Основная информация
Дата опубликования: | 11 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU52027118202000088 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020 Г. № 150
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ФЕДУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в Федуринском сельсовете, утвержденного решением сельского Совета Федуринского сельсовета от 18.09.2013 г. № 151 (с изменениями от 08.05.2019 № 73), администрация Федуринского сельсовета постановляет:
Утвердить среднесрочный финансовый план Федуринского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление администрации Федуринского сельсовета от 06.11.2019 года № 166 «Об утверждении среднесрочный финансовый план Федуринского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Настоящее постановление обнародовать посредством размещения на информационных стендах и на официальном Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления
Н.П.Ковалёв
УВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Федуринского сельсовета
от 11.11.2020г. №150
Среднесрочный финансовый план Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы
Прогноз основных параметров бюджета Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее по тексту Федуринский сельсовета) на 2021-2023 годы (приложение 1).
Предельные объемы смет субъектов бюджетного планирования на 2021-2023 годы (приложение 2).
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Федуринского сельсовета (далее по тексту – бюджет сельсовета), принятые при формировании среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы.
Показатели
2021-2023 годы
1
2
Налог на доходы физических лиц
10%
Налог на имущество физических лиц
100%
Земельный налог
100%
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы
Среднесрочный финансовый план на 2021-2023 годы разработан в соответствии с основными задачами, определенными основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Федуринском сельсовете, утвержденными постановлением администрации Федуринского сельсовета от 09.09.2020 № 133, на основе параметров прогноза социально-экономического развития Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы, итогов исполнения бюджета сельсовета за 2018-2020 года, первоначального плана бюджета сельсовета на 2020 год, заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств бюджета сельсовета на 2020-2022 годы.При разработке среднесрочного финансового плана соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Федуринского сельсовета.
Основные параметры по доходам
Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2021-2023 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Всего доходы бюджета Федуринского сельсовета (налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления из областного бюджета, безвозмездные поступления из районного бюджета, прочие безвозмездные перечисления) в соответствии с проведенными расчетами прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 23 023,5 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 24 482,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 25 548,3 тыс. рублей.
Доход бюджета Федуринского сельсовета спрогнозирован исходя из единых нормативов отчислений по налоговым доходам в местный бюджет, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом прогнозируемого объема субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
В абсолютном выражении увеличение доходов бюджета Федуринского сельсовета в 2021 году по отношению к первоначальному плану 2020 года прогнозируется в сумме 2381,6 тыс. рублей.
Основные параметры по расходам
Расходы бюджета сельсовета на 2021-2023 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов бюджета Федуринского сельсовета.
Общие расходы бюджета на 2021 год прогнозируются в сумме 23 023,5 тыс. рублей, 2022 год в сумме 24 482,0 тыс. рублей, 2023 год в сумме 25 548,3 тыс. рублей.
Формирование среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы по расходам осуществлялось на основании предельных смет главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельсовета, которые включают объемы действующих обязательств, представленных субъектами бюджетного планирования бюджета Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы.
За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2021 год были приняты расчеты бюджета сельсовета на 2020 год с учетом анализа изменения структуры расходов бюджета Федуринского сельсовета.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Федуринского сельсовета
от 11.11.2020г. № 150
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ФЕДУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2021-2023 годы
Основные параметры бюджета Федуринского сельсовета на очередной плановый период
тыс. руб.
№ п/п
Показатели
строки
2021 год
Плановый период
2022 год
2023 год
1.
Доходы, всего
1
23 023,5
24 482,0
25 548,3
1.1.
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
22 579,7
24027,2
25090,0
1.1.1.
Акцизы
2022,3
2192,7
2411,2
1.2.
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты
93,8
94,8
98,3
1.3.
Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
350,0
360,0
360,0
2.
Расходы, всего
2=3+4
23 023,5
24 482,0
25 548,3
в том числе:
Процентные
3
Непроцентные, из них:
4=5+6
23 023,5
24 482,0
25 548,3
Расходы инвестиционного характера
5
Расходы текущего характера
6
11 337,7
22 263,1
23 329,4
в том числе межбюджетные трансферты
7
11 685,8
2 218,9
2 218,9
Профицит (+), дефицит (-)
8=1-2
0,0
0,0
0,0
Источники финансирования дефицита:
9=10-11
- привлечение
10
- погашение
11
Муниципальный долг Федуринского сельсовета на начало года
12
0,0
0,0
0,0
Муниципальный долг Федуринского сельсовета на конец года
13
Приложение №2
к постановлению администрации
Федуринского сельсовета
от 11.11.2020г. № 150
Предельные объемы расходов администрации Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы
Наименование
Код бюджетной классификации
Очередной
2021 год
Плановый период
Раздел
Под-раздел
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА
23 023,5
24 482,0
25 548,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
00 0 00 00000
000
4869,5
5432,0
5765,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
77 0 00 00000
000
720,6
750,0
780,0
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
720,6
750,0
780,0
Непрограммное направление
деятельности
01
02
77 7 00 00000
000
720,6
750,0
780,0
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
720,6
750,0
780,0
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
77 7 01 01000
000
720,6
750,0
780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 01000
100
720,6
750,0
780,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
77 7 01 01000
120
720,6
750,0
780,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2100,1
2178,0
2257,1
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2100,1
2178,0
2257,1
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
1918,8
1996,7
2075,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
1918,8
1996,7
2075,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1918,8
1996,7
2075,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
698,7
726,7
755,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 00190
120
698,7
726,7
755,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
1220,1
1270,0
1320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
240
1220,1
1270,0
1320,0
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
01
04
77 7 03 00000
000
181,3
181,3
181,3
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по пенсионному обеспечению за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
01
04
77 7 03 85221
000
5,4
5,4
5,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85221
500
5,4
5,4
5,4
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85221
540
5,4
5,4
5,4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального жилищного контроля
01
04
77 7 03 85222
000
10,4
10,4
10,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85222
500
10,4
10,4
10,4
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85222
540
10,4
10,4
10,4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд
01
04
77 7 03 85228
000
115,9
115,9
115,9
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85228
500
115,9
115,9
115,9
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85228
540
115,9
115,9
115,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в части организации и контроля за подготовкой материалов для регулирования тарифов
01
04
77 7 03 85229
000
6,8
6,8
6,8
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85229
500
6,8
6,8
6,8
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85229
540
6,8
6,8
6,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
01
04
77 7 03 85231
000
7,9
7,9
7,9
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85231
500
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85231
540
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений
01
04
77 7 03 85232
000
14,5
14,5
14,5
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85232
500
14,5
14,5
14,5
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85232
540
14,5
14,5
14,5
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями
01
04
77 7 03 85235
000
20,4
20,4
20,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85235
500
20,4
20,4
20,4
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85235
540
20,4
20,4
20,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
56,8
56,8
56,8
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
56,8
56,8
56,8
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
56,8
56,8
56,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
01
06
77 7 03 00000
000
56,8
56,8
56,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу формирования, исполнения бюджета, контроля за исполнением бюджета поселения в части казначейского исполнения бюджета.
01
06
77 7 03 85223
000
32,9
32,9
32,9
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85223
500
32,9
32,9
32,9
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85223
540
32,9
32,9
32,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу формирования, исполнения бюджета, контроля за исполнением бюджета поселения в части осуществления муниципального финансового контроля
01
06
77 7 03 85224
000
7,9
7,9
7,9
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85224
500
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85224
540
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи
с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
01
06
77 7 03 85225
000
11,1
11,1
11,1
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85225
500
11,1
11,1
11,1
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85225
540
11,1
11,1
11,1
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи
с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки
01
06
77 7 03 85239
000
3,2
3,2
3,2
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85239
500
3,2
3,2
3,2
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85239
540
3,2
3,2
3,2
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи
с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента
01
06
77 7 03 85242
000
1,7
1,7
1,7
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85242
500
1,7
1,7
1,7
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85242
540
1,7
1,7
1,7
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
7,8
7,8
7,8
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
7,8
7,8
7,8
Непрограмное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
7,8
7,8
7,8
Прочие непрограмные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
7,8
7,8
7,8
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 21000
000
7,8
7,8
7,8
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 21000
800
7,8
7,8
7,8
Резервные средства
01
11
77 7 04 21000
870
7,8
7,8
7,8
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
00
1984,2
2439,4
2664,2
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
1984,2
2439,4
2664,2
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
1984,2
2439,4
2664,2
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
01
13
77 7 03 00000
000
115,2
115,2
115,2
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по владению, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
01
13
77 7 03 85234
000
94,4
94,4
94,4
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85234
500
94,4
94,4
94,4
Иные межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85234
540
94,4
94,4
94,4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по осуществлению полномочий по земельному контролю (земли поеления)
01
13
77 7 03 85237
000
9,5
9,5
9,5
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85237
500
9,5
9,5
9,5
Иные межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85237
540
9,5
9,5
9,5
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по осуществлению полномочий по земельному контролю (земли сельскохозяйственного назначения)
01
13
77 7 03 85238
000
11,3
11,3
11,3
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85238
500
11,3
11,3
11,3
Иные межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85238
540
11,3
11,3
11,3
Прочие непрограмные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
1869,0
2324,2
2549,0
Расходы на содержание работников, занятых хозяйственным и техническим обеспечением органов местного самоуправления
01
13
77 7 04 ПР590
000
889,3
925,0
962,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-венными внебюджетными фондами
01
13
77 7 04 ПР590
100
889,3
925,0
962,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 04 ПР590
120
889,3
925,0
962,0
Обеспечение функционирования отдела учета и отчетности
01
13
77 7 04 ЦБ590
000
736,0
765,4
796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 04 ЦБ590
100
736,0
765,4
796,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 04 ЦБ590
120
736,0
765,4
796,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта
01
13
77 7 04 25270
000
191,7
283,8
291,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 04 25270
100
176,7
183,8
191,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 04 25270
120
176,7
183,8
191,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
200
15,0
90,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
240
15,0
90,0
100,0
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
777 04 09600
000
52,0
350,0
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
200
52,0
350,0
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
240
52,0
350,0
500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
00 0 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Осуществление первичного воинского учета
02
03
77 7 02 00000
000
93,8
94,8
98,3
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 02 51180
000
93,8
94,8
98,3
Расходы местного бюджета, связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 02 51180
000
93,8
94,8
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 02 51180
100
93,8
94,8
98,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
77 7 02 51180
120
93,8
94,8
98,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
00 0 00 00000
000
1 986,7
2302,8
2379,8
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 986,7
2302,8
2379,8
Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Федуринского сельсовета на 2019-2021 годы»
03
10
01 0 00 00000
000
1 986,7
2302,8
2379,8
Содержание в технически исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
03
10
01 0 01 00000
000
10,8
12,8
14,8
Реализация мероприятий, направленных на содержание в технически исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
03
10
01 0 01 29810
000
10,8
12,8
14,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 01 29810
200
10,8
12,8
14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 01 29810
240
10,8
12,8
14,8
Повышение готовности противопожарной службы и реализация противопожарных мер по защите объектов и территории от пожаров
03
10
01 0 02 00000
000
1975,9
2290,0
2365,0
Обеспечение деятельности пожарной муниципальной охраны
03
10
01 0 02 МП590
000
1797,3
1620,0
1685,0
Обеспечение деятельности пожарной муниципальной охраны
03
10
01 0 02 МП590
100
1557,7
1620,0
1685,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
03
10
01 0 02 МП590
120
1557,7
1620,0
1685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 МП590
200
239,6
350,0
350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 МП590
240
239,6
350,0
350,0
Содержание водоподающей техники в технически исправном состоянии
03
10
01 0 02 29820
000
118,6
250,0
250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29820
200
118,6
250,0
250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29820
240
118,6
250,0
250,0
Содержание территории населенных пунктов Федуринского сельсовета в пожаро-безопасном состоянии
03
10
01 0 02 29830
000
60,0
70,0
80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29830
200
60,0
70,0
80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29830
240
60,0
70,0
80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
00 0 00 00000
000
2059,1
3109,4
3356,3
Дорожные фонды
04
09
00 0 00 00000
000
2022,3
3069,4
3312,3
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Федуринского сельсовета» на 2019-2021 годы
04
09
02 0 00 00000
000
2022,3
3069,4
3312,3
Обслуживание дорог в границах населенных пунктов Федуринского сельсовета
04
09
02 0 01 00000
000
785,3
1147,5
923,9
Очистка дорог от снега в зимний период
04
09
02 0 01 20620
000
590,3
637,5
694,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20620
200
590,3
637,5
694,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20620
240
590,3
637,5
694,9
Профилирование проезжей части и ямочный ремонт дорожного полотна
04
09
02 0 01 20630
000
195,0
510,0
229,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20630
200
195,0
510,0
229,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20630
240
195,0
510,0
229,0
Приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям
04
09
02 0 02 00000
000
1237,0
1921,9
2388,4
Реализация мероприятий, направленных на приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям
04
09
02 0 02 20640
000
1237,0
1921,9
2388,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 02 20640
200
1237,0
1921,9
2388,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 02 20640
240
1237,0
1921,9
2388,4
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
16,8
18,0
20,0
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
77 7 04 22300
000
16,8
18,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
77 7 04 22300
200
16,8
18,0
20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
77 7 04 22300
240
16,8
18,0
20,0
Другие вопросы в области экономики
04
12
00 0 00 00000
000
20,0
22,0
24,0
Прочие выплаты по обязательствам
04
12
77 7 04 09600
000
20,0
22,0
24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 09600
200
20,0
22,0
24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 09600
240
20,0
22,0
24,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
00 0 00 00000
000
4783,1
11708,3
12113,3
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
52,4
52,4
52,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда поселений
05
01
03 0 06 09020
000
52,4
52,4
52,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
03 0 06 09020
200
52,4
52,4
52,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
03 0 06 09020
240
52,4
52,4
52,4
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
3268,4
11625,0
10140,0
Содержание в исправном состоянии объектов водоснабжения
05
02
03 0 01 09061
000
698,1
7500,0
6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
03 0 01 09061
200
698,1
7500,0
6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
03 0 01 09061
240
698,1
7500,0
6000,0
Субсидия юридическим лицам по возмещению затрат в связи с выполнением работ по оказанию коммунальных услуг
05
02
03 0 01 65660
000
500,0
2500,0
4140,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
03 0 01 65660
800
500,0
2500,0
4140,0
Межбюджетные трансферты на газификацию для передачи в Адресную инвестиционную программу
05
02
77 7 03 24895
000
2070,3
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 24895
500
2070,3
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 24895
540
2070,3
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1081,4
1625,0
1530,0
Обеспечение надлежащим уровнем уличного освещения
05
03
03 0 02 00000
000
763,0
810,0
840,0
Оплата энергоснабжающей организации за электроэнергию
05
03
03 0 02 09011
000
493,0
520,0
530,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09011
200
493,0
520,0
530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09011
240
493,0
520,0
530,0
Содержание объектов освещения
05
03
03 0 02 09012
000
270,0
290,0
310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09012
200
270,0
290,0
310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09012
240
270,0
290,0
310,0
Организация и содержание мест захоронения
05
03
03 0 03 00000
000
143,4
150,0
300.0
Уборка, вывоз мусора с территории кладбищ
05
03
03 0 03 09041
000
60,0
60,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09041
200
60,0
60,0
150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09041
240
60,0
60,0
150,0
Ремонт ограждения территории кладбищ
05
03
03 0 03 09042
000
83,4
90,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09042
200
83,4
90,0
150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09042
240
83,4
90,0
150,0
Организация работ по озеленению
05
03
03 0 04 00000
000
75,0
175,0
210,0
Очистка территории (скос сорной растительности, обработка борщевика, спил аварийных деревьев)
05
03
03 0 04 09031
000
50,0
90,0
110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09031
200
50,0
90,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09031
240
50,0
90,0
110,0
Приобретение зеленых насаждений, семян, разбивка цветников, аккарицидная обработка
05
03
03 0 04 09032
000
25,0
85,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09032
200
25,0
85,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09032
240
25,0
85,0
100,0
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
03 0 05 00000
000
100,0
130,0
180,0
Поддержание эстетического вида малых архитектурных форм (памятников, детских площадок и т.д.)
05
03
03 0 05 09051
000
70,0
90,0
110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09051
200
70,0
90,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09051
240
70,0
90,0
110,0
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, мусора
05
03
03 0 05 09052
000
30,0
40,0
70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09052
200
30,0
40,0
70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09052
240
30,0
40,0
70,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
03
05 0 00 00000
000
350,0
360,0
360,0
Оборудование дворовых территорий малыми архитектурными формами
05
03
05 0 01 00000
000
30,8
30,8
30,8
Расходы на установку малых архитектурных форм за счет субсидии из федерального, областного и районного бюджетов, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
05 0 F2 5555A
000
30,8
30,8
30,8
Иные бюджетные ассигнования
05
03
05 0 F2 5555A
800
30,8
30,8
30,8
Оборудование дворовых территорий и дворовых проездов элементами уличного освещения
05
03
05 0 02 00000
000
58,4
58,4
58,4
Расходы на оборудование дворовых территорий и дворовых проездов элементами уличного освещения за счет субсидии из федерального, областного и районного бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
05 0 F2 5555A
000
58,4
58,4
58,4
Иные бюджетные ассигнования
05
03
05 0 F2 5555A
800
58,4
58,4
58,4
Улучшение и содержание в надлежащем состоянии твердого покрытия дворовых территорий многоквартирных домов
05
03
05 0 03 00000
000
260,8
270,8
270,8
Расходы на ремонт дворовых проездов (ремонт существующего асфальтного покрытия на придомовых территориях) за счет субсидии из федерального, областного и районного бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
05 0 F2 5555A
000
260,8
270,8
270,8
Иные бюджетные ассигнования
05
03
05 0 F2 5555A
800
260,8
270,8
270,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
77 0 00 00000
000
30,9
30,9
30,9
Непрограммные расходы
05
05
77 0 00 00000
000
30,9
30,9
30,9
Непрограммное направление деятельности
05
05
77 7 00 00000
000
30,9
30,9
30,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
05
05
77 7 03 00000
000
30,9
30,9
30,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по обеспечению координации мер по ликвидации технологических нарушений в работе коммунального хозяйства - служба ЖКХ «05»
05
05
77 7 03 85233
000
30,9
30,9
30,9
Межбюджетные трансферты
05
05
77 7 03 85233
500
30,9
30,9
30,9
Иные межбюджетные трансферты
05
05
77 7 03 85233
540
30,9
30,9
30,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
00 0 00 00000
000
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу в области культуры
08
01
77 7 03 85241
000
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 85241
500
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 85241
540
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
14
00
00 0 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Непрограммные расходы
14
03
77 0 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
14
03
77 7 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
14
03
77 7 03 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Прочие межбюджетные трансферты
14
03
77 7 03 85240
500
7 396,6
0,0
0,0
Всего расходов
23 023,5
24 482,0
25 548,3
АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020 Г. № 150
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ФЕДУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Положения о бюджетном процессе в Федуринском сельсовете, утвержденного решением сельского Совета Федуринского сельсовета от 18.09.2013 г. № 151 (с изменениями от 08.05.2019 № 73), администрация Федуринского сельсовета постановляет:
Утвердить среднесрочный финансовый план Федуринского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Признать утратившим силу с 1 января 2021 года постановление администрации Федуринского сельсовета от 06.11.2019 года № 166 «Об утверждении среднесрочный финансовый план Федуринского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
Настоящее постановление обнародовать посредством размещения на информационных стендах и на официальном Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления
Н.П.Ковалёв
УВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Федуринского сельсовета
от 11.11.2020г. №150
Среднесрочный финансовый план Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы
Прогноз основных параметров бюджета Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее по тексту Федуринский сельсовета) на 2021-2023 годы (приложение 1).
Предельные объемы смет субъектов бюджетного планирования на 2021-2023 годы (приложение 2).
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет Федуринского сельсовета (далее по тексту – бюджет сельсовета), принятые при формировании среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы.
Показатели
2021-2023 годы
1
2
Налог на доходы физических лиц
10%
Налог на имущество физических лиц
100%
Земельный налог
100%
Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы
Среднесрочный финансовый план на 2021-2023 годы разработан в соответствии с основными задачами, определенными основными направлениями бюджетной и налоговой политики в Федуринском сельсовете, утвержденными постановлением администрации Федуринского сельсовета от 09.09.2020 № 133, на основе параметров прогноза социально-экономического развития Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы, итогов исполнения бюджета сельсовета за 2018-2020 года, первоначального плана бюджета сельсовета на 2020 год, заявок субъектов бюджетного планирования, получателей средств бюджета сельсовета на 2020-2022 годы.При разработке среднесрочного финансового плана соблюдены все требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и бюджетного законодательства Федуринского сельсовета.
Основные параметры по доходам
Прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2021-2023 годы рассчитан, исходя из нормативов отчислений по уровням бюджетной системы, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Всего доходы бюджета Федуринского сельсовета (налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления из областного бюджета, безвозмездные поступления из районного бюджета, прочие безвозмездные перечисления) в соответствии с проведенными расчетами прогнозируются:
- на 2021 год в сумме 23 023,5 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 24 482,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 25 548,3 тыс. рублей.
Доход бюджета Федуринского сельсовета спрогнозирован исходя из единых нормативов отчислений по налоговым доходам в местный бюджет, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также с учетом прогнозируемого объема субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
В абсолютном выражении увеличение доходов бюджета Федуринского сельсовета в 2021 году по отношению к первоначальному плану 2020 года прогнозируется в сумме 2381,6 тыс. рублей.
Основные параметры по расходам
Расходы бюджета сельсовета на 2021-2023 годы спрогнозированы с учетом планируемого объема поступлений доходов бюджета Федуринского сельсовета.
Общие расходы бюджета на 2021 год прогнозируются в сумме 23 023,5 тыс. рублей, 2022 год в сумме 24 482,0 тыс. рублей, 2023 год в сумме 25 548,3 тыс. рублей.
Формирование среднесрочного финансового плана на 2021-2023 годы по расходам осуществлялось на основании предельных смет главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета сельсовета, которые включают объемы действующих обязательств, представленных субъектами бюджетного планирования бюджета Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы.
За базу для формирования действующих расходных обязательств на 2021 год были приняты расчеты бюджета сельсовета на 2020 год с учетом анализа изменения структуры расходов бюджета Федуринского сельсовета.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Федуринского сельсовета
от 11.11.2020г. № 150
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ФЕДУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2021-2023 годы
Основные параметры бюджета Федуринского сельсовета на очередной плановый период
тыс. руб.
№ п/п
Показатели
строки
2021 год
Плановый период
2022 год
2023 год
1.
Доходы, всего
1
23 023,5
24 482,0
25 548,3
1.1.
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:
22 579,7
24027,2
25090,0
1.1.1.
Акцизы
2022,3
2192,7
2411,2
1.2.
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты
93,8
94,8
98,3
1.3.
Иные межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
350,0
360,0
360,0
2.
Расходы, всего
2=3+4
23 023,5
24 482,0
25 548,3
в том числе:
Процентные
3
Непроцентные, из них:
4=5+6
23 023,5
24 482,0
25 548,3
Расходы инвестиционного характера
5
Расходы текущего характера
6
11 337,7
22 263,1
23 329,4
в том числе межбюджетные трансферты
7
11 685,8
2 218,9
2 218,9
Профицит (+), дефицит (-)
8=1-2
0,0
0,0
0,0
Источники финансирования дефицита:
9=10-11
- привлечение
10
- погашение
11
Муниципальный долг Федуринского сельсовета на начало года
12
0,0
0,0
0,0
Муниципальный долг Федуринского сельсовета на конец года
13
Приложение №2
к постановлению администрации
Федуринского сельсовета
от 11.11.2020г. № 150
Предельные объемы расходов администрации Федуринского сельсовета на 2021-2023 годы
Наименование
Код бюджетной классификации
Очередной
2021 год
Плановый период
Раздел
Под-раздел
2020 год
2021 год
2022год
2023 год
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА
23 023,5
24 482,0
25 548,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
00
00 0 00 00000
000
4869,5
5432,0
5765,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
77 0 00 00000
000
720,6
750,0
780,0
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
000
720,6
750,0
780,0
Непрограммное направление
деятельности
01
02
77 7 00 00000
000
720,6
750,0
780,0
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
000
720,6
750,0
780,0
Высшее должностное лицо муниципального образования
01
02
77 7 01 01000
000
720,6
750,0
780,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
02
77 7 01 01000
100
720,6
750,0
780,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
77 7 01 01000
120
720,6
750,0
780,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
00 0 00 00000
000
2100,1
2178,0
2257,1
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
000
2100,1
2178,0
2257,1
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
000
1918,8
1996,7
2075,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
000
1918,8
1996,7
2075,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
000
1918,8
1996,7
2075,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
04
77 7 01 00190
100
698,7
726,7
755,8
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 00190
120
698,7
726,7
755,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
200
1220,1
1270,0
1320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
240
1220,1
1270,0
1320,0
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
01
04
77 7 03 00000
000
181,3
181,3
181,3
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по пенсионному обеспечению за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
01
04
77 7 03 85221
000
5,4
5,4
5,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85221
500
5,4
5,4
5,4
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85221
540
5,4
5,4
5,4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального жилищного контроля
01
04
77 7 03 85222
000
10,4
10,4
10,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85222
500
10,4
10,4
10,4
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85222
540
10,4
10,4
10,4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселений для муниципальных нужд
01
04
77 7 03 85228
000
115,9
115,9
115,9
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85228
500
115,9
115,9
115,9
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85228
540
115,9
115,9
115,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в части организации и контроля за подготовкой материалов для регулирования тарифов
01
04
77 7 03 85229
000
6,8
6,8
6,8
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85229
500
6,8
6,8
6,8
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85229
540
6,8
6,8
6,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
01
04
77 7 03 85231
000
7,9
7,9
7,9
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85231
500
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85231
540
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений
01
04
77 7 03 85232
000
14,5
14,5
14,5
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85232
500
14,5
14,5
14,5
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85232
540
14,5
14,5
14,5
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями
01
04
77 7 03 85235
000
20,4
20,4
20,4
Межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85235
500
20,4
20,4
20,4
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 85235
540
20,4
20,4
20,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
00 0 00 00000
000
56,8
56,8
56,8
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
000
56,8
56,8
56,8
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
000
56,8
56,8
56,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
01
06
77 7 03 00000
000
56,8
56,8
56,8
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу формирования, исполнения бюджета, контроля за исполнением бюджета поселения в части казначейского исполнения бюджета.
01
06
77 7 03 85223
000
32,9
32,9
32,9
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85223
500
32,9
32,9
32,9
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85223
540
32,9
32,9
32,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу формирования, исполнения бюджета, контроля за исполнением бюджета поселения в части осуществления муниципального финансового контроля
01
06
77 7 03 85224
000
7,9
7,9
7,9
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85224
500
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85224
540
7,9
7,9
7,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи
с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
01
06
77 7 03 85225
000
11,1
11,1
11,1
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85225
500
11,1
11,1
11,1
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85225
540
11,1
11,1
11,1
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи
с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению предварительного контроля закупок на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки
01
06
77 7 03 85239
000
3,2
3,2
3,2
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85239
500
3,2
3,2
3,2
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85239
540
3,2
3,2
3,2
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи
с передачей отдельных полномочий поселения в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента
01
06
77 7 03 85242
000
1,7
1,7
1,7
Межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85242
500
1,7
1,7
1,7
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 85242
540
1,7
1,7
1,7
Резервные фонды
01
11
00 0 00 00000
000
7,8
7,8
7,8
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
000
7,8
7,8
7,8
Непрограмное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
000
7,8
7,8
7,8
Прочие непрограмные расходы
01
11
77 7 04 00000
000
7,8
7,8
7,8
Резервные фонды местных администраций
01
11
77 7 04 21000
000
7,8
7,8
7,8
Иные бюджетные ассигнования
01
11
77 7 04 21000
800
7,8
7,8
7,8
Резервные средства
01
11
77 7 04 21000
870
7,8
7,8
7,8
Другие общегосударственные вопросы
01
13
00 0 00 00000
00
1984,2
2439,4
2664,2
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
000
1984,2
2439,4
2664,2
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
000
1984,2
2439,4
2664,2
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
01
13
77 7 03 00000
000
115,2
115,2
115,2
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по владению, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
01
13
77 7 03 85234
000
94,4
94,4
94,4
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85234
500
94,4
94,4
94,4
Иные межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85234
540
94,4
94,4
94,4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по осуществлению полномочий по земельному контролю (земли поеления)
01
13
77 7 03 85237
000
9,5
9,5
9,5
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85237
500
9,5
9,5
9,5
Иные межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85237
540
9,5
9,5
9,5
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по осуществлению полномочий по земельному контролю (земли сельскохозяйственного назначения)
01
13
77 7 03 85238
000
11,3
11,3
11,3
Межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85238
500
11,3
11,3
11,3
Иные межбюджетные трансферты
01
13
77 7 03 85238
540
11,3
11,3
11,3
Прочие непрограмные расходы
01
13
77 7 04 00000
000
1869,0
2324,2
2549,0
Расходы на содержание работников, занятых хозяйственным и техническим обеспечением органов местного самоуправления
01
13
77 7 04 ПР590
000
889,3
925,0
962,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-венными внебюджетными фондами
01
13
77 7 04 ПР590
100
889,3
925,0
962,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 04 ПР590
120
889,3
925,0
962,0
Обеспечение функционирования отдела учета и отчетности
01
13
77 7 04 ЦБ590
000
736,0
765,4
796,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 04 ЦБ590
100
736,0
765,4
796,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 04 ЦБ590
120
736,0
765,4
796,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта
01
13
77 7 04 25270
000
191,7
283,8
291,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01
13
77 7 04 25270
100
176,7
183,8
191,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 04 25270
120
176,7
183,8
191,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
200
15,0
90,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
240
15,0
90,0
100,0
Прочие выплаты по обязательствам
01
13
777 04 09600
000
52,0
350,0
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
200
52,0
350,0
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
777 04 09600
240
52,0
350,0
500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
00
00 0 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
00 0 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
000
93,8
94,8
98,3
Осуществление первичного воинского учета
02
03
77 7 02 00000
000
93,8
94,8
98,3
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 02 51180
000
93,8
94,8
98,3
Расходы местного бюджета, связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 02 51180
000
93,8
94,8
98,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
02
03
77 7 02 51180
100
93,8
94,8
98,3
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
77 7 02 51180
120
93,8
94,8
98,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
00
00 0 00 00000
000
1 986,7
2302,8
2379,8
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
00 0 00 00000
000
1 986,7
2302,8
2379,8
Муниципальная программа
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Федуринского сельсовета на 2019-2021 годы»
03
10
01 0 00 00000
000
1 986,7
2302,8
2379,8
Содержание в технически исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
03
10
01 0 01 00000
000
10,8
12,8
14,8
Реализация мероприятий, направленных на содержание в технически исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре
03
10
01 0 01 29810
000
10,8
12,8
14,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 01 29810
200
10,8
12,8
14,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 01 29810
240
10,8
12,8
14,8
Повышение готовности противопожарной службы и реализация противопожарных мер по защите объектов и территории от пожаров
03
10
01 0 02 00000
000
1975,9
2290,0
2365,0
Обеспечение деятельности пожарной муниципальной охраны
03
10
01 0 02 МП590
000
1797,3
1620,0
1685,0
Обеспечение деятельности пожарной муниципальной охраны
03
10
01 0 02 МП590
100
1557,7
1620,0
1685,0
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
03
10
01 0 02 МП590
120
1557,7
1620,0
1685,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 МП590
200
239,6
350,0
350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 МП590
240
239,6
350,0
350,0
Содержание водоподающей техники в технически исправном состоянии
03
10
01 0 02 29820
000
118,6
250,0
250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29820
200
118,6
250,0
250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29820
240
118,6
250,0
250,0
Содержание территории населенных пунктов Федуринского сельсовета в пожаро-безопасном состоянии
03
10
01 0 02 29830
000
60,0
70,0
80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29830
200
60,0
70,0
80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
10
01 0 02 29830
240
60,0
70,0
80,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
00
00 0 00 00000
000
2059,1
3109,4
3356,3
Дорожные фонды
04
09
00 0 00 00000
000
2022,3
3069,4
3312,3
Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Федуринского сельсовета» на 2019-2021 годы
04
09
02 0 00 00000
000
2022,3
3069,4
3312,3
Обслуживание дорог в границах населенных пунктов Федуринского сельсовета
04
09
02 0 01 00000
000
785,3
1147,5
923,9
Очистка дорог от снега в зимний период
04
09
02 0 01 20620
000
590,3
637,5
694,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20620
200
590,3
637,5
694,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20620
240
590,3
637,5
694,9
Профилирование проезжей части и ямочный ремонт дорожного полотна
04
09
02 0 01 20630
000
195,0
510,0
229,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20630
200
195,0
510,0
229,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 01 20630
240
195,0
510,0
229,0
Приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям
04
09
02 0 02 00000
000
1237,0
1921,9
2388,4
Реализация мероприятий, направленных на приведение дорог местного значения в состояние, отвечающее нормативным требованиям
04
09
02 0 02 20640
000
1237,0
1921,9
2388,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 02 20640
200
1237,0
1921,9
2388,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
02 0 02 20640
240
1237,0
1921,9
2388,4
Связь и информатика
04
10
00 0 00 00000
000
16,8
18,0
20,0
Обеспечение доступа к системе электронного документооборота
04
10
77 7 04 22300
000
16,8
18,0
20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
77 7 04 22300
200
16,8
18,0
20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
10
77 7 04 22300
240
16,8
18,0
20,0
Другие вопросы в области экономики
04
12
00 0 00 00000
000
20,0
22,0
24,0
Прочие выплаты по обязательствам
04
12
77 7 04 09600
000
20,0
22,0
24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 09600
200
20,0
22,0
24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
12
77 7 04 09600
240
20,0
22,0
24,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
00
00 0 00 00000
000
4783,1
11708,3
12113,3
Жилищное хозяйство
05
01
00 0 00 00000
000
52,4
52,4
52,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда поселений
05
01
03 0 06 09020
000
52,4
52,4
52,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
03 0 06 09020
200
52,4
52,4
52,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
03 0 06 09020
240
52,4
52,4
52,4
Коммунальное хозяйство
05
02
00 0 00 00000
000
3268,4
11625,0
10140,0
Содержание в исправном состоянии объектов водоснабжения
05
02
03 0 01 09061
000
698,1
7500,0
6000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
03 0 01 09061
200
698,1
7500,0
6000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
03 0 01 09061
240
698,1
7500,0
6000,0
Субсидия юридическим лицам по возмещению затрат в связи с выполнением работ по оказанию коммунальных услуг
05
02
03 0 01 65660
000
500,0
2500,0
4140,0
Иные бюджетные ассигнования
05
02
03 0 01 65660
800
500,0
2500,0
4140,0
Межбюджетные трансферты на газификацию для передачи в Адресную инвестиционную программу
05
02
77 7 03 24895
000
2070,3
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 24895
500
2070,3
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
05
02
77 7 03 24895
540
2070,3
0,0
0,0
Благоустройство
05
03
00 0 00 00000
000
1081,4
1625,0
1530,0
Обеспечение надлежащим уровнем уличного освещения
05
03
03 0 02 00000
000
763,0
810,0
840,0
Оплата энергоснабжающей организации за электроэнергию
05
03
03 0 02 09011
000
493,0
520,0
530,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09011
200
493,0
520,0
530,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09011
240
493,0
520,0
530,0
Содержание объектов освещения
05
03
03 0 02 09012
000
270,0
290,0
310,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09012
200
270,0
290,0
310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 02 09012
240
270,0
290,0
310,0
Организация и содержание мест захоронения
05
03
03 0 03 00000
000
143,4
150,0
300.0
Уборка, вывоз мусора с территории кладбищ
05
03
03 0 03 09041
000
60,0
60,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09041
200
60,0
60,0
150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09041
240
60,0
60,0
150,0
Ремонт ограждения территории кладбищ
05
03
03 0 03 09042
000
83,4
90,0
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09042
200
83,4
90,0
150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 03 09042
240
83,4
90,0
150,0
Организация работ по озеленению
05
03
03 0 04 00000
000
75,0
175,0
210,0
Очистка территории (скос сорной растительности, обработка борщевика, спил аварийных деревьев)
05
03
03 0 04 09031
000
50,0
90,0
110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09031
200
50,0
90,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09031
240
50,0
90,0
110,0
Приобретение зеленых насаждений, семян, разбивка цветников, аккарицидная обработка
05
03
03 0 04 09032
000
25,0
85,0
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09032
200
25,0
85,0
100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 04 09032
240
25,0
85,0
100,0
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
03 0 05 00000
000
100,0
130,0
180,0
Поддержание эстетического вида малых архитектурных форм (памятников, детских площадок и т.д.)
05
03
03 0 05 09051
000
70,0
90,0
110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09051
200
70,0
90,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09051
240
70,0
90,0
110,0
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, мусора
05
03
03 0 05 09052
000
30,0
40,0
70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09052
200
30,0
40,0
70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
03 0 05 09052
240
30,0
40,0
70,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Федуринского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»
05
03
05 0 00 00000
000
350,0
360,0
360,0
Оборудование дворовых территорий малыми архитектурными формами
05
03
05 0 01 00000
000
30,8
30,8
30,8
Расходы на установку малых архитектурных форм за счет субсидии из федерального, областного и районного бюджетов, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
05 0 F2 5555A
000
30,8
30,8
30,8
Иные бюджетные ассигнования
05
03
05 0 F2 5555A
800
30,8
30,8
30,8
Оборудование дворовых территорий и дворовых проездов элементами уличного освещения
05
03
05 0 02 00000
000
58,4
58,4
58,4
Расходы на оборудование дворовых территорий и дворовых проездов элементами уличного освещения за счет субсидии из федерального, областного и районного бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
05 0 F2 5555A
000
58,4
58,4
58,4
Иные бюджетные ассигнования
05
03
05 0 F2 5555A
800
58,4
58,4
58,4
Улучшение и содержание в надлежащем состоянии твердого покрытия дворовых территорий многоквартирных домов
05
03
05 0 03 00000
000
260,8
270,8
270,8
Расходы на ремонт дворовых проездов (ремонт существующего асфальтного покрытия на придомовых территориях) за счет субсидии из федерального, областного и районного бюджетов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
05 0 F2 5555A
000
260,8
270,8
270,8
Иные бюджетные ассигнования
05
03
05 0 F2 5555A
800
260,8
270,8
270,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
77 0 00 00000
000
30,9
30,9
30,9
Непрограммные расходы
05
05
77 0 00 00000
000
30,9
30,9
30,9
Непрограммное направление деятельности
05
05
77 7 00 00000
000
30,9
30,9
30,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района
05
05
77 7 03 00000
000
30,9
30,9
30,9
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района в связи с передачей части полномочий поселения по обеспечению координации мер по ликвидации технологических нарушений в работе коммунального хозяйства - служба ЖКХ «05»
05
05
77 7 03 85233
000
30,9
30,9
30,9
Межбюджетные трансферты
05
05
77 7 03 85233
500
30,9
30,9
30,9
Иные межбюджетные трансферты
05
05
77 7 03 85233
540
30,9
30,9
30,9
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
00
00 0 00 00000
000
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Культура
08
01
00 0 00 00000
000
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов поселений в бюджет муниципального района в связи с передачей отдельных полномочий поселений в соответствии с заключенными соглашениями по вопросу в области культуры
08
01
77 7 03 85241
000
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 85241
500
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 85241
540
1 834,7
1 834,7
1 834,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
14
00
00 0 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
00 0 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Непрограммные расходы
14
03
77 0 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
14
03
77 7 00 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
14
03
77 7 03 00000
000
7 396,6
0,0
0,0
Прочие межбюджетные трансферты
14
03
77 7 03 85240
500
7 396,6
0,0
0,0
Всего расходов
23 023,5
24 482,0
25 548,3
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт (справка, протокол) об обнародовании № 238 от 12.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 040.000.000 РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, 040.140.000 Другие вопросы в области финансовых отношений |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: