Основная информация
Дата опубликования: | 13 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52016418202000071 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Крутцовского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
_
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕТЛУЖСКГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 НОЯБРЯ 2020 Г. Д.КРУТЦЫ № 67А
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КРУТЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии со ст.Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в Крутцовском сельсовете администрация Крутцовского сельсовета
п о с т а н о в л я е т:
1.Среднесрочный финансовый план Крутцовского сельсовета на 2021-2023 годы принять согласно приложениям 1,2,3.
Глава администрации
В.В.Голод
Приложение 1
к Постановлению администрации
Крутцовского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13 ноября 2020 г. № 67А
Основные параметры среднесрочного финансового плана Крутцовского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Таблица 1
Показатель
Единицы измерения
Отчетный год
2019
Ожидаемое исполнение текущий год
2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Объем ВП
млн.рублей
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении
%
104,4
103,4
103,9
104
104
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении
%
104,8
103,6
103,9
104,3
104,3
Доходы бюджета поселения
тыс.рублей
9377,6
9360,9
7708,4
8016,8
8337,4
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
тыс.рублей
-807,7
-329,9
0
0
0
Средства для исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления поселения
тыс.рублей
10185,3
9690,8
7708,4
8016,8
8337,4
Действующие расходные обязательства органов местного самоуправления (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств)
тыс.рублей
10185,3
9690,8
7708,4
8016,8
8337,4
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств органов местного самоуправления района
тыс.рублей
в том числе:
расходы на досрочное погашение муниципального долга поселения
тыс.рублей
Расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района, учреждений финансируемых за счет бюджета поселения
тыс.рублей
другие принимаемые обязательства бюджета поселения
тыс.рублей
Справочно:
Верхний предел муниципального долга Новоуспенского сельсовета на конец года
тыс.рублей
Долговая нагрузка на бюджет поселения на конец года (отношение муниципального долга к доходам)
%
Приложение 2
к Постановлению администрации
Крутцовского сельсовета Ветлужского
муниципального района Нижегородской
области от 13ноября 2020 г. № 67А
Среднесрочный финансовый план Крутцовского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Основные параметры бюджетной системы Крутцовского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Таблица 2
Показатели
Отчетный год
2019
Текущий год
(оценка) 2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Бюджет Крутцовского сельсовета
Доходы всего,
в том числе:
9377,6
9360,9
7708,4
8016,8
8337,4
налоговые и неналоговые доходы
1757,7
1952,5
2321,4
2414,4
2510,9
безвозмездные поступления
7619,9
7408,4
5387,0
5602,4
5826,5
Расходы всего
10185,3
9690,8
7708,4
8016,8
8337,4
Дефицит (-), профицит (+)
-807,7
-329,9
0
0
0
Приложение 3
к Постановлению администрации
Крутцовского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13 ноября 2020 г. № 67А
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
Статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы
Таблица 3
(тыс.руб)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2021
2022
2023
Всего расходов
7708,4
8016,8
8337,4
Администрация Крутцовского
сельсовета Ветлужского муниципального
района Нижегородской области
7708,4
8016,8
8337,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
1936,9
2014,4
2094,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1275,1
1326,1
1379,1
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
1275,1
1326,1
1379,1
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
1275,1
1326,1
1379,1
Содержание аппарата управления
01
04
7770100000
1265,5
1316,1
1368,7
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
7770100190
638,1
663,6
690,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
7770100190
200
629,5
654,7
680,9
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
8,6
8,9
9,2
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
7770108000
627,4
652,5
678,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770108000
100
627,4
652,5
678,6
Прочие непрограммные расходы
01
04
7770300000
9,6
10,0
10,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
9,6
10,0
10,4
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
9,6
10,0
10,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового бюджетного надзора
01
06
307,8
320,1
332,9
Непрограммные расходы
01
06
7700000000
307,8
320,1
332,9
Непрограммное направление деятельности
01
06
7770000000
307,8
320,1
332,9
Прочие непрограммные расходы
01
06
7770300000
307,8
320,1
332,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
307,8
320,1
332,9
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
500
307,8
320,1
332,9
Резервные фонды
01
11
1,0
1,1
1,1
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,1
1,1
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,1
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
7770300000
1,0
1,1
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770320000
1,0
1,1
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770320000
800
1,0
1,1
1,1
Другие общегосударственные вопросы
01
13
353,0
367,1
381,8
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
353,0
367,1
381,8
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
353,0
367,1
381,8
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
353,0
367,1
381,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
353,0
367,1
381,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
353,0
367,1
381,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
64,7
67,3
70,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
64,7
67,3
70,0
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
64,7
67,3
70,0
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
64,7
67,3
70,0
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
64,7
67,3
70,0
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
64,7
67,3
70,0
99Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
54,9
57,1
59,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
9,8
10,2
10,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1036,3
1077,8
1120,9
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
1036,3
1077,8
1120,9
Муниципальная программа Пожарная безопасность на территории Крутцовского сельсовета
03
10
0100000000
1036,3
1077,8
1120,9
Мероприятия в рамках муниципальной программы Пожарная безопасность на территории Крутцовского сельсовета
03
10
0110000000
1036,3
1077,8
1120,9
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
1036,3
1077,8
1120,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
1036,3
1077,8
1120,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
960,0
998,4
1038,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
76,3
79,4
82,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
755,6
785,8
817,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
755,6
785,8
817,2
Непрограммные расходы
04
09
7700000000
755,6
785,8
817,2
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
755,6
785,8
817,2
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
755,6
785,8
817,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
04
09
7770302030
200
755,6
785,8
817,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
442,5
460,2
478,6
Благоустройство
05
03
442,5
460,2
478,6
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
442,5
460,2
478,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
442,5
460,2
478,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
442,5
460,2
478,6
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
259,9
270,3
281,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
05
03
7770325010
200
259,9
270,3
281,1
Расходы на проведение мероприятий по озеленению муниципальных образований
05
03
7770325030
4,4
4,6
4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-ных)нужд
05
03
7770325030
200
4,4
4,6
4,8
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
178,2
185,3
192,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
05
03
7770325050
200
178,2
185,3
192,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3472,4
3611,3
3755,8
Культура
08
01
3472,4
3611,3
3755,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Крутцовского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области»
08
01
0200000000
2621,1
2726,0
2835,0
Подпрограмма Развитие культуры Крутцовского сельсовета Ветлужского муниципального района
08
01
0210000000
2621,1
2726,0
2834,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
46,7
48,6
50,5
Мероприятия в сфере культуры
08
01
0210125220
16,8
17,5
18,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
16,8
17,5
18,2
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
29,9
31,1
32,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
02101L4670
200
29,9
31,1
32,3
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
2574,4
2677,4
2784,5
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
2574,4
2677,4
2784,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
710,9
739,3
768,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
1851,6
1925,7
2002,7
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
11,9
12,4
12,9
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
851,3
885,3
920,8
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
851,3
885,3
920,8
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
851,3
885,3
920,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
851,3
885,3
920,8
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
851,3
885,3
920,8
_
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВЕТЛУЖСКГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 НОЯБРЯ 2020 Г. Д.КРУТЦЫ № 67А
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КРУТЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии со ст.Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в Крутцовском сельсовете администрация Крутцовского сельсовета
п о с т а н о в л я е т:
1.Среднесрочный финансовый план Крутцовского сельсовета на 2021-2023 годы принять согласно приложениям 1,2,3.
Глава администрации
В.В.Голод
Приложение 1
к Постановлению администрации
Крутцовского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13 ноября 2020 г. № 67А
Основные параметры среднесрочного финансового плана Крутцовского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Таблица 1
Показатель
Единицы измерения
Отчетный год
2019
Ожидаемое исполнение текущий год
2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Объем ВП
млн.рублей
Индекс потребительских цен на товары и услуги в среднегодовом исчислении
%
104,4
103,4
103,9
104
104
Рост цен на платные услуги в среднегодовом исчислении
%
104,8
103,6
103,9
104,3
104,3
Доходы бюджета поселения
тыс.рублей
9377,6
9360,9
7708,4
8016,8
8337,4
Источники финансирования дефицита бюджета поселения
тыс.рублей
-807,7
-329,9
0
0
0
Средства для исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления поселения
тыс.рублей
10185,3
9690,8
7708,4
8016,8
8337,4
Действующие расходные обязательства органов местного самоуправления (без учета распределения средств бюджета принимаемых обязательств)
тыс.рублей
10185,3
9690,8
7708,4
8016,8
8337,4
Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств органов местного самоуправления района
тыс.рублей
в том числе:
расходы на досрочное погашение муниципального долга поселения
тыс.рублей
Расходы на повышение заработной платы с начислениями на нее работникам бюджетной сферы района, учреждений финансируемых за счет бюджета поселения
тыс.рублей
другие принимаемые обязательства бюджета поселения
тыс.рублей
Справочно:
Верхний предел муниципального долга Новоуспенского сельсовета на конец года
тыс.рублей
Долговая нагрузка на бюджет поселения на конец года (отношение муниципального долга к доходам)
%
Приложение 2
к Постановлению администрации
Крутцовского сельсовета Ветлужского
муниципального района Нижегородской
области от 13ноября 2020 г. № 67А
Среднесрочный финансовый план Крутцовского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Основные параметры бюджетной системы Крутцовского сельсовета на 2021 - 2023 годы
Таблица 2
Показатели
Отчетный год
2019
Текущий год
(оценка) 2020
Очередной год
2021
Плановый период
1-й год
2-й год
Бюджет Крутцовского сельсовета
Доходы всего,
в том числе:
9377,6
9360,9
7708,4
8016,8
8337,4
налоговые и неналоговые доходы
1757,7
1952,5
2321,4
2414,4
2510,9
безвозмездные поступления
7619,9
7408,4
5387,0
5602,4
5826,5
Расходы всего
10185,3
9690,8
7708,4
8016,8
8337,4
Дефицит (-), профицит (+)
-807,7
-329,9
0
0
0
Приложение 3
к Постановлению администрации
Крутцовского сельсовета
Ветлужского муниципального района
Нижегородской области
от 13 ноября 2020 г. № 67А
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
Статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021-2023 годы
Таблица 3
(тыс.руб)
Наименование
Код бюджетной классификации
Сумма
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2021
2022
2023
Всего расходов
7708,4
8016,8
8337,4
Администрация Крутцовского
сельсовета Ветлужского муниципального
района Нижегородской области
7708,4
8016,8
8337,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
1936,9
2014,4
2094,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1275,1
1326,1
1379,1
Непрограммные расходы
01
04
7700000000
1275,1
1326,1
1379,1
Непрограммное направление деятельности
01
04
7770000000
1275,1
1326,1
1379,1
Содержание аппарата управления
01
04
7770100000
1265,5
1316,1
1368,7
Расходы на обеспечение функции органов местного самоуправления
01
04
7770100190
638,1
663,6
690,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
04
7770100190
200
629,5
654,7
680,9
Иные бюджетные ассигнования
01
04
7770100190
800
8,6
8,9
9,2
Глава местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
01
04
7770108000
627,4
652,5
678,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
7770108000
100
627,4
652,5
678,6
Прочие непрограммные расходы
01
04
7770300000
9,6
10,0
10,4
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
04
7770306000
9,6
10,0
10,4
Межбюджетные трансферты
01
04
7770306000
500
9,6
10,0
10,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового бюджетного надзора
01
06
307,8
320,1
332,9
Непрограммные расходы
01
06
7700000000
307,8
320,1
332,9
Непрограммное направление деятельности
01
06
7770000000
307,8
320,1
332,9
Прочие непрограммные расходы
01
06
7770300000
307,8
320,1
332,9
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
01
06
7770306000
307,8
320,1
332,9
Межбюджетные трансферты
01
06
7770306000
500
307,8
320,1
332,9
Резервные фонды
01
11
1,0
1,1
1,1
Непрограммные расходы
01
11
7700000000
1,0
1,1
1,1
Непрограммное направление деятельности
01
11
7770000000
1,0
1,1
1,1
Прочие непрограммные расходы
01
11
7770300000
1,0
1,1
1,1
Резервные фонды местных администраций
01
11
7770320000
1,0
1,1
1,1
Иные бюджетные ассигнования
01
11
7770320000
800
1,0
1,1
1,1
Другие общегосударственные вопросы
01
13
353,0
367,1
381,8
Непрограммные расходы
01
13
7700000000
353,0
367,1
381,8
Непрограммное направление деятельности
01
13
7770000000
353,0
367,1
381,8
Муниципальные учреждения
01
13
7770200000
353,0
367,1
381,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
01
13
7770200590
353,0
367,1
381,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
7770200590
100
353,0
367,1
381,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
64,7
67,3
70,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
64,7
67,3
70,0
Непрограммные расходы
02
03
7700000000
64,7
67,3
70,0
Непрограммное направление деятельности
02
03
7770000000
64,7
67,3
70,0
Прочие непрограммные расходы
02
03
7770300000
64,7
67,3
70,0
Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
7770351180
64,7
67,3
70,0
99Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
7770351180
100
54,9
57,1
59,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
7770351180
200
9,8
10,2
10,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
1036,3
1077,8
1120,9
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
1036,3
1077,8
1120,9
Муниципальная программа Пожарная безопасность на территории Крутцовского сельсовета
03
10
0100000000
1036,3
1077,8
1120,9
Мероприятия в рамках муниципальной программы Пожарная безопасность на территории Крутцовского сельсовета
03
10
0110000000
1036,3
1077,8
1120,9
Расходы на обеспечение деятельности МПО
03
10
0110200000
1036,3
1077,8
1120,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
03
10
0110200590
1036,3
1077,8
1120,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
03
10
0110200590
100
960,0
998,4
1038,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
0110200590
200
76,3
79,4
82,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
755,6
785,8
817,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
755,6
785,8
817,2
Непрограммные расходы
04
09
7700000000
755,6
785,8
817,2
Непрограммное направление деятельности
04
09
7770000000
755,6
785,8
817,2
Проектирование, выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
04
09
7770302030
755,6
785,8
817,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
04
09
7770302030
200
755,6
785,8
817,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
442,5
460,2
478,6
Благоустройство
05
03
442,5
460,2
478,6
Непрограммные расходы
05
03
7700000000
442,5
460,2
478,6
Непрограммное направление деятельности
05
03
7770000000
442,5
460,2
478,6
Прочие непрограммные расходы
05
03
7770300000
442,5
460,2
478,6
Расходы на содержание уличного освещения муниципальных образований
05
03
7770325010
259,9
270,3
281,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
05
03
7770325010
200
259,9
270,3
281,1
Расходы на проведение мероприятий по озеленению муниципальных образований
05
03
7770325030
4,4
4,6
4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-ных)нужд
05
03
7770325030
200
4,4
4,6
4,8
Расходы на проведение прочих мероприятий по благоустройству муниципальных образований
05
03
7770325050
178,2
185,3
192,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)нужд
05
03
7770325050
200
178,2
185,3
192,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
3472,4
3611,3
3755,8
Культура
08
01
3472,4
3611,3
3755,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Крутцовского сельсовета Ветлужского муниципального района Нижегородской области»
08
01
0200000000
2621,1
2726,0
2835,0
Подпрограмма Развитие культуры Крутцовского сельсовета Ветлужского муниципального района
08
01
0210000000
2621,1
2726,0
2834,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
0210100000
46,7
48,6
50,5
Мероприятия в сфере культуры
08
01
0210125220
16,8
17,5
18,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210125220
200
16,8
17,5
18,2
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
08
01
02101L4670
29,9
31,1
32,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
02101L4670
200
29,9
31,1
32,3
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210200000
2574,4
2677,4
2784,5
Расходы на обеспечение деятельности домов культуры
08
01
0210240590
2574,4
2677,4
2784,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
08
01
0210240590
100
710,9
739,3
768,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
0210240590
200
1851,6
1925,7
2002,7
Иные бюджетные ассигнования
08
01
0210240590
800
11,9
12,4
12,9
Непрограммные расходы
08
01
7700000000
851,3
885,3
920,8
Непрограммное направление деятельности
08
01
7770000000
851,3
885,3
920,8
Прочие непрограммные расходы
08
01
7770300000
851,3
885,3
920,8
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями
08
01
7770306000
851,3
885,3
920,8
Межбюджетные трансферты
08
01
7770306000
500
851,3
885,3
920,8
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 58 от 13.11.2020 обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: