Основная информация
Дата опубликования: | 23 июня 2020г. |
Номер документа: | RU68038716202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | администрация города Моршанска Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: Администрация города Моршанска Тамбовской области
Должность: глава города
Дата подписи: 02.07.2020 14:57:23
Администрация г. Моршанска
Тамбовской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2020 г. Моршанск № 550
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Моршанска, постановлением администрации города от 11.06.2013 № 772 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Моршанска" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы":
1.1. В паспорте программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования - 5395329,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 265 413,1 тыс. рублей; 2015 год - 277 790,01 тыс. рублей; 2016 год - 341160,59 тыс. рублей; 2017 год - 363840,60 тыс. рублей; 2018 год - 407199,49 тыс. рублей; 2019 год 449519,49 тыс. рублей; 2020 год - 369963,03 тыс. рублей; 2021 год - 1065169,87 тыс. рублей; 2022 год - 1149001,32 тыс. рублей; 2023 год - 353135,9 тыс. рублей; 2024 год - 353135,9 тыс. рублей".
1.2. Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел "Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" раздел "Объемы и источники
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1792173,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 127 603,0 тыс. рублей; 2015 год - 134 948,6 тыс. рублей; 2016 год - 155 544,61 тыс. рублей; 2017 год - 170072,46 тыс. рублей; 2018 год -175794,35 тыс. рублей; 2019 год - 209805,94 тыс. рублей; 2020 год - 147 128,72 тыс. рублей; 2021 год - 228 495,67 тыс. рублей; 2022 год -142478,92 тыс. рублей; 2023 год - 150150,4 тыс. рублей; 2024 год - 150150,4 тыс. рублей".
1.6. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1251791,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 90 106,6 тыс.руб.; 2015 г. - 94649,81 тыс.руб.; 2016 г. - 107253,08 тыс.руб.; 2017 г. - 111427,83 тыс.руб.; 2018 г. - 132300,12 тыс.руб.; 2019 г. - 137405,95 тыс.руб.; 2020 г.- 124785,1 тыс.руб.; 2021 г.- 110 597,1 тыс.руб.; 2022 г.- 111058,5 тыс.руб.; 2023 г.- 116103,6 тыс.руб.; 2024 г.- 116103,6 тыс.руб.".
1.8. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. В паспорте Подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города" раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 424656,41 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 20439,0 тыс. руб.; 2015 г. - 20677, 2 тыс. руб.; 2016 г. - 38672,65 тыс. руб.; 2017 г. - 40569,7 тыс. руб.; 2018 г. - 48216,3 тыс. руб.; 2019 г. - 48425,45 тыс. руб.; 2020 г. - 48505,61 тыс. руб.; 2021 г. - 37602,8 тыс. руб.; 2022 г. - 37752,3 тыс. руб.; 2023 г. - 41897,7 тыс. руб.; 2024 г. - 41897,7 тыс. руб.".
1.10. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.11. В паспорте Подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами" раздел "Источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 -2024 годах составят 90110,3 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 8225,8 тыс. рублей; 2015 год - 8103,3 тыс. рублей; 2016 год - 8167,6 тыс. рублей; 2017 год - 7751,9 тыс.рублей; 2018 год - 8147,6 тыс. рублей; 2019 год - 7965,9 тыс. рублей; 2020 год - 8044,2 тыс. рублей; 2021 год - 8008,7 тыс. руб.; 2022 год - 8008,7 тыс. руб.; 2023 год - 8843,3 тыс. руб.; 2024 год - 8843,3 тыс. руб.".
1.12. Раздел 5 Подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами" изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.13. Подпрограмму "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014 - 2024 гг." изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.14. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 379505,13 тыс. руб. из них: 2014 год - 18996,6 тыс. руб.; 2015 год - 19369,0 тыс. руб.; 2016 год - 31480,55 тыс. руб.; 2017 год - 33976,61 тыс. руб.; 2018 год - 42699,02 тыс. руб.; 2019 год - 45874,15 тыс. руб.; 2020 год - 41447,3 тыс. руб.; 2021 год - 36713,5 тыс. руб.; 2022 год - 36750,8 тыс. руб.; 2023 год - 36098,8 тыс. руб.; 2024 год - 36098,8 тыс. руб.".
1.15. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования" "Обобщенная характеристика мероприятий программы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
2. Комитету по образованию и молодежной политике (Комарова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города и в газете "Согласие".
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города И.В.Дорожкину.
Глава города
А.В.Банников
Приложение № 1 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Затраты на реализацию Программы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета составляют:
Наименование Программы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Развитие образования города Моршанска
на 2014-2024годы"
Городской бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет
5395329,3
тыс. рублей
265 413,1
тыс. руб.
277790,01
тыс. руб
341160,59
тыс. руб
363840,60
тыс. руб
407199,49
тыс. руб
449519,49
тыс. руб
369963,03
тыс. руб
1065169,87
тыс. руб
1149001,32
тыс. руб
353135,9
тыс. руб
353135,9
тыс. руб
Приложение № 2 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска
"Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
Значение
по годам реализации
Всего по годам
Год
в том числе:
фед
.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные
образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020- 95%
261795,6
2014
-
110750,7
16 096,300
-
2015
-
117842,8
17105,800
-
1.2.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Реализация областной программы "Доступная среда"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ № 2
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
756,0
2014
-
756,0
-
-
1.4.
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.
%
2014 - 99 %
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017 - 100%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.1
Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)
%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2018
2019
2020
-
-
-
1.5.
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"
1.5.1
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
1371611,26
2016
-
120810,5
30223,31
-
2017
-
129035,7
36818,86
-
2018
-
138805,3
33664,45
-
2019
-
147717,5
27292,34
-
2020
-
120809,2
21182,0
-
2021
114751,5
21255,3
2022
114751,5
21922,8
2023
114960,4
31325,1
2024
114960,4
31325,1
1.6.
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"
1.6.1
Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы.
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
32244,36
2016
4280,7
30
2017
4189,1
28,8
2018
3295,9
28,7
2019
3116,5
28,4
2020
3172,8
2,76
2021
3167,7
2,75
2022
3167,7
2,75
2023
3836,2
28,7
2024
3836,2
28,7
1.6.2
Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
31651,2
2019
31619,5
31,7
1.6.3
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
89318,42
2021
81198,5
8030,62
89,3
1.7.
Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"
1.7.1
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"
200,1
2016
200,0
0,1
1.8.
Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "Гимназия"
2634,17
2022
2394,7
236,84
2,63
1.9.
Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ №2 им.Героя Советского Союза Н.И. Бореева"
1961,96
2021
1960,0
1,96
Итого по подпрограмме
1792173,07
83593,2
1420061,26
288518,61
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного образования на территории города"
2.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95 %
2018 -95 %
2019 -95 %
2020 - 95 %
2021 - 95%
2022 - 95%
2023 - 95%
2024 - 95%
183698,0
2014
47511,2
42191,200
2015
50110,7
43884,9
2.2.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
МБОУ ДО ЦДОД
265,6
2014
265,6
2.3.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
МБДОУ № 9 "Золотой улей", МБДОУ № 6 "Рябинка"
792,81
2014
138,6
2015
654,21
2.4
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"
2.4.1
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
1064560,41
2016
-
50358,5
56558,01
-
2017
-
53070,4
58154,23
-
2018
-
59755,3
72361,42
-
2019
-
62646,9
74416,45
-
2020
-
52751,9
71646,3
-
2021
46931,4
63356,9
2022
46931,4
63818,3
2023
49627,9
66273,6
2024
49627,9
66273,6
2.5
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"
2.5.1
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
2474,47
2016
-
332,3
4,27
-
2017
-
203,2
0,0
2018
-
183,4
0,0
2019
-
342,6
0,0
2020
-
386,9
0,0
2021
-
308,8
0,0
-
2022
-
308,8
0,0
-
2023
-
202,1
0,0
-
2024
-
202,1
0,0
-
Итого по Подпрограмме
1 251791,29
792,81
572059,3
678939,18
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования на территории города"
3.1.
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
3.1.1
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021 - 95%
2022 - 95%
2023 - 95%
2024 - 95%
415958,79
2014
-
-
20439,00
-
2015
-
-
20677,20
-
2016
-
3476,9
35 195,75
2017
-
530,1
40039,6
2018
-
2354,3
45862,0
2019
-
47965,54
2020
-
42 418,7
-
2021
-
36527,4
-
2022
-
-
36676,9
-
2023
-
-
41897,7
-
2024
-
-
41897,7
3.1.2
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2024 год - 90%)
%
2014 - 88%
2015 - 89 %
2016 - 90 %
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
3.1.3
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного:
МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования
2019 -не менее 5 %
2020 -не менее 5 %
2021 -не менее 5 %
2022-не менее 5 %
2023-не менее 5 %
2024-не менее 5 %
3564,31
2019
2020
2021
2022
459,91
1034,8
1034,8
1034,8
3.2
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2020 год - 90%)
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
3.2.1
Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования
121,84
2018
2019
2020
2021
2022
-
0
0
40,6
40,6
40,6
0
0
0,04
0
0
3.3
Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
3.3.1.
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
4 414,37
2020
4 321,76
88,2
4,41
3.3.2.
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
597,0971
2020
596,5
0,6
Итого по Подпрограмме
424656,41
4321,76
7167, 8
413166,85
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" и прочие мероприятия в области образования"
4.1
Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
МКУ РЦСО
379492,13
18996,6
2014
14242,5
4754,1
19369,0
2015
14431,5
4937,5
31480,55
2016
14980,3
16500,25
33976,61
2017
15745,6
18231,01
42699,02
2018
21744,2
20954,82
45874,15
2019
22818,4
23055,75
41434,3
2020
19637,5
21796,8
36713,5
2021
17677,8
19035,7
36750,8
2022
17677,8
19073,0
36098,8
2023
16307,7
19791,1
36098,8
2024
16307,7
19791,1
4.1.1
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"
Обеспечение деятельности казенных организаций, выполняющих работы по материально-техническому, информационно-методическому обеспечению в области образования
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
МКУ РЦСО
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"
Охват участников городскими мероприятиями
(конференциями,
семинарами)
%
2014-70%
2015-80%
2016-90%
2017 - 90%
2018 - 90%
2019- 90%
2020 - 90%
2021 - 90%
2022 - 90%
2023 - 90%
2024 - 90%
284084,48
2014
14165,9
4664,0
2015
14361,1
4847,4
2016
14909,9
7272,73
2017
15675,2
8218,96
2018
21673,8
10134,82
2019
22737,5
11100,57
2020
19637,5
10327,9
2021
17677,8
9075,6
2022
17677,8
9103,8
2023
16237,3
9173,8
2024
16237,3
9173,8
4.1.2.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
МКУ РЦСО
руководитель МБОУ "Гимназия"
Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями
%
2014 - 95%
2015 - 95%
2016 - 95%
2017 -95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021 - 95%
2022 - 95%
2023 - 95%
2024 - 95%
991,1
2014
90,1
2015
90,1
2016
90,1
2017
90,1
2018
90,1
2019
90,1
2020
90,1
2021
90,1
2022
90,1
2023
90,1
2024
90,1
4.1.3.
"Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков"
Руководители МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, МБОУ СОШ №3 МБОУ "Гимназия"
579,9
2014
76,6
2015
70,4
2016
70,4
2017
70,4
2018
70,4
2019
80,9
2020
0
2021
0
2022
0
2023
70,4
2024
70,4
4.1.4.
Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам
МКУ ЦБОУ
Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц.
Исключение нецелевого использования
бюджетных средств
2016-100%
2017-100%
2018-100%
2019 -100%
2020 -100%
2021 -100%
2022 -100%
2023 -100%
2024 -100%
93849,65
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
9137,42
9921,95
10729,9
11865,08
11391,8 9870,0
9879,1
10527,2
10527,2
Итого по Подпрограмме
379505,13
0
19 1571,0
187934,13
Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске
на 2014-2024 гг."
5.1
Основное мероприятие: "Профилактика наркомании и наркопреступности"
22,1
2014
22,1
22,1
2015
22,1
22,1
2016
22,1
22,1
2017
22,1
22,1
2018
22,1
22,1
2019
22,1
32,1
2020
32,1
32,1
2021
32,1
32,1
2022
32,1
22,1
2023
22,1
22,1
2024
22,1
5.1.1
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества)
МКУ РЦСО г. Моршанска
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании
%
2014 - 60 %
2015 - 60 %
2016 - 60 %
2017 - 60 %
2018 - 60 %
2019 - 60 %
2020 - 60 %
2021 - 60 %
2022 - 60 %
2023 - 60 %
2024 - 60 %
100,1
2014
9,1
2015
9,1
2016
9,1
2017
9,1
2018
9,1
2019
9,1
2020
9,1
2021
9,1
2022
9,1
2023
9,1
2024
9,1
5.1.2
Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества) для педагогов и подростков
МКУ РЦСО
г.Моршанска
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании
%
2014 - 100 %
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017 - 100 %
2018 - 100 %
2019 - 100 %
2020 - 100 %
2021 - 100 %
2022 - 100 %
2023 - 100 %
2024 - 100 %
11,0
2014
1,0
2015
1,0
2016
1,0
2017
1,0
2018
1,0
2019
1,0
2020
1,0
2021
1,0
2022
1,0
2023
1,0
2024
1,0
5.1.3
Проведение городского конкурса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!", "Нет курительным смесям!"
Комитет культуры , спорта и туризма администрации города
Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек
ед.
2014 - не менее 1 ед. в год;
2015 - не менее 1 ед. в год;
2016 - не менее 1 ед. в год;
2017 - не менее 1 ед. в год;
2018 - не менее 1 ед. в год;
2019 - не менее 1 ед. в год;
2020 - не менее 1 ед. в год;
2021 - не менее 1 ед. в год;
2022 - не менее 1 ед. в год;
2023 - не менее 1 ед. в год;
2024 - не менее 1 ед. в год;
11,0
2014
1,0
2015
1,0
2016
1,0
2017
1,0
2018
1,0
2019
1,0
2020
1,0
2021
1,0
2022
1,0
2023
1,0
2024
1,0
5.1.4
Проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий под девизом "Спорт вместо наркотиков и курительных смесей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
ед.
2014 - не менее 2 ед. в год;
2015 - не менее 2 ед. в год;
2016 - не менее 2 ед. в год;
2017 - не менее 2 ед. в год;
2018 - не менее 2 ед. в год;
2019 - не менее 2 ед. в год;
2020 - не менее 2 ед. в год;
2021 - не менее 2 ед. в год;
2022 - не менее 2 ед. в год;
2023 - не менее 2 ед. в год;
2024 - не менее 2 ед. в год;
121,0
2014
11,0
2015
11,0
2016
11,0
2017
11,0
2018
11,0
2019
11,0
2020
11,0
2021
11,0
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
5.1.5.
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (конопли)
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города
Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежащей уничтожению
кв.м
2014-0
30
2014
2015-0
2015
0
2016-0
2016
0
2017-0
2017
0
2018-0
2018
0
2019-0
2019
0
2020-500 кв м
2020
10,0
2021- 500 кв м
2021
10,0
2022- 500 кв м
2022
10,0
2023-0
2023
0
2024-0
2024
0
5.1.6
Проведение рейдовых мероприятий в местах массового скопления молодежи, направленное на предупреждение вовлечения подростков к употреблению веществ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан
Члены АНК
Количество проведенных рейдов
Ед.
2014 - 12
2015 - 12
2016 - 12
2017 - 12
2018 - 12
2019 - 12
2020 - 12
2021 - 12
2022 - 12
2023 - 12
2024 - 12
Итого по Подпрограмме
273,1
273,1
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в городе Моршанске на 2014-2024 годы"
6.1
Основное мероприятие: "Осуществление комплекса мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан"
220,0
20,0
2014
20,0
20,0
2015
20,0
20,0
2016
20,0
20,0
2017
20,0
20,0
2018
20,0
20,0
2019
20,0
20,0
2020
20,0
20,0
2021
20,0
20,0
2022
20,0
20,0
2023
20,0
20,0
2024
20,0
6.1.1
Проведение конференций, круглых столов, семинаров по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, профилактики правонарушений и безнадзорности
Комитет по образованию и молодежной политики
Отдел КДН и ЗП
ЦРБ
ОМВД
Количество мероприятий
единица
ежегодно не менее 1 мероприятия
23,0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
2,0
2018
3,0
2019
3,0
2020
3,0
2021
3,0
2022
3,0
2023
3,0
2024
3,0
6.1.2
Разработка и распространение информационных буклетов, памяток по профилактике противоправного, аддиктивного и суицидального поведения среди несовершеннолетних
Отдел КДН и ЗП
Количество
раздаточного материала
единица
2014 год-400
45,0
2014
5,0
2015 год-400
2015
5,0
2016 год-400
2016
5,0
2017-400
2017
1,0
2018-400
2018
5,0
2019-400-
2019
4,0
2020-400
2020
4,0
2021-400
2021
4,0
2022-400
2022
4,0
2023-400
2023
4,0
2024-400
2024
4,0
6.1.3.
Проведение комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
Комитет по образованию и молодежной политике
ОМВД
ЦЗН
ЦРБ
Отдел опеки
количество профилактических операций
единица
ежегодно не менее 1 профилактической операции
23,0
2014
-
-
0
-
2015
-
-
0
-
2016
-
-
0
-
2017
-
-
2,0
-
2018
-
-
3,0
-
2019
-
-
3,0
-
2020
-
-
3,0
-
2021
-
-
3,0
-
2022
-
-
3,0
-
2023
-
-
3,0
-
2024
-
-
3,0
-
6.1.4.
Проведение воспитательных, профилактических экскурсий для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации
Комитет по образованию и молодежной политики
Отдел КДН и ЗП
ОМВД
охват несовершеннолетних
человек
2014-10
2015-10
2016-10
2017-10
2018-10
2019-20
2020-20
2021-20
2022-20
2023-20
2024-20
81,0
2014
-
-
12,0
-
2015
-
-
12,0
-
2016
-
-
12,0
-
2017
-
-
12,0
-
2018
-
-
9,0
-
2019
-
-
4,0
-
2020
-
-
4,0
-
2021
-
-
4,0
-
2022
-
-
4,0
-
2023
-
-
4,0
-
2024
-
-
4,0
-
6.1.5
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности, суицидальных проявлений несовершеннолетних
Комитет по образованию и молодежной политике
Образовательные организации
ОМВД
Количество мероприятий
единица
не менее 1 мероприятия в год
1,0
2014
-
-
0
-
2015
-
-
0
-
2016
-
-
0
-
2017
-
-
1,0
-
6.1.6.
Проведение общегородских конкурсов: "Наставник молодежи", "Семья года", "Приемная семья года" , "Участковый года" и т.п.
Отдел культуры, спорта и туризма
Отдел опеки
Отдел КДН и ЗП
Количество мероприятий
единица
Ежегодно 1
6,0
2014
-
-
3,0
-
2015
-
-
3,0
-
6.1.7
Проведение для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации спортивных, творческих , новогодних и иных воспитательных мероприятий
Комитет по образованию и молодежной политике
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
ОМВД
Охват несовершеннолетних
человек
ежегодно не менее 50
41,0
2014
-
-
0
-
2015
-
-
0
-
2016
-
-
3,0
-
2017
-
-
2,0
-
2018
-
-
0
-
2019
-
-
6,0
-
2020
-
-
6,0
-
2021
-
-
6,0
-
2022
-
-
6,0
-
2023
-
-
6,0
-
2024
-
-
6,0
-
Итого по подпрограмме
220,0
220,0
Подпрограмма 7. "Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
7.1.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2
2
1639,8
2014
2015
805,8
834,0
7.2.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
75
75
13027,1
2014
2015
6595,4
6431,7
7.3.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2
2
1655,0
2014
2015
817,4
837,6
7.4.
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
7,2
2014
7,2
7.5.1
Основное мероприятие 1: "Создание условий для воспитания и социализации детей"
14952,2
2016
1771,9
2017
1665,6
2018
1765,6
2019
1764,5
2020
1591,6
2021
1530,7
2022
1530,7
2023
1665,8
2024
1665,8
7.5.2
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2
2
2
2
2
7128,3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
880,7
779,2
797,2
841,0
799,0
738,1
738,1
777,5
777,5
7.5.3
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2
2
2
2
2
7823,9
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
891,2
886,4
968,4
923,5
792,6
792,6
792,6
888,3
888,3
7.6
Основное мероприятие 2: "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью".
58829,0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6395,7
6086,3
6382,0
6201,4
6452,6
6478,0
6478,0
7177,5
7177,5
7.6.1
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
68
75
75
75
75
58129,8
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6395,7
6054,3
6382,0
6192,7
6233,7
6258,2
6258,2
7177,5
7177,5
7.6.2
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях
МБОУ СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предметов)
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых назначены выплаты денежных средств
1
1
1
699,2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
32,0
0,0
8,7
218,9
219,8
219,8
Итого по подпрограмме:
90110,3
90110,3
Подпрограмма 8. "Содействие созданию в городе Моршанске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
Основное мероприятие: "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"
8.1
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №3, корпус №1
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №3
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021 - 1/137/548
2021 г. - 219200,0
219200,0
8.2
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №1, корпус №1
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №1
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021- 1/115/400
2021г. - 102200,0
102200,0
8.3
Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия", корпус №2
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ "Гимназия"
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021 - 1/108/432
2021 г. - 86400,0
86400,0
8.4
Строительство нового здания МБОУ СОШ №3
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №3
Строительство нового здания вместо выведенных из эксплуатации зданий с учетом износа с износом более 50 %
Зданий/помещений/ мест
2022- 1/200/600
2022 г.- 812900,0
812900,0
8,5
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (ул.Кирова, 69)
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021- 1/135/600
2021-235900,0
235900,0
Итого по подпрограмме:
1456600,0
0
1456600,0
0
0
ИТОГО по программе
5395329,3
88707,77
3737569,66
1569051,87
Приложение № 3 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования" на 2014-2024 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс.рублей,
в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
5
6
7
8
9
Муниципальная программа города Моршанска "Развитие образования" на 2014-2024 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация областной программы "Доступная среда"
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципальные общеобразовательные организации
-
-
2014
-
111506,7
16096,300
-
2015
-
117842,8
17105,800
-
2016
-
125291,2
30253,41
-
2017
-
133224,8
36847,66
-
2018
-
142101,2
33693,15
-
2019-
-
182453,5
27352,44
-
2020-
125942,0
21186,72
-
2021-
81198,5
125949,82
21347,35
2022-
2394,7
118156,04
21928,18
2023
118796,6
31353,8
2024
118796,6
31353,8
Итого по подпрограмме
1 792173,07
83593,2
1 420061,26
288518,61
Подпрограмма 2
"Развитие дошкольного образования
на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2014
138,6
47776,8
42191,20
-
2015
654,21
50110,7
43884,9
-
2016
-
50 690,8
56 562,28
-
2017
-
53273,6
58154,23
-
2018
-
59938,7
72361,42
-
2019-
-
62989,5
74416,45
-
2020-
-
53138,8
71646.3
-
2021-
47240,2
63356,9
2022-
47240,2
63818,3
2023
49830,0
66273,6
2024
49830,0
66273,6
Итого по подпрограмме
1 251791,29
792,81
572059,3
678939,18
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципальные образовательные организации дополнительного образования
2014
-
-
20 439,0
2015
-
-
20 677,20
-
2016
-
3476,9
35 195,75
-
2017
-
530,1
40039,60
-
2018
-
2354,3
45862,00
-
2019-
-
-
48425,45
-
2020-
4321,76
725,3
43458,55
-
2021-
40,6
37562,20
2022-
40,6
37711,70
2023
41897,7
2024
41897,7
Итого по подпрограмме
424656,41
4 321,76
7 167, 8
413166,85
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
и прочие мероприятия в области образования"
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг ЧОП за охрану зданий
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования Проведение замера сопротивления изоляции
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований и санитарно-бытовых условий)
Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся
Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков.
2014
14242,5
4754,1
2015
14431,5
4937,5
2016
14980,3
16500,25
2017
15745,6
18231,01
2018
21744,2
20954,82
2019
22818,4
23055,75
2020
19637,5
21809,8
2021
17677,8
19035,7
2022
17677,8
19073,0
2023
16307,7
19791,1
2024
16307,7
19791,1
Итого по подпрограмме
379505,13
19 1571,0
187934,13
Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании Проведение в школьных библиотеках выставок попу-лярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании для педагогов и подростков
Проведение городского кон-курса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!"
Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом "Спорт вместо наркотиков"
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (конопли)
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города
Комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности
2014
22, 100
2015
22, 100
2016
22, 100
2017
22, 100
2018
22, 100
2019
22, 100
2020
32, 100
2021
32, 100
2022
32, 100
2023
22, 100
2024
22, 100
Итого по подпрограмме
273,1
273,1
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
в городе Моршанске на 2014-2024 годы"
Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Организация и проведение заседаний Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей администрации города Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по формированию реестра мест, нахождение детей в которых не допускается Организация и проведение заседаний Территориального консилиума специалистов по работе со "случаем" Заключение межведомственных соглашений по ведению единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении", по организации трудовой временной занятости несовершеннолетних, иных соглашений
Проведение педагогической конференции по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся Проведение круглого стола "Организация досуга и трудовой занятости - фактор профилактики правонарушений несовершеннолетних" Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних Проведение межведомственного семинара по современным подходам к проблеме профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних
2014
20, 000
2015
20, 000
2016
20, 000
2017
20, 000
2018
20, 000
2019
20, 000
2020
20, 000
2021
20, 000
2022
20, 000
2023
20, 000
2024
20, 000
Итого по подпрограмме
220,0
220, 000
Подпрограмма 7.
"Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
2014
8225,8
2015
8103,3
2016
8167,6
2017
7751,9
2018
8147,6
2019
7965,9
2020
8044,2
2021
8008,7
2022
8008,7
2023
8843,3
2024
8843,3
Итого по подпрограмме
9011,3
90110,3
Подпрограмма 8. "Содействие созданию в городе Моршанске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №3, корпус №1
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №1, корпус №1
Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия", корпус №2
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (ул.Кирова, 69)
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города;
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов); МБОУ СОШ №3;
МБОУ "Гимназия"
2021
643700
Строительство нового здания
2022
812900,0
Итого по подпрограмме
1 456 600,0
1 456 600,0
Итого по программе
5 395 329,3
88707,77
3737569,66
1569051,87
Приложение № 4 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2024 гг.
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные
образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020- 95%
2021-95%
2022-95%
2023-95%
2024-95%
261795,6
2014
-
110750,7
16 096,300
-
2015
-
117842,8
17105,800
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
%
2014 - 100%
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
2021-90%
2022-90%
2023-90%
2024-90%
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2021
2022
2023
2024
3
Реализация областной программы "Доступная среда"
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, МБОУ СОШ № 2
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
756,0
2014
-
756,0
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2021
2022
2023
2024
4
.
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.
%
2014 - 99 %
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017 - 100%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2021-100%
2022-100%
2023-100%
2024-100%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.1
Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)
%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2021-100%
2022-100%
2023-100%
2024-100%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-
-
-
5.
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"
5.1
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
1371611,26
2016
-
120810,5
30223,31
-
2017
-
129035,7
36818,86
-
2018
-
138805,3
33664,45
-
2019
-
147717,5
27292,34
-
2020
-
120809,2
21182,0
-
2021
114751,5
21255,3
2022
114751,5
21922,8
2023
114960,4
31325,1
2024
114960,4
31325,1
6
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"
6.1
Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций, единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы, Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
32244,36
2016
4280,7
30
2017
4189,1
28,8
2018
3295,9
28,7
2019
3116,5
28,4
2020
3172,8
2,76
2021
3167,7
2,75
2022
3167,7
2,75
2023
3836,2
28,7
2024
3836,2
28,7
6.2
Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
31651,2
2019
31619,5
31,7
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
89318,42
2021
81198,5
8030,62
89,3
7
Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2024 годы"
7.1.
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
200,1
2016
200,0
0,1
8
Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
8.1.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "Гимназия
2634,17
2022
2394,7
236,84
2,63
9
Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"
9.1
Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева"
1961,96
2021
1960,0
1,96
Итого по Подпрограмме
1792173,07
83593,2
1420061,26
288518,61
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют: тыс.рублей
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
городской бюджет
288518,61
16096,300
17105,80
30253,41
36847,66
33693,15
27352,44
21186,72
21347,35
21928,18
31353,8
31353,8
областной бюджет
1420061,26
111506,7
117842,8
125291,2
133224,8
142101,2
182453,5
125942,82
125949,82
118156,04
118796,6
118796,6
федеральный бюджет
83593,2
81198,5
2394,7
итого
1792173,07
127603,0
134948,6
155544,61
170072,46
175794,35
209805,94
147128,72
228495,67
142478,92
150150,4
150150,4
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.
Общеобразовательные организации
Общеобразовательная
организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
городской бюджет
2995,300
3219,0
5336,42
6221,13
5442,05
5760,79
4663,3
4530,2
4695,3
6242,1
6242,1
областной бюджет
631,4
624,98372
700,92
654,5
593,9
32345,92
554,8
554,8
554,8
531,4
531,4
МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева
городской бюджет
3999,400
4226,600
7710,40
7831,14
9444,76
6592,41
4798,7
4999,5
5142,9
8000,2
8000,2
областной бюджет
1160,2
470,45948
573,86
542,01
529,67
488,25
635,0
635,0
635,0
568,65
568,65
МБОУ СОШ № 3
городской бюджет
3202,600
3400,200
5560,31
7478,14
7619,25
6124,15
5220,5
5081,7
5241,8
6384,9
6384,9
областной бюджет
509,5
727,400
864,86
859,96
906,82
940,01
945,6
945,6
945,6
907,7
907,7
МБОУ "Гимназия"
городской бюджет
4958,800
5278,200
10071,92
13242,15
9222,4
7361,16
4863,16
5081,95
5237,75
8818,6
8818,6
областной бюджет
731,5
814,700
972,36
970,06
1098,02
902,62
849,5
844,4
844,4
985,65
985,65
МБОУ "Начальная школа № 5"
городской бюджет
940,200
981,800
1574,26
2075,1
1964,69
1513,93
1639,1
1564,7
1607,8
1908
1908
областной бюджет
57,5
84,656800
179,20
173,07
167,49
59,2
57,7
57,7
57,7
165,8
165,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
областной бюджет
106710,4
114651,900
120810,5
129035,7
138805,3
147717,5
120809,2
114751,5
114751,5
114960,4
114960,4
Победителям конкурса "Лучший учитель"
городской бюджет
областной бюджет
625
468,7
208,3
208,3
0
0
130,2
130,2
130,2
208,3
208,3
Образовательное учреждение - победитель конкурса "Лучшая образовательная организация"
городской бюджет
областной бюджет
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Единовременная денежная выплата педагогическому работ-нику, заключившему трудовой договор с муниципальным обще-образовательным учреждением
областной бюджет
781,2
0
781,2
781,2
0
0,0
0,0
0,0
0
468,7
468,7
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2024 годы
городской бюджет
0,1
областной бюджет
200,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом
городской бюджет
2,63
областной бюджет
236,84
федеральный бюджет
2394,7
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
городской бюджет
89,3
областной бюджет
8030,62
федеральный бюджет
81198,5
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
городской бюджет
1,96
областной бюджет
1960,0
Итого:
городской бюджет
16096,30
17105,80
30253,41
36847,66
33693,15
27352,44
21186,72
21347,35
21928,18
31353,8
31353,8
областной бюджет
111506,7
117842,8
125291,2
133224,8
142101,2
182453,5
125942,0
125949,82
118156,04
118796,6
118796,6
федеральный бюджет
81198,5
2394,7
Итого
127603,0
134948,6
155544,61
170072,46
175794,35
209805,94
147128,72
228495,67
142478,92
150150,4
150150,4
Приложение № 5 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед. бюд.
обл. бюд.
гор.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 гг."
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка) Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации
МБОУ ДО ЦДОД
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95 %
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021-
2022-
2023-
2024-
183963,6
2014
-
47776,8
42191,2
-
2015
-
50110,7
43884,9
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
792,81
2014
138,6
-
-
-
2015
654,21
-
-
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"
3.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
1064560,41
2016
-
50358,5
56558,01
-
2017
-
53070,4
58154,23
-
2018
-
59755,3
72361,42
-
2019
-
62646,9
74416,45
-
2020
-
52751,9
71646,3
-
2021
46931,4
63356,9
2022
46931,4
63818,3
2023
49627,9
66273,6
2024
49627,9
66273,6
4
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"
4.1
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
2474,47
2016
-
332,3
4,27
-
2017
-
203,2
0,0
2018
-
183,4
0,0
2019
-
342,6
0,0
2020
-
386,9
0,0
2021
-
308,8
0,0
-
2022
-
308,8
0,0
-
2023
-
202,1
0,0
-
2024
-
202,1
0,0
-
Итого по Подпрограмме
1251791,29
792,81
572059,3
678939,18
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб
В том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города"
Итого
1251791,29
90 106,6
94 649,81
107 253,08
111427,83
132300,12
137405,95
124785,1
110597,1
111058,5
116103,6
116103,6
В том числе
Горбюджет
678939,18
42 191,2
43 884,9
56 562,28
58154,23
72361,42
74416,45
71646,3
63356,9
63818,3
66273,6
66273,6
областной
572059,3
47 776,8
50 110,7
50 690,80
53273,60
59938,7
62989,5
53138,8
47240,2
47240,2
49830,0
49830,0
федеральный
792,81
138,6
654,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.
Дошкольные образовательные организации
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБДОУ №2 "Березка"
2 706 ,600
2958,290
3469,18
3466,22
4564,67
4957,16
4773,0
4158,0
4177,3
4229,5
4229,5
бюджет города
2 706 ,600
2885,6
3469,18
3466,22
4564,67
4957,16
4773,0
4158,0
4177,3
4229,5
4229,5
бюджет области
0, 000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБДОУ№3 "Дюймовочка"
3927,600
4063,778
5560,41
5735,20
6840,76
7277,42
7203,32
6370,9
6422,7
6430,1
6430,1
бюджет города
3 898 ,300
4051,8
5522,45
5735,20
6833,97
7277,42
7162,7
6330,3
6382,1
6430,1
6430,1
бюджет области
29,3
11,978
37,96
0,0
6,79
0,0
40,62
40,6
40,6
0,0
0,0
МБДОУ №4 "Солнышко"
5 597 ,800
5891,090
7098,53
7519,72
9618,89
9230,56
9010,41
8051,5
8114,4
8102,8
8102,8
бюджет города
5 597 ,800
5818,4
7098,53
7519,72
9586,85
9148,18
8929,2
7970,3
8033,2
8102,8
8102,8
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
32,04
82,38
81,21
81,2
81,2
0,0
0,0
федеральный бюджет
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ №6 "Рябинка"
5964,600
5997,776
7609,32
7954,12
9800,39
9633,96
9319,42
8365,3
8438,9
8972,5
8972,5
бюджет города
5 835, 000
5993,500
7609,32
7954,12
9790,70
9593,54
9278,8
8324,7
8398,3
8972,5
8972,5
бюджет области
60,3
4,276
0,0
0,0
9,69
40,42
40,62
40,6
40,6
0,0
0,0
федеральный бюджет
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ №8 "Светофор"
2 724, 000
2838,9
3737,22
3923,35
4861,27
4965,11
4854,12
4283,9
4317,3
4513,4
4513,4
бюджет города
2 724, 000
2838,9
3737,22
3923,35
4861,27
4965,11
4813,5
4243,3
4276,7
4513,4
4513,4
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,62
40,6
40,6
0,0
0,0
МБДОУ№9"Золотой улей"
2828,7
3013,580
3956,52
4049,94
5022,59
5216,33
5012,8
4418,5
4448,3
4424,9
4424,9
бюджет города
2 759 ,400
2868,200
3956,52
4049,94
5022,59
5216,33
5012,8
4418,5
4448,3
4424,9
4424,9
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
69,3
145,380
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 10 "Золотая рыбка"
2 019, 800
2180,868
2866,65
2705,81
3488,35
3828,44
3438,03
2986,5
3001,3
2866,2
2866,2
бюджет города
2 019, 800
2096,200
2841,82
2705,81
3467,96
3814,76
3397,4
2945,8
2960,6
2866,2
2866,2
бюджет области
0,0
11,978
24,83
0,0
20,39
13,68
40,63
40,7
40,7
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 11 Чебурашка"
3004,700
3094,500
3922,05
3851,45
4841,13
5609,27
5063,7
4440,1
4468,1
4723,1
4723,1
бюджет города
2 976, 200
3094,500
3922,05
3851,45
4818,28
5585,45
5063,7
4440,1
4468,1
4723,1
4723,1
бюджет области
28,500
0,0
0,0
0,0
22,85
23,82
0
0
0,0
0,0
0,0
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБДОУ № 14 "Белочка"
4254,100
4529,554
5477,81
5799,97
6996,02
6942,29
6987,2
6219,7
6276,6
6954,3
6954,3
бюджет города
4 182, 200
4353,8
5412,82
5726,97
6982,48
6942,29
6987,2
6219,7
6276,6
6882,4
6882,4
бюджет области
71,9
103,064
64,99
73,0
13,54
0,0
0,0
0,0
0,0
71,9
71,9
федеральный бюджет
0,0
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ - ЦРР № 16 "Родничок"
4 720, 100
5059,280
6295,60
6339,69
7888,15
8156,89
7953,6
7039,5
7091,4
7521,7
7521,7
бюджет города
4 720, 100
4913,9
6295,60
6339,69
7888,15
8156,89
7953,6
7039,5
7091,4
7521,7
7521,7
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
145,380
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 19 "Золушка"
2 414 ,200
2582,990
3663,20
3735,61
4531,49
4614,33
4333,5
3798,8
3818,3
3997,9
3997,9
бюджет города
2 414 ,200
2510,300
3663,20
3735,61
4531,49
4614,33
4333,5
3798,8
3818,3
3997,9
3997,9
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 20 "Росинка"
2 357 ,600
2511,804
3055,79
3146,15
4013,01
4144,99
3940,9
3467,9
3487,4
3609,1
3609,1
бюджет города
2 357 ,600
2459,800
3033,57
3146,15
4013,01
4144,99
3940,9
3467,9
3487,4
3609,1
3609,1
бюджет области
0,0
52,004
22,22
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях
47138,9
49667,0
50358,5
53070,4
59755,3
62646,9
52751,9
46931,4
46931,4
49627,9
49627,9
Реализаций мероприятий в сфере образования. Конкурс "Лучший воспитатель"
130,2
104,2
130,2
130,2
78,1
104,2
65,1
65,1
65,1
130,2
130,2
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
52,10
156,2
52,1
0,0
0,0
78,1
78,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по дошкольным образовательным организациям
89841,0
94 649,81
107 253,08
111427,83
132300,12
137405,95
124785,1
110597,1
111058,5
116103,6
116103,6
городской бюджет
42 191,2
43 884,9
56 562,28
58154,23
72361,42
74416,45
71646,3
63356,9
63818,3
66273,6
66273,6
областной бюджет
47511,2
50 110,7
50 690,80
53273,60
59938,7
62989,5
53138,8
47240,2
47240,2
49830,0
49830,0
федеральный бюджет
138,6
654,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Образовательные организации дополнительного образования
Образовательная организация дополнительного образования
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБОУ ДОД ЦДОД
265,6
Итого по образовательным организациям дополни-тельного образования
265,6
В том числе: городской бюджет
0,0
областной бюджет
265,6
Приложение № 6 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021-95%
2022-95%
2023-95%
2024-95%
415958,79
2014
-
-
20439,00
-
2015
-
-
20677,20
-
2016
-
3476,9
35 195,75
2017
-
530,1
40039,6
2018
-
2354,3
45862,0
2019
-
47965,54
2020
-
42418,7
-
2021
-
36527,4
-
2022
-
-
36676,9
-
2023
-
-
41897,7
-
2024
-
-
41897,7
2.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2020 год - 90%)
%
2014 - 88%
2015 - 89 %
2016 - 90 %
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
2021-90%
2022-90%
2023-90%
2024-90%
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2021
2022
2023
2024
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного:
МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД
Доля детей в возрасте от от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования
2019 -не менее 5 %
2020 -не менее 5 %
2021 -не менее 5 %
2022-не менее 5 %
2023-не менее 5 %
2024-не менее 5 %
3564,31
2019
2020
2021
2022
2023
2024
459,908
1034,8
1034,8
1034,8
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"
Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организации дополнительного образования
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2020 год - 90%)
%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
121,84
2018
2019
2020
2021
2022
-
0
0
40,6
40,6
40,6
0
0
0,04
0
0
Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
1
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
4414,37
2020
4321,76
88,2
4,41
2
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
597,1
2020
596,5
0,6
Итого по Подпрограмме
424656,41
4321,76
7167, 8
413166,85
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"
городской бюджет
412166,81
20 439,0
20677,20
35195,75
40039,6
45862,0
48425,45
43458,55
37562,20
37711,70
41897,7
41897,7
Областной бюджет
7167, 8
0,00
0,00
3476,9
530,1
2354,3
0,00
725,3
40,6
40,6
0,00
0,00
федеральный бюджет
4321,76
4321,76
итого
423656,37
20 439,0
20677,20
38 672,65
40569,7
48216,3
48425,45
48505,61
37602,8
37752,3
41897,7
41897,7
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. Образовательные организации дополнительного образования.
Образовательная организация дополнительного образования
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБОУ ДО ДЮСШ
9335,2
9371,000
22069,65
22853,46
27302,97
26829,15
23620,0
20877,0
20995,2
23930,9
23930,9
в т.ч. средства бюджета области
0
0
1349,80
230,1
1023,9
0
0
0
0
0
0
в т.ч. средства бюджета города
9335,2
9371,0
20719,85
22623,36
26279,07
26658,02
23234,96
20491,96
20610,16
23930,9
23930,9
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование
171,13
385,04
385,04
385,04
МБОУ ДО ЦДОД
9429,300
9550,000
14135,01
15275,0
18321,94
18427,14
16920,64
14192,5
14221,1
15399,7
15399,7
в т.ч. средства бюджета области
0
0
2127,10
300,0
1330,4
0
40,6
40,6
40,6
в т.ч. средства бюджета города
9429,300
9550,000
12007,91
14975,0
16991,54
18138,36
16230,29
13502,146
13530,746
15399,7
15399,7
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование
288,78
649,75
649,754
649,754
МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель"
844,500
888,700
1195,26
1187,14
1170,22
1423,17
1442,0
1236,9
1238,2
1262,2
1262,2
МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник"
830,000
867,500
1272,73
1254,10
1421,17
1745,99
1511,5
1296,4
1297,8
1304,9
1304,9
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:
5011,47
средства бюджета города
5,01
средства бюджета области
684,7
средства федерального бюджета
4321,76
в том по учреждениям:
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
863,54
средства бюджета города
0,86
средства бюджета области
81,64
средства федерального бюджета
781,04
МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева
431,82
средства бюджета города
0,43
средства бюджета области
40,87
средства федерального бюджета
390,52
МБОУ СОШ № 3
526,98
средства бюджета города
0,53
средства бюджета области
74,91
средства федерального бюджета
451,54
МБОУ "Гимназия"
263,54
средства бюджета города
0,26
средства бюджета области
37,51
средства федерального бюджета
225,77
МБОУ "Начальная школа № 5"
627,32
средства бюджета города
0,63
средства бюджета области
77,02
средства федерального бюджета
549,67
МБОУ ДО ДЮСШ
206,06
средства бюджета города
0,21
средства бюджета области
36,75
средства федерального бюджета
169,10
МБОУ ДО ЦДОД
555,96
средства бюджета города
0,56
средства бюджета области
141,94
средства федерального бюджета
413,46
МБДОУ № 2 "Березка"
103,08
средства бюджета города
0,10
средства бюджета области
18,43
средства федерального бюджета
84,55
МБДОУ № 6 "Рябинка"
432,22
средства бюджета города
0,43
средства бюджета области
41,27
средства федерального бюджета
390,52
МБДОУ № 9 "Золотой улей"
1000,95
средства бюджета города
1,00
средства бюджета области
134,36
средства федерального бюджета
865,59
Итого
20 439,00
20 677,20
38 672,65
40 569,70
48 216,30
48 425,45
48505,61
37602,8
37752,3
41897,7
41897,7
в т.ч.
средства бюджета города
20439
20677,2
35195,75
40039,6
45862
48425,45
43458,55
37562,2
37711,7
41897,7
41897,7
средства бюджета области
0,0
0,0
3476,9
530,1
2354,3
0,0
725,3
40,6
40,6
0,0
0,0
средства федерального бюджета
4321,76
Приложение № 7 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
5. Перечень мероприятий подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования на 2014-2024 годы"
№
п/п
Наименование
подпрограммы основного мероприятия,
ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
(соисполнитель)
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования,
тыс. рублей, в.т.ч.
Наименование
Единица измерения
Значение по годам реализации мероприятия
По годам, всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
1.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2014-2
2015-2
1639,8
805,8
834,0
2.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2014-75
2015-75
13027,1
6595,4
6431,7
3.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2014-2
2015-2
1655,0
817,4
837,6
4.
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
2014
7,2
7,2
5.
Основное мероприятие 1: "Создание условий для воспитания и социализации детей"
5.1.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2016-2
2017-2
2018-2
2019-2
2020-2
2021-2
2022-2
2023-2
2024-2
7128,3
880,7
779,2
797,2
841,0
799,0
738,1
738,1
777,5
777,5
5.2.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2016-2
2017-2
2018-2
2019-2
2020-2
2021-2
2022-2
2023-2
2024-2
7823,9
891,2
886,4
968,4
923,5
792,6
792,6
792,6
888,3
888,3
6.
Основное мероприятие 2: "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью".
6.1.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой (попечительство), на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2016-68
2017-75
2018-75
2019-75
2020-75
2021-75
2022-75
2023-75
2024-75
58129,8
6395,7
6054,3
6382,0
6192,7
6233,7
6258,2
6258,2
7177,5
7177,5
6.2.
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2017-1
2018-1
2019-1
2020
2021
2022
699,2
32,0
0,0
8,7
218,9
219,8
219,8
Итого:
90110,3
90110,3
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета:
2014 год - 8225,8 тыс. рублей;
2015 год - 8103,3 тыс. рублей;
2016 год - 8167,6 тыс. рублей;
2017 год - 7751,9 тыс. рублей;
2018 год - 8147,6 тыс. рублей;
2019 год - 7965,9 тыс. рублей;
2020 год - 8044,2 тыс. рублей;
2021 год - 8008,7 тыс. рублей;
2022 год - 8008,7 тыс. рублей;
2023 год - 8843,3 тыс. рублей;
2024 год - 8843,3 тыс. рублей.
Приложение № 8 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
ПАСПОРТ
Подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014-2024 гг." муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
(далее "Подпрограмма")
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города
Соисполнители Подпрограммы
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города; МКУ "Ресурсный центр системы образования г.Моршанска"; комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Цель Подпрограммы
Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в г.Моршанске до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Задачи Подпрограммы
1. Методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, наркопреступности, недопущению распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
2. Активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, в том числе направленной на недопущение распространения куритель-ных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Приведены в Таблице 1
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2014-2024 гг.
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет средств городского бюджета составляют 273,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. - 22,1 тыс. руб.
2015 г. - 22,1 тыс. руб.
2016 г. - 22,1 тыс. руб.
2017 г. - 22,1 тыс. руб.
2018 г. - 22,1 тыс. руб.
2019 г. - 22,1 тыс. руб.
2020 г. - 32,1 тыс. руб.
2021 г. - 32,1 тыс. руб.
2022 г. - 32,1 тыс. руб.
2023 г. - 22,1 тыс. руб.
2024 г. - 22,1 тыс. руб.
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 08.01.1998 № 3- ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", распоряжением Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 343-рп "О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими" с участием заинтересованных структурных подразделений администрации города.
Принимаемые меры по борьбе с распространением наркомании и наркопреступности позволили добиться тенденции снижения официально зарегистрированного уровня наркотизации населения, смертности от передозировки и отравления наркотическими средствами, значительного уменьшения очагов дикого произрастания наркосодержащих растений.
Однако наркотическая ситуация последних лет выдвигает на первый план все новые угрозы. На "черный" рынок наркотических средств проникают такие наркотики как МДМА ("Экстази"), триметилфентанил ("Белый китаец"), курительные смеси и вещества, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Решение задач, направленных на достижение качественных положительных сдвигов в развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно без серьезной поддержки, объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан. Это обусловливает необходимость программно-целевого подхода к регулированию данного вопроса.
Раздел 2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" реализуется в 2014-2024 годах в один этап.
Цель: снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в г.Моршанске до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Основное мероприятие: "Профилактика наркомании и наркопреступности".
Задачи:
методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, наркопреступности, недопущению распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества);
активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений
Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно осуществляться на основе использования показателей (индикаторов) Подпрограммы (см. таблицу 1).
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений
Таблица 1
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Базовый год (отчетный)
Текущий год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная подпрограмма:"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
1.
Показатель (индикатор):
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
4
2.
Показатель (индикатор):
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Показатель (индикатор):
Количество проведенных городских конкурсов дет-ских рисунков с участием не менее 50 человек
ед.
1
1
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее
1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
4.
Показатель (индикатор):
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
ед.
2
2
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее
2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
5.
Показатель (индикатор): Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежа-щей уничтожению
кв.м.
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
500
-
-
6.
Показатель (индикатор):
Количество проведенных рейдов
ед.
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Раздел 4. Обобщенная характеристика Подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной Подпрограммы (приведена в Таблице 2)
Перечень подпрограммных мероприятий муниципальной Подпрограммы предусматривает основное мероприятие, направленное на профилактику наркомании и наркопреступности в том числе на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственные
за выполнение
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования, тыс. руб., в том числе:
Наименование
Ед. изм
Целевое значение
Всего по годам
Фед. бюд.
Обл. бюд.
Городской бюджет
Внебюд-жетные средства
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
1. Основное мероприятие "Профилактика наркомании и наркопреступности"
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22,1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1
2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1
2024 - 22,1
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22.1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1
2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1
2024 - 22,1
1.1.
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества)
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
2014 - 60%
2015 - 60%
2016 - 60%
2017 - 60%
2018 - 60%
2019 - 60%
2020 - 60%
2021 - 60%
2022 - 60%
2023 - 60%
2024 - 60%
2014 - 9,1
2015 - 9,1
2016 - 9,1
2017 - 9,1
2018 - 9,1
2019 - 9,1
2020 - 9,1
2021 - 9,1
2022 - 9,1
2023 - 9,1
2024 - 9,1
2014 - 9,1
2015 - 9,1
2016 - 9,1
2017 - 9,1
2018 - 9,1
2019 - 9,1
2020 - 9,1
2021 - 9,1
2022 - 9,1
2023 - 9,1
2024 - 9,1
1.2.
Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании, недопущения распро-странения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества) для педагогов и подростков
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%\
2021 - 100%
2022 - 100%
2023 - 100%
2024 - 100%
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
1.3
Проведение городского кон-курса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!", "Нет курительным смесям!"
Комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек
Ед.
2014 - не менее 1 ед. в год;
2015 - не менее 1 ед. в год;
2016 - не менее 1 ед. в год;
2017 - не менее 1 ед. в год;
2018 - не менее 1 ед. в год;
2019 - не менее 1 ед. в год;
2020 - не менее 1 ед. в год; 2021 - не менее 1 ед. в год;
2022 - не менее 1 ед. в год;
2023 - не менее 1 ед. в год;
2024 - не менее 1 ед. в год
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
1.4.
Проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий под девизом "Спорт вместо наркотиков и курительных смесей"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
Ед.
2014 - не менее 2 ед. в год;
2015 - не менее 2 ед. в год;
2016 - не менее 2 ед. в год;
2017 - не менее 2 ед. в год;
2018 - не менее 2 ед. в год;
2019 - не менее 2 ед. в год;
2020 - не менее 2 ед. в год;
2021 - не менее 2 ед. в год;
2022 - не менее 2 ед. в год;
2023 - не менее 2 ед. в год;
2024 - не менее 2 ед. в год
2014 - 11,0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
2019 - 11,0
2020 - 11,0
2021 - 11,0
2022 - 11,0
2023 - 11,0
2024 - 11,0
2014 - 11,0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
2019 - 11,0
2020 - 11,0
2021 - 11,0
2022 - 11,0
2023 - 11,0
2024 - 11,0
1.5
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих нарко-содержащих растений (конопли)
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города
Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежащей уничтожению
кв.м.
2014 -0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 500 кв.м.
2021 - 500 кв.м.
2022 - 500 кв.м.
2023-0
2024-0
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 10,0
2021 - 10,0
2022 - 100,
2023-0
2024-0
2014 -0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 10,0
2021 - 10,0
2022 - 10,0
2023-0
2024-0
1.6.
Проведение рейдовых мероприятий в местах массового скопления молодежи, направленное на предупреждение вовлечения подростков к употреблению веществ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан
Члены АНК
Количество проведенных
рейдов
Ед.
2014 - 12
2015 - 12
2016 - 12
2017 - 12
2018 - 12
2019 - 12
2020 - 12
2021 - 12
2022 - 12
2023 - 12
2024 - 12
Итого:
273,1
273,1
Раздел 6. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы города Моршанска за счет всех источников финансирования"
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
тыс.руб.
Статус
Наименование Программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс.руб., в т.ч.
по годам
всего
Фед. Бюд.
Обл. бюд.
Городской бюджет
Внебюд-жетные средства
Подпрограмма
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
Всего:
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города; комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Всего: 273,1
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22,1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1 2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1 2024 - 22,1
Всего: 273,1
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22,1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1 2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1 2024 - 22,1
Раздел 7.Механизм реализации Подпрограммы
Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают муниципальные Программы (Подпрограммы). Заинтересованные структуры разрабатывают основные мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы) с указанием сроков проведения и исполнителей.
Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляет комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города, который уточняет показатели по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей.
Оценку эффективности реализации Программы (Подпрограммы) осуществляет комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.
Участники Подпрограммы представляют в комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города информацию о ходе ее выполнения в сроки:
- по итогам выполнения Подпрограммы за первое полугодие - до 15 июля текущего года;
- по итогам выполнения Подпрограммы за год - до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Ход выполнения мероприятий Подпрограммы освещается на официальном сайте администрации города.
Приложение №9 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Обобщенная характеристика мероприятий программы.
Система подпрограммных мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица изме-рения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед
.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
МКУ РЦСО
МКУ ЦБОУ Руководители образовательных учреждений
%
379492,13
18996,6
2014
14242,5
4754,1
19369,0
2015
14431,5
4937,5
31480,55
2016
14980,3
16500,25
33976,61
2017
15745,6
18231,01
42699,02
2018
21744,2
20954,82
45874,15
2019
22818,4
23055,75
41434,3
2020
19637,5
21809,8
36713,5
2021
17677,8
19035,7
36750,8
2022
17677,8
19073,0
36098,8
2023
16307,7
19791,1
36098,8
2024
16307,7
19791,1
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Н.И. Бореева"
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся
МКУ РЦСО
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"
Охват участников городскими мероприятиями
(конференциями,
семинарами)
%
2014 - 70%
2015 - 80%
2016 - 90%
2017 - 90%
2018 - 90%
2019 - 90%
2020 - 90%
284084,48
2014
14165,9
4664,0
2015
14361,1
4847,4
2016
14909,9
7272,73
2017
15675,2
8218,96
2018
21673,8
10134,82
2019
22737,5
11100,57
2020
19637,5
10327,9
2021
17677,8
9075,6
2022
17677,8
9103,8
2023
16237,3
9173,8
2024
16237,3
9173,8
2.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
МКУ РЦСО
руководитель МБОУ "Гимназия"
Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями
%
2014 - 95%
2015 - 95%
2016 - 95%
2017 -95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021-95%
2022-95%
2023-95%
2024-95%
991,1
2014
90,1
2015
90,1
2016
90,1
2017
90,1
2018
90,1
2019
90,1
2020
90,1
2021
90,1
2022
90,1
2023
90,1
2024
90,1
3.
Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков
Руководители МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, МБОУ СОШ №3 МБОУ "Гимназия"
579.9
2014
76,6
2015
70,4
2016
70,4
2017
70,4
2018
70,4
2019
80,9
2020
0
2021
0
2022
0
2023
70,4
2024
70,4
2014
76,6
4.
Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам
МКУ ЦБОУ
Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц.
Исключение нецелевого использования
бюджетных
средств
2016-100%
2017-100%
2018-100%
2019 -100%
2020 -100%
2021-100%
2022-100%
2023-100%
2024-100%
93849,65
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
9137,42
9921,95
10729,9
11865,08
11391,8
9870,0
9879,1
10527,2
10527,2
11.
Итого по подпрограмме
379505,13
0
191571,0
187934,13
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют: .
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования"
итого
379505,13
18996,6
19369,0
31480,55
33976,61
42699,02
45874,15
41447,3
36713,5
36750,8
36098,8
36098,8
Областной бюджет
191571,0
14242,5
14431,5
14980,3
15745,6
21744,2
22818,4
19637,5
17677,8
17677,8
16307,7
16307,7
городской бюджет
187934,13
4754,1
4937,5
16500,25
18231,01
20954,82
23055,75
21809,8
19035,7
19073,0
19791,1
19791,1
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: Администрация города Моршанска Тамбовской области
Должность: глава города
Дата подписи: 02.07.2020 14:57:23
Администрация г. Моршанска
Тамбовской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.06.2020 г. Моршанск № 550
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Моршанска, постановлением администрации города от 11.06.2013 № 772 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Моршанска" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы":
1.1. В паспорте программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования - 5395329,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 265 413,1 тыс. рублей; 2015 год - 277 790,01 тыс. рублей; 2016 год - 341160,59 тыс. рублей; 2017 год - 363840,60 тыс. рублей; 2018 год - 407199,49 тыс. рублей; 2019 год 449519,49 тыс. рублей; 2020 год - 369963,03 тыс. рублей; 2021 год - 1065169,87 тыс. рублей; 2022 год - 1149001,32 тыс. рублей; 2023 год - 353135,9 тыс. рублей; 2024 год - 353135,9 тыс. рублей".
1.2. Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел "Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" раздел "Объемы и источники
финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1792173,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 127 603,0 тыс. рублей; 2015 год - 134 948,6 тыс. рублей; 2016 год - 155 544,61 тыс. рублей; 2017 год - 170072,46 тыс. рублей; 2018 год -175794,35 тыс. рублей; 2019 год - 209805,94 тыс. рублей; 2020 год - 147 128,72 тыс. рублей; 2021 год - 228 495,67 тыс. рублей; 2022 год -142478,92 тыс. рублей; 2023 год - 150150,4 тыс. рублей; 2024 год - 150150,4 тыс. рублей".
1.6. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1251791,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 90 106,6 тыс.руб.; 2015 г. - 94649,81 тыс.руб.; 2016 г. - 107253,08 тыс.руб.; 2017 г. - 111427,83 тыс.руб.; 2018 г. - 132300,12 тыс.руб.; 2019 г. - 137405,95 тыс.руб.; 2020 г.- 124785,1 тыс.руб.; 2021 г.- 110 597,1 тыс.руб.; 2022 г.- 111058,5 тыс.руб.; 2023 г.- 116103,6 тыс.руб.; 2024 г.- 116103,6 тыс.руб.".
1.8. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9. В паспорте Подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города" раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 424656,41 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 20439,0 тыс. руб.; 2015 г. - 20677, 2 тыс. руб.; 2016 г. - 38672,65 тыс. руб.; 2017 г. - 40569,7 тыс. руб.; 2018 г. - 48216,3 тыс. руб.; 2019 г. - 48425,45 тыс. руб.; 2020 г. - 48505,61 тыс. руб.; 2021 г. - 37602,8 тыс. руб.; 2022 г. - 37752,3 тыс. руб.; 2023 г. - 41897,7 тыс. руб.; 2024 г. - 41897,7 тыс. руб.".
1.10. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.11. В паспорте Подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами" раздел "Источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 -2024 годах составят 90110,3 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 8225,8 тыс. рублей; 2015 год - 8103,3 тыс. рублей; 2016 год - 8167,6 тыс. рублей; 2017 год - 7751,9 тыс.рублей; 2018 год - 8147,6 тыс. рублей; 2019 год - 7965,9 тыс. рублей; 2020 год - 8044,2 тыс. рублей; 2021 год - 8008,7 тыс. руб.; 2022 год - 8008,7 тыс. руб.; 2023 год - 8843,3 тыс. руб.; 2024 год - 8843,3 тыс. руб.".
1.12. Раздел 5 Подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами" изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.13. Подпрограмму "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014 - 2024 гг." изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.14. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 379505,13 тыс. руб. из них: 2014 год - 18996,6 тыс. руб.; 2015 год - 19369,0 тыс. руб.; 2016 год - 31480,55 тыс. руб.; 2017 год - 33976,61 тыс. руб.; 2018 год - 42699,02 тыс. руб.; 2019 год - 45874,15 тыс. руб.; 2020 год - 41447,3 тыс. руб.; 2021 год - 36713,5 тыс. руб.; 2022 год - 36750,8 тыс. руб.; 2023 год - 36098,8 тыс. руб.; 2024 год - 36098,8 тыс. руб.".
1.15. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования" "Обобщенная характеристика мероприятий программы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
2. Комитету по образованию и молодежной политике (Комарова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города и в газете "Согласие".
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города И.В.Дорожкину.
Глава города
А.В.Банников
Приложение № 1 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Затраты на реализацию Программы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета составляют:
Наименование Программы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Развитие образования города Моршанска
на 2014-2024годы"
Городской бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет
5395329,3
тыс. рублей
265 413,1
тыс. руб.
277790,01
тыс. руб
341160,59
тыс. руб
363840,60
тыс. руб
407199,49
тыс. руб
449519,49
тыс. руб
369963,03
тыс. руб
1065169,87
тыс. руб
1149001,32
тыс. руб
353135,9
тыс. руб
353135,9
тыс. руб
Приложение № 2 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска
"Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
Значение
по годам реализации
Всего по годам
Год
в том числе:
фед
.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
1.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные
образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020- 95%
261795,6
2014
-
110750,7
16 096,300
-
2015
-
117842,8
17105,800
-
1.2.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Реализация областной программы "Доступная среда"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ № 2
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
756,0
2014
-
756,0
-
-
1.4.
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.
%
2014 - 99 %
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017 - 100%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.1
Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)
%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2018
2019
2020
-
-
-
1.5.
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"
1.5.1
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
1371611,26
2016
-
120810,5
30223,31
-
2017
-
129035,7
36818,86
-
2018
-
138805,3
33664,45
-
2019
-
147717,5
27292,34
-
2020
-
120809,2
21182,0
-
2021
114751,5
21255,3
2022
114751,5
21922,8
2023
114960,4
31325,1
2024
114960,4
31325,1
1.6.
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"
1.6.1
Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций.
Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы.
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
32244,36
2016
4280,7
30
2017
4189,1
28,8
2018
3295,9
28,7
2019
3116,5
28,4
2020
3172,8
2,76
2021
3167,7
2,75
2022
3167,7
2,75
2023
3836,2
28,7
2024
3836,2
28,7
1.6.2
Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
31651,2
2019
31619,5
31,7
1.6.3
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
89318,42
2021
81198,5
8030,62
89,3
1.7.
Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"
1.7.1
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"
200,1
2016
200,0
0,1
1.8.
Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "Гимназия"
2634,17
2022
2394,7
236,84
2,63
1.9.
Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ №2 им.Героя Советского Союза Н.И. Бореева"
1961,96
2021
1960,0
1,96
Итого по подпрограмме
1792173,07
83593,2
1420061,26
288518,61
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного образования на территории города"
2.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95 %
2018 -95 %
2019 -95 %
2020 - 95 %
2021 - 95%
2022 - 95%
2023 - 95%
2024 - 95%
183698,0
2014
47511,2
42191,200
2015
50110,7
43884,9
2.2.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
МБОУ ДО ЦДОД
265,6
2014
265,6
2.3.
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
МБДОУ № 9 "Золотой улей", МБДОУ № 6 "Рябинка"
792,81
2014
138,6
2015
654,21
2.4
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"
2.4.1
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
1064560,41
2016
-
50358,5
56558,01
-
2017
-
53070,4
58154,23
-
2018
-
59755,3
72361,42
-
2019
-
62646,9
74416,45
-
2020
-
52751,9
71646,3
-
2021
46931,4
63356,9
2022
46931,4
63818,3
2023
49627,9
66273,6
2024
49627,9
66273,6
2.5
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"
2.5.1
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
2474,47
2016
-
332,3
4,27
-
2017
-
203,2
0,0
2018
-
183,4
0,0
2019
-
342,6
0,0
2020
-
386,9
0,0
2021
-
308,8
0,0
-
2022
-
308,8
0,0
-
2023
-
202,1
0,0
-
2024
-
202,1
0,0
-
Итого по Подпрограмме
1 251791,29
792,81
572059,3
678939,18
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования на территории города"
3.1.
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
3.1.1
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021 - 95%
2022 - 95%
2023 - 95%
2024 - 95%
415958,79
2014
-
-
20439,00
-
2015
-
-
20677,20
-
2016
-
3476,9
35 195,75
2017
-
530,1
40039,6
2018
-
2354,3
45862,0
2019
-
47965,54
2020
-
42 418,7
-
2021
-
36527,4
-
2022
-
-
36676,9
-
2023
-
-
41897,7
-
2024
-
-
41897,7
3.1.2
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2024 год - 90%)
%
2014 - 88%
2015 - 89 %
2016 - 90 %
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
3.1.3
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного:
МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования
2019 -не менее 5 %
2020 -не менее 5 %
2021 -не менее 5 %
2022-не менее 5 %
2023-не менее 5 %
2024-не менее 5 %
3564,31
2019
2020
2021
2022
459,91
1034,8
1034,8
1034,8
3.2
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2020 год - 90%)
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
3.2.1
Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования
121,84
2018
2019
2020
2021
2022
-
0
0
40,6
40,6
40,6
0
0
0,04
0
0
3.3
Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
3.3.1.
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
4 414,37
2020
4 321,76
88,2
4,41
3.3.2.
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
597,0971
2020
596,5
0,6
Итого по Подпрограмме
424656,41
4321,76
7167, 8
413166,85
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" и прочие мероприятия в области образования"
4.1
Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
МКУ РЦСО
379492,13
18996,6
2014
14242,5
4754,1
19369,0
2015
14431,5
4937,5
31480,55
2016
14980,3
16500,25
33976,61
2017
15745,6
18231,01
42699,02
2018
21744,2
20954,82
45874,15
2019
22818,4
23055,75
41434,3
2020
19637,5
21796,8
36713,5
2021
17677,8
19035,7
36750,8
2022
17677,8
19073,0
36098,8
2023
16307,7
19791,1
36098,8
2024
16307,7
19791,1
4.1.1
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"
Обеспечение деятельности казенных организаций, выполняющих работы по материально-техническому, информационно-методическому обеспечению в области образования
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
МКУ РЦСО
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"
Охват участников городскими мероприятиями
(конференциями,
семинарами)
%
2014-70%
2015-80%
2016-90%
2017 - 90%
2018 - 90%
2019- 90%
2020 - 90%
2021 - 90%
2022 - 90%
2023 - 90%
2024 - 90%
284084,48
2014
14165,9
4664,0
2015
14361,1
4847,4
2016
14909,9
7272,73
2017
15675,2
8218,96
2018
21673,8
10134,82
2019
22737,5
11100,57
2020
19637,5
10327,9
2021
17677,8
9075,6
2022
17677,8
9103,8
2023
16237,3
9173,8
2024
16237,3
9173,8
4.1.2.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
МКУ РЦСО
руководитель МБОУ "Гимназия"
Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями
%
2014 - 95%
2015 - 95%
2016 - 95%
2017 -95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021 - 95%
2022 - 95%
2023 - 95%
2024 - 95%
991,1
2014
90,1
2015
90,1
2016
90,1
2017
90,1
2018
90,1
2019
90,1
2020
90,1
2021
90,1
2022
90,1
2023
90,1
2024
90,1
4.1.3.
"Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков"
Руководители МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, МБОУ СОШ №3 МБОУ "Гимназия"
579,9
2014
76,6
2015
70,4
2016
70,4
2017
70,4
2018
70,4
2019
80,9
2020
0
2021
0
2022
0
2023
70,4
2024
70,4
4.1.4.
Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам
МКУ ЦБОУ
Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц.
Исключение нецелевого использования
бюджетных средств
2016-100%
2017-100%
2018-100%
2019 -100%
2020 -100%
2021 -100%
2022 -100%
2023 -100%
2024 -100%
93849,65
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
9137,42
9921,95
10729,9
11865,08
11391,8 9870,0
9879,1
10527,2
10527,2
Итого по Подпрограмме
379505,13
0
19 1571,0
187934,13
Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске
на 2014-2024 гг."
5.1
Основное мероприятие: "Профилактика наркомании и наркопреступности"
22,1
2014
22,1
22,1
2015
22,1
22,1
2016
22,1
22,1
2017
22,1
22,1
2018
22,1
22,1
2019
22,1
32,1
2020
32,1
32,1
2021
32,1
32,1
2022
32,1
22,1
2023
22,1
22,1
2024
22,1
5.1.1
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества)
МКУ РЦСО г. Моршанска
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании
%
2014 - 60 %
2015 - 60 %
2016 - 60 %
2017 - 60 %
2018 - 60 %
2019 - 60 %
2020 - 60 %
2021 - 60 %
2022 - 60 %
2023 - 60 %
2024 - 60 %
100,1
2014
9,1
2015
9,1
2016
9,1
2017
9,1
2018
9,1
2019
9,1
2020
9,1
2021
9,1
2022
9,1
2023
9,1
2024
9,1
5.1.2
Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества) для педагогов и подростков
МКУ РЦСО
г.Моршанска
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании
%
2014 - 100 %
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017 - 100 %
2018 - 100 %
2019 - 100 %
2020 - 100 %
2021 - 100 %
2022 - 100 %
2023 - 100 %
2024 - 100 %
11,0
2014
1,0
2015
1,0
2016
1,0
2017
1,0
2018
1,0
2019
1,0
2020
1,0
2021
1,0
2022
1,0
2023
1,0
2024
1,0
5.1.3
Проведение городского конкурса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!", "Нет курительным смесям!"
Комитет культуры , спорта и туризма администрации города
Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек
ед.
2014 - не менее 1 ед. в год;
2015 - не менее 1 ед. в год;
2016 - не менее 1 ед. в год;
2017 - не менее 1 ед. в год;
2018 - не менее 1 ед. в год;
2019 - не менее 1 ед. в год;
2020 - не менее 1 ед. в год;
2021 - не менее 1 ед. в год;
2022 - не менее 1 ед. в год;
2023 - не менее 1 ед. в год;
2024 - не менее 1 ед. в год;
11,0
2014
1,0
2015
1,0
2016
1,0
2017
1,0
2018
1,0
2019
1,0
2020
1,0
2021
1,0
2022
1,0
2023
1,0
2024
1,0
5.1.4
Проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий под девизом "Спорт вместо наркотиков и курительных смесей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
ед.
2014 - не менее 2 ед. в год;
2015 - не менее 2 ед. в год;
2016 - не менее 2 ед. в год;
2017 - не менее 2 ед. в год;
2018 - не менее 2 ед. в год;
2019 - не менее 2 ед. в год;
2020 - не менее 2 ед. в год;
2021 - не менее 2 ед. в год;
2022 - не менее 2 ед. в год;
2023 - не менее 2 ед. в год;
2024 - не менее 2 ед. в год;
121,0
2014
11,0
2015
11,0
2016
11,0
2017
11,0
2018
11,0
2019
11,0
2020
11,0
2021
11,0
2022
11,0
2023
11,0
2024
11,0
5.1.5.
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (конопли)
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города
Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежащей уничтожению
кв.м
2014-0
30
2014
2015-0
2015
0
2016-0
2016
0
2017-0
2017
0
2018-0
2018
0
2019-0
2019
0
2020-500 кв м
2020
10,0
2021- 500 кв м
2021
10,0
2022- 500 кв м
2022
10,0
2023-0
2023
0
2024-0
2024
0
5.1.6
Проведение рейдовых мероприятий в местах массового скопления молодежи, направленное на предупреждение вовлечения подростков к употреблению веществ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан
Члены АНК
Количество проведенных рейдов
Ед.
2014 - 12
2015 - 12
2016 - 12
2017 - 12
2018 - 12
2019 - 12
2020 - 12
2021 - 12
2022 - 12
2023 - 12
2024 - 12
Итого по Подпрограмме
273,1
273,1
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в городе Моршанске на 2014-2024 годы"
6.1
Основное мероприятие: "Осуществление комплекса мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан"
220,0
20,0
2014
20,0
20,0
2015
20,0
20,0
2016
20,0
20,0
2017
20,0
20,0
2018
20,0
20,0
2019
20,0
20,0
2020
20,0
20,0
2021
20,0
20,0
2022
20,0
20,0
2023
20,0
20,0
2024
20,0
6.1.1
Проведение конференций, круглых столов, семинаров по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, профилактики правонарушений и безнадзорности
Комитет по образованию и молодежной политики
Отдел КДН и ЗП
ЦРБ
ОМВД
Количество мероприятий
единица
ежегодно не менее 1 мероприятия
23,0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
2,0
2018
3,0
2019
3,0
2020
3,0
2021
3,0
2022
3,0
2023
3,0
2024
3,0
6.1.2
Разработка и распространение информационных буклетов, памяток по профилактике противоправного, аддиктивного и суицидального поведения среди несовершеннолетних
Отдел КДН и ЗП
Количество
раздаточного материала
единица
2014 год-400
45,0
2014
5,0
2015 год-400
2015
5,0
2016 год-400
2016
5,0
2017-400
2017
1,0
2018-400
2018
5,0
2019-400-
2019
4,0
2020-400
2020
4,0
2021-400
2021
4,0
2022-400
2022
4,0
2023-400
2023
4,0
2024-400
2024
4,0
6.1.3.
Проведение комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
Комитет по образованию и молодежной политике
ОМВД
ЦЗН
ЦРБ
Отдел опеки
количество профилактических операций
единица
ежегодно не менее 1 профилактической операции
23,0
2014
-
-
0
-
2015
-
-
0
-
2016
-
-
0
-
2017
-
-
2,0
-
2018
-
-
3,0
-
2019
-
-
3,0
-
2020
-
-
3,0
-
2021
-
-
3,0
-
2022
-
-
3,0
-
2023
-
-
3,0
-
2024
-
-
3,0
-
6.1.4.
Проведение воспитательных, профилактических экскурсий для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации
Комитет по образованию и молодежной политики
Отдел КДН и ЗП
ОМВД
охват несовершеннолетних
человек
2014-10
2015-10
2016-10
2017-10
2018-10
2019-20
2020-20
2021-20
2022-20
2023-20
2024-20
81,0
2014
-
-
12,0
-
2015
-
-
12,0
-
2016
-
-
12,0
-
2017
-
-
12,0
-
2018
-
-
9,0
-
2019
-
-
4,0
-
2020
-
-
4,0
-
2021
-
-
4,0
-
2022
-
-
4,0
-
2023
-
-
4,0
-
2024
-
-
4,0
-
6.1.5
Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности, суицидальных проявлений несовершеннолетних
Комитет по образованию и молодежной политике
Образовательные организации
ОМВД
Количество мероприятий
единица
не менее 1 мероприятия в год
1,0
2014
-
-
0
-
2015
-
-
0
-
2016
-
-
0
-
2017
-
-
1,0
-
6.1.6.
Проведение общегородских конкурсов: "Наставник молодежи", "Семья года", "Приемная семья года" , "Участковый года" и т.п.
Отдел культуры, спорта и туризма
Отдел опеки
Отдел КДН и ЗП
Количество мероприятий
единица
Ежегодно 1
6,0
2014
-
-
3,0
-
2015
-
-
3,0
-
6.1.7
Проведение для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации спортивных, творческих , новогодних и иных воспитательных мероприятий
Комитет по образованию и молодежной политике
Отдел КДН и ЗП
Отдел культуры
ОМВД
Охват несовершеннолетних
человек
ежегодно не менее 50
41,0
2014
-
-
0
-
2015
-
-
0
-
2016
-
-
3,0
-
2017
-
-
2,0
-
2018
-
-
0
-
2019
-
-
6,0
-
2020
-
-
6,0
-
2021
-
-
6,0
-
2022
-
-
6,0
-
2023
-
-
6,0
-
2024
-
-
6,0
-
Итого по подпрограмме
220,0
220,0
Подпрограмма 7. "Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
7.1.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2
2
1639,8
2014
2015
805,8
834,0
7.2.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
75
75
13027,1
2014
2015
6595,4
6431,7
7.3.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2
2
1655,0
2014
2015
817,4
837,6
7.4.
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
7,2
2014
7,2
7.5.1
Основное мероприятие 1: "Создание условий для воспитания и социализации детей"
14952,2
2016
1771,9
2017
1665,6
2018
1765,6
2019
1764,5
2020
1591,6
2021
1530,7
2022
1530,7
2023
1665,8
2024
1665,8
7.5.2
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2
2
2
2
2
7128,3
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
880,7
779,2
797,2
841,0
799,0
738,1
738,1
777,5
777,5
7.5.3
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2
2
2
2
2
7823,9
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
891,2
886,4
968,4
923,5
792,6
792,6
792,6
888,3
888,3
7.6
Основное мероприятие 2: "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью".
58829,0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6395,7
6086,3
6382,0
6201,4
6452,6
6478,0
6478,0
7177,5
7177,5
7.6.1
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
68
75
75
75
75
58129,8
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6395,7
6054,3
6382,0
6192,7
6233,7
6258,2
6258,2
7177,5
7177,5
7.6.2
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях
МБОУ СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предметов)
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых назначены выплаты денежных средств
1
1
1
699,2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
32,0
0,0
8,7
218,9
219,8
219,8
Итого по подпрограмме:
90110,3
90110,3
Подпрограмма 8. "Содействие созданию в городе Моршанске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
Основное мероприятие: "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"
8.1
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №3, корпус №1
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №3
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021 - 1/137/548
2021 г. - 219200,0
219200,0
8.2
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №1, корпус №1
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №1
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021- 1/115/400
2021г. - 102200,0
102200,0
8.3
Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия", корпус №2
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ "Гимназия"
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021 - 1/108/432
2021 г. - 86400,0
86400,0
8.4
Строительство нового здания МБОУ СОШ №3
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №3
Строительство нового здания вместо выведенных из эксплуатации зданий с учетом износа с износом более 50 %
Зданий/помещений/ мест
2022- 1/200/600
2022 г.- 812900,0
812900,0
8,5
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (ул.Кирова, 69)
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям
Зданий/помещений/ мест
2021- 1/135/600
2021-235900,0
235900,0
Итого по подпрограмме:
1456600,0
0
1456600,0
0
0
ИТОГО по программе
5395329,3
88707,77
3737569,66
1569051,87
Приложение № 3 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования" на 2014-2024 годы за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс.рублей,
в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
5
6
7
8
9
Муниципальная программа города Моршанска "Развитие образования" на 2014-2024 годы
Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация областной программы "Доступная среда"
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципальные общеобразовательные организации
-
-
2014
-
111506,7
16096,300
-
2015
-
117842,8
17105,800
-
2016
-
125291,2
30253,41
-
2017
-
133224,8
36847,66
-
2018
-
142101,2
33693,15
-
2019-
-
182453,5
27352,44
-
2020-
125942,0
21186,72
-
2021-
81198,5
125949,82
21347,35
2022-
2394,7
118156,04
21928,18
2023
118796,6
31353,8
2024
118796,6
31353,8
Итого по подпрограмме
1 792173,07
83593,2
1 420061,26
288518,61
Подпрограмма 2
"Развитие дошкольного образования
на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципальные дошкольные образовательные организации
-
-
-
-
2014
138,6
47776,8
42191,20
-
2015
654,21
50110,7
43884,9
-
2016
-
50 690,8
56 562,28
-
2017
-
53273,6
58154,23
-
2018
-
59938,7
72361,42
-
2019-
-
62989,5
74416,45
-
2020-
-
53138,8
71646.3
-
2021-
47240,2
63356,9
2022-
47240,2
63818,3
2023
49830,0
66273,6
2024
49830,0
66273,6
Итого по подпрограмме
1 251791,29
792,81
572059,3
678939,18
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования на территории города"
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике
Муниципальные образовательные организации дополнительного образования
2014
-
-
20 439,0
2015
-
-
20 677,20
-
2016
-
3476,9
35 195,75
-
2017
-
530,1
40039,60
-
2018
-
2354,3
45862,00
-
2019-
-
-
48425,45
-
2020-
4321,76
725,3
43458,55
-
2021-
40,6
37562,20
2022-
40,6
37711,70
2023
41897,7
2024
41897,7
Итого по подпрограмме
424656,41
4 321,76
7 167, 8
413166,85
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
и прочие мероприятия в области образования"
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг ЧОП за охрану зданий
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования Проведение замера сопротивления изоляции
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований и санитарно-бытовых условий)
Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся
Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков.
2014
14242,5
4754,1
2015
14431,5
4937,5
2016
14980,3
16500,25
2017
15745,6
18231,01
2018
21744,2
20954,82
2019
22818,4
23055,75
2020
19637,5
21809,8
2021
17677,8
19035,7
2022
17677,8
19073,0
2023
16307,7
19791,1
2024
16307,7
19791,1
Итого по подпрограмме
379505,13
19 1571,0
187934,13
Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании Проведение в школьных библиотеках выставок попу-лярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании для педагогов и подростков
Проведение городского кон-курса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!"
Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом "Спорт вместо наркотиков"
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (конопли)
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города
Комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности
2014
22, 100
2015
22, 100
2016
22, 100
2017
22, 100
2018
22, 100
2019
22, 100
2020
32, 100
2021
32, 100
2022
32, 100
2023
22, 100
2024
22, 100
Итого по подпрограмме
273,1
273,1
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
в городе Моршанске на 2014-2024 годы"
Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города
Организация и проведение заседаний Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей администрации города Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по формированию реестра мест, нахождение детей в которых не допускается Организация и проведение заседаний Территориального консилиума специалистов по работе со "случаем" Заключение межведомственных соглашений по ведению единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении", по организации трудовой временной занятости несовершеннолетних, иных соглашений
Проведение педагогической конференции по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся Проведение круглого стола "Организация досуга и трудовой занятости - фактор профилактики правонарушений несовершеннолетних" Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних Проведение межведомственного семинара по современным подходам к проблеме профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних
2014
20, 000
2015
20, 000
2016
20, 000
2017
20, 000
2018
20, 000
2019
20, 000
2020
20, 000
2021
20, 000
2022
20, 000
2023
20, 000
2024
20, 000
Итого по подпрограмме
220,0
220, 000
Подпрограмма 7.
"Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
2014
8225,8
2015
8103,3
2016
8167,6
2017
7751,9
2018
8147,6
2019
7965,9
2020
8044,2
2021
8008,7
2022
8008,7
2023
8843,3
2024
8843,3
Итого по подпрограмме
9011,3
90110,3
Подпрограмма 8. "Содействие созданию в городе Моршанске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №3, корпус №1
Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №1, корпус №1
Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия", корпус №2
Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (ул.Кирова, 69)
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города;
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов); МБОУ СОШ №3;
МБОУ "Гимназия"
2021
643700
Строительство нового здания
2022
812900,0
Итого по подпрограмме
1 456 600,0
1 456 600,0
Итого по программе
5 395 329,3
88707,77
3737569,66
1569051,87
Приложение № 4 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2024 гг.
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные
образовательные организации
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям
%
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020- 95%
2021-95%
2022-95%
2023-95%
2024-95%
261795,6
2014
-
110750,7
16 096,300
-
2015
-
117842,8
17105,800
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
%
2014 - 100%
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
2021-90%
2022-90%
2023-90%
2024-90%
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2021
2022
2023
2024
3
Реализация областной программы "Доступная среда"
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, МБОУ СОШ № 2
Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.
756,0
2014
-
756,0
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2021
2022
2023
2024
4
.
Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.
%
2014 - 99 %
2015 - 100 %
2016 - 100 %
2017 - 100%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2021-100%
2022-100%
2023-100%
2024-100%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.1
Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.
Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)
%
2018-100%
2019 - 100%
2020 - 100%
2021-100%
2022-100%
2023-100%
2024-100%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-
-
-
5.
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"
5.1
Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
1371611,26
2016
-
120810,5
30223,31
-
2017
-
129035,7
36818,86
-
2018
-
138805,3
33664,45
-
2019
-
147717,5
27292,34
-
2020
-
120809,2
21182,0
-
2021
114751,5
21255,3
2022
114751,5
21922,8
2023
114960,4
31325,1
2024
114960,4
31325,1
6
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"
6.1
Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций, единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы, Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
32244,36
2016
4280,7
30
2017
4189,1
28,8
2018
3295,9
28,7
2019
3116,5
28,4
2020
3172,8
2,76
2021
3167,7
2,75
2022
3167,7
2,75
2023
3836,2
28,7
2024
3836,2
28,7
6.2
Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
31651,2
2019
31619,5
31,7
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
89318,42
2021
81198,5
8030,62
89,3
7
Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2024 годы"
7.1.
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"
Комитет по образованию и молодежной политике
администрации города, муниципальные общеобразовательные организации
200,1
2016
200,0
0,1
8
Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
8.1.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,
МБОУ "Гимназия
2634,17
2022
2394,7
236,84
2,63
9
Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"
9.1
Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева"
1961,96
2021
1960,0
1,96
Итого по Подпрограмме
1792173,07
83593,2
1420061,26
288518,61
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют: тыс.рублей
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города"
городской бюджет
288518,61
16096,300
17105,80
30253,41
36847,66
33693,15
27352,44
21186,72
21347,35
21928,18
31353,8
31353,8
областной бюджет
1420061,26
111506,7
117842,8
125291,2
133224,8
142101,2
182453,5
125942,82
125949,82
118156,04
118796,6
118796,6
федеральный бюджет
83593,2
81198,5
2394,7
итого
1792173,07
127603,0
134948,6
155544,61
170072,46
175794,35
209805,94
147128,72
228495,67
142478,92
150150,4
150150,4
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.
Общеобразовательные организации
Общеобразовательная
организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
городской бюджет
2995,300
3219,0
5336,42
6221,13
5442,05
5760,79
4663,3
4530,2
4695,3
6242,1
6242,1
областной бюджет
631,4
624,98372
700,92
654,5
593,9
32345,92
554,8
554,8
554,8
531,4
531,4
МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева
городской бюджет
3999,400
4226,600
7710,40
7831,14
9444,76
6592,41
4798,7
4999,5
5142,9
8000,2
8000,2
областной бюджет
1160,2
470,45948
573,86
542,01
529,67
488,25
635,0
635,0
635,0
568,65
568,65
МБОУ СОШ № 3
городской бюджет
3202,600
3400,200
5560,31
7478,14
7619,25
6124,15
5220,5
5081,7
5241,8
6384,9
6384,9
областной бюджет
509,5
727,400
864,86
859,96
906,82
940,01
945,6
945,6
945,6
907,7
907,7
МБОУ "Гимназия"
городской бюджет
4958,800
5278,200
10071,92
13242,15
9222,4
7361,16
4863,16
5081,95
5237,75
8818,6
8818,6
областной бюджет
731,5
814,700
972,36
970,06
1098,02
902,62
849,5
844,4
844,4
985,65
985,65
МБОУ "Начальная школа № 5"
городской бюджет
940,200
981,800
1574,26
2075,1
1964,69
1513,93
1639,1
1564,7
1607,8
1908
1908
областной бюджет
57,5
84,656800
179,20
173,07
167,49
59,2
57,7
57,7
57,7
165,8
165,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
областной бюджет
106710,4
114651,900
120810,5
129035,7
138805,3
147717,5
120809,2
114751,5
114751,5
114960,4
114960,4
Победителям конкурса "Лучший учитель"
городской бюджет
областной бюджет
625
468,7
208,3
208,3
0
0
130,2
130,2
130,2
208,3
208,3
Образовательное учреждение - победитель конкурса "Лучшая образовательная организация"
городской бюджет
областной бюджет
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Единовременная денежная выплата педагогическому работ-нику, заключившему трудовой договор с муниципальным обще-образовательным учреждением
областной бюджет
781,2
0
781,2
781,2
0
0,0
0,0
0,0
0
468,7
468,7
Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2024 годы
городской бюджет
0,1
областной бюджет
200,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом
городской бюджет
2,63
областной бюджет
236,84
федеральный бюджет
2394,7
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
городской бюджет
89,3
областной бюджет
8030,62
федеральный бюджет
81198,5
Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
городской бюджет
1,96
областной бюджет
1960,0
Итого:
городской бюджет
16096,30
17105,80
30253,41
36847,66
33693,15
27352,44
21186,72
21347,35
21928,18
31353,8
31353,8
областной бюджет
111506,7
117842,8
125291,2
133224,8
142101,2
182453,5
125942,0
125949,82
118156,04
118796,6
118796,6
федеральный бюджет
81198,5
2394,7
Итого
127603,0
134948,6
155544,61
170072,46
175794,35
209805,94
147128,72
228495,67
142478,92
150150,4
150150,4
Приложение № 5 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед. бюд.
обл. бюд.
гор.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 гг."
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка) Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации
МБОУ ДО ЦДОД
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95 %
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021-
2022-
2023-
2024-
183963,6
2014
-
47776,8
42191,2
-
2015
-
50110,7
43884,9
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
792,81
2014
138,6
-
-
-
2015
654,21
-
-
-
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"
3.1.
Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.
Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)
1064560,41
2016
-
50358,5
56558,01
-
2017
-
53070,4
58154,23
-
2018
-
59755,3
72361,42
-
2019
-
62646,9
74416,45
-
2020
-
52751,9
71646,3
-
2021
46931,4
63356,9
2022
46931,4
63818,3
2023
49627,9
66273,6
2024
49627,9
66273,6
4
Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"
4.1
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Денежные выплаты молодым специалистам.
Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"
2474,47
2016
-
332,3
4,27
-
2017
-
203,2
0,0
2018
-
183,4
0,0
2019
-
342,6
0,0
2020
-
386,9
0,0
2021
-
308,8
0,0
-
2022
-
308,8
0,0
-
2023
-
202,1
0,0
-
2024
-
202,1
0,0
-
Итого по Подпрограмме
1251791,29
792,81
572059,3
678939,18
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб
В том числе по годам
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города"
Итого
1251791,29
90 106,6
94 649,81
107 253,08
111427,83
132300,12
137405,95
124785,1
110597,1
111058,5
116103,6
116103,6
В том числе
Горбюджет
678939,18
42 191,2
43 884,9
56 562,28
58154,23
72361,42
74416,45
71646,3
63356,9
63818,3
66273,6
66273,6
областной
572059,3
47 776,8
50 110,7
50 690,80
53273,60
59938,7
62989,5
53138,8
47240,2
47240,2
49830,0
49830,0
федеральный
792,81
138,6
654,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.
Дошкольные образовательные организации
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБДОУ №2 "Березка"
2 706 ,600
2958,290
3469,18
3466,22
4564,67
4957,16
4773,0
4158,0
4177,3
4229,5
4229,5
бюджет города
2 706 ,600
2885,6
3469,18
3466,22
4564,67
4957,16
4773,0
4158,0
4177,3
4229,5
4229,5
бюджет области
0, 000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБДОУ№3 "Дюймовочка"
3927,600
4063,778
5560,41
5735,20
6840,76
7277,42
7203,32
6370,9
6422,7
6430,1
6430,1
бюджет города
3 898 ,300
4051,8
5522,45
5735,20
6833,97
7277,42
7162,7
6330,3
6382,1
6430,1
6430,1
бюджет области
29,3
11,978
37,96
0,0
6,79
0,0
40,62
40,6
40,6
0,0
0,0
МБДОУ №4 "Солнышко"
5 597 ,800
5891,090
7098,53
7519,72
9618,89
9230,56
9010,41
8051,5
8114,4
8102,8
8102,8
бюджет города
5 597 ,800
5818,4
7098,53
7519,72
9586,85
9148,18
8929,2
7970,3
8033,2
8102,8
8102,8
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
32,04
82,38
81,21
81,2
81,2
0,0
0,0
федеральный бюджет
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ №6 "Рябинка"
5964,600
5997,776
7609,32
7954,12
9800,39
9633,96
9319,42
8365,3
8438,9
8972,5
8972,5
бюджет города
5 835, 000
5993,500
7609,32
7954,12
9790,70
9593,54
9278,8
8324,7
8398,3
8972,5
8972,5
бюджет области
60,3
4,276
0,0
0,0
9,69
40,42
40,62
40,6
40,6
0,0
0,0
федеральный бюджет
69,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ №8 "Светофор"
2 724, 000
2838,9
3737,22
3923,35
4861,27
4965,11
4854,12
4283,9
4317,3
4513,4
4513,4
бюджет города
2 724, 000
2838,9
3737,22
3923,35
4861,27
4965,11
4813,5
4243,3
4276,7
4513,4
4513,4
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,62
40,6
40,6
0,0
0,0
МБДОУ№9"Золотой улей"
2828,7
3013,580
3956,52
4049,94
5022,59
5216,33
5012,8
4418,5
4448,3
4424,9
4424,9
бюджет города
2 759 ,400
2868,200
3956,52
4049,94
5022,59
5216,33
5012,8
4418,5
4448,3
4424,9
4424,9
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
69,3
145,380
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 10 "Золотая рыбка"
2 019, 800
2180,868
2866,65
2705,81
3488,35
3828,44
3438,03
2986,5
3001,3
2866,2
2866,2
бюджет города
2 019, 800
2096,200
2841,82
2705,81
3467,96
3814,76
3397,4
2945,8
2960,6
2866,2
2866,2
бюджет области
0,0
11,978
24,83
0,0
20,39
13,68
40,63
40,7
40,7
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 11 Чебурашка"
3004,700
3094,500
3922,05
3851,45
4841,13
5609,27
5063,7
4440,1
4468,1
4723,1
4723,1
бюджет города
2 976, 200
3094,500
3922,05
3851,45
4818,28
5585,45
5063,7
4440,1
4468,1
4723,1
4723,1
бюджет области
28,500
0,0
0,0
0,0
22,85
23,82
0
0
0,0
0,0
0,0
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБДОУ № 14 "Белочка"
4254,100
4529,554
5477,81
5799,97
6996,02
6942,29
6987,2
6219,7
6276,6
6954,3
6954,3
бюджет города
4 182, 200
4353,8
5412,82
5726,97
6982,48
6942,29
6987,2
6219,7
6276,6
6882,4
6882,4
бюджет области
71,9
103,064
64,99
73,0
13,54
0,0
0,0
0,0
0,0
71,9
71,9
федеральный бюджет
0,0
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ - ЦРР № 16 "Родничок"
4 720, 100
5059,280
6295,60
6339,69
7888,15
8156,89
7953,6
7039,5
7091,4
7521,7
7521,7
бюджет города
4 720, 100
4913,9
6295,60
6339,69
7888,15
8156,89
7953,6
7039,5
7091,4
7521,7
7521,7
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
145,380
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 19 "Золушка"
2 414 ,200
2582,990
3663,20
3735,61
4531,49
4614,33
4333,5
3798,8
3818,3
3997,9
3997,9
бюджет города
2 414 ,200
2510,300
3663,20
3735,61
4531,49
4614,33
4333,5
3798,8
3818,3
3997,9
3997,9
бюджет области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
72,690
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБДОУ № 20 "Росинка"
2 357 ,600
2511,804
3055,79
3146,15
4013,01
4144,99
3940,9
3467,9
3487,4
3609,1
3609,1
бюджет города
2 357 ,600
2459,800
3033,57
3146,15
4013,01
4144,99
3940,9
3467,9
3487,4
3609,1
3609,1
бюджет области
0,0
52,004
22,22
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях
47138,9
49667,0
50358,5
53070,4
59755,3
62646,9
52751,9
46931,4
46931,4
49627,9
49627,9
Реализаций мероприятий в сфере образования. Конкурс "Лучший воспитатель"
130,2
104,2
130,2
130,2
78,1
104,2
65,1
65,1
65,1
130,2
130,2
Дошкольная образовательная организация
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
52,10
156,2
52,1
0,0
0,0
78,1
78,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по дошкольным образовательным организациям
89841,0
94 649,81
107 253,08
111427,83
132300,12
137405,95
124785,1
110597,1
111058,5
116103,6
116103,6
городской бюджет
42 191,2
43 884,9
56 562,28
58154,23
72361,42
74416,45
71646,3
63356,9
63818,3
66273,6
66273,6
областной бюджет
47511,2
50 110,7
50 690,80
53273,60
59938,7
62989,5
53138,8
47240,2
47240,2
49830,0
49830,0
федеральный бюджет
138,6
654,21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Образовательные организации дополнительного образования
Образовательная организация дополнительного образования
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБОУ ДОД ЦДОД
265,6
Итого по образовательным организациям дополни-тельного образования
265,6
В том числе: городской бюджет
0,0
областной бюджет
265,6
Приложение № 6 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
Система подпрограммных мероприятий
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"
Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования
Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.
%
2014 - 90 %
2015 - 92%
2016 - 95 %
2017 - 95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021-95%
2022-95%
2023-95%
2024-95%
415958,79
2014
-
-
20439,00
-
2015
-
-
20677,20
-
2016
-
3476,9
35 195,75
2017
-
530,1
40039,6
2018
-
2354,3
45862,0
2019
-
47965,54
2020
-
42418,7
-
2021
-
36527,4
-
2022
-
-
36676,9
-
2023
-
-
41897,7
-
2024
-
-
41897,7
2.
Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2020 год - 90%)
%
2014 - 88%
2015 - 89 %
2016 - 90 %
2017- 90%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
2021-90%
2022-90%
2023-90%
2024-90%
2014
-
-
-
-
2015
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
2021
2022
2023
2024
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного:
МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД
Доля детей в возрасте от от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования
2019 -не менее 5 %
2020 -не менее 5 %
2021 -не менее 5 %
2022-не менее 5 %
2023-не менее 5 %
2024-не менее 5 %
3564,31
2019
2020
2021
2022
2023
2024
459,908
1034,8
1034,8
1034,8
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"
Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организации дополнительного образования
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования
Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.
(2020 год - 90%)
%
2018 -90%
2019 -90%
2020 - 90%
121,84
2018
2019
2020
2021
2022
-
0
0
40,6
40,6
40,6
0
0
0,04
0
0
Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
1
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
4414,37
2020
4321,76
88,2
4,41
2
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,
МБОУ СОШ № 3
МБОУ "Гимназия",
МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,
МБОУ ДО ЦДОД,
МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"
597,1
2020
596,5
0,6
Итого по Подпрограмме
424656,41
4321,76
7167, 8
413166,85
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"
городской бюджет
412166,81
20 439,0
20677,20
35195,75
40039,6
45862,0
48425,45
43458,55
37562,20
37711,70
41897,7
41897,7
Областной бюджет
7167, 8
0,00
0,00
3476,9
530,1
2354,3
0,00
725,3
40,6
40,6
0,00
0,00
федеральный бюджет
4321,76
4321,76
итого
423656,37
20 439,0
20677,20
38 672,65
40569,7
48216,3
48425,45
48505,61
37602,8
37752,3
41897,7
41897,7
Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. Образовательные организации дополнительного образования.
Образовательная организация дополнительного образования
Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
МБОУ ДО ДЮСШ
9335,2
9371,000
22069,65
22853,46
27302,97
26829,15
23620,0
20877,0
20995,2
23930,9
23930,9
в т.ч. средства бюджета области
0
0
1349,80
230,1
1023,9
0
0
0
0
0
0
в т.ч. средства бюджета города
9335,2
9371,0
20719,85
22623,36
26279,07
26658,02
23234,96
20491,96
20610,16
23930,9
23930,9
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование
171,13
385,04
385,04
385,04
МБОУ ДО ЦДОД
9429,300
9550,000
14135,01
15275,0
18321,94
18427,14
16920,64
14192,5
14221,1
15399,7
15399,7
в т.ч. средства бюджета области
0
0
2127,10
300,0
1330,4
0
40,6
40,6
40,6
в т.ч. средства бюджета города
9429,300
9550,000
12007,91
14975,0
16991,54
18138,36
16230,29
13502,146
13530,746
15399,7
15399,7
в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование
288,78
649,75
649,754
649,754
МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель"
844,500
888,700
1195,26
1187,14
1170,22
1423,17
1442,0
1236,9
1238,2
1262,2
1262,2
МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник"
830,000
867,500
1272,73
1254,10
1421,17
1745,99
1511,5
1296,4
1297,8
1304,9
1304,9
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:
5011,47
средства бюджета города
5,01
средства бюджета области
684,7
средства федерального бюджета
4321,76
в том по учреждениям:
МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"
863,54
средства бюджета города
0,86
средства бюджета области
81,64
средства федерального бюджета
781,04
МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева
431,82
средства бюджета города
0,43
средства бюджета области
40,87
средства федерального бюджета
390,52
МБОУ СОШ № 3
526,98
средства бюджета города
0,53
средства бюджета области
74,91
средства федерального бюджета
451,54
МБОУ "Гимназия"
263,54
средства бюджета города
0,26
средства бюджета области
37,51
средства федерального бюджета
225,77
МБОУ "Начальная школа № 5"
627,32
средства бюджета города
0,63
средства бюджета области
77,02
средства федерального бюджета
549,67
МБОУ ДО ДЮСШ
206,06
средства бюджета города
0,21
средства бюджета области
36,75
средства федерального бюджета
169,10
МБОУ ДО ЦДОД
555,96
средства бюджета города
0,56
средства бюджета области
141,94
средства федерального бюджета
413,46
МБДОУ № 2 "Березка"
103,08
средства бюджета города
0,10
средства бюджета области
18,43
средства федерального бюджета
84,55
МБДОУ № 6 "Рябинка"
432,22
средства бюджета города
0,43
средства бюджета области
41,27
средства федерального бюджета
390,52
МБДОУ № 9 "Золотой улей"
1000,95
средства бюджета города
1,00
средства бюджета области
134,36
средства федерального бюджета
865,59
Итого
20 439,00
20 677,20
38 672,65
40 569,70
48 216,30
48 425,45
48505,61
37602,8
37752,3
41897,7
41897,7
в т.ч.
средства бюджета города
20439
20677,2
35195,75
40039,6
45862
48425,45
43458,55
37562,2
37711,7
41897,7
41897,7
средства бюджета области
0,0
0,0
3476,9
530,1
2354,3
0,0
725,3
40,6
40,6
0,0
0,0
средства федерального бюджета
4321,76
Приложение № 7 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
5. Перечень мероприятий подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования на 2014-2024 годы"
№
п/п
Наименование
подпрограммы основного мероприятия,
ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
(соисполнитель)
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования,
тыс. рублей, в.т.ч.
Наименование
Единица измерения
Значение по годам реализации мероприятия
По годам, всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"
1.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2014-2
2015-2
1639,8
805,8
834,0
2.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2014-75
2015-75
13027,1
6595,4
6431,7
3.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2014-2
2015-2
1655,0
817,4
837,6
4.
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
2014
7,2
7,2
5.
Основное мероприятие 1: "Создание условий для воспитания и социализации детей"
5.1.
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству
Чел.
2016-2
2017-2
2018-2
2019-2
2020-2
2021-2
2022-2
2023-2
2024-2
7128,3
880,7
779,2
797,2
841,0
799,0
738,1
738,1
777,5
777,5
5.2.
Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города
Чел.
2016-2
2017-2
2018-2
2019-2
2020-2
2021-2
2022-2
2023-2
2024-2
7823,9
891,2
886,4
968,4
923,5
792,6
792,6
792,6
888,3
888,3
6.
Основное мероприятие 2: "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью".
6.1.
Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей
Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город
Численность детей, находящихся под опекой (попечительство), на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2016-68
2017-75
2018-75
2019-75
2020-75
2021-75
2022-75
2023-75
2024-75
58129,8
6395,7
6054,3
6382,0
6192,7
6233,7
6258,2
6258,2
7177,5
7177,5
6.2.
Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях
МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)
Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых назначены выплаты денежных средств
Чел.
2017-1
2018-1
2019-1
2020
2021
2022
699,2
32,0
0,0
8,7
218,9
219,8
219,8
Итого:
90110,3
90110,3
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета:
2014 год - 8225,8 тыс. рублей;
2015 год - 8103,3 тыс. рублей;
2016 год - 8167,6 тыс. рублей;
2017 год - 7751,9 тыс. рублей;
2018 год - 8147,6 тыс. рублей;
2019 год - 7965,9 тыс. рублей;
2020 год - 8044,2 тыс. рублей;
2021 год - 8008,7 тыс. рублей;
2022 год - 8008,7 тыс. рублей;
2023 год - 8843,3 тыс. рублей;
2024 год - 8843,3 тыс. рублей.
Приложение № 8 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
ПАСПОРТ
Подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014-2024 гг." муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"
(далее "Подпрограмма")
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города
Соисполнители Подпрограммы
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города; МКУ "Ресурсный центр системы образования г.Моршанска"; комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Цель Подпрограммы
Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в г.Моршанске до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Задачи Подпрограммы
1. Методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, наркопреступности, недопущению распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
2. Активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, в том числе направленной на недопущение распространения куритель-ных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации
Приведены в Таблице 1
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2014-2024 гг.
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы
Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет средств городского бюджета составляют 273,1 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 г. - 22,1 тыс. руб.
2015 г. - 22,1 тыс. руб.
2016 г. - 22,1 тыс. руб.
2017 г. - 22,1 тыс. руб.
2018 г. - 22,1 тыс. руб.
2019 г. - 22,1 тыс. руб.
2020 г. - 32,1 тыс. руб.
2021 г. - 32,1 тыс. руб.
2022 г. - 32,1 тыс. руб.
2023 г. - 22,1 тыс. руб.
2024 г. - 22,1 тыс. руб.
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 08.01.1998 № 3- ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", распоряжением Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 343-рп "О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими" с участием заинтересованных структурных подразделений администрации города.
Принимаемые меры по борьбе с распространением наркомании и наркопреступности позволили добиться тенденции снижения официально зарегистрированного уровня наркотизации населения, смертности от передозировки и отравления наркотическими средствами, значительного уменьшения очагов дикого произрастания наркосодержащих растений.
Однако наркотическая ситуация последних лет выдвигает на первый план все новые угрозы. На "черный" рынок наркотических средств проникают такие наркотики как МДМА ("Экстази"), триметилфентанил ("Белый китаец"), курительные смеси и вещества, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Решение задач, направленных на достижение качественных положительных сдвигов в развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно без серьезной поддержки, объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан. Это обусловливает необходимость программно-целевого подхода к регулированию данного вопроса.
Раздел 2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" реализуется в 2014-2024 годах в один этап.
Цель: снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в г.Моршанске до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Основное мероприятие: "Профилактика наркомании и наркопреступности".
Задачи:
методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, наркопреступности, недопущению распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества);
активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений
Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно осуществляться на основе использования показателей (индикаторов) Подпрограммы (см. таблицу 1).
Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений
Таблица 1
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
Базовый год (отчетный)
Текущий год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная подпрограмма:"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
1.
Показатель (индикатор):
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
4
2.
Показатель (индикатор):
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.
Показатель (индикатор):
Количество проведенных городских конкурсов дет-ских рисунков с участием не менее 50 человек
ед.
1
1
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее
1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
не менее 1 ед. в год
4.
Показатель (индикатор):
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
ед.
2
2
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее
2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
не менее 2 ед. в год
5.
Показатель (индикатор): Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежа-щей уничтожению
кв.м.
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500
500
-
-
6.
Показатель (индикатор):
Количество проведенных рейдов
ед.
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Раздел 4. Обобщенная характеристика Подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной Подпрограммы (приведена в Таблице 2)
Перечень подпрограммных мероприятий муниципальной Подпрограммы предусматривает основное мероприятие, направленное на профилактику наркомании и наркопреступности в том числе на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
Таблица 2
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственные
за выполнение
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования, тыс. руб., в том числе:
Наименование
Ед. изм
Целевое значение
Всего по годам
Фед. бюд.
Обл. бюд.
Городской бюджет
Внебюд-жетные средства
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
1. Основное мероприятие "Профилактика наркомании и наркопреступности"
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22,1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1
2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1
2024 - 22,1
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22.1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1
2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1
2024 - 22,1
1.1.
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества)
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города
Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
2014 - 60%
2015 - 60%
2016 - 60%
2017 - 60%
2018 - 60%
2019 - 60%
2020 - 60%
2021 - 60%
2022 - 60%
2023 - 60%
2024 - 60%
2014 - 9,1
2015 - 9,1
2016 - 9,1
2017 - 9,1
2018 - 9,1
2019 - 9,1
2020 - 9,1
2021 - 9,1
2022 - 9,1
2023 - 9,1
2024 - 9,1
2014 - 9,1
2015 - 9,1
2016 - 9,1
2017 - 9,1
2018 - 9,1
2019 - 9,1
2020 - 9,1
2021 - 9,1
2022 - 9,1
2023 - 9,1
2024 - 9,1
1.2.
Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании, недопущения распро-странения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества) для педагогов и подростков
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города
Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)
%
2014 - 100%
2015 - 100%
2016 - 100%
2017 - 100%
2018 - 100%
2019 - 100%
2020 - 100%\
2021 - 100%
2022 - 100%
2023 - 100%
2024 - 100%
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
1.3
Проведение городского кон-курса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!", "Нет курительным смесям!"
Комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек
Ед.
2014 - не менее 1 ед. в год;
2015 - не менее 1 ед. в год;
2016 - не менее 1 ед. в год;
2017 - не менее 1 ед. в год;
2018 - не менее 1 ед. в год;
2019 - не менее 1 ед. в год;
2020 - не менее 1 ед. в год; 2021 - не менее 1 ед. в год;
2022 - не менее 1 ед. в год;
2023 - не менее 1 ед. в год;
2024 - не менее 1 ед. в год
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
2014 - 1,0
2015 - 1,0
2016 - 1,0
2017 - 1,0
2018 - 1,0
2019 - 1,0
2020 - 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0
2023 - 1,0
2024 - 1,0
1.4.
Проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий под девизом "Спорт вместо наркотиков и курительных смесей"
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек
Ед.
2014 - не менее 2 ед. в год;
2015 - не менее 2 ед. в год;
2016 - не менее 2 ед. в год;
2017 - не менее 2 ед. в год;
2018 - не менее 2 ед. в год;
2019 - не менее 2 ед. в год;
2020 - не менее 2 ед. в год;
2021 - не менее 2 ед. в год;
2022 - не менее 2 ед. в год;
2023 - не менее 2 ед. в год;
2024 - не менее 2 ед. в год
2014 - 11,0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
2019 - 11,0
2020 - 11,0
2021 - 11,0
2022 - 11,0
2023 - 11,0
2024 - 11,0
2014 - 11,0
2015 - 11,0
2016 - 11,0
2017 - 11,0
2018 - 11,0
2019 - 11,0
2020 - 11,0
2021 - 11,0
2022 - 11,0
2023 - 11,0
2024 - 11,0
1.5
Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих нарко-содержащих растений (конопли)
Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города
Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежащей уничтожению
кв.м.
2014 -0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 500 кв.м.
2021 - 500 кв.м.
2022 - 500 кв.м.
2023-0
2024-0
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 10,0
2021 - 10,0
2022 - 100,
2023-0
2024-0
2014 -0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 - 0
2019 - 0
2020 - 10,0
2021 - 10,0
2022 - 10,0
2023-0
2024-0
1.6.
Проведение рейдовых мероприятий в местах массового скопления молодежи, направленное на предупреждение вовлечения подростков к употреблению веществ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан
Члены АНК
Количество проведенных
рейдов
Ед.
2014 - 12
2015 - 12
2016 - 12
2017 - 12
2018 - 12
2019 - 12
2020 - 12
2021 - 12
2022 - 12
2023 - 12
2024 - 12
Итого:
273,1
273,1
Раздел 6. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы города Моршанска за счет всех источников финансирования"
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:
тыс.руб.
Статус
Наименование Программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс.руб., в т.ч.
по годам
всего
Фед. Бюд.
Обл. бюд.
Городской бюджет
Внебюд-жетные средства
Подпрограмма
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."
Всего:
Комитет по образованию и молодежной политике администрации города; комитет культуры, спорта и туризма администрации города
Всего: 273,1
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22,1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1 2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1 2024 - 22,1
Всего: 273,1
2014 - 22,1
2015 - 22,1
2016 - 22,1
2017 - 22,1
2018 - 22,1
2019 - 22,1 2020 - 32,1
2021 - 32,1
2022 - 32,1
2023 - 22,1 2024 - 22,1
Раздел 7.Механизм реализации Подпрограммы
Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают муниципальные Программы (Подпрограммы). Заинтересованные структуры разрабатывают основные мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы) с указанием сроков проведения и исполнителей.
Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляет комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города, который уточняет показатели по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей.
Оценку эффективности реализации Программы (Подпрограммы) осуществляет комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.
Участники Подпрограммы представляют в комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города информацию о ходе ее выполнения в сроки:
- по итогам выполнения Подпрограммы за первое полугодие - до 15 июля текущего года;
- по итогам выполнения Подпрограммы за год - до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Ход выполнения мероприятий Подпрограммы освещается на официальном сайте администрации города.
Приложение №9 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550
Обобщенная характеристика мероприятий программы.
Система подпрограммных мероприятий
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объем финансирования (тыс. руб.)
Наименование
Единица изме-рения
значение (по годам реализации мероприятия)
Всего по годам
Год
в том числе:
фед
.бюд.
обл.
бюд.
гор
.бюд.
вне-
бюд. ср-ва
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования"
Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
МКУ РЦСО
МКУ ЦБОУ Руководители образовательных учреждений
%
379492,13
18996,6
2014
14242,5
4754,1
19369,0
2015
14431,5
4937,5
31480,55
2016
14980,3
16500,25
33976,61
2017
15745,6
18231,01
42699,02
2018
21744,2
20954,82
45874,15
2019
22818,4
23055,75
41434,3
2020
19637,5
21809,8
36713,5
2021
17677,8
19035,7
36750,8
2022
17677,8
19073,0
36098,8
2023
16307,7
19791,1
36098,8
2024
16307,7
19791,1
1.
Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Н.И. Бореева"
Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города
Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся
МКУ РЦСО
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"
Охват участников городскими мероприятиями
(конференциями,
семинарами)
%
2014 - 70%
2015 - 80%
2016 - 90%
2017 - 90%
2018 - 90%
2019 - 90%
2020 - 90%
284084,48
2014
14165,9
4664,0
2015
14361,1
4847,4
2016
14909,9
7272,73
2017
15675,2
8218,96
2018
21673,8
10134,82
2019
22737,5
11100,57
2020
19637,5
10327,9
2021
17677,8
9075,6
2022
17677,8
9103,8
2023
16237,3
9173,8
2024
16237,3
9173,8
2.
Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)
МКУ РЦСО
руководитель МБОУ "Гимназия"
Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями
%
2014 - 95%
2015 - 95%
2016 - 95%
2017 -95%
2018 - 95%
2019 - 95%
2020 - 95%
2021-95%
2022-95%
2023-95%
2024-95%
991,1
2014
90,1
2015
90,1
2016
90,1
2017
90,1
2018
90,1
2019
90,1
2020
90,1
2021
90,1
2022
90,1
2023
90,1
2024
90,1
3.
Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков
Руководители МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, МБОУ СОШ №3 МБОУ "Гимназия"
579.9
2014
76,6
2015
70,4
2016
70,4
2017
70,4
2018
70,4
2019
80,9
2020
0
2021
0
2022
0
2023
70,4
2024
70,4
2014
76,6
4.
Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам
МКУ ЦБОУ
Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц.
Исключение нецелевого использования
бюджетных
средств
2016-100%
2017-100%
2018-100%
2019 -100%
2020 -100%
2021-100%
2022-100%
2023-100%
2024-100%
93849,65
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
9137,42
9921,95
10729,9
11865,08
11391,8
9870,0
9879,1
10527,2
10527,2
11.
Итого по подпрограмме
379505,13
0
191571,0
187934,13
Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют: .
Наименование Подпрограммы
Источник финансирования
Объем финансирования, всего, тыс.руб
В том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования"
итого
379505,13
18996,6
19369,0
31480,55
33976,61
42699,02
45874,15
41447,3
36713,5
36750,8
36098,8
36098,8
Областной бюджет
191571,0
14242,5
14431,5
14980,3
15745,6
21744,2
22818,4
19637,5
17677,8
17677,8
16307,7
16307,7
городской бюджет
187934,13
4754,1
4937,5
16500,25
18231,01
20954,82
23055,75
21809,8
19035,7
19073,0
19791,1
19791,1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета «Согласие» № 19/28 (16878) от 08.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: