Основная информация

Дата опубликования: 27 апреля 2020г.
Номер документа: RU55007105202000038
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Оглавление

АДМИНИСТРАЦИЯ КУХАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04. 2020 г. № 33

с. Маргенау

О внесении изменений в Постановление Администрации Кухаревского сельского поселения от 12.11.2013 № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

В целях реализации полномочий, наделенных ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с внесением изменений в бюджет Кухаревского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденными Решением Совета Кухаревского сельского поселения от 16.12.2019 № 80, руководствуясь Уставом Кухаревского сельского поселения, Администрация Кухаревского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Кухаревского сельского поселения от 12.11.2013 № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Постановлению Администрации Кухаревского сельского поселения от 12.11.2013 № 146 – Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Приложение № 3 «Мероприятия Муниципальной программы Кухаревского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление.

Глава Кухаревского сельского поселения Е.М Пальчик

Приложение 1

к постановлению

Администрации Кухаревского

сельского поселения

от 27.04.2020 года № 33

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие Кухаревского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Кухаревского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области "

Наименование муниципальной программы Кухаревского сельского поселения (далее – муниципальная программа)

"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Наименование ответственного исполнителя муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Цель муниципальной программы

Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения, улучшение благосостояния жителей Кухаревского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

- Создание условий для повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Кухаревского сельского поселения

- Обеспечение устойчивого экономического развития повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий

Подпрограммы муниципальной программы

1.Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения (Приложение №1)

2.Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения (Приложение №2)

3. Комплексное развитие сельской территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (Приложение №3)

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы составляет -106752778,13 рублей

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- увеличение объема инвестиций в основной капитал на 5%;

- увеличение объектов по строительству и реконструкции водопроводных сетей на 2 объекта, в том числе д. Гофнунгсталь и д. Николайполь;

- увеличение площади отремонтированных дорог на 10300 м2 ;

- снижение энергетических издержек в результате заключенных договоров на обслуживание ;

- качественное оказание муниципальных услуг;

- сохранность и целостность, а также содержание недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Кухаревского сельского поселения закреплённого за учреждениями Кухаревского сельского поселения на праве оперативного управления на 100%;

- сохранность и целостность, а также содержание имущества, находящегося в Казне Кухаревского сельского поселения на 100%;

- увеличение количества сформированных и бесплатно предоставленных земельных участков в собственность отдельным категориям граждан, для индивидуального жилищного строительства не менее одного участка;

- увеличение доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков посредством торгов (конкурсов, аукционов) не менее чем на 10 %.;

- рост доходов бюджета поселения

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Кухаревское сельское поселение образовано в 1901 году.

Площадь Кухаревского сельского поселения составляет – 0,155 тыс. кв. км, или 5,5 % от территории Исилькульского муниципального района.

Поселение состоит из 7 сельских населенных пунктов.

Транспортная удалённость от районного центра по асфальтированной дороге 40 километров, по грунтовой – 25 километров, удалённость от ближайшей ж/д станции – 1,5 километра.

Основными природными ресурсами поселения являются:

• подземные воды хозяйственно-питьевого назначения (вода соленая). 4 действующие скважины эксплуатируются одним хозяйствующими субъектом, суммарный годовой отбор воды – 40 тыс. куб. м. Необходимости в строительстве дополнительных скважин нет;

• лесной фонд – 5 % площади поселения, общий запас древесины –0,1 млн. куб м.

• Промышленная заготовка и переработка древесины на территории поселения не ведется, так как лес в основном березовый и осиновый. Ведется санитарная вырубка леса на дрова.

Общая площадь земельных ресурсов составляет 15,5тыс. га, из них 13,4 тыс. га – сельскохозяйственные угодья.

Общая протяженность дорог находящихся на территории поселения составляет 63.1 км из них дорог с твердым покрытием – 71.7 % (45.3 км.).

Общая протяженность газовых сетей в трех населенных пунктах составляет 26 км.

Общая протяженность водопроводных сетей 44,7 км.

Население поселения на 1 июля 2013 года составляет 2,5 тыс. человек, плотность населения – 15 чел./ кв.км.

Национальный состав населения по состоянию на 1 июля 2013 года:

Русские – 76,2 %

Украинцы – 6,4 %6,

Казахи – 0,6 %

Немцы – 12,9 %

Татары – 0,3 %

Другие – 3,6 %

3. Основные цели и задачи Программы

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения, улучшение благосостояния жителей Кухаревского сельского поселения.

Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации муниципальной программы. В соответствии с поставленной целью программа ориентирована на решение следующих задач:

- Создание условий для повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Кухаревского сельского поселения

- Обеспечение устойчивого экономического развития повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы:

В результате реализации Программы предполагается:

увеличение объема инвестиций в основной капитал на 5%;

- увеличение объектов по строительству и реконструкции водопроводных сетей на 2 объекта, в том числе д. Гофнунгсталь и д. Николайполь;

- увеличение площади отремонтированных дорог на 10300 м2 ;

- снижение энергетических издержек в результате заключенных договоров на обслуживание ;

- качественное оказание муниципальных услуг;

- сохранность и целостность, а также содержание недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Кухаревского сельского поселения закреплённого за учреждениями Кухаревского сельского поселения на праве оперативного управления на 100%;

- сохранность и целостность, а также содержание имущества, находящегося в Казне Кухаревского сельского поселения на 100%;

- увеличение количества сформированных и бесплатно предоставленных земельных участков в собственность отдельным категориям граждан, для индивидуального жилищного строительства не менее одного участка;

- увеличение доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков посредством торгов (конкурсов, аукционов) не менее чем на 10 %.;

- рост доходов бюджета поселения.

5. Сроки реализации Программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам её реализации, а также необходимости потребности в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет 106752778,13 рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году 16672607,87 рублей;

- в 2015 году 16036160,98 рублей;

- в 2016 году 16545045,27 рублей;

- в 2017 году 11844238,88 рублей;

- в 2018 году 9684662,44 рубля;

- в 2019 году 9999799,04 рублей;

- в 2020 году 10483704,99 рубля;

- в 2021 году 7764284,24 рубля;

- в 2022 году 7722274,42 рубля;

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложение № 3 к муниципальной программе.

7. Описание системы управления реализации

муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района от 28 июня 2013 г. № 82.

Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.

Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограмм являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией программы.

Администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района как соисполнитель программы в ходе реализации программы выполняет следующие функции:

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Исполнители программы:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями;

представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

8. Перечень и описание подпрограмм

Муниципальная программа Кухаревского сельского поселения "Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области " состоит из двух подпрограмм:

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения. Описание подпрограммы представлено в Приложение № 1 к муниципальной программе.

Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения. Описание подпрограммы представлено в Приложение № 2 к муниципальной программе.

Комплексное развитие сельской территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Описание подпрограммы представлено в Приложение № 3 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Кухаревского сельского поселения

"Устойчивое развитие территории

Кухаревского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кухаревского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»

Наименование муниципальной программы Кухаревского сельского поселения

"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Наименование подпрограммы муниципальной программы Кухаревского сельского поселения (далее – подпрограмма)

«Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения

Наименование исполнителя муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения, МКУ Кухаревского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Привлечение инвестиций для дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса и сети внутрипоселковых дорог местного значения

Задачи подпрограммы

1. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поселения

2. Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Развитие жилищно коммунального комплекса и благоустройства

2. Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Протяженность построенных внутрипоселковых водопроводных сетей

2. Отремонтировано внутрипоселковых водопроводных сетей (устранено порывов)

3. Количество фонарей уличного освещения

4. Озеленяемая площадь.

5. Площадь содержания мест захоронения

6. Ремонт памятников

7. Протяженность отремонтированных дорог

8. Установлено дорожных знаков

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы составляет 44527493,66 рубля

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Отремонтированы внутрипоселковые водопроводные сети в надлежащем состоянии путем устранения порывов не более 60 случаев,

2. Будут построены новые водопроводные сети для бесперебойной подачи води населению протяженностью 37,57 км

3. Увеличено количество фонарей уличного освещения для лучшей освещенности населенных пунктов свыше 70 фонарей

4. Поддержаны внутрипоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги,

5. Сохранена протяженность, внутрипоселковых автомобильных дорог 24,789 км

2. Сущность решаемых Подпрограммой проблем

Решение жилищно-коммунальной проблемы является одним из приоритетов государственной политики в Кухаревском сельском поселении Исилькульского муниципального района Омской области.

Протяженность внутрипоселковых водопроводных сетей в поселении составляет 44,7 км. в том числе находящихся в собственности составляет 13,2 км.

Состояние водных объектов Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся источниками питьевого водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом, имеют важное значение для социально-экономического развития Кухаревского сельского поселения.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа водопроводных сетей;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие резервных скважин;

- высокие показатели аварийности на сетях.

Существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Кухаревского сельского поселения для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу требует выполнения реконструкции и ремонтных работ систем водоснабжения.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние водопроводных сетей.

К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом, относятся:

изменение федерального и районного законодательства;

ухудшение экономической ситуации;

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий муниципальной программы;

изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления мероприятий муниципальной программы;

инфляция.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Протяженность автомобильных дорог Кухаревского сельского поселения составляет 24,789 километров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и строительству и реконструкции автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является Привлечение инвестиций для дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

1) Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поселения

2) Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.

В подпрограмме предусмотрены два основных мероприятия:

Развитие жилищно коммунального комплекса и благоустройства

2. Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы в сфере жилищно-коммунального комплекса во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Для достижения поставленных задач разработаны следующие мероприятия:

поддержание внутрипоселковых водопроводных сетей в надлежащем состоянии, что позволит снизить потери воды в связи с порывами водопроводных сетей;

реконструкция и строительство новых водопроводных сетей для бесперебойной подачи воды населению позволит повысить благосостояние жителей поселения;

увеличение количества фонарей уличного освещения повысит освещенность населенных пунктов

улучшение благоустройства территории поселения улучшит внешний облик поселения

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них позволит снизить аварийность на дорогах;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог позволит снизить аварийные ситуации на дорогах.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены
в таблице № 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

I н

Э = --------- х 100%,

N

где:

Э - эффективность реализации Подпрограммы, (процентов),

I Ф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы,

I н - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

приложении N 1 к Подпрограмме,

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 44527493,66 рубля, в том числе:

- в 2014 году – 9592465,08 рублей;

- в 2015 году – 9664703,26 рубля;

- в 2016 году – 10174013,97 рубля

- в 2017 году – 5432586,68 рублей;

- в 2018 году – 2556519,86 рублей;

- в 2019 году – 2524927,39 рублей;

- в 2020 году – 1721868,56 рублей;

- в 2021 году – 1251327,70 рублей;

- в 2022 году – 1609081,16 рубль

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета поселения. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- Отремонтированы внутрипоселковые водопроводные сети в надлежащем состоянии путем устранения порывов не более 60 случаев,

- Будут построены новые водопроводные сети для бесперебойной подачи води населению протяженностью 37,57 км

- Увеличено количество фонарей уличного освещения для лучшей освещенности населенных пунктов свыше 70 фонарей

- Поддержаны внутрипоселковые автомобильные дороги и искусственные сооружения на них на уровне, соответствующем категории дороги,

- Сохранена протяженность, внутрипоселковых автомобильных дорог 24,789 км

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Кухаревского сельского поселения от 28 июня 2013 г. № 82.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем и соисполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете поселения на управление в сфере установленных функций.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрации Кухаревского сельского поселения руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Администрации Кухаревского сельского поселения как соисполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства строительства, транспорта и ЖКК Омской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и ЖКК Омской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

Исполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и ЖКК Омской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

жилищно-коммунального комплекса,

благоустройства и сети внутрипоселковых

дорог местного значения»

Значение целевых показателей подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Методика расчёта

Значение показателей

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2021 год

1

Протяженность построенных внутрипоселковых водопроводных сетей

км.

Протяженность построенных внутрипоселковых водопроводных сетей

37,57

12,5

12,07

13

6

5

2

Отремонтировано внутрипоселковых водопроводных сетей (устранено порывов)

единиц.

Отремонтировано внутрипоселковых водопроводных сетей (устранено порывов)

65

25

10

5

5

5

5

5

5

5

3

Количество фонарей уличного освещения

единиц

Количество фонарей уличного освещения

80

10

10

10

10

10

10

10

10

10

4

Озеленяемая площадь

м2

Озеленяемая площадь

1100

100

200

200

300

300

300

5

Площадь содержания мест захоронения

м2

Площадь содержания мест захоронения

90604

12020

10631

12020

10631

12020

10631

12020

10631

10631

6

Ремонт памятников

единиц

Ремонт памятников

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

Протяженность отремонтированных дорог

м2.

Протяженность отремонтированных дорог

30400

2200

2200

2800

3500

4100

4800

5400

5400

5400

8

Установлено дорожных знаков

единиц

Количество установленных дорожных знаков

80

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Приложение № 2

к муниципальной программе

Кухаревского сельского поселения

"Устойчивое развитие территории

Кухаревского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Кухаревского сельского поселения «Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения»

Наименование муниципальной программы Кухаревского сельского поселения

"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Наименование подпрограммы муниципальной программы Кухаревского сельского поселения (далее – подпрограмма)

«Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения»

Наименование соисполнителя муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения

Наименование исполнителя муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения, МКУ Кухаревского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 год

Цель подпрограммы

Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом, обеспечение эффективного осуществления полномочий поселения

Задачи подпрограммы

1. Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом

2. Эффективное исполнение полномочий

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Повышение качества управления финансами

Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

Эффективное исполнение полномочий сельского поселения

Реализация мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Численность муниципальных служащих

2. Количество казенных учреждений

3. Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих

4. Количество случаев оказания помощи из резервного фонда администрации

5. Отсутствие кредиторской задолженности по передачи части полномочий поселения по соглашениям

6. Количество мероприятий по выполнению прочих муниципальных функций

7. Количество проведенных выборов

8. Количество проведенных спортивных мероприятий

9. Количество муниципальных служащих получающих доплату к пенсии

10. Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказывается адресная социальная помощь

11. Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

12. Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

13. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

14. Количество земельных участков, по которым проведено мероприятия по землеустройству и землепользованию

15. Объекты недвижимого муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в отношении которых проведена оценочная деятельность, инвентаризационно - технические работы

16. Количество приобретенного и обслуживаемого казенного имущества

17. Количество заключенных договоров на обслуживание электрооборудования

18. Количество лиц прошедших инструктаж по противопожарной безопасности

19. Количество работников военно- учетного стола

20. Количество договоров на сопровождение программных продуктов

21. Количество человек принятых на общественные работы

22. Количество ЛПХ получивших возмещение части затрат по производству молока

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования Программы составляет – 62075283,69 рубля

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Создание стабильного финансовые условий для устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения уровня и качества жизни населения за счет обеспечения сбалансированности, устойчивости и платежеспособности бюджета поселения на 100 %.

2.Создание условий для повышения эффективности финансового управления в поселении для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечить потребности общества в муниципальных услугах, увеличить их доступность и качество на 100 %.

3.Обеспечение перевода большей части расходов бюджета поселения на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования на 100 %.

Сущность решаемых Подпрограммой проблем

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития поселения является проведение сбалансированной финансовой и бюджетной политики поселения. В течение ряда лет достигнуты следующие результаты:

- усовершенствована система казначейского исполнения бюджета поселения;

- модернизирована система бюджетного учета и отчетности;

- начато практическое применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

- сформирована система учета расходных обязательств поселения;

- созданы условия для функционирования учреждений новых организационно-правовых форм;

- сформирована база для автоматизации бюджетного процесса поселения.

Кроме того, существенно повысилась финансовая ответственность, гораздо более прозрачными и управляемыми стали исполнение бюджета поселения и взаимоотношения с бюджетом муниципального района.

Необходимо сосредоточить работу Администрации на реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2021 года.

В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса в поселении и, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения бюджета поселения.

Необходима модернизация системы муниципального финансового контроля, а именно: переход к контролю за эффективностью и результативностью использования средств бюджета поселения.

Требуют дальнейшего совершенствования взаимоотношения поселения с муниципальным районом в рамках межбюджетных отношений, и, в первую очередь, путем мотивации к повышению качества управления муниципальными финансами, а также развитие стимулов для принятия органами местного самоуправления поселения оптимальных решений по вопросам местного значения, для повышения их ответственности за результаты своей деятельности.

Решение вышеуказанных задач Администрации целесообразно осуществить в рамках настоящей Программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является «Повышение качества управления финансами и имуществом обеспечение эффективного осуществления полномочий поселения»

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

1. Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом.

2. Эффективное исполнение полномочий.

4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается

5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий.

В подпрограмме предусмотрены четыре основных мероприятия:

1. Повышение качества управления финансами

2. Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

3. Эффективное исполнение полномочий сельского поселения

4. Реализация мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы на повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение эффективного осуществления полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Для достижения поставленных задач разработаны следующие мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций - направлено на содержание и обеспечение органа местного самоуправления;

2. Осуществление деятельности казенного учреждения направлено на организационно техническую поддержку деятельности Администрации;

3. Повышение квалификации муниципальных служащих поможет муниципальным служащим при исполнении своих обязанностей;

4. Резервный фонд местной администрации – для оказания помощи гражданам при чрезвычайных ситуациях;

5.Средства передаваемые на выполнение части полномочий из бюджета поселения муниципальному району способствуют улучшению оказываемых услуг населению;

6. Выполнение прочих муниципальных функций органа местного самоуправления;

7. Организация и материально техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов позволит повысить процент явки граждан на избирательные участки;

8. Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий позволит повысить интерес к спорту молодых граждан поселения;

9. Доплата к пенсиям муниципальных служащих;

10. Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны;

11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма создание условий для повышения бдительности граждан;

12. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья направлено на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

13. Проведение культурно массовых мероприятий повысит культурный уровень населения;

14. Мероприятие по землеустройству и землепользованию для проведения межевания земельных участков для дальнейшей их регистрации в Росреестре;

15. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности для изготовления технической документации на объекты недвижимости для дальнейшей их регистрации в Росреестре;

16. Содержание и обслуживание казенного имущества позволит поддерживать имущество в надлежащем состоянии;

17. Снижение энергетических издержек позволит сократить расходы на потребление энергетических ресурсов;

18. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности для проведения мероприятий по пожарной безопасности населения;

19. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты своевременная постановка на первичный воинский учет юношей;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в приложении №1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по формуле:

I Ф

∑1-N -----

I н

Э = --------- х 100%,

N

где:

Э - эффективность реализации Подпрограммы, (процентов),

I Ф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Подпрограммы,

I н - значение целевого показателя с соответствующим номером строки в

приложении N 1 к Подпрограмме,

N - количество целевых показателей Подпрограммы.

7. Объемы финансирования подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 62075283,69 рубля в том числе:

2014 год – 7080142,79 рубля;

2015 год – 6371457,72 рублей;

2016 год – 6371031,30 рубль;

2017 год – 6411652,20 рубля;

2018 год – 7128142,58 рубля;

2019 год – 7474871,65 рублей;

2020 год – 8611835,65 рублей;

2021 год – 6512956,54 рублей;

2022 год – 6113193,26 рублей

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств.

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- Создание стабильного финансовые условий для устойчивого экономического роста сельского поселения, повышения уровня и качества жизни населения за счет обеспечения сбалансированности, устойчивости и платежеспособности бюджета поселения на 100 %.

- Создание условий для повышения эффективности финансового управления в поселении для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечить потребности общества в муниципальных услугах, увеличить их доступность и качество на 100 %.

- Обеспечение перевода большей части расходов бюджета поселения на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования на 100 %.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Кухаревского сельского поселения от 28 июня 2013 г. № 82.

Текущее управление реализацией подпрограммы предусматривает организацию выполнения мероприятий подпрограммы исполнителем и соисполнителями подпрограммы.

Исполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в бюджете поселения на управление в сфере установленных функций.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрации Кухаревского сельского поселения руководит деятельностью по реализации подпрограммы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Администрации Кухаревского сельского поселения как соисполнитель подпрограммы в ходе реализации подпрограммы выполняет следующие функции:

- организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства строительства, транспорта и ЖКК Омской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и ЖКК Омской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы.

Исполнители программы:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- представляют в установленный срок соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства строительства, транспорта и ЖКК Омской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение качества

управления финансами и обеспечение

эффективного осуществления полномочий

Администрации Кухаревского

сельского поселения»

Значение целевых показателей подпрограммы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Формула расчёта

Значение показателей

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Численность муниципальных служащих

единиц

Количество штатных единиц

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

Количество казенных учреждений

единиц

Количество казенных учреждений

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих

человек

Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации за отчетный период

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

Количество случаев оказания помощи из резервного фонда администрации

единиц

Количество случаев оказания помощи из резервного фонда администрации

24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

Отсутствие кредиторской задолженности по передачи части полномочий поселения по соглашениям

%

Рассчитывается по формуле

Кр / Уб * 100%,где

Кр – Кассовое исполнение по соглашению

Уб –Утверждено по смете

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6

Количество мероприятий по выполнению прочих муниципальных функций

единиц

Количество мероприятий

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7

Количество проведенных выборов

единиц

Количество проведенных выборов

2

1

1

8

Количество проведенных спортивных мероприятий

единиц

Количество проведенных спортивных мероприятий

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

Количество муниципальных служащих получающих доплату к пенсии

человек

Количество проведенных спортивных мероприятий

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказывается адресная социальная помощь

человек

Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказывается адресная социальная помощь

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

единиц

Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

12

Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

единиц

Количество проведенных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

13

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

единиц

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

14

Количество земельных участков, по которым проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию

м2

Количество дел

32

4

4

4

4

4

4

4

4

4

15

Объекты недвижимого муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в отношении которых проведена оценочная деятельность, инвентаризационно - технические работы

единиц

Количество объектов

40

5

5

5

5

5

5

5

5

5

16

Количество приобретенного и обслуживаемого казенного имущества

единиц

Количество приобретенного и обслуживаемого казенного имущества

64

8

8

8

8

8

8

8

8

8

17

Количество заключенных договоров на обслуживание электрооборудования

единиц

Количество заключенных договоров на обслуживание

24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

18

Количество объектов, по которым проведен энергетический аудит

единиц

Количество объектов

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Количество лиц прошедших инструктаж по противопожарной безопасности

человек

Количество лиц прошедших инструктаж по противопожарной безопасности

14000

1500

1600

1650

1700

1750

1800

2000

2000

2000

20

Количество работников военно- учетного стола

человек

Количество штатных единиц

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

Количество договоров на сопровождение программных продуктов

единиц

Количество договоров на сопровождение программных продуктов

16

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

Количество человек принятых на общественные работы

человек

Количество человек отработавших на общественных работах

64

8

8

8

8

8

8

8

8

8

23

Количество ЛПХ получивших возмещение части затрат по производству молока

единиц

Количество ЛПХ

640

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Кухаревского сельского поселения

«Устойчивое развитие территории

Кухаревского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие сельской территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Комплексное развитие сельской территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения Администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Кухаревского сельского поселения

Наименование структурного подразделения Администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы

- Администрация Кухаревского сельского поселения,

- МКУ Кухаревского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Цели подпрограммы

Комплексное обустройство территории Кухаревского сельского поселения

Задачи подпрограммы

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

2. Благоустройство территории сельского поселения.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

-развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- благоустройство территории сельского поселения.

Целевые индикаторы подпрограммы

- протяженность отремонтированных дорог;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы составляет 150000,78 рублей

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

- увеличение протяженности отремонтированных дорог;

- увеличение площади благоустроенной территории общего пользования.

2. Общие положения

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - подпрограмма) направлена на повышение качества жизни Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, благоустройство территории сельского поселения позволит реализовать социально-экономическую политику Кухаревского сельского поселения в двух сферах. В экономической сфере это повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. В социальной сфере это устойчивое развитие сельских территорий в качестве условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона.

Подпрограмма является документом стратегического планирования и разработана в соответствии с Государственной программой Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 16.12.2019 № 425-П.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Кухаревского сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Основная работа Администрации Кухаревского сельского поселения направлена на повышение благосостояния жителей поселения, социальную защищенность, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территории поселения.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального и областного бюджета для комплексного развитие сельской территории Кухаревского сельского поселения;

- повысить престижность сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшить демографическую ситуацию.

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное обустройство территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- благоустройство территории сельского поселения.

4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 - 2022 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены два основных мероприятия:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- благоустройство территории сельского поселения.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы комплексного развития сельской территории, во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития территории Кухаревского сельского поселения.

В соответствии с государственной программой «Комплексной развитие сельских территорий», определены следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения направлено на реализацию мероприятий:

- по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

Основное мероприятие 2

Благоустройство территории сельского поселения.

Направлено на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство парковок;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Целями реализации мероприятий по благоустройству являются: активизация участия сельского населения в реализации общественно-значимых проектов; мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного развития; формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализация мероприятий будет способствовать решению поставленных задач развития Кухаревского сельского поселения, повышению занятости и уровня жизни в сельской местности, привлечению и закреплению в сельской местности молодых специалистов; позволит обеспечить улучшение финансовой устойчивости развития сельских территорий, модернизацию мощностей в сельском хозяйстве, ускоренное развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение



Мероприятие

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

1

Ремонт автомобильной дороги в с. Маргенау (ул.Ленина (от дома №50 до дома №62))

Протяженность отремонтированных дорог

Указана протяженность отремонтированных дорог, м2

765

-

-

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 150000,78 рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году 150000,78 рублей;

- в 2021 году 0,00 рублей;

- в 2022 году 0,00 рублей;

8. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

- увеличение протяжённости отремонтированных дорог;

- благоустройства территории сельского поселения 1 000 кв.м.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года 2020 – 2022.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 2

к  постановлению Администрации Кухаревского сельского поселения от 27.04.2020 №33

"О внесении изменений в постановление от 12.11.2013 № 146 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
«Об утверждении муниципальной программы

развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Кухаревского сельского поселения <*>

"Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

(наименование муниципальной программы Кухаревского сельского поселения)

01.04.2020

№ п\п

Наименование мероприятия муниципальной программы Кухаревского сельского поселения (далее – муниципальная  программа)

Срок реализации мероприятия муниципальной программы

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Цель муниципальной программы - Устойчивое развитие территории Кухаревского сельского поселения, улучшение благосостояния жителей Кухаревского сельского поселения

Задача 1 муниципальной программы - Создание условий для повышения уровня комплексного обустройства населенных пунктов Кухаревского сельского поселения

Подпрограмма 1- Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Привлечение инвестиций для дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса и сети внутрипоселковых дорог местного значения

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие

Всего:

30469617,93

8946299,37

9374007,83

5850336,58

3450763,03

731472,5

582884,09

723373,33

245368,46

565112,74

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Развитие жилищно коммунального комплекса и благоустройства

1.Местный бюджет, в том числе:

30469617,93

8946299,37

9374007,83

5850336,58

3450763,03

731472,5

582884,09

723373,33

245368,46

565112,74

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4969644,84

935299,37

734701,83

448393,82

257579,7

649121

500532,59

633535,33

245368,46

565112,74

1.2. целевые средства

25499973,09

8011000

8639306

5401942,76

3193183,33

82351,5

82351,5

89838

0

0

3. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1

Мероприятие

Всего:

21353080,53

8433000

4081181,75

5606623,68

3232275,1

0

0

0

0

0

Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей с. Маргенау Исилькульского муниципального района Омской области

1.Местный бюджет, в том числе:

21353080,53

8433000

4081181,75

5606623,68

3232275,1

Протяженность построенных внутрипоселковых водопроводных сетей

км

12,674

5,9

0,9

4,874

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1115483,42

422000

426181,75

204680,92

62620,75

1.2. целевые средства

20237597,11

8011000

3655000

5401942,76

3169654,35

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.2

Мероприятие

Всего:

278069,98

23528,98

82351,5

82351,5

89838

0

0

Выполнение полномочий по организации в границах поселений водоснабжения населения

1.Местный бюджет, в том числе:

278069,98

23528,98

82351,5

82351,5

89838

Количество соглашений по водоснабжению

ед.

3

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0

240114

1.2. целевые средства

278069,98

23528,98

82351,5

82351,5

89838

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.3

Мероприятие

Всего:

4764306

0

4764306

0

0

0

0

0

0

0

Строительство объекта «Подводящий водопровод к д. Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области»

1.Местный бюджет, в том числе:

4764306

4764306

Протяженность построенных внутрипоселковых водопроводных сетей

км

4,714

4,714

1.1 налоговые и неналоговые доходы

30000

30000

1.2. целевые средства

4734306

4734306

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.4

Мероприятие 3

Всего:

250000

0

250000

0

0

0

0

0

0

0

Выполнение полномочий по организации в границах поселений водоснабжения населения, в части строительства объекта "Подводящий водопровод к д. Гофнунгсталь Исилькульского муниципального района Омской области"

1.Местный бюджет, в том числе:

250000

250000

Количество соглашений по водоснабжению в части строительства

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0

1.2. целевые средства

250000

250000

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.5

Мероприятие

Всего:

294464,64

294464,64

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

1.Местный бюджет, в том числе:

294464,64

294464,64

Отремонтировано внутрипоселковых водопроводных сетей (устранено порывов)

ед.

25

25

1.1 налоговые и неналоговые доходы

294464,64

294464,64

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.6

Мероприятие

Всего:

1973238,37

113354,61

133520,08

213108,08

148222,01

230820

320937,59

292718

210920

309638

Уличное освещение

1.Местный бюджет, в том числе:

1973238,37

113354,61

133520,08

213108,08

148222,01

230820

320937,59

292718

210920

309638

Количество фонарей уличного освещения

ед.

924

100

103

103

103

103

103

103

103

103

240102

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1973238,37

113354,61

133520,08

213108,08

148222,01

230820

320937,59

292718

210920

309638

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.7

Мероприятие

Всего:

326570,41

17359,56

0

0

36736,94

0

0

112469,71

1988,96

158015,24

Организация и содержание мест захоронения

1.Местный бюджет, в том числе:

326570,41

17359,56

36736,94

0

112469,71

1988,96

158015,24

Площадь содержания мест захоронения

м2

31694

6338,89

6338,89

6338,89

6338,89

6338,89

240104

1.1 налоговые и неналоговые доходы

326570,41

17359,56

36736,94

0

112469,71

1988,96

158015,24

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.8

Мероприятие

Всего:

1202691,3

79700

145000

11828,68

10000

418301

179595

228347,62

32459,5

97459,5

Организация благоустройства на территории сельского поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

1202691,3

79700

145000

11828,68

10000

418301

179595

228347,62

32459,5

97459,5

Ремонт памятников

ед.

10

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1202691,3

79700

145000

11828,68

10000

418301

179595

228347,62

32459,5

97459,5

240105

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

1.1.9

Мероприятие

Всего:

27196,7

8420,56

0

18776,14

0

0

0

0

0

0

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов находящихся в собственности Кухаревского сельского поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

27196,7

8420,56

18776,14

Количество многоквартирных домов находящихся в собственности поселения

ед.

2

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

27196,7

8420,56

18776,14

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

2

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2

Основное мероприятие

Всего:

14057875,73

646165,71

290695,43

4323677,39

1981823,65

1825047,36

1942043,3

998495,23

1005959,24

1043968,42

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

1.Местный бюджет, в том числе:

14057875,73

646165,71

290695,43

4323677,39

1981823,65

1825047,36

1942043,3

998495,23

1005959,24

1043968,42

1.1 налоговые и неналоговые доходы

7712709,95

621165,71

0

1154206,91

981823,65

965047,49

942043,3

998495,23

1005959,24

1043968,42

1.2. целевые средства

6345165,78

25000

290695,43

3169470,48

1000000

859999,87

1000000

0

0

3. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1

Мероприятие

Всего:

25000

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ремонт автомобильных дорог в деревне Пучково (ул.Чкалова)

1.Местный бюджет, в том числе:

25000

25000

Протяженность отремонтированных дорог

м2

600

600

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0

0

1.2. целевые средства

25000

25000

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.2

Мероприятие

Всего:

1233888,24

0

0

0

1233888,24

0

0

0

0

0

Ремонт автомобильных дорог в деревне Пучково (ул.Чкалова, от дома №2)

1.Местный бюджет, в том числе:

1233888,24

1233888,24

м2

1020

1020

1.1 налоговые и неналоговые доходы

233888,24

233888,24

1.2. целевые средства

1000000

1000000

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.3

Мероприятие

Всего:

3779977,3

0

0

3460678,08

1500

4300

1500

3999,22

154000

154000

Ремонт автомобильных дорог в с. Маргенау (ул.Ленина)

1.Местный бюджет, в том числе:

3779977,3

3460678,08

1500

4300

1500

3999,22

154000

154000

м2

11358

3858

1200

1200

1200

1300

1300

1300

240107

1.1 налоговые и неналоговые доходы

610506,82

291207,6

1500

4300

1500

3999,22

154000

154000

1.2. целевые средства

3169470,48

3169470,48

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.4

Мероприятие

Всего:

911803,76

0

0

0

0

911803,76

0

0

0

0

Ремонт автомобильной дороги в с. Маргенау (ул.Ленина (от дома №30 до дома №38))

1.Местный бюджет, в том числе:

911803,76

911803,76

м2

800,7

800,7

1.1 налоговые и неналоговые доходы

51803,89

51803,89

1.2. целевые средства

859999,87

859999,87

240115

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.5

Мероприятие

Всего:

1118566,8

0

0

0

0

0

1118566,8

0

0

0

Ремонт автомобильной дороги в с. Маргенау (ул.Ленина (от дома №38 до дома №50))

1.Местный бюджет, в том числе:

1118566,8

1118566,8

м2

765

765

1.1 налоговые и неналоговые доходы

118566,8

118566,8

1.2. целевые средства

1000000

1000000

240116

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.6

Мероприятие

Всего:

5357758,78

621165,71

0

811979,31

683735,41

732446,6

821976,5

914496,01

771959,24

809968,42

Содержание  автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

1.Местный бюджет, в том числе:

5357758,78

621165,71

811979,31

683735,41

732446,6

821976,5

914496,01

771959,24

809968,42

м2

20500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

3500

3500

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5357758,78

621165,71

811979,31

683735,41

732446,6

821976,5

914496,01

771959,24

809968,42

1.2. целевые средства

0

240108

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.7

Мероприятие

Всего:

290695,43

0

290695,43

0

0

0

0

0

0

0

Выполнение полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

290695,43

290695,43

Количество соглашений по дорожной деятельности

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1.2. целевые средства

290695,43

290695,43

3. Иные источники, в том числе:

0

1.2.8

Мероприятие

Всего:

530217

0

0

51020

62700

176497

0

80000

80000

80000

Обеспечение безопасности дорожного движения

1.Местный бюджет, в том числе:

530217

51020

62700

176497

0

80000

80000

80000

Установлено дорожных знаков

ед.

138

10

10

88

0

10

10

10

240109

1.1 налоговые и неналоговые доходы

530217

51020

62700

176497

0

80000

80000

80000

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

всего по 1 подпрограмме

Всего:

44527493,66

9592465,08

9664703,26

10174013,97

5432586,68

2556519,86

2524927,39

1721868,56

1251327,7

1609081,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

44527493,66

9592465,08

9664703,26

10174013,97

5432586,68

2556519,86

2524927,39

1721868,56

1251327,7

1609081,16

1.1 налоговые и неналоговые доходы

12682354,79

1556465,08

734701,83

1602600,73

1239403,35

1614168,49

1442575,89

1632030,56

1251327,7

1609081,16

1.2. целевые средства

31845138,87

8036000

8930001,43

8571413,24

4193183,33

942351,37

1082351,5

89838

0

0

3. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2 муниципальной программы - Обеспечение устойчивого экономического развития повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий

Подпрограмма 2- Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Кухаревского сельского поселения

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом, обеспечение эффективного осуществления полномочий поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение качества управления муниципальными финансами и имуществом

2.1

Основное мероприятие

Всего:

39733092,42

4109824,52

3964919,72

4016842,66

4105457,18

4278447,8

4489701,02

5676141,7

4558120,55

4533637,27

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение качества управления финансами

1.Местный бюджет, в том числе:

39733092,42

4109824,52

3964919,72

4016842,66

4105457,18

4278447,8

4489701,02

5676141,7

4558120,55

4533637,27

1.1 налоговые и неналоговые доходы

39683092,42

4059824,52

3964919,72

4016842,66

4105457,18

4278447,8

4489701,02

5676141,7

4558120,55

4533637,27

1.2. целевые средства

50000

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1

Мероприятие

Всего:

24396390,47

2258819,23

2413066,17

2683967,98

2634130,68

2757569,69

2934272,53

2940324,73

2886494,73

2887744,73

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

1.Местный бюджет, в том числе:

24396390,47

2258819,23

2413066,17

2683967,98

2634130,68

2757569,69

2934272,53

2940324,73

2886494,73

2887744,73

Численность муниципальных служащих

ед.

36

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.1 налоговые и неналоговые доходы

24396390,47

2258819,23

2413066,17

2683967,98

2634130,68

2757569,69

2934272,53

2940324,73

2886494,73

2887744,73

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

2.1.2

Мероприятие

Всего:

15148051,95

1781855,29

1540353,55

1324274,68

1457326,5

1506278,11

1544628,49

2715816,97

1651625,82

1625892,54

Осуществления деятельности казенного учреждения

1.Местный бюджет, в том числе:

15148051,95

1781855,29

1540353,55

1324274,68

1457326,5

1506278,11

1544628,49

2715816,97

1651625,82

1625892,54

Количество казенных учреждений

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

240201

1.1 налоговые и неналоговые доходы

15148051,95

1781855,29

1540353,55

1324274,68

1457326,5

1506278,11

1544628,49

2715816,97

1651625,82

1625892,54

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

2.1.3

Мероприятие

Всего:

123650

4150

11500

8600

14000

14600

10800

20000

20000

20000

Повышение квалификации муниципальных служащих

1.Местный бюджет, в том числе:

123650

4150

11500

8600

14000

14600

10800

20000

20000

20000

Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих

чел.

23

2

4

3

2

4

2

2

2

2

1.1 налоговые и неналоговые доходы

123650

4150

11500

8600

14000

14600

10800

20000

20000

20000

1.2. целевые средства

0

3. Иные источники, в том числе:

0

2.1.4

Мероприятие

Всего:

65000

65000

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервный фонд местной администрации

1.Местный бюджет, в том числе:

65000

65000

Количество случаев оказания помощи из резервного фонда администрации

ед.

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

15000

15000

1.2. целевые средства

50000

50000

3. Иные источники, в том числе:

0

4

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Эффективное исполнение полномочий

2.2

Основное мероприятие

Всего:

6459988,54

488262,08

553984,65

594250,71

617780,99

805559,07

792998,07

869050,99

869050,99

869050,99

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

1.Местный бюджет, в том числе:

6459988,54

488262,08

553984,65

594250,71

617780,99

805559,07

792998,07

869050,99

869050,99

869050,99

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6459988,54

488262,08

553984,65

594250,71

617780,99

805559,07

792998,07

869050,99

869050,99

869050,99

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1

Мероприятие

Всего:

5554,00

5554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

5554,00

5554,00

Отсутствие кредиторской задолженности по передачи части полномочий поселения по соглашениям

%

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5554,00

5554,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.2.2

Мероприятие

Всего:

90891,08

34891,08

0,00

44800,00

11200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

90891,08

34891,08

44800,00

11200,00

%

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

90891,08

34891,08

44800,00

11200,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.2.3

Мероприятие

Всего:

986012,75

8218,00

104716,65

117689,71

100163,99

131035,07

131035,07

131051,42

131051,42

131051,42

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

1.Местный бюджет, в том числе:

986012,75

8218,00

104716,65

117689,71

100163,99

131035,07

131035,07

131051,42

131051,42

131051,42

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

986012,75

8218,00

104716,65

117689,71

100163,99

131035,07

131035,07

131051,42

131051,42

131051,42

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.2.4

Мероприятие

Всего:

5233918,00

439249,00

449268,00

431761,00

489617,00

657724,00

652508,00

704597,00

704597,00

704597,00

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

1.Местный бюджет, в том числе:

5233918,00

439249,00

449268,00

431761,00

489617,00

657724,00

652508,00

704597,00

704597,00

704597,00

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5233918,00

439249,00

449268,00

431761,00

489617,00

657724,00

652508,00

704597,00

704597,00

704597,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.2.5

Мероприятие

Всего:

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

1.Местный бюджет, в том числе:

350,00

350,00

%

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

350,00

350,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.2.6

Мероприятие

Всего:

43055,00

0,00

0,00

0,00

16800,00

16800,00

9455,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

1.Местный бюджет, в том числе:

43055,00

16800,00

16800,00

9455,00

%

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

43055,00

16800,00

16800,00

9455,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.2.7

Мероприятие

Всего:

100207,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33402,57

33402,57

33402,57

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

1.Местный бюджет, в том числе:

100207,71

33402,57

33402,57

33402,57

%

100

100

100

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

100207,71

33402,57

33402,57

33402,57

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3

Основное мероприятие

Всего:

6183091,51

630179,79

731549,55

814951,43

376977,65

415134,87

762335,26

986762,96

922600,00

542600,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Эффективное исполнение полномочий сельского поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

6183091,51

630179,79

731549,55

814951,43

376977,65

415134,87

762335,26

986762,96

922600,00

542600,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6125367,51

572455,79

731549,55

814951,43

376977,65

415134,87

762335,26

986762,96

922600,00

542600,00

1.2. целевые средства

57724,00

57724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Мероприятие

Всего:

1661972,58

23199,00

363996,73

546140,88

105445,97

134500,00

43690,00

43000,00

376000,00

26000,00

Выполнение прочих муниципальных функций

1.Местный бюджет, в том числе:

1661972,58

23199,00

363996,73

546140,88

105445,97

134500,00

43690,00

43000,00

376000,00

26000,00

Количество мероприятий по выполнению прочих муниципальных функций

ед.

26

2

5

2

2

7

2

2

2

2

240202

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1661972,58

23199,00

363996,73

546140,88

105445,97

134500,00

43690,00

43000,00

376000,00

26000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.2

Мероприятие

Всего:

174693,12

0,00

82480,16

0,00

0,00

0,00

0,00

92212,96

0,00

0,00

Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов

1.Местный бюджет, в том числе:

174693,12

82480,16

92212,96

Количество проведенных выборов

ед.

2

1

1

240203

1.1 налоговые и неналоговые доходы

174693,12

82480,16

92212,96

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.3

Мероприятие

Всего:

673684,15

37300,00

84070,00

78274,15

63280,00

62800,00

83960,00

88000,00

88000,00

88000,00

Обеспечение условий для развития и организации проведения спортивных мероприятий поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

673684,15

37300,00

84070,00

78274,15

63280,00

62800,00

83960,00

88000,00

88000,00

88000,00

Количество проведенных спортивных мероприятий

ед.

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

240204

1.1 налоговые и неналоговые доходы

673684,15

37300,00

84070,00

78274,15

63280,00

62800,00

83960,00

88000,00

88000,00

88000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.4

Мероприятие

Всего:

1148792,54

45028,80

104259,66

109063,64

114830,28

119589,60

128020,56

132000,00

132000,00

132000,00

Доплата к пенсиям муниципальных служащих

1.Местный бюджет, в том числе:

1148792,54

45028,80

104259,66

109063,64

114830,28

119589,60

128020,56

132000,00

132000,00

132000,00

Количество муниципальных служащих получающих доплату к пенсии

чел.

17

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1016792,54

45028,80

104259,66

109063,64

114830,28

119589,60

128020,56

132000,00

132000,00

132000,00

1.2. целевые средства

132000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.5

Мероприятие

Всего:

53000,00

8000,00

14000,00

7000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

1.Местный бюджет, в том числе:

53000,00

8000,00

14000,00

7000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

Количество участников Великой Отечественной войны, которым оказывается адресная социальная помощь

чел.

46

8

7

7

4

4

4

4

4

4

1.1 налоговые и неналоговые доходы

53000,00

8000,00

14000,00

7000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.6

Мероприятие

Всего:

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

2000,00

Участие в профилактике терроризма и экстремизма

1.Местный бюджет, в том числе:

4000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

ед.

12

4

4

4

240205

1.1 налоговые и неналоговые доходы

4000,00

2000,00

2000,00

2000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.7

Мероприятие

Всего:

45250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41250,00

2000,00

2000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

1.Местный бюджет, в том числе:

45250,00

41250,00

2000,00

2000,00

Количество мероприятий по  обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

ед.

6

2

2

2

240206

1.1 налоговые и неналоговые доходы

45250,00

41250,00

2000,00

2000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.8

Мероприятие

Всего:

218431,00

16000,00

40000,00

13500,00

12631,00

14500,00

8000,00

86600,00

13600,00

13600,00

Проведение культурно-массовых мероприятий

1.Местный бюджет, в том числе:

218431,00

16000,00

40000,00

13500,00

12631,00

14500,00

8000,00

86600,00

13600,00

13600,00

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

ед.

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

240207

1.1 налоговые и неналоговые доходы

218431,00

16000,00

40000,00

13500,00

12631,00

14500,00

8000,00

86600,00

13600,00

13600,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.9

Мероприятие

Всего:

987331,10

161331,10

8000,00

15000,00

40000,00

25000,00

288000,00

150000,00

150000,00

150000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

1.Местный бюджет, в том числе:

987331,10

161331,10

8000,00

15000,00

40000,00

25000,00

288000,00

150000,00

150000,00

150000,00

Количество земельных участков, по которым проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию

ед.

68

4

1

2

1

1

47

4

4

4

240208

1.1 налоговые и неналоговые доходы

980681,10

154681,10

8000,00

15000,00

40000,00

25000,00

288000,00

150000,00

150000,00

150000,00

1.2. целевые средства

6650,00

6650,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.10

Мероприятие

Всего:

368084,59

103049,79

5000,00

32232,76

7217,00

7500,00

22385,04

100700,00

45000,00

45000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

1.Местный бюджет, в том числе:

368084,59

103049,79

5000,00

32232,76

7217,00

7500,00

22385,04

100700,00

45000,00

45000,00

Объекты недвижимого муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в отношении которых проведена оценочная деятельность, инвентаризационно - технические работы

ед.

62

5

1

8

3

2

28

5

5

5

240209

1.1 налоговые и неналоговые доходы

342010,59

76975,79

5000,00

32232,76

7217,00

7500,00

22385,04

100700,00

45000,00

45000,00

1.2. целевые средства

26074,00

26074,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.11

Мероприятие

Всего:

178996,00

170790,00

0,00

0,00

8206,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

1.Местный бюджет, в том числе:

178996,00

170790,00

8206,00

Количество приобретенного и  обслуживаемого  казенного имущества

ед.

2

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

178996,00

170790,00

8206,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.12

Мероприятие

Всего:

378403,04

22500,00

0,00

12840,00

19462,50

47245,27

63355,27

120000,00

48000,00

45000,00

Снижение энергетических издержек

1.Местный бюджет, в том числе:

378403,04

22500,00

12840,00

19462,50

47245,27

63355,27

120000,00

48000,00

45000,00

Количество заключенных договоров на обслуживание электрооборудования

ед.

21

3

1

1

2

5

3

3

3

240211

1.1 налоговые и неналоговые доходы

378403,04

22500,00

12840,00

19462,50

47245,27

63355,27

120000,00

48000,00

45000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.13

Мероприятие

Всего:

231589,00

17981,10

29743,00

900,00

1904,90

0,00

17060,00

67000,00

62000,00

35000,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1.Местный бюджет, в том числе:

231589,00

17981,10

29743,00

900,00

1904,90

17060,00

67000,00

62000,00

35000,00

Количество лиц прошедших инструктаж по противопожарной безопасности

ед.

7000

500

1000

500

1000

1000

1000

1000

1000

240213

1.1 налоговые и неналоговые доходы

231589,00

17981,10

29743,00

900,00

1904,90

17060,00

67000,00

62000,00

35000,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.14

Мероприятие

Всего:

120000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

1.Местный бюджет, в том числе:

120000,00

60000,00

60000,00

Количество судебных актов и мировых соглашений

ед.

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

120000,00

60000,00

60000,00

240219

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.15

Мероприятие

Всего:

43200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43200,00

0,00

0,00

0,00

Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 55:06:030701:15 площадью 7,537 кв.м категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

1.Местный бюджет, в том числе:

43200,00

43200,00

Количество заключенных договоров на рекультивацию земельного участка

ед.

1

1

240220

1.1 налоговые и неналоговые доходы

43200,00

43200,00

1.2. целевые средства

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.16

Мероприятие

Всего:

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Резервный фонд местной администрации

1.Местный бюджет, в том числе:

25000,00

25000,00

Количество случаев оказания помощи из резервного фонда администрации

ед.

2

2

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

25000,00

25000,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.3.17

Мероприятие

Всего:

664,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664,39

0,00

0,00

0,00

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

1.Местный бюджет, в том числе:

664,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

664,39

Количество человек принятых на общественные работы

чел.

6

6

1.1 налоговые и неналоговые доходы

664,39

664,39

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240215

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.4

Основное мероприятие

Всего:

9699111,22

1851876,40

1121003,80

944986,50

1311436,38

1629000,84

1429837,30

1079880,00

163185,00

167905,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

1.Местный бюджет, в том числе:

9699111,22

1851876,40

1121003,80

944986,50

1311436,38

1629000,84

1429837,30

1079880,00

163185,00

167905,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

9699111,22

1851876,40

1121003,80

944986,50

1311436,38

1629000,84

1429837,30

1079880,00

163185,00

167905,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.1

Мероприятие

Всего:

1304356,00

126872,00

133133,00

125730,00

121514,00

146150,00

157605,00

162262,00

163185,00

167905,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты

1.Местный бюджет, в том числе:

1304356,00

126872,00

133133,00

125730,00

121514,00

146150,00

157605,00

162262,00

163185,00

167905,00

Количество работников военно- учетного стола

чел.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

240217

1.2. целевые средства

1304356,00

126872,00

133133,00

125730,00

121514,00

146150,00

157605,00

162262,00

163185,00

167905,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.4.2

Мероприятие

Всего:

56600,00

56600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сопровождение программных продуктов

1.Местный бюджет, в том числе:

56600,00

56600,00

Количество договоров на сопровождение программных продуктов

ед.

2

2

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

56600,00

56600,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.4.3

Мероприятие

Всего:

298241,82

43907,40

17862,80

22459,50

45817,38

66857,44

101337,30

0,00

0,00

0,00

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

1.Местный бюджет, в том числе:

298241,82

43907,40

17862,80

22459,50

45817,38

66857,44

101337,30

Количество человек принятых на общественные работы

чел.

23

5

2

2

4

4

6

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

298241,82

43907,40

17862,80

22459,50

45817,38

66857,44

101337,30

240215

3. Иные источники, в том числе:

0,00

2.4.4

Мероприятие

Всего:

8039913,40

1624497,00

970008,00

796797,00

1144105,00

1415993,40

1170895,00

917618,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

1.Местный бюджет, в том числе:

8039913,40

1624497,00

970008,00

796797,00

1144105,00

1415993,40

1170895,00

917618,00

Количество ЛПХ получивших возмещение части затрат по производству молока

ед.

542

125

90

69

80

96

82

240216

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

1.2. целевые средства

8039913,40

1624497,00

970008,00

796797,00

1144105,00

1415993,40

1170895,00

917618,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

всего по 2 подпрограмме

Всего:

62075283,69

7080142,79

6371457,72

6371031,30

6411652,20

7128142,58

7474871,65

8611835,65

6512956,54

6113193,26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

62075283,69

7080142,79

6371457,72

6371031,30

6411652,20

7128142,58

7474871,65

8611835,65

6512956,54

6113193,26

1.1 налоговые и неналоговые доходы

52268448,47

5120542,39

5250453,92

5426044,80

5100215,82

5499141,74

6045034,35

7531955,65

6349771,54

5945288,26

1.2. целевые средства

9806835,22

1959600,40

1121003,80

944986,50

1311436,38

1629000,84

1429837,30

1079880,00

163185,00

167905,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3- Комплексное развития сельской территории Кухаревского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Комплексное обустройство территории Кухаревского сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

3.1

Основное мероприятие

Всего:

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие

Всего:

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

Ремонт автомобильной дороги в с. Маргенау (ул.Ленина (от дома №50 до дома №62))

1.Местный бюджет, в том числе:

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

Протяженность отремонтированных дорог

м2

765

765

1.1 налоговые и неналоговые доходы

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы: Благоустройство территории сельского поселения

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2

Основное мероприятие

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Благоустройство территрии сельского поселения

1.Местный бюджет, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь благоустроенных территорий общего пользования

м2

1000

1000

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего по 3 подпрограмме

Всего:

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

1.Местный бюджет, в том числе:

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

150000,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150000,78

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего по муниципальной программе

Всего

106752778,13

16672607,87

16036160,98

16545045,27

11844238,88

9684662,44

9999799,04

10483704,99

7764284,24

7722274,42

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.Местный бюджет, в том числе:

106752778,13

16672607,87

16036160,98

16545045,27

11844238,88

9684662,44

9999799,04

10483704,99

7764284,24

7722274,42

1.1 налоговые и неналоговые доходы

65100804,04

6677007,47

5985155,75

7028645,53

6339619,17

7113310,23

7487610,24

9313986,99

7601099,24

7554369,42

1.2. целевые средства

41651974,09

9995600,40

10051005,23

9516399,74

5504619,71

2571352,21

2512188,80

1169718,00

163185,00

167905,00

3. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования от 29.04.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.020.100 Расходные обязательства муниципального образования. Реестр расходных обязательств

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать