Основная информация
Дата опубликования: | 29 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU24060208202000639 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Красноярска Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г. № 734
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 861
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 861 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) в паспорте программы строку "Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципальной программы - 2688344,07 тыс. рублей, в том числе:
105579,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2582764,87 тыс. рублей - средства бюджета города;
2020 год - 966737,65 тыс. рублей;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" - 171284,62 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 59109,70 тыс. рублей:
2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
56239,50 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 56087,46 тыс. рублей;
2022 год - 56087,46 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
за счет средств бюджета города -
2340600,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 780200,00 тыс. рублей;
2021 год - 780200,00 тыс. рублей;
2022 год - 780200,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 76359,35 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27327,85 тыс. рублей:
2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 24515,75 тыс. рублей;
2022 год - 24515,75 тыс. рублей;
отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка,
в том числе:
2020 год - 100100,10 тыс. рублей:
100000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
100,10 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей";
2) раздел V "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников" программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Объем финансирования настоящей Муниципальной программы составит 2688344,07 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 966737,65 тыс. рублей, 2021 год - 860803,21 тыс. рублей, 2022 год - 860803,21 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города, в том числе:
2020 год - 966737,65 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 105579,20 тыс. руб.;
средства бюджета города - 861158,45 тыс. руб.;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.
Распределение расходов на реализацию Муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представлено в приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации Муниципальной программы, финансирование которых осуществляется или планируется в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска, представлен в приложении 4а к настоящей Муниципальной программе.
Финансирование Муниципальной программы из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Распределение планируемых объемов финансирования Муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к Муниципальной программе.";
3) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" (далее - подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 171284,62 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 59109,70 тыс. рублей;
2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
56239,50 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 56087,46 тыс. рублей;
2022 год - 56087,46 тыс. рублей";
раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Для реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1.1. Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования.
1.2. Оснащение остановочных пунктов информационными указателями.
Выполнение мероприятия по управлению и контролю за работой пассажирского транспорта необходимо для организации транспортного планирования, мониторинга и контроля в целях обеспечения полного удовлетворения нужд населения города Красноярска в транспортном обслуживании. Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты:
обеспечение регулирования пассажирских перевозок в городе Красноярске, в том числе с помощью системы ГЛОНАСС;
координация и синхронизация работы всех видов общественного транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на соприкасающихся маршрутах;
планирование, учет и анализ работы пассажирского транспорта общего пользования и представление необходимых учетных (отчетных) данных перевозчикам всех форм собственности;
оптимизация движения пассажирского транспорта с целью приведения наполняемости подвижного состава общественного транспорта к нормативной величине для повышения эффективности использования подвижного состава;
контроль качества работы пассажирского транспорта на маршрутах посредством организации ежедневного линейного контроля с оформлением соответствующих актов, а также проведение работы с перевозчиками по устранению выявленных при контроле нарушений;
оперативное реагирование на жалобы и предложения пассажиров о работе пассажирского транспорта общего пользования;
оперативное оповещение водителей транспортных средств об авариях и чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационное обеспечение мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;
предоставление информации пассажирам о движении пассажирского транспорта города Красноярска с возможностью просмотра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сотовых телефонах и других мобильных устройствах;
мониторинг пассажиропотоков по городским маршрутам регулярных перевозок, в том числе обследования автоматической системой мониторинга пассажирских потоков (далее - АСМПП) (79 единиц на подвижном составе муниципальных предприятий), мониторинг транзакций в разрезе маршрутов (использование транспортных и социальных карт), выборочные обследования визуальным методом, изучение пассажирских корреспонденций на остановочных пунктах методом анкетирования;
взаимодействие с ГИБДД и департаментом городского хозяйства администрации города по организации и контролю движения по выделенным полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, а также упорядочению парковочного пространства в центральной части города, дополнение автоматической системы управления дорожным движением (далее - АСУДД) системой предоставления приоритета общественному транспорту на перекрестках;
совместная работа с ГИБДД по организации контроля за соблюдением водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения и Правил пассажирских перевозок, в том числе с применением скрытых форм наблюдения;
совместная работа с органами власти в части контроля за вредными выбросами;
совместная работа с Сибирским Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по соблюдению перевозчиками требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
Выполнение мероприятия будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города, главным распорядителем бюджетных средств является департамент транспорта. Общий объем финансирования на выполнение мероприятия составит 170608,22 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 58673,30 тыс. рублей (2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 55803,10 тыс. рублей - средства бюджета города), в 2021 году - 55967,46 тыс. рублей, в 2022 году - 55967,46 тыс. рублей.
Оснащение остановочных пунктов маршрутными указателями необходимо для информирования населения и гостей города о начале и окончании работы каждого маршрута, интервалах работы транспорта, а также для оперативного информирования пассажиров об изменениях маршрутов движения и режима работы городского пассажирского транспорта. Целью данного мероприятия подпрограммы является оснащение остановочных пунктов маршрутными указателями, а также обновление информации на них в целях полного и своевременного информирования населения об изменениях работы общественного транспорта. При этом приоритетными остановочными пунктами являются пункты с высоким пассажиропотоком и размещением вблизи социально значимых объектов (больницы, школы, крупные заводы).
Размещение информации на маршрутных указателях остановочных пунктов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", ведется ежедневная работа с населением и учитываются реальные предложения граждан по оформлению указателей.
Выполнение мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета города Красноярска, главным распорядителем бюджетных средств является департамент транспорта. Общий объем финансирования на выполнение мероприятия составит 676,40 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 436,4 тыс. рублей, в 2021 году - 120,00 тыс. рублей, в 2022 году - 120,00 тыс. рублей.";
4) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 76359,35 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27327,85 тыс. рублей:
2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 24515,75 тыс. рублей;
2022 год - 24515,75 тыс. рублей";
абзац десятый раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Выполнение мероприятия будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент транспорта. Общий объем финансирования на выполнение мероприятия составит 76359,35 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 27327,85 тыс. рублей (2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города), в 2021 году - 24515,75 тыс. рублей, в 2022 году - 24515,75 тыс. рублей.";
5) приложения 3, 4, 4а, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Единицы измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
1
Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте
млн пас. км
Х
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
1229,0
1229,0
1253,5
1278,6
2
Целевой индикатор 2. Скорость сообщения городского транспорта общего пользования
км/ч
Х
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ (автоматизированная навигационная система диспетчерского управления), утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
20,3
20,5
20,7
20,7
3
Целевой индикатор 3. Объем бюджетных ассигнований на одного пассажира в сопоставимых ценах 2013 года
руб.
Х
бюджет города на текущий финансовый год по отрасли "транспорт"
ежеквартально
2,53
2,67
2,46
2,41
4
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
5
Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров
млн пас.
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
214,1
214,1
218,4
222,8
6
Показатель 2. Выполнение планового количества рейсов
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ, утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
96,6
96,6
96,7
96,7
7
Показатель 3. Количество посещений информационного сайта в день
тыс. просмотров
0,10
отраслевой мониторинг информационного сайта: "Информационный транспортный портал города Красноярска" www.mu-kgt.ru, осуществляемый МКУ "Красноярскгортранс" в соответствии с приказом департамента транспорта
ежеквартально
533
629
700
762
8
Показатель 4. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам
раз
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
231
248
260
275
9
Показатель 5. Доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
98,0
98,0
99,0
99,0
10
Показатель 6. Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов"
ежеквартально
24,0
26,0
30,0
34,0
11
Показатель 7. Доля транспортных средств высоких экологических классов
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
34,0
36,0
40,0
44,0
12
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
13
Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
%
0,20
доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
ежеквартально
29,0
29,0
29,0
29,0
14
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
15
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
%
0,10
отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
по итогам года
не менее 97
не менее 97
не менее 97
не менее 97
16
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
17
Введенный в эксплуатацию после реконструкции специализированный автотранспортный парк
ед.
Х
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
по итогам года
0
1
0
0"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
Х
Х
0700000000
Х
966737,65
860803,21
860803,21
2688344,07
департамент транспорта
913
Х
Х
Х
866637,55
860803,21
860803,21
2588243,97
департамент градостроительства
909
Х
Х
Х
100100,10
0,00
0,00
100100,10
2
Подпрограмма 1
"Повышение качества пассажирских перевозок"
всего, в том числе:
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
3
Мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
всего
913
0412
0710070010
58673,30
55967,46
55967,46
170608,22
департамент транспорта
913
0412
0710070010
111
40079,02
37978,08
37978,08
116035,18
913
0412
0710070010
119
12104,28
11469,38
11469,38
35043,04
913
0412
0710070010
112
6,48
155,48
155,48
317,44
913
0412
0710070010
244
6461,92
6342,92
6342,92
19147,76
913
0412
0710070010
852
20,00
20,00
20,00
60,00
913
0412
0710070010
853
1,60
1,60
1,60
4,80
4
Мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0710070020
244
436,40
120,00
120,00
676,40
5
Подпрограмма 2
"Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
всего, в том числе:
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
6
Мероприятие 2.1
Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
департамент транспорта, всего
913
0408
0720070040
811
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
7
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
8
Мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
всего
913
0408
0730000210
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта
913
0408
0730000210
121
19581,58
17500,58
17500,58
54582,74
913
0408
0730000210
129
5913,17
5285,17
5285,17
16483,51
913
0408
0730000210
122
290,40
230,00
230,00
750,40
913
0408
0730000210
244
1540,70
1498,00
1498,00
4536,70
913
0408
0730000210
852
1,00
1,00
1,00
3,00
913
0408
0730000210
853
1,00
1,00
1,00
3,00
9
Отдельное мероприятие 1
Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
департамент градостроительства всего, в том числе:
909
0408
07900S4400
414
100100,10
0,00
0,00
100100,10
краевой бюджет
100000,00
0,00
0,00
100000,00
бюджет города
100,10
0,00
0,00
100,10"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 4а
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем бюджетных инвестиций на 2020 год
всего
в том числе:
бюджет города
вышестоящие бюджеты
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
1
Итого
100100,10
100,10
100000,00
0,0
2
Главный распорядитель - департамент градостроительства
100100,10
100,10
100000,00
0,0
3
Реконструкция специализированного автотранспортного парка по пер. Телевизорному, 3 (проектирование, выполнение работ по реконструкции)
100100,10
100,10
100000,00
0,0"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Муниципальной программе
2688344,07
966737,65
860803,21
860803,21
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
2582764,87
861158,45
860803,21
860803,21
4
2. Краевой бюджет
105579,20
105579,20
0,00
0,00
5
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма 1,
всего
171284,62
59109,70
56087,46
56087,46
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
168414,42
56239,50
56087,46
56087,46
10
2. Краевой бюджет
2870,20
2870,20
0,00
0,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Подпрограмма 2,
всего
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Подпрограмма 3,
всего
76359,35
27327,85
24515,75
24515,75
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
73650,35
24618,85
24515,75
24515,75
22
2. Краевой бюджет
2709,00
2709,00
0,00
0,00
23
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Отдельное
мероприятие 1,
всего
100100,10
100100,10
0,00
0,00
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
100,10
100,10
0,00
0,00
28
2. Краевой бюджет
100000,00
100000,00
0,00
0,00
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2020 г. № 734
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 861
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 861 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - программа) следующие изменения:
1) в паспорте программы строку "Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию
Муниципальной программы - 2688344,07 тыс. рублей, в том числе:
105579,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2582764,87 тыс. рублей - средства бюджета города;
2020 год - 966737,65 тыс. рублей;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" - 171284,62 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 59109,70 тыс. рублей:
2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
56239,50 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 56087,46 тыс. рублей;
2022 год - 56087,46 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
за счет средств бюджета города -
2340600,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 780200,00 тыс. рублей;
2021 год - 780200,00 тыс. рублей;
2022 год - 780200,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" - 76359,35 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27327,85 тыс. рублей:
2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 24515,75 тыс. рублей;
2022 год - 24515,75 тыс. рублей;
отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка,
в том числе:
2020 год - 100100,10 тыс. рублей:
100000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
100,10 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей";
2) раздел V "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников" программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Объем финансирования настоящей Муниципальной программы составит 2688344,07 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 966737,65 тыс. рублей, 2021 год - 860803,21 тыс. рублей, 2022 год - 860803,21 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города, в том числе:
2020 год - 966737,65 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 105579,20 тыс. руб.;
средства бюджета города - 861158,45 тыс. руб.;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.
Распределение расходов на реализацию Муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представлено в приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации Муниципальной программы, финансирование которых осуществляется или планируется в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска, представлен в приложении 4а к настоящей Муниципальной программе.
Финансирование Муниципальной программы из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Распределение планируемых объемов финансирования Муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к Муниципальной программе.";
3) в подпрограмме 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" (далее - подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 171284,62 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 59109,70 тыс. рублей;
2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
56239,50 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 56087,46 тыс. рублей;
2022 год - 56087,46 тыс. рублей";
раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
Для реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
1.1. Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования.
1.2. Оснащение остановочных пунктов информационными указателями.
Выполнение мероприятия по управлению и контролю за работой пассажирского транспорта необходимо для организации транспортного планирования, мониторинга и контроля в целях обеспечения полного удовлетворения нужд населения города Красноярска в транспортном обслуживании. Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты:
обеспечение регулирования пассажирских перевозок в городе Красноярске, в том числе с помощью системы ГЛОНАСС;
координация и синхронизация работы всех видов общественного транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на соприкасающихся маршрутах;
планирование, учет и анализ работы пассажирского транспорта общего пользования и представление необходимых учетных (отчетных) данных перевозчикам всех форм собственности;
оптимизация движения пассажирского транспорта с целью приведения наполняемости подвижного состава общественного транспорта к нормативной величине для повышения эффективности использования подвижного состава;
контроль качества работы пассажирского транспорта на маршрутах посредством организации ежедневного линейного контроля с оформлением соответствующих актов, а также проведение работы с перевозчиками по устранению выявленных при контроле нарушений;
оперативное реагирование на жалобы и предложения пассажиров о работе пассажирского транспорта общего пользования;
оперативное оповещение водителей транспортных средств об авариях и чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационное обеспечение мероприятий по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций;
предоставление информации пассажирам о движении пассажирского транспорта города Красноярска с возможностью просмотра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сотовых телефонах и других мобильных устройствах;
мониторинг пассажиропотоков по городским маршрутам регулярных перевозок, в том числе обследования автоматической системой мониторинга пассажирских потоков (далее - АСМПП) (79 единиц на подвижном составе муниципальных предприятий), мониторинг транзакций в разрезе маршрутов (использование транспортных и социальных карт), выборочные обследования визуальным методом, изучение пассажирских корреспонденций на остановочных пунктах методом анкетирования;
взаимодействие с ГИБДД и департаментом городского хозяйства администрации города по организации и контролю движения по выделенным полосам, предназначенным для движения общественного транспорта, а также упорядочению парковочного пространства в центральной части города, дополнение автоматической системы управления дорожным движением (далее - АСУДД) системой предоставления приоритета общественному транспорту на перекрестках;
совместная работа с ГИБДД по организации контроля за соблюдением водителями пассажирского транспорта Правил дорожного движения и Правил пассажирских перевозок, в том числе с применением скрытых форм наблюдения;
совместная работа с органами власти в части контроля за вредными выбросами;
совместная работа с Сибирским Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по соблюдению перевозчиками требований Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.
Выполнение мероприятия будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города, главным распорядителем бюджетных средств является департамент транспорта. Общий объем финансирования на выполнение мероприятия составит 170608,22 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 58673,30 тыс. рублей (2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 55803,10 тыс. рублей - средства бюджета города), в 2021 году - 55967,46 тыс. рублей, в 2022 году - 55967,46 тыс. рублей.
Оснащение остановочных пунктов маршрутными указателями необходимо для информирования населения и гостей города о начале и окончании работы каждого маршрута, интервалах работы транспорта, а также для оперативного информирования пассажиров об изменениях маршрутов движения и режима работы городского пассажирского транспорта. Целью данного мероприятия подпрограммы является оснащение остановочных пунктов маршрутными указателями, а также обновление информации на них в целях полного и своевременного информирования населения об изменениях работы общественного транспорта. При этом приоритетными остановочными пунктами являются пункты с высоким пассажиропотоком и размещением вблизи социально значимых объектов (больницы, школы, крупные заводы).
Размещение информации на маршрутных указателях остановочных пунктов осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", ведется ежедневная работа с населением и учитываются реальные предложения граждан по оформлению указателей.
Выполнение мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета города Красноярска, главным распорядителем бюджетных средств является департамент транспорта. Общий объем финансирования на выполнение мероприятия составит 676,40 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 436,4 тыс. рублей, в 2021 году - 120,00 тыс. рублей, в 2022 году - 120,00 тыс. рублей.";
4) в подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3 строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы - 76359,35 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27327,85 тыс. рублей:
2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 24515,75 тыс. рублей;
2022 год - 24515,75 тыс. рублей";
абзац десятый раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Выполнение мероприятия будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города. Главным распорядителем бюджетных средств является департамент транспорта. Общий объем финансирования на выполнение мероприятия составит 76359,35 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 27327,85 тыс. рублей (2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города), в 2021 году - 24515,75 тыс. рублей, в 2022 году - 24515,75 тыс. рублей.";
5) приложения 3, 4, 4а, 5 к программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города
С.В.ЕРЕМИН
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Единицы измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
1
Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте
млн пас. км
Х
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
1229,0
1229,0
1253,5
1278,6
2
Целевой индикатор 2. Скорость сообщения городского транспорта общего пользования
км/ч
Х
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ (автоматизированная навигационная система диспетчерского управления), утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
20,3
20,5
20,7
20,7
3
Целевой индикатор 3. Объем бюджетных ассигнований на одного пассажира в сопоставимых ценах 2013 года
руб.
Х
бюджет города на текущий финансовый год по отрасли "транспорт"
ежеквартально
2,53
2,67
2,46
2,41
4
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
5
Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров
млн пас.
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
214,1
214,1
218,4
222,8
6
Показатель 2. Выполнение планового количества рейсов
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ, утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
96,6
96,6
96,7
96,7
7
Показатель 3. Количество посещений информационного сайта в день
тыс. просмотров
0,10
отраслевой мониторинг информационного сайта: "Информационный транспортный портал города Красноярска" www.mu-kgt.ru, осуществляемый МКУ "Красноярскгортранс" в соответствии с приказом департамента транспорта
ежеквартально
533
629
700
762
8
Показатель 4. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам
раз
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
231
248
260
275
9
Показатель 5. Доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
98,0
98,0
99,0
99,0
10
Показатель 6. Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов"
ежеквартально
24,0
26,0
30,0
34,0
11
Показатель 7. Доля транспортных средств высоких экологических классов
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
34,0
36,0
40,0
44,0
12
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
13
Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
%
0,20
доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
ежеквартально
29,0
29,0
29,0
29,0
14
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
15
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
%
0,10
отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
по итогам года
не менее 97
не менее 97
не менее 97
не менее 97
16
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
17
Введенный в эксплуатацию после реконструкции специализированный автотранспортный парк
ед.
Х
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
по итогам года
0
1
0
0"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
Х
Х
0700000000
Х
966737,65
860803,21
860803,21
2688344,07
департамент транспорта
913
Х
Х
Х
866637,55
860803,21
860803,21
2588243,97
департамент градостроительства
909
Х
Х
Х
100100,10
0,00
0,00
100100,10
2
Подпрограмма 1
"Повышение качества пассажирских перевозок"
всего, в том числе:
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
3
Мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
всего
913
0412
0710070010
58673,30
55967,46
55967,46
170608,22
департамент транспорта
913
0412
0710070010
111
40079,02
37978,08
37978,08
116035,18
913
0412
0710070010
119
12104,28
11469,38
11469,38
35043,04
913
0412
0710070010
112
6,48
155,48
155,48
317,44
913
0412
0710070010
244
6461,92
6342,92
6342,92
19147,76
913
0412
0710070010
852
20,00
20,00
20,00
60,00
913
0412
0710070010
853
1,60
1,60
1,60
4,80
4
Мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0710070020
244
436,40
120,00
120,00
676,40
5
Подпрограмма 2
"Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
всего, в том числе:
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
6
Мероприятие 2.1
Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
департамент транспорта, всего
913
0408
0720070040
811
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
7
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
всего, в том числе:
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
8
Мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
всего
913
0408
0730000210
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта
913
0408
0730000210
121
19581,58
17500,58
17500,58
54582,74
913
0408
0730000210
129
5913,17
5285,17
5285,17
16483,51
913
0408
0730000210
122
290,40
230,00
230,00
750,40
913
0408
0730000210
244
1540,70
1498,00
1498,00
4536,70
913
0408
0730000210
852
1,00
1,00
1,00
3,00
913
0408
0730000210
853
1,00
1,00
1,00
3,00
9
Отдельное мероприятие 1
Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
департамент градостроительства всего, в том числе:
909
0408
07900S4400
414
100100,10
0,00
0,00
100100,10
краевой бюджет
100000,00
0,00
0,00
100000,00
бюджет города
100,10
0,00
0,00
100,10"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 4а
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)
Тыс. рублей
№ п/п
Наименование объекта
Объем бюджетных инвестиций на 2020 год
всего
в том числе:
бюджет города
вышестоящие бюджеты
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
1
Итого
100100,10
100,10
100000,00
0,0
2
Главный распорядитель - департамент градостроительства
100100,10
100,10
100000,00
0,0
3
Реконструкция специализированного автотранспортного парка по пер. Телевизорному, 3 (проектирование, выполнение работ по реконструкции)
100100,10
100,10
100000,00
0,0"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 29 сентября 2020 г. № 734
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Муниципальной программе
2688344,07
966737,65
860803,21
860803,21
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
2582764,87
861158,45
860803,21
860803,21
4
2. Краевой бюджет
105579,20
105579,20
0,00
0,00
5
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма 1,
всего
171284,62
59109,70
56087,46
56087,46
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
168414,42
56239,50
56087,46
56087,46
10
2. Краевой бюджет
2870,20
2870,20
0,00
0,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Подпрограмма 2,
всего
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Подпрограмма 3,
всего
76359,35
27327,85
24515,75
24515,75
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
73650,35
24618,85
24515,75
24515,75
22
2. Краевой бюджет
2709,00
2709,00
0,00
0,00
23
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Отдельное
мероприятие 1,
всего
100100,10
100100,10
0,00
0,00
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
100,10
100,10
0,00
0,00
28
2. Краевой бюджет
100000,00
100000,00
0,00
0,00
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Городские новости № 115 от 07.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: