Основная информация
Дата опубликования: | 24 июля 2020г. |
Номер документа: | RU38004705202000026 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Иркутская область |
Принявший орган: | Дума Тарминского МО |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
24.07.2020г. №184
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТАРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Тарминского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Тарминском сельском поселении, Дума Тарминского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 13185,2 тыс. руб., по расходам в сумме 14169,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Тарминского сельского поселения) в сумме 984,6 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тарминского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тарминского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тарминского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тарминского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Тарминского сельского поселения.
Глава Тарминского
сельского поселения
М.Т.Коротюк
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Тарминского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 13188,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 1621,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11567,0 тыс. руб.
- по расходам – 14701,7 тыс. руб.
Дефицит бюджета Тарминского сельского поселения сформирован в размере 1513,0 тыс. руб., или 93,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 1513,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 13185,2 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 1620,2 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11565,0 тыс. руб.
- по расходам – 14169,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере 984,6 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1227,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тарминского сельского поселения за 2019г. составило 1620,2 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 21,1 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 12,3 %.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 585,2 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,6%. Снижение к 2018 году - на 49,9 тыс. руб. или 7,6%.
При плане на год 11567,0 тыс. руб., в бюджет Тарминского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11565,0 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 546,0 тыс. руб., из бюджета Братского района – 11019,0 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составила 87,7 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2635,6 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 13878,7 тыс. руб. (97,9 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 291,1 тыс. руб.
Расходы бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составили 14169,8 тыс. руб. или 96,4 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6902,7 тыс. руб. или 48,7 % всех расходов бюджета Тарминского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
6975,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
1738,6
Командировочные расходы (суточные)
112
2,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
69,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
523,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. МБТ из района – 259,2)
121
3574,7
Командировочные расходы (суточные)
122
1,0
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений)
122
0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 78,3)
129
1065,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
6748,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
218,7
Другие услуги связи
242
1,4
Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,0)
242
5,1
Прочие материальные запасы
242
6,7
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
2,1
Услуги в области информационных технологий
242
111,8
Услуги интернета
242
36,3
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
27,5
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
27,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
6530,2
Водоснабжение
244
6,5
ГСМ
244
101,3
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1574,8
Другие прочие работы, услуги
244
34,5
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 2103,8)
244
2502,1
Другие транспортные услуги
244
80,5
Запасные части автотранспорта
244
5,6
Изготовление бланков
244
3,9
Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 10,4)
244
25,4
Мебель
244
21,9
Медикаменты, перевязочные средства, аптечки
244
6,6
Мягкий инвентарь (в т.ч. НИ – 43,7 (обл.))
244
48,4
Отопление
244
770,8
Подписка на периодические издания
244
7,7
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
4,5
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности (в т.ч. НИ – 40,4 (обл.))
244
43,4
Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)
244
8,1
Продукты питания
244
0,9
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 12,1 (обл.), МБТ из района – 117,7)
244
157,8
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 151,5 (обл.), МБТ из района – 128,8)
244
345,3
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
20,0
Ремонт автомобилей
244
28,3
СТРАХОВАНИЕ
244
0,7
Строительные материалы
244
75,6
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
192,8
Технический осмотр автотранспортного средства
244
2,0
Транспортные услуги
244
1,3
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
3,3
Хозяйственные товары (в т.ч. МБТ из района – 0,9)
244
7,1
Шиномонтажные работы
244
0,5
Электротовары (в т.ч. МБТ из района – 56,7)
244
85,7
Электроэнергия
244
362,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
269,6
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
270,0
Иные бюджетные ассигнования
800
40,5
Уплата транспортного налога
852
9,9
Уплата госпошлины и сборов
852
0,4
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
0,2
Уплата иных экономических санкций
853
30,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5757,3 тыс. руб. или 40,6% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 354,4 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5767,9
5757,3
99,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5724,0
5715,5
99,9
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
41,8
96,8
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 2103,8 тыс. руб. или 14,9% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2103,8
2103,8
100,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2103,8
2103,8
100,0
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1008,0 тыс. руб. или 7,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 299,7 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
1008,1
1008,0
99,9
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
299,7
299,7
100,0
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
708,4
708,3
99,9
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4156,0 тыс. руб. или 29,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 163,7 тыс. руб., средств местного бюджета – 3,3 тыс. руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 62,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
4668,8
4156,0
89,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
555,2
555,0
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
4113,6
3601,0
87,5
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 41,9 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
42,0
41,9
99,8
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
42,0
41,9
99,8
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 811,7 тыс. руб. или 5,7 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
812,0
811,7
99,99
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
812,0
811,7
99,99
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 291,1 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
299,1
291,1
97,3
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
17,7
17,7
100,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составили +984,6 тыс. руб. при плановом показателе +1513,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +984,6 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 75,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
83,6
75,9
-7,7
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
83,6
75,9
7,7
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 7,7 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 75,9 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 13,7 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
4,8
-
-4,8
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
3,2
2,8
-0,4
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
4,3
3,8
-0,5
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
10,7
7,1
-3,6
ВСЕГО:
23,0
13,7
9,3
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,3 тыс. руб.
Глава Тарминского
сельского поселения
М.Т. Коротюк
Приложение 1
к решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020 г. № 184
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
13 185,20
УФК по Иркутской области
100
585,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
266,40
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1,90
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
355,90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-39,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
965,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
266,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
0,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,70
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 05 03010 01 3000 110
0,10
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
142,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
9,10
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
399,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
10,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 06 06033 10 3000 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
133,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
2,70
Администрация Тарминского сельского поселения
992
11 634,80
#####################################################################
992
1 08 04020 01 1000 110
9,70
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
54,20
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
992
1 16 90050 10 6000 140
6,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
9 433,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
1 050,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
247,80
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
41,8
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
41,8
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
654,10
Приложение 2
к решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020г. №184
РАСХОДЫ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
14 169,8
Администрация Тарминского сельского поселения
992
14 169,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 757,30
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 715,50
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
687,50
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
685,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
685,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
685,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
527,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
527,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
158,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
158,20
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
1,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
1,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
1,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
1,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
1,60
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 776,10
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 776,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 776,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 776,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 910,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 910,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
866,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
866,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
999,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
959,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
959,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
143,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
143,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
815,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
815,60
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
40,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
40,50
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
10,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
10,30
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
30,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
30,20
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
251,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
251,90
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
251,90
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
251,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
103,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
148,70
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
41,80
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
41,80
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
41,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
39,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
39,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
30,70
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
30,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,20
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
1,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
1,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
1,90
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
1,90
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
2 103,80
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
2 103,80
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610100000
1 860,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610119999
1 860,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
200
1 860,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
240
1 860,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610119999
244
1 860,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610119999
244
0409
1 860,10
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
143,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
143,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
143,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
143,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
143,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
143,70
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
1 008,00
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
299,70
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
299,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
299,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
299,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
299,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
299,70
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
299,70
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
708,30
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
708,30
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
472,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
472,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
472,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
472,20
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
472,20
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
128,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
128,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
128,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
128,80
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
128,80
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
107,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
107,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
107,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
107,30
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
107,30
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
4 156,00
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
555,00
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
555,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
555,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
547,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
547,30
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
397,00
Культура
992
8620119999
111
0801
397,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8620119999
112
30,40
Культура
992
8620119999
112
0801
30,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
119,90
Культура
992
8620119999
119
0801
119,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
7,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
7,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
7,70
Культура
992
8620119999
244
0801
7,70
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
3 601,00
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
3 601,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
3 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
1 381,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
1 381,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
1 029,80
Культура
992
8630119999
111
0801
1 029,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
40,90
Культура
992
8630119999
112
0801
40,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
311,00
Культура
992
8630119999
119
0801
311,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
2 052,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
2 052,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
74,90
Культура
992
8630119999
242
0801
74,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
1 977,40
Культура
992
8630119999
244
0801
1 977,40
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
167,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
167,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
167,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
167,00
Культура
992
86301S2370
244
0801
167,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
41,90
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
41,90
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
41,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
41,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
41,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
41,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
32,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
32,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
9,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
9,70
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
811,70
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
811,70
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
360,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
360,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
360,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
360,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
360,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
360,80
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
450,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
365,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
362,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
362,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
279,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
279,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
83,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
83,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
2,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
2,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
2,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
2,20
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92103S2370
85,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
200
85,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
240
85,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92103S2370
244
85,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92103S2370
244
0314
85,90
Непрограммные расходы
992
9900000000
291,10
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
17,70
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
17,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
17,70
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
17,70
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
17,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
17,70
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
106,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
106,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
32,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
32,10
Приложение 3
к проекту решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020г. №184
РАСХОДЫ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5733,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
687,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4879,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
166,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
811,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
360,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
450,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
2145,6
Общеэкономические вопросы
04
01
41,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2103,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1008,0
Коммунальное хозяйство
05
02
299,7
Благоустройство
05
03
708,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
4156,0
Культура
08
01
4156,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
41,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
41,9
ИТОГО
14169,8
Приложение 4
к проекту решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020г. №184
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
984,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
984,6
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-13255,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-13255,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-13255,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-13255,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
14240,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
14240,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
14240,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
14240,1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
24.07.2020г. №184
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТАРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Тарминского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Тарминском сельском поселении, Дума Тарминского сельского поселения, -
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 13185,2 тыс. руб., по расходам в сумме 14169,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Тарминского сельского поселения) в сумме 984,6 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Тарминского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета Тарминского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета Тарминского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета Тарминского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Тарминского сельского поселения.
Глава Тарминского
сельского поселения
М.Т.Коротюк
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения
за 2019 год
Уточненный план бюджета Тарминского сельского поселения на 2019 год составил:
- по доходам – 13188,7 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 1621,7 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11567,0 тыс. руб.
- по расходам – 14701,7 тыс. руб.
Дефицит бюджета Тарминского сельского поселения сформирован в размере 1513,0 тыс. руб., или 93,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 1513,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год составило:
- по доходам – 13185,2 тыс. руб. в т.ч.
- налоговые, неналоговые доходы – 1620,2 тыс. руб.
- безвозмездные поступления – 11565,0 тыс. руб.
- по расходам – 14169,8 тыс. руб.
По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере 984,6 тыс. руб. (изменение остатков средств).
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1227,0 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тарминского сельского поселения за 2019г. составило 1620,2 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 21,1 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 12,3 %.
По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 585,2 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,6%. Снижение к 2018 году - на 49,9 тыс. руб. или 7,6%.
При плане на год 11567,0 тыс. руб., в бюджет Тарминского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11565,0 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 546,0 тыс. руб., из бюджета Братского района – 11019,0 тыс. руб.
Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составила 87,7 %.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2635,6 тыс. руб.
Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 13878,7 тыс. руб. (97,9 % от общего объема расходов бюджета).
Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 291,1 тыс. руб.
Расходы бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составили 14169,8 тыс. руб. или 96,4 % к годовому плану.
На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6902,7 тыс. руб. или 48,7 % всех расходов бюджета Тарминского сельского поселения.
Информация по видам расходов представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КВР
Исполнение 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
100
6975,6
Фонд оплаты труда учреждений
111
1738,6
Командировочные расходы (суточные)
112
2,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
112
69,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
523,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. МБТ из района – 259,2)
121
3574,7
Командировочные расходы (суточные)
122
1,0
Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений)
122
0,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 78,3)
129
1065,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
6748,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
242
218,7
Другие услуги связи
242
1,4
Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,0)
242
5,1
Прочие материальные запасы
242
6,7
Ремонт и техническое обслуживание оргтехники
242
2,1
Услуги в области информационных технологий
242
111,8
Услуги интернета
242
36,3
Услуги связи стационарных телефонных линий
242
27,5
Электронно-вычислительная и оргтехника
242
27,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
244
6530,2
Водоснабжение
244
6,5
ГСМ
244
101,3
Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг
244
1574,8
Другие прочие работы, услуги
244
34,5
Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 2103,8)
244
2502,1
Другие транспортные услуги
244
80,5
Запасные части автотранспорта
244
5,6
Изготовление бланков
244
3,9
Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 10,4)
244
25,4
Мебель
244
21,9
Медикаменты, перевязочные средства, аптечки
244
6,6
Мягкий инвентарь (в т.ч. НИ – 43,7 (обл.))
244
48,4
Отопление
244
770,8
Подписка на периодические издания
244
7,7
Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)
244
4,5
Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности (в т.ч. НИ – 40,4 (обл.))
244
43,4
Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)
244
8,1
Продукты питания
244
0,9
Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 12,1 (обл.), МБТ из района – 117,7)
244
157,8
Прочие основные средства (в т.ч. НИ – 151,5 (обл.), МБТ из района – 128,8)
244
345,3
Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы
244
20,0
Ремонт автомобилей
244
28,3
СТРАХОВАНИЕ
244
0,7
Строительные материалы
244
75,6
Текущий ремонт зданий, сооружений
244
192,8
Технический осмотр автотранспортного средства
244
2,0
Транспортные услуги
244
1,3
Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов
244
3,3
Хозяйственные товары (в т.ч. МБТ из района – 0,9)
244
7,1
Шиномонтажные работы
244
0,5
Электротовары (в т.ч. МБТ из района – 56,7)
244
85,7
Электроэнергия
244
362,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
300
135,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме
321
135,2
Межбюджетные трансферты
500
269,6
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений
540
270,0
Иные бюджетные ассигнования
800
40,5
Уплата транспортного налога
852
9,9
Уплата госпошлины и сборов
852
0,4
Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов
853
0,2
Уплата иных экономических санкций
853
30,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ
Муниципальная программа
«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5757,3 тыс. руб. или 40,6% от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 354,4 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы
7000000000
5767,9
5757,3
99,8
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»
7010000000
5724,0
5715,5
99,9
Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»
7080000000
0,7
0,0
0,0
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
70А0000000
43,2
41,8
96,8
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы исполнено 2103,8 тыс. руб. или 14,9% от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы
7600000000
2103,8
2103,8
100,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
7610000000
2103,8
2103,8
100,0
Муниципальная программа
«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы исполнено 1008,0 тыс. руб. или 7,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 299,7 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
8100000000
1008,1
1008,0
99,9
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
8110000000
299,7
299,7
100,0
Подпрограмма «Благоустройство»
8130000000
708,4
708,3
99,9
Муниципальная программа
«Культура» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4156,0 тыс. руб. или 29,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 163,7 тыс. руб., средств местного бюджета – 3,3 тыс. руб.
- доходы от оказания платных услуг (работ) – 62,0 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
8600000000
4668,8
4156,0
89,0
Подпрограмма «Библиотечное дело»
8620000000
555,2
555,0
99,9
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
8630000000
4113,6
3601,0
87,5
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 41,9 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы
9000000000
42,0
41,9
99,8
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
9010000000
42,0
41,9
99,8
Муниципальная программа
«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 811,7 тыс. руб. или 5,7 % от общей суммы расходов.
В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы
9200000000
812,0
811,7
99,99
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
9210000000
812,0
811,7
99,99
Непрограммные расходы
Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 291,1 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов.
Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:
(тыс. руб.)
Наименование
КЦСР
План на 2019 год
Исполнение
% исполнения
Непрограммные расходы
9900000000
299,1
291,1
97,3
Резервный фонд администрации
9940000000
4,0
0,0
0,0
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
9960000000
139,2
135,2
97,1
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
9970000000
17,7
17,7
100,0
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
99Б0000000
138,2
138,2
100,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составили +984,6 тыс. руб. при плановом показателе +1513,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +984,6 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 75,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Кредиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
-
-
-
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
-
-
-
Прочие расходы
83,6
75,9
-7,7
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
-
-
-
ВСЕГО:
83,6
75,9
7,7
Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 7,7 тыс. руб.
Остаток задолженности в сумме 75,9 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.
Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 13,7 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2019 года
Дебиторская
задолженность
по состоянию
на 01.01.2020 года
Снижение (-),
рост (+)
Оплата труда
-
-
-
Прочие выплаты
-
-
-
Начисления на оплату труда
4,8
-
-4,8
Услуги связи
-
-
-
Транспортные услуги
-
-
-
Коммунальные услуги
3,2
2,8
-0,4
Арендная плата за пользование имуществом
-
-
-
Работы, услуги по содержанию имущества
-
-
-
Прочие работы, услуги
4,3
3,8
-0,5
Прочие расходы
-
-
-
Увеличение стоимости основных средств
-
-
-
Увеличение стоимости материальных запасов
10,7
7,1
-3,6
ВСЕГО:
23,0
13,7
9,3
Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,3 тыс. руб.
Глава Тарминского
сельского поселения
М.Т. Коротюк
Приложение 1
к решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020 г. № 184
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Кассовое исполнение
главного администратора доходов
доходов бюджета поселений
ДОХОДЫ, ВСЕГО:
13 185,20
УФК по Иркутской области
100
585,20
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02231 01 0000 110
266,40
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02241 01 0000 110
1,90
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02251 01 0000 110
355,90
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
100
1 03 02261 01 0000 110
-39,00
Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области
182
965,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02010 01 1000 110
266,50
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
182
1 01 02010 01 2100 110
0,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 01 02010 01 3000 110
0,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 01 02030 01 1000 110
0,70
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 05 03010 01 3000 110
0,10
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 01030 10 1000 110
142,60
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 01030 10 2100 110
9,10
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06033 10 1000 110
399,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06033 10 2100 110
10,60
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
182
1 06 06033 10 3000 110
0,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
182
1 06 06043 10 1000 110
133,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
182
1 06 06043 10 2100 110
2,70
Администрация Тарминского сельского поселения
992
11 634,80
#####################################################################
992
1 08 04020 01 1000 110
9,70
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))
992
1 13 01995 10 0008 130
54,20
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
992
1 16 90050 10 6000 140
6,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
992
2 02 15001 10 0000 150
9 433,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992
2 02 15002 10 0000 150
1 050,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)
992
2 02 29999 10 0001 150
247,80
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ в т.ч.
992
2 02 30024 10 0000 150
41,8
- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
2 02 30024 10 0000 150
41,8
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 35118 10 0000 150
138,20
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
2 02 40014 10 0000 150
654,10
Приложение 2
к решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020г. №184
РАСХОДЫ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД
Наименование показателя
КБК
Кассовое исполнение
КВСР
КЦСР
КВР
КФСР
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО:
14 169,8
Администрация Тарминского сельского поселения
992
14 169,8
Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы
992
7000000000
5 757,30
Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»
992
7010000000
5 715,50
Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
992
7010100000
687,50
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010110110
685,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110110
100
685,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
120
685,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
121
527,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
121
0102
527,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010110110
129
158,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110110
129
0102
158,20
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010110190
1,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010110190
100
1,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010110190
120
1,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
992
7010110190
122
1,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
992
7010110190
122
0102
1,60
Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования
992
7010200000
4 776,10
Расходы на оплату труда органов местного самоуправления
992
7010210110
3 776,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
7010210110
100
3 776,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
120
3 776,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
121
2 910,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
121
0104
2 910,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
7010210110
129
866,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210110
129
0104
866,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
992
7010210190
999,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
200
959,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7010210190
240
959,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
7010210190
242
143,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
242
0104
143,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7010210190
244
815,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
244
0104
815,60
Иные бюджетные ассигнования
992
7010210190
800
40,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей
992
7010210190
850
40,50
Уплата прочих налогов, сборов
992
7010210190
852
10,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
852
0104
10,30
Уплата иных платежей
992
7010210190
853
30,20
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010210190
853
0104
30,20
Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992
7010500000
251,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7010519999
251,90
Межбюджетные трансферты
992
7010519999
500
251,90
Иные межбюджетные трансферты
992
7010519999
540
251,90
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
992
7010519999
540
0104
103,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
7010519999
540
0106
148,70
Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»
992
70А0000000
41,80
Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0100000
41,80
Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
992
70А0173110
41,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
70А0173110
100
39,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
120
39,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
121
30,70
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
121
0401
30,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
70А0173110
129
9,20
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
129
0401
9,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
200
1,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
70А0173110
240
1,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
70А0173110
244
1,90
Общеэкономические вопросы
992
70А0173110
244
0401
1,90
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы
992
7600000000
2 103,80
Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
992
7610000000
2 103,80
Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610100000
1 860,10
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610119999
1 860,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
200
1 860,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610119999
240
1 860,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610119999
244
1 860,10
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610119999
244
0409
1 860,10
Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610600000
100,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610619999
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
200
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610619999
240
100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610619999
244
100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610619999
244
0409
100,00
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
992
7610700000
143,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
7610719999
143,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
200
143,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
7610719999
240
143,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
7610719999
244
143,70
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
992
7610719999
244
0409
143,70
Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы
992
8100000000
1 008,00
Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
992
8110000000
299,70
Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры
992
8110100000
299,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8110119999
299,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
200
299,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8110119999
240
299,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8110119999
244
299,70
Коммунальное хозяйство
992
8110119999
244
0502
299,70
Подпрограмма «Благоустройство»
992
8130000000
708,30
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства
992
8130100000
708,30
Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов
992
8130110170
472,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
200
472,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110170
240
472,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110170
244
472,20
Благоустройство
992
8130110170
244
0503
472,20
Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)
992
8130110210
128,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
200
128,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110210
240
128,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110210
244
128,80
Благоустройство
992
8130110210
244
0503
128,80
Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству
992
8130110220
107,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
200
107,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8130110220
240
107,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8130110220
244
107,30
Благоустройство
992
8130110220
244
0503
107,30
Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы
992
8600000000
4 156,00
Подпрограмма «Библиотечное дело»
992
8620000000
555,00
Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения
992
8620100000
555,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8620119999
555,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8620119999
100
547,30
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8620119999
110
547,30
Фонд оплаты труда учреждений
992
8620119999
111
397,00
Культура
992
8620119999
111
0801
397,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8620119999
112
30,40
Культура
992
8620119999
112
0801
30,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8620119999
119
119,90
Культура
992
8620119999
119
0801
119,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
200
7,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8620119999
240
7,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8620119999
244
7,70
Культура
992
8620119999
244
0801
7,70
Подпрограмма «Культурный досуг населения»
992
8630000000
3 601,00
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги
992
8630100000
3 601,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
8630119999
3 434,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
8630119999
100
1 381,70
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
8630119999
110
1 381,70
Фонд оплаты труда учреждений
992
8630119999
111
1 029,80
Культура
992
8630119999
111
0801
1 029,80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
992
8630119999
112
40,90
Культура
992
8630119999
112
0801
40,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
8630119999
119
311,00
Культура
992
8630119999
119
0801
311,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
200
2 052,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
8630119999
240
2 052,30
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
992
8630119999
242
74,90
Культура
992
8630119999
242
0801
74,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
8630119999
244
1 977,40
Культура
992
8630119999
244
0801
1 977,40
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
86301S2370
167,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
200
167,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
86301S2370
240
167,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
86301S2370
244
167,00
Культура
992
86301S2370
244
0801
167,00
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы
992
9000000000
41,90
Подпрограмма «Доступный спорт для всех»
992
9010000000
41,90
Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения
992
9010300000
41,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9010319999
41,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9010319999
100
41,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9010319999
110
41,90
Фонд оплаты труда учреждений
992
9010319999
111
32,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
111
1105
32,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9010319999
119
9,70
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
992
9010319999
119
1105
9,70
Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы
992
9200000000
811,70
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
992
9210000000
811,70
Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
992
9210100000
360,80
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210119999
360,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
200
360,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210119999
240
360,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210119999
244
360,80
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
992
9210119999
244
0309
360,80
Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны
992
9210300000
450,90
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9210319999
365,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
9210319999
100
362,80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
992
9210319999
110
362,80
Фонд оплаты труда учреждений
992
9210319999
111
279,60
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
111
0314
279,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
992
9210319999
119
83,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
119
0314
83,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
200
2,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
9210319999
240
2,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
9210319999
244
2,20
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
9210319999
244
0314
2,20
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
992
92103S2370
85,90
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
200
85,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
992
92103S2370
240
85,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг
992
92103S2370
244
85,90
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
992
92103S2370
244
0314
85,90
Непрограммные расходы
992
9900000000
291,10
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
992
9960000000
135,20
Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"
992
9960100000
135,20
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9960119999
135,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
992
9960119999
300
135,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
992
9960119999
320
135,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
992
9960119999
321
135,20
Пенсионное обеспечение
992
9960119999
321
1001
135,20
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970000000
17,70
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями
992
9970100000
17,70
Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов
992
9970119999
17,70
Межбюджетные трансферты
992
9970119999
500
17,70
Иные межбюджетные трансферты
992
9970119999
540
17,70
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
992
9970119999
540
0106
17,70
Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации
992
99Б0000000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0100000
138,20
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
992
99Б0151180
138,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
992
99Б0151180
100
138,20
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
120
138,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
121
106,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
121
0203
106,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
992
99Б0151180
129
32,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
992
99Б0151180
129
0203
32,10
Приложение 3
к проекту решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020г. №184
РАСХОДЫ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
РЗ
ПР
Кассовое исполнение
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5733,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
687,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
4879,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
166,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
138,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
138,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
811,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
360,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03
14
450,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
2145,6
Общеэкономические вопросы
04
01
41,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
2103,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
1008,0
Коммунальное хозяйство
05
02
299,7
Благоустройство
05
03
708,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
4156,0
Культура
08
01
4156,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
135,2
Пенсионное обеспечение
10
01
135,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
41,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
41,9
ИТОГО
14169,8
Приложение 4
к проекту решению думы Тарминского сельского поселения
от 24.07.2020г. №184
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной классификации
Кассовое исполнение
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
984,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
984,6
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-13255,5
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500
-13255,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-13255,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-13255,5
Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 600
14240,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600
14240,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
14240,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610
14240,1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень Тарминского МО № 68 от 31.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: