Основная информация

Дата опубликования: 01 апреля 2020г.
Номер документа: RU48007114202000013
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Липецкая область
Принявший орган: администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронной подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОБРИНСКОГО РАЙОНА

Должность: Глава Верхнематренского сельсовета Добринского района

Дата подписи: 14.04.2020 15:27:04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01.04.2020 с.Верхняя Матренка № 18

О внесении изменений в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы"

Утратило силу: постановление администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района от 23.11.2020 № 53

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 04.05.2009г. № 125-рс, в редакции решений от 05.05.2012г. № 72 - рс, от 05.10.2018 № 134-рс "О стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года" и постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 05.10.2018г. № 47"Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации" администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы"

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет

Н.В. Жаворонкова

Утверждены Постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 19.02.2020г. № 5

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную Программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района на 2019-2024 годы"

Внести в муниципальную программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы" (утв. постановлением № 53 от 29.10.2018 г., с внесенными изменениями № 12 от 18.03.2019 г., № 25 от 08.04.2019 г., № 59 от 18.11.2019г.,№64 от 26.12.2019г., №5 от 19.02.2020г.), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции (прилагается)

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района на 2019-2024 годы" изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Паспорт Подпрограммы 1 "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет" изложить в новой редакции (прилагается)

-в текстовой части пункт 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы", изменения прилагаются

1.5 Паспорт Подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет" изложить в новой редакции (прилагается)

-в текстовой части пункт 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы", изменения прилагаются

ПАСПОРТ

муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024годы".

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее - Верхнематренский сельсовет)

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2019 - 2024 годы

Подпрограммы

1. "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет".

2. "Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет".

3. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет"

4."Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселении Верхнематренский сельсовет"

5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019 - 2024 годы."

Цели муниципальной программы

1.Повышение качества жизни населения, его занятости и само занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения, обеспечение устойчивого и эффективного функционирования экономики поселения за счет рационального использования энергетических ресурсов.

Индикаторы цели

- количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения, ед.;

- создание новых рабочих мест, ед.;

- темп роста налоговых поступлений, %;

- количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.;

- количество дорог общего пользования с твердым покрытием, км.;

-количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности, ед.;

- количество пожарных водоемов и гидрантов , ед.;

- количество мест отдыха, пляжей, ед.;

- количество проживаемого населения, чел.;

- ввод жилья, кв.м.;

- количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, чел.

- проведение обследования системы наружного освещения;

-модернизация системы наружного освещения

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

2. Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения; 3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

4. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.

5. Проведение обследования всей системы наружного освещения с выявлением необходимости решения первоочередных задач по модернизации наружного освещения.

Показатели задач

1.1. Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %.

1.2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %.

1.3. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением, %..

2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %.

2.2. Доля населения , участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, %.

3.1 Динамика сокращения деструктивных событий

4.1. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование, %.

4.2. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, чел.

5.1 Расчет экономической эффективности модернизации (реконструкции) систем наружного освещения.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы

Объемы финансирования составляют за счет средств местного бюджета 9 097 929 руб., из них:

2019 год - 2 695 116 руб.

2020 год - 1 996 369 руб.

2021 год - 1 099 957 руб

2022 год - 1 019 957 руб

2023 год - 1 134 715 руб

2024 год - 1 151 815 руб

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы .

В результате реализации программы к 2024 году предполагается:

- повысить эффективность деятельности органа местного самоуправления;

- повысить уровень пожарной безопасности;

- повысить уровень жизни населения сельского поселения за счет комплексного благоустройства;

- повысить уровень культуры населения, привлечь как можно больше населения к занятиям спортом;

-сформировать современную систему стандартов и нормативов энергосбережения;

- улучшение качества жизни в сельской местности.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы"

за счет средств бюджета с/п

Наименование

целей,

индикаторов,

задач,

показателей,

подпрограмм,

основных

мероприятий1

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель2

Единица измерения

Значения индикаторов,

показателей и объемов

финансирования3

2018г.

2019г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения.

Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения

Администрация сельского поселения

ед.

2

1

1

1

1

1

1

Индикатор 2. Создание новых рабочих мест

Администрация сельского поселения

ед.

1

1

1

2

2

2

2

Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений

Администрация сельского поселения

%

3

3

3

3

4

4

4

Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей

Администрация сельского поселения

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием 43,13 км, из которых 13,61 км покрыты асфальтом, 17,42 км- щебень, 11,1 км - грунтовые.

Администрация сельского поселения

км.

17,42

17,42

17,42

11,1

11,1

11,1

11,1

Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности.

Администрация сельского поселения

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов

Администрация сельского поселения

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей.

Администрация сельского поселения

ед.

1

1

1

1

1

1

1

Индикатор 9. Количество проживаемого населения.

Администрация сельского поселения

чел.

1299

1299

1300

1306

1308

1400

1100

Индикатор 10. Ввод жилья.

Администрация сельского поселения

кв.м.

572

580

590

600

610

620

630

Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации

Администрация сельского поселения

чел.

2

1

1

2

1

1

2

Индикатор 12 Проведение обследования системы наружного освещения

Администрация сельского поселения

шт

140

Индикатор 13 Модернизация системы наружного освещения

Администрация сельского поселения

шт

140

Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

Администрация сельского поселения

%

94

96

98

100

100

100

100

Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

Администрация сельского поселения

%

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением

Администрация сельского поселения

%

85

85

86

90

95

95

100

Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением

Администрация сельского поселения

%

85

85

85

85

90

90

90

2

Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет.

Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

Администрация сельского поселения

км.

0,85

0,65

0,5

0,5

0,8

0,5

0,7

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.

Содержание инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет

руб.

Х

1000

Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1

Протяженность освещенных частей улиц, проездов

Администрация сельского поселения

км.

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1

Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения

руб.

Х

350291

403978

48123

48123

1000

Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Руб.

Х

34075

138800

1000

Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения на условиях софинансирования с областным бюджетом

500

Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1

Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения.

руб.

Х

241322

30425

600

Основное мероприятие 6 задачи 2 попрограммы 1 Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятий адаптированой физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья на условиях софинансирования с областным бюджетом

Руб.

80000

Итого по подпрограмме 1

Х

руб.

Х

625688

573203

128123

48123

4100

Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения.

Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.

Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом

Администрация сельского поселения

%

20

25

25

25

30

30

40

Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

Администрация сельского поселения

%

20

25

25

25

30

30

40

3

Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет

Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2

Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни.

Администрация сельского поселения

ед.

2

2

3

3

4

4

4

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2

Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении.

руб.

1000

Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2

Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий .

Администрация сельского поселения

ед.

217

272

272

273

328

329

440

Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.

Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях

Администрация сельского поселения

%

20

25

25

25

30

30

40

Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2

Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения

руб.

Х

1808152

1388800

941034

941034

1110715

1110715

Итого по подпрограмме 2

Х

руб.

Х

1808152

1388800

941034

941034

1110715

1111715

Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.

Динамика сокращения деструктивных событий

Администрация сельского поселения

%

3

3

4

5

5

5

5

4

Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет

Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3

Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС.

Администрация сельского поселения

%

60

70

70

75

75

80

80

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3

Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по пожарной безопасности

Администрация сельского поселения

%

0,1

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3.

Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды.

руб.

Х

10 000

Итого по подпрограмме 3

Х

руб.

Х

10 000

Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.

Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.

Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование.

Администрация сельского поселения

%

75

75

75

100

100

100

100

Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.

Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации.

Администрация сельского поселения

чел.

2

1

1

2

1

1

2

5

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет

Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления.

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4

Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов

Администрация сельского поселения

%

90

80

80

75

70

70

65

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4.

Мероприятия, направленные на организацию деятельности аппарата администрации и его содержание.

руб.

1000

Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.

Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении.

руб.

Х

6763

6800

6800

6800

Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.

Ежегодные членские взносы.

руб.

Х

3564

3564

Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.

Прочие мероприятия по реализации муниципальной политики в сельском поселении.

руб.

Х

Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения.

руб.

Х

24000

24000

24000

24000

24000

24000

Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4

Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации.

Администрация сельского поселения

чел.

1

1

2

1

1

2

Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4." Обслуживание муниципального долга"

Администрация сельского поселения

Руб.

34

Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4 "Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий"

Администрация сельского поселения

Руб.

108442

1000

Итого по подпрограмме 4

Х

руб.

Х

142803

34364

30800

30800

24000

26000

6

Подпрограмма 5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы"

Задача 1 подпрограммы 5 Обследование систем наружного освещения с выявлением необходимости решения первоочередных задач по модернизации наружного освещения

Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5

Расчет экономической эффективности модернизации (реконструкции) систем наружного освещения

Администрация сельского поселения

лет

Х

3,4

Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем наружного освещения

Руб.

Х

118473

2

Итого по подпрограмме 5

Руб.

118473

2

6

Всего по муниципальной программе

Всего

руб.

Х

2695116

1996369

1099957

1019957

1134715

1151815

Ответственный исполнитель

руб.

Х

2695116

1996369

1099957

1019957

1134715

1151815

Приложение № 2 к муниципальной программе

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы"

N п/п

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного обеспечения

Расходы (руб.)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

11

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Всего

7 745 908,39

5 174 166,79

2538291,90

1029749,19

1 134 715

1 151 815

Федеральный бюджет

Бюджет Липецкой области (областной бюджет)

4 319 084,39

2260697,79

1438334,90

9792,19

Бюджет сельского поселения

2 695 116

1996369

1 099 957

1019957

1 134 715

1 151 815

Районный бюджет

731 708

917100

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

Средства

внебюджетных

источников1

2

Подпрограмма 1.

Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и

повышение уровня благоустройства территории сельского поселения

Верхнематренский сельсовет.

Всего

1 357 396

1490303

1556694,43

48123

4100

Федеральный бюджет

Бюджет Липецкой области (областной бюджет)

1428571,43

Бюджет сельского поселения

625 688

573203

128123

48123

4100

Районный бюджет

731 708

917100

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

Средства

внебюджетных

источников1

3

Подпрограмма 2

Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет.

Всего

1 808 152

1388800

941034

941034

1110715

1111715

Федеральный бюджет

Бюджет Липецкой области (областной бюджет)

Бюджет сельского поселения

1 808 152

1388800

941034

941034

1110715

1111715

Районный бюджет

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

Средства

внебюджетных

источников1

Подпрограмма 3

Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет

Всего

10 000

Федеральный бюджет

Бюджет Липецкой области (областной бюджет)

Бюджет сельского поселения

10 000

Районный бюджет

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

Средства

внебюджетных

источников1

Подпрограмма 4

Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет .

Всего

2 210 926,39

44100,79

40563,47

40592,19

24000

26000

Федеральный бюджет

Бюджет Липецкой области (областной бюджет)

2 068 123,39

9736,79

9763,47

9792,19

Бюджет сельского поселения

142 803

34364

30800

30800

24000

26000

Районный бюджет

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы

Всего

2 369 434

2250963

Федеральный бюджет

Бюджет Липецкой области (областной бюджет)

2 250 961

2250961

Бюджет сельского поселения

118 473

2

Районный бюджет

Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций

Средства

внебюджетных

источников1

П А С П О Р Т

Подпрограммы "Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет". Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы"

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее - Верхнематренский сельский совет)

Задачи подпрограммы

Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения.

Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан.

Показатели задач подпрограммы

1.1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км..

2.1. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, км.

2.2.Установка и обустройство детских и спортивных площадок, ед.

2.3. Приобретение контейнеров для мусора, шт.

3.1. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья, кв.м.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 - 2024 годы.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 1 379 237 руб., в том числе по годам реализации:

2019 г. - 625 688 руб.,

2020 г. - 573 203 руб.,

2021 г. - 128 123 руб.,

2022 г. - 48 123 руб.,

2023 г. - 0 руб.,

2024 г. - 4 100руб.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:

1. Установить качественное освещение населенных пунктов с использованием современного технологического оборудования;

2. Увеличить долю благоустроенных общественных пространств;

3. Улучшить техническое состояния отдельных объектов благоустройства;

4. Улучшить санитарное и экологическое состояние поселения, ликвидацию несанкционированных свалок;

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 1 379 237 руб., в том числе по годам:

2019 г. - 625 688 руб.,

2020 г. - 573 203 руб.,

2021 г. -128 123 руб.,

2022 г. - 48123 руб.,

2023 г. - 0 руб.,

2024 г. - 4 100 руб.,

П А С П О Р Т

Подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы " Муниципальной программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы"

Ответственный исполнитель

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района (далее- Верхнематренский сельский совет)

Задачи Подпрограммы

1. Проведение обследования всей системы наружного освещения с выявлением необходимости решения первоочередных задач по модернизации наружного освещения.

Показатели задач подпрограммы

1.1. Расчет экономической эффективности модернизации (реконструкции) систем наружного освещения.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2019-2024 гг.

Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит - 118 475 руб., в том числе по годам реализации:

2019 г. - 118 473 руб.,

2020 г. - 2 руб.,

2021 г. - 0 руб.,

2022 г. - 0 руб.,

2023 г. - 0 руб.,

2024 г. - 0 руб.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы к 2024 году позволит:

- увеличить протяженность освещенных частей улиц;

- экономить энергетические ресурсы

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы могут являться собственные средства бюджета поселения, внебюджетные средства, а также средства в виде межбюджетных субсидий.

Объем финансирования из местного бюджета и перечень мероприятий по реализации Подпрограммы будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании из местного бюджета для реализации данной Подпрограммы составит 118475 руб., в том числе по годам:

2019 г. -118 473 руб.,

2020 г. - 2 руб.,

2021 г. -0 руб.,

2022 г. - 0 руб.,

2023 г. - 0 руб.,

2024 г. - 0 руб.,

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: справка № 30 от 13.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.010 Общие положения, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000), 230.030.000 Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории МО

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать