Основная информация

Дата опубликования: 28 сентября 2020г.
Номер документа: RU58053111202000040
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пензенская область
Принявший орган: Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Уваровского сельсовета

Должность: "ул. ЦентральнаяГлава администрации

Дата подписи: 14.10.2020 14:33:53

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.09.2020 №62-п

с.Уварово

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 48-п

В соответствии с постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 01.11.2013 №43-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 48-п (далее Программа) следующие изменения:

- паспорт Программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» и пункты 8.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», 8.4 подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», 8.5 подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» 8.6. подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», 8.7. подпрограммы «Чистая вода»

изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

- в приложении программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет всех источников финансирования в пункты подпрограмм «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Чистая вода» внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению № 2;

- в приложении программы «Ресурсное обеспечение за счет бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» в пункты подпрограмм «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Чистая вода» внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

- в приложении программы «Мероприятия муниципальной программы» в пункты подпрограмм «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Чистая вода» внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению №4

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации

Уваровского сельсовета

: В.А. Терехин

Приложение №1

к постановлению администрации

Уваровского сельсовета

Иссинского района

Пензенской области

От 28.09.2020 г №62-п

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной
Программы

Полное наименование – «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Сокращенное наименование - «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной Программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной Программы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Участники муниципальной Программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Подпрограммы

1. «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

2. «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

3. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

4.«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

5. «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

6.«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

7. «Чистая вода»;

8. «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

9. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Цели муниципальной Программы

-совершенствование деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-создание благоприятных условий для проживания населения.

-оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их по­следствий путем качественного материаль­ного обеспечения полномочия по обеспече­нию первичных мер пожарной безопасно­сти;

-повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципального образования.

Задачи муниципальной Программы

–создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

–создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

–активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Целевые показатели муниципальной Программы

- процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения;

процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Этапы и сроки реализации
муниципальной Программы

Сроки реализации муниципальной Программы в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объём финансирования – 45125,787 тыс. рублей

в том числе:

Федеральные средства (по согласованию)– 1069,706 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 150,0 тыс. руб.

2015 год – 65,7 тыс. руб.

2016 год – 61,9 тыс. руб.

2017 год - 62,2 тыс. руб.

2018 год – 73,2 тыс. руб.

2019 год –140,7 тыс.руб.

2020 год – 349,906 тыс. руб.

2021 год – 81,5 тыс. руб.

2022 год – 84,6 тыс. руб.

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 471,414 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год - 0 тыс. руб.

2018 год – 448,7 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 22,714 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

Средства бюджета Иссинского района Пензенской области (по согласованию)– 1493,41 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год - 1493,41 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс. руб.

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 42091,257 тыс. руб.

2014 год – 5469,544 тыс. руб.

2015 год – 3237,256 тыс. руб.

2016 год – 4251,662 тыс. руб.

2017 год – 4298,228 тыс. руб.

2018 год – 5673,279 тыс. руб.

2019 год - 4800,366 тыс. руб.

2020 год – 5278,199тыс. руб.

2021 год – 4563,186 тыс. руб.

2022 год – 4519,537 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области является исполнительно-распорядительным органом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и обеспечивает решение вопросов местного значения на территории сельсовета, а так же, прежде всего, создание благоприятных условий для проживания населения.

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области формирует свои цели и задачи с учетом целевых показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Выполнение целевых показателей будет способствовать улучшению качества работы органов местного самоуправления, их открытости, более тесному взаимодействию с населением. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Решение данных задач осуществляется администрацией Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в рамках девяти подпрограмм муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа):

1. «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

2. « Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

3. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

4.«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

6.«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

7. «Чистая вода»;

8. «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

9. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области».

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы являются:

-совершенствование деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-создание благоприятных условий для проживания населения.

Задачами, которые решаются для реализации вышеуказанной цели, являются:

–создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

–создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

–активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их по­следствий путем качественного материаль­ного обеспечения полномочия по обеспече­нию первичных мер пожарной безопасно­сти

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной Программы в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы.

4.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной Программы

Ежегодно вносятся изменения в Муниципальную программу с учетом ежегодного принятия решением Комитета местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области бюджета Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

5.Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Муниципальной программы приведено в приложениях № 3,4 к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

6.Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управления рисками

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми управляет ответственный исполнитель Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1)организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2)финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме;

3)непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:

Наименование риска

Уровень

влияния

Меры по снижению риска

1

2

3

Организационные риски:

- неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы

умеренный

Координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска

Финансовые риски:

- дефицит средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы

высокий

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Муниципальной программы.

Непредвиденные риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса

высокий

Осуществление прогнозирования социально - экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы оказывают финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы.

7. Оценка эффективности Муниципальной Программы

7.1. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы проводится и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации согласно приложению № 6.

7.2. Планируемая эффективность Муниципальной программы приведена в приложении № 7.

7.3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по каждому году реализации Муниципальной программы и приведена в приложении № 8.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1 ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной подпрограммы

Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Отсутствуют

Цели муниципальной подпрограммы

Повышение эффективности исполнения полномочий главы администрации (далее – глава администрации), аппарата управления администрации (далее – аппарат управления), а также специалистов администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, наделенных отдельными государственными полномочиями.

Задачи муниципальной подпрограммы

Создание условий для совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Целевые показатели муниципальной подпрограммы

1. Исполнение полномочий возложенных на администрацию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.8.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Исполнение полномочий, возложенных на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

3. Исполнение отдельных переданных государственных полномочий РФ

-по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

-по государственной регистрации актов гражданского состояния

4. Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и переданных государственных полномочий.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объём финансирования – 25674,964 тыс. руб.

в том числе:

Федеральные средства (по согласованию)– 717,9 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 60,0 тыс. руб.

2015 год – 65,7 тыс. руб.

2016 год – 61,9 тыс. руб.

2017 год - 62,2 тыс. руб.

2018 год – 73,2 тыс. руб.

2019 год – 140,7 тыс. руб.

2020 год – 88,7 тыс. руб.

2021 год – 81,5 тыс. руб.

2022 год – 84,6 тыс. руб.

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 24957,064 руб.

2014 год – 2824,4 тыс.руб.

2015 год – 2139,4тыс. руб.

2016 год – 2713,00 тыс. руб.

2017 год – 2489,743 тыс. руб.

2018 год – 2670,009 тыс. руб.

2019 год - 2766,196 тыс. руб.

2020 год – 3302,216 тыс. руб.

2021 год – 3099,0тыс. руб.

2022 год – 2953,1 тыс. руб.

8.1.1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в целях повышения эффективности исполнения полномочий главы администрации, аппарата управления администрации, а также отдельных переданных государственных полномочий органам местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области:

-по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

-по государственной регистрации актов гражданского состояния;

8.1.2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- повышение эффективности исполнения полномочий главы администрации (далее – глава администрации), аппарата управления администрации (далее – аппарат управления), а также специалистов администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, выполняющие отдельные государственные полномочия.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- создание условий для совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

8.1.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

8.1.4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

В целях качественного функционирования деятельности администрации.Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и эффективной реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы в течение периода ее действия разрабатываются проекты нормативных правовых актов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствующих сферах.

Ежегодно вносятся изменения в Муниципальную подпрограмму с учетом ежегодного принятия решением Комитета местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области бюджета Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

8.1.5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области (по согласованию) и бюджета Иссинского района Пензенской области (по согласованию).

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы приведено в приложениях № 3, № 4 к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий Муниципальной подпрограммы представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

8.1.6. Анализ рисков реализации Муниципальной подпрограммы и меры управления рисками

1. Реализацию и непосредственное управление подпрограммой осуществляет Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

2. Подпрограмма имеет открытый характер, в процессе реализации в нее могут включаться дополнительные разделы по направлениям, отражающим вопросы обеспечения деятельности главы администрации, аппарата управления, а также специалистов, наделенных отдельными государственными полномочиями. Комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 г.г.» имеет относительную устойчивость к воздействию отрицательных факторов риска.

Воздействие рисков возможно при:

 изменении законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления, а также нормативного регулирования организации бюджетного процесса и устройства на федеральном уровне;

 изменении ситуации в финансовой сфере, росте цен, дебиторской задолженности бюджета, что повлияет на увеличение расходов бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по статьям и сокращению расходов по другим статья и программам.

8.1.7. Оценка планируемой эффективности Муниципальной подпрограммы

Оценка планируемой эффективности Муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 05.11.2013 № 37-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации Муниципальной подпрограммы.

8.1.8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 25674,964 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 2884,4 тыс. рублей, 2015 год – 2205,1 тыс. рублей, 2016 год – 2774,9 тыс. рублей, в том числе на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность -73 тыс.рублей, на разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения -15,0 тыс.рублей, 2017 год - 2551,943 тыс. рублей, 2018 год – 2743,209 тыс. рублей, 2019 год – 2906,896 тыс.рублей, 2020 год - 3390,916 тыс.рублей, 2021 год - 3180,5 тыс.рублей, 2022 год - 3037,70 тыс.рублей.

8.4. ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы

Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, обеспечение безопасного проживания граждан, создание гражданам комфортных условий для проживания на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Задачи подпрограммы

- обустройство мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов (далее - ТБО) на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-создание эффективной системы сбора, вывоза и хранения твердых бытовых отходов и мусора;

- увеличение количества элементов внешнего благоустройства на территории поселения;

-увеличение площади зеленых насаждений в населенных пунктах Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Целевые показатели
подпрограммы

Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования – 7168,252 тыс. руб.

в том числе:

Федеральные средства (софинансирование) - 261,206 тыс. руб.

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 261,206 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 22,714 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 22,714 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Средства бюджета Иссинского района Пензенской области (по согласованию)– 1493,41 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 0,0 тыс. руб.

2017 год – 1493,41 тыс. руб.

2018 год – 0,0 тыс. руб.

2019 год – 0,0 тыс. руб.

2020 год – 0,0 тыс. руб

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 5324,516 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 год – 302,584 тыс.руб.

2015 год – 213,234 тыс. руб.

2016 год – 601,7 тыс. руб.

2017 год – 772,2 тыс. руб.

2018 год – 631,007 тыс. руб.

2019 год - 687,093 тыс. руб.

2020 год – 743,438 тыс. руб.

2021 год – 674,280 тыс. руб.

2022 год – 698,98 тыс. руб.

Иные источники ( внебюджетные источники, включая вклад граждан и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) – 0 тыс.рублей

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год - 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

8.4.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Федеральным законом от 06.8.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области самостоятельно или через муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами (по согласованию) работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на эти цели.

Негативными факторами являются социально-экологические проблемы:   несанкционированные свалки, запыленность воздушной среды, недостаточное озеленение улиц и участков рядом с дворами.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенного пункта.

В связи с этим, поддержка органов местного самоуправления, активно развивающих инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров, улиц, скверов, парков, уличного освещения, в посадке зеленых насаждений, разбивке клумб, уборке несанкционированных свалок, а также поддержка органов местного самоуправления, осуществляющих реализацию мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, является стимулирующим фактором для социально-экономического развития Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и эффективной реализации своих полномочий.

8.4.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью муниципальной подпрограммы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории муниципалитета.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории города.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности территории поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение следующих основных задач:

- улучшение качества жизни и обеспечение благополучия населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

- приведение дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечение безопасного проживания граждан;

-организация уличного освещения;

- мероприятия в сфере энергосбережения (приобретение энергосберегающих ламп)

- усовершенствование уличного освещения в населенных пунктах;

- установка указателей наименования улиц, домовых номерных знаков;

-организация высадки зеленых насаждений в населенных пунктах муниципального образования;

-организация содержания, ремонта действующей сети автомобильных дорог местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация изыскательских, проектных,сметных, экспертных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и внедренческих работ в сфере дорожного хозяйства.

-разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на уровне нормативных требований.

8.4.3 Сроки и этапы реализации Муниципальной подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы

8.4.4. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целевых показателей Муниципальной подпрограммы

Для реализации Муниципальной подпрограммы изменений правового регулирования не потребуется.

8.4.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по муниципальной подпрограмме

Муниципальные учреждения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сумме 5324,516 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 302,584 тыс. руб., 2015 год – 213,234 тыс. руб., 2016 год – 601,7 тыс. руб., в том числе на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения -16,0 тыс.руб., на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения – 17 тыс.руб., 2017 год – 772,2 тыс. руб., в том числе расходы бюджета Уваровского сельсовета на строительство(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 433,7 тыс.рублей, расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, научно-изыскательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы в сфере дорожного хозяйства - 40,0 тыс.руб., 2018 год – 631,007 тыс. руб., 2019 год - 687,093 тыс. руб., 2020 год – 743,438 тыс. руб., 2021 год – 674,280 тыс. руб., 2022 год – 698,980 тыс. руб.

Средства бюджета Иссинского района Пензенской области (по согласованию) - 1493,41 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 0,0 тыс.рублей, в 2015 году – 0 тыс.рублей, в 2016 году – 0,0 тыс.рублей, в 2017 году - 1493,41 тыс. рублей, в том числе бюджетные ассигнования дорожного фонда Иссинского района Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкцию), капительный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1493,41 тыс.рублей, в 2018 году - 0,0 тыс.рублей, в 2019 году – 0,0 тыс.рублей, в 2020 году – 0,0 тыс.рублей., в 2021 году – 0,0 тыс.рублей., в 2022 году – 0,0 тыс.рублей.

Федеральные средства (софинансирование) - 261,206 тыс.рублей, в том числе в 2014 году – 0,0 тыс.рублей, в 2015 году – 0 тыс.рублей, в 2016 году – 0,0 тыс.рублей, в 2017 году - 0,0 тыс.рублей, в 2018 году - 0,0 тыс.рублей, в 2019 году – 0,0 тыс.рублей, в 2020 году – 261,206 тыс.рублей., в том числе субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) – 261,206 тыс.рублей, в 2021 году – 0,0 тыс.рублей., в 2022 году – 0,0 тыс.рублей.

Средства бюджета Пензенской области (софинансирование) - 22,714 тыс.рублей, в том числе в 2014 году – 0,0 тыс.рублей, в 2015 году – 0 тыс.рублей, в 2016 году – 0,0 тыс.рублей, в 2017 году - 0,0 тыс.рублей, в 2018 году - 0,0 тыс.рублей, в 2019 году – 0,0 тыс.рублей, в 2020 году – 22,713 тыс.рублей., в том числе в том числе субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий) – 22,714 тыс.рублей, в 2021 году – 0,0 тыс.рублей., в 2022 году – 0,0 тыс.рублей.

8.5. ПОДПРОГРАММА

«Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы

«Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Снижение уровня преступности в Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области

Задачи подпрограммы

Профилактика правонарушений.

Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества.

Целевые показатели подпрограммы

Снижение количества совершенных преступлений на 1 тыс. населения в Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области;

Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы в текущем году.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы в два этапа: 1 этап- 2014-2017, 2 этап 2018-2022г.г.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области составит 27,595 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 0,0 тыс.руб.

2015 год – 0,575 тыс. руб.

2016 год – 4,0 тыс. руб.

2017 год – 3,24 тыс. руб.

2018 год – 5,3 тыс. руб.

2019 год – 3,240 тыс. руб.

2020 год – 3,240 тыс. руб.

2021 год – 4,0 тыс. руб.

2022 год – 4,0 тыс. руб.

8.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Необходимость подготовки подпрограммы вызвана тем, что преступность, несмотря на прилагаемые усилия, все более приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области. Правоохранительным органам в определенной мере удается противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения данной проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному и физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому человеку.

Возрастает количество преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершавшими лицами. Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других общественных местах. Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, совершенные в молодежной среде, подростками. В этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, слабое использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и населения, народных дружинников, средств массовой информации.

Сложившееся положение явилось следствием:

-недооценки криминальной обстановки и негативных последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку в поселении;

-существенных недостатков в деятельности правоохранительных органов, работников органов здравоохранения, педагогических коллективов;

-углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в способность правоохранительных органов защитить интересы личности, общества и государства;

-недостаточности материально-технических и финансовых ресурсов у правоохранительных органов.

В ближайшей перспективе следует обозначить следующие негативные тенденции развития криминальной обстановки: возрастание уровня преступности, возможность террористических проявлений, более широкое вовлечение населения, особенно молодежи, в употребление наркотических средств за счет увеличения объемов контрабанды наркотиков из стран ближнего и дальнего зарубежья, рост числа преступлений, совершенных в общественных местах подростками.

Тем не менее, возможности для реализации системы мер по борьбе с преступностью и организации профилактической работы по ее предупреждению в поселении имеются. Правоохранительные органы, ведомства накопили опыт работы в новых социально-экономических условиях. Развиваются межведомственное взаимодействие по борьбе с преступностью. Вместе с тем требуются комплексный подход и координация действий в этом направлении.

Решение обозначенных проблем невозможно без объединения усилий правоохранительных органов, различных ведомств, органов местного самоуправления. Это обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.

8.5.2. Цели и задачи подпрограммы

Снижение уровня преступности в Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области

Задачами подпрограммы являются:

- профилактика правонарушений;

- социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;

8.5.3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период 2014 – 2022 годы, 1 этап 2014-2017годы, 2 этап – 2018-2022 годы.

8.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.5.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сумме - 27,595 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0,575 тыс. рублей, 2016 год – 4,0 тыс. рублей, 2017 год – 3,24 тыс. рублей, 2018 год – 5,3 тыс. рублей, 2019 год – 3,240 тыс. рублей, 2020 год – 3,240 тыс. рублей, 2021 год – 4,0 тыс. рублей, 2022 год – 4,0 тыс. рублей.

8.6 ПОДПРОГРАММА

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

- укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Задачи подпрограммы

1.Сохранение культурного наследия

2.Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям

3.Сохранение и развитие творческого потенциала.

4.Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.

Целевые показатели подпрограммы

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры:

2.Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования – 4653,697 тыс. рублей.

в том числе:

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 0 тыс. рублей.

(софинансирование)

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

2020 год –0 тыс. руб.

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 4653,697 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 538,8 тыс.руб.

2015 год – 337,069 тыс. руб.

2016 год – 425,5 тыс. руб.

2017 год – 538,1 тыс. руб.

2018 год – 645,028 тыс. руб.

2019 год - 769,530 тыс. руб.

2020 год – 707,570 тыс. руб.

2021 год – 305,8 тыс. руб.

2022 год – 386,3 тыс. руб.

8.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

1. сохранение объектов историко-культурного наследия;

2. развитие библиотечного дела и историко-краеведческой деятельности.

В настоящее время под влиянием изменений глобального информационного пространства библиотеки вынуждены менять не только технологии своей работы, но и уже сложившиеся подходы, понятия, термины, по-новому моделировать и организовывать свое информационное пространство. Из посреднического учреждения, строго регламентированного в своей деятельности, ресурсах, выборе партнеров и приоритетов развития, библиотека превратилась в учреждение по организации и оказанию информационных, сервисных, культурных услуг населению.

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности по поддержке библиотечного обслуживания населения.

Услуги, предоставляемые библиотеками поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации каждому жителю села.

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для различных слоев населения.

В своей деятельности каждое учреждение решает свои уставные задачи.

8.6.2. Цели, задачи подпрограммы

Основными целями реализации подпрограммы является развитие библиотечного дела и историко-краеведческой деятельности, создание доступного цифрового контента библиотечных фондов. Содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, развитие учреждений культуры, любительского художественного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Для достижения обозначенных целей необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры;

2) создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих коллективов, и организаций в сфере культуры;

3) создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий;

4) обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

5) повышение доступности и качества информационно-библиотечных услуг.

8.6.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации муниципальной подпрограммы проходит в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы.

8.6.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по муниципальной подпрограмме

Муниципальные учреждения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.6.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сумме 4653,697 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 538,8 тыс. рублей, 2015 год – 337,069 тыс. рублей, 2016 год – 425,5 тыс. рублей, 2017 год – 538,1 тыс. рублей, 2018 год – 645,028 тыс. рублей, 2019 год – 769,530 тыс. рублей, 2020 год – 707,570 тыс. рублей, 2021 год – 305,8 тыс. рублей, 2022 год – 386,3 тыс. рублей.

8.7. ПОДПРОГРАММА

«Чистая вода» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Чистая вода»

Наименование подпрограммы

«Чистая вода»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители
подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Задачи подпрограммы

-модернизация систем водоснабжения, водоотведения посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения и водоотведения;

- организация ремонта, капитального ремонта шахтных колодцев;

-повышение уровня качества питьевой воды;

-повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 90 процентов.

Целевые показатели подпрограммы

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению;

- доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования – 1138,11 тыс. рублей,

в том числе:

Федеральные средства (по согласованию)– 90,0 тыс. рублей

(софинансирование)

2014 год - 90,0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год –0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 448,7 тыс. рублей

(софинансирование)

2014 год - 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 448,7 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области 599,41 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014год - 210,0 тыс. руб. 2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 52,0 тыс. руб.

2017 год – 2,0 тыс. руб.

2018 год – 207,3 тыс. руб.

2019 год – 83,110 тыс. руб.

2020 год – 45,0 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

8.7.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития поселения.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

Повышение качества централизованного водоснабжения позволит населению использовать водопроводную воду для питьевых целей.

Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

8.7.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

-модернизация систем водоснабжения, водоотведения посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения и водоотведения;

- организация ремонта, капитального ремонтом шахтных колодцев;

-повышение уровня качества питьевой воды;

-повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 90 процентов.

8.7.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы

8.7.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по муниципальной подпрограмме

Муниципальные учреждения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.7.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сумме 599,41 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 210,0 рублей, в 2015 году - 0 тыс.рублей, в 2016 году - 52,0 тыс.рублей, в 2017 году – 2,0 тыс.рублей, в 2018 году – 207,3 тыс.рублей, в 2019 году –83,110 тыс.рублей, в том числе расходы на мероприятия по подпрограмме «Чистая вода» - 55 тыс.рублей, расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы – 28,517 тыс.рублей, в 2020 году - 45,0 тыс. рублей., в том числе расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы – 45,0 тыс.рублей, в 2021 году - 0,0 тыс. рублей., в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 448,7 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 0 тыс. рублей, в 2015 году - 0 тыс.рублей, в 2016 году - 0 тыс.рублей, в 2017 году – 0 тыс.рублей, в 2018 году – 448,7 тыс.рублей, в 2019 году – 0 тыс.рублей, в 2020 году - 0 тыс. рублей, в 2021 году- 0 тыс.рублей, в 2022 году – 0 тыс.рублей.

Федеральные средства (по согласованию)– 90,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 90,0 тыс. рублей, в 2015 году - 0 тыс.рублей, в 2016 году - 0 тыс.рублей, в 2017 году – 0 тыс.рублей, в 2018 году – 0 тыс.рублей, в 2019 году – 0 тыс.рублей, в 2020 году - 0 тыс. рублей, в 2021 году- 0 тыс.рублей, в 2022 году – 0 тыс.рублей.

Приложение № 2

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Уваровского сельсовета Иссинского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области



п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014 г

2015 г

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

всего

5659,544

3308,12

4313,562

5816,171

5171,849

4941,066

5650,819

4644,805

4604,137

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

5509,544

3242,42

4251,662

4298,228

5673,279

4800,366

5278,199

4563,186

4519,537

федеральные средства

150,0

65,7

61,9

62,2

73,2

140,7

349,906

81,5

84,6

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

448,7

0

22,714

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

1493,41

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

2884,4

2205,1

2774,9

2551,943

2743,209

2906,896

3390,916

3180,5

3037,70

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

2824,4

2139,4

2713,00

2489,743

2670,009

2766,196

3302,216

3099,0

2953,1

федеральные средства

60,0

65,7

61,9

62,2

73,2

140,7

88,7

81,5

84,6

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие

Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации

всего

2824,4

2139,4

2625,0

2489,743

2377,912

2544,824

2978,015

2803,75

2657,6

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

2824,4

2139,4

2625,0

2489,743

2377,912

2484,424

2978,015

2803,75

2657,6

федеральные средства

0

0

0

0

0

60,4

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие

«Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»

всего

60,0

65,7

61,9

62,2

73,2

80,3

88,7

81,5

84,6

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

60,0

65,7

61,9

62,2

73,2

80,3

88,7

81,5

84,6

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Основное мероприятие

«Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

0

0

73,0

0

292,097

281,772

324,201

295,5

295,5

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

73,0

0

292,097

281,772

324,201

295,5

295,5

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Основное мероприятие

«Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры» поселения»

всего

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма 4

«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

302,584

213,234

601,7

2265,61

631,007

687,093

1027,358

674,280

698,98

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

302,584

213,234

601,7

772,2

631,007

687,093

20,280

674,280

698,98

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

261,206

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

22,714

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

1493,41

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1

Основное мероприятие

«Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

302,584

213,234

568,7

2265,61

631,007

687,093

1027,358

674,280

698,98

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

302,584

213,234

568,7

772,2

631,007

687,093

20,280

674,280

698,98

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

261,206

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

22,714

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

1493,41

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Основное мероприятие 2

«Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»

«Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения»

всего

0

0

16,0

0

0

0

0

0

0

в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

16,0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Основное мероприятие 3

«Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения»

всего

0

0

17,0

0

0

0

0

0

0

в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

17,0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

0,0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0,0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие

«Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

0,0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0,0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма 6

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

538,8

337,069

425,5

538,131

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие

«Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

538,8

337,069

425,5

538,131

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

538,8

337,069

425,5

538,131

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 7

«Чистая вода»

всего

300,0

0

52,0

2,0

656,0

83,110

45,0

0

0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

45,0

0

0

федеральные средства

90,0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

448,7

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Основное мероприятие

«Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

300,0

0

52,0

2,0

656,0

83,110

45,0

0

0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

45,0

0

0

федеральные средства

90,0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

448,7

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 3

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Уваровского сельсовета Иссинского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

N

пп/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации <2>

Расходы бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области,

тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР <2>

ВР

2014 г

2015 г

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

5469,544

3237,26

4251,662

4298,228

5673,279

4800,366

5278,199

4563,186

4519,537

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

5469,544

3237,26

4251,662

4298,228

5673,279

4800,366

5278,199

4563,186

4519,537

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

2824,4

2139,4

2713,00

2489,743

2670,009

2766,196

3302,216

3099,0

2953,1

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

2824,4

2139,4

2713,00

2489,743

2670,009

2766,196

3302,216

3099,0

2953,1

1.1.

Основное мероприятие

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

2824,4

2139,4

2625,0

2489,743

2377,912

2484,424

2978,015

2803,750

2657,600

1.2.

Основное мероприятие

«Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие

«Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

73,0

0

292,097

281,772

324,201

295,5

295,5

1.4.

Основное мероприятие

«Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 4

«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

302,584

213,234

601,7

2265,61

631,007

687,093

743,438

674,280

698,98

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

302,584

213,234

601,7

2265,61

631,007

687,093

743,438

674,280

698,98

2.1

Основное мероприятие

«Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

302,584

213,234

568,7

2265,61

631,007

687,093

743,438

674,280

698,98

3.

Подпрограмма 5

Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

3.1

Основное мероприятие

«Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0

0,575

4,0

3,240

5,3

3,240

3,240

4,0

4,0

4

Подпрограмма 6

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

64.1.

Основное мероприятие 1

«Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

707,570

305,8

386,3

5.

Подпрограмма 7

«Чистая вода»

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

45,0

0

0

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

45,0

0

0

75.1.

Основное мероприятие 1

«Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

45,0

0

0

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

45,0

0

0

Приложение № 4

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Уваровского сельсовета Иссинского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»



п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Иссинского района Пензенской области

Федеральные средства

Бюджет Пензенской области

Бюджет Уваровского сельсовета

Иссинского района

внебюджетные и иные средства (расшифровать)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Цель подпрограммы - Повышение эффективности исполнения полномочий главы администрации (далее – глава администрации), аппарата управления администрации (далее – аппарат управления), а также специалистов администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, наделенных отдельными государственными полномочиями

1.1

Основное мероприятие «Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»

Итого

23440,644

0

60,4

0

23380,244

0

2014

2824,4

0

0

0

2824,4

0

2015

2139,4

0

0

0

2139,4

0

2016

2625,0

0

0

0

2625,0

0

2017

2489,743

0

0

0

2489,743

0

2018

2377,912

0

0

0

2377,912

0

2019

2544,824

0

60,4

0

2484,424

0

2020

2978,015

0

0

0

2978,015

0

2021

2803,75

0

0

0

2803,75

0

2022

2657,6

0

0

0

2657,6

0

1.1.1

Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.8.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Итого

10277,535

0

0

0

10277,535

0

з/п +213+ 212. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

1

2014

1121,8

1121,8

0

2015

747,3

0

0

0

747,3

0

2016

913,9

0

0

0

913,9

0

2017

895,107

0

0

0

895,107

0

2018

1069,0

0

0

0

1069,0

0

2019

1107,133

0

0

0

1107,133

0

2020

1423,995

0

0

0

1423,995

0

2021

1470,1

0

0

0

1470,1

0

2022

1529,2

0

0

0

1529,2

0

1.1.2

Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации, Администрацию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Итого

7509,254

0

0

0

7509,254

0

2014

1194,1

0

0

0

1194,1

0

2015

953,742

0

0

0

953,742

0

2016

1174,4

0

0

0

1174,4

0

2017

1038,212

0

0

0

1038,212

0

2018

748,4

0

0

0

748,4

0

2019

800,554

0

0

0

800,554

0

2020

611,5

0

0

0

611,5

0

2021

611,5

0

0

0

611,5

0

2022

377,5

0

0

0

377,5

0

1.1.3.

Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Итого

5518,958

0

0

0

5518,958

0

гл з/п +213+ 212

2

2014

508,5

0

0

0

508,5

0

2015

438,313

0

0

0

438,313

0

2016

536,7

0

0

0

536,7

0

100

2017

556,424

0

0

0

556,424

0

100

2018

528,8

0

0

0

528,8

0

100

2019

563,802

0

0

0

563,802

0

100

2020

828,919

0

0

0

828,919

0

100

2021

721,9

0

0

0

721,9

0

100

2022

750,9

0

0

0

750,9

0

100

1.1.4.

Кредиторская задолженность по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления

Итого

26,917

0

0

0

26,917

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

26,917

0

0

0

26,917

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Итого

60,4

0

60,4

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

60,4

0

60,4

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»

Итого

652,0

0

652,0

0

0

0

2014

60,0

0

60,0

0

0

0

2015

65,7

0

65,7

0

0

0

2016

61,9

0

61,9

0

0

0

2017

62,2

0

62,2

0

0

0

2018

73,2

0

73,2

0

0

0

2019

80,3

0

80,3

0

0

0

2020

88,7

0

88,7

0

0

0

2021

81,5

0

81,5

0

0

0

2022

84,6

0

84,6

0

0

0

1.2.1

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Итого

652,0

0

652,0

0

0

0

2014

60,0

0

60,0

0

0

0

2015

65,7

0

65,7

0

0

0

2016

61,9

0

61,9

0

0

0

2017

62,2

0

62,2

0

0

0

2018

73,2

0

73,2

0

0

0

2019

80,3

0

80,3

0

0

0

2020

88,7

0

88,7

0

0

0

2021

81,5

0

81,5

0

0

0

2022

84,6

0

84,6

0

0

0

1.3

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»

Итого

1531,079

0

0

0

1531,079

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

73,0

0

0

0

73,0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

292,097

0

0

0

292,097

0

2019

281,772

0

0

0

281,772

0

2020

293,21

0

0

0

293,21

0

2021

295,5

0

0

0

295,5

0

2022

295,5

0

0

0

295,5

0

1.4

Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»

Итого

15,0

0

0

0

15,0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

15,0

0

0

0

15,0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме 1.

Итого

25675,564

0

718,5

0

24957,064

0

2014

2884,4

0

60,0

0

2824,4

0

2015

2205,1

0

65,7

0

2139,4

0

2016

2774,9

0

61,9

0

2713,0

0

2017

2551,943

0

62,2

0

2489,743

0

2018

2743,209

0

73,2

0

2670,009

0

2019

2906,896

0

140,7

0

2766,196

0

2020

3390,916

0

88,7

0

3302,216

0

2021

3180,5

0

81,5

0

3099,0

0

2022

3037,7

0

84,6

0

2953,1

0

2.

Подпрограмма 4 «Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы – Организация благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области обеспечение безопасного проживания граждан, создание гражданам комфортных условий для проживания на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

2.1

Основное мероприятие «Создание условий для проведения работ по благоустройству населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Итого

7068,846

1493,41

0

0

5575,436

0

2014

302,584

0

0

0

302,584

0

2015

213,234

0

0

0

213,234

0

2016

568,7

0

0

0

568,7

0

2017

2265,61

1493,41

0

0

772,2

0

2018

631,007

0

0

0

631,007

0

2019

687,093

0

0

0

687,093

0

2020

1027,358

0

0

0

1027,358

0

2021

674,280

0

0

0

674,280

0

2022

698,980

0

0

0

698,980

0

2.1.1

Уличное освещение

Итого

822,896

0

0

0

822,896

0

Улучшение уличного освещения в населенных пунктах Уваровского сельсовета Иссинского района

1

2014

107,6

0

0

0

107,6

0

2015

61,2

0

0

0

61,2

0

2016

61,2

0

0

0

61,2

0

2017

72,0

0

0

0

72,0

0

2018

83,3

0

0

0

83,3

0

2019

88,6

0

0

0

88,6

0

2020

124,396

0

0

0

124,396

0

2021

112,3

0

0

0

112,3

0

2022

112,3

0

0

0

112,3

0

2.1.2

Кредиторская задолженность по уличному освещению

Итого

7,662

0

0

0

7,662

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

7,662

0

0

0

7,662

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.3

Содержание дорог и иных инженерных сооружений на них в границах сельских поселений

Итого

2344,341

0

0

0

2344,341

0

Улучшение качества жизни и обеспечение комфортных условий для проживания населения на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

2014

114,984

0

0

0

114,984

0

2015

91,4

0

0

0

91,4

0

2016

341,989

0

0

0

341,989

0

2017

157,9

0

0

0

157,9

0

2018

224,4

0

0

0

224,4

0

2019

443,668

0

0

0

443,668

0

2020

316,6

0

0

0

316,6

0

2021

323,4

0

0

0

323,4

0

2022

330,0

0

0

0

330,0

0

2.1.4

Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению территорий

Итого

260,0

0

0

0

260,0

0

2014

40,0

0

0

0

40,0

0

2015

22,8

0

0

0

22,8

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

8.9

0

0

0

8,9

0

2018

134,8

0

0

0

134,8

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

53,5

0

0

0

53,5

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.5

Расходы бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Итого

790,218

0

0

0

790,218

0

2014

40,0

0

0

0

40,0

0

2015

0,0

0

0

0

0,0

0

2016

128,011

0

0

0

128,011

0

2017

433,7

0

0

0

433,7

0

2018

188,507

0

0

0

188,507

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.6

Проектирование сети автомобильных дорог

Итого

59,7

0

0

0

59,7

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

59,7

0

0

0

59,7

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.7

Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, научно-изыскательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы в сфере дорожного хозяйства

Итого

51,0

0

0

0

51,0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

40,0

0

0

0

40,0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

6,0

0

0

0

6,0

0

2020

5,0

0

0

0

5,0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.8

Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Иссинского района Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Итого

1493,41

1493,41

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

1493,41

1493,41

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.9

Мероприятия в сфере энергосбережения

Итого

37,5

0

0

0

37,5

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0,0

0

0

0

0,0

0

2016

37,5

0

0

0

37,5

0

2017

0,0

0

0

0

0,0

0

2018

0,0

0

0

0

0,0

0

2019

0,0

0

0

0

0,0

0

2020

0,0

0

0

0

0,0

0

2021

0,0

0

0

0

0,0

0

2022

0,0

0

0

0

0,0

0

2.1.10.

Расходы по содержанию комплекса памятных стел

Итого

38,834

0

0

0

38,834

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

37,834

0

0

0

37,834

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

1,0

0

0

0

1,0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.11

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Итого

817,7

0

0

0

817,7

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

148,0

0

0

0

148,0

0

2020

215,0

0

0

0

215,0

0

2021

218,3

0

0

0

218,3

0

2022

236,4

0

0

0

236,4

0

2.1.12

Расходы на обустройство контейнерных площадок

Итого

40,56

0

0

0

40,56

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

20,280

0

0

0

20,280

0

2022

20,280

0

0

0

20,280

0

2.1.13

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство сельских территорий)

Итого

304,2

0

261,206

22,714

20,280

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

304,2

0

261,206

22,714

20,280

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.2.

Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения»

Итого

16,0

0

0

0

16,0

0

Улучшение условий проживания населения поселения

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

16,0

0

0

0

16,0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.3

Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения»

Итого

17,0

0

0

0

17,0

0

Улучшение условий проживания населения поселения

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

17,0

0

0

0

17,0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 4

Итого

7101,846

1493,41

261,20

22,714

5324,522

0

2014

302,584

0

0

0

302,584

0

2015

213,234

0

0

0

213,234

0

2016

601,7

0

0

0

601,7

0

2017

2265,61

1493,41

0

0

772,2

0

2018

631,007

0

0

0

631,007

0

2019

687,093

0

0

0

687,093

0

2020

1027,358

0

261,20

22,714

743,444

0

2021

674,280

0

0

0

674,280

0

2022

698,980

0

0

0

698,980

0

3.

Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской

области»

Цель подпрограммы - Снижение уровня преступности в Уваровском сельсовете Иссинского района Пензенской области

3.1

Основное мероприятие «Снижение уровня преступности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Итого

27,595

0

0

0

27,595

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0,575

0

0

0

0,575

0

2016

4,0

0

0

0

4,0

0

2017

3,24

0

0

0

3,24

0

2018

5,3

0

0

0

5,3

0

2019

3,240

0

0

0

3,240

0

2020

3,240

0

0

0

3,240

0

2021

4,0

0

0

0

4,0

0

2022

4,0

0

0

0

4,0

0

3.1.1

Пропагандистские

мероприятия в сфере профилактики правонарушений

Итого

27,595

0

0

0

27,595

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0,575

0

0

0

0,575

0

2016

4,0

0

0

0

4,0

0

2017

3,24

0

0

0

3,24

0

2018

5,3

0

0

0

5,3

0

2019

3,240

0

0

0

3,240

0

2020

3,240

0

0

0

3,240

0

2021

4,0

0

0

0

4,0

0

2022

4,0

0

0

0

4,0

0

3.2

Удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы в текущем году трудоустроенных ранее судимых лиц от числа освободившихся из мест лишения свободы в текущем году

Итого

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Итого по подпрограмме 5

Итого

27,595

0

0

0

27,595

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0,575

0

0

0

0,575

0

2016

4,0

0

0

0

4,0

0

2017

3,24

0

0

0

3,24

0

2018

5,3

0

0

0

5,3

0

2019

3,240

0

0

0

3,240

0

2020

3,240

0

0

0

3,240

0

2021

4,0

0

0

0

4,0

0

2022

4,0

0

0

0

4,0

0

4.

Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

4.1.

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Итого

4653,697

0

0

0

4653,697

Итого

2014

538,8

0

0

0

538,8

0

2015

337,069

0

0

0

337,069

0

2016

425,5

0

0

0

425,5

0

2017

538,1

0

0

0

538,1

0

2018

645,028

0

0

0

645,028

0

2019

769,530

0

0

0

769,530

0

2020

707,57

0

0

0

707,57

0

2021

305,8

0

0

0

305,8

0

2022

386,3

0

0

0

386,3

0

4.1.1

Расходы на содержание и обслуживание учреждений культуры

Итого

4507,924

0

0

0

4507,924

0

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

1, 2

2014

538,8

0

0

0

538,8

0

2015

337,069

0

0

0

337,069

0

2016

425,5

0

0

0

425,5

0

2017

538,1

0

0

0

538,1

0

2018

645,028

0

0

0

645,028

0

2019

652,311

0

0

0

652,311

0

2020

679,016

0

0

0

679,016

0

2021

305,8

0

0

0

305,8

0

2022

386,3

0

0

0

386,3

0

4.1.2

Кредиторская задолженность по расходам на содержание и обслуживание учреждений культуры

Итого

20,054

0

0

0

20,054

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

20,054

0

0

0

20,054

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

4.1.3

Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы

Итого

78,5

0

0

0

78,5

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

70,0

0

0

0

70,0

0

2020

8,5

0

0

0

8,5

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

4.1.4

Расходы на получение техусловий для инженерно-технического обеспечения проектируемого объекта

Итого

28,295

0

0

0

28,295

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

28,295

0

0

0

28,295

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 6

Итого

4633,643

0

0

0

4633,643

0

2014

538,8

0

0

0

538,8

0

2015

337,069

0

0

0

337,069

0

2016

425,5

0

0

0

425,5

0

2017

538,1

0

0

0

538,1

0

2018

645,028

0

0

0

645,028

0

2019

769,530

0

0

0

769,530

0

2020

707,57

0

0

0

707,57

0

2021

305,8

0

0

0

305,8

0

2022

386,3

0

0

0

386,3

0

5.

Подпрограмма 7 «Чистая вода»

Цель подпрограммы - Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

5.1

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Итого

1138,110

0

0

538,7

599,41

0

2014

300,0

0

0

90,0

210,0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

52,0

0

0

0

52,0

0

2017

2,0

0

0

0

2,0

0

2018

656,0

0

0

448,7

207,3

0

2019

83,110

0

0

0

83,110

0

2020

45,0

0

0

0

45,0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

7.1.1

Расходы на мероприятия по подпрограмме «Чистая вода»

Итого

416,593

0

0

90,0

326,593

0

Улучшение водоснабжения на территории Уваровского сельсовета

1, 2, 3

2014

300,0

0

0

90,0

210,0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

52,0

0

0

0

52,0

0

2017

0,0

0

0

0

0,0

0

2018

10,0

0

0

0

10,0

0

2019

54,593

0

0

0

54,593

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

7.1.2

Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы

Итого

80,517

0

0

0

80,517

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2,0

0

0

0

2,0

0

2018

5,0

0

0

0

5,0

0

2019

28,517

0

0

0

28,517

0

2020

45,0

0

0

0

45,0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

7.1.3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области

Итого

448,7

0

0

448,7

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

448,7

0

0

448,7

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

7.1.4

Демонтаж и монтаж водонапорной башни

Итого

192,3

0

0

0

192,3

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

192,3

0

0

0

192,3

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 7

Итого

1138,110

0

0

538,7

599,41

0

2014

300,0

0

0

90,0

210,0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

52,0

0

0

0

52,0

0

2017

2,0

0

0

0

2,0

0

2018

656,0

0

0

448,7

207,3

0

2019

83,110

0

0

0

83,110

0

2020

45,0

0

0

0

45,0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень «Сельские ведомости» № 22 от 28.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 110.000.000 ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. БЕЗОПАСНОСТЬ. БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВ, 110.010.000 Профилактика терроризма и экстремизма. Ликвидация последствий террористических актов, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать