Основная информация
Дата опубликования: | 12 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52043113202000010 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Сельский Совет Барминского сельсовета Лысковского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Письмо Заместителя Губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Нижегородской области
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БАРМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА 2019 ГОД
В соответствии с частью 2 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Барминском сельсовета Лысковского муниципального района , утвержденного решением Барминского сельского Совета Лысковского муниципального района от 10 мая 2007 года № 48, СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Барминского сельского совета за 2019 год по доходам в сумме 13 407,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 13 795,1 тысяча рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 387,5 тысяч рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Барминского сельского совета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходов бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета Барминского сельского совета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета Барминского сельского совета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Обеспечить обнародование настоящего решения.
Глава местного самоуправления
Барминского сельсовета Р. А. Гамзаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению сельского Совета
Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Доходы бюджета Барминского сельского совета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год
тыс.руб.
КВД
Наименование КВД
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
13 802,9
13 407,6
97,1%
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6 501,3
6 407,6
98,6%
1.01.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 162,5
1 261,6
108,5%
1.01.02.01.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 162,5
1 249,0
107,4%
1.01.02.03.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
12,6
0,0%
1.03.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 422,3
1 569,2
110,3%
1.03.02.23.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
621,7
714,3
114,9%
1.03.02.24.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
5,6
5,3
94,6%
1.03.02.25.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
936,5
954,3
101,9%
1.03.02.26.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-141,5
-104,6
73,9%
1.05.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0,0
0,1
0,0%
1.05.03.01.0.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,1
0,0%
1.06.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 863,5
3 513,2
90,9%
1.06.01.03.0.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
622,8
588,1
94,4%
1.06.06.03.0.00.0000.110
Земельный налог с организаций
1 477,5
1 555,1
105,3%
1.06.06.04.0.00.0000.110
Земельный налог с физических лиц
1 763,2
1 370,0
77,7%
1.11.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
35,0
35,1
100,3%
1.11.05.03.0.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
35,0
35,1
100,3%
1.13.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
18,0
28,5
158,3%
1.13.02.06.0.00.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
18,0
28,5
158,3%
2.00.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7 301,6
7 000,0
95,9%
2.02.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 092,3
6 859,6
96,7%
2.02.15.00.1.00.0000.150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 260,2
5 260,2
100,0%
2.02.35.11.8.00.0000.150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,4
224,4
100,0%
2.02.49.99.9.00.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 607,7
1 375,0
85,5%
2.04.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
137,4
92,2
67,1%
2.04.05.09.9.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
137,4
92,2
67,1%
2.07.00.00.0.00.0000.000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
71,9
48,2
67,0%
2.07.05.03.0.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
71,9
48,2
67,0%
___________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению сельского Совета Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Доходы бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации
доходов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
Гл. администратор
КВД
Наименование КВД
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
13 802,9
13 407,6
97,1%
100
Федеральное казначейство
1 422,3
1 569,2
110,3%
100
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 422,3
1 569,2
110,3%
100
1.03.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 422,3
1 569,2
110,3%
100
1.03.02.23.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
621,7
714,3
114,9%
100
1.03.02.24.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
5,6
5,3
94,6%
100
1.03.02.25.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
936,5
954,3
101,9%
100
1.03.02.26.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-141,5
-104,6
73,9%
182
Федеральная налоговая служба
5 026,0
4 774,8
95,0%
182
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5 026,0
4 774,8
95,0%
182
1.01.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 162,5
1 261,6
108,5%
182
1.01.02.01.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 162,5
1 249,0
107,4%
182
1.01.02.03.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
12,6
0,0%
182
1.05.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0,0
0,1
0,0%
182
1.05.03.01.0.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,1
0,0%
182
1.06.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 863,5
3 513,2
90,9%
182
1.06.01.03.0.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
622,8
588,1
94,4%
182
1.06.06.03.0.00.0000.110
Земельный налог с организаций
1 477,5
1 555,1
105,3%
182
1.06.06.04.0.00.0000.110
Земельный налог с физических лиц
1 763,2
1 370,0
77,7%
487
Администрация Барминского сельского совета
7 354,6
7 063,6
96,0%
487
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
53,0
63,6
120,0%
487
1.11.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
35,0
35,1
100,3%
487
1.11.05.03.0.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
35,0
35,1
100,3%
487
1.13.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
18,0
28,5
158,3%
487
1.13.02.06.0.00.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
18,0
28,5
158,3%
487
2.00.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7 301,6
7 000,0
95,9%
487
2.02.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 092,3
6 859,6
96,7%
487
2.02.15.00.1.00.0000.150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 260,2
5 260,2
100,0%
487
2.02.35.11.8.00.0000.150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,4
224,4
100,0%
487
2.02.49.99.9.00.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 607,7
1 375,0
85,5%
487
2.04.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
137,4
92,2
67,1%
487
2.04.05.09.9.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
137,4
92,2
67,1%
487
2.07.00.00.0.00.0000.000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
71,9
48,2
67,0%
487
2.07.05.03.0.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
71,9
48,2
67,0%
_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению сельского Совета
Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Расходы бюджета Барминского сельского совета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
КФСР
Наименование КФСР
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
14 679,1
13 795,1
94,0%
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 088,1
2 069,0
99,1%
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 087,1
2 069,0
99,1%
0111
Резервные фонды
1,0
0,0
0,0%
0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
224,4
224,4
100,0%
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
224,4
224,4
100,0%
0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 464,9
2 426,3
98,4%
0310
Обеспечение пожарной безопасности
2 464,9
2 426,3
98,4%
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3 428,0
3 071,3
89,6%
0401
Общеэкономические вопросы
14,7
14,7
100,0%
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3 413,3
3 056,6
89,5%
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2 777,8
2 308,3
83,1%
0502
Коммунальное хозяйство
500,0
498,8
99,8%
0503
Благоустройство
2 277,8
1 809,5
79,4%
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3 695,8
3 695,8
100,0%
0801
Культура
3 695,8
3 695,8
100,0%
________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению сельского Совета
Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Расходы бюджета Барминского сельского совета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год
тыс. руб.
КВСР
КФСР
КЦСР
Наименование КЦСР
КВР
Наименование КВР
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
14 679,1
13 795,1
94,0%
487
Администрация Барминского сельского совета
14 679,1
13 795,1
94,0%
487
0104
7700000000
Непрограммные расходы
2 087,1
2 069,0
99,1%
487
0104
7770000000
Непрограммное направление деятельности
2 087,1
2 069,0
99,1%
487
0104
7770100000
Содержание аппарата управления
1 966,1
1 948,0
99,1%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
1 183,1
1 165,0
98,5%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
495,7
495,7
100,0%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
153,3
149,8
97,7%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
57,3
56,6
98,8%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
476,3
462,4
97,1%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
853
Уплата иных платежей
0,5
0,5
100,0%
487
0104
7770102000
Глава администрации муниципального образования
783,1
783,1
100,0%
487
0104
7770102000
Глава администрации муниципального образования
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
602,4
602,4
100,0%
487
0104
7770102000
Глава администрации муниципального образования
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
180,7
180,7
100,0%
487
0104
7770300000
Прочие непрограммные расходы
121,0
121,0
100,0%
487
0104
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
121,0
121,0
100,0%
487
0104
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
540
Иные межбюджетные трансферты
121,0
121,0
100,0%
487
0111
7700000000
Непрограммные расходы
1,0
0,0
0,0%
487
0111
7770000000
Непрограммное направление деятельности
1,0
0,0
0,0%
487
0111
7770300000
Прочие непрограммные расходы
1,0
0,0
0,0%
487
0111
77703P0000
Резервный фонд
1,0
0,0
0,0%
487
0111
77703P0000
Резервный фонд
870
Резервные средства
1,0
0,0
0,0%
487
0203
7700000000
Непрограммные расходы
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770000000
Непрограммное направление деятельности
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770300000
Прочие непрограммные расходы
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
156,9
156,9
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
5,3
5,3
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
46,2
46,2
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10,1
10,1
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
5,9
5,9
100,0%
487
0310
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010000000
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010200000
Обеспечение пожарной безопасности
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1 213,8
1 212,6
99,9%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
361,6
361,2
99,9%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11,5
11,5
100,0%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
878,2
841,1
95,8%
487
0401
0600000000
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Лысковского района"
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610000000
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Лысковского района"
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610100000
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Лысковского района"
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610129910
Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610129910
Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
11,3
11,3
100,0%
487
0401
0610129910
Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
3,4
3,4
100,0%
487
0409
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
3 413,3
3 056,6
89,5%
487
0409
8030000000
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования»
3 413,3
3 056,6
89,5%
487
0409
8030100000
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1 950,0
1 949,2
100,0%
487
0409
8030120500
Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1 950,0
1 949,2
100,0%
487
0409
8030120500
Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1 947,6
1 946,9
100,0%
487
0409
8030120500
Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
852
Уплата прочих налогов, сборов
2,4
2,4
100,0%
487
0409
8030200000
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
1 463,4
1 107,3
75,7%
487
0409
8030220600
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
283,7
229,3
80,8%
487
0409
8030220600
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
283,7
229,3
80,8%
487
0409
80302S2600
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства областного бюджета)
706,9
474,2
67,1%
487
0409
80302S2600
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства областного бюджета)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
706,9
474,2
67,1%
487
0409
80302S2601
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
263,4
263,4
100,0%
487
0409
80302S2601
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
263,4
263,4
100,0%
487
0409
80302S2602
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
71,9
48,2
67,0%
487
0409
80302S2602
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
71,9
48,2
67,0%
487
0409
80302S2603
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства из прочих внебюджетных источников)
137,4
92,2
67,1%
487
0409
80302S2603
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства из прочих внебюджетных источников)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
137,4
92,2
67,1%
487
0502
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040000000
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования»
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040500000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040529170
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040529170
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
540
Иные межбюджетные трансферты
500,0
498,8
99,8%
487
0503
7700000000
Непрограммные расходы
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770000000
Непрограммное направление деятельности
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770300000
Прочие непрограммные расходы
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770321000
Резервный фонд Правительства Нижегородской области
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770321000
Резервный фонд Правительства Нижегородской области
831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
520,5
520,5
100,0%
487
0503
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
1 757,4
1 289,0
73,3%
487
0503
8040000000
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования»
1 757,4
1 289,0
73,3%
487
0503
8040100000
Уличное освещение муниципального образования
1 434,6
966,2
67,3%
487
0503
8040114000
Уличное освещение
1 434,6
966,2
67,3%
487
0503
8040114000
Уличное освещение
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1 420,1
966,2
68,0%
487
0503
8040114000
Уличное освещение
831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
14,5
0,0
0,0%
487
0503
8040400000
Прочие мероприятия по благоустройству
322,8
322,8
100,0%
487
0503
8040417000
Прочие мероприятия по благоустройству
322,8
322,8
100,0%
487
0503
8040417000
Прочие мероприятия по благоустройству
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
322,8
322,8
100,0%
487
0801
7700000000
Непрограммные расходы
3 695,8
3 695,8
100,0%
487
0801
7770000000
Непрограммное направление деятельности
3 695,8
3 695,8
100,0%
487
0801
7770300000
Прочие непрограммные расходы
3 695,8
3 695,8
100,0%
487
0801
7770325220
Организация массовых культурных мероприятий
49,8
49,8
100,0%
487
0801
7770325220
Организация массовых культурных мероприятий
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
49,8
49,8
100,0%
487
0801
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
3 646,0
3 646,0
100,0%
487
0801
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
540
Иные межбюджетные трансферты
3 646,0
3 646,0
100,0%
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению
сельского Совета Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Источники финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год
тыс. руб.
Наименование показателя
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
1000000000000
000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
876,2
387,5
1050000000000
000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
876,2
387,5
1050000000000
500
Увеличение остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
1050200000000
500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
1050201000000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
1050201100000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
-13 802,9
-13 407,6
1050000000000
600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
1050200000000
600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
1050201000000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
1050201100000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
14 679,1
13 795,1
876,2
387,5
______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Решению
сельского Совета Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Источники финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
Наименование показателя
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
487
Барминский сельский совет
876,2
387,5
487
1000000000000
000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
876,2
387,5
487
1050000000000
000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
876,2
387,5
487
1050000000000
500
Увеличение остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
487
1050200000000
500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
487
1050201000000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
487
1050201100000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
-13 802,9
-13 407,6
487
1050000000000
600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
487
1050200000000
600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
487
1050201000000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
487
1050201100000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
14 679,1
13 795,1
876,2
387,5
______________________
Письмо Заместителя Губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Нижегородской области
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
БАРМИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
12.03.2020 № 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА 2019 ГОД
В соответствии с частью 2 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Барминском сельсовета Лысковского муниципального района , утвержденного решением Барминского сельского Совета Лысковского муниципального района от 10 мая 2007 года № 48, СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Барминского сельского совета за 2019 год по доходам в сумме 13 407,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 13 795,1 тысяча рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 387,5 тысяч рублей и со следующими показателями:
доходов бюджета Барминского сельского совета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходов бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходов бюджета Барминского сельского совета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходов бюджета Барминского сельского совета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
источников финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Обеспечить обнародование настоящего решения.
Глава местного самоуправления
Барминского сельсовета Р. А. Гамзаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению сельского Совета
Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Доходы бюджета Барминского сельского совета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год
тыс.руб.
КВД
Наименование КВД
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
13 802,9
13 407,6
97,1%
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6 501,3
6 407,6
98,6%
1.01.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 162,5
1 261,6
108,5%
1.01.02.01.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 162,5
1 249,0
107,4%
1.01.02.03.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
12,6
0,0%
1.03.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 422,3
1 569,2
110,3%
1.03.02.23.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
621,7
714,3
114,9%
1.03.02.24.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
5,6
5,3
94,6%
1.03.02.25.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
936,5
954,3
101,9%
1.03.02.26.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-141,5
-104,6
73,9%
1.05.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0,0
0,1
0,0%
1.05.03.01.0.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,1
0,0%
1.06.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 863,5
3 513,2
90,9%
1.06.01.03.0.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
622,8
588,1
94,4%
1.06.06.03.0.00.0000.110
Земельный налог с организаций
1 477,5
1 555,1
105,3%
1.06.06.04.0.00.0000.110
Земельный налог с физических лиц
1 763,2
1 370,0
77,7%
1.11.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
35,0
35,1
100,3%
1.11.05.03.0.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
35,0
35,1
100,3%
1.13.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
18,0
28,5
158,3%
1.13.02.06.0.00.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
18,0
28,5
158,3%
2.00.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7 301,6
7 000,0
95,9%
2.02.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 092,3
6 859,6
96,7%
2.02.15.00.1.00.0000.150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 260,2
5 260,2
100,0%
2.02.35.11.8.00.0000.150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,4
224,4
100,0%
2.02.49.99.9.00.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 607,7
1 375,0
85,5%
2.04.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
137,4
92,2
67,1%
2.04.05.09.9.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
137,4
92,2
67,1%
2.07.00.00.0.00.0000.000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
71,9
48,2
67,0%
2.07.05.03.0.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
71,9
48,2
67,0%
___________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению сельского Совета Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Доходы бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации
доходов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
Гл. администратор
КВД
Наименование КВД
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
13 802,9
13 407,6
97,1%
100
Федеральное казначейство
1 422,3
1 569,2
110,3%
100
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 422,3
1 569,2
110,3%
100
1.03.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 422,3
1 569,2
110,3%
100
1.03.02.23.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
621,7
714,3
114,9%
100
1.03.02.24.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
5,6
5,3
94,6%
100
1.03.02.25.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
936,5
954,3
101,9%
100
1.03.02.26.0.01.0000.110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
-141,5
-104,6
73,9%
182
Федеральная налоговая служба
5 026,0
4 774,8
95,0%
182
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5 026,0
4 774,8
95,0%
182
1.01.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 162,5
1 261,6
108,5%
182
1.01.02.01.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 162,5
1 249,0
107,4%
182
1.01.02.03.0.01.0000.110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
12,6
0,0%
182
1.05.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0,0
0,1
0,0%
182
1.05.03.01.0.01.0000.110
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,1
0,0%
182
1.06.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 863,5
3 513,2
90,9%
182
1.06.01.03.0.10.0000.110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
622,8
588,1
94,4%
182
1.06.06.03.0.00.0000.110
Земельный налог с организаций
1 477,5
1 555,1
105,3%
182
1.06.06.04.0.00.0000.110
Земельный налог с физических лиц
1 763,2
1 370,0
77,7%
487
Администрация Барминского сельского совета
7 354,6
7 063,6
96,0%
487
1.00.00.00.0.00.0000.000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
53,0
63,6
120,0%
487
1.11.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
35,0
35,1
100,3%
487
1.11.05.03.0.00.0000.120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
35,0
35,1
100,3%
487
1.13.00.00.0.00.0000.000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
18,0
28,5
158,3%
487
1.13.02.06.0.00.0000.130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
18,0
28,5
158,3%
487
2.00.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7 301,6
7 000,0
95,9%
487
2.02.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
7 092,3
6 859,6
96,7%
487
2.02.15.00.1.00.0000.150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 260,2
5 260,2
100,0%
487
2.02.35.11.8.00.0000.150
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,4
224,4
100,0%
487
2.02.49.99.9.00.0000.150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
1 607,7
1 375,0
85,5%
487
2.04.00.00.0.00.0000.000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
137,4
92,2
67,1%
487
2.04.05.09.9.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений
137,4
92,2
67,1%
487
2.07.00.00.0.00.0000.000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
71,9
48,2
67,0%
487
2.07.05.03.0.10.0000.150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
71,9
48,2
67,0%
_______________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению сельского Совета
Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Расходы бюджета Барминского сельского совета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
КФСР
Наименование КФСР
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
14 679,1
13 795,1
94,0%
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 088,1
2 069,0
99,1%
0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
2 087,1
2 069,0
99,1%
0111
Резервные фонды
1,0
0,0
0,0%
0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
224,4
224,4
100,0%
0203
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
224,4
224,4
100,0%
0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2 464,9
2 426,3
98,4%
0310
Обеспечение пожарной безопасности
2 464,9
2 426,3
98,4%
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3 428,0
3 071,3
89,6%
0401
Общеэкономические вопросы
14,7
14,7
100,0%
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
3 413,3
3 056,6
89,5%
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2 777,8
2 308,3
83,1%
0502
Коммунальное хозяйство
500,0
498,8
99,8%
0503
Благоустройство
2 277,8
1 809,5
79,4%
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3 695,8
3 695,8
100,0%
0801
Культура
3 695,8
3 695,8
100,0%
________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению сельского Совета
Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Расходы бюджета Барминского сельского совета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год
тыс. руб.
КВСР
КФСР
КЦСР
Наименование КЦСР
КВР
Наименование КВР
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
% исп.
Итого
14 679,1
13 795,1
94,0%
487
Администрация Барминского сельского совета
14 679,1
13 795,1
94,0%
487
0104
7700000000
Непрограммные расходы
2 087,1
2 069,0
99,1%
487
0104
7770000000
Непрограммное направление деятельности
2 087,1
2 069,0
99,1%
487
0104
7770100000
Содержание аппарата управления
1 966,1
1 948,0
99,1%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
1 183,1
1 165,0
98,5%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
495,7
495,7
100,0%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
153,3
149,8
97,7%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
57,3
56,6
98,8%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
476,3
462,4
97,1%
487
0104
7770100190
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
853
Уплата иных платежей
0,5
0,5
100,0%
487
0104
7770102000
Глава администрации муниципального образования
783,1
783,1
100,0%
487
0104
7770102000
Глава администрации муниципального образования
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
602,4
602,4
100,0%
487
0104
7770102000
Глава администрации муниципального образования
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
180,7
180,7
100,0%
487
0104
7770300000
Прочие непрограммные расходы
121,0
121,0
100,0%
487
0104
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
121,0
121,0
100,0%
487
0104
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
540
Иные межбюджетные трансферты
121,0
121,0
100,0%
487
0111
7700000000
Непрограммные расходы
1,0
0,0
0,0%
487
0111
7770000000
Непрограммное направление деятельности
1,0
0,0
0,0%
487
0111
7770300000
Прочие непрограммные расходы
1,0
0,0
0,0%
487
0111
77703P0000
Резервный фонд
1,0
0,0
0,0%
487
0111
77703P0000
Резервный фонд
870
Резервные средства
1,0
0,0
0,0%
487
0203
7700000000
Непрограммные расходы
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770000000
Непрограммное направление деятельности
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770300000
Прочие непрограммные расходы
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
224,4
224,4
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
156,9
156,9
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
122
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
5,3
5,3
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
46,2
46,2
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10,1
10,1
100,0%
487
0203
7770351180
Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
5,9
5,9
100,0%
487
0310
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010000000
Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010200000
Обеспечение пожарной безопасности
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
2 464,9
2 426,3
98,4%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1 213,8
1 212,6
99,9%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
361,6
361,2
99,9%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
242
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11,5
11,5
100,0%
487
0310
8010200590
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
878,2
841,1
95,8%
487
0401
0600000000
Муниципальная программа "Содействие занятости населения Лысковского района"
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610000000
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Лысковского района"
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610100000
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Лысковского района"
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610129910
Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой
14,7
14,7
100,0%
487
0401
0610129910
Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой
121
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
11,3
11,3
100,0%
487
0401
0610129910
Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой
129
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
3,4
3,4
100,0%
487
0409
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
3 413,3
3 056,6
89,5%
487
0409
8030000000
Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования»
3 413,3
3 056,6
89,5%
487
0409
8030100000
Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
1 950,0
1 949,2
100,0%
487
0409
8030120500
Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
1 950,0
1 949,2
100,0%
487
0409
8030120500
Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1 947,6
1 946,9
100,0%
487
0409
8030120500
Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
852
Уплата прочих налогов, сборов
2,4
2,4
100,0%
487
0409
8030200000
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
1 463,4
1 107,3
75,7%
487
0409
8030220600
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
283,7
229,3
80,8%
487
0409
8030220600
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
283,7
229,3
80,8%
487
0409
80302S2600
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства областного бюджета)
706,9
474,2
67,1%
487
0409
80302S2600
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства областного бюджета)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
706,9
474,2
67,1%
487
0409
80302S2601
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
263,4
263,4
100,0%
487
0409
80302S2601
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
263,4
263,4
100,0%
487
0409
80302S2602
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
71,9
48,2
67,0%
487
0409
80302S2602
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
71,9
48,2
67,0%
487
0409
80302S2603
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства из прочих внебюджетных источников)
137,4
92,2
67,1%
487
0409
80302S2603
Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства из прочих внебюджетных источников)
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
137,4
92,2
67,1%
487
0502
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040000000
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования»
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040500000
Мероприятия в области коммунального хозяйства
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040529170
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
500,0
498,8
99,8%
487
0502
8040529170
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
540
Иные межбюджетные трансферты
500,0
498,8
99,8%
487
0503
7700000000
Непрограммные расходы
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770000000
Непрограммное направление деятельности
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770300000
Прочие непрограммные расходы
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770321000
Резервный фонд Правительства Нижегородской области
520,5
520,5
100,0%
487
0503
7770321000
Резервный фонд Правительства Нижегородской области
831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
520,5
520,5
100,0%
487
0503
8000000000
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"
1 757,4
1 289,0
73,3%
487
0503
8040000000
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования»
1 757,4
1 289,0
73,3%
487
0503
8040100000
Уличное освещение муниципального образования
1 434,6
966,2
67,3%
487
0503
8040114000
Уличное освещение
1 434,6
966,2
67,3%
487
0503
8040114000
Уличное освещение
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1 420,1
966,2
68,0%
487
0503
8040114000
Уличное освещение
831
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
14,5
0,0
0,0%
487
0503
8040400000
Прочие мероприятия по благоустройству
322,8
322,8
100,0%
487
0503
8040417000
Прочие мероприятия по благоустройству
322,8
322,8
100,0%
487
0503
8040417000
Прочие мероприятия по благоустройству
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
322,8
322,8
100,0%
487
0801
7700000000
Непрограммные расходы
3 695,8
3 695,8
100,0%
487
0801
7770000000
Непрограммное направление деятельности
3 695,8
3 695,8
100,0%
487
0801
7770300000
Прочие непрограммные расходы
3 695,8
3 695,8
100,0%
487
0801
7770325220
Организация массовых культурных мероприятий
49,8
49,8
100,0%
487
0801
7770325220
Организация массовых культурных мероприятий
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
49,8
49,8
100,0%
487
0801
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
3 646,0
3 646,0
100,0%
487
0801
77703СP000
Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом
540
Иные межбюджетные трансферты
3 646,0
3 646,0
100,0%
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению
сельского Совета Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Источники финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год
тыс. руб.
Наименование показателя
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
1000000000000
000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
876,2
387,5
1050000000000
000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
876,2
387,5
1050000000000
500
Увеличение остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
1050200000000
500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
1050201000000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
1050201100000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
-13 802,9
-13 407,6
1050000000000
600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
1050200000000
600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
1050201000000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
1050201100000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
14 679,1
13 795,1
876,2
387,5
______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Решению
сельского Совета Барминского сельсовета
от 12.03.2020 № 76
Источники финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
тыс. руб.
Наименование показателя
План на 2019 год
Исполнено за 2019 год
487
Барминский сельский совет
876,2
387,5
487
1000000000000
000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
876,2
387,5
487
1050000000000
000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
876,2
387,5
487
1050000000000
500
Увеличение остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
487
1050200000000
500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
487
1050201000000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-13 802,9
-13 407,6
487
1050201100000
510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
-13 802,9
-13 407,6
487
1050000000000
600
Уменьшение остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
487
1050200000000
600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
487
1050201000000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
14 679,1
13 795,1
487
1050201100000
610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета
14 679,1
13 795,1
876,2
387,5
______________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 18 от 13.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: