Основная информация

Дата опубликования: 16 марта 2012г.
Номер документа: RU36000201200221
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Департамент здравоохранения Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

                                                     Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

              16.03.2012                                                                                                         №           325

             

г. Воронеж

О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Воронежской области от 20.12.2010 №1870

              В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

п р и к а з ы в а ю:

              1. Внести в аналитическую ведомственную целевую программу «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011-2013 годы», утвержденную приказом департамента здравоохранения Воронежской области от  20.12.2010 №1870 «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение государственных психоневрологических учреждений Воронежской области на 2011-2013 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники

финансирования

- всего по Программе – 1001989,0 тыс. рублей

  (2011 г. – 332515,0тыс. руб.;

  2012 г. –  332247,0 тыс. руб.;

  2013 г. –  337227,0 тыс. руб.),

- средства областного бюджета

».

1.1.2. Раздел «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели

-  доля пациентов, получающих  стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов:  2011 год - 18,6 %; 2012 год – 18,5%;      2013 год – 18,4%.;

-  средняя  продолжительность лечения

больного в стационаре (дней): 2011 год – 49,0;    2012 год – 48,9;     2013 год – 48,8;

- доля  повторных в   течение   года  госпитализаций  в    психиатрический стационар: 2011 год – 19,0%;

2012 год – 18,9%;    2013 год – 18,8%. 

».

1.1.3. Раздел  «Ожидаемые конечные результаты реализации  программы  и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации  программы  и показатели социально-экономической эффективности

- снизить долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в КУЗ ВО «ВОКПНД»       в 2013 году до 18,4%;   

- снизить продолжительность лечения в КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году до 48,8 дня;   

- снизить долю  повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году до 18,8%;   

».

1.2. Слова по тексту «ГУЗ «Воронежский областной клинический психиатрический диспансер», ГУЗ «Областная психиатрическая больница «Танцырей», ГУЗ «Борисоглебский психоневрологический диспансер» заменить словами «КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психиатрический диспансер», КУЗ ВО «Областная психиатрическая больница «Танцырей», КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер».

1.3. Абзацы с пятого по восьмой раздела 3. «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы» программы изложить в следующей редакции:

« - довести долю пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической

помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов в КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году до 18,4%;

- снизить продолжительность лечения в КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году до 48,8 дня;

- снизить долю  повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар КУЗ ВО «ВОКПНД» в 2013 году до 18,8 %;   

Осуществление данной Программы создаст основу для дальнейшей разработки и реализации последующей долгосрочной программы охраны психического здоровья населения Воронежской области.

1.4. Таблицу «Целевые индикаторы и показатели» раздела 3. «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы» Программы изложить в следующей редакции:

«

                     Целевые индикаторы и показатели.

Наименование

Единица измерения

Базовые

значения

2011

год

2012

год

2013

год

Доля пациентов,

нуждающихся в

стационарной психиатрической помощи,

в общем числе наблюдаемых пациентов

процентов

15,7

18,6

18,5

18,4

Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре

дней

49,3

49,0

48,9

48,8

Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар

процентов

20,0

19,0

18,9

18,8

».

1.5. В методике расчета целевых индикаторов раздела 3. «Ожидаемые

результаты реализации программы и целевые индикаторы» пункт 1 изложить

в следующей редакции:

«1) Доля пациентов, получающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов, определяется по формуле:

Д2 = С/В*100%,

где Д2 – доля пациентов, полу чающих стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов;

В – число психических больных, состоящих под наблюдением;

С – число госпитализированных «пользованных больных»;».

1.6. Раздел 5. «Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. «Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам».

Основными показателями социально-экономической эффективности реализации Программы являются:

- снижение доли пациентов, получающих  стационарную помощь в общем числе наблюдаемых пациентов (с базового значения-15,7 %; до 18,6% в 2011 г.; 18,5% в 2012 г.; 18,4 %  в 2013г.);

- снижение средней продолжительности лечения больного в стационаре

(с базового значения- 49,3 дней до 49,0 дней в 2011г.; 48,9 дней в 2012 г.;  48,8

дней - 2013г.);

- снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар (с  базового значения 20,0% до 19,0% в 2011г.; 18,9% - 2012г.;18,8% - 2013г.)».

1.7. В разделе 6. «Методика оценки эффективности программы» Программы, таблицу 1 изложить в следующей редакции:

1

«Таблица 1

Перечень и описание программных мероприятий

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сроки исполнения

ВСЕГО 2011-2013 тыс. руб.

Источники финансирования  (областной бюджет)

Направление расходования средств

2008год

2009год

20010год

20011год

2012год

2013год

начало работ

Окон-чание работ

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

1.Содержание кадровых ресурсов для  профилактики проблем психического здоровья, лечения и реабилитации

2011

2013

795746,0

192686,0

221006,2

197151,0

267660,0

264043,0

264043,0

зарплата, начисления на оплату труда

2. Обеспечение текущего функционирования психиатрических учреждений

2011

2013

130675,0

27546,0

34022,4

35178,0

37998,0

43849,0

48828,0

коммунальные, транспортные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, услуги сторонних организаций, противопожар-ная безопасность, налоги

3.Обеспечение материальными ресурсами лечебно-профилактической помощи населению области

2011

2013

75568,0

28734,0

32789,0

22644,0

26857,0

24355,0

24356,0

питание, ГСМ, уголь приобретение мягкого инвентаря, оборудования, расходных материалов.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

1001989,0

248966,0

287817,6

254973,0

332515,0

332247,0

337227,0

».

1.9. Раздел 7. «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» программы изложить в следующей редакции:

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь

Направление расходов

Классификация операций сектора государственного управления

отчетный период

плановый период

ВСЕГО 2011-2013

2008год

2009год

2010год

2011год

2012год

2013год

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

ВСЕГО

248966,0

287817,6

254973,0

332515,0

332247,0

337227,0

1001989,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

192686,0

221006,2

197151,0

267660,0

264043,0

264043,0

795746,0

Приобретение услуг

220

25856,0

33246,3

33526,0

36898,0

42925,0

47893,0

127716,0

Прочие  расходы

290

1690,0

776,1

1652,0

1100,0

924,0

935,0

2959,0

Увеличение стоимости основных средств

310

749,0

3588,0

0,0

341,0

0,0

0,0

341,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

27985,0

29201,0

22644,0

26516,0

24355,0

24356,0

75227,0

1.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"

ВСЕГО

220680,0

253050,2

222784,0

293421,0

293653,0

298006,0

885080,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

172521,0

195202,8

171161,0

235777,0

233137,0

233137,0

702051,0

Приобретение услуг

220

22997,0

29551,2

29534,0

32678,0

37946,0

42299,0

112923,0

Прочие  расходы

290

1496,0

651,4

1606,0

972,0

851,0

851,0

2674,0

Увеличение стоимости основных средств

310

535,0

3466,3

0,0

341,0

0,0

0,0

341,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

23131,0

24178,5

20483,0

23653,0

21719,0

21719,0

67091,0

1.2.КУЗ ВО Борисоглебский психоневрологический диспансер

ВСЕГО

14063,0

17359,0

16123,0

19731,0

19613,0

19901,0

59245,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

10192,0

13073,8

13083,0

16230,0

15736,0

15736,0

47702,0

Приобретение услуг

220

2028,0

2570,1

1947,0

2032,0

2453,0

2741,0

7226,0

Прочие  расходы

290

87,0

38,9

46,0

109,0

46,0

46,0

201,0

Увеличение стоимости основных средств

310

107,0

87,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1649,0

1588,5

1047,0

1360,0

1378,0

1378,0

4116,0

1.3. КУЗ ВО «Областная психоневрологическая больница Танцырей»

ВСЕГО

14223,0

17408,4

16066,0

19363,0

18981,0

19320,0

57664,0

Оплата труда и начисления на оплату труда

210

9973,0

12729,6

12907,0

          15653,0

15170,0

15170,0

45993,0

Приобретение услуг

220

831,0

1125,0

2045,0

2188,0

2526,0

2853,0

7567,0

Прочие  расходы

290

107,0

85,8

0,0

19,0

27,0

38,0

84,0

Увеличение стоимости основных средств

310

107,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

3205,0

3434,0

1114,0

1503,0

1258,0

1259,0

4020,0

Потребность в финансовых средствах в разрезе учреждений, оказывающих психиатрическую помощь по операциям

Направление расходов

Классификация операций сектора государственного управления

отчетный период

плановый период

2008год

2009год

2010год

2011год

2012год

2013год

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

ВСЕГО

248966,0

287817,6

254973,0

332515,0

332247,0

337227,0

Зарплата

211

152650,0

175285,2

156135,0

200030,0

196723,0

196723,0

Прочие выплаты

212

43,0

31,0

0,0

36,0

40,0

40,0

Начисления на оплату труда

213

39993,0

45690,0

41016,0

67594,0

67280,0

67280,0

Услуги связи

221

842,0

975,9

835,0

889,0

859,0

859,0

Транспортные услуги

222

3,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

Коммунальные услуги

223

20116,0

27848,3

28809,0

31573,0

38086,0

43023,0

в т.ч теплоэнергия

223

7041,0

10063,6

9477,0

11822,0

13515,0

15407,0

газ

223

4139,0

3694,1

6633,0

5978,0

8364,0

9571,0

электроэнергия

223

7094,0

11541,8

10212,0

12672,0

14816,0

16446,0

водоснабжение

223

1842,0

2548,8

2487,0

1101,0

1391,0

1599,0

Услуги по  содержанию имущества

225

1540,0

2017,1

1910,0

2449,0

1926,0

1945,0

в т.ч.ремонт оборудования и инвентаря

225

177,0

369,4

274,0

619,0

372,0

391,0

противопожарная безопасность

225

0

0

46,0

0,0

0,0

0,0

прочие  коммунальные услуги

225

1363,0

1647,7

1590,0

1830,0

1554,0

1554,0

Прочие услуги

226

3355,0

2405,0

1972,0

1986,0

2052,0

2064,0

в т.ч.командировочные расходы(проживание)

226

4,0

1,6

25,0

0,0

0,0

0,0

вневедомственная охрана

226

1419

1230,8

1077,0

1017,0

1077,0

1077,0

прочие(санвылеты, программы)

226

111,0

937,3

640,0

779,0

698,0

710,0

страхование жизни

226

1790,0

208,0

230,0

190,0

277,0

277,0

внештатный  фонд

226

31,0

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие  расходы

290

1690,0

776,1

1652,0

1100,0

924,0

935,0

в т.ч. налоги

290

1654,0

636,7

1522,0

1098,0

921,0

930,0

прочие текущие расходы

290

36,0

139,4

130,0

2,0

3,0

5,0

Увеличение стоимости основных средств

310

749,0

3588,0

0,0

341,0

0,0

0,0

в т.ч. приобретение оборудования

310

749,0

3588,0

0,0

341,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

27985,0

29201,0

22644,0

26516,0

24355,0

24356,0

в т.ч.питание

340

24015,0

24952,9

20842,0

23751,0

22556,0

22557,0

уголь

340

1491,0

1524,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГСМ

340

1307,0

1576,1

1290,0

1750,0

1324,0

1324,0

приобретение мягкого инвентаря

340

626,0

447,9

240,0

739,0

240,0

240,0

расходные материалы

340

546,0

700,1

272,0

276,0

235,0

235,0

2.1. КУЗ ВО "Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер"

Направление расходов

Классификация операций сектора государственного управления

отчетный период

плановый период

2008год

2009год

2010 год

2011 год

2012год

2013год

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

ВСЕГО

220680,0

253050,2

222784,0

293421,0

293653,0

298006,0

Зарплата

211

136705,0

154899,3

135541,0

176299,0

173723,0

173723,0

Прочие выплаты

212

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Начисления на оплату труда

213

35816,0

40303,5

35620,0

59478,0

59414,0

59414,0

Услуги связи

221

679,0

771,3

650,0

680,0

650,0

650,0

Транспортные услуги

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Коммунальные услуги

223

18331,0

25072,5

25240,0

28059,0

33606,0

37959,0

в т.ч теплоэнергия

223

6403,0

9140,0

8677,0

10829,0

12345,0

14073,0

газ

223

4139,0

3656,1

5467,0

5155,0

7163,0

8190,0

электроэнергия

223

6454,0

10127,6

9007,0

11055,0

12902,0

14321,0

водоснабжение

223

1335,0

2148,8

2089,0

1020,0

1196,0

1375,0

Услуги по  содержанию имущества.

225

1381,0

1857,4

1726,0

2093,0

1726,0

1726,0

в т.ч.ремонт оборудования и инвентаря

225

141,0

270,6

235,0

325,0

235,0

235,0

противопожарная безопасность

225

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие  коммунальные услуги

225

1240,0

1586,8

1491,0

1768,0

1491,0

1491,0

Прочие услуги

226

2606,0

1850,0

1918,0

1846,0

1964,0

1964,0

в т.ч.командировочные расходы(проживание)

226

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

вневедомственная охрана

226

1054,0

1121,1

1077,0

1017,0

1077,0

1077,0

прочие(санвылеты, программы)

226

0,0

519,5

640,0

669,0

640,0

640,0

страхование жизни

226

1552,0

182,1

201,0

160,0

247,0

247,0

внештатный  фонд

226

0,0

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие  расходы

290

1496,0

651,4

1606,0

972,0

851,0

851,0

в т.ч. налоги

290

1496,0

522,1

1476,0

972,0

851,0

851,0

прочие текущие расходы

290

0,0

129,3

130,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных средств

310

535,0

3466,3

0,0

341,0

0,0

0,0

в т.ч. приобретение оборудования

310

535,0

3466,3

0,0

341,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

23131,0

24178,5

20483,0

23653,0

21719,0

21719,0

в т.ч.питание

340

21095,0

22165,6

19008,0

21444,0

20244,0

20244,0

уголь

340

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГСМ

340

1128,0

1207,6

1000,0

1194,0

1000,0

1000,0

приобретение мягкого инвентаря

340

442,0

304,6

240,0

739,0

240,0

240,0

расходные материалы

340

466,0

500,7

235,0

276,0

235,0

235,0

2.2. КУЗ ВО «Борисоглебский психоневрологический диспансер»

Направление расходов

Классификация операций сектора государственного управления

отчетный период

плановый период

2008год

2009год

2010 год

2011 год

2012год

2013год

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

ВСЕГО

14063,0

17359,0

16123,0

19731,0

19613,0

19901,0

Зарплата

211

8055,0

10294,0

10367,0

12067,0

11696,0

11696,0

Прочие выплаты(командировочные расходы)

212

27,0

28,0

0,0

36,0

40,0

40,0

Начисления на оплату труда

213

2110,0

2751,8

2716,0

4127,0

4000,0

4000,0

Услуги связи

221

68,0

87,6

95,0

95,0

95,0

95,0

Транспортные услуги

222

0,0

0,0

0,0

1,0

2,0

2,0

Коммунальные услуги

223

1392,0

2029,8

1648,0

1754,0

2229,0

2517,0

в т.ч теплоэнергия

223

638,0

923,6

800,0

993,0

1170,0

1334,0

газ

223

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

электроэнергия

223

247,0

706,2

450,0

680,0

864,0

959,0

водоснабжение

223

507,0

400,0

398,0

81,0

195,0

224,0

Услуги по  содержанию имущества

225

64,0

111,7

165,0

78,0

72,0

72,0

в т.ч.ремонт оборудования и инвентаря

225

16,0

66,8

30,0

20,0

17,0

17,0

противопожарная безопасность

225

0,0

0,0

46,0

0,0

0,0

0,0

прочие  коммунальные услуги

225

48,0

44,9

89,0

58,0

55,0

55,0

Прочие услуги

226

504,0

341,0

39,0

104,0

55,0

55,0

в т.ч.командировочные расходы(проживание)

226

3,0

0,6

25,0

0,0

0,0

0,0

вневедомственная охрана

226

353,0

109,7

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие(санвылеты, программы)

226

32,0

216,8

0,0

89,0

40,0

40,0

страхование жизни

226

96,0

13,9

14,0

15,0

15,0

15,0

внештатный  фонд

226

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие  расходы

290

87,0

38,9

46,0

109,0

46,0

46,0

в т.ч. Налоги

290

70,0

28,8

46,0

109,0

46,0

46,0

прочие текущие расходы

290

17,0

10,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости основных средств.

310

107,0

87,7

0,0,

0,0

0,0

0,0

в т.ч. приобретение оборудования

310

107,0

87,7

0,0,

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1649,0

1588,5

1047,0

1360,0

1378,0

1378,0

в т.ч.питание

340

1460,0

1305,3

920,0

1260,0

1278,0

1278,0

уголь

340

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГСМ

340

51,0

80,5

90,0

100,0

100,0

100,0

приобретение мягкого инвентаря

340

92,0

49,3

0,0

0,0

0,0

0,0

расходные материалы

340

46,0

153,4

37,0

0,0

0,0

0,0

2.3. КУЗ ВО «Областная психоневрологическая больница Танцырей»

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Классификация операций сектора государственного управления

отчетный период

плановый период

2008год

2009год

2010 год

2011 год

2012год

2013год

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

ВСЕГО

14223,0

17408,4

16066,0

19363,0

18981,0

19320,0

Зарплата

211

7890,0

10091,9

10227,0

11664,0

11304,0

11304,0

Прочие выплаты

212

16,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Начисления на оплату труда

213

2067,0

2634,7

2680,0

3989,0

3866,0

3866,0

Услуги связи

221

95,0

117,0

90,0

114,0

114,0

114,0

Командировочные расходы ( проезд)

222

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Коммунальные услуги

223

393,0

746,0

1921,0

1760,0

2251,0

2547,0

в т.ч теплоэнергия

223

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

газ

223

0,0

38,0

1166,0

823,0

1201,0

1381,0

электроэнергия

223

393,0

708,0

755,0

937,0

1050,0

1166,0

водоснабжение

223

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Услуги по  содержанию имущества

225

95,0

48,0

19,0

278,0

128,0

147,0

в т.ч.ремонт оборудования и инвентаря

225

20,0

32,0

9,0

274,0

120,0

139,0

противопожарная безопасность

225

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие  коммунальные услуги

225

75,0

16,0

10,0

4,0

8,0

8,0

Прочие услуги

226

245,0

214,0

15,0

36,0

33,0

45,0

в т.ч.командировочные расходы(проживание)

226

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

вневедомственная охрана

226

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие(санвылеты, программы)

226

79,0

201,0

0,0

21,0

18,0

30,0

страхование жизни

226

142,0

12,0

15,0

15,0

15,0

15,0

внештатный  фонд

226

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие  расходы

290

107,0

85,8

0,0

19,0

27,0

38,0

в т.ч. Налоги

290

88,0

85,8

0,0

17,0

24,0

33,0

прочие текущие расходы

290

19,0

0,0

0,0

2,0

3,0

5,0

Увеличение стоимости основных средств.

310

107,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в т.ч. приобретение оборудования

310

107,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение стоимости материальных запасов

340

3205,0

3434,0

1114,0

1503,0

1258,0

1259,0

в т.ч.питание

340

1460,0

1482,0

914,0

1047,0

1034,0

1035,0

уголь

340

1491,0

1524,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГСМ

340

128,0

288,0

200,0

456,0

224,0

224,0

приобретение мягкого инвентаря

340

92,0

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходные материалы

340

34,0

46,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   ».

1

2. Настоящий приказ подлежит официальному  опубликованию и размещению на портале правительства Воронежской области в сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить на первого заместителя руководителя департамента Разворотнева А.В.

             

Руководитель департамента                                                                                 Т.В. Головачева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Молодой Коммунар" № 30 от 22.03.2012
Рубрики правового классификатора: 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.040 Медицинские учреждения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать