

- создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, капитальному ремонту, автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств дорожного фонда района.

В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района;

- увеличение пропускной способности автомобильных дорог местного значения относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района;

- обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов сельских поселений.

Подпрограмма 5. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по строительству, капитальному ремонту объектов социальной сферы.

В рамках подпрограммы решается задача:

1.Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит создать:

1.Обеспеченность населения района учреждениями социальной инфраструктуры посадочными местами в количестве 2657 единиц, общей площадью 17, 4 кв.метров.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий программы, несет ответственность за реализацию программы в целом, достижение цели, решение задач программы, достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации программы.

В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Красненского района.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и иных источников.

Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

Годы

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет Красненского района

Территориальные внебюджетные фонды

Иные источники

Всего

2015

3905

9883

12611, 19

32083

133250

191732, 19

2016

3606

13685

24664, 5

32083

133250

207288, 5

2017

3604

13330

15316

29167

133250

194667

2018

3561

75090, 2

22006

20000

125000

245657, 2

2019 (прогноз)

1143, 3

66392, 8

19156, 775

20000

125000

231692, 875

2020 (прогноз)

1320, 1

188346, 5

33686

20000

125000

368352, 6

2021 (прогноз)

2657, 1

86528, 1

26248

20000

127294, 2

262727, 4

2022 (прогноз)

3623, 7

65084, 5

24670

20000

125000

238378, 2

2023 (прогноз)

897

9213, 5

18564

20000

125000

173674, 5

2024 (прогноз)

897

9213, 5

18564

20000

125000

173674, 5

2025 (прогноз)

897

9213, 5

18564

20000

125000

173674, 5

Всего

26111, 2

545980, 6

234050, 465

253333

1402044, 2

2461519, 465

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №3 к муниципальной программе, за счет средств местного бюджета - в приложении №4 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, инвестированием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных и иных источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы, применения механизмов государственно-частного партнерства.

Риск недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к недостижению целевых значений по ряду показателей реализации муниципальной программы из-за недостатка или отсутствия необходимого объема средств, предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной программы. Для сокращения возможных негативных последствий риска предусмотрены меры по организации целенаправленного мониторинга, в том числе усилению информационной, методической и консультационной поддержки потенциальных участников муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей) ;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Подпрограмма 1

«Стимулирование развития жилищного строительства»

Паспорт

Подпрограммы 1»Стимулирование развития жилищного строительства»



Наименование подпрограммы 1: «Стимулирование развития жилищного строительства» (далее - подпрограмма 1)

1

Ответственный за реализацию

подпрограммы 1

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

2

Участники

муниципальной

подпрограммы 1

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

3

Цель (цели)

подпрограммы 1

Повышение уровня доступности и качества жилья для населения

4

Задачи

подпрограммы 1

1. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством.

2. Создание условий для развития массового строительства жилья.

5

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы

6

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем

средств,

привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1728784, 315 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств местного бюджета составит 5948, 115 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 595, 0 тыс. рублей;

2016 год - 595, 0 тыс. рублей;

2017 год - 600, 0 тыс. рублей;

2018 год - 600, 0 тыс. рублей;

2019 год - 600, 115 тыс. рублей;

2020 год - 165, 0 тыс. рублей;

2021 год - 496, 0 тыс. рублей;

2022 год - 497, 0 тыс. рублей;

2023 год - 600, 0 тыс. рублей;

2024 год - 600 тыс. рублей;

2025 год - 600 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 25927, 4тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 43825, 8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников - 253333 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств иных источников - 1399750 тыс. рублей

7

Конечные результаты реализации подпрограммы 1

Ожидаемые показатели конечных результатов подпрограммы 1:

Объем ввода жилья за 2015 - 2025 годы - 53, 0 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

- 2015 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2016 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2017 г. - 5 тыс. кв. м;

- 2018 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2019 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2020 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2021 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2022 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2023 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2024 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2025 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 30, 0 кв. метров на одного жителя.

3. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 35 семей

4.Оказание финансовой помощи не менее 45 застройщикам.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Одним из ключевых направлений развития Красненского района является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» создает благоприятные условия социально-экономического развития Красненского района и формирует основы солидарного общества.

Реализация подпрограммы 1 предусматривает формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергетической эффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем.

Развитию жилищного строительства на территории района способствует реализация следующих мероприятий:

- обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан;

- финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков через ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС» и строительно-сберегательный потребительский кооператив «Свой дом».

За время деятельности ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» оказана финансовая помощь 287 индивидуальным застройщикам на общую сумму 136, 25 млн. рублей, ССК «Свой дом» - 194 застройщикам на общую сумму 23, 5 млн. рублей.

Административно-территориальная структура муниципального района «Красненский район» представлена 10 - сельскими поселениями.

В соответствии с требованиями Градостроительного Градостроительного кодекса Российской Федерации разработаны и утверждены в полном объеме документы территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе:

- схема территориального планирования муниципального района «Красненский район»;

- 10 генеральных планов сельских поселений и 10 правил землепользования и застройки сельских поселений.

Одной из основных задач при реализации жилищной политики является стимулирование спроса на рынке жилья. Создание условий, способствующих повышению доступности жилья и расширению платежеспособного спроса населения на жилье, непосредственно связано с развитием и расширением системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории района осуществляется в рамках подпрограмм «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан отдельных категорий, установленных законодательством Российской Федерации», «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696.

За период действия национальных проектов улучшили жилищные условия следующие категории граждан:

- участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий и катастроф, и приравненные к ним лица -7 человек, на общую сумму 12, 3 млн. рублей;

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами - 2 человек, на общую сумму 2, 852 млн. рублей;

- ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны - 88 чел. на общую сумму 108, 8 млн. рублей;

- ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов - 8 чел, на общую сумму 5, 7 млн. рублей;

- граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты - 240 семей, на общую сумму 74 млн. рублей;

- молодые семьи - 42 семей, на общую сумму 19, 5 млн. рублей

- дети - сироты -35 человек, на общую сумму 89 млн. рублей.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством (таблица 4).

Таблица 3

Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям, состоящих на учете на улучшение жилищных условий (по состоянию на 01.01.2020 года)

Категории граждан

Количество семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления

Вынужденные переселенцы

0

Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий и катастроф, и приравненные к ним лица

1

Ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (чел.)

0

Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов (чел.)

6

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (чел.)

8

Молодые семьи, в т.ч. проживающие в сельской местности

92

ИТОГО:

107

В сфере жилищного строительства Красненского района можно выделить следующие проблемы:

1. Снижение инвестиционной активности в строительстве.

2. Низкая доступность кредитных ресурсов, как для строительных организаций, так и для граждан.

3. Высокая рыночная стоимость жилья, что делает его приобретение малодоступным для населения района с невысокими доходами (работники бюджетной сферы, молодые и неполные семьи).

4. Низкие темпы обеспечения жильем жителей района, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также высокая потребность в предоставлении жилья отдельным категориям граждан, определенным федеральным и региональным законодательством.

5. Высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и осуществления технологического присоединения к электрическим сетям вновь построенных или реконструированных объектов капитального строительства.

Решение данных проблем необходимо для сохранения темпов жилищного строительства, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на недвижимость, формирования рынка доступного жилья, а также развития сбалансированной системы финансирования жилищной сферы, усиления мер государственной поддержки граждан в решении их жилищных проблем, привлечения в жилищную сферу долгосрочных финансовых ресурсов.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня доступности и качества жилья для населения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством;

- создание условий для развития массового строительства жилья;

Реализация подпрограммы рассчитана на 2015 - 2025 годы.

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий подпрограммы, несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом, достижение цели, решение задач подпрограммы, достижение целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в целом.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Красненского района.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы

Для реализации достижения целевых показателей необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики.

В рамках решения задачи 1. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством» планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий и катастроф, и приравненные к ним лица» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» посредством выдачи государственного жилищного сертификата (ГЖС).

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем указанной категорий граждан осуществляется на основе индикатора, которым является количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета.

Для 1 семьи ликвидатора последствий радиационных аварий и катастроф необходимо 1, 515 млн.рублей

Основное мероприятие 1.2»Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами». В 2018 году жилищный сертификат выдан одной семье, таким образом на территории района обеспечены жильем семьи вынужденных переселенцев.

Основное мероприятие 1.3 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». По состоянию на 01.01.2020 год обеспечены жильем все ветераны Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Для выполнения данного основного мероприятия необходимо:

- ведение учета льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формирование списков нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- расчет размера субвенций согласно установленной законодательством Российской Федерации норме предоставления - 36 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- открытие счетов в Отделе N 1 Управления Федерального казначейства по Белгородской области для зачисления средств субвенций на социальную поддержку в обеспечении жильем льготных категорий граждан;

- финансирование приобретения жилья для льготных категорий граждан;

- обеспечение за счет средств субвенций из федерального бюджета предоставления жилья гражданам указанных категорий по договору социального найма первичного или вторичного рынка, в том числе индивидуальных жилых домов, отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем данной категории граждан за счет средств федерального бюджета на территории Красненского района осуществляется на основе индикатора, которым является количество граждан, относящихся к данной категории, улучшивших жилищные условия.

В Настоящее время все состоящее ранее на жилищном учете ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. В случае выявления ветеранов Великой Отечественной войны работа по обеспечению их жильем будет продолжена.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.4 «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Для выполнения данного основного мероприятия необходимо:

- ведение учета льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- формирование списков нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

- расчет размера субвенций согласно установленной законодательством Российской Федерации норме предоставления - 18 кв. метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

- открытие счетов в Отделе N 1 Управления Федерального казначейства по Белгородской области для зачисления средств субвенций на социальную поддержку в обеспечении жильем льготных категорий граждан;

- финансирование приобретения жилья для льготных категорий граждан;

- обеспечение за счет средств субвенций из федерального бюджета предоставления жилья гражданам указанных категорий по договору социального найма первичного или вторичного рынка, в том числе индивидуальных жилых домов, отвечающих установленным санитарно-техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки. По желанию граждан на основании соглашения, заключенного между гражданином и органом местного самоуправления, может предоставляться за счет бюджетных средств Российской Федерации безвозмездная субсидия для приобретения или строительства жилых помещений.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем данной категории граждан за счет средств федерального бюджета на территории Красненского района осуществляется на основе индикатора, которым является количество граждан, относящихся к данной категории, улучшивших жилищные условия.

По состоянию на 01.01.2020 г. жилищном учете в районе состоит 6 чел. - граждан, относящихся к категории ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, потребность средств составляет 5, 2 млн. рублей.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан указанных категорий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.5 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей».

В обеспечении жильем молодых семей основными источниками финансирования являются средства федерального бюджета, средства областного и местных бюджетов; средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Сумма расходов ежегодно будет корректироваться с учетом изменения количества граждан данной категории, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и стоимости квадратного метра общей площади жилья.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Основными источниками финансирования предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа являются средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субвенций бюджету Красненского района.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» поставлена задача разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

Во исполнение данного поручения на территории района выделен 21 земельный участков для многодетных семей с необходимой инфраструктурой, общей площадью 3, 9 га.

В рамках решения задачи 2: «Создание условий для развития массового строительства жилья» планируется реализовать следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.7 «Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков».

Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода в районе составляет около 98 процентов. Такой способ улучшения жилищных условий населения остается основным направлением Красненского района.

Малоэтажное домостроение обладает перед строительством многоэтажного жилья существенными преимуществами:

- возможность снижения себестоимости и сроков строительства;

- возможность строительства автономных систем инженерного обеспечения участков жилой застройки в виде обособленных имущественных комплексов, экономия эксплуатационных затрат при обслуживании таких систем инженерного обеспечения;

- применение экологичных и энергоэффективных конструкций домостроения.

В рамках данного мероприятия планируется:

- оказание в 2021 - 2025 годах финансовой поддержки застройщикам, возводящим индивидуальные жилые дома, на общую сумму 89 млн. рублей, в том числе:

- через ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» - на сумму 81, 5 млн. рублей для строительства индивидуальных жилых домов;

- через ССК «Свой дом» - на сумму 7, 5 млн. рублей;

На период с 2021 по 2025 годы будет продолжено сотрудничество в рамках действующих Соглашений следующих программ:

- кредиты на строительство индивидуального жилищного строительства с ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», ССК «Свой дом», ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» (процентная ставка от 1% до 5%).

В целях расширения сотрудничества с ОАО «Сбербанк России» и улучшения жилищных условий населения запланированы следующие варианты сотрудничества:

- расширение программы по кредитованию участников индивидуального жилищного строительства;

- реализация программы по кредитованию населения на цели подведения коммуникаций при условии готовности самого объекта недвижимости, а также внутренней и внешней отделки объектов недвижимости;

- финансирование ОАО «Сбербанк России» застройщиков на строительство жилья экономкласса, а также финансирование населения в рамках данной программы под пониженную процентную ставку.

Основное мероприятие 1.8 «Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств) «.

Основное мероприятие 1.9 «Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», на льготных условиях».

В рамках мероприятия необходимо решить следующие задачи:

- в 2021 - 2025 годах планируется ежегодно предоставлять индивидуальным застройщикам по 3-5 земельных участка, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация»;

- обеспечить реализацию механизма предоставления земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация»;

- определить адресный перечень земельных участков, планируемых к передаче для целей индивидуального жилищного строительства на долгосрочную перспективу, в том числе для многодетных семей;

- организовать вовлечение в хозяйственный оборот для целей жилищного и иного строительства земельных участков на территории Красненского района, находящихся в федеральной собственности, в рамках взаимодействия с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд РЖС).

Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».

При реализации мероприятия предусматривается проведение информационно-разъяснительной кампании. Информация представляется собственникам помещений в признанных аварийными многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

- официальные печатные издания органов исполнительной государственной власти Белгородской области и органов местного самоуправления.

Органами местного самоуправления на постоянной основе организуется работа справочной службы для разъяснения гражданам любых возникающих проблем, связанных с реализацией мероприятия, по телефону, а также с использованием почтовых и электронных отправлений.

Развитие территорий и формирование системы расселения в Красненском районе исходит из исторически сложившегося расселения административных центров сельских поселений, использования их географических преимуществ, наличия связующих транспортных коридоров.

Значимым направлением устойчивого развития групповых систем расселения является совершенствование системы расселения сельских жителей, которое предусматривает развитие всех сельских поселений независимо от их типа и численности населения, создание в них благоприятной среды обитания.

Формирующаяся групповая система расселения с центрами в Красненском и Новоуколовском сельских поселениях крупными административными центрами, которая опирается на существующий значительный трудовой потенциал, преимущества географического положения, перспективы жилищного строительства на резервируемых участках зон развития жилой застройки.

Органами местного самоуправления на постоянной основе организуется работа справочной службы для разъяснения гражданам любых возникающих проблем, связанных с реализацией мероприятия, по телефону, а также с использованием почтовых и электронных отправлений.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложениях N 1, N 3, N 4 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы.

За период реализации подпрограммы к 2025 году предполагается достичь следующих целевых показателей:

Объем ввода жилья за 2015 - 2025 годы составит 53, 0 тыс. кв. метров общей площади, в том числе:

- 2015 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2016 г. - 6, 5 тыс. кв. м;

- 2017 г. - 5 тыс. кв. м;

- 2018 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2019 г. - 4 тыс. кв. м;

- 2020 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2021 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2022 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2023 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

- 2024 г. - 4, 5 тыс. кв. м.

- 2025 г. - 4, 5 тыс. кв. м;

2. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 45 семей.

3. Финансово - кредитная поддержка индивидуальных застройщиков не менее 55 человек

4. Предоставление застройщикам не менее 25 земельных участков.

Ежегодные плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы позволит:

- создать рынок доступного жилья и механизмы, обеспечивающие доступность жилья для граждан с разным уровнем доходов;

- повысить уровень и качество жизни незащищенных категорий населения района;

- увеличить количество земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой;

- создать условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе.

Кроме улучшения социального благополучия жителей района реализация программы даст значительный эффект для общего экономического развития и роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1728784, 315 тыс. рублей, в том числе за счет:

- средств федерального бюджета (прогнозно) - 25927, 4 тыс. рублей;

- средств областного бюджета (прогнозно) - 43825, 8 тыс. рублей;

- средств бюджета Красненского района (прогнозно) - 5948, 115тыс. рублей;

- внебюджетные фонды - 253333, 0 тыс.рублей;

- иных источников - 1399750 тыс. рублей.

Прогноз потребности средств федерального бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы рассчитан при условии участия Красненского района в реализации:

- основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», от 30 декабря 2017 года №1710;

- мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации», от 30 декабря 2017 года №1710;

- подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»;

- Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах».

Потребность средств областного бюджета определена при условии участия Красненского района в реализации программ по направлениям:

- строительство жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа согласно закону Белгородской области от 25 января 2007 года N 93 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»,

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области.

Прогноз привлечения средств в жилищное строительство за счет внебюджетных источников определен расчетным путем исходя из сложившейся стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных программ, государственных программ Белгородской области, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области, Красненского района на очередной финансовый год и в процессе их исполнения.

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района»

Паспорт

подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района»

N п/п

Наименование подпрограммы: «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района» (далее - подпрограмма)

1.

Участники подпрограммы

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

2.

Цель (цели) подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в муниципальном районе «Красненский район»

3.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Красненского района

4.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:

1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы

5.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 131204, 921 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Красненского района составит 58946, 872 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 369, 21 тыс. рублей;

2016 год - 10521 тыс. рублей;

2017 год - 4427 тыс. рублей;

2018 год - 6212 тыс. рублей;

2019 год - 5190, 66 тыс. рублей;

2020 год - 5062 тыс. рублей;

2021 год - 5265 тыс. рублей;

2022 год - 5475 тыс. рублей;

2023 год - 5475 тыс. рублей;

2024 год - 5475 тыс. рублей;

2025 год - 5475 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 69963, 8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств иных источников составит 2294, 2 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Красненского района

6.

Конечные результаты реализации подпрограммы

К 2025 году планируется:

1.Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 1, 565 тыс.кв.метров.

2.Увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 85 %.

3.Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Красненского района ежегодно

4. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненского района системами централизованного водоснабжения, соответствующими СанПиН, - не менее 95%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Жилищная политика, проводимая администрацией Красненского района, направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Решение жилищной проблемы является одним из основных направлений реализации программы улучшения качества жизни населения Красненского района.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет многоотраслевой хозяйственный комплекс, который включает все необходимые для жизнедеятельности населения виды услуг.

Однако, несмотря на принимаемые меры по реформе жилищно-коммунального хозяйства, направленные на улучшение состояния жилищного фонда и коммунального хозяйства с одновременным повышением качества оказываемых услуг, сложное финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства ведет к значительному износу его объектов.

Проведение капитального ремонта является одним из основных направлений развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Красненского района, включающего в себя создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, стимулирование процесса реформирования жилищной сферы, создание эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных в статье 6 закона Белгородской области от 31 января 2013 года №173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области». В первоочередном порядке предусматривается проведение капитального ремонта:

- общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта;

- многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества. В 2019 - 2021 годах на территории Красненского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 планируется капитально отремонтировать один многоквартирный дом общей площадью 1565 кв. м, в котором проживает 48 человек.

Оказание государственной поддержки в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», основных положений Жилищного Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» является очень эффективной мерой для приведения жилищного фонда Красненского района в надлежащее состояние.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Красненского района - одно из приоритетных направлений в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Красненского района.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Красненского района.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок.

По состоянию на 01.01.2019г. в настоящее время система наружного освещения Красненского района включает в себя 2874 светильников, в том числе линии электропередачи напряжением ВЛ-0, 4 кв. - 238, 005 км. сетей, КЛ - 0, 4 кВ - 2, 9 км сетей.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов Красненского района. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, жилых домов, территории коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы сельской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, должны освещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

В целях обеспечения безопасных условий движения пешеходов и автотранспорта в вечернее и ночное время суток улучшено существующее наружное освещение и обеспечена его работа все темное время суток в особо опасных местах концентрации дорожно - транспортных происшествий на улично-дорожной сети, включая нерегулируемые пешеходные переходы.

Во исполнение федеральных законов от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальным советом Красненского района принято решение по гарантированному перечню услуг по погребению.

Во исполнение федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Губернатора Белгородской области от 26 мая 2011 года «О мерах по снижению заболеваемости бешенством и профилактике гидрофобии», Муниципальным советом Красненского района принято решение по гарантированному перечню услуг по отлову и утилизации бродячих собак.

Благоустройству населенных пунктов Красненского района в последние годы уделяется повышенное внимание. Широкий спектр мероприятий направлен на формирование эстетически выразительной и благоприятной среды в населенных пунктах.

Развитие ландшафтно - рекреационных территорий района, улучшение санитарно-эстетического облика и благоустройства усадебной застройки остаются приоритетными направлениями.

Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года №227-пп поселения Красненского района принимают участие в ежегодном областном конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области», «Лучшая улица», «Лучший дом в частном секторе». По итогам проведения областного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области (город, райцентр, поселок, село)», «Лучшая улица», «Лучший дом в частном секторе».

Одним из основных направлений развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Красненского района, включающим в себя создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан является обеспечение населения питьевой водой.

Для решения задачи гарантированного обеспечения жителей Красненского района чистой питьевой водой предусматривается организация совместных действий органов местного самоуправления Красненского района, ГУП «Белоблводоканал», инвесторов, технических и научных специалистов, населения района по созданию в водном секторе эффективных, качественно новых, современных форм и методов управления, социально ответственной бизнес-среды, научного и технического потенциала.

Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Красненском районе, которое направлено на создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задача подпрограммы:

- обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Красненского района

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы

В рамках решения задачи по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами жителей Красненского района предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». На территории Красненского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 планируется капитально отремонтировать один многоквартирный дом общей площадью 1565 кв. м, в котором проживает 48 человек.

Основное мероприятие 2.2 «Организация наружного освещения населенных пунктов района» Услуги по наружному освещению включают в себя комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявления и устранения возникающих неисправностей. Услуги по наружному освещению регламентированы постановлением Правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 года №54-пп «Об организации наружного освещения населенных пунктов на территории Белгородской области» и включают в себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов наружного освещения.

Увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 85 %.

Основное мероприятие 2.3 «Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст.12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Основное мероприятие 2.4 «Реализация мероприятий по отлову и утилизации бродячих собак» Проведение мероприятий, направленных по снижению заболеваемости бешенства и профилактике гидрофобии.

Основное мероприятие 2.5 «Участие в областных конкурсах по благоустройству муниципальных образований района»

Участие в конкурсах на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области (город, райцентр, поселок, село)», «Лучшая улица», «Лучший дом в частном секторе» (далее - конкурс) проводится ежегодно по номинациям:

- «Самый благоустроенный населенный пункт (город, райцентр, поселок, село) Белгородской области»;

- «Лучшая улица»;

- «Лучший дом в частном секторе».

Во всех номинациях конкурса участвуют предприятия и общественные организации независимо от форм собственности, а также физические лица.

Участниками конкурса являются населенные пункты (города, поселки, райцентры, села) области, относящиеся к следующим четырем категориям:

I категория - города с населением от 50 тыс. человек и более, включая областной центр г. Белгород;

II категория - населенные пункты от 15 тыс. человек и более;

III категория - населенные пункты от 5 тыс. человек и более;

IV категория - населенные пункты до 5 тыс. человек.

Красненский район принимает участие в областном конкурсе по IV категории.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 в 2020 году.

Основное мероприятие 2.6 «Обеспечению населения чистой питьевой водой».

Обеспечение населения района чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одними из приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. Водоснабжение населения Красненского района осуществляется из подземных артезианских источников муниципальными и ведомственными водопроводами. Протяженность водопроводных сетей по району составляет 271, 1 км, из общего количества сетей водопровода требуют ремонта 135, 55 км, или 59%. Протяженность сетей канализации составила 4, 3 км. Разработан и утвержден проект на 7 км канализационных сетей. В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», требованиями к порядку разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782, в сельских поселениях Красненского района разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района. Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является ГУП «Белоблводоканал». Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной - двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней, чаще всего расположенной рядом со скважиной и водопроводной сетью.

В 2018 году по мероприятиям предусмотренных данной подпрограммой построена водозаборная скважина на территории Кругловского сельского поселения на общую сумму 2912, 0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 2.7 Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий будет способствовать развитию работы АО «Красненские тепловые сети».

Основное мероприятие 2.8 В рамках данного мероприятия ведется разработка проектно - сметной документации (Рекультивация полигона ТБО с.Красное)

Основное мероприятие 2.9 Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства (Разработка проектов внесения изменений: в генеральные планы сельских поселений, генеральные планы правил землепользования и застройки)

Основное мероприятие 2.10 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого (аварийного) жилья». На территории Красненского района в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 планируется переселить 1 многоквартирный дом общей площадью 329, 7 кв.метров, в котором проживают 9 семей, дата переселения граждан будет уточнена в Белгородской областной программе по переселению.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.

Перечень показателей подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать:

- передаче многоквартирных домов в управление собственникам помещений; созданию института профессиональных управляющих многоквартирными домами; формированию и передаче собственникам жилых помещений в многоквартирных домах земельных участков, расположенных под многоквартирными домами;

- обеспечению бесперебойного, гарантированного удовлетворения потребностей жителей района в чистой питьевой воде в необходимом количестве и требуемом качестве независимо от состояния источников водоснабжения. Таким образом, реализация мероприятия позволит, с одной стороны, бережно использовать имеющиеся водные ресурсы, а с другой стороны, - обеспечить максимально благоприятное и комфортное проживание.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 в 2025 году:

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 1, 565 тыс. кв. м;

- увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 85%;

- улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Красненского района ежегодно;

- обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующими СанПиН, - не менее 95%;

- улучшение жилищных условий 9 семей, переселенных из ветхого (аварийного) жилья.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении №1 к государственной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.

Таблица 5

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы муниципальной программы

Годы

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет Красненского района

Иные источники

Всего

2015

0

7022

369, 21

0

7391, 21

2016

0

4497

10521

0

15018

2017

0

6924

4427

0

11351

2018

0

8139

6212

0

14351

2019 (прогноз)

0

11123

5190, 66

0

16313, 66

2020 (прогноз)

0

5067, 3

5062

2294, 2

12423, 549

2021 (прогноз)

0

5270, 3

5265

2294, 2

10515, 349

2022 (прогноз)

0

5480, 3

5475

0

10955, 3

2023 (прогноз)

0

5480, 3

5475

0

10955, 3

2024 (прогноз)

0

5480, 3

5475

0

10955, 3

2025 (прогноз)

0

5480, 3

5475

0

10955, 3

Всего

0

69963, 8

58946, 872

2294, 2

131204, 921

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке.

Подпрограмма 3 «Совершенствование

и развитие транспортной системы»

Паспорт

подпрограммы 3: «Совершенствование и развитие транспортной системы»

N п/п

Наименование подпрограммы 3: «Совершенствование и развитие транспортной системы» (далее - подпрограмма 3)

1.

Ответственный за реализацию подпрограммы 3

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

2.

Участники

подпрограммы 3

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

3.

Цель подпрограммы 3

Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Красненском районе

4.

Задачи подпрограммы 3

Создание условий для организации транспортного обслуживания населения

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета Красненского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета Красненского района составит всего 23734 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 1980, 0 тыс. рублей;

2016 год - 1980, 0 тыс. рублей;

2017 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2018 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2019 год - 2334 тыс. рублей;

2020 год - 2180, 0 тыс. рублей.

2021 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2022 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2023 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2024 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2025 год - 2180, 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 4039 тыс.рублей

7.

Конечные результаты подпрограммы 3

К 2025 году планируется пассажирооборот транспортом общего пользования до 1230 тыс.пассажиро-километров

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Пассажирский автомобильный транспорт, являясь наиболее массовым и самым доступным видом транспорта, связывает населенные пункты района между собой, являясь для большинства из них единственным видом транспорта.

В последние годы наблюдается снижение пассажиропотока на автобусных пассажирских перевозках.

В 2016 году автобусами было перевезено 85, 5 тыс. человек, в 2017 году - 81, 9 тыс. человек, в 2018 году - 72 тыс. человек, в 2019 году - 62, 1 тыс. человек. Пассажирооборот автобусных перевозок за период 2016-2018 годов снизился с 3820, 6 тыс. пассажиро - километров до 3198, 7 тыс. пассажиро - километров.

В соответствии с законом Белгородской области от 8 ноября 2011 года №80 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области» организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в пригородном муниципальном сообщении осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований, что позволяет им рациональнее организовывать маршрутную сеть, эффективно решать вопросы контроля за осуществлением перевозок по маршрутам и оперативно реагировать на потребности населения в транспортном обслуживании.

В целях создания условий для обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в межмуниципальном пригородном сообщении в рамках реализации муниципальными районами и городскими округами переданных полномочий муниципальным образованиям области выделяются субвенции из областного бюджета.

Для обеспечения организации транспортного обслуживания населения автобусными пассажирскими перевозками в муниципальном пригородном сообщении из местного бюджета выделяются средства на покрытие убытков от пригородных внутри муниципальных перевозок.

Настоящая подпрограмма призвана создать необходимые условия для организации транспортного обслуживания населения района.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы и подпрограммы 3 определены в Стратегии социально-экономического развития Красненского района на период до 2025 года.

Исходя из стратегических приоритетов, целью подпрограммы 3 является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы в части пассажирских перевозок в Красненском районе.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания условий для организации транспортного обслуживания населения.

Сроки реализации подпрограммы 3: Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3

Система мероприятий подпрограммы 3 представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание условий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом.

В рамках решения задачи «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» будут реализованы следующие основные мероприятия:

- организация транспортного обслуживания населения перевозками в межмуниципальном пригородном сообщении;

- организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутри- муниципальном сообщении.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3.

Перечень показателей подпрограммы 3

В результате реализации основных мероприятий подпрограммы 3 к 2025 году предполагается достижение роста пассажирооборота транспортом общего пользования до 1230 тыс.пассажиро-километров.

Сведения о значении показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 (по бюджетам и годам реализации подпрограммы)

бъем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы 3 составляет 27773, 0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 4039, 0 тыс.рублей, средства бюджета Красненского района 23734, 0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1980, 0 тыс. рублей;

2016 год - 1980, 0 тыс. рублей;

2017 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2018 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2019 год - 2334, 0 тыс. рублей;

2020 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2021 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2022 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2023 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2024 год - 2180, 0 тыс. рублей;

2025 год - 2180, 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Красненского района и областного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете Красненского района и проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 4

«Совершенствование и развитие дорожной сети»

Паспорт

подпрограммы 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

№п/п

Наименование подпрограммы 4: «Совершенствование и развитие дорожной сети» (далее - подпрограмма 4)

1.

Ответственный

за реализацию подпрограммы 4

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

2.

Участники

подпрограммы 4

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

3.

Цель подпрограммы 4

Создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Красненского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения

4.

Задача подпрограммы 4

Сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района.

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015 - 2020 годы;

2 этап - 2021 - 2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета Красненского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 211759 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств районного бюджета составит 102297 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3500 тыс. рублей;

2016 год - 8469 тыс. рублей;

2017 год - 8109 тыс. рублей;

2018 год - 7366 тыс. рублей;

2019 год - 11032 тыс. рублей;

2020 год - 12557 тыс. рублей;

2021 год - 10028 тыс. рублей;

2022 год - 10309 тыс. рублей;

2023 год - 10309 тыс. рублей;

2024 год - 10309 тыс. рублей;

2025 год - 10309 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 109462 тыс. рублей.

Объем территориальных внебюджетных фондов составит 0 и объем иных источников 0 тыс.рублей

7.

Конечные результаты подпрограммы 4

К 2025 году планируется:

1.Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети до 100 процентов.

2.Улучшению качества и приведению улично-дорожной сети в соответствии с требованиями СНиП.

3.Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района на 72 км

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство - комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, уровня социально-экономического развития района.

Важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещение товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования Красненского района приводит к росту транспортных издержек и снижению скорости доставки грузов и пассажиров.

На территории Красненского района общая протяженность улично-дорожной сети местного значения составляет 222, 9 км.

Длительная эксплуатация, отсутствие стабильного и планомерного финансирования на текущий и капитальный ремонт привели к значительному ухудшению состояния улично-дорожной сети, что не обеспечивает безопасности движения автотранспорта, повышает расходы местного бюджета на содержание улично-дорожной сети.

Так в 2019 году за счёт муниципального дорожного фонда выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети в 12 населённых пунктах района, также проведён ремонт автодороги протяженностью около 13 км.

Учитывая существенную стоимость проведения ремонта улично-дорожной сети, необходима тесная интеграция и взаимодействие, как с областными органами власти, так и администрациями сельских поселений, планомерное, обоснованное распределение финансовых средств на ремонт автодорог, учитывая социально-экономические характеристики каждого населённого пункта, что в целом обусловливает разработку настоящей подпрограммы до 2025 года.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных дорогах, уменьшается скорость движения транспорта, что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Красненского района является высокая степень износа, несоответствие современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая муниципальная подпрограмма призвана создать необходимые условия для решения основных проблем дорожной сети Красненского района.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является создание условий для устойчивого функционирования дорожной сети Красненского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения. Для достижения указанной цели предлагается сконцентрировать финансовые и организационные усилия на реализации мероприятий по решению следующей задачи:

- обеспечить сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района.

Сроки реализации подпрограммы 4: Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 предусматривает осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, безопасности дорожного движения.

Основные мероприятия:

4.1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района»;

4.2 «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети».

Капитальный ремонт автомобильных дорог, которые по интенсивности движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но в связи со значительным увеличением в составе транспортного потока доли большегрузных автомобилей требуют проведения работ по усилению дорожной одежды, обустройство дорожными знаками и ограждениями для обеспечения нормативных требований безопасности дорожного движения.

4.3 «Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов района»

Мероприятия по строительству автомобильных дорог включают в себя строительство автодорог, обеспечивающих районные транспортные связи с целью приведения их технических параметров в соответствие с интенсивностью движения.

4.4 «Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов», включающее в себя:

- строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки.

В целом, все запланированные мероприятия подпрограммы 4 окажут позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышение комфортности проживания.

Перечень мероприятий приведен в приложениях №1, 2, 3 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4.

Перечень показателей подпрограммы 4

В результате реализации мероприятий подпрограммы 4 к 2025 году ожидается:

1. Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети до 100 процентов.

2. Улучшение качества и приведению улично-дорожной сети в соответствии с требованиями СНиП.

3. Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района на 72 км.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Красненского района, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 4, составляет 211759 тыс. рублей, из них за счет средств территориального внебюджетного фонда - 0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств районного внебюджетного дорожного фонда бюджета составляет 82937 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 3500 тыс. рублей;

2016 год - 6533 тыс. рублей;

2017 год - 6173 тыс. рублей;

2018 год - 5430 тыс. рублей;

2019 год - 9096 тыс. рублей;

2020 год - 10621 тыс. рублей;

2021 год - 10028 тыс. рублей;

2022 год - 10309 тыс. рублей;

2023 год - 10309 тыс. рублей;

2024 год - 10309 тыс. рублей;

2025 год - 10309 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств внебюджетных дорожных фондов области и Красненского района по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджета дорожного районного фонда на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 5

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт

объектов социальной сферы»

Паспорт подпрограммы 5: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

№п/п

Наименование подпрограммы 5: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы» (далее - подпрограмма 5)

1.

Ответственный

за реализацию подпрограммы 5

Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района

2.

Участники

подпрограммы 5

Администрация Красненского района в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района

3.

Цель подпрограммы 5

Повышение уровня доступности и качества учреждений культуры для населения района

4.

Задача подпрограммы 5

Укрепление материально - технической базы учреждений социальной сферы

5.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа: 1 этап - 2015 - 2020 годы; 2 этап - 2021 - 2025 годы

6.

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета Красненского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 361998, 28 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015-2025 годах за счет средств районного бюджета составит 43124, 48 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 6166, 979 тыс. рублей;

2016 год - 7184, 5 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 69900, 2 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 133871, 6 тыс. рублей;

2021 год - 82795 тыс. рублей;

2022 год - 62080 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 318690 тыс. рублей.

Объем территориальных внебюджетных фондов составит 0 и объем иных источников 0 тыс.рублей

7.

Конечные результаты подпрограммы 5

К 2025 году планируется:

1. Ввести в эксплуатацию объекты социальной сферы общей площадью 313 кв. метра.

2. Провести капитальный ремонт объектов социальной сферы общей площадью 17, 4 тыс. квадратных метра.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В Красненском районе действует широкая сеть учреждений социальной сферы. Функционирует творческо-методический центр, который является головным организационно-методическим центром отдела культуры администрации Красненского района объединившим работу клубных учреждений, творческих коллективов района.

Отремонтировано 20 сельских учреждений культуры на общую сумму 89, 1 млн. рублей.

Вводимые в эксплуатацию после капитального ремонта здания сельских учреждений культуры оснащены водоснабжением, канализацией, пожарной и охранной сигнализацией, современными техническими средствами, новыми театральными креслами, одеждой сцены, а прилегающие территории благоустроены.

За период с 2015 г. - 2017 годы построены: Дома досуга в с.Староуколово, с. Заломное. Планируется построить в 2020 году Дом культуры в с.Камызино.

В 2016 году выполнен капитальный ремонт школы с.Круглое, в 2018 году выполнен капитальный ремонт школы с.Красное.

Решение проблем имеющихся в социальной сфере решает многие проблемы села. Это занятость свободного времени детей, подростков, молодежи, тесное взаимодействие с детскими садами, школами, другими социальными партнерами, и расширение спектра социально-бытовых услуг для населения, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, и развитие сельского туризма.

Модельные дома культуры сегодня стали инновационным ресурсом социально-экономического развития территорий района, центром общественной жизни села.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является: повышение уровня доступности и качества учреждений социальной сферы для населения района.

Задача подпрограммы 5:

1.Укрепление материально - технической базы учреждений социальной сферы. Повышение уровня доступности и качества учреждений социальной сферы.

Основными показателями конечного результата в 2025 году реализации подпрограммы 5 являются:

1. Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы общей площадью 313, 1 кв. метра.

2. Проведение капитального ремонта объектов социальной сферы общей площадью 17, 4 тыс. кв.метров.

Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы мероприятий

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы следующие 2 основные мероприятия:

1) Мероприятие в рамках подпрограммы 5:

- строительство Дома культуры в с.Камызино.

2) Мероприятие в рамках подпрограммы 5:

- капитальный ремонт: Камызинской СОШ, детского сада ЦРР МДОУ «Капелька», Горкинской ООШ, Лесноуколовской ООШ, Дома культуры ЦКР «Радужный».

Реализация данных мероприятий обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 5: Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы.

Основные мероприятия предусматривают:

- обеспечение ввода объектов культуры общей площадью 313, 1 кв. метра.

- капитально отремонтировать 17, 4 тыс. кв. метра общей площади учреждений социальной сферы.

Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет средств Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры области и средств местного бюджета.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5.

Перечень показателей подпрограммы 5.

За период реализации подпрограммы в 2025 году предполагается достичь следующих конечных показателей:

1. Ввести в эксплуатацию объекты социальной сферы общей площадью 313, 1 кв.метра.

2. Провести капитальный ремонт объектов социальной сферы общей площадью 17, 4 тыс. кв. метра.

Плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы приведены в Приложении к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы позволит развивать народное творчество и культурно-досуговую деятельность, создать благоприятные условия для устойчивого развития социальной инфраструктуры на территории Красненского района.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет всех источников финансирования составит 361998, 28 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета составит 43124, 48 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 6166, 979 тыс. рублей;

2016 год - 7184, 5 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 69900, 2 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 133871, 6 тыс. рублей;

2021 год - 82795 тыс. рублей;

2022 год - 62080 тыс. рублей;

2023 год - 0 тыс. рублей;

2024 год - 0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств внебюджетных источников - областного Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры составит 0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных программ, государственных программ Белгородской области, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Российской Федерации и Белгородской области, Красненского района на очередной финансовый год и в процессе их исполнения.

Приложение №1

к муниципальной программе Красненского

района «Улучшение качества жизни населения

Красненского района»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на 1 этапе реализации

Таблица №7

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

начало

завершение

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

«Улучшение качества жизни населения Красненского района»

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Общий объем ввода жилья, кв. метров

6500

6500

5000

4011

4020

4500

Прогрессирующий

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, кв. м

29, 1

29, 3

29, 5

30, 1

38, 1

38, 1

Прогрессирующий

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством

19

18

19

20

18

16

Прогрессирующий

Оказание финансовой помощи застройщикам, чел

55

55

50

50

45

45

Прогрессирующий

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов

3

3

3

3

3

3

Прогрессирующий

Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненского района системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 95%.

90

91

92

93

93

95

Прогрессирующий

Увеличение доли освещенных улиц до85%

75

77

79

81

83

83

Прогрессирующий

Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования до 1300, 0 тыс.пассажиро-километров

641, 1

641, 1

1229, 3

1493

1229, 3

1300, 0

Прогрессирующий

Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог улично-дорожной сети на 48, 4 км.

4, 3

4, 3

4, 3

12, 5

13

10

Прогрессирующий

Увеличение обеспеченности населения учреждениями культуры, процентов

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма: 1. «Стимулирование жилищного строительства»

Подпрограмма: 1. «Стимулирование жилищного

строительства»

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ

администрации

Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Общий объем ввода жилья, кв. метров

6500

6500

5000

4011

4020

4500

Прогрессирующий

Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей

19

18

19

20

18

16

Прогрессирующий

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, кв. м

29, 1

29, 3

29, 5

30, 1

30, 9

31, 0

Прогрессирующий

Оказание финансовой помощи застройщикам, чел

55

55

50

50

50

45

Прогрессирующий

Предоставление земельных участков не менее 29 участков.

9

9

9

5

3

3

Задача 1. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством»

Основное мероприятие подрограммы 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

1

-

-

-

-

1

Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

2015 г.

2018 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

-

-

1

-

-

-

Основное мероприятие подпрограммы 1.3 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2015 г.

2017 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», количество семей

3

2

2

-

-

-

Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество семей

2

3

2

3

1

1

Основное мероприятие подпрограммы 1.5 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 1.5.1.

Федеральная программа «Жилище»

2015 г.

2020 г.

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей

3

3

3

3

2

2

Основное мероприятие подпрограммы 1.5.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

Прогрессирующий

Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей

10

10

10

10

10

10

Основное мероприятие подпрограммы 1.6. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

2

4

5

2

2

2

Задача 2. «Создание условий для массового развития строительства жилья»«

Основное мероприятие подпрограммы 1.7. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков

2015 г.

2020 г.

Красненский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС», ССК «Свой дом»

Прогрессирующий

Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка, чел.

55

55

50

50

45

45

Прогрессирующий

Ввод жилья индивидуальными застройщиками, кв. метров

6500

6500

5000

4011

4026

4500

Основное мероприятие подпрограммы 1.9 Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», на льготных условиях

кредитования

2015 г.

2020 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

ОАО «Белгородская ипотечная корпорация»

Прогрессирующий

Количество предоставленных земельных участков,

54 участка

9

9

9

9

9

9

Основное мероприятие подпрограммы 1.10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2015 г.

2020 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

Регрессирующий

Количество граждан, нуждающихся в переселении из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, чел.

-

-

-

-

-

-

Регрессирующий

Площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района»

Подпрограмма 2: «Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами»

2015г.

2020 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

Регрессирующий

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров

-

-

-

-

-

-

Прогрессирующий

Увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 85 %

75

77

79

81

83

83

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

Прогрессирующий

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ежегодно

3

3

3

3

3

3

Прогрессирующий

Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов района системами централизованного водоснабжения, соответствующий СанПиН,

не менее 95%

90

91

92

93

93

95

Задача 1.Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартир-ных домов

2015 г.

2020г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Регрессирующий

Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, %

-

-

-

-

-

-

Задача 2. «Создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Красненского района»

Основное мероприятие 2.2. Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов района

2015 г.

2020 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Количество светоточек на территории населенных пунктов района, тыс. ед.

2, 760

2, 761

2, 762

2, 768

2, 874

2, 874

Регрессирующий

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

3

Основное мероприятий 2.3

по организации погребения в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

2015г.

2020г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Регрессирующий

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятий 2.4

организация отлова и утилизации бродячих собак в рамках п.4 постановления Губернатора Белгородской области от 26.05.2011 №57 «О мерах по снижению заболеваемости бешенством и профилактике гидрофобии»

2015г.

2020г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Регрессирующий

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.5. Участие в областных конкурсах по благоустройству муниципальных образований района

2015 г.

2020 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Красненского области, ед.

2

2

2

2

2

2

Основное мероприятие подпрограммы 2.6

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

2015г.

2020 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением. Строительство водозаборной скважины, тыс.чел

-

-

-

0, 23

2, 1

-

Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

2015

2020

Администрация муниципального района «Красненский район»

Прогрессирующий

Пассажирооборот транспортом общего пользования, тыс. пасс.-км

641, 1

641, 1

1229, 3

1493

1229, 3

1230, 0

Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

2015

2020

Администрация муниципального района «Красненский район»

Прогрессирующий

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуници-пальном сообщении

2015

2020

Администрация муниципального района «Красненский район»

Прогрессирующий

Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов шт,

8

8

8

8

8

8

Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Подпрограмма 4 Совершенствование и развитие дорожной сети на 2015-2020 годы

2015

2020

Прогрессирующий

Основное мероприятие 4.1.

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

Основное мероприятие 4.2.

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

100

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Общая протяженность отремонтированных дорог улично-дорожной сети, км

4, 3

4, 3

4, 3

12, 5

13

10

Общая протяженность улично-дорожной сети, км.

205, 8

205, 8

205, 8

222, 9

222, 9

222, 9

Задача1. «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения относящихся к улично-дорожной сети населённых пунктов района»

Основное мероприятие 4.1.

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

2015

2020

Администрация района

Прогрессирующий

Протяженность улично-дорожной сети населённых пунктов подлежащих содержанию

205, 8

205, 8

205, 8

222, 9

222, 9

222, 9

Основное мероприятие 4.2.

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

2015

2020

Администрация района

Прогрессирующий

Протяженность улично-дорожной сети подлежащих капитальному ремонту и ремонту, км

4, 3

4, 3

4, 3

12, 5

13

10

Задача 2. «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог местного значения относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района»

Основное мероприятие 4. 3.

Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов района

2015

2020

Администрация района

Прогрессирующий

Протяженность построенных автодорог улично-дорожной сети, км

-

-

-

-

-

-

Задача 3. «Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов сельских поселений»

Основное мероприятие 4.4.

Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов сельских поселений

2015

2020

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта белгородской области

Прогрессирующий

Протяженость улично-дорожной сети населённых пунктов микрорайонов ИЖС

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.4.1.

Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов

2015

2020

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта

Белгородской области

Прогрессирующий

Протяженность построенных автодорог улично-дорожной сети, км

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.4.2.

Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов в микрорайонах ИЖС

2015

2020

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта

Белгородской области

Прогрессирующий

Протяженность построенных автодорог соединяющие населённые пункты в микрорайонах ИЖС, км

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы»

Задача 1. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»«

4, 3

Подпрограмма 5 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы»

2015

2020

Администрация района

Прогрессирующий

Обеспеченность населения района объектами социальной сферы, посадочные места

2657

2657

2657

2657

2657

2657

Основное мероприятие 5.1.

Строительство Дома культуры в с.Староуколово

2015

2020

Администрация района

Прогрессирующий

Общая площадь введенных в эсплуатацию объектов социальной сферы, квадратные метры

113, 1

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Капитальный ремонт Дома культуры с.Новоуколово

2015

2020

Администрация района

Прогрессирующий

Общая площадь капитально отремонтированных объектов социальной сферы, квадратные метры

2403, 7

-

-

-

-

-

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на 2 этапе реализации

Таблица №8

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соискатель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

начало

завершение

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Улучшение качества жизни населения Красненского района»

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Общий объем ввода жилья, кв. метров

4500

4500

4500

4500

4500

Прогрессирующий

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, кв. м

33, 1

33, 5

34, 5

35, 5

36, 5

Прогрессирующий

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством

19

18

19

20

18

Прогрессирующий

Оказание финансовой помощи застройщикам, чел

35

35

35

35

35

Прогрессирующий

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов

10

10

10

10

10

Прогрессирующий

Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов Красненского района системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 95%.

94, 5

94, 5

95

95

95, 5

Прогрессирующий

Увеличение доли освещенных улиц до85%

83

83

83

83

83

Прогрессирующий

Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования до 641, 4 тыс.пассажиро -километров

1229, 3

1229, 3

1229, 3

1229, 3

1229, 3

Прогрессирующий

Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог улично-дорожной сети на 25, 8 км.

10

10

10

10

10

Прогрессирующий

Увеличение обеспеченности населения учреждениями культуры, процентов

100

100

100

100

100

Подпрограмма: 1. «Стимулирование жилищного строительства»

Подпрограмма: 1. «Стимулирование жилищного строительства»

2021 г.

2025г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Общий объем ввода жилья, кв. метров

4500

4500

4500

4500

4500

Прогрессирующий

Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, семей

19

18

19

20

18

Прогрессирующий

Обеспеченность населения жильем, на одного жителя, кв. м

33, 1

33, 5

34, 5

35, 5

36, 5

Прогрессирующий

Оказание финансовой помощи застройщикам, чел

35

35

35

35

35

Прогрессирующий

Предоставление земельных участков не менее 15 участк.

3

3

3

3

3

Задача 1. «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством»

Основное мероприятие подрограммы 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

2

-

-

-

-

Основное мероприятие подпрограммы 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

-

-

-

-

-

Основное мероприятие подпрограммы 1.3 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», количество семей

-

-

-

-

-

Основное мероприятие подпрограммы 1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации

Красненского района

Регрессирующий

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», количество семей

2

3

-

-

-

Основное мероприятие подпрограммы 1.5 Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 1.5.1.

2021 г.

2025 г.

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей

3

3

3

3

3

Основное мероприятие подпрограммы 1.5.2.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

Регрессирующий

Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, семей

1

1

1

1

1

Основное мероприятие подпрограммы 1.6. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

Прогрессирующий

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, чел.

2

1

1

1

1

Задача 2. «Создание условий для массового развития строительства жилья»«

Основное мероприятие подпрограммы 1.7. Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков

2021 г.

2025 г.

Красненский филиал ГУП «Белгородский областной фонд поддержки ИЖС», ССК «Свой дом»

Прогрессирующий

Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка, чел.

35

35

35

35

35

Основное мероприятие подпрограммы 1.8 Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

Прогрессирующий

Ввод жилья индивидуальными застройщиками, кв. метров

4500

4500

4500

4500

4500

Основное мероприятие подпрограммы 1.9 Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация», на льготных условиях

кредитования

2021 г.

2025 г.

-управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

- комитет по социальной политике администрации Красненского района

ОАО «Белгородская ипотечная корпорация»

Прогрессирующий

Количество предоставленных земельных участков,

15 участков

3

3

3

3

3

Основное мероприятие подпрограммы 1.10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2021 г.

2025 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

Регрессирующий

Количество граждан, нуждающихся в переселении из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, чел.

-

9

-

-

-

Регрессирующий

Площадь аварийного жилищного фонда, кв. метров

-

329, 7

-

-

-

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Красненского района»

Подпрограмма 2: «Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами»

2021г.

2025 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района;

- управления экономического

развития и муниципальной собственности администрации района Красненского района;

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью, тыс. кв. метров

-

-

-

-

Прогрессирующий

Увеличение доли освещенных улиц в населенных пунктах до 85 %

83

83

83

83

83

Прогрессирующий

Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородской области, ежегодно

10

10

10

10

10

Прогрессирующий

Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов района системами централизованного водоснабжения, соответствующий СанПиН,

не менее 95%

94, 5

94, 5

95

95

95, 5

Задача 1.Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартир-ных домов

2021 г.

2025г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, включенных в подпрограмму 2, %

-

-

-

-

-

Задача 2. «Создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов Красненского района»

Основное мероприятие 2.2. Субсидии на организацию наружного освещения населенных пунктов района

2021 г.

2025 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Количество светоточек на территории населенных пунктов района, тыс. ед.

2, 874

2, 874

2, 874

2, 874

2, 874

Снижение объемов потребляемой электроэнергии, %

3

3

3

3

3

Основное мероприятий 2.3

по организации погребения в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

2021г.

2025г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

Основное мероприятий 2.4

организация отлова и утилизации бродячих собак в рамках п.4 постановления Белгородской области от 26.05.2011 №57 «О мерах по снижению заболеваемости бешенством и профилактике гидрофобии»

2021г.

2025г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, %

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2.5. Участие в областных конкурсах по благоустройству муниципальных образований района

2021 г.

2025 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Красненского области, ед.

2

2

2

2

2

Основное мероприятие подпрограммы 2.6

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

2021г.

2025 г.

- управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района

Прогрессирующий

Обеспечение нормативным водоснабжением и водоотведением. Строительство водозаборной скважины, тыс.чел

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

Подпрограмма 3»Совершенствование и развитие транспортной системы»

2021

2025

Администрация муниципального района «Красненский район»

Прогрессирующий

Пассажирооборот транспортом общего пользования, тыс. пасс.-км

1230

1230

1230

1230

1230

Задача 1 «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения»

Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

2021

2025

Администрация муниципального района «Красненский район»

Прогрессирующий

Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуници-пальном сообщении

2021

2025

Администрация муниципального района «Красненский район»

Прогрессирующий

Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов шт,

8

8

8

8

8

Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети»

Подпрограмма 4 Совершенствование и развитие дорожной сети на 2015-2020 годы

2021

2025

Администрация муниципального

района

«Красненский район»

Прогрессирующий

Основное мероприятие 4.1.

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

Основное мероприятие 4.2.

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

100

100

100

100

100

Прогрессирующий

Общая протяженность отремонтированных дорог улично-дорожной сети, км

10

10

10

10

10

Прогрессирующий

Общая протяженность улично-дорожной сети, км.

222, 9

222, 9

222, 9

222, 9

222, 9

Задача1. «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения относящихся к улично-дорожной сети населённых пунктов района»

Основное мероприятие 4.1.

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

2021

2025

Администрация района

Прогрессирующий

Протяженность улично-дорожной сети населённых пунктов подлежащих содержанию

222, 9

222, 9

222, 9

222, 9

222, 9

Основное мероприятие 4.2.

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

2021

2025

Администрация района

Прогрессирующий

Протяженность улично-дорожной сети подлежащих капитальному ремонту и ремонту, км

10

10

10

10

10

Задача 2. «Увеличение пропускной способности автомобильных дорог местного значения относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района»

Основное мероприятие 4. 3.

Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов района

2021

2025

Администрация района

Прогрессирующий

Протяженность построенных автодорог улично-дорожной сети, км

-

-

-

-

-

Задача 3. «Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов сельских поселений»

Основное мероприятие 4.4.

Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населённых пунктов сельских поселений

2021

2025

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта белгородской области

Прогрессирующий

Протяженость улично-дорожной сети населённых пунктов микрорайонов ИЖС

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.4.1.

Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов

2021

2025

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта

Белгородской области

Прогрессирующий

Протяженность построенных автодорог улично-дорожной сети, км

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.4.2.

Строительство улично-дорожной сети населённых пунктов в микрорайонах ИЖС

2021

2025

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта

Белгородской области

Прогрессирующий

Протяженность построенных автодорог соединяющие населённые пункты в

микрорайонах ИЖС, км

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы»

Задача 1. «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы»«

4, 3

Подпрограмма 5 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы»

2021

2025

Администрация района

Прогрессирующий

Обеспеченность населения района учреждениями социальной сферы, посадочные места

2657

2657

2657

2657

2657

Основное мероприятие 5.1.

Строительство

2021

2025

Администрация района

Прогрессирующий

Общая площадь введенных в эсплуатацию объектов социальной сферы, квадратные метры

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Капитальный ремонт

2021

2025

Администрация района

Прогрессирующий

Общая площадь капитально отремонтированных объектов социальной сферы, квадратные метры

-

-

-

-

-

Приложение N 2

к муниципальной программе Красненского

района «Улучшение качества жизни населения Красненского района»

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей района»

1

Решение муниципального совета муниципального района «Красненский район»

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района Белгородской области от 25.12.2013 года №26 «О бюджете муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» от 14.02.2014 года №51

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

2015-2025 годы

(по мере необходимости)

О бюджете муниципального района «Красненский район» белгородской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 23.12.2014 №132

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 31.03.2015 года №170

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 28.12.2015 года №236

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 28.12.2015 года №235 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2016 год» от 26.02.2016 года №261

О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года №352

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» от 25.12.2017 г. №476

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 21.12.2018 года №37

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 от 24.12.2019 г. №131

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 21 декабря 2018 года №37 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 24.12.2019 года №132

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения района качественными коммунальными услугами»

2

Решение муниципального совета муниципального района «Красненский район»

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района Белгородской области от 25.12.2013 года №26 «О бюджете муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» от 14.02.2014 года №51

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

2015-2025 годы

(по мере необходимости)

О бюджете муниципального района «Красненский район» белгородской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 23.12.2014 №132

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 31.03.2015 года №170

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 28.12.2015 года №236

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 28.12.2015 года №235 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2016 год» от 26.02.2016 года №261

О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года №352

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» от 25.12.2017 г. №476

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 21.12.2018 года №37

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 от 24.12.2019 г. №131

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 21 декабря 2018 года №37 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 24.12.2019 года №132

Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие транспортной системы»

3

Решение муниципального совета муниципального района «Красненский район»

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района Белгородской области от 25.12.2013 года №26 «О бюджете муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» от 14.02.2014 года №51

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

2015-2025 годы

(по мере необходимости)

О бюджете муниципального района «Красненский район» белгородской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 23.12.2014 №132

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 31.03.2015 года №170

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 28.12.2015 года №236

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 28.12.2015 года №235 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2016 год» от 26.02.2016 года №261

О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года №352

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» от 25.12.2017 г. №476

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 21.12.2018 года №37

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 от 24.12.2019 г. №131

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 21 декабря 2018 года №37 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 24.12.2019 года №132

Подпрограмма 4 «Совершенствоавние и развитие дорожной сети»

4

Решение муниципального совета муниципального района «Красненский район»

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района Белгородской области от 25.12.2013 года №26 «О бюджете муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» от 14.02.2014 года №51

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

2015 - 2025 годы

(по мере необходимости)

О бюджете муниципального района «Красненский район» белгородской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 23.12.2014 №132

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 31.03.2015 года №170

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 28.12.2015 года №236

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 28.12.2015 года №235 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2016 год» от 26.02.2016 года №261

О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года №352

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» от 25.12.2017 г. №476

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 21.12.2018 года №37

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 от 24.12.2019 г. №131

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 21 декабря 2018 года №37 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 24.12.2019 года №132

Подпрограмм 5 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

5

Решение муниципального совета муниципального района «Красненский район»

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района Белгородской области от 25.12.2013 года №26 «О бюджете муниципального района «Красненский район» Белгородской области на 2014 год и плановый период 2015 -2016 годов» от 14.02.2014 года №51

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

2015 -2025 годы (по мере необходимости)

О бюджете муниципального района «Красненский район» белгородской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 23.12.2014 №132

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 31.03.2015 года №170

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 23.12.2014 года №132 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от 28.12.2015 года №236

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 28.12.2015 года №235 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2016 год» от 26.02.2016 года №261

О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 26.12.2016 года №352

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» от 25.12.2017 г. №476

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 21.12.2018 года №37

«О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 от 24.12.2019 г. №131

О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 21 декабря 2018 года №37 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов» от 24.12.2019 года №132

Приложение N 3

к муниципальной программе Красненского

района «Улучшение качества жизни населения

Красненского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования на 1 этапе реализации

Таблица 9

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Общий объем финансирования, тыс. руб.

в том числе:

2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого на 1 этапе (2015-2020гг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципа-льная программа

«Улучшение качества жизни населения Красненского района»

Всего

2461519, 465

191732, 19

207288, 5

194667

245657, 2

231692, 875

368352, 6

1439390, 365

федеральный бюджет

26111, 2

3905

3606

3604

3561

1143, 3

1320, 1

17139, 4

областной бюджет

545980, 6

9883

13685

13330

75090, 2

66392, 8

188346, 5

366727, 5

районный бюджет

234050, 465

12611, 19

24664, 5

15316

22006

19156, 775

33686

127440, 465

территориальные внебюджетные фонды

253333

32083

32083

29167

20000, 0

20000, 0

20000, 0

153333

иные источники

1402044, 2

133250

133250

133250

125000

125000

125000

774750

Подпрограмма1

«Стимулирова-ние жилищного строительств»

Всего

1728784,

315

172394

174337

172652

151485

150110, 215

151271, 7

972249, 915

федеральный бюджет

25927, 4

3905

3606

3604

3561

1143, 3

1136, 3

16955, 6

областной бюджет

43825, 8

2561

4803

6031

2324

3366, 8

4970, 4

24056, 2

районный бюджет

5948, 115

595

595

600

600

600, 115

165, 0

3155, 115

территориа-льные внебюджетные фонды

253333

32083

32083

29167

20000

20000

20000

153333

иные источники

1399750

133250

133250

133250

125000

125000

125000

774750

Основное мероприятие

подпрограммы 1.1

Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.2

Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

8452, 0

3509, 0

2415, 0

2528, 0

0

0

0

8452

федеральный бюджет

8452, 0

3509, 0

2415, 0

2528, 0

0

0

0

8452

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

9340, 4

0

604, 0

632, 0

2094, 0

723, 7

826, 6

4880, 3

федеральный бюджет

9340, 4

0

604, 0

632, 0

2094, 0

723, 7

826, 6

4880, 3

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.5

1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

24876, 515

1421

1679

1464

2067, 0

1732, 515

899, 1

9262, 615

федеральный бюджет

7329, 6

396

587

444

660, 0

419, 6

309, 7

2816, 3

областной бюджет

11598, 8

430

497

420

807, 0

712, 8

424, 4

3291, 2

районный бюджет

5948, 115

595

595

600

600

600, 115

165, 0

3155, 115

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие программы 1.6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Всего

33034

2131

4306

5611

2324

2654

4546

21572

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

33034

2131

4306

5611

2324

2654

4546

21572

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие программы 1.7

Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков

Всего

253333

32083, 0

32083, 0

29167, 0

20000, 0

20000, 0

20000, 0

153333

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

253333

32083, 0

32083, 0

29167, 0

20000, 0

20000, 0

20000, 0

153333

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

программы 1.8

Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками

Всего

1399750, 0

133250, 0

133250, 0

133250, 0

125000

125000

125000

774750

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

1399750, 0

133250, 0

133250, 0

133250, 0

125000

125000

125000

774750

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Красненского района»

Всего

131204, 921

7391, 212

15018, 0

11351, 0

14351

16313, 66

12423, 549

76848, 421

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

69963, 8

7022

4497

6924

8139

11123

5067, 3

42772, 3

районный бюджет

58946, 872

369, 212

10521

4427

6212

5190, 66

5062, 0

31781, 872

Территори-альные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

2294, 249

0

0

0

0

0

2294, 249

2294, 249

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.1

Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.2

Организация наружного освещения населенных пунктов района

Всего

104871, 212

7385, 212

8105

7718

8282

8927

10124

50541, 212

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

55884

7016

4179

3859

4141, 0

4462

5062, 0

28719

районный бюджет

48987, 212

369, 212

3926

3859

4141, 0

4465

5062

21822, 212

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.3

Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Всего

51, 8

0

5

5

5

5

5, 3

25, 3

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

51, 8

0

5

5

5

5

5, 3

25, 3

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.4

Реализация мероприятий по отлову и утилизации бродячих животных

Всего

27

0

27

0

0

0

0

27

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

27

0

27

0

0

0

0

27

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.5

Реализация мероприятий

по участию в областных

конкурсах по благоустройству муниципальных образований района

Всего

346

6

33

60

122

125

0

346

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

346

6

33

60

122

125

0

346

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.6

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

(изготовление ПСД по строительству водозаборной скважины с.Польниково-2016г.)

Всего

11918, 66

0

280

3000

2912, 0

5726, 66

0

11918, 66

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

10928

0

280

3000

2494, 0

5154

0

10928

районный бюджет

990, 66

0

0

0

418, 0

572, 66

0

990, 66

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.7

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Резервные фонды)

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)

Всего

7163

0

6595

568

0

0

0

7163

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

7163

0

6595

568

0

0

0

7163

Территориаль-ные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы

2.8

Реализация мероприятий по ЖКХ, изготовление ПСД - свалка с.Красное

Всего

1530, 0

0

0

0

0

1530

0

1530, 0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1377, 0

0

0

0

0

1377

0

1377, 0

районный бюджет

153, 0

0

0

0

0

153

0

153, 0

Территори-альные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы

2.9

Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства

Всего

1500, 0

0

0

0

1500, 0

0

0

1500, 0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1500, 0

0

0

0

1500, 0

0

0

1500, 0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

Территори-альные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Совершенствование и развитие транспортной системы»

Всего

27773

2280

2280

2555

2555

2737

2561

14968

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

4039

300

300

375

375

403

381

2134

районный бюджет

23734

1980

1980

2180

2180

2334

2180

12834

территори-альные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Всего

4039

300

300

375

375

403

381

2134

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

4039

300

300

375

375

403

381

2134

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.2.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутри муниципальном сообщении

Всего

23734

1980

1980

2180

2180

2334

2180

12834

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

23734

1980

1980

2180

2180

2334

2180

12834

территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Совершенствование и развитие дорожной сети годы»

Всего

211759

3500

8469

8109

7366

62532

70519, 0

160495

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

109462

0

0

0

0

51500

57962

109462

районный бюджет

102297

3500

8469

8109

7366

11032

12557

51033

территориальные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.

Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

Всего

19360

0

1936

1936

1936

1936

1936

9680

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

19360

0

1936

1936

1936

1936

1936

9680

территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

Всего

192399

3500

6533

6173

5430

60596

68583

150815

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

109462

0

0

0

0

51500

57962

109462

районный бюджет

82937

3500

6533

6173

5430

9096

10621

41353

территори-альные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

Всего

361998, 28

6166, 9799

7184, 5

0

69900, 2

0

133871, 6

217123, 280

федеральный бюджет

183, 8

0

0

0

0

0

183, 8

183, 8

областной бюджет

318690

0

4085

0

64252, 2

0

119965, 8

188303, 0

районный бюджет

43124, 48

6166, 9799

3099, 5

0

5648

0

13722

28636, 48

территори-альные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 5.1.

Строительство объектов социальной сферы (Дом культуры

в с.Староуколово-2015, Дом культуры с.Заломное -2016г.)

Всего

95927, 099

3676, 4999

3269, 0

0

0

0

30108, 6

37054, 099

федеральный бюджет

183, 8

0

0

0

0

0

183, 8

183, 8

областной бюджет

82922, 8

0

3024, 0

0

0

0

26913, 8

29937, 8

районный бюджет

12820, 499

3676, 499

245, 0

0

0

0

3011

6932, 499

территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 5.2.

Капитальный ремонт объектов социальной сферы (Дом культуры с.Новоуколово-2015г,

Готовской д/с - 2016г.,

Расховецкой СОШ - 2017г.-внебюджетные ист.; Красненская СОШ -2018г.)

Всего

263237, 68

2391, 980

2854, 5

0

69900, 2

0

102089

177235, 68

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

233534, 2

0

0

0

64252, 2

0

91880

156132, 2

районный бюджет

29703, 48

2391, 980

2854, 5

0

5648

0

10209

21103, 48

территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 5.3.

Внесение изменений в проект проведения капитального ремонта объектов социальной сферы

Всего

2833, 5

98, 5

1061, 0

0

0

0

1674

2833, 5

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

2233

0

1061, 0

0

0

0

1172

2233

районный бюджет

600, 5

98, 5

0

0

0

0

502

600, 5

(Красненская СОШ -2015г., Камызинский ЦКР -2016г.)

территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования на 2 этапе реализации

Таблица 10

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Объем финансирования, источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Общий объем финансирования, тыс. руб.

в том числе:

2021г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Итого на 2 этапе (2021-2025гг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципа-льная программа

«Улучшение качества жизни населения Красненского района»

Всего

262727

238378, 2

143674, 5

143674, 5

143674, 5

1022129, 1

федеральный бюджет

2657, 1

3623, 7

897

897

897

8971, 8

областной бюджет

86528, 1

65084, 5

9213, 5

9213, 5

9213, 5

179253, 1

районный бюджет

26248

24670

18564

18564

18564

106610

территориальные внебюджетные фонды

20000

20000

20000

20000

20000

100000

иные источники

127294, 2

125000

125000

125000

125000

627294, 2

Подпрограмма1

«Стимулирова-ние жилищного строительств»

Всего

154513, 9

152472, 9

149849, 2

149849, 2

149849, 2

756534, 4

федеральный бюджет

2657, 1

3623, 7

897

897

897

8971, 8

областной бюджет

6360, 8

3352, 2

3352, 2

3352, 2

3352, 2

19769, 6

районный бюджет

496

497

600

600

600

2793

территориа-льные внебюджетные фонды

20000

20000

20000

20000

20000

100000

иные источники

125000

125000

125000

125000

125000

625000

Основное мероприятие

подпрограммы 1.1

Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц

Всего

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

Территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.2

Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами

Всего

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Всего

1734, 2

2726, 1

0

0

0

4460, 1

федеральный бюджет

1734, 2

2726, 1

0

0

0

4460, 1

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.5

1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Всего

3001, 7

3075, 8

3178, 8

3178, 8

3178, 8

15613, 9

федеральный бюджет

922, 9

897, 6

897, 6

897, 6

897, 6

4513, 3

областной бюджет

1582, 8

1681, 2

1681, 2

1681, 2

1681, 2

8307, 6

районный бюджет

496

497, 0

600

600

600

2793, 0

Территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

1.5.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

территориа-льные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие программы 1.6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Всего

4778

1671

1671

1671

1671

11462

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

4778

1671

1671

1671

1671

11462

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие программы 1.7

Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков

Всего

20000

20000

20000

20000, 0

20000, 0

100000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

территориа-льные внебюджет-ные фонды

20000

20000

20000

20000, 0

20000, 0

100000

иные источники

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

программы 1.8

Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками

Всего

125000

125000

125000

125000

125000

625000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

территори-альные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

125000

125000

1250000

125000

125000

625000

Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Красненского района»

Всего

10535, 3

10955, 3

10955, 3

10955, 3

10955, 3

54356, 5

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5270, 3

5480, 3

5480, 3

5480, 3

5480, 3

27191, 5

районный бюджет

5265

5475

5475

5475

5475

27165

территори-альные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.1

Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

иные источники

Основное мероприятие подпрограммы 2.2

Организация наружного освещения населенных пунктов района

Всего

10530

10950

10950

10950

10950

54330

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5265

5475

5475

5475

5475

27165

районный бюджет

5265

5475

5475

5475

5475

27165

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.3

Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Всего

5, 3

5, 3

5, 3

5, 3

5, 3

26, 5

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

5, 3

5, 3

5, 3

5, 3

5, 3

26, 5

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.4

Реализация мероприятий по отлову и утилизации бродячих животных

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.5

Реализация мероприятий

по участию в областных

конкурсах по благоустройству муниципальных образований района

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.6

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой

(изготовление ПСД по строительству водозаборной скважины с.Польниково-2016г.)

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 2.7

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Резервные фонды)

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы

2.8

Реализация мероприятий по ЖКХ, изготовление ПСД - свалка с.Красное

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территори-альные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы

2.9

Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территори-альные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

Подпрограмма 3

«Совершенствование и развитие транспортной системы»

Всего

2561

2561

2561

2561

2561

12805

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

381

381

381

381

381

1905

районный бюджет

2180

2180

2180

2180

2180

10900

территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.1.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Всего

381

381

381

381

381

1905

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

381

381

381

381

381

1905

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

Территори-альные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

3.2.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутри муниципальном сообщении

Всего

2180

2180

2180

2180

2180

10900

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

районный бюджет

2180

2180

2180

2180

2180

10900

территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Совершенствование и развитие дорожной сети годы»

Всего

10028

10309

10309

10309

10309

51264

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

10028

10309

10309

10309

10309

51264

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.

Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

Всего

1936

1936

1936

1936

1936

9680

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

1936

1936

1936

1936

1936

9680

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.

Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети

Всего

8092

8373

8373

8373

8373

41584

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

8092

8373

8373

8373

8373

41584

Территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы»

Всего

82795, 0

62080

0

0

0

144875

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

74516

55871

0

0

0

130387

районный бюджет

8279

6209

0

0

0

14488

Территори-альные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 5.1.

Строительство объектов социальной сферы

Всего

47472

11401

0

0

0

58873

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

42725

10260

0

0

0

52985

районный бюджет

4747

1141

0

0

0

5888

территориа-льные внебюджет-ные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 5.2.

Капитальный ремонт объектов социальной сферы

Всего

35323

50679

0

0

0

86002

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

31791

45611

0

0

0

77402

районный бюджет

3532

5068

0

0

0

8600

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 5.3.

Внесение изменений в проект проведения капитального ремонта объектов социальной сферы

Всего

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Территориаль-ные внебюджетные фонды

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

Приложение N 4

к муниципальной программе Красненского

района» Улучшение качества жизни населения

Красненского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств Красненского района на 1 этапе реализации

Таблица 11

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Ответственный исполнитель, с соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс.руб.

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого на 1 этапе (2015-2020гг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципа-льная

программа

«Улучшение качества жизни населения

Красненского района»

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

XXXX

XXX

806142, 265

26399, 19

41955, 5

32250, 0

100657, 2

86692, 875

223352, 6

511307, 365

Подпрограмма 1

Стимулирование жилищного строительства

Администрация муниципального района «Красненский

район» в лице управления строительства,

транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

XXXX

XXX

75701, 315

7061

9004, 0

10235, 0

6485

5110, 215

6271, 7

44166, 915

Основное мероприятие подпрограммы 1.3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Администрация муниципального района «Красненский

район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

0610351340

322

8452

3509

2415, 0

2528, 0

0

0

0

8452

Основное мероприятие подпрограммы 1.4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Администрация муниципального района «Красненский

район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

0610451760

300

9340, 4

0

604, 0

632, 0

2094

723, 7

826, 6

4880, 3

850

1003

0610451350

300

1475, 0

850

1003

0610451760

300

685, 0

850

1003

0610451350

322

723, 7

826, 6

1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

Итого:

0610500000

24876, 515

1421, 0

1679, 0

1464, 0

2067, 0

1732,

515

899, 1

9262, 615

Основное

мероприятие 1.5.1

1003

06105R0200

322

7329, 6

396

587, 1

444, 0

660, 0

2087, 1

850

1003

06105L4970

322

419, 6

309, 7

729, 3

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

06105

L4970

300

11598, 8

430

496, 9

420, 0

807

712, 8

424, 4

3291, 1

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

06105

L4970

300

5948, 115

595

600

600

600, 0

600, 115

165, 0

3160, 115

Основное

мероприятие

программы 1.6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1004

0610770820

412

33034

2131

4306

5611, 0

2324, 0

2654, 0

4546

21572

Подпрограмма 2

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

XXXX

XXX

131204, 921

7391,

212

15018, 0

11351, 0

14351, 0

16313,

66

10129, 3

74554,

172

Основное

мероприятие

2.2

Организация наружного освещения населенных пунктов района

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого:

104871,

212

7385,

121

8105

7718

8282, 0

8927

10124

50541, 212

850

0503

0620271340

244

55884

7016

4179

3859

4141, 0

4462

5062

28719

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0503

06202S1340

244

48987,

212

369, 212

3926

3859

4141, 0

4465

5062

21822, 212

Основное

мероприятие

2.3

Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

861

0503

0620371350

530

51, 8

0

5

5

5

5

5, 3

25, 3

Основное мероприятие подпрограммы

2.4

Реализация мероприятий по отлову и утилизации бродячих животных

Администрации сельских поселений

861

0503

0620571360

540

27

0

27

0

0

0

0

27

Основное мероприятие

2.5

Участие в областных

конкурсах по благоустройству муниципальных образований района

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0503

0620571360

500

346

6

6

60

122

125

0

346

Основное мероприятие 2.6

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой (Изготовление ПСД по строительству водозаборной скважины с.Польниково-2016г., строит.скважины с.Польниково -2017г.-обл., с.Заломное -2018г., с.Новоуколово, вод.сети - 6, 1 км., )

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0502

0620671090

243

11918, 66

0

280

3000, 0

2912, 0

5726, 66

0

11918, 66

850

0502

0620671090

400

10928

0

280

3000

2494, 0

5154

0

10928

850

0502

06206S1090

400

990, 66

0

418, 0

572, 66

0

990, 66

Основное мероприятие 2.7

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Резервные фонды)

Администрация муниципального района «Красненский район»

Итого:

7163

0

6595

568

0

0

0

7163

850

0412

0620720450

810

0

1000

0

0

0

0

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)

Администрация муниципального района «Красненский район»

850

0412

0620722200

810

0

5595

568

0

0

0

Основное мероприятие 2.8

Реализация мероприятий по ЖКХ, изготовление ПСД - свалка с.Красное

Администрация муниципального района «Красненский район»

Всего

XXX

XXXX

XXX

1530

0

0

0

0

1530, 0

0

1530

850

0605

0620871410

200

1377

0

0

0

0

1377, 0

0

1377

850

0605

06208S1410

200

153

0

0

0

0

153, 0

0

153

Основное мероприятие 2.9

Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства

Администрация муниципального района «Красненский район»

850

0505

0620929990

500

1500

0

0

0

1500, 0

0

0

1500

Подпрограмма 3

Совершенствование и развитие транспортной системы

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

Всего по под-прог-рамме

XXX

0630000000

XXX

27773

2280

2280

2555

2555

2737

2561

14968

Всего

850

0408

06302S3810

814

23734

1980

1980

2180

2180

2334

2180

12834

Всего

850

0408

0630173810

814

4039

300

300

375

375

403

381

2134

Основное

мероприятие

3.1.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0408

0630173810

814

4039

300

300

375

375

403

381

2134

Основное

мероприятие

3.2.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0408

06302S

3810

814

23734

1980

1980

2180

2180

2334

2180

12834

Подпрограмма 4

Совершенствование и развитие дорожной сети

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXXX

XXX

XXX

144737

3500

8469

8109

7366, 0

62532

70519

160495

Основное

мероприятие 4.1.

Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

861

0409

0640180570

540

19360

0

1936

1936

1936, 0

1936, 0

1936, 0

9680

Основное

мероприятие 4.2.

Капитальный

ремонт

и ремонт улично-

дорожной сети

(Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0409

0640272140

243

192399

3500

6533

6173

5430, 0

60596

68583

150815

850

0409

0640272140

243

128377

3500

6533

6173

5430, 0

51500

57962

109462

850

0409

0640220580

243

76877

5426

4444

5430

9096

10621

41353

850

0409

0640220580

243

1107

1729

6386

7570

850

0409

06402S 2140

243

2710

3051

Подпрограмма 5

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

0650000000

XXX

361998, 28

6166, 9799

7184, 5

0

69900, 2

0

133871, 6

217123.28

Основное мероприятие 5.1.

Строительство объектов социальной сферы (Дом культуры в с.Староуколово -2015г., ДК-Заломное - 2016г., Памятник Братская могила - 2020г, 258, 6 т.р., ДК -Камызино -2020г.)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

XXXX

XXX

XXXX

95927, 099

3676, 49990

3269, 0

0

0

0

30108, 6

37054, 099

850

0804

0650171120

243

183, 8

183, 8

183, 8

850

0801

0650171120

414

26865, 0

850

0804

0650171120

243

48, 8

850

0801

06501S1120

414

2985, 0

850

0804

06501S1120

243

26, 0

850

0804

0650171120

414

11105, 5

3676, 49990

0

0

0

0

6321, 5

Расходы по капитальным вложениям (строительство с.Заломное -2016г.)

850

0804

0650171120

414

67321

-

3024, 0

0

0

0

24624

Расходы по софинансированию капитальных вложений (строительство с.Заломное - 2016г.)

850

0804

06501S1120

414

11105, 5

-

245

6321, 5

Основное мероприятие 5.2.

Капитальный ремонт

объектов социальной сферы

(кап.ремонт: Дома культуры с.Новоуколово -2015г.,

д/с с.Готовье-2016г.,., кап.ремонт д.сад. «Капелька»-2020, кап.ремонта Камызинской СОШ- 2020г.)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

XXXX

XXX

XXX

263237, 68

2391, 98

2854, 5

0

69900, 2

0

102089, 0

177235, 68

850

0701

0650272120

243

40882, 0

850

0702

0650272120

243

43513, 0

850

1105

0650272120

243

7485, 0

850

0701

06502S2120

243

4542, 0

850

0702

06502S2120

243

4835, 0

850

1105

06502S2120

243

832, 0

850

0801

0654212

243

23388, 5

2391, 98

0

5648

0

Капитальный ремонт

объектов социальной сферы

(кап.ремонт:,

д/с с.Готовье-2016г, с.Расховец СОШ -2017г.-внеб.ф.)

850

0701

0650241120

243

-

2846, 0

0

0

0

850

0701

0650241120

243

-

8, 5

XXXX

XXX

0650000000

XXX

203075, 7

2391, 8

2854, 5

0

69900, 2

0

0

Капитальный ремонт

объектов социальной сферы

(кап.ремонт: Красненская СОШ-2018г;)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0702

0650272120

200

0

0

0

58450, 0

0

0

850

0702

0650241120

200

0

0

0

5448, 0

0

0

850

0702

0650270550

200

0

0

0

5802, 2

0

0

850

0701

0650241120

200

0

0

0

0

0

0

850

0801

0650241120

400

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Проектная деятельность капитального ремонта (объекты социальной сферы:

Красненской СОШ -2015г., Камызинский ЦКР -2016г.)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

XXXX

XXX

XXX

2833, 5

98, 5

1061, 0

0

0

0

1674

2833, 5

850

0702

0652045

243

98, 5

98, 5

-

98, 5

Проектная деятельность капитального ремонта объектов социальной сферы:

(Камызинский ЦКР -2016г.)

850

0804

0650371120

414

1061

-

1061, 0

0

0

0

0

1061

Проектно- сметная документация ГТС - 2020г.)

850

0603

0650373760

244

1172, 0

1172, 0

1172, 0

850

0603

06503S3760

244

502, 0

502, 0

502, 0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств Красненского района на 2 этапе реализации

Таблица 12

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основные мероприятия

Ответственный исполнитель, с соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Общий объем финансирования, тыс.руб.

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Итого на 2 этапе (2021-2025гг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципа-льная

программа

«Улучшение качества жизни населения

Красненского района»

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

XXXX

XXX

115433, 2

93378, 2

28674, 5

28674, 5

28674, 5

294834, 9

Подпрограмма 1

Стимулирование жилищного строительства

Администрация муниципального района «Красненский

район» в лице управления строительства,

транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

XXXX

XXX

9513, 9

7472, 9

4849, 2

4849, 2

4849, 2

31534, 4

Основное мероприятие подпрограммы 1.3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Администрация муниципального района «Красненский

район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

0610351340

322

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие подпрограммы 1.4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (за счет субвенций из федерального бюджета)

Администрация муниципального района «Красненский

район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

0610451760

300

1734, 2

2726, 1

0

0

0

4460, 1

850

1003

0610451350

300

867, 1

2726, 1

0

0

0

3593

850

1003

0610451760

300

867, 1

0

0

0

0

867, 1

1.5.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

Итого:

0610500000

3001, 7

3075, 8

3178, 8

3178, 8

3178, 8

15613, 9

Основное

мероприятие 1.5.1

1003

06105 L 4970

322

922, 9

897, 6

897, 6

897, 6

897, 6

4513, 3

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

06105L 4970

322

1582, 8

1681, 2

1681, 2

1681, 2

1681, 2

8307, 6

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1003

06105L 4970

322

496, 0

497, 0

600, 0

600, 0

600, 0

2793, 0

Основное

мероприятие

программы 1.6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

1004

0610770820

412

4778

1671

1671

1671

1671

11462

Подпрограмма 2

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

XXXX

XXX

10535, 3

10955, 3

10955, 3

10955, 3

10955, 3

56650, 749

Основное

мероприятие

2.2

Организация наружного освещения населенных пунктов района

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

10530, 0

10950

10950

10950

10950

54330

850

0503

0620271340

244

5265

5475

5475

5475

5475

27165

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0503

06202S

1340

244

5265

5475

5475

5475

5475

27165

Основное

мероприятие

2.3

Реализация мероприятий по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках ст. 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

861

0503

0620371350

530

5, 3

5, 3

5, 3

5, 3

5, 3

26, 5

Основное мероприятие подпрограммы

2.4

Реализация мероприятий по отлову и утилизации бродячих животных

Администрации сельских поселений

861

0503

0620571360

540

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

2.5

Участие в областных

конкурсах по благоустройству муниципальных образований района

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0503

0620571360

500

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.6

Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой (Изготовление ПСД по строительству водозаборной скважины с.Польниково-2016г., строит.скважины с.Польниково -2017г.-обл., с.Заломное -2018г., с.Новоуколово, вод.сети - 6, 1 км., )

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0502

0620671090

243

0

0

0

0

0

0

850

0502

0620671090

400

0

0

0

0

0

0

850

0502

06206S1090

400

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.7

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Резервные фонды)

Администрация муниципального района «Красненский район»

Итого

0

0

0

0

0

0

850

0412

0620720450

810

0

0

0

0

0

0

Пополнение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий

(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)

Администрация муниципального района «Красненский район»

850

0412

0620722200

810

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.8

Реализация мероприятий по ЖКХ, изготовление ПСД - свалка с.Красное

Администрация муниципального района «Красненский район»

Всего

XXX

XXXX

XXX

0

0

0

0

0

0

850

0605

0620871410

200

0

0

0

0

0

0

850

0605

06208S1410

200

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.9

Реализация мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства

Администрация муниципального района «Красненский район»

850

0505

0620929990

500

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Совершенствование и развитие транспортной системы

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и

ЖКХ

Всего по под-прог-рамме

XXX

0630000000

XXX

2561

2561

2561

2561

2561

12805

Всего

850

0408

06302S3810

814

2180

2180

2180

2180

2180

10900

Всего

850

0408

0630173810

814

381

381

381

381

381

1905

Основное

мероприятие

3.1.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0408

0630173810

814

381

381

381

381

381

1905

Основное

мероприятие

3.2.

Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0408

06302S3810

814

2180

2180

2180

2180

2180

10900

Подпрограмма 4

Совершенствование и развитие дорожной сети

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXXX

XXX

XXX

10028

10309

10309

10309

10309

51264

Основное

мероприятие 4.1.

Содержание и ремонт улично-дорожной сети населённых пунктов района

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

861

0409

0640180570

540

1936

1936

1936

1936, 0

1936, 0

9680

Основное

мероприятие 4.2.

Капитальный

ремонт

и ремонт улично-

дорожной сети

(Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

850

0409

0640220580

243

8092

8373

8373

8373

8373

41584

Подпрограмма 5

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объект социальной сферы

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Всего

XXX

0650000000

XXX

82795

62080

0

0

0

144875

Основное мероприятие 5.1.

Строительство объектов социальной сферы

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

XXXX

XXX

XXXX

47472, 0

11401, 0

0

0

0

58873

850

0801

0650171120

414

42725

10260

0

0

0

42697

Расходы по софинансированию капитальных вложений (кап.ремонт ДК «Радужный»

850

0801

06501S1120

414

4747

1141

0

0

0

4784

Основное мероприятие 5.2.

Капитальный ремонт

объектов социальной сферы, субсидия на софинансирование

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

XXXX

XXX

XXXX

35323

50679

0

0

0

86002

850

0702

0650272120

243

31791

45611

0

0

0

77402

Капитальный ремонт

объектов социальной сферы муниципальной собственности

850

0702

06502S2120

243

3532

5068

0

0

0

8600

Основное мероприятие 5.3

Проектная деятельность капитального ремонта и строительства (объекты социальной сферы)

Администрация муниципального района «Красненский район» в лице управления строительства, транспорта и ЖКХ

Итого

XXXX

XXX

XXXX

0

0

0

0

0

0

850

0702

0652045

243

0

0

0

0

0

0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: размещено в сетевом издании"Газета Заря-31" от 17.06.2020
Рубрики правового классификатора: 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать