Основная информация

Дата опубликования: 23 июня 2020г.
Номер документа: RU68038716202000022
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: администрация города Моршанска Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронной подписью:

Владелец: Администрация города Моршанска Тамбовской области

Должность: глава города

Дата подписи: 02.07.2020 14:57:23

Администрация г. Моршанска

Тамбовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.06.2020 г. Моршанск № 550

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Моршанска, постановлением администрации города от 11.06.2013 № 772 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Моршанска" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 30.09.2013 № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы":

1.1. В паспорте программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования - 5395329,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 265 413,1 тыс. рублей; 2015 год - 277 790,01 тыс. рублей; 2016 год - 341160,59 тыс. рублей; 2017 год - 363840,60 тыс. рублей; 2018 год - 407199,49 тыс. рублей; 2019 год 449519,49 тыс. рублей; 2020 год - 369963,03 тыс. рублей; 2021 год - 1065169,87 тыс. рублей; 2022 год - 1149001,32 тыс. рублей; 2023 год - 353135,9 тыс. рублей; 2024 год - 353135,9 тыс. рублей".

1.2. Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел "Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" раздел "Объемы и источники

финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1792173,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 127 603,0 тыс. рублей; 2015 год - 134 948,6 тыс. рублей; 2016 год - 155 544,61 тыс. рублей; 2017 год - 170072,46 тыс. рублей; 2018 год -175794,35 тыс. рублей; 2019 год - 209805,94 тыс. рублей; 2020 год - 147 128,72 тыс. рублей; 2021 год - 228 495,67 тыс. рублей; 2022 год -142478,92 тыс. рублей; 2023 год - 150150,4 тыс. рублей; 2024 год - 150150,4 тыс. рублей".

1.6. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение доступности общего образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.7. В паспорте Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1251791,29 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 90 106,6 тыс.руб.; 2015 г. - 94649,81 тыс.руб.; 2016 г. - 107253,08 тыс.руб.; 2017 г. - 111427,83 тыс.руб.; 2018 г. - 132300,12 тыс.руб.; 2019 г. - 137405,95 тыс.руб.; 2020 г.- 124785,1 тыс.руб.; 2021 г.- 110 597,1 тыс.руб.; 2022 г.- 111058,5 тыс.руб.; 2023 г.- 116103,6 тыс.руб.; 2024 г.- 116103,6 тыс.руб.".

1.8. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.9. В паспорте Подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города" раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 424656,41 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 20439,0 тыс. руб.; 2015 г. - 20677, 2 тыс. руб.; 2016 г. - 38672,65 тыс. руб.; 2017 г. - 40569,7 тыс. руб.; 2018 г. - 48216,3 тыс. руб.; 2019 г. - 48425,45 тыс. руб.; 2020 г. - 48505,61 тыс. руб.; 2021 г. - 37602,8 тыс. руб.; 2022 г. - 37752,3 тыс. руб.; 2023 г. - 41897,7 тыс. руб.; 2024 г. - 41897,7 тыс. руб.".

1.10. Раздел 4 Подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города" "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории города изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.11. В паспорте Подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами" раздел "Источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 -2024 годах составят 90110,3 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 8225,8 тыс. рублей; 2015 год - 8103,3 тыс. рублей; 2016 год - 8167,6 тыс. рублей; 2017 год - 7751,9 тыс.рублей; 2018 год - 8147,6 тыс. рублей; 2019 год - 7965,9 тыс. рублей; 2020 год - 8044,2 тыс. рублей; 2021 год - 8008,7 тыс. руб.; 2022 год - 8008,7 тыс. руб.; 2023 год - 8843,3 тыс. руб.; 2024 год - 8843,3 тыс. руб.".

1.12. Раздел 5 Подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей - сирот и детей с особыми нуждами" изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.13. Подпрограмму "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014 - 2024 гг." изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.14. В паспорте Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования" раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет всех источников финансирования - 379505,13 тыс. руб. из них: 2014 год - 18996,6 тыс. руб.; 2015 год - 19369,0 тыс. руб.; 2016 год - 31480,55 тыс. руб.; 2017 год - 33976,61 тыс. руб.; 2018 год - 42699,02 тыс. руб.; 2019 год - 45874,15 тыс. руб.; 2020 год - 41447,3 тыс. руб.; 2021 год - 36713,5 тыс. руб.; 2022 год - 36750,8 тыс. руб.; 2023 год - 36098,8 тыс. руб.; 2024 год - 36098,8 тыс. руб.".

1.15. Раздел 4 Подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования" "Обобщенная характеристика мероприятий программы. Система подпрограммных мероприятий", Раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию и молодежной политике (Комарова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города и в газете "Согласие".

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города И.В.Дорожкину.

Глава города

А.В.Банников

Приложение № 1 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Затраты на реализацию Программы в ценах соответствующих лет за счет средств бюджета составляют:

Наименование Программы

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

В том числе:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

"Развитие образования города Моршанска

на 2014-2024годы"

Городской бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет

5395329,3

тыс. рублей

265 413,1

тыс. руб.

277790,01

тыс. руб

341160,59

тыс. руб

363840,60

тыс. руб

407199,49

тыс. руб

449519,49

тыс. руб

369963,03

тыс. руб

1065169,87

тыс. руб

1149001,32

тыс. руб

353135,9

тыс. руб

353135,9

тыс. руб

Приложение № 2 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Перечень мероприятий муниципальной программы города Моршанска

"Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования (тыс. руб.)

Наименование

Единица измерения

Значение

по годам реализации

Всего по годам

Год

в том числе:

фед

.бюд.

обл.

бюд.

гор

.бюд.

вне-

бюд. ср-ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1. "Обеспечение доступности общего образования на территории города"

1.1.

Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные

образовательные организации

Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям

%

2015 - 92%

2016 - 95 %

2017 - 95%

2018 - 95%

2019 - 95%

2020- 95%

261795,6

2014

-

110750,7

16 096,300

-

2015

-

117842,8

17105,800

-

1.2.

Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.

%

2014 - 100%

2015 - 100%

2016 - 100%

2017- 90%

2018 -90%

2019 -90%

2020 - 90%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Реализация областной программы "Доступная среда"

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, МБОУ СОШ № 2

Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.

756,0

2014

-

756,0

-

-

1.4.

Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.

%

2014 - 99 %

2015 - 100 %

2016 - 100 %

2017 - 100%

2018-100%

2019 - 100%

2020 - 100%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.

Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)

%

2018-100%

2019 - 100%

2020 - 100%

2018

2019

2020

-

-

-

1.5.

Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"

1.5.1

Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

1371611,26

2016

-

120810,5

30223,31

-

2017

-

129035,7

36818,86

-

2018

-

138805,3

33664,45

-

2019

-

147717,5

27292,34

-

2020

-

120809,2

21182,0

-

2021

114751,5

21255,3

2022

114751,5

21922,8

2023

114960,4

31325,1

2024

114960,4

31325,1

1.6.

Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"

1.6.1

Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций.

Единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы.

Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

32244,36

2016

4280,7

30

2017

4189,1

28,8

2018

3295,9

28,7

2019

3116,5

28,4

2020

3172,8

2,76

2021

3167,7

2,75

2022

3167,7

2,75

2023

3836,2

28,7

2024

3836,2

28,7

1.6.2

Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,

МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

31651,2

2019

31619,5

31,7

1.6.3

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,

МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

89318,42

2021

81198,5

8030,62

89,3

1.7.

Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"

1.7.1

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"

200,1

2016

200,0

0,1

1.8.

Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,

МБОУ "Гимназия"

2634,17

2022

2394,7

236,84

2,63

1.9.

Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ №2 им.Героя Советского Союза Н.И. Бореева"

1961,96

2021

1960,0

1,96

Итого по подпрограмме

1792173,07

83593,2

1420061,26

288518,61

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного образования на территории города"

2.1.

Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.

Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Денежные выплаты молодым специалистам.

Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации

Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.

%

2014 - 90 %

2015 - 92%

2016 - 95 %

2017 - 95 %

2018 -95 %

2019 -95 %

2020 - 95 %

2021 - 95%

2022 - 95%

2023 - 95%

2024 - 95%

183698,0

2014

47511,2

42191,200

2015

50110,7

43884,9

2.2.

Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)

МБОУ ДО ЦДОД

265,6

2014

265,6

2.3.

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

МБДОУ № 9 "Золотой улей", МБДОУ № 6 "Рябинка"

792,81

2014

138,6

2015

654,21

2.4

Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"

2.4.1

Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.

Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)

1064560,41

2016

-

50358,5

56558,01

-

2017

-

53070,4

58154,23

-

2018

-

59755,3

72361,42

-

2019

-

62646,9

74416,45

-

2020

-

52751,9

71646,3

-

2021

46931,4

63356,9

2022

46931,4

63818,3

2023

49627,9

66273,6

2024

49627,9

66273,6

2.5

Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"

2.5.1

Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Денежные выплаты молодым специалистам.

Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"

2474,47

2016

-

332,3

4,27

-

2017

-

203,2

0,0

2018

-

183,4

0,0

2019

-

342,6

0,0

2020

-

386,9

0,0

2021

-

308,8

0,0

-

2022

-

308,8

0,0

-

2023

-

202,1

0,0

-

2024

-

202,1

0,0

-

Итого по Подпрограмме

1 251791,29

792,81

572059,3

678939,18

Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования на территории города"

3.1.

Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"

3.1.1

Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного образования

Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.

%

2014 - 90 %

2015 - 92%

2016 - 95 %

2017 - 95%

2018 - 95%

2019 - 95%

2020 - 95%

2021 - 95%

2022 - 95%

2023 - 95%

2024 - 95%

415958,79

2014

-

-

20439,00

-

2015

-

-

20677,20

-

2016

-

3476,9

35 195,75

2017

-

530,1

40039,6

2018

-

2354,3

45862,0

2019

-

47965,54

2020

-

42 418,7

-

2021

-

36527,4

-

2022

-

-

36676,9

-

2023

-

-

41897,7

-

2024

-

-

41897,7

3.1.2

Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.

(2024 год - 90%)

%

2014 - 88%

2015 - 89 %

2016 - 90 %

2017- 90%

2018 -90%

2019 -90%

2020 - 90%

3.1.3

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного:

МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования

2019 -не менее 5 %

2020 -не менее 5 %

2021 -не менее 5 %

2022-не менее 5 %

2023-не менее 5 %

2024-не менее 5 %

3564,31

2019

2020

2021

2022

459,91

1034,8

1034,8

1034,8

3.2

Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.

(2020 год - 90%)

2018 -90%

2019 -90%

2020 - 90%

3.2.1

Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования

121,84

2018

2019

2020

2021

2022

-

0

0

40,6

40,6

40,6

0

0

0,04

0

0

3.3

Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

3.3.1.

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,

МБОУ СОШ № 3

МБОУ "Гимназия",

МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,

МБОУ ДО ЦДОД,

МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"

4 414,37

2020

4 321,76

88,2

4,41

3.3.2.

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,

МБОУ СОШ № 3

МБОУ "Гимназия",

МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,

МБОУ ДО ЦДОД,

МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"

597,0971

2020

596,5

0,6

Итого по Подпрограмме

424656,41

4321,76

7167, 8

413166,85

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы" и прочие мероприятия в области образования"

4.1

Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"

МКУ РЦСО

379492,13

18996,6

2014

14242,5

4754,1

19369,0

2015

14431,5

4937,5

31480,55

2016

14980,3

16500,25

33976,61

2017

15745,6

18231,01

42699,02

2018

21744,2

20954,82

45874,15

2019

22818,4

23055,75

41434,3

2020

19637,5

21796,8

36713,5

2021

17677,8

19035,7

36750,8

2022

17677,8

19073,0

36098,8

2023

16307,7

19791,1

36098,8

2024

16307,7

19791,1

4.1.1

Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"

Обеспечение деятельности казенных организаций, выполняющих работы по материально-техническому, информационно-методическому обеспечению в области образования

Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов

Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся

Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования

МКУ РЦСО

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"

Охват участников городскими мероприятиями

(конференциями,

семинарами)

%

2014-70%

2015-80%

2016-90%

2017 - 90%

2018 - 90%

2019- 90%

2020 - 90%

2021 - 90%

2022 - 90%

2023 - 90%

2024 - 90%

284084,48

2014

14165,9

4664,0

2015

14361,1

4847,4

2016

14909,9

7272,73

2017

15675,2

8218,96

2018

21673,8

10134,82

2019

22737,5

11100,57

2020

19637,5

10327,9

2021

17677,8

9075,6

2022

17677,8

9103,8

2023

16237,3

9173,8

2024

16237,3

9173,8

4.1.2.

Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)

МКУ РЦСО

руководитель МБОУ "Гимназия"

Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями

%

2014 - 95%

2015 - 95%

2016 - 95%

2017 -95%

2018 - 95%

2019 - 95%

2020 - 95%

2021 - 95%

2022 - 95%

2023 - 95%

2024 - 95%

991,1

2014

90,1

2015

90,1

2016

90,1

2017

90,1

2018

90,1

2019

90,1

2020

90,1

2021

90,1

2022

90,1

2023

90,1

2024

90,1

4.1.3.

"Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков"

Руководители МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, МБОУ СОШ №3 МБОУ "Гимназия"

579,9

2014

76,6

2015

70,4

2016

70,4

2017

70,4

2018

70,4

2019

80,9

2020

0

2021

0

2022

0

2023

70,4

2024

70,4

4.1.4.

Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам

МКУ ЦБОУ

Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц.

Исключение нецелевого использования

бюджетных средств

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019 -100%

2020 -100%

2021 -100%

2022 -100%

2023 -100%

2024 -100%

93849,65

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9137,42

9921,95

10729,9

11865,08

11391,8 9870,0

9879,1

10527,2

10527,2

Итого по Подпрограмме

379505,13

0

19 1571,0

187934,13

Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске

на 2014-2024 гг."

5.1

Основное мероприятие: "Профилактика наркомании и наркопреступности"

22,1

2014

22,1

22,1

2015

22,1

22,1

2016

22,1

22,1

2017

22,1

22,1

2018

22,1

22,1

2019

22,1

32,1

2020

32,1

32,1

2021

32,1

32,1

2022

32,1

22,1

2023

22,1

22,1

2024

22,1

5.1.1

Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества)

МКУ РЦСО г. Моршанска

Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании

%

2014 - 60 %

2015 - 60 %

2016 - 60 %

2017 - 60 %

2018 - 60 %

2019 - 60 %

2020 - 60 %

2021 - 60 %

2022 - 60 %

2023 - 60 %

2024 - 60 %

100,1

2014

9,1

2015

9,1

2016

9,1

2017

9,1

2018

9,1

2019

9,1

2020

9,1

2021

9,1

2022

9,1

2023

9,1

2024

9,1

5.1.2

Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества) для педагогов и подростков

МКУ РЦСО

г.Моршанска

Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании

%

2014 - 100 %

2015 - 100 %

2016 - 100 %

2017 - 100 %

2018 - 100 %

2019 - 100 %

2020 - 100 %

2021 - 100 %

2022 - 100 %

2023 - 100 %

2024 - 100 %

11,0

2014

1,0

2015

1,0

2016

1,0

2017

1,0

2018

1,0

2019

1,0

2020

1,0

2021

1,0

2022

1,0

2023

1,0

2024

1,0

5.1.3

Проведение городского конкурса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!", "Нет курительным смесям!"

Комитет культуры , спорта и туризма администрации города

Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек

ед.

2014 - не менее 1 ед. в год;

2015 - не менее 1 ед. в год;

2016 - не менее 1 ед. в год;

2017 - не менее 1 ед. в год;

2018 - не менее 1 ед. в год;

2019 - не менее 1 ед. в год;

2020 - не менее 1 ед. в год;

2021 - не менее 1 ед. в год;

2022 - не менее 1 ед. в год;

2023 - не менее 1 ед. в год;

2024 - не менее 1 ед. в год;

11,0

2014

1,0

2015

1,0

2016

1,0

2017

1,0

2018

1,0

2019

1,0

2020

1,0

2021

1,0

2022

1,0

2023

1,0

2024

1,0

5.1.4

Проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий под девизом "Спорт вместо наркотиков и курительных смесей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек

ед.

2014 - не менее 2 ед. в год;

2015 - не менее 2 ед. в год;

2016 - не менее 2 ед. в год;

2017 - не менее 2 ед. в год;

2018 - не менее 2 ед. в год;

2019 - не менее 2 ед. в год;

2020 - не менее 2 ед. в год;

2021 - не менее 2 ед. в год;

2022 - не менее 2 ед. в год;

2023 - не менее 2 ед. в год;

2024 - не менее 2 ед. в год;

121,0

2014

11,0

2015

11,0

2016

11,0

2017

11,0

2018

11,0

2019

11,0

2020

11,0

2021

11,0

2022

11,0

2023

11,0

2024

11,0

5.1.5.

Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (конопли)

Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города

Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежащей уничтожению

кв.м

2014-0

30

2014

2015-0

2015

0

2016-0

2016

0

2017-0

2017

0

2018-0

2018

0

2019-0

2019

0

2020-500 кв м

2020

10,0

2021- 500 кв м

2021

10,0

2022- 500 кв м

2022

10,0

2023-0

2023

0

2024-0

2024

0

5.1.6

Проведение рейдовых мероприятий в местах массового скопления молодежи, направленное на предупреждение вовлечения подростков к употреблению веществ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан

Члены АНК

Количество проведенных рейдов

Ед.

2014 - 12

2015 - 12

2016 - 12

2017 - 12

2018 - 12

2019 - 12

2020 - 12

2021 - 12

2022 - 12

2023 - 12

2024 - 12

Итого по Подпрограмме

273,1

273,1

Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в городе Моршанске на 2014-2024 годы"

6.1

Основное мероприятие: "Осуществление комплекса мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан"

220,0

20,0

2014

20,0

20,0

2015

20,0

20,0

2016

20,0

20,0

2017

20,0

20,0

2018

20,0

20,0

2019

20,0

20,0

2020

20,0

20,0

2021

20,0

20,0

2022

20,0

20,0

2023

20,0

20,0

2024

20,0

6.1.1

Проведение конференций, круглых столов, семинаров по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, профилактики правонарушений и безнадзорности

Комитет по образованию и молодежной политики

Отдел КДН и ЗП

ЦРБ

ОМВД

Количество мероприятий

единица

ежегодно не менее 1 мероприятия

23,0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

2,0

2018

3,0

2019

3,0

2020

3,0

2021

3,0

2022

3,0

2023

3,0

2024

3,0

6.1.2

Разработка и распространение информационных буклетов, памяток по профилактике противоправного, аддиктивного и суицидального поведения среди несовершеннолетних

Отдел КДН и ЗП

Количество

раздаточного материала

единица

2014 год-400

45,0

2014

5,0

2015 год-400

2015

5,0

2016 год-400

2016

5,0

2017-400

2017

1,0

2018-400

2018

5,0

2019-400-

2019

4,0

2020-400

2020

4,0

2021-400

2021

4,0

2022-400

2022

4,0

2023-400

2023

4,0

2024-400

2024

4,0

6.1.3.

Проведение комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"

Отдел КДН и ЗП

Отдел культуры

Комитет по образованию и молодежной политике

ОМВД

ЦЗН

ЦРБ

Отдел опеки

количество профилактических операций

единица

ежегодно не менее 1 профилактической операции

23,0

2014

-

-

0

-

2015

-

-

0

-

2016

-

-

0

-

2017

-

-

2,0

-

2018

-

-

3,0

-

2019

-

-

3,0

-

2020

-

-

3,0

-

2021

-

-

3,0

-

2022

-

-

3,0

-

2023

-

-

3,0

-

2024

-

-

3,0

-

6.1.4.

Проведение воспитательных, профилактических экскурсий для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации

Комитет по образованию и молодежной политики

Отдел КДН и ЗП

ОМВД

охват несовершеннолетних

человек

2014-10

2015-10

2016-10

2017-10

2018-10

2019-20

2020-20

2021-20

2022-20

2023-20

2024-20

81,0

2014

-

-

12,0

-

2015

-

-

12,0

-

2016

-

-

12,0

-

2017

-

-

12,0

-

2018

-

-

9,0

-

2019

-

-

4,0

-

2020

-

-

4,0

-

2021

-

-

4,0

-

2022

-

-

4,0

-

2023

-

-

4,0

-

2024

-

-

4,0

-

6.1.5

Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности, суицидальных проявлений несовершеннолетних

Комитет по образованию и молодежной политике

Образовательные организации

ОМВД

Количество мероприятий

единица

не менее 1 мероприятия в год

1,0

2014

-

-

0

-

2015

-

-

0

-

2016

-

-

0

-

2017

-

-

1,0

-

6.1.6.

Проведение общегородских конкурсов: "Наставник молодежи", "Семья года", "Приемная семья года" , "Участковый года" и т.п.

Отдел культуры, спорта и туризма

Отдел опеки

Отдел КДН и ЗП

Количество мероприятий

единица

Ежегодно 1

6,0

2014

-

-

3,0

-

2015

-

-

3,0

-

6.1.7

Проведение для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, иной трудной жизненной ситуации спортивных, творческих , новогодних и иных воспитательных мероприятий

Комитет по образованию и молодежной политике

Отдел КДН и ЗП

Отдел культуры

ОМВД

Охват несовершеннолетних

человек

ежегодно не менее 50

41,0

2014

-

-

0

-

2015

-

-

0

-

2016

-

-

3,0

-

2017

-

-

2,0

-

2018

-

-

0

-

2019

-

-

6,0

-

2020

-

-

6,0

-

2021

-

-

6,0

-

2022

-

-

6,0

-

2023

-

-

6,0

-

2024

-

-

6,0

-

Итого по подпрограмме

220,0

220,0

Подпрограмма 7. "Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"

7.1.

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству

Чел.

2

2

1639,8

2014

2015

805,8

834,0

7.2.

Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город

Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств

Чел.

75

75

13027,1

2014

2015

6595,4

6431,7

7.3.

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Чел.

2

2

1655,0

2014

2015

817,4

837,6

7.4.

Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

7,2

2014

7,2

7.5.1

Основное мероприятие 1: "Создание условий для воспитания и социализации детей"

14952,2

2016

1771,9

2017

1665,6

2018

1765,6

2019

1764,5

2020

1591,6

2021

1530,7

2022

1530,7

2023

1665,8

2024

1665,8

7.5.2

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству

Чел.

2

2

2

2

2

7128,3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

880,7

779,2

797,2

841,0

799,0

738,1

738,1

777,5

777,5

7.5.3

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Чел.

2

2

2

2

2

7823,9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

891,2

886,4

968,4

923,5

792,6

792,6

792,6

888,3

888,3

7.6

Основное мероприятие 2: "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью".

58829,0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6395,7

6086,3

6382,0

6201,4

6452,6

6478,0

6478,0

7177,5

7177,5

7.6.1

Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город

Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств

Чел.

68

75

75

75

75

58129,8

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6395,7

6054,3

6382,0

6192,7

6233,7

6258,2

6258,2

7177,5

7177,5

7.6.2

Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях

МБОУ СОШ №1(с углубленным изучением отдельных предметов)

Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых назначены выплаты денежных средств

1

1

1

699,2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

32,0

0,0

8,7

218,9

219,8

219,8

Итого по подпрограмме:

90110,3

90110,3

Подпрограмма 8. "Содействие созданию в городе Моршанске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"

Основное мероприятие: "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"

8.1

Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №3, корпус №1

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города

МБОУ СОШ №3

Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям

Зданий/помещений/ мест

2021 - 1/137/548

2021 г. - 219200,0

219200,0

8.2

Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №1, корпус №1

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города

МБОУ СОШ №1

Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям

Зданий/помещений/ мест

2021- 1/115/400

2021г. - 102200,0

102200,0

8.3

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия", корпус №2

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города

МБОУ "Гимназия"

Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям

Зданий/помещений/ мест

2021 - 1/108/432

2021 г. - 86400,0

86400,0

8.4

Строительство нового здания МБОУ СОШ №3

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города

МБОУ СОШ №3

Строительство нового здания вместо выведенных из эксплуатации зданий с учетом износа с износом более 50 %

Зданий/помещений/ мест

2022- 1/200/600

2022 г.- 812900,0

812900,0

8,5

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (ул.Кирова, 69)

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города

МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)

Приведение школьной инфраструктуры в соответствие современным требованиям

Зданий/помещений/ мест

2021- 1/135/600

2021-235900,0

235900,0

Итого по подпрограмме:

1456600,0

0

1456600,0

0

0

ИТОГО по программе

5395329,3

88707,77

3737569,66

1569051,87

Приложение № 3 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования" на 2014-2024 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы города Моршанска, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Объемы финансирования, тыс.рублей,

в т.ч.

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

5

6

7

8

9

Муниципальная программа города Моршанска "Развитие образования" на 2014-2024 годы

Подпрограмма 1 "Обеспечение доступности общего образования на территории города"

Финансирование расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.

Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация областной программы "Доступная среда"

Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.

Комитет по образованию и молодежной политике

Муниципальные общеобразовательные организации

-

-

2014

-

111506,7

16096,300

-

2015

-

117842,8

17105,800

-

2016

-

125291,2

30253,41

-

2017

-

133224,8

36847,66

-

2018

-

142101,2

33693,15

-

2019-

-

182453,5

27352,44

-

2020-

125942,0

21186,72

-

2021-

81198,5

125949,82

21347,35

2022-

2394,7

118156,04

21928,18

2023

118796,6

31353,8

2024

118796,6

31353,8

Итого по подпрограмме

1 792173,07

83593,2

1 420061,26

288518,61

Подпрограмма 2

"Развитие дошкольного образования

на территории города"

Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Комитет по образованию и молодежной политике

Муниципальные дошкольные образовательные организации

-

-

-

-

2014

138,6

47776,8

42191,20

-

2015

654,21

50110,7

43884,9

-

2016

-

50 690,8

56 562,28

-

2017

-

53273,6

58154,23

-

2018

-

59938,7

72361,42

-

2019-

-

62989,5

74416,45

-

2020-

-

53138,8

71646.3

-

2021-

47240,2

63356,9

2022-

47240,2

63818,3

2023

49830,0

66273,6

2024

49830,0

66273,6

Итого по подпрограмме

1 251791,29

792,81

572059,3

678939,18

Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования на территории города"

Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.

Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по образованию и молодежной политике

Муниципальные образовательные организации дополнительного образования

2014

-

-

20 439,0

2015

-

-

20 677,20

-

2016

-

3476,9

35 195,75

-

2017

-

530,1

40039,60

-

2018

-

2354,3

45862,00

-

2019-

-

-

48425,45

-

2020-

4321,76

725,3

43458,55

-

2021-

40,6

37562,20

2022-

40,6

37711,70

2023

41897,7

2024

41897,7

Итого по подпрограмме

424656,41

4 321,76

7 167, 8

413166,85

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"

и прочие мероприятия в области образования"

Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг ЧОП за охрану зданий

Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города

Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования Проведение замера сопротивления изоляции

Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)

Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований и санитарно-бытовых условий)

Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков.

2014

14242,5

4754,1

2015

14431,5

4937,5

2016

14980,3

16500,25

2017

15745,6

18231,01

2018

21744,2

20954,82

2019

22818,4

23055,75

2020

19637,5

21809,8

2021

17677,8

19035,7

2022

17677,8

19073,0

2023

16307,7

19791,1

2024

16307,7

19791,1

Итого по подпрограмме

379505,13

19 1571,0

187934,13

Подпрограмма 5. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."

Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании Проведение в школьных библиотеках выставок попу-лярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании для педагогов и подростков

Проведение городского кон-курса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!"

Проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков под девизом "Спорт вместо наркотиков"

Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений (конопли)

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города

Комитет культуры, спорта и туризма администрации города

Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности

2014

22, 100

2015

22, 100

2016

22, 100

2017

22, 100

2018

22, 100

2019

22, 100

2020

32, 100

2021

32, 100

2022

32, 100

2023

22, 100

2024

22, 100

Итого по подпрограмме

273,1

273,1

Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

в городе Моршанске на 2014-2024 годы"

Организация и проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города

Организация и проведение заседаний Координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей администрации города Организация и проведение заседаний Экспертной комиссии по формированию реестра мест, нахождение детей в которых не допускается Организация и проведение заседаний Территориального консилиума специалистов по работе со "случаем" Заключение межведомственных соглашений по ведению единого городского банка данных "Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении", по организации трудовой временной занятости несовершеннолетних, иных соглашений

Проведение педагогической конференции по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся Проведение круглого стола "Организация досуга и трудовой занятости - фактор профилактики правонарушений несовершеннолетних" Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних Проведение межведомственного семинара по современным подходам к проблеме профилактики аддиктивного и противоправного поведения, безнадзорности несовершеннолетних

2014

20, 000

2015

20, 000

2016

20, 000

2017

20, 000

2018

20, 000

2019

20, 000

2020

20, 000

2021

20, 000

2022

20, 000

2023

20, 000

2024

20, 000

Итого по подпрограмме

220,0

220, 000

Подпрограмма 7.

"Защита прав детей государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей

2014

8225,8

2015

8103,3

2016

8167,6

2017

7751,9

2018

8147,6

2019

7965,9

2020

8044,2

2021

8008,7

2022

8008,7

2023

8843,3

2024

8843,3

Итого по подпрограмме

9011,3

90110,3

Подпрограмма 8. "Содействие созданию в городе Моршанске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"

Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №3, корпус №1

Реконструкция здания школы МБОУ СОШ №1, корпус №1

Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия", корпус №2

Капитальный ремонт МБОУ СОШ №1 (ул.Кирова, 69)

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города;

МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов); МБОУ СОШ №3;

МБОУ "Гимназия"

2021

643700

Строительство нового здания

2022

812900,0

Итого по подпрограмме

1 456 600,0

1 456 600,0

Итого по программе

5 395 329,3

88707,77

3737569,66

1569051,87

Приложение № 4 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования (тыс. руб.)

Наименование

Единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

Всего по годам

Год

в том числе:

фед.бюд.

обл.

бюд.

гор

.бюд.

вне-

бюд. ср-ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования" на 2014-2024 гг.

1.

Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные

образовательные организации

Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям

%

2015 - 92%

2016 - 95 %

2017 - 95%

2018 - 95%

2019 - 95%

2020- 95%

2021-95%

2022-95%

2023-95%

2024-95%

261795,6

2014

-

110750,7

16 096,300

-

2015

-

117842,8

17105,800

-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.

Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности общего образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.

%

2014 - 100%

2015 - 100 %

2016 - 100 %

2017- 90%

2018 -90%

2019 -90%

2020 - 90%

2021-90%

2022-90%

2023-90%

2024-90%

2014

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

3

Реализация областной программы "Доступная среда"

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, МБОУ СОШ № 2

Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных основной общеобразовательной программой в общей численности граждан, подлежащих обучению.

756,0

2014

-

756,0

-

-

2015

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

4

.

Повышение качества образования обучающихся, выражающего степень их соответствия федеральным государственным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат по итогам государственной итоговой аттестации.

%

2014 - 99 %

2015 - 100 %

2016 - 100 %

2017 - 100%

2018-100%

2019 - 100%

2020 - 100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4.1

Проведение семинаров, круглых столов направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям.

Проведение мероприятий в рамках дня толерантности в образовательных организациях.

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами)

%

2018-100%

2019 - 100%

2020 - 100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

-

-

-

5.

Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ общего образования"

5.1

Финансирование расходов на оплату труда работников, отчисление во внебюджетные фонды, содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты общеобразовательных организаций.

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

1371611,26

2016

-

120810,5

30223,31

-

2017

-

129035,7

36818,86

-

2018

-

138805,3

33664,45

-

2019

-

147717,5

27292,34

-

2020

-

120809,2

21182,0

-

2021

114751,5

21255,3

2022

114751,5

21922,8

2023

114960,4

31325,1

2024

114960,4

31325,1

6

Основное мероприятие 2: "Содействие развитию общего образования"

6.1

Обеспечение питанием (в том числе молоком) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам муниципальных общеобразовательных организаций, единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с общеобразовательной организацией по основному месту работы, Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям общеобразовательных организаций

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

32244,36

2016

4280,7

30

2017

4189,1

28,8

2018

3295,9

28,7

2019

3116,5

28,4

2020

3172,8

2,76

2021

3167,7

2,75

2022

3167,7

2,75

2023

3836,2

28,7

2024

3836,2

28,7

6.2

Проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение в здании МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,

МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

31651,2

2019

31619,5

31,7

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,

МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

89318,42

2021

81198,5

8030,62

89,3

7

Основное мероприятие 3: "Реализация федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2024 годы"

7.1.

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы"

Комитет по образованию и молодежной политике

администрации города, муниципальные общеобразовательные организации

200,1

2016

200,0

0,1

8

Основное мероприятие 4: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

8.1.

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города,

МБОУ "Гимназия

2634,17

2022

2394,7

236,84

2,63

9

Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"

9.1

Основное мероприятие 5: Федеральный проект "Современная школа"

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

МБОУ "Гимназия", МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева"

1961,96

2021

1960,0

1,96

Итого по Подпрограмме

1792173,07

83593,2

1420061,26

288518,61

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют: тыс.рублей

Наименование Подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

В том числе:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Обеспечение доступности общего образования на территории города"

городской бюджет

288518,61

16096,300

17105,80

30253,41

36847,66

33693,15

27352,44

21186,72

21347,35

21928,18

31353,8

31353,8

областной бюджет

1420061,26

111506,7

117842,8

125291,2

133224,8

142101,2

182453,5

125942,82

125949,82

118156,04

118796,6

118796,6

федеральный бюджет

83593,2

81198,5

2394,7

итого

1792173,07

127603,0

134948,6

155544,61

170072,46

175794,35

209805,94

147128,72

228495,67

142478,92

150150,4

150150,4

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Общеобразовательные организации

Общеобразовательная

организация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

городской бюджет

2995,300

3219,0

5336,42

6221,13

5442,05

5760,79

4663,3

4530,2

4695,3

6242,1

6242,1

областной бюджет

631,4

624,98372

700,92

654,5

593,9

32345,92

554,8

554,8

554,8

531,4

531,4

МБОУ СОШ № 2 им. Н.И.Бореева

городской бюджет

3999,400

4226,600

7710,40

7831,14

9444,76

6592,41

4798,7

4999,5

5142,9

8000,2

8000,2

областной бюджет

1160,2

470,45948

573,86

542,01

529,67

488,25

635,0

635,0

635,0

568,65

568,65

МБОУ СОШ № 3

городской бюджет

3202,600

3400,200

5560,31

7478,14

7619,25

6124,15

5220,5

5081,7

5241,8

6384,9

6384,9

областной бюджет

509,5

727,400

864,86

859,96

906,82

940,01

945,6

945,6

945,6

907,7

907,7

МБОУ "Гимназия"

городской бюджет

4958,800

5278,200

10071,92

13242,15

9222,4

7361,16

4863,16

5081,95

5237,75

8818,6

8818,6

областной бюджет

731,5

814,700

972,36

970,06

1098,02

902,62

849,5

844,4

844,4

985,65

985,65

МБОУ "Начальная школа № 5"

городской бюджет

940,200

981,800

1574,26

2075,1

1964,69

1513,93

1639,1

1564,7

1607,8

1908

1908

областной бюджет

57,5

84,656800

179,20

173,07

167,49

59,2

57,7

57,7

57,7

165,8

165,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

областной бюджет

106710,4

114651,900

120810,5

129035,7

138805,3

147717,5

120809,2

114751,5

114751,5

114960,4

114960,4

Победителям конкурса "Лучший учитель"

городской бюджет

областной бюджет

625

468,7

208,3

208,3

0

0

130,2

130,2

130,2

208,3

208,3

Образовательное учреждение - победитель конкурса "Лучшая образовательная организация"

городской бюджет

областной бюджет

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Единовременная денежная выплата педагогическому работ-нику, заключившему трудовой договор с муниципальным обще-образовательным учреждением

областной бюджет

781,2

0

781,2

781,2

0

0,0

0,0

0,0

0

468,7

468,7

Софинансирование мероприятий федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2024 годы

городской бюджет

0,1

областной бюджет

200,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой спортом

городской бюджет

2,63

областной бюджет

236,84

федеральный бюджет

2394,7

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

городской бюджет

89,3

областной бюджет

8030,62

федеральный бюджет

81198,5

Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей

городской бюджет

1,96

областной бюджет

1960,0

Итого:

городской бюджет

16096,30

17105,80

30253,41

36847,66

33693,15

27352,44

21186,72

21347,35

21928,18

31353,8

31353,8

областной бюджет

111506,7

117842,8

125291,2

133224,8

142101,2

182453,5

125942,0

125949,82

118156,04

118796,6

118796,6

федеральный бюджет

81198,5

2394,7

Итого

127603,0

134948,6

155544,61

170072,46

175794,35

209805,94

147128,72

228495,67

142478,92

150150,4

150150,4

Приложение № 5 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования (тыс. руб.)

Наименование

Единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

Всего по годам

Год

в том числе:

фед. бюд.

обл. бюд.

гор.бюд.

вне-

бюд. ср-ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города" муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 гг."

1.

Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.

Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка) Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Денежные выплаты молодым специалистам.

Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации

МБОУ ДО ЦДОД

Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.

%

2014 - 90 %

2015 - 92%

2016 - 95 %

2017 - 95 %

2018 - 95%

2019 - 95%

2020 - 95%

2021-

2022-

2023-

2024-

183963,6

2014

-

47776,8

42191,2

-

2015

-

50110,7

43884,9

-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

792,81

2014

138,6

-

-

-

2015

654,21

-

-

-

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

Основное мероприятие 1: "Развитие образовательных программ дошкольного образования"

3.1.

Финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных образовательных организаций.

Организация работы групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)

1064560,41

2016

-

50358,5

56558,01

-

2017

-

53070,4

58154,23

-

2018

-

59755,3

72361,42

-

2019

-

62646,9

74416,45

-

2020

-

52751,9

71646,3

-

2021

46931,4

63356,9

2022

46931,4

63818,3

2023

49627,9

66273,6

2024

49627,9

66273,6

4

Основное мероприятие 2: "Содействие развитию дошкольного образования"

4.1

Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Денежные выплаты молодым специалистам.

Денежные выплаты победителям конкурса "Лучший воспитатель"

2474,47

2016

-

332,3

4,27

-

2017

-

203,2

0,0

2018

-

183,4

0,0

2019

-

342,6

0,0

2020

-

386,9

0,0

2021

-

308,8

0,0

-

2022

-

308,8

0,0

-

2023

-

202,1

0,0

-

2024

-

202,1

0,0

-

Итого по Подпрограмме

1251791,29

792,81

572059,3

678939,18

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансирования, всего, тыс.руб

В том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории города"

Итого

1251791,29

90 106,6

94 649,81

107 253,08

111427,83

132300,12

137405,95

124785,1

110597,1

111058,5

116103,6

116103,6

В том числе

Горбюджет

678939,18

42 191,2

43 884,9

56 562,28

58154,23

72361,42

74416,45

71646,3

63356,9

63818,3

66273,6

66273,6

областной

572059,3

47 776,8

50 110,7

50 690,80

53273,60

59938,7

62989,5

53138,8

47240,2

47240,2

49830,0

49830,0

федеральный

792,81

138,6

654,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы.

Дошкольные образовательные организации

Дошкольная образовательная организация

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

МБДОУ №2 "Березка"

2 706 ,600

2958,290

3469,18

3466,22

4564,67

4957,16

4773,0

4158,0

4177,3

4229,5

4229,5

бюджет города

2 706 ,600

2885,6

3469,18

3466,22

4564,67

4957,16

4773,0

4158,0

4177,3

4229,5

4229,5

бюджет области

0, 000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

72,690

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дошкольная образовательная организация

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

МБДОУ№3 "Дюймовочка"

3927,600

4063,778

5560,41

5735,20

6840,76

7277,42

7203,32

6370,9

6422,7

6430,1

6430,1

бюджет города

3 898 ,300

4051,8

5522,45

5735,20

6833,97

7277,42

7162,7

6330,3

6382,1

6430,1

6430,1

бюджет области

29,3

11,978

37,96

0,0

6,79

0,0

40,62

40,6

40,6

0,0

0,0

МБДОУ №4 "Солнышко"

5 597 ,800

5891,090

7098,53

7519,72

9618,89

9230,56

9010,41

8051,5

8114,4

8102,8

8102,8

бюджет города

5 597 ,800

5818,4

7098,53

7519,72

9586,85

9148,18

8929,2

7970,3

8033,2

8102,8

8102,8

бюджет области

0,0

0,0

0,0

0,0

32,04

82,38

81,21

81,2

81,2

0,0

0,0

федеральный бюджет

72,690

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ №6 "Рябинка"

5964,600

5997,776

7609,32

7954,12

9800,39

9633,96

9319,42

8365,3

8438,9

8972,5

8972,5

бюджет города

5 835, 000

5993,500

7609,32

7954,12

9790,70

9593,54

9278,8

8324,7

8398,3

8972,5

8972,5

бюджет области

60,3

4,276

0,0

0,0

9,69

40,42

40,62

40,6

40,6

0,0

0,0

федеральный бюджет

69,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ №8 "Светофор"

2 724, 000

2838,9

3737,22

3923,35

4861,27

4965,11

4854,12

4283,9

4317,3

4513,4

4513,4

бюджет города

2 724, 000

2838,9

3737,22

3923,35

4861,27

4965,11

4813,5

4243,3

4276,7

4513,4

4513,4

бюджет области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,62

40,6

40,6

0,0

0,0

МБДОУ№9"Золотой улей"

2828,7

3013,580

3956,52

4049,94

5022,59

5216,33

5012,8

4418,5

4448,3

4424,9

4424,9

бюджет города

2 759 ,400

2868,200

3956,52

4049,94

5022,59

5216,33

5012,8

4418,5

4448,3

4424,9

4424,9

бюджет области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

69,3

145,380

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ № 10 "Золотая рыбка"

2 019, 800

2180,868

2866,65

2705,81

3488,35

3828,44

3438,03

2986,5

3001,3

2866,2

2866,2

бюджет города

2 019, 800

2096,200

2841,82

2705,81

3467,96

3814,76

3397,4

2945,8

2960,6

2866,2

2866,2

бюджет области

0,0

11,978

24,83

0,0

20,39

13,68

40,63

40,7

40,7

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

72,690

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ № 11 Чебурашка"

3004,700

3094,500

3922,05

3851,45

4841,13

5609,27

5063,7

4440,1

4468,1

4723,1

4723,1

бюджет города

2 976, 200

3094,500

3922,05

3851,45

4818,28

5585,45

5063,7

4440,1

4468,1

4723,1

4723,1

бюджет области

28,500

0,0

0,0

0,0

22,85

23,82

0

0

0,0

0,0

0,0

Дошкольная образовательная организация

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

МБДОУ № 14 "Белочка"

4254,100

4529,554

5477,81

5799,97

6996,02

6942,29

6987,2

6219,7

6276,6

6954,3

6954,3

бюджет города

4 182, 200

4353,8

5412,82

5726,97

6982,48

6942,29

6987,2

6219,7

6276,6

6882,4

6882,4

бюджет области

71,9

103,064

64,99

73,0

13,54

0,0

0,0

0,0

0,0

71,9

71,9

федеральный бюджет

0,0

72,690

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ - ЦРР № 16 "Родничок"

4 720, 100

5059,280

6295,60

6339,69

7888,15

8156,89

7953,6

7039,5

7091,4

7521,7

7521,7

бюджет города

4 720, 100

4913,9

6295,60

6339,69

7888,15

8156,89

7953,6

7039,5

7091,4

7521,7

7521,7

бюджет области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

145,380

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ № 19 "Золушка"

2 414 ,200

2582,990

3663,20

3735,61

4531,49

4614,33

4333,5

3798,8

3818,3

3997,9

3997,9

бюджет города

2 414 ,200

2510,300

3663,20

3735,61

4531,49

4614,33

4333,5

3798,8

3818,3

3997,9

3997,9

бюджет области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

72,690

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБДОУ № 20 "Росинка"

2 357 ,600

2511,804

3055,79

3146,15

4013,01

4144,99

3940,9

3467,9

3487,4

3609,1

3609,1

бюджет города

2 357 ,600

2459,800

3033,57

3146,15

4013,01

4144,99

3940,9

3467,9

3487,4

3609,1

3609,1

бюджет области

0,0

52,004

22,22

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных дошкольных образовательных организациях

47138,9

49667,0

50358,5

53070,4

59755,3

62646,9

52751,9

46931,4

46931,4

49627,9

49627,9

Реализаций мероприятий в сфере образования. Конкурс "Лучший воспитатель"

130,2

104,2

130,2

130,2

78,1

104,2

65,1

65,1

65,1

130,2

130,2

Дошкольная образовательная организация

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовые договоры по основному месту работы с муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

52,10

156,2

52,1

0,0

0,0

78,1

78,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по дошкольным образовательным организациям

89841,0

94 649,81

107 253,08

111427,83

132300,12

137405,95

124785,1

110597,1

111058,5

116103,6

116103,6

городской бюджет

42 191,2

43 884,9

56 562,28

58154,23

72361,42

74416,45

71646,3

63356,9

63818,3

66273,6

66273,6

областной бюджет

47511,2

50 110,7

50 690,80

53273,60

59938,7

62989,5

53138,8

47240,2

47240,2

49830,0

49830,0

федеральный бюджет

138,6

654,21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Образовательные организации дополнительного образования

Образовательная организация дополнительного образования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

МБОУ ДОД ЦДОД

265,6

Итого по образовательным организациям дополни-тельного образования

265,6

В том числе: городской бюджет

0,0

областной бюджет

265,6

Приложение № 6 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий

Таблица 2



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования (тыс. руб.)

Наименование

Единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

Всего по годам

Год

в том числе:

фед.бюд.

обл.

бюд.

гор

.бюд.

вне-

бюд. ср-ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"

Основное мероприятие: "Развитие образовательных программ дополнительного образования"

1.

Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных организаций дополнительного образования, отчислений во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты образовательных организаций дополнительного образования.

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования

Доля образовательных учреждений города, соответствующих современным требованиям.

%

2014 - 90 %

2015 - 92%

2016 - 95 %

2017 - 95%

2018 - 95%

2019 - 95%

2020 - 95%

2021-95%

2022-95%

2023-95%

2024-95%

415958,79

2014

-

-

20439,00

-

2015

-

-

20677,20

-

2016

-

3476,9

35 195,75

2017

-

530,1

40039,6

2018

-

2354,3

45862,0

2019

-

47965,54

2020

-

42418,7

-

2021

-

36527,4

-

2022

-

-

36676,9

-

2023

-

-

41897,7

-

2024

-

-

41897,7

2.

Создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих обеспечению доступности дополнительного образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.

(2020 год - 90%)

%

2014 - 88%

2015 - 89 %

2016 - 90 %

2017- 90%

2018 -90%

2019 -90%

2020 - 90%

2021-90%

2022-90%

2023-90%

2024-90%

2014

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

2021

2022

2023

2024

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные образовательные организации дополнительного:

МБОУ ДЮСШ и МБОУ ДО ЦДОД

Доля детей в возрасте от от 5 до 18 лет, использующих сертификат дополнительного образования в статусе сертификата персонифицированного финансирования

2019 -не менее 5 %

2020 -не менее 5 %

2021 -не менее 5 %

2022-не менее 5 %

2023-не менее 5 %

2024-не менее 5 %

3564,31

2019

2020

2021

2022

2023

2024

459,908

1034,8

1034,8

1034,8

Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования"

Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам муниципальных организации дополнительного образования

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, муниципальные организации дополнительного образования

Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от общей численности детей, фактически проживающих на территории города Моршанска.

(2020 год - 90%)

%

2018 -90%

2019 -90%

2020 - 90%

121,84

2018

2019

2020

2021

2022

-

0

0

40,6

40,6

40,6

0

0

0,04

0

0

Основное мероприятие: Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

1

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,

МБОУ СОШ № 3

МБОУ "Гимназия",

МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,

МБОУ ДО ЦДОД,

МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"

4414,37

2020

4321,76

88,2

4,41

2

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Комитет по образованию и молодежной политики администрации города, МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)", МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева,

МБОУ СОШ № 3

МБОУ "Гимназия",

МБОУ " Начальная школа № 5", МБОУ ДО ДЮСШ,

МБОУ ДО ЦДОД,

МБДОУ № 2 "Березка", МБДОУ № 6 "Рябинка", МБДОУ № 9 "Золотой улей"

597,1

2020

596,5

0,6

Итого по Подпрограмме

424656,41

4321,76

7167, 8

413166,85

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

Наименование Подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансирования, всего, тыс.руб

В том числе:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования на территории города"

городской бюджет

412166,81

20 439,0

20677,20

35195,75

40039,6

45862,0

48425,45

43458,55

37562,20

37711,70

41897,7

41897,7

Областной бюджет

7167, 8

0,00

0,00

3476,9

530,1

2354,3

0,00

725,3

40,6

40,6

0,00

0,00

федеральный бюджет

4321,76

4321,76

итого

423656,37

20 439,0

20677,20

38 672,65

40569,7

48216,3

48425,45

48505,61

37602,8

37752,3

41897,7

41897,7

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. Образовательные организации дополнительного образования.

Образовательная организация дополнительного образования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

МБОУ ДО ДЮСШ

9335,2

9371,000

22069,65

22853,46

27302,97

26829,15

23620,0

20877,0

20995,2

23930,9

23930,9

в т.ч. средства бюджета области

0

0

1349,80

230,1

1023,9

0

0

0

0

0

0

в т.ч. средства бюджета города

9335,2

9371,0

20719,85

22623,36

26279,07

26658,02

23234,96

20491,96

20610,16

23930,9

23930,9

в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование

171,13

385,04

385,04

385,04

МБОУ ДО ЦДОД

9429,300

9550,000

14135,01

15275,0

18321,94

18427,14

16920,64

14192,5

14221,1

15399,7

15399,7

в т.ч. средства бюджета области

0

0

2127,10

300,0

1330,4

0

40,6

40,6

40,6

в т.ч. средства бюджета города

9429,300

9550,000

12007,91

14975,0

16991,54

18138,36

16230,29

13502,146

13530,746

15399,7

15399,7

в т.ч. средства бюджета города выделенные на персонифицированное финансирование

288,78

649,75

649,754

649,754

МБОУ ДО "ДООЛ "Акварель"

844,500

888,700

1195,26

1187,14

1170,22

1423,17

1442,0

1236,9

1238,2

1262,2

1262,2

МБОУ ДО "ДООЛ "Спутник"

830,000

867,500

1272,73

1254,10

1421,17

1745,99

1511,5

1296,4

1297,8

1304,9

1304,9

Федеральный проект "Успех каждого ребенка"

Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей:

5011,47

средства бюджета города

5,01

средства бюджета области

684,7

средства федерального бюджета

4321,76

в том по учреждениям:

МБОУ "СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)"

863,54

средства бюджета города

0,86

средства бюджета области

81,64

средства федерального бюджета

781,04

МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева

431,82

средства бюджета города

0,43

средства бюджета области

40,87

средства федерального бюджета

390,52

МБОУ СОШ № 3

526,98

средства бюджета города

0,53

средства бюджета области

74,91

средства федерального бюджета

451,54

МБОУ "Гимназия"

263,54

средства бюджета города

0,26

средства бюджета области

37,51

средства федерального бюджета

225,77

МБОУ "Начальная школа № 5"

627,32

средства бюджета города

0,63

средства бюджета области

77,02

средства федерального бюджета

549,67

МБОУ ДО ДЮСШ

206,06

средства бюджета города

0,21

средства бюджета области

36,75

средства федерального бюджета

169,10

МБОУ ДО ЦДОД

555,96

средства бюджета города

0,56

средства бюджета области

141,94

средства федерального бюджета

413,46

МБДОУ № 2 "Березка"

103,08

средства бюджета города

0,10

средства бюджета области

18,43

средства федерального бюджета

84,55

МБДОУ № 6 "Рябинка"

432,22

средства бюджета города

0,43

средства бюджета области

41,27

средства федерального бюджета

390,52

МБДОУ № 9 "Золотой улей"

1000,95

средства бюджета города

1,00

средства бюджета области

134,36

средства федерального бюджета

865,59

Итого

20 439,00

20 677,20

38 672,65

40 569,70

48 216,30

48 425,45

48505,61

37602,8

37752,3

41897,7

41897,7

в т.ч.

средства бюджета города

20439

20677,2

35195,75

40039,6

45862

48425,45

43458,55

37562,2

37711,7

41897,7

41897,7

средства бюджета области

0,0

0,0

3476,9

530,1

2354,3

0,0

725,3

40,6

40,6

0,0

0,0

средства федерального бюджета

4321,76

Приложение № 7 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

5. Перечень мероприятий подпрограммы "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" муниципальной программы города Моршанска "Развитие образования на 2014-2024 годы"



п/п

Наименование

подпрограммы основного мероприятия,

ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель

(соисполнитель)

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования,

тыс. рублей, в.т.ч.

Наименование

Единица измерения

Значение по годам реализации мероприятия

По годам, всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами"

1.

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству

Чел.

2014-2

2015-2

1639,8

805,8

834,0

2.

Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город

Численность детей, находящихся под опекой(попечительство),на которых назначены выплаты денежных средств

Чел.

2014-75

2015-75

13027,1

6595,4

6431,7

3.

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Чел.

2014-2

2015-2

1655,0

817,4

837,6

4.

Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2010 № 682-З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

2014

7,2

7,2

5.

Основное мероприятие 1: "Создание условий для воспитания и социализации детей"

5.1.

Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность по опеке и попечительству

Чел.

2016-2

2017-2

2018-2

2019-2

2020-2

2021-2

2022-2

2023-2

2024-2

7128,3

880,7

779,2

797,2

841,0

799,0

738,1

738,1

777,5

777,5

5.2.

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Численность работников, обеспечивающих деятельность отдела по организации деятельности КДН и ЗП администрации города

Чел.

2016-2

2017-2

2018-2

2019-2

2020-2

2021-2

2022-2

2023-2

2024-2

7823,9

891,2

886,4

968,4

923,5

792,6

792,6

792,6

888,3

888,3

6.

Основное мероприятие 2: "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью".

6.1.

Ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей

Отдел по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан администрации город

Численность детей, находящихся под опекой (попечительство), на которых назначены выплаты денежных средств

Чел.

2016-68

2017-75

2018-75

2019-75

2020-75

2021-75

2022-75

2023-75

2024-75

58129,8

6395,7

6054,3

6382,0

6192,7

6233,7

6258,2

6258,2

7177,5

7177,5

6.2.

Выплата ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях

МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов)

Численность лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых назначены выплаты денежных средств

Чел.

2017-1

2018-1

2019-1

2020

2021

2022

699,2

32,0

0,0

8,7

218,9

219,8

219,8

Итого:

90110,3

90110,3

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета:

2014 год - 8225,8 тыс. рублей;

2015 год - 8103,3 тыс. рублей;

2016 год - 8167,6 тыс. рублей;

2017 год - 7751,9 тыс. рублей;

2018 год - 8147,6 тыс. рублей;

2019 год - 7965,9 тыс. рублей;

2020 год - 8044,2 тыс. рублей;

2021 год - 8008,7 тыс. рублей;

2022 год - 8008,7 тыс. рублей;

2023 год - 8843,3 тыс. рублей;

2024 год - 8843,3 тыс. рублей.

Приложение № 8 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

ПАСПОРТ

Подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014-2024 гг." муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы"

(далее "Подпрограмма")

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города

Соисполнители Подпрограммы

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города; МКУ "Ресурсный центр системы образования г.Моршанска"; комитет культуры, спорта и туризма администрации города

Цель Подпрограммы

Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в г.Моршанске до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).

Задачи Подпрограммы

1. Методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, наркопреступности, недопущению распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).

2. Активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, в том числе направленной на недопущение распространения куритель-ных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Приведены в Таблице 1

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2014-2024 гг.

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию Подпрограммы за счет средств городского бюджета составляют 273,1 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 г. - 22,1 тыс. руб.

2015 г. - 22,1 тыс. руб.

2016 г. - 22,1 тыс. руб.

2017 г. - 22,1 тыс. руб.

2018 г. - 22,1 тыс. руб.

2019 г. - 22,1 тыс. руб.

2020 г. - 32,1 тыс. руб.

2021 г. - 32,1 тыс. руб.

2022 г. - 32,1 тыс. руб.

2023 г. - 22,1 тыс. руб.

2024 г. - 22,1 тыс. руб.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Моршанске на 2014-2024 годы" (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 08.01.1998 № 3- ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", распоряжением Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 343-рп "О мерах по усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими" с участием заинтересованных структурных подразделений администрации города.

Принимаемые меры по борьбе с распространением наркомании и наркопреступности позволили добиться тенденции снижения официально зарегистрированного уровня наркотизации населения, смертности от передозировки и отравления наркотическими средствами, значительного уменьшения очагов дикого произрастания наркосодержащих растений.

Однако наркотическая ситуация последних лет выдвигает на первый план все новые угрозы. На "черный" рынок наркотических средств проникают такие наркотики как МДМА ("Экстази"), триметилфентанил ("Белый китаец"), курительные смеси и вещества, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Решение задач, направленных на достижение качественных положительных сдвигов в развитии наркотической и криминогенной ситуации, невозможно без серьезной поддержки, объединения усилий органов власти и управления, широкого привлечения негосударственных структур, общественных объединений и граждан. Это обусловливает необходимость программно-целевого подхода к регулированию данного вопроса.

Раздел 2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" реализуется в 2014-2024 годах в один этап.

Цель: снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в г.Моршанске до уровня минимальной опасности для общества посредством активизации профессионально грамотной профилактической работы, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).

Основное мероприятие: "Профилактика наркомании и наркопреступности".

Задачи:

методическое обеспечение работы по профилактике наркомании, наркопреступности, недопущению распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества);

активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды, в том числе направленной на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).

Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений

Оценка эффективности Подпрограммы будет ежегодно осуществляться на основе использования показателей (индикаторов) Подпрограммы (см. таблицу 1).

Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы и их значений

Таблица 1

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Базовый год (отчетный)

Текущий год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная подпрограмма:"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."

1.

Показатель (индикатор):

Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)

%

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

4

2.

Показатель (индикатор):

Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Показатель (индикатор):

Количество проведенных городских конкурсов дет-ских рисунков с участием не менее 50 человек

ед.

1

1

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее

1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

не менее 1 ед. в год

4.

Показатель (индикатор):

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек

ед.

2

2

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее

2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

не менее 2 ед. в год

5.

Показатель (индикатор): Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежа-щей уничтожению

кв.м.

-

-

-

-

-

-

-

-

500

500

500

-

-

6.

Показатель (индикатор):

Количество проведенных рейдов

ед.

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Раздел 4. Обобщенная характеристика Подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной Подпрограммы (приведена в Таблице 2)

Перечень подпрограммных мероприятий муниципальной Подпрограммы предусматривает основное мероприятие, направленное на профилактику наркомании и наркопреступности в том числе на недопущение распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества).

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

Таблица 2



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственные

за выполнение

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования, тыс. руб., в том числе:

Наименование

Ед. изм

Целевое значение

Всего по годам

Фед. бюд.

Обл. бюд.

Городской бюджет

Внебюд-жетные средства

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."

1. Основное мероприятие "Профилактика наркомании и наркопреступности"

2014 - 22,1

2015 - 22,1

2016 - 22,1

2017 - 22,1

2018 - 22,1

2019 - 22,1

2020 - 32,1

2021 - 32,1

2022 - 32,1

2023 - 22,1

2024 - 22,1

2014 - 22,1

2015 - 22,1

2016 - 22.1

2017 - 22,1

2018 - 22,1

2019 - 22,1

2020 - 32,1

2021 - 32,1

2022 - 32,1

2023 - 22,1

2024 - 22,1

1.1.

Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам первичной профилактики наркомании, недопущения распространения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества)

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города

Охват участников городскими мероприятиями (конференциями, семинарами) по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)

%

2014 - 60%

2015 - 60%

2016 - 60%

2017 - 60%

2018 - 60%

2019 - 60%

2020 - 60%

2021 - 60%

2022 - 60%

2023 - 60%

2024 - 60%

2014 - 9,1

2015 - 9,1

2016 - 9,1

2017 - 9,1

2018 - 9,1

2019 - 9,1

2020 - 9,1

2021 - 9,1

2022 - 9,1

2023 - 9,1

2024 - 9,1

2014 - 9,1

2015 - 9,1

2016 - 9,1

2017 - 9,1

2018 - 9,1

2019 - 9,1

2020 - 9,1

2021 - 9,1

2022 - 9,1

2023 - 9,1

2024 - 9,1

1.2.

Проведение в школьных библиотеках выставок популярной научной и методической литературы по вопросам борьбы с распространением наркомании, недопущения распро-странения курительных смесей и веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (алкоголь, табакокурение, веселящий газ и прочие вещества) для педагогов и подростков

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города

Охват общеобразовательных учреждений в проведении выставок методической литературы по профилактике наркомании (в т.ч. недопущение употребления курительных смесей, алкоголя, табака и прочих веществ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)

%

2014 - 100%

2015 - 100%

2016 - 100%

2017 - 100%

2018 - 100%

2019 - 100%

2020 - 100%\

2021 - 100%

2022 - 100%

2023 - 100%

2024 - 100%

2014 - 1,0

2015 - 1,0

2016 - 1,0

2017 - 1,0

2018 - 1,0

2019 - 1,0

2020 - 1,0

2021 - 1,0

2022 - 1,0

2023 - 1,0

2024 - 1,0

2014 - 1,0

2015 - 1,0

2016 - 1,0

2017 - 1,0

2018 - 1,0

2019 - 1,0

2020 - 1,0

2021 - 1,0

2022 - 1,0

2023 - 1,0

2024 - 1,0

1.3

Проведение городского кон-курса детских рисунков и плакатов "Нет наркотикам!", "Нет курительным смесям!"

Комитет культуры, спорта и туризма администрации города

Количество проведенных городских конкурсов детских рисунков с участием не менее 50 человек

Ед.

2014 - не менее 1 ед. в год;

2015 - не менее 1 ед. в год;

2016 - не менее 1 ед. в год;

2017 - не менее 1 ед. в год;

2018 - не менее 1 ед. в год;

2019 - не менее 1 ед. в год;

2020 - не менее 1 ед. в год; 2021 - не менее 1 ед. в год;

2022 - не менее 1 ед. в год;

2023 - не менее 1 ед. в год;

2024 - не менее 1 ед. в год

2014 - 1,0

2015 - 1,0

2016 - 1,0

2017 - 1,0

2018 - 1,0

2019 - 1,0

2020 - 1,0

2021 - 1,0

2022 - 1,0

2023 - 1,0

2024 - 1,0

2014 - 1,0

2015 - 1,0

2016 - 1,0

2017 - 1,0

2018 - 1,0

2019 - 1,0

2020 - 1,0

2021 - 1,0

2022 - 1,0

2023 - 1,0

2024 - 1,0

1.4.

Проведение в образовательных учреждениях спортивно-массовых мероприятий под девизом "Спорт вместо наркотиков и курительных смесей"

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий с участием не менее 100 человек

Ед.

2014 - не менее 2 ед. в год;

2015 - не менее 2 ед. в год;

2016 - не менее 2 ед. в год;

2017 - не менее 2 ед. в год;

2018 - не менее 2 ед. в год;

2019 - не менее 2 ед. в год;

2020 - не менее 2 ед. в год;

2021 - не менее 2 ед. в год;

2022 - не менее 2 ед. в год;

2023 - не менее 2 ед. в год;

2024 - не менее 2 ед. в год

2014 - 11,0

2015 - 11,0

2016 - 11,0

2017 - 11,0

2018 - 11,0

2019 - 11,0

2020 - 11,0

2021 - 11,0

2022 - 11,0

2023 - 11,0

2024 - 11,0

2014 - 11,0

2015 - 11,0

2016 - 11,0

2017 - 11,0

2018 - 11,0

2019 - 11,0

2020 - 11,0

2021 - 11,0

2022 - 11,0

2023 - 11,0

2024 - 11,0

1.5

Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих нарко-содержащих растений (конопли)

Комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города

Площадь произрастания дикорастущей наркосодержащей конопли, подлежащей уничтожению

кв.м.

2014 -0

2015 - 0

2016 - 0

2017 - 0

2018 - 0

2019 - 0

2020 - 500 кв.м.

2021 - 500 кв.м.

2022 - 500 кв.м.

2023-0

2024-0

2014 - 0

2015 - 0

2016 - 0

2017 - 0

2018 - 0

2019 - 0

2020 - 10,0

2021 - 10,0

2022 - 100,

2023-0

2024-0

2014 -0

2015 - 0

2016 - 0

2017 - 0

2018 - 0

2019 - 0

2020 - 10,0

2021 - 10,0

2022 - 10,0

2023-0

2024-0

1.6.

Проведение рейдовых мероприятий в местах массового скопления молодежи, направленное на предупреждение вовлечения подростков к употреблению веществ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья граждан

Члены АНК

Количество проведенных

рейдов

Ед.

2014 - 12

2015 - 12

2016 - 12

2017 - 12

2018 - 12

2019 - 12

2020 - 12

2021 - 12

2022 - 12

2023 - 12

2024 - 12

Итого:

273,1

273,1

Раздел 6. "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы города Моршанска за счет всех источников финансирования"

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют:

тыс.руб.

Статус

Наименование Программы (подпрограммы)

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объемы финансирования, тыс.руб., в т.ч.

по годам

всего

Фед. Бюд.

Обл. бюд.

Городской бюджет

Внебюд-жетные средства

Подпрограмма

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2014-2024 гг."

Всего:

Комитет по образованию и молодежной политике администрации города; комитет культуры, спорта и туризма администрации города

Всего: 273,1

2014 - 22,1

2015 - 22,1

2016 - 22,1

2017 - 22,1

2018 - 22,1

2019 - 22,1 2020 - 32,1

2021 - 32,1

2022 - 32,1

2023 - 22,1 2024 - 22,1

Всего: 273,1

2014 - 22,1

2015 - 22,1

2016 - 22,1

2017 - 22,1

2018 - 22,1

2019 - 22,1 2020 - 32,1

2021 - 32,1

2022 - 32,1

2023 - 22,1 2024 - 22,1

Раздел 7.Механизм реализации Подпрограммы

Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают муниципальные Программы (Подпрограммы). Заинтересованные структуры разрабатывают основные мероприятия по реализации Программы (Подпрограммы) с указанием сроков проведения и исполнителей.

Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляет комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города, который уточняет показатели по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации Подпрограммы и состав исполнителей.

Оценку эффективности реализации Программы (Подпрограммы) осуществляет комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

Участники Подпрограммы представляют в комитет социально-экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города информацию о ходе ее выполнения в сроки:

- по итогам выполнения Подпрограммы за первое полугодие - до 15 июля текущего года;

- по итогам выполнения Подпрограммы за год - до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Ход выполнения мероприятий Подпрограммы освещается на официальном сайте администрации города.

Приложение №9 к постановлению администрации города от 23.06.2020 № 550

Обобщенная характеристика мероприятий программы.

Система подпрограммных мероприятий



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объем финансирования (тыс. руб.)

Наименование

Единица изме-рения

значение (по годам реализации мероприятия)

Всего по годам

Год

в том числе:

фед

.бюд.

обл.

бюд.

гор

.бюд.

вне-

бюд. ср-ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования"

Основное мероприятие: "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"

МКУ РЦСО

МКУ ЦБОУ Руководители образовательных учреждений

%

379492,13

18996,6

2014

14242,5

4754,1

19369,0

2015

14431,5

4937,5

31480,55

2016

14980,3

16500,25

33976,61

2017

15745,6

18231,01

42699,02

2018

21744,2

20954,82

45874,15

2019

22818,4

23055,75

41434,3

2020

19637,5

21809,8

36713,5

2021

17677,8

19035,7

36750,8

2022

17677,8

19073,0

36098,8

2023

16307,7

19791,1

36098,8

2024

16307,7

19791,1

1.

Финансирование расходов на оплату труда работников МКУ РЦСО, отчисление во внебюджетные фонды. Финансирование расходов на содержание зданий, сооружений коммунальные расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты, на оплату услуг частному охранному предприятию за охрану здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Н.И. Бореева"

Проведение в образовательных учреждениях научно-практических конференций, семинаров, круглых столов

Техническое обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования города

Обеспечение учреждений системы образования города компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования

Обеспечение условий для осуществление подвоза обучающихся

МКУ РЦСО

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.И. Бореева"

Охват участников городскими мероприятиями

(конференциями,

семинарами)

%

2014 - 70%

2015 - 80%

2016 - 90%

2017 - 90%

2018 - 90%

2019 - 90%

2020 - 90%

284084,48

2014

14165,9

4664,0

2015

14361,1

4847,4

2016

14909,9

7272,73

2017

15675,2

8218,96

2018

21673,8

10134,82

2019

22737,5

11100,57

2020

19637,5

10327,9

2021

17677,8

9075,6

2022

17677,8

9103,8

2023

16237,3

9173,8

2024

16237,3

9173,8

2.

Организация и проведение комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах (образовательных учреждениях)

МКУ РЦСО

руководитель МБОУ "Гимназия"

Охват подлежащих эпидзначимых объектов дератизационными мероприятиями

%

2014 - 95%

2015 - 95%

2016 - 95%

2017 -95%

2018 - 95%

2019 - 95%

2020 - 95%

2021-95%

2022-95%

2023-95%

2024-95%

991,1

2014

90,1

2015

90,1

2016

90,1

2017

90,1

2018

90,1

2019

90,1

2020

90,1

2021

90,1

2022

90,1

2023

90,1

2024

90,1

3.

Реализация прочих мероприятий в рамках подпрограммы. Осуществление расходов на приобретение (изготовление) бланков

Руководители МБОУ СОШ №1 (с углубленным изучением отдельных предметов), МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева, МБОУ СОШ №3 МБОУ "Гимназия"

579.9

2014

76,6

2015

70,4

2016

70,4

2017

70,4

2018

70,4

2019

80,9

2020

0

2021

0

2022

0

2023

70,4

2024

70,4

2014

76,6

4.

Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций муниципальной системы образования согласно заключенным договорам

МКУ ЦБОУ

Соблюдение сроков предоставления форм бюджетной, бухгалтерской и экономической отчетности по всем обслуживаемым организациям единиц.

Исключение нецелевого использования

бюджетных

средств

2016-100%

2017-100%

2018-100%

2019 -100%

2020 -100%

2021-100%

2022-100%

2023-100%

2024-100%

93849,65

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9137,42

9921,95

10729,9

11865,08

11391,8

9870,0

9879,1

10527,2

10527,2

11.

Итого по подпрограмме

379505,13

0

191571,0

187934,13

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за счет средств городского бюджета составляют: .

Наименование Подпрограммы

Источник финансирования

Объем финансирования, всего, тыс.руб

В том числе:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Моршанска на 2014-2024 годы и прочие мероприятия в области образования"

итого

379505,13

18996,6

19369,0

31480,55

33976,61

42699,02

45874,15

41447,3

36713,5

36750,8

36098,8

36098,8

Областной бюджет

191571,0

14242,5

14431,5

14980,3

15745,6

21744,2

22818,4

19637,5

17677,8

17677,8

16307,7

16307,7

городской бюджет

187934,13

4754,1

4937,5

16500,25

18231,01

20954,82

23055,75

21809,8

19035,7

19073,0

19791,1

19791,1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета «Согласие» № 19/28 (16878) от 08.07.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать