Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2020г.
Номер документа: RU38003505202000035
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Калтукского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



25.06.2020 г. № 121

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.12.2019 ГОДА № 104 «О БЮДЖЕТЕ КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст.ст.14,35,52,53,55,60,63-65 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Калтукском муниципальном образовании, утвержденным  решением Думы Калтукского сельского поселения от 27.12.2019 года № 102, ст.ст.32,47,57 Устава Калтукского муниципального образования, Дума Калтукского сельского поселения,-

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Калтукского сельского поселения от 30.12.2019г. №104 «О бюджете Калтукского сельского поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы Калтукского сельского поселения от 20.02.2020 года № 107) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета Калтукского сельского поселения (далее -  бюджет поселения) на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21022,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3146,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 17875,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 2291,5 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 15584,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27088,1 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 6065,5 тыс. руб., или 192,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения размер дефицита бюджета составит 117,0 тыс. руб., или 3,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год сумме 18323,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3388,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14934,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 814,3 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 14120,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2021 год в сумме 18448,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 437,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 125,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год»:

прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год сумме 17931,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3517,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 14413,5 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 895,4 тыс. рублей, из бюджета Братского района – 13518,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в сумме 18061,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 853,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета поселения в сумме 130,0 тыс. руб., или 3,7% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

4) в пункте 8 изменить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда:

- 2020 год цифру «1721,8» заменить на цифру «5746,2»;

- 2022 год цифру «1822,4» заменить на цифру «1822,3»;

5) в пункте 9 изменить объем межбюджетных трансфертов:

- 2020 год цифру «418,7» заменить на цифру «491,1»;

6) в пункте 14 изменить верхний предел муниципального внутреннего долга:

на 1 января 2021 года цифру «123,0» заменить на цифру «117,0»;

на 1 января 2022 года цифру «248,0» заменить на цифру «242,0»;

на 1 января 2023 года цифру «378,0» заменить на цифру «372,0»;

7) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Калтукского муниципального образования.

Председатель Думы,

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы Калтукского сельского поселения

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Калтукского сельского поселения «О бюджете Калтукского сельского поселения» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Внесение изменений в бюджет Калтукского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов обусловлено: 

- уточнением налоговых, неналоговых доходов;

- уточнением объема безвозмездных поступлений;

- уточнением расходной части бюджета.

1. Изменение доходной части бюджета сельского поселения

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 21022,6 тыс. руб. или уменьшить на 148,4 тыс.; руб.;

- на 2021 год в размере 18323,0 тыс. руб. или увеличить на 0,9 тыс. руб.;

- на 2022 год в размере 17931,1 тыс. руб. или увеличить на 13,7 тыс. руб.

Изменение доходной части бюджета представлено в таблице 1.

Таблица 1. Изменение доходной части

Калтукского бюджета муниципального образования

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Налоговые и неналоговые доходы

3 146,9

-180,8

3 388,1

0

3 517,6

-0,1

2

Безвозмездные поступления – всего, в том числе:

17 875,7

+32,4

14 934,9

+0,9

14 413,5

+13,8

МБТ из областного бюджета

2 291,5

+12,1

814,3

+0,9

895,4

+13,8

МБТ из бюджета района

15 584,2

+20,3

14 120,6

0

13 518,1

0

ИТОГО:

21 022,6

-148,4

18 323,0

+0,9

17 931,1

+13,7

2. Корректировка расходной части бюджета

На изменение расходной части повлияло изменение доходной части бюджета Калтукского сельского поселения за счет увеличения безвозмездных поступлений, уменьшения налоговых и неналоговых поступлений и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года.

Проектом решения предлагается утвердить общий объем расходов бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 27088,1 тыс. руб. или увеличить на 5794,1 тыс. руб.;

- на 2021 год в размере 18011,0 тыс. руб. или увеличить на 0,9 тыс. руб.;

- на 2022 год в размере 17208,1 тыс. руб. или увеличить на 13,7 тыс. руб.

Изменение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходах представлено в таблице 2.

Таблица 2. Изменение муниципальных программ

Калтукского муниципального образования и непрограммных расходов

№ п/п

Наименование

2020 год

2021 год

2022 год

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

Проект решения

+, - от решения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

«Муниципальные финансы в муниципальном образовании

7 992,5

+855,6

6 803,7

0,0

6 696,8

0,0

2

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании

5 746,2

+4024,4

1 738,7

0,0

1 822,3

-0,1

3

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

750,3

+80,7

744,7

+0,9

680,2

+13,8

4

«Культура»

7 524,1

+662,8

5 623,4

0,0

4 851,8

0,0

5

«Развитие физической культуры и спорта»

627,3

+130,6

426,1

0,0

404,1

0,0

6

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

2 646,4

+40

2 333,2

0,0

2 258,3

0,0

7

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

1 460,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по муниципальным программам

26 747,7

+5794,1

17 669,8

+0,9

16 713,5

+13,7

Непрограммные расходы

340,4

0,0

341,2

0,0

494,6

0,0

ИТОГО:

27 088,1

+5794,1

18 011,0

+0,9

17 208,1

+13,7

3. Дефицит бюджета поселения

Проектом решения предлагается утвердить дефицит бюджета поселения:

- на 2020 год в размере 6065,5 тыс. руб., увеличение на 5948,5 тыс. руб. (за счет уменьшения налоговых и неналоговых доходов - 6,0 тыс. руб. и за счет включения остатка средств на счетах по состоянию на 1 января 2020 года + 5948,5 тыс. руб.).

Дефицит бюджета поселения планового периода 2021 и 2022 годов изменению не подлежит.

Председатель Думы,

Глава Калтукского

муниципального образования

П.Ю. Большешапов

Приложение № 1

К решению Думы Калтукского

Сельского поселения

«О бюджете Калтукского сельского поселения

На 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

№ 104 от 30.12 .2019г. (в редакции от 25.06.2020г. № 121)

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации

СУММА

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

3 146,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 110

722,1

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

722,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

721,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

0,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 03 00000 00 0000 110

1 721,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

1 721,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

789,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02231 01 0000 110

789,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

4,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02241 01 0000 110

4,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

1030,6

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02251 01 0000 110

1030,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-101,8

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 03 02261 01 0000 110

-101,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

0,5

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

0,5

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

593,4

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

106,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

106,4

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

487,0

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

351,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

351,0

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

136,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

136,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 000

25,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

25,7

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

25,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 13 00000 00 0000 000

83,3

Доходы от оказания платных услуг

1 13 01000 00 0000 130

83,3

Прочие доходы от оказания платных услуг

1 13 01990 00 0000 130

83,3

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 13 01995 10 0000 130

83,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

17 875,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ

2 02 00000 00 0000 000

17 875,7

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 10000 00 0000 150

15 563,0

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 02 15001 10 0000 150

438,4

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

2 02 16001 10 0000 150

15 079,3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (софинанс.)

2 02 16001 10 0000 150

45,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 02 20000 00 0000 150

1 703,3

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

2 02 25555 00 0000 150

954,9

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

2 02 25555 10 0000 150

954,9

Прочие субсидии

2 02 29999 00 0000 150

748,4

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений - всего, в т.ч.:

2 02 29999 10 0000 150

748,4

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

2 02 29999 10 0001 150

748,4

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

2 02 30000 00 0000 150

149,8

Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 00 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации - всего, в т.ч.:

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

2 02 30024 10 0000 150

0,7

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 150

149,1

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 150

149,1

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 150

459,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

459,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

459,6

ИТОГО ДОХОДОВ

_

21 022,6

Приложение № 6

К решению Думы Калтукского

Сельского поселения

«О бюджете Калтукского сельского поселения

На 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

РзПР

Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

8 028,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 109,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

6 629,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

282,2

Резервные фонды

0111

4,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

3,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

149,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

149,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

2 646,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

195,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

2 450,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

5 746,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

5 746,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

2 211,2

Благоустройство

0503

2 151,7

КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

7 524,1

Культура

0801

7 524,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

154,1

Пенсионное обеспечение

1001

154,1

Социальное обеспечение населения

1003

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

627,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

627,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

1,0

ИТОГО

27 088,1

Приложение № 8

К решению Думы Калтукского

Сельского поселения

«О бюджете Калтукского сельского поселения

На 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

70 0 00 00000

7 992,5

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

70 1 00 00000

7 991,5

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

70 1 01 00000

1 109,6

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 01 10110

1 092,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10110

100

1 092,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10110

100

0102

1 092,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 01 10190

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 01 10190

100

17,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

70 1 01 10190

100

0102

17,6

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

70 1 02 00000

6 420,3

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

70 1 02 10110

5 707,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10110

100

5 707,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10110

100

0104

5 707,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

70 1 02 10190

713,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 1 02 10190

100

17,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

100

0104

17,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 1 02 10190

200

684,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

200

0104

684,6

Иные бюджетные ассигнования

70 1 02 10190

800

11,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

70 1 02 10190

800

0104

11,4

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 00000

461,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

70 1 05 19999

461,6

Межбюджетные трансферты

70 1 05 19999

500

461,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

70 1 05 19999

500

0104

208,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

76 0 00 00000

5 746,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

76 1 00 00000

5 746,2

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

76 1 02 00000

2 195,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 02 19999

2 195,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 02 19999

200

2 195,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 02 19999

200

0409

2 195,5

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 06 00000

665,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 06 19999

665,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 06 19999

200

665,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 06 19999

200

0409

665,4

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

76 1 07 00000

2 885,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

76 1 07 19999

2 885,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

76 1 07 19999

200

2 885,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

76 1 07 19999

200

0409

2 885,3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

81 0 00 00000

750,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

81 2 00 00000

59,5

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

81 2 02 00000

59,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

81 2 02 19999

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 2 02 19999

200

59,5

Коммунальное хозяйство

81 2 02 19999

200

0502

59,5

Подпрограмма «Благоустройство»

81 3 00 00000

690,8

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

81 3 01 00000

690,8

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

81 3 01 10170

186,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10170

200

186,9

Благоустройство

81 3 01 10170

200

0503

186,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

81 3 01 10200

48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10200

200

48,0

Благоустройство

81 3 01 10200

200

0503

48,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

81 3 01 10210

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10210

200

20,0

Благоустройство

81 3 01 10210

200

0503

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

81 3 01 10220

235,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 10220

200

235,9

Благоустройство

81 3 01 10220

200

0503

235,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

81 3 01 S2370

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

81 3 01 S2370

200

200,0

Благоустройство

81 3 01 S2370

200

0503

200,0

Муниципальная программа «Культура»

86 0 00 00000

7 524,1

Подпрограмма «Библиотечное дело»

86 2 00 00000

646,3

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

86 2 01 00000

646,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 2 01 19999

646,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 2 01 19999

200

20,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

86 3 00 00000

6 877,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

86 3 01 00000

6 877,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

86 3 01 19999

6 877,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

86 3 01 19999

100

2 818,2

Культура

86 3 01 19999

100

0801

2 818,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 19999

200

3 666,7

Культура

86 3 01 19999

200

0801

3 666,7

Иные бюджетные ассигнования

86 3 01 19999

800

0,9

Культура

86 3 01 19999

800

0801

0,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

86 3 01 S2370

392,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

86 3 01 S2370

200

392,0

Культура

86 3 01 S2370

200

0801

392,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  2015-2022 годы

90 0 00 00000

627,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

90 1 00 00000

627,3

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

90 1 03 00000

627,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

90 1 03 19999

627,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90 1 03 19999

200

267,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

90 1 03 19999

200

1105

267,2

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

92 0 00 00000

2 646,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

92 1 00 00000

2 646,4

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

92 1 01 00000

195,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 01 19999

24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 19999

200

24,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 19999

200

0309

24,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

92 1 01 S2370

171,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 01 S2370

200

171,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92 1 01 S2370

200

0309

171,7

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

92 1 03 00000

2 450,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

92 1 03 19999

2 450,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

92 1 03 19999

100

2 108,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

100

0314

2 108,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

92 1 03 19999

200

342,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

92 1 03 19999

200

0314

342,2

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

98 0 00 00000

1 460,9

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

98 1 00 00000

1 460,9

Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

98 1 F2 00000

1 460,9

Реализация программ формирования современной городской среды

98 1 F2 55551

1 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

98 1 F2 55551

200

1 460,9

Благоустройство

98 1 F2 55551

200

0503

1 460,9

Непрограммные расходы

99 0 00 00000

340,4

Резервный фонд администрации

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

99 5 00 00000

3,0

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

99 5 01 00000

3,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 5 01 19999

3,0

Иные бюджетные ассигнования

99 5 01 19999

800

3,0

Другие общегосударственные вопросы

99 5 01 19999

800

0113

3,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

99 6 00 00000

154,1

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением главы сельского поселения

99 6 01 00000

154,1

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 6 01 19999

154,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99 6 01 19999

300

154,1

Пенсионное обеспечение

99 6 01 19999

300

1001

154,1

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 00000

29,5

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 01 00000

29,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

99 7 01 19999

29,5

Межбюджетные трансферты

99 7 01 19999

500

29,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

99 7 01 19999

500

0106

29,5

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

27 088,1

Приложение № 10

К решению Думы Калтукского

Сельского поселения

«О бюджете Калтукского сельского поселения

На 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

КЦСР

КВР

РзПР

Сумма

Администрация Калтукского сельского поселения

992

27 088,1

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования»

992

70 0 00 00000

7 992,5

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией  муниципального образования»

992

70 1 00 00000

7 991,5

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

70 1 01 00000

1 109,6

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 01 10110

1 092,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10110

100

1 092,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10110

100

0102

1 092,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 01 10190

17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 01 10190

100

17,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

70 1 01 10190

100

0102

17,6

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

70 1 02 00000

6 420,3

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

70 1 02 10110

5 707,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10110

100

5 707,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10110

100

0104

5 707,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

70 1 02 10190

713,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70 1 02 10190

100

17,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

100

0104

17,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70 1 02 10190

200

684,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

200

0104

684,6

Иные бюджетные ассигнования

992

70 1 02 10190

800

11,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

70 1 02 10190

800

0104

11,4

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 00000

461,6

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

70 1 05 19999

461,6

Межбюджетные трансферты

992

70 1 05 19999

500

461,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

70 1 05 19999

500

0104

208,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

70 1 05 19999

500

0106

252,7

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в  муниципальном образовании»

992

70 2 00 00000

1,0

Основное мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу

992

70 2 02 00000

1,0

Мероприятие: Процентные платежи за пользование бюджетными кредитами

992

70 2 02 10130

1,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

992

70 2 02 10130

700

1,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

992

70 2 02 10130

700

1301

1,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

992

76 0 00 00000

5 746,2

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

76 1 00 00000

5 746,2

Основное мероприятие: Содержание, разработка проектов содержания автомобильных дорог, организации дорожного движения, схем дислокаций дорожных знаков, экспертиза проектов

992

76 1 02 00000

2 195,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 02 19999

2 195,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 02 19999

200

2 195,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 02 19999

200

0409

2 195,5

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 06 00000

665,4

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 06 19999

665,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 06 19999

200

665,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 06 19999

200

0409

665,4

Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

76 1 07 00000

2 885,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

76 1 07 19999

2 885,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

76 1 07 19999

200

2 885,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

76 1 07 19999

200

0409

2 885,3

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры»

992

81 0 00 00000

750,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

992

81 2 00 00000

59,5

Основное мероприятие: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы, коммунального назначения, жилого фонда

992

81 2 02 00000

59,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

81 2 02 19999

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 2 02 19999

200

59,5

Коммунальное хозяйство

992

81 2 02 19999

200

0502

59,5

Подпрограмма «Благоустройство»

992

81 3 00 00000

690,8

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

81 3 01 00000

690,8

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населенных пунктов

992

81 3 01 10170

186,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10170

200

186,9

Благоустройство

992

81 3 01 10170

200

0503

186,9

Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию и благоустройству территорий кладбищ

992

81 3 01 10200

48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10200

200

48,0

Благоустройство

992

81 3 01 10200

200

0503

48,0

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

81 3 01 10210

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10210

200

20,0

Благоустройство

992

81 3 01 10210

200

0503

20,0

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

81 3 01 10220

235,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 10220

200

235,9

Благоустройство

992

81 3 01 10220

200

0503

235,9

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

81 3 01 S2370

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

81 3 01 S2370

200

200,0

Благоустройство

992

81 3 01 S2370

200

0503

200,0

Муниципальная программа «Культура»

992

86 0 00 00000

7 524,1

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

86 2 00 00000

646,3

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

86 2 01 00000

646,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 2 01 19999

646,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

86 2 01 19999

100

626,3

Культура

992

86 2 01 19999

100

0801

626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 2 01 19999

200

20,0

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

86 3 00 00000

6 877,8

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

86 3 01 00000

6 877,8

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

86 3 01 19999

6 877,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

86 3 01 19999

100

2 818,2

Культура

992

86 3 01 19999

100

0801

2 818,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 19999

200

3 666,7

Культура

992

86 3 01 19999

200

0801

3 666,7

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86 3 01 S2370

392,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

992

86 3 01 S2370

200

392,0

Культура

992

86 3 01 S2370

200

0801

392,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

992

90 0 00 00000

627,3

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

90 1 00 00000

627,3

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

90 1 03 00000

627,3

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

90 1 03 19999

627,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

90 1 03 19999

100

360,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

100

1105

360,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

90 1 03 19999

200

267,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

90 1 03 19999

200

1105

267,2

Муниципальная программа  «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях»

992

92 0 00 00000

2 646,4

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

92 1 00 00000

2 646,4

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

92 1 01 00000

195,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 01 19999

24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 19999

200

24,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 19999

200

0309

24,0

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

92 1 01 S2370

171,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 01 S2370

200

171,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

92 1 01 S2370

200

0309

171,7

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

92 1 03 00000

2 450,7

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

92 1 03 19999

2 450,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

92 1 03 19999

100

2 108,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

100

0314

2 108,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92 1 03 19999

200

342,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92 1 03 19999

200

0314

342,2

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО»

992

98 0 00 00000

1 460,9

Подпрограмма «Развитие благоустройства территорий МО»

992

98 1 00 00000

1 460,9

Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

992

98 1 F2 00000

1 460,9

Реализация программ формирования современной городской среды

992

98 1 F2 55551

1 460,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

98 1 F2 55551

200

1 460,9

Благоустройство

992

98 1 F2 55551

200

0503

1 460,9

Непрограммные расходы

992

99 0 00 00000

340,4

Резервный фонд администрации

992

99 4 00 00000

4,0

Резервный фонд местной администрации

992

99 4 01 00000

4,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 4 01 19999

4,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 4 01 19999

800

4,0

Резервные фонды

992

99 4 01 19999

800

0111

4,0

Выполнение других обязательств муниципального образования

992

99 5 00 00000

3,0

Членские взносы в ассоциацию муниципальных образований

992

99 5 01 00000

3,0

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 5 01 19999

3,0

Иные бюджетные ассигнования

992

99 5 01 19999

800

3,0

Другие общегосударственные вопросы

992

99 5 01 19999

800

0113

3,0

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 00 00000

29,5

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

99 7 01 00000

29,5

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

99 7 01 19999

29,5

Межбюджетные трансферты

992

99 7 01 19999

500

29,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

99 7 01 19999

500

0106

29,5

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99 Б 00 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 00000

149,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99 Б 01 51180

149,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99 Б 01 51180

100

144,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

100

0203

144,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Б 01 51180

200

5,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99 Б 01 51180

200

0203

5,1

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 00 00000

0,7

Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 00000

0,7

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

992

99 Д 01 73150

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

99 Д 01 73150

200

0,7

Другие общегосударственные вопросы

992

99 Д 01 73150

200

0113

0,7

ИТОГО

27 088,1

Приложение № 13

К решению Думы Калтукского

Сельского поселения

«О бюджете Калтукского сельского поселения

На 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

От 30.12.2019 г. № 104 (в редакции от 25.06.2020 г. № 121)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

Тыс. руб.

Наименование

Код

Итого

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

6 065,5

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 000

117,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 700

134,6

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 710

134,6

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ

992 01 02 00 00 00 0000 800

-17,6

Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций в валюте РФ бюджетами поселений

992 01 02 00 00 10 0000 810

-17,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

5 948,5

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-21 157,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-21 157,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-21 157,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-21 157,2

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

27 105,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

27 105,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

27 105,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

27 105,7

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Калтукского МО № 465 от 25.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать