Основная информация

Дата опубликования: 24 июля 2020г.
Номер документа: RU38004705202000026
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Иркутская область
Принявший орган: Дума Тарминского МО
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

24.07.2020г. №184

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТАРМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО      ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год, руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.64 Устава Тарминского сельского поселения, ст.29 Положения о бюджетном процессе в Тарминском сельском поселении, Дума Тарминского сельского поселения, -

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год по доходам в сумме 13185,2 тыс. руб., по расходам в сумме 14169,8 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Тарминского сельского поселения) в сумме 984,6 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Тарминского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Тарминского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Тарминского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Тарминского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене и размещению на официальном сайте администрации Тарминского сельского поселения.

Глава Тарминского

сельского поселения

М.Т.Коротюк

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Тарминского сельского поселения

за 2019 год

Уточненный план бюджета Тарминского сельского поселения на 2019 год составил:

- по доходам – 13188,7 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 1621,7 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 11567,0 тыс. руб.

- по расходам – 14701,7 тыс. руб.

Дефицит бюджета Тарминского сельского поселения сформирован в размере 1513,0 тыс. руб., или 93,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение дефицита бюджета поселений над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в объеме 1513,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год составило:

- по доходам – 13185,2 тыс. руб. в т.ч.

- налоговые, неналоговые доходы – 1620,2 тыс. руб.

- безвозмездные поступления – 11565,0 тыс. руб.

- по расходам – 14169,8 тыс. руб.

По итогам отчетного года сложился дефицит бюджета в размере 984,6 тыс. руб. (изменение остатков средств).

ДОХОДЫ

Доходы бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год больше доходов 2018 года на 1227,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тарминского сельского поселения за 2019г. составило 1620,2 тыс. руб. или 99,9 % от уточненного плана. Снижение по отношению к 2018г. составило 21,1 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета – 12,3 %.

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2019 год поступило 585,2 тыс. руб. План в 2019 год выполнен на 99,6%. Снижение к 2018 году - на 49,9 тыс. руб. или 7,6%.

При плане на год 11567,0 тыс. руб., в бюджет Тарминского сельского поселения поступило безвозмездных поступлений всего – 11565,0 тыс. руб. в том числе: из областного бюджета – 546,0 тыс. руб., из бюджета Братского района – 11019,0 тыс. руб.

Доля межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы в общем объеме доходов бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составила 87,7 %.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Тарминского сельского поселения за 2019 год больше расходов 2018 года на 2635,6 тыс. руб.

Всего в 2019 году действовало 6 муниципальных программ, объем программных расходов составил 13878,7 тыс. руб. (97,9 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов по непрограммным направлениям деятельности составил 291,1 тыс. руб.

Расходы бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составили 14169,8 тыс. руб. или 96,4 % к годовому плану.

На заработную плату с начислениями за отчетный период направлено 6902,7 тыс. руб. или 48,7 % всех расходов бюджета Тарминского сельского поселения.

Информация по видам расходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КВР

Исполнение 2019 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100

6975,6

Фонд оплаты труда учреждений

111

1738,6

Командировочные расходы (суточные)

112

2,0

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

112

69,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

119

523,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (в т.ч. МБТ из района – 259,2)

121

3574,7

Командировочные расходы (суточные)

122

1,0

Командировочные расходы (проезд к месту служебной командировки и обратно, наймы жилых помещений)

122

0,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (в т.ч. за счет МБТ из района – 78,3)

129

1065,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

6748,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

242

218,7

Другие услуги связи

242

1,4

Заправка картриджей (в т.ч. за счет МБТ из района – 2,0)

242

5,1

Прочие материальные запасы

242

6,7

Ремонт и техническое обслуживание оргтехники

242

2,1

Услуги в области информационных технологий

242

111,8

Услуги интернета

242

36,3

Услуги связи стационарных телефонных линий

242

27,5

Электронно-вычислительная и оргтехника

242

27,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг

244

6530,2

Водоснабжение

244

6,5

ГСМ

244

101,3

Договор гражданско-правового характера о возмездном оказании услуг

244

1574,8

Другие прочие работы, услуги

244

34,5

Другие работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. дорожный фонд – 2103,8)

244

2502,1

Другие транспортные услуги

244

80,5

Запасные части автотранспорта

244

5,6

Изготовление бланков

244

3,9

Канцелярские товары (в т.ч. за счет МБТ из района – 10,4)

244

25,4

Мебель

244

21,9

Медикаменты, перевязочные средства, аптечки

244

6,6

Мягкий инвентарь (в т.ч. НИ – 43,7 (обл.))

244

48,4

Отопление

244

770,8

Подписка на периодические издания

244

7,7

Почтовые услуги (в т.ч. приобретение почтовых марок, маркированных конвертов)

244

4,5

Приобретение средств и устройство объектов пожарной безопасности (в т.ч. НИ – 40,4 (обл.))

244

43,4

Проведение измерений, испытаний объектов окружающей среды (ТКО)

244

8,1

Продукты питания

244

0,9

Прочие материальные запасы (в т.ч. НИ – 12,1 (обл.), МБТ из района – 117,7)

244

157,8

Прочие основные средства (в т.ч. НИ ­– 151,5 (обл.), МБТ из района – 128,8)

244

345,3

Разработка проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения, реставрации объектов, а также работ по экспертизе. Кадастровые работы

244

20,0

Ремонт автомобилей

244

28,3

СТРАХОВАНИЕ

244

0,7

Строительные материалы

244

75,6

Текущий ремонт зданий, сооружений

244

192,8

Технический осмотр автотранспортного средства

244

2,0

Транспортные услуги

244

1,3

Услуги и работы по утилизации и захоронению отходов

244

3,3

Хозяйственные товары (в т.ч. МБТ из района – 0,9)

244

7,1

Шиномонтажные работы

244

0,5

Электротовары (в т.ч. МБТ из района – 56,7)

244

85,7

Электроэнергия

244

362,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

135,2

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме

321

135,2

Межбюджетные трансферты

500

269,6

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий согласно заключенных соглашений

540

270,0

Иные бюджетные ассигнования

800

40,5

Уплата транспортного налога

852

9,9

Уплата госпошлины и сборов

852

0,4

Перечисление пеней, штрафов за просрочку уплаты налогов, страховых взносов и сборов

853

0,2

Уплата иных экономических санкций

853

30,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ

Муниципальная программа

«Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы исполнено 5757,3 тыс. руб. или 40,6% от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 354,4 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Муниципальные финансы муниципального образования» на 2015-2021 годы

7000000000

5767,9

5757,3

99,8

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией муниципального образования»

7010000000

5724,0

5715,5

99,9

Подпрограмма «Реализация областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»

7080000000

0,7

0,0

0,0

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

70А0000000

43,2

41,8

96,8

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы   исполнено 2103,8 тыс. руб. или 14,9% от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2021 годы

7600000000

2103,8

2103,8

100,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

7610000000

2103,8

2103,8

100,0

Муниципальная программа

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы   исполнено 1008,0 тыс. руб. или 7,1 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет МБТ на передачу полномочий из района в поселения – 299,7 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

8100000000

1008,1

1008,0

99,9

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

8110000000

299,7

299,7

100,0

Подпрограмма «Благоустройство»

8130000000

708,4

708,3

99,9

Муниципальная программа

«Культура» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Культура» на 2015-2021 годы исполнено 4156,0 тыс. руб. или 29,3 % от общей суммы расходов, в том числе:

- за счет субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 163,7 тыс. руб., средств местного бюджета – 3,3 тыс. руб.

- доходы от оказания платных услуг (работ) – 62,0 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

8600000000

4668,8

4156,0

89,0

Подпрограмма «Библиотечное дело»

8620000000

555,2

555,0

99,9

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

8630000000

4113,6

3601,0

87,5

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы исполнено 41,9 тыс. руб. или 0,3 % от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2021 годы

9000000000

42,0

41,9

99,8

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

9010000000

42,0

41,9

99,8

Муниципальная программа

«Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных

ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

По муниципальной программе «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 год исполнено 811,7 тыс. руб. или 5,7 % от общей суммы расходов.

В разрезе подпрограмм информация предоставляется в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Муниципальная программа «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях» на 2015-2021 годы

9200000000

812,0

811,7

99,99

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

9210000000

812,0

811,7

99,99

Непрограммные расходы

Непрограммных расходов в 2019 году исполнено 291,1 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов.

Информация по непрограммным расходам представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование

КЦСР

План на 2019 год

Исполнение

% исполнения

Непрограммные расходы

9900000000

299,1

291,1

97,3

Резервный фонд администрации

9940000000

4,0

0,0

0,0

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9960000000

139,2

135,2

97,1

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

9970000000

17,7

17,7

100,0

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

99Б0000000

138,2

138,2

100,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тарминского сельского поселения в 2019 году составили +984,6 тыс. руб. при плановом показателе +1513,0 тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило +984,6 тыс. руб.

КРЕДИТОРСКАЯ И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 75,9 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Кредиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

-

-

-

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

-

-

-

Прочие расходы

83,6

75,9

-7,7

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

-

-

-

ВСЕГО:

83,6

75,9

7,7

Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 7,7 тыс. руб.

Остаток задолженности в сумме 75,9 тыс. руб. это пени, начисленные за несвоевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ за период 2002 по 2009 годы.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года сложилась в размере 13,7 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

Наименование показателя

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2019 года

Дебиторская

задолженность

по состоянию

на 01.01.2020 года

Снижение (-),

рост (+)

Оплата труда

-

-

-

Прочие выплаты

-

-

-

Начисления на оплату труда

4,8

-

-4,8

Услуги связи

-

-

-

Транспортные услуги

-

-

-

Коммунальные услуги

3,2

2,8

-0,4

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

-

-

-

Прочие работы, услуги

4,3

3,8

-0,5

Прочие расходы

-

-

-

Увеличение стоимости основных средств

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

10,7

7,1

-3,6

ВСЕГО:

23,0

13,7

9,3

             

Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 9,3 тыс. руб.

Глава Тарминского

сельского поселения

М.Т. Коротюк

Приложение 1

к решению думы Тарминского сельского поселения

от 24.07.2020 г. № 184

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Кассовое исполнение

главного администратора доходов

доходов  бюджета поселений

ДОХОДЫ, ВСЕГО:

13 185,20

УФК по Иркутской области

100

585,20

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02231 01 0000 110

266,40

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02241 01 0000 110

1,90

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02251 01 0000 110

355,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100

1 03 02261 01 0000 110

-39,00

Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области  

182

965,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02010 01 1000 110

266,50

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182

1 01 02010 01 2100 110

0,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 01 02010 01 3000 110

0,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 01 02030 01 1000 110

0,70

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 05 03010 01 3000 110

0,10

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 01030 10 1000 110

142,60

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 01030 10 2100 110

9,10

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06033 10 1000 110

399,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06033 10 2100 110

10,60

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182

1 06 06033 10 3000 110

0,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182

1 06 06043 10 1000 110

133,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

182

1 06 06043 10 2100 110

2,70

Администрация Тарминского сельского поселения

992

11 634,80

#####################################################################

992

1 08 04020 01 1000 110

9,70

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений (продажа театральных билетов, выручка от дискотек (клубы))

992

1 13 01995 10 0008 130

54,20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

992

1 16 90050 10 6000 140

6,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

2 02 15001 10 0000 150

9 433,00

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

992

2 02 15002 10 0000 150

1 050,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (народные инициативы)

992

2 02 29999 10 0001 150

247,80

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий  субъектов РФ в т.ч.

992

2 02 30024 10 0000 150

41,8

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

2 02 30024 10 0000 150

41,8

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

2 02 35118 10 0000 150

138,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

2 02 40014 10 0000 150

654,10

Приложение 2

к решению думы Тарминского сельского поселения

от 24.07.2020г. №184

РАСХОДЫ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

Наименование показателя

КБК

Кассовое исполнение

КВСР

КЦСР

КВР

КФСР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО:

14 169,8

Администрация Тарминского сельского поселения

992

14 169,8

Муниципальная программа «Муниципальные финансы МО» на 2015-2021 годы

992

7000000000

5 757,30

Подпрограмма «Реализация полномочий по решению вопросов местного значения администрацией МО»

992

7010000000

5 715,50

Основное мероприятие: Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

992

7010100000

687,50

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010110110

685,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110110

100

685,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

120

685,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

121

527,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

121

0102

527,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010110110

129

158,20

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110110

129

0102

158,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010110190

1,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010110190

100

1,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010110190

120

1,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

992

7010110190

122

1,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

7010110190

122

0102

1,60

Основное мероприятие: Функционирование администрации муниципального образования

992

7010200000

4 776,10

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления

992

7010210110

3 776,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

7010210110

100

3 776,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

120

3 776,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

121

2 910,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

121

0104

2 910,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

7010210110

129

866,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210110

129

0104

866,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

992

7010210190

999,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

200

959,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7010210190

240

959,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

7010210190

242

143,80

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

242

0104

143,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7010210190

244

815,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

244

0104

815,60

Иные бюджетные ассигнования

992

7010210190

800

40,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей

992

7010210190

850

40,50

Уплата прочих налогов, сборов

992

7010210190

852

10,30

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

852

0104

10,30

Уплата иных платежей

992

7010210190

853

30,20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010210190

853

0104

30,20

Основное мероприятие: Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных районов в бюджеты поселений и межбюджетные трансферты бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992

7010500000

251,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7010519999

251,90

Межбюджетные трансферты

992

7010519999

500

251,90

Иные межбюджетные трансферты

992

7010519999

540

251,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

992

7010519999

540

0104

103,20

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

7010519999

540

0106

148,70

Подпрограмма «Реализация отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»

992

70А0000000

41,80

Основное мероприятие: Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70А0100000

41,80

Осуществление отделных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

992

70А0173110

41,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

70А0173110

100

39,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

120

39,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

121

30,70

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

121

0401

30,70

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

70А0173110

129

9,20

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

129

0401

9,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70А0173110

200

1,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

70А0173110

240

1,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

70А0173110

244

1,90

Общеэкономические вопросы

992

70А0173110

244

0401

1,90

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в МО» на 2015-2021 годы

992

7600000000

2 103,80

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

992

7610000000

2 103,80

Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610100000

1 860,10

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610119999

1 860,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610119999

200

1 860,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610119999

240

1 860,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610119999

244

1 860,10

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610119999

244

0409

1 860,10

Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610600000

100,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610619999

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

200

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610619999

240

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610619999

244

100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610619999

244

0409

100,00

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

992

7610700000

143,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

7610719999

143,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

200

143,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

7610719999

240

143,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

7610719999

244

143,70

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

992

7610719999

244

0409

143,70

Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры» на 2015-2021 годы

992

8100000000

1 008,00

Подпрограмма «Подготовка к зиме и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

992

8110000000

299,70

Основное мероприятие: Ремонт и подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры

992

8110100000

299,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8110119999

299,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

200

299,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8110119999

240

299,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8110119999

244

299,70

Коммунальное хозяйство

992

8110119999

244

0502

299,70

Подпрограмма «Благоустройство»

992

8130000000

708,30

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по развитию и содержанию объектов благоустройства

992

8130100000

708,30

Мероприятие: Развитие, содержание, ремонт и модернизация системы наружного освещения населённых пунктов

992

8130110170

472,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

200

472,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110170

240

472,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110170

244

472,20

Благоустройство

992

8130110170

244

0503

472,20

Мероприятие: Устройство и содержание площадок временного хранения отходов (свалок)

992

8130110210

128,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

200

128,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110210

240

128,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110210

244

128,80

Благоустройство

992

8130110210

244

0503

128,80

Мероприятие: Прочие мероприятия по благоустройству

992

8130110220

107,30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

200

107,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8130110220

240

107,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8130110220

244

107,30

Благоустройство

992

8130110220

244

0503

107,30

Муниципальная программа «Культура» на 2015-2021 годы

992

8600000000

4 156,00

Подпрограмма «Библиотечное дело»

992

8620000000

555,00

Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения

992

8620100000

555,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8620119999

555,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8620119999

100

547,30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8620119999

110

547,30

Фонд оплаты труда учреждений

992

8620119999

111

397,00

Культура

992

8620119999

111

0801

397,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

992

8620119999

112

30,40

Культура

992

8620119999

112

0801

30,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8620119999

119

119,90

Культура

992

8620119999

119

0801

119,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

200

7,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8620119999

240

7,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8620119999

244

7,70

Культура

992

8620119999

244

0801

7,70

Подпрограмма «Культурный досуг населения»

992

8630000000

3 601,00

Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих культурно-досуговые услуги

992

8630100000

3 601,00

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

8630119999

3 434,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

8630119999

100

1 381,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

8630119999

110

1 381,70

Фонд оплаты труда учреждений

992

8630119999

111

1 029,80

Культура

992

8630119999

111

0801

1 029,80

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

992

8630119999

112

40,90

Культура

992

8630119999

112

0801

40,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

8630119999

119

311,00

Культура

992

8630119999

119

0801

311,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

200

2 052,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

8630119999

240

2 052,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

992

8630119999

242

74,90

Культура

992

8630119999

242

0801

74,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

8630119999

244

1 977,40

Культура

992

8630119999

244

0801

1 977,40

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

86301S2370

167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

200

167,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

86301S2370

240

167,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

86301S2370

244

167,00

Культура

992

86301S2370

244

0801

167,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 2015-2021 годы

992

9000000000

41,90

Подпрограмма «Доступный спорт для всех»

992

9010000000

41,90

Основное мероприятие: Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех слоев населения

992

9010300000

41,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9010319999

41,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9010319999

100

41,90

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9010319999

110

41,90

Фонд оплаты труда учреждений

992

9010319999

111

32,20

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

111

1105

32,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9010319999

119

9,70

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

992

9010319999

119

1105

9,70

Муниципальная программа "Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в сельских поселениях" на 2015-2021 годы

992

9200000000

811,70

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

992

9210000000

811,70

Основное мероприятие: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

992

9210100000

360,80

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210119999

360,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

200

360,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210119999

240

360,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210119999

244

360,80

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

992

9210119999

244

0309

360,80

Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны

992

9210300000

450,90

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9210319999

365,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

9210319999

100

362,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

992

9210319999

110

362,80

Фонд оплаты труда учреждений

992

9210319999

111

279,60

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

111

0314

279,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

992

9210319999

119

83,20

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

119

0314

83,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

200

2,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

9210319999

240

2,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

9210319999

244

2,20

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

9210319999

244

0314

2,20

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив

992

92103S2370

85,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92103S2370

200

85,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

992

92103S2370

240

85,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

992

92103S2370

244

85,90

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

992

92103S2370

244

0314

85,90

Непрограммные расходы

992

9900000000

291,10

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

992

9960000000

135,20

Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с Постановлением Мэра Братского района №82 от 11.04.2008г. "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации МО "Братский район" и ее структурных подразделениях"

992

9960100000

135,20

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9960119999

135,20

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

992

9960119999

300

135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

992

9960119999

320

135,20

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

992

9960119999

321

135,20

Пенсионное обеспечение

992

9960119999

321

1001

135,20

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970000000

17,70

Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями

992

9970100000

17,70

Реализация направлений расходов основного мероприятия, подпрограммы муниципальной программы, а также по непрограммным направлениям расходов

992

9970119999

17,70

Межбюджетные трансферты

992

9970119999

500

17,70

Иные межбюджетные трансферты

992

9970119999

540

17,70

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992

9970119999

540

0106

17,70

Обеспечение реализации отдельных областных государственных полномочий, переданных полномочий Российской Федерации

992

99Б0000000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0100000

138,20

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992

99Б0151180

138,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

992

99Б0151180

100

138,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

120

138,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

121

106,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

121

0203

106,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

992

99Б0151180

129

32,10

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

992

99Б0151180

129

0203

32,10

Приложение 3

к проекту решению думы Тарминского сельского поселения

от 24.07.2020г. №184

РАСХОДЫ ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

РЗ

ПР

Кассовое исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

5733,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

687,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

4879,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

166,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

138,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

138,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

811,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

360,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

450,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

2145,6

Общеэкономические вопросы

04

01

41,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

2103,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

1008,0

Коммунальное хозяйство

05

02

299,7

Благоустройство

05

03

708,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

4156,0

Культура

08

01

4156,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

135,2

Пенсионное обеспечение

10

01

135,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

41,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

41,9

ИТОГО

14169,8

Приложение 4

к проекту решению думы Тарминского сельского поселения

от 24.07.2020г. №184

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ТАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое исполнение

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

984,6

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

984,6

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-13255,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-13255,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-13255,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 510

-13255,5

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

14240,1

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

14240,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

14240,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

14240,1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень Тарминского МО № 68 от 31.07.2020
Рубрики правового классификатора: 020.040.050 Исполнение бюджета муниципального образования. Решение об исполнении бюджета

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать