Основная информация

Дата опубликования: 12 марта 2020г.
Номер документа: RU52043113202000010
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Сельский Совет Барминского сельсовета Лысковского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Решения

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Письмо Заместителя Губернатора - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Нижегородской области

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БАРМИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

12.03.2020 № 76

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БАРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЗА 2019 ГОД

В соответствии  с частью 2 статьи 27 Положения о бюджетном процессе в Барминском сельсовета Лысковского муниципального района , утвержденного решением Барминского сельского Совета Лысковского муниципального района от 10 мая 2007 года № 48, СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Барминского сельского совета за 2019 год по доходам в сумме 13 407,6 тысяч рублей, по расходам в сумме 13 795,1 тысяча рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 387,5 тысяч рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета Барминского сельского совета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

доходов бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходов бюджета Барминского сельского совета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходов бюджета Барминского сельского совета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

источников финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Обеспечить обнародование настоящего решения.

Глава местного самоуправления

Барминского сельсовета                                                                          Р. А. Гамзаев                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Решению сельского Совета

Барминского сельсовета

от 12.03.2020 № 76

Доходы бюджета Барминского сельского совета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год

тыс.руб.

КВД

Наименование КВД

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исп.

Итого

13 802,9

13 407,6

97,1%

1.00.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 501,3

6 407,6

98,6%

1.01.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 162,5

1 261,6

108,5%

1.01.02.01.0.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 162,5

1 249,0

107,4%

1.01.02.03.0.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

12,6

0,0%

1.03.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 422,3

1 569,2

110,3%

1.03.02.23.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

621,7

714,3

114,9%

1.03.02.24.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,6

5,3

94,6%

1.03.02.25.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

936,5

954,3

101,9%

1.03.02.26.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-141,5

-104,6

73,9%

1.05.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,0

0,1

0,0%

1.05.03.01.0.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,1

0,0%

1.06.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3 863,5

3 513,2

90,9%

1.06.01.03.0.10.0000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

622,8

588,1

94,4%

1.06.06.03.0.00.0000.110

Земельный налог с организаций

1 477,5

1 555,1

105,3%

1.06.06.04.0.00.0000.110

Земельный налог с физических лиц

1 763,2

1 370,0

77,7%

1.11.00.00.0.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

35,0

35,1

100,3%

1.11.05.03.0.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

35,0

35,1

100,3%

1.13.00.00.0.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

18,0

28,5

158,3%

1.13.02.06.0.00.0000.130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

18,0

28,5

158,3%

2.00.00.00.0.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 301,6

7 000,0

95,9%

2.02.00.00.0.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 092,3

6 859,6

96,7%

2.02.15.00.1.00.0000.150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

5 260,2

5 260,2

100,0%

2.02.35.11.8.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

224,4

224,4

100,0%

2.02.49.99.9.00.0000.150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1 607,7

1 375,0

85,5%

2.04.00.00.0.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

137,4

92,2

67,1%

2.04.05.09.9.10.0000.150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

137,4

92,2

67,1%

2.07.00.00.0.00.0000.000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

71,9

48,2

67,0%

2.07.05.03.0.10.0000.150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

71,9

48,2

67,0%

___________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению сельского Совета Барминского сельсовета

от 12.03.2020 № 76

Доходы бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации

доходов бюджетов за 2019 год

тыс. руб.

Гл. администратор

КВД

Наименование КВД

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исп.

Итого

13 802,9

13 407,6

97,1%

100

Федеральное казначейство

1 422,3

1 569,2

110,3%

100

1.00.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 422,3

1 569,2

110,3%

100

1.03.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 422,3

1 569,2

110,3%

100

1.03.02.23.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

621,7

714,3

114,9%

100

1.03.02.24.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,6

5,3

94,6%

100

1.03.02.25.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

936,5

954,3

101,9%

100

1.03.02.26.0.01.0000.110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-141,5

-104,6

73,9%

182

Федеральная налоговая служба

5 026,0

4 774,8

95,0%

182

1.00.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 026,0

4 774,8

95,0%

182

1.01.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 162,5

1 261,6

108,5%

182

1.01.02.01.0.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 162,5

1 249,0

107,4%

182

1.01.02.03.0.01.0000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0

12,6

0,0%

182

1.05.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,0

0,1

0,0%

182

1.05.03.01.0.01.0000.110

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

0,1

0,0%

182

1.06.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3 863,5

3 513,2

90,9%

182

1.06.01.03.0.10.0000.110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

622,8

588,1

94,4%

182

1.06.06.03.0.00.0000.110

Земельный налог с организаций

1 477,5

1 555,1

105,3%

182

1.06.06.04.0.00.0000.110

Земельный налог с физических лиц

1 763,2

1 370,0

77,7%

487

Администрация Барминского сельского совета

7 354,6

7 063,6

96,0%

487

1.00.00.00.0.00.0000.000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

53,0

63,6

120,0%

487

1.11.00.00.0.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

35,0

35,1

100,3%

487

1.11.05.03.0.00.0000.120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

35,0

35,1

100,3%

487

1.13.00.00.0.00.0000.000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

18,0

28,5

158,3%

487

1.13.02.06.0.00.0000.130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

18,0

28,5

158,3%

487

2.00.00.00.0.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 301,6

7 000,0

95,9%

487

2.02.00.00.0.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 092,3

6 859,6

96,7%

487

2.02.15.00.1.00.0000.150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

5 260,2

5 260,2

100,0%

487

2.02.35.11.8.00.0000.150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

224,4

224,4

100,0%

487

2.02.49.99.9.00.0000.150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1 607,7

1 375,0

85,5%

487

2.04.00.00.0.00.0000.000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

137,4

92,2

67,1%

487

2.04.05.09.9.10.0000.150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

137,4

92,2

67,1%

487

2.07.00.00.0.00.0000.000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

71,9

48,2

67,0%

487

2.07.05.03.0.10.0000.150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

71,9

48,2

67,0%

_______________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Решению сельского Совета

Барминского сельсовета

от 12.03.2020 № 76

Расходы бюджета Барминского сельского совета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год

тыс. руб.             

КФСР

Наименование КФСР

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исп.

Итого

14 679,1

13 795,1

94,0%

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 088,1

2 069,0

99,1%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 087,1

2 069,0

99,1%

0111

Резервные фонды

1,0

0,0

0,0%

0200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

224,4

224,4

100,0%

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

224,4

224,4

100,0%

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 464,9

2 426,3

98,4%

0310

Обеспечение пожарной безопасности

2 464,9

2 426,3

98,4%

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3 428,0

3 071,3

89,6%

0401

Общеэкономические вопросы

14,7

14,7

100,0%

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

3 413,3

3 056,6

89,5%

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 777,8

2 308,3

83,1%

0502

Коммунальное хозяйство

500,0

498,8

99,8%

0503

Благоустройство

2 277,8

1 809,5

79,4%

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

3 695,8

3 695,8

100,0%

0801

Культура

3 695,8

3 695,8

100,0%

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Решению сельского Совета

Барминского сельсовета

от 12.03.2020 № 76

Расходы бюджета Барминского сельского совета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год

тыс. руб.

КВСР

КФСР

КЦСР

Наименование КЦСР

КВР

Наименование КВР

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

% исп.

Итого

14 679,1

13 795,1

94,0%

487

Администрация Барминского сельского совета

14 679,1

13 795,1

94,0%

487

0104

7700000000

Непрограммные расходы

2 087,1

2 069,0

99,1%

487

0104

7770000000

Непрограммное направление деятельности

2 087,1

2 069,0

99,1%

487

0104

7770100000

Содержание аппарата управления

1 966,1

1 948,0

99,1%

487

0104

7770100190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

1 183,1

1 165,0

98,5%

487

0104

7770100190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

495,7

495,7

100,0%

487

0104

7770100190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

153,3

149,8

97,7%

487

0104

7770100190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

57,3

56,6

98,8%

487

0104

7770100190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

476,3

462,4

97,1%

487

0104

7770100190

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

853

Уплата иных платежей

0,5

0,5

100,0%

487

0104

7770102000

Глава администрации муниципального образования

783,1

783,1

100,0%

487

0104

7770102000

Глава администрации муниципального образования

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

602,4

602,4

100,0%

487

0104

7770102000

Глава администрации муниципального образования

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

180,7

180,7

100,0%

487

0104

7770300000

Прочие непрограммные расходы

121,0

121,0

100,0%

487

0104

77703СP000

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом

121,0

121,0

100,0%

487

0104

77703СP000

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом

540

Иные межбюджетные трансферты

121,0

121,0

100,0%

487

0111

7700000000

Непрограммные расходы

1,0

0,0

0,0%

487

0111

7770000000

Непрограммное направление деятельности

1,0

0,0

0,0%

487

0111

7770300000

Прочие непрограммные расходы

1,0

0,0

0,0%

487

0111

77703P0000

Резервный фонд

1,0

0,0

0,0%

487

0111

77703P0000

Резервный фонд

870

Резервные средства

1,0

0,0

0,0%

487

0203

7700000000

Непрограммные расходы

224,4

224,4

100,0%

487

0203

7770000000

Непрограммное направление деятельности

224,4

224,4

100,0%

487

0203

7770300000

Прочие непрограммные расходы

224,4

224,4

100,0%

487

0203

7770351180

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

224,4

224,4

100,0%

487

0203

7770351180

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

156,9

156,9

100,0%

487

0203

7770351180

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

122

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

5,3

5,3

100,0%

487

0203

7770351180

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

46,2

46,2

100,0%

487

0203

7770351180

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

10,1

10,1

100,0%

487

0203

7770351180

Расходы на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

5,9

5,9

100,0%

487

0310

8000000000

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"

2 464,9

2 426,3

98,4%

487

0310

8010000000

Подпрограмма "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности"

2 464,9

2 426,3

98,4%

487

0310

8010200000

Обеспечение пожарной безопасности

2 464,9

2 426,3

98,4%

487

0310

8010200590

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

2 464,9

2 426,3

98,4%

487

0310

8010200590

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

1 213,8

1 212,6

99,9%

487

0310

8010200590

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

361,6

361,2

99,9%

487

0310

8010200590

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

11,5

11,5

100,0%

487

0310

8010200590

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

878,2

841,1

95,8%

487

0401

0600000000

Муниципальная программа "Содействие занятости населения Лысковского района"

14,7

14,7

100,0%

487

0401

0610000000

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Лысковского района"

14,7

14,7

100,0%

487

0401

0610100000

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения Лысковского района"

14,7

14,7

100,0%

487

0401

0610129910

Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой

14,7

14,7

100,0%

487

0401

0610129910

Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

11,3

11,3

100,0%

487

0401

0610129910

Расходы на трудоустройство безработных граждан на оплачиваемые общественные работы и обеспечение работодателей рабочей силой

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

3,4

3,4

100,0%

487

0409

8000000000

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"

3 413,3

3 056,6

89,5%

487

0409

8030000000

Подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования»

3 413,3

3 056,6

89,5%

487

0409

8030100000

Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

1 950,0

1 949,2

100,0%

487

0409

8030120500

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1 950,0

1 949,2

100,0%

487

0409

8030120500

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 947,6

1 946,9

100,0%

487

0409

8030120500

Cодержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

852

Уплата прочих налогов, сборов

2,4

2,4

100,0%

487

0409

8030200000

Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения

1 463,4

1 107,3

75,7%

487

0409

8030220600

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

283,7

229,3

80,8%

487

0409

8030220600

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

283,7

229,3

80,8%

487

0409

80302S2600

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства областного бюджета)

706,9

474,2

67,1%

487

0409

80302S2600

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства областного бюджета)

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

706,9

474,2

67,1%

487

0409

80302S2601

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)

263,4

263,4

100,0%

487

0409

80302S2601

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства бюджета муниципального образования)

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

263,4

263,4

100,0%

487

0409

80302S2602

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)

71,9

48,2

67,0%

487

0409

80302S2602

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства населения)

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

71,9

48,2

67,0%

487

0409

80302S2603

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства из прочих внебюджетных источников)

137,4

92,2

67,1%

487

0409

80302S2603

Мероприятия в рамках реализации проекта по поддержке местных инициатив (средства из прочих внебюджетных источников)

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

137,4

92,2

67,1%

487

0502

8000000000

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"

500,0

498,8

99,8%

487

0502

8040000000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования»

500,0

498,8

99,8%

487

0502

8040500000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

500,0

498,8

99,8%

487

0502

8040529170

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

500,0

498,8

99,8%

487

0502

8040529170

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

540

Иные межбюджетные трансферты

500,0

498,8

99,8%

487

0503

7700000000

Непрограммные расходы

520,5

520,5

100,0%

487

0503

7770000000

Непрограммное направление деятельности

520,5

520,5

100,0%

487

0503

7770300000

Прочие непрограммные расходы

520,5

520,5

100,0%

487

0503

7770321000

Резервный фонд Правительства Нижегородской области

520,5

520,5

100,0%

487

0503

7770321000

Резервный фонд Правительства Нижегородской области

831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

520,5

520,5

100,0%

487

0503

8000000000

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие муниципального образования"

1 757,4

1 289,0

73,3%

487

0503

8040000000

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования»

1 757,4

1 289,0

73,3%

487

0503

8040100000

Уличное освещение муниципального образования

1 434,6

966,2

67,3%

487

0503

8040114000

Уличное освещение

1 434,6

966,2

67,3%

487

0503

8040114000

Уличное освещение

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

1 420,1

966,2

68,0%

487

0503

8040114000

Уличное освещение

831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

14,5

0,0

0,0%

487

0503

8040400000

Прочие мероприятия по благоустройству

322,8

322,8

100,0%

487

0503

8040417000

Прочие мероприятия по благоустройству

322,8

322,8

100,0%

487

0503

8040417000

Прочие мероприятия по благоустройству

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

322,8

322,8

100,0%

487

0801

7700000000

Непрограммные расходы

3 695,8

3 695,8

100,0%

487

0801

7770000000

Непрограммное направление деятельности

3 695,8

3 695,8

100,0%

487

0801

7770300000

Прочие непрограммные расходы

3 695,8

3 695,8

100,0%

487

0801

7770325220

Организация массовых культурных мероприятий

49,8

49,8

100,0%

487

0801

7770325220

Организация массовых культурных мероприятий

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг

49,8

49,8

100,0%

487

0801

77703СP000

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом

3 646,0

3 646,0

100,0%

487

0801

77703СP000

Расходы на реализацию переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с муниципальным районом

540

Иные межбюджетные трансферты

3 646,0

3 646,0

100,0%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Решению

сельского Совета Барминского сельсовета

от 12.03.2020 № 76

Источники финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

1000000000000

000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

876,2

387,5

1050000000000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

876,2

387,5

1050000000000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-13 802,9

-13 407,6

1050200000000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-13 802,9

-13 407,6

1050201000000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-13 802,9

-13 407,6

1050201100000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета

-13 802,9

-13 407,6

1050000000000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

14 679,1

13 795,1

1050200000000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

14 679,1

13 795,1

1050201000000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

14 679,1

13 795,1

1050201100000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета

14 679,1

13 795,1

876,2

387,5

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Решению

сельского Совета Барминского сельсовета

от 12.03.2020 № 76

Источники финансирования дефицита бюджета Барминского сельского совета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год

тыс. руб.

Наименование показателя

План на 2019 год

Исполнено за 2019 год

487

Барминский сельский совет

876,2

387,5

487

1000000000000

000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

876,2

387,5

487

1050000000000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

876,2

387,5

487

1050000000000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-13 802,9

-13 407,6

487

1050200000000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-13 802,9

-13 407,6

487

1050201000000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-13 802,9

-13 407,6

487

1050201100000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета

-13 802,9

-13 407,6

487

1050000000000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

14 679,1

13 795,1

487

1050200000000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

14 679,1

13 795,1

487

1050201000000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

14 679,1

13 795,1

487

1050201100000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Барминского сельского совета

14 679,1

13 795,1

876,2

387,5

______________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № 18 от 13.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 080.000.000 Финансы, 080.070.000 Местные бюджеты, 080.070.060 Бюджетный процесс

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать