Основная информация

Дата опубликования: 22 октября 2020г.
Номер документа: RU86046905202000484
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация г. Сургут
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» 10 2020 г.                                                                                                                              № 7476

О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337, 09.09.2015 № 6276, 10.12.2015 № 8577, 11.12.2015 № 8635, 25.02.2016 № 1370, 14.04.2016 № 2823, 22.06.2016 № 4664, 17.08.2016 № 6211, 08.12.2016 № 8904, 16.02.2017 № 955, 13.06.2017 № 4914, 24.07.2017 № 6481, 18.08.2017 № 7295, 20.11.2017 № 9846, 21.02.2018 № 1261, 06.06.2018 № 4237, 14.08.2018 № 6129, 06.11.2018 № 8323, 16.01.2019 № 186, 22.02.2019 № 1241, 28.03.2019 № 2093, 28.05.2019 № 3599, 11.07.2019 № 4975, 13.11.2019 № 8437, 31.12.2019 № 9980, 03.02.2020 № 729, 07.04.2020 № 2275, 03.06.2020 № 3638, 15.07.2020 № 4785) изменения, изложив приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу.

Глава города                                                                                                                              В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от 22.10.2020 № 7476

Комплекс мероприятий по переходу на односменный режим работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения до 2030 года

1. Анализ потребности в создании ученических мест на период до 2030 года

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Класс

численность учащихся на начало учебного года, чел.

1

6 418

6 472

6 499

6 240

6 500

5 962

5 859

5 477

5 191

5 382

5 286

5 096

2

5 889

6 418

6 436

6 463

6 240

6 500

5 962

5 859

5 477

5 191

5 382

5 286

3

5 532

5 889

6 418

6 436

6 451

6 240

6 500

5 962

5 859

5 477

5 191

5 382

4

5 161

5 532

5 889

6 418

6 439

6 451

6 240

6 500

5 962

5 859

5 477

5 191

5

4 985

5 161

5 532

5 889

6 418

6 439

6 451

6 240

6 500

5 962

5 859

5 477

6

4 671

4 985

5 161

5 532

5 889

6 418

6 439

6 451

6 240

6 500

5 962

5 859

7

4 726

4 671

4 985

5 161

5 532

5 889

6 418

6 439

6 451

6 240

6 500

5 962

8

4 549

4 726

4 671

4 985

5 161

5 532

5 889

6 418

6 439

6 451

6 240

6 500

9

4 233

4 549

4 726

4 671

4 985

5 161

5 532

5 889

6 418

6 439

6 451

6 240

10

2 619

2 549

2 733

2 843

2 910

3 105

3 209

3 433

3 433

3 954

3 963

3 970

11

2 297

2 619

2 549

2 733

2 843

2 910

3 105

3 209

3 433

3 433

3 954

3 963

12

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Численность учащихся на начало учебного года-всего, чел.

51 084

53 571

55 599

57 371

59 368

60 607

61 604

61 877

61 403

60 888

60 265

58 926

Количество мест, необходимое для организации обучения в одну смену для 1-4, 5, 9, 10-11 (12) классов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования); 2025-2030 годы учтено 100% мест

37 138

39 189

40 782

41 693

42 786

42 768

61 604

61 877

61 403

60 888

60 265

58 926

2. Мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях на период до 2030 года

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2.1. Строительство, реконструкция зданий школ, приобретение зданий и помещений, создание объектов в соответствии с концессионными соглашениями, мест

100

1 800

1 450

8 850

300

900

4 250

2 240

3 240

2 400

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута

900

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута

900

«Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр.Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция»

200

Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ. / 200 мест)

100

Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

900

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации «Школа-детский сад»

100

Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута (концессионное соглашение)

550

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой

1 500

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

900

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой

990

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой

990

Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 (концессионное соглашение)

550

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой

1 250

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой

1 250

Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 (концессионное соглашение)

700

Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации «Школа-детский сад» с универсальной безбарьерной средой

1 250

Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)

1 500

МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2

300

Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/ 100 мест) (концессионное соглашение)

200

2.2. Проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях (количество отремонтированных мест)

850

750

1 150

950

1 400

1 150

1 765

2.3. Оптимизация загруженности общеобразовательных учреждений, в том числе путем:

20

840

1 010

748

900

- эффективного использования имеющихся помещений, мест

20

840

1 010

748

900

3. Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий до 2030 года

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Число новых мест, созданных в общеобразовательных учреждениях в 2019-2030 годах

120

2 640

2 460

9 598

300

1 800

4 250

2 240

3 240

2 400

Мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута с учетом оптимизации загруженности общеобразовательных учреждений и ввода в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, мест

34 465

35 735

38 195

47 793

48 093

49 893

54 143

56 383

59 623

62 023

62 023

62 023

Удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений-всего, %

67,5

66,7

68,7

83,3

81,0

82,3

87,9

91,1

97,1

100,0

100,0

100,0

Примечание: * в 2019 году мощность муниципальных общеобразовательных учреждений города Сургута установлена на основании данных раздела 2.9 «Сведения о сменности, занятиях и группах продленного дня» отчета по форме № ОО-1 за 2019 год.

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от 22.10.2020 № 7476

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Номер целе-вого показа-теля

Наименование целевого показателя

Базовый показа-тель

Значение целевого показателя, в том числе

Итоговое значение показателя

Ответственный (администратор или соадмини-стратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами

в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %

79,4

84,5

87,5

91,0

94,3

97,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департамент образования

2

Доступность дошкольного образования детей в возрасте

от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте

от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на числен-ность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе), %

93,4

96,5

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департамент образования

3

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обяза-тельных предмета) в 10% школ

с лучшими результатами единого государственного экзамена

к среднему баллу единого государственного экзамена

(в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ

с худшими результатами единого государственного экзамена, раз

1,4

1,39

1,38

1,37

1,36

1,35

1,34

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

департамент образования

4

Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профес-сионального образования, %

86,9

87,0

87,2

87,4

87,6

87,8

88,0

88,2

88,4

88,6

88,8

89,0

89,0

департамент образования

5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-ным образованием, %

70,1

70,1

71,1

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

не менее 72%

департамент образования

6

Доля детей в возрасте

от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %

26,2

12,4

24,3

23,2

22,4

21,7

21,2

20,9

20,6

20,5

20,5

20,7

не менее 20%

департамент образования

7

Доля административно-управленческого и педагоги-ческого персонала общеобразо-вательных организаций, прошедших подготовку

или повышение квалификации

по программам менеджмента

в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образователь-ными стандартами, не менее %

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

ежегодно

не менее 33%

департамент образования

8

Доля средств бюджета муници-пального образования, выделя-емых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,

на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых

на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муници-пальных учреждений, %

5,5

5,8

5,6

5,6

5

5

5

5

5

5

5

5

ежегодно

не менее 5%

департамент образования

9

Количество немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги

в сфере образования, получив-ших финансовую поддержку, ед.

12

13

13

13

12

12

12

12

12

12

12

12

12

департамент образования

10

Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.

5

17

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

30

департамент городского хозяйства,

департамент архитектуры

и градострои-тельства

11

Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.

-

2

3

9

-

2

4

4

3

3

-

-

30

департамент архитектуры

и градострои-тельства

12

Количество муниципальных образовательных учреждений,

в которых создана универсальная безбарьерная среда, ед.

10

22

-

-

-

-

-

-

-

11

9

13

65

департамент образования,

департамент архитектуры

и градострои-тельства

13

Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %

95,3

95,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департамент образования

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от 22.10.2020 № 7476

Иные показатели муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Номер показа-теля

Наименование показателя

Значение показателя, в том числе

Итого-вое значе-ние показа-теля

Ответст-венный (админи-стратор или соадми-нистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Сводные показатели муниципальных заданий

1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, число обучающихся (человек)

30 580

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

30 941

департа-мент образо-вания

2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, число обучающихся (человек)

22 591

23 951

24 791

24 881

24 771

24 256

23 607

22 662

21 596

21 018

20 509

20 509

департа-мент образо-вания

3

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования, число обучающихся (человек)

907

864

772

700

700

700

700

700

700

700

700

700

департа-мент образо-вания

4

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, число обучающихся (человек)

23 541

24 501

25 548

26 882

28 532

29 931

31 027

31703

31 958

31 461

30 749

30 749

департа-мент образо-вания

5

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, число обучающихся (человек)

5 393

5 620

5 796

6 016

6 221

6 496

6 804

7 098

7 421

7 945

8 303

8 303

департа-мент образо-вания

6

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу

в форме самообразования

или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, число промежуточных итоговых аттестаций (единица)

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

департа-мент образо-вания

7

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов (человеко-час)

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

243 504

департа-мент образо-вания

8

Организация отдыха детей

и молодежи, количество человек (человек)

7 575

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

11 730

департа-мент образо-вания

9

Предоставление питания,

число обучающихся (человек)

335

345

348

348

348

348

348

348

348

348

348

348

департа-мент образо-вания

10

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприя-тий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей

к занятиям физической культурой и спортом, интереса

к научной (научно-исследова-тельской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности,

количество участников мероприятий (человек),

количество мероприятий (единица)

2 600

46

2 600

52

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

2 600

51

департа-мент образо-вания

11

Методическое обеспечение образовательной деятельности, количество мероприятий (штука)

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

департа-мент образо-вания

12

Оценка качества образования,

количество мероприятий (штука),

количество разработанных отчетов (штука)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

департа-мент образо-вания

II. Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования

1

Обеспечение односменного режима обучения в муници-пальных общеобразовательных организациях для обучающихся по очной форме реализации образовательных программ, %

84,5

87,5

91,0

94,3

97,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департа-мент образо-вания

2

Охват дополнительным образованием детей в возрасте

от 5 до 18 лет, получающих услуги в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Администрации города, и негосударственных организациях в общей численности детей этой возрастной группы, %

78,1

79,1

80

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

департа-мент образо-вания

3

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образова-тельными программами дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей и программами спортивной подготовки

за счет бюджетных средств, в общей численности детей

в возрасте от 5 до 18 лет, %

11,2

10,8

10,4

10,1

9,8

9,7

9,5

9,4

9,4

9,4

9,5

9,5

департа-мент образо-вания

4

Доля детей в возрасте 1-6 лет (от 1 до 7 лет), состоящих на учете для определения в муници-пальные дошкольные образовательные учреждения,

в общей численности детей

в возрасте 1-6 лет, %

21,4

19,4

17,2

12,6

10,1

6,7

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департа-мент образо-вания

5

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

департа-мент образо-вания

III. Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет, %

92,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

департа-мент образо-вания

2

Численность воспитанников

в возрасте до трех лет, посещающих государственные

и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.

6 101

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

7 293

департа-мент образо-вания

3

Численность воспитанников

в возрасте до трех лет, посещаю-щих частные организации, осуществляющие образова-тельную деятельность по обра-зовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, чел.

653

653

653

653

653

653

653

653

653

653

653

653

департа-мент образо-вания

4

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных

на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной

и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел., нарастающим итогом

11,17

11,78

12,19

13,55

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

13,75

департа-мент образо-вания

5

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных

на раннюю профориентацию, млн. человек

0,0168

0,0199

0,0199

0,0199

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

0,0255

департа-мент образо-вания

6

Количество услуг психолого-педагогической, методической

и консультативной помощи родителям (законным представи-телям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее-НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц[1]

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

департа-мент образо-вания

7

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психо-лого-педагогической, методи-ческой и консультативной помощи, от общего числа обра-тившихся за получением услуги, %

55

60

65

75

85

85

85

85

85

85

85

85

департа-мент образо-вания

8

Доля обучающихся,

по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль

и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %

15

30

50

80

90

90

90

90

90

90

90

90

департа-мент образо-вания

9

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-тельной среды, в общем числе образовательных организаций, %

15

40

60

85

95

95

95

95

95

95

95

95

департа-мент образо-вания

10

Доля обучающихся

по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования,

в общем числе обучающихся

по указанным программам, %

1,1

1,8

3,5

6,4

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

департа-мент образо-вания

11

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме

с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»),

в общем числе педагогических работников общего образования, %

5

10

25

35

50

50

50

50

50

50

50

50

департа-мент образо-вания

IV. Прочие показатели

1

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования (спортивных центров с универсальным игровым залом), ед.

-

-

-

1

2

2

2

2

-

-

-

9

департа-мент архитек-туры

и градо-строитель-ства

2

Количество созданных центров цифрового образования детей

«IT-куб», ед.

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

департа-мент образо-вания

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от 22.10.2020 № 7476

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Наименование

Источники финансирования

Объем финансирования (всего, руб.)

В том числе по годам

Ответст-венный (админист-ратор или соадми-нистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.

Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Основное мероприятие 1. «Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования» (1, 3, 4, 7)

всего, в том числе

6 299 474 046,51

489 624 879,62

485 573 974,78

479 941 163,11

529 849 267,00

588 453 999,00

598 275 249,00

601 226 234,00

579 979 152,00

627 185 347,00

686 061 969,00

633 302 812,00

департамент образования (далее-ДО)

за счет межбюд-жетных транс-фертов из окружного бюджета

3 802 118,00

3 712 118,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

за счет средств местного бюджета

6 295 671 928,51

485 912 761,62

485 564 974,78

479 932 163,11

529 840 267,00

588 444 999,00

598 266 249,00

601 217 234,00

579 970 152,00

627 176 347,00

686 052 969,00

633 293 812,00

Основное мероприятие 2. «Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения» (3, 6)

всего, в том числе

169 180 325,75

14 260 410,53

13 487 946,29

12 291 938,93

14 124 667,00

15 686 972,00

15 948 791,00

16 027 459,00

15 461 047,00

16 719 486,00

18 289 040,00

16 882 568,00

ДО

за счет средств местного бюджета

169 180 325,75

14 260 410,53

13 487 946,29

12 291 938,93

14 124 667,00

15 686 972,00

15 948 791,00

16 027 459,00

15 461 047,00

16 719 486,00

18 289 040,00

16 882 568,00

Основное мероприятие 3. «Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности» (3, 7)

всего, в том числе

44 780 742,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 809 956,00

4 231 369,00

4 301 991,00

4 323 211,00

4 170 428,00

4 509 876,00

4 933 245,00

4 553 866,00

ДО

за счет средств местного бюджета

44 780 742,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 315 600,00

3 809 956,00

4 231 369,00

4 301 991,00

4 323 211,00

4 170 428,00

4 509 876,00

4 933 245,00

4 553 866,00

Основное мероприятие 4. «Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования» (3, 4)

всего, в том числе

8 178 808,00

605 565,00

605 565,00

605 565,00

695 855,00

772 822,00

785 721,00

789 596,00

761 692,00

823 689,00

901 014,00

831 724,00

ДО

за счет средств местного бюджета

8 178 808,00

605 565,00

605 565,00

605 565,00

695 855,00

772 822,00

785 721,00

789 596,00

761 692,00

823 689,00

901 014,00

831 724,00

Основное мероприятие 5. «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического центра», подведомственных департаменту образования» (1, 4, 5, 6, 7)

всего, в том числе

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

департамент городского хозяйства (далее-ДГХ)

за счет средств местного бюджета

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

Мероприятие 5.1. «Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического центра», подведомственных департаменту образования»

всего, в том числе

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

20 373 799,44

1 342 692,50

1 461 143,68

1 527 016,26

1 754 694,00

1 948 778,00

1 981 304,00

1 991 077,00

1 920 711,00

2 077 046,00

2 272 031,00

2 097 306,00

Основное мероприятие 6. «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия» (1, 2)

всего, в том числе

2 458 587 642,77

211 314 075,59

234 534 075,59

234 534 075,59

213 238 382,00

213 089 168,00

212 605 140,00

212 253 338,00

200 409 368,00

242 203 340,00

242 203 340,00

242 203 340,00

ДО

за счет межбюд-жетных транс-фертов из окруж-ного бюджета

2 458 587 642,77

211 314 075,59

234 534 075,59

234 534 075,59

213 238 382,00

213 089 168,00

212 605 140,00

212 253 338,00

200 409 368,00

242 203 340,00

242 203 340,00

242 203 340,00

Основное мероприятие 7. «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования» (12)

всего, в том числе

445 909 370,00

409 370,00

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

ДО, департамент архитектуры и градо-строительства (далее- ДАиГ)

за счет средств местного бюджета

445 909 370,00

409 370,00

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

Основное мероприятие 1.1.1. «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (1, 2, 5, 13)

всего, в том числе

76 344 128 391,98

7 117 739 710,34

7 043 432 411,87

7 035 308 219,90

6 575 308 397,31

6 646 522 647,83

6 651 961 066,59

6 647 239 817,71

6 334 208 661,53

7 401 863 528,51

7 480 502 765,47

7 410 041 164,92

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

59 838 242 468,79

5 774 258 202,41

5 673 298 271,67

5 662 966 671,45

5 124 001 817,72

5 116 875 089,20

5 109 184 765,28

5 100 518 732,28

4 815 815 588,78

5 820 441 110,00

5 820 441 110,00

5 820 441 110,00

за счет средств местного бюджета

8 340 561 847,19

608 483 611,93

627 101 522,20

629 308 930,45

708 273 961,59

786 614 940,63

799 743 683,31

803 688 467,43

775 360 454,75

838 389 800,51

917 029 037,47

846 567 436,92

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

Основное мероприятие 1.1.2.«Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» (1, 2, 10)

всего, в том числе

2 283 369 252,53

223 533 847,96

265 057 438,25

294 455 044,32

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

ДГХ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 000,00

500 000,00

за счет средств местного бюджета

2 282 869 252,53

223 033 847,96

265 057 438,25

294 455 044,32

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

Мероприятие 1.1.2.1. «Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

1 917 433 983,25

131 799 344,41

142 506 440,21

142 805 276,63

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

1 917 433 983,25

131 799 344,41

142 506 440,21

142 805 276,63

164 097 543,00

182 248 094,00

185 289 846,00

186 203 800,00

179 623 337,00

194 243 632,00

212 478 390,00

196 138 280,00

Мероприятие 1.1.2.2. «Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

12 489 180,06

559 806,72

11 929 373,34

ДГХ

за счет средств местного бюджета

12 489 180,06

559 806,72

11 929 373,34

Мероприятие 1.1.2.3. «Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

352 946 089,22

90 674 696,83

110 621 624,70

151 649 767,69

ДГХ

за счет средств местного бюджета

352 946 089,22

90 674 696,83

110 621 624,70

151 649 767,69

Основное мероприятие 1.1.2.4. «Организация выполнения работ по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»

всего, в том числе

500 000,00

500 000,00

ДГХ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 000,00

500 000,00

Основное мероприятие 1.1.3. «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере» (1, 8, 9)

всего, в том числе

3 342 461 152,66

319 384 638,66

315 521 700,00

315 521 700,00

286 872 330,00

286 462 151,00

286 020 421,00

285 547 139,00

269 613 293,00

325 839 260,00

325 839 260,00

325 839 260,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

3 338 598 214,00

315 521 700,00

315 521 700,00

315 521 700,00

286 872 330,00

286 462 151,00

286 020 421,00

285 547 139,00

269 613 293,00

325 839 260,00

325 839 260,00

325 839 260,00

за счет средств местного бюджета

3 862 938,66

3 862 938,66

Всего по подпрограмме 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

всего, в том числе

81 969 958 797,17

7 660 658 196,96

7 624 011 550,12

7 645 284 964,22

7 026 278 270,31

7 115 232 892,83

7 123 271 333,59

7 118 990 756,71

6 783 445 291,53

7 921 946 420,51

8 018 820 415,47

7 932 018 704,92

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

63 177 340 682,79

6 090 279 902,41

5 988 819 971,67

5 978 488 371,45

5 410 874 147,72

5 403 337 240,20

5 395 205 186,28

5 386 065 871,28

5 085 428 881,78

6 146 280 370,00

6 146 280 370,00

6 146 280 370,00

х

за счет средств местного бюджета

10 627 294 038,38

835 380 398,55

892 158 960,45

923 763 974,77

872 371 504,59

968 863 034,63

985 033 529,31

989 892 267,43

954 983 791,75

1 032 633 432,51

1 129 507 427,47

1 042 705 716,92

х

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

х

Подпрограмма 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

Основное мероприятие 2.1.1. «Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (3, 5, 7, 13)

всего, в том числе

65 505 831 559,23

6 983 929 783,54

6 247 832 625,23

6 259 679 910,14

5 718 844 558,47

5 494 962 720,31

5 499 738 004,99

5 494 801 817,47

5 556 045 213,72

5 614 775 857,73

6 350 076 517,04

6 285 144 550,59

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

846 319 654,37

121 053 654,37

362 633 000,00

362 633 000,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

57 215 463 421,39

6 204 433 164,00

5 295 729 332,74

5 306 048 732,96

5 096 324 492,42

4 842 459 485,66

4 835 056 402,08

4 826 603 269,52

4 878 239 981,06

4 921 311 176,95

5 504 628 692,00

5 504 628 692,00

за счет средств местного бюджета

7 444 048 483,47

658 442 965,17

589 470 292,49

590 998 177,18

622 520 066,05

652 503 234,65

664 681 602,91

668 198 547,95

677 805 232,66

693 464 680,78

845 447 825,04

780 515 858,59

Мероприятие 2.1.1.1. «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным образовательным учреждениям»

всего, в том числе

65 500 827 599,23

6 978 929 423,54

6 247 832 265,23

6 259 679 550,14

5 718 844 198,47

5 494 962 360,31

5 499 737 644,99

5 494 801 457,47

5 556 044 853,72

5 614 775 497,73

6 350 076 157,04

6 285 144 190,59

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

846 319 654,37

121 053 654,37

362 633 000,00

362 633 000,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

57 215 463 421,39

6 204 433 164,00

5 295 729 332,74

5 306 048 732,96

5 096 324 492,42

4 842 459 485,66

4 835 056 402,08

4 826 603 269,52

4 878 239 981,06

4 921 311 176,95

5 504 628 692,00

5 504 628 692,00

за счет средств местного бюджета

7 439 044 523,47

653 442 605,17

589 469 932,49

590 997 817,18

622 519 706,05

652 502 874,65

664 681 242,91

668 198 187,95

677 804 872,66

693 464 320,78

845 447 465,04

780 515 498,59

Мероприятие 2.1.1.2. «Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения»

всего, в том числе

3 960,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

ДО

за счет средств местного бюджета

3 960,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

Мероприятие 2.1.1.3. «Реализация общественной инициативы «Социально-ориентированный проект для подростков и молодежи района Геологов «Фристайл-парк», расположенный на территории МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова» в рамках проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»

всего, в том числе

5 000 000,00

5 000 000,00

ДО

за счет средств местного бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

Основное мероприятие 2.1.2. «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере» (3, 4, 8, 9)

всего, в том числе

691 280 969,00

64 749 533,00

66 361 927,00

66 385 035,00

58 659 944,00

59 121 649,00

59 129 086,00

59 067 465,00

55 913 648,00

67 074 656,00

67 626 409,00

67 191 617,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

633 303 528,00

60 487 700,00

62 147 300,00

62 147 300,00

53 790 363,00

53 713 452,00

53 630 625,00

53 541 882,00

50 554 185,00

61 096 907,00

61 096 907,00

61 096 907,00

за счет средств местного бюджета

57 977 441,00

4 261 833,00

4 214 627,00

4 237 735,00

4 869 581,00

5 408 197,00

5 498 461,00

5 525 583,00

5 359 463,00

5 977 749,00

6 529 502,00

6 094 710,00

Основное мероприятие 2.1.3. «Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях» (3)

всего, в том числе

8 940 859 519,09

840 998 598,09

981 745 616,00

981 862 325,00

703 971 887,00

740 050 430,00

745 611 704,00

746 839 936,00

712 850 494,00

815 441 707,00

852 223 384,00

819 263 438,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

20 994 118,09

20 994 118,09

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

5 023 450 939,00

525 913 760,00

693 807 080,00

693 807 080,00

372 967 605,00

372 434 326,00

371 860 024,00

371 244 702,00

350 528 837,00

423 629 175,00

423 629 175,00

423 629 175,00

за счет средств местного бюджета

3 896 414 462,00

294 090 720,00

287 938 536,00

288 055 245,00

331 004 282,00

367 616 104,00

373 751 680,00

375 595 234,00

362 321 657,00

391 812 532,00

428 594 209,00

395 634 263,00

Основное мероприятие 2.1.4. «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу» (3, 4, 10)

всего, в том числе

2 378 251 779,23

206 312 420,92

185 552 321,25

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 378 251 779,23

206 312 420,92

185 552 321,25

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

Мероприятие 2.1.4.1. «Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»

всего, в том числе

2 319 388 168,26

159 782 190,54

173 218 940,66

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 319 388 168,26

159 782 190,54

173 218 940,66

172 638 112,06

198 378 455,00

220 320 759,00

223 997 950,00

225 102 834,00

217 147 675,00

234 822 233,00

256 866 335,00

237 112 684,00

Мероприятие 2.1.4.2. «Организация выполнения работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»

всего, в том числе

38 375 438,60

31 784 668,99

6 590 769,61

ДГХ

за счет средств местного бюджета

38 375 438,60

31 784 668,99

6 590 769,61

Мероприятие 2.1.4.3. «Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»

всего, в том числе

20 488 172,37

14 745 561,39

5 742 610,98

ДГХ

за счет средств местного бюджета

20 488 172,37

14 745 561,39

5 742 610,98

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.

Основное мероприятие 2.2.1. «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования» (10)

всего, в том числе

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

Мероприятие 2.2.1.1. «Здание «Плавательный бассейн» МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», расположенное по адресу: г. Сургут, бул. Свободы, 6»

всего, в том числе

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

106 339 426,22

38 807 433,30

67 531 992,92

Основное мероприятие 2.2.2. «Региональный проект «Современная школа» (11)

всего, в том числе

16 090 589 511,67

1 817 171 345,20

1 685 138 216,00

3 024 180 124,58

1 452 363 468,73

1 758 507 788,37

1 777 232 588,93

1 798 162 567,33

2 115 030 464,26

662 802 948,27

ДАиГ, ДО, управление бюджетного учета и отчетности (далее-УБУиО)

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

409 759 500,00

174 673 300,00

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

13 822 447 807,05

1 450 288 800,00

1 426 552 700,00

2 702 992 100,00

1 246 173 677,86

1 508 498 472,14

1 525 350 817,64

1 544 187 758,20

1 835 085 966,16

583 317 515,05

за счет средств местного бюджета

1 858 382 204,62

192 209 245,20

141 042 416,00

203 644 924,58

206 189 790,87

250 009 316,23

251 881 771,29

253 974 809,13

279 944 498,10

79 485 433,22

Мероприятие 2.2.2.1. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» (900 мест)

всего, в том числе

779 230 639,49

779 230 639,49

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

174 673 300,00

174 673 300,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

516 172 600,00

516 172 600,00

за счет средств местного бюджета

88 384 739,49

88 384 739,49

Мероприятие 2.2.2.2. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута» (900 мест)

всего, в том числе

944 268 305,71

944 268 305,71

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

849 811 100,00

849 811 100,00

за счет средств местного бюджета

94 457 205,71

94 457 205,71

Мероприятие 2.2.2.3. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в 1 смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (900 мест)

всего, в том числе

1 085 594 047,58

810 639 416,00

274 954 631,58

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

235 086 200,00

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

783 167 800,00

639 504 000,00

143 663 800,00

за счет средств местного бюджета

67 340 047,58

53 592 316,00

13 747 731,58

«Мероприятие 2.2.2.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест)

всего, в том числе

1 827 842 843,00

1 827 842 843,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 736 450 700,00

1 736 450 700,00

за счет средств местного бюджета

91 392 143,00

91 392 143,00

Мероприятие 2.2.2.5. «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» (550 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

1 230 537 292,81

93 672 400,00

93 672 400,00

140 556 250,00

188 750 200,00

190 666 150,00

192 817 900,00

195 095 500,00

135 306 492,81

ДАиГ, ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 064 389 694,26

84 305 100,00

84 305 100,00

120 134 000,00

161 386 300,00

163 110 700,00

165 047 300,00

167 097 100,00

119 004 094,26

за счет средств местного бюджета

166 147 598,55

9 367 300,00

9 367 300,00

20 422 250,00

27 363 900,00

27 555 450,00

27 770 600,00

27 998 400,00

16 302 398,55

Мероприятие 2.2.2.6. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 549 171 173,36

195 206 600,00

195 206 600,00

387 773 340,99

391 137 281,68

395 475 125,38

400 384 391,82

583 987 833,49

ДАиГ, ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 976,03

175 685 900,00

175 685 900,00

333 768 006,89

336 795 553,52

340 699 612,84

345 117 952,64

510 361 050,14

за счет средств местного бюджета

331 057 197,33

19 520 700,00

19 520 700,00

54 005 334,10

54 341 728,16

54 775 512,54

55 266 439,18

73 626 783,35

Мероприятие 2.2.2.7. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 562 387 013,36

195 206 600,00

195 206 600,00

292 839 951,65

393 249 590,51

397 242 322,25

401 726 462,62

406 472 759,30

280 442 727,03

УБУиО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 976,03

175 685 900,00

175 685 900,00

250 350 818,09

336 317 780,26

339 911 238,83

343 946 965,15

348 218 632,17

247 996 741,53

за счет средств местного бюджета

344 273 037,33

19 520 700,00

19 520 700,00

42 489 133,56

56 931 810,25

57 331 083,42

57 779 497,47

58 254 127,13

32 445 985,50

Мероприятие 2.2.2.8. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 549 171 183,00

195 206 600,00

195 206 600,00

387 773 341,66

391 137 282,88

395 475 127,22

400 384 394,34

583 987 836,90

ДАиГ, ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 984,70

175 685 900,00

175 685 900,00

333 768 007,49

336 795 554,59

340 699 614,50

345 117 954,91

510 361 053,21

за счет средств местного бюджета

331 057 198,30

19 520 700,00

19 520 700,00

54 005 334,17

54 341 728,29

54 775 512,72

55 266 439,43

73 626 783,69

Мероприятие 2.2.2.9. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 562 387 013,36

195 206 600,00

195 206 600,00

195 226 634,43

392 317 483,30

396 222 114,08

400 571 818,55

405 275 541,76

382 360 221,24

УБУиО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 976,03

175 685 900,00

175 685 900,00

166 900 545,39

335 478 883,77

338 993 051,47

342 907 785,50

347 141 136,38

335 320 773,52

за счет средств местного бюджета

344 273 037,33

19 520 700,00

19 520 700,00

28 326 089,04

56 838 599,53

57 229 062,61

57 664 033,05

58 134 405,38

47 039 447,72

Всего по подпрограмме 2. Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

всего, в том числе

93 713 152 764,44

9 951 969 114,05

9 234 162 698,40

10 504 745 506,78

8 132 218 313,20

8 272 963 346,68

8 305 709 333,92

8 323 974 619,80

8 656 987 494,98

7 394 917 402,00

7 526 792 645,04

7 408 712 289,59

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 277 073 272,46

316 721 072,46

480 176 100,00

480 176 100,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

76 694 665 695,44

8 241 123 424,00

7 478 236 412,74

8 764 995 212,96

6 769 256 138,28

6 777 105 735,80

6 785 897 868,72

6 795 577 611,72

7 114 408 969,22

5 989 354 774,00

5 989 354 774,00

5 989 354 774,00

х

за счет средств местного бюджета

15 741 413 796,54

1 394 124 617,59

1 275 750 185,66

1 259 574 193,82

1 362 962 174,92

1 495 857 610,88

1 519 811 465,20

1 528 397 008,08

1 542 578 525,76

1 405 562 628,00

1 537 437 871,04

1 419 357 515,59

х

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»

Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в образовательных учреждениях дополнительного образования.

Основное мероприятие 3.1.1. «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования» (5, 13)

всего, в том числе

1 584 584 384,80

142 419 027,87

136 034 359,04

116 140 180,89

130 190 984,00

144 500 921,00

147 006 737,00

147 638 422,00

142 474 415,00

154 071 003,00

168 534 527,00

155 573 808,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 990 775,00

1 990 775,00

за счет средств местного бюджета

1 582 593 609,80

140 428 252,87

136 034 359,04

116 140 180,89

130 190 984,00

144 500 921,00

147 006 737,00

147 638 422,00

142 474 415,00

154 071 003,00

168 534 527,00

155 573 808,00

Мероприятие 3.1.1.1. «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования»

всего, в том числе

1 584 444 024,80

142 406 267,87

136 021 599,04

116 127 420,89

130 178 224,00

144 488 161,00

146 993 977,00

147 625 662,00

142 461 655,00

154 058 243,00

168 521 767,00

155 561 048,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 990 775,00

1 990 775,00

за счет средств местного бюджета

1 582 453 249,80

140 415 492,87

136 021 599,04

116 127 420,89

130 178 224,00

144 488 161,00

146 993 977,00

147 625 662,00

142 461 655,00

154 058 243,00

168 521 767,00

155 561 048,00

Мероприятие 3.1.1.2. «Реализация мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения»

всего, в том числе

38 280,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

ДО

за счет средств местного бюджета

38 280,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

12 760,00

Основное мероприятие 3.1.2. «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования» (5, 10)

всего, в том числе

137 041 658,95

28 526 485,72

6 627 781,78

33 051 208,45

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

137 041 658,95

28 526 485,72

6 627 781,78

33 051 208,45

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

Мероприятие 3.1.2.1. «Организация выполнения работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования»

всего, в том числе

88 154 892,50

6 138 891,56

6 627 781,78

6 552 036,16

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

ДГХ

за счет средств местного бюджета

88 154 892,50

6 138 891,56

6 627 781,78

6 552 036,16

7 528 945,00

8 361 709,00

8 501 267,00

8 543 200,00

8 241 282,00

8 912 075,00

9 748 702,00

8 999 003,00

Мероприятие 3.1.2.2. «Организация выполнения работ по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования»

всего, в том числе

48 886 766,45

22 387 594,16

26 499 172,29

ДГХ

за счет средств местного бюджета

48 886 766,45

22 387 594,16

26 499 172,29

Основное мероприятие 3.1.3. «Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (5)

всего, в том числе

1 766 884 365,84

157 448 780,94

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

ДО

за счет средств местного бюджета

1 766 884 365,84

157 448 780,94

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

160 943 558,49

Основное мероприятие 3.1.4. «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (5)

всего, в том числе

14 933 200,00

14 933 200,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

8 091 600,00

8 091 600,00

за счет средств местного бюджета

1 668 300,00

1 668 300,00

Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования

Основное мероприятие 3.2.1. «Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дополнительного образования» (11)

всего, в том числе

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

Мероприятие 3.2.1.1. «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма»

всего, в том числе

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

15 600 000,00

12 000 000,00

3 600 000,00

Основное мероприятие 3.2.2. «Приобретение объектов дополнительного образования» (11)

всего, в том числе

80 000 000,00

80 000 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

80 000 000,00

80 000 000,00

Мероприятие 3.2.2.1. «Приобретение помещения для размещения Кванториума»

всего, в том числе

80 000 000,00

80 000 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

80 000 000,00

80 000 000,00

Всего по подпрограмме 3. «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»

всего, в том числе

3 599 043 609,59

343 327 494,53

395 605 699,31

313 734 947,83

298 663 487,49

313 806 188,49

316 451 562,49

317 125 180,49

311 659 255,49

323 926 636,49

339 226 787,49

325 516 369,49

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

10 082 375,00

10 082 375,00

х

за счет средств местного бюджета

3 583 787 934,59

328 071 819,53

395 605 699,31

313 734 947,83

298 663 487,49

313 806 188,49

316 451 562,49

317 125 180,49

311 659 255,49

323 926 636,49

339 226 787,49

325 516 369,49

х

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период.

Основное мероприятие 4.1.1. «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомственных департаменту образования» (6)

всего, в том числе

561 697 436,15

47 597 961,31

50 169 280,92

50 169 280,92

50 327 789,00

52 785 546,00

53 161 348,00

53 241 324,00

50 794 627,00

34 190 637,00

60 753 983,00

58 505 659,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

308 827 003,91

16 409 431,97

30 519 931,97

30 519 931,97

27 748 722,00

27 709 046,00

27 666 318,00

27 620 538,00

26 079 282,00

31 517 934,00

31 517 934,00

31 517 934,00

за счет средств местного бюджета

252 870 432,24

31 188 529,34

19 649 348,95

19 649 348,95

22 579 067,00

25 076 500,00

25 495 030,00

25 620 786,00

24 715 345,00

2 672 703,00

29 236 049,00

26 987 725,00

Основное мероприятие 4.1.2. «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере» (6, 8, 9)

всего, в том числе

75 378 624,23

6 181 252,41

6 181 252,41

6 181 252,41

6 438 032,00

6 867 828,00

6 936 579,00

6 954 246,00

6 657 165,00

7 500 122,00

7 935 532,00

7 545 363,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

29 324 133,94

2 771 342,98

2 771 342,98

2 771 342,98

2 519 705,00

2 516 102,00

2 512 222,00

2 508 065,00

2 368 113,00

2 861 966,00

2 861 966,00

2 861 966,00

за счет средств местного бюджета

46 054 490,29

3 409 909,43

3 409 909,43

3 409 909,43

3 918 327,00

4 351 726,00

4 424 357,00

4 446 181,00

4 289 052,00

4 638 156,00

5 073 566,00

4 683 397,00

Основное мероприятие 4.1.3. «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства на территории города Сургута» (6)

всего, в том числе

1 143 357 914,70

115 149 906,70

106 810 200,00

106 926 120,00

98 253 905,00

98 133 708,00

98 004 265,00

97 865 576,00

93 196 386,00

109 672 616,00

109 672 616,00

109 672 616,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 134 419 288,00

106 649 200,00

106 649 200,00

106 649 200,00

98 253 905,00

98 133 708,00

98 004 265,00

97 865 576,00

93 196 386,00

109 672 616,00

109 672 616,00

109 672 616,00

за счет средств местного бюджета

8 938 626,70

8 500 706,70

161 000,00

276 920,00

Мероприятие 4.1.3.1. «Приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

всего, в том числе

978 855 000,00

92 546 992,00

92 620 200,00

92 736 120,00

84 063 905,00

83 943 708,00

83 814 265,00

83 675 576,00

79 006 386,00

95 482 616,00

95 482 616,00

95 482 616,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

978 329 288,00

92 459 200,00

92 459 200,00

92 459 200,00

84 063 905,00

83 943 708,00

83 814 265,00

83 675 576,00

79 006 386,00

95 482 616,00

95 482 616,00

95 482 616,00

за счет средств местного бюджета

525 712,00

87 792,00

161 000,00

276 920,00

Мероприятие 4.1.3.2. «Приобретение и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

всего, в том числе

156 090 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

ДО

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

156 090 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

14 190 000,00

Мероприятие 4.1.3.3. «Приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учете в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута»

всего, в том числе

8 412 914,70

8 412 914,70

ДО

за счет средств местного бюджета

8 412 914,70

8 412 914,70

Всего по подпрограмме 4. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»

всего, в том числе

1 780 433 975,08

168 929 120,42

163 160 733,33

163 276 653,33

155 019 726,00

157 787 082,00

158 102 192,00

158 061 146,00

150 648 178,00

151 363 375,00

178 362 131,00

175 723 638,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 472 570 425,85

125 829 974,95

139 940 474,95

139 940 474,95

128 522 332,00

128 358 856,00

128 182 805,00

127 994 179,00

121 643 781,00

144 052 516,00

144 052 516,00

144 052 516,00

х

за счет средств местного бюджета

307 863 549,23

43 099 145,47

23 220 258,38

23 336 178,38

26 497 394,00

29 428 226,00

29 919 387,00

30 066 967,00

29 004 397,00

7 310 859,00

34 309 615,00

31 671 122,00

х

Общий объем финансирования программы-всего, в том числе

всего, в том числе

190 509 073 880,75

18 845 756 519,20

18 155 918 986,50

19 359 257 431,05

16 375 652 618,00

16 683 972 618,00

16 737 432 618,00

16 754 762 618,00

16 721 942 618,00

16 831 172 618,00

17 145 362 618,00

16 897 842 618,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 282 246 572,46

321 894 372,46

480 176 100,00

480 176 100,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

143 817 048 939,85

14 682 341 869,95

13 841 539 934,95

15 117 967 134,95

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

х

за счет средств местного бюджета

37 244 454 292,44

3 106 522 380,79

3 091 170 333,55

3 018 081 578,10

3 110 720 000,00

3 419 040 000,00

3 472 500 000,00

3 489 830 000,00

3 457 010 000,00

3 566 240 000,00

3 880 430 000,00

3 632 910 000,00

х

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

х

Объем финансирования администратора-департамента образования

всего, в том числе

174 312 716 901,88

16 530 062 293,60

15 852 550 092,62

15 970 362 175,38

15 515 826 394,92

15 485 526 204,19

15 524 197 814,67

15 530 623 425,83

15 486 761 311,94

15 582 814 683,73

16 536 497 160,00

16 297 495 345,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

872 487 072,46

147 221 072,46

362 633 000,00

362 633 000,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

134 623 364 987,79

13 231 553 069,95

12 414 987 234,95

12 535 109 034,95

12 104 648 636,52

11 850 103 335,97

11 842 995 709,70

11 835 045 249,35

11 826 540 231,45

11 938 582 484,95

12 521 900 000,00

12 521 900 000,00

х

за счет средств местного бюджета

30 651 540 765,63

2 416 290 255,19

2 331 897 239,67

2 329 587 522,43

2 668 145 140,40

2 892 390 250,22

2 938 169 486,97

2 952 545 558,48

2 917 188 462,49

2 901 199 580,78

3 271 564 542,00

3 032 562 727,00

х

за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)

8 165 324 076,00

734 997 896,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

743 032 618,00

х

Объем финансирования соадминистратора-департамента городского хозяйства

всего, в том числе

4 819 036 490,15

459 715 447,10

458 698 684,96

501 671 381,09

371 759 637,00

412 879 340,00

419 770 367,00

421 840 911,00

406 933 005,00

440 054 986,00

481 365 458,00

444 347 273,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 000,00

500 000,00

х

за счет средств местного бюджета

4 818 536 490,15

459 215 447,10

458 698 684,96

501 671 381,09

371 759 637,00

412 879 340,00

419 770 367,00

421 840 911,00

406 933 005,00

440 054 986,00

481 365 458,00

444 347 273,00

х

Объем финансирования соадминистратора-департамента архитектуры и градостроительства

всего, в том числе

6 252 546 462,00

1 855 978 778,50

1 454 257 008,92

2 496 810 674,58

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из федерального бюджета

409 759 500,00

174 673 300,00

117 543 100,00

117 543 100,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

4 756 956 000,00

1 450 288 800,00

1 075 180 900,00

2 231 486 300,00

х

за счет средств местного бюджета

1 085 830 962,00

231 016 678,50

261 533 008,92

147 781 274,58

16 500 000,00

145 500 000,00

127 500 000,00

156 000 000,00

х

Объем финансирования соадминистратора-управления бюджетного учета и отчетности

всего, в том числе

5 124 774 026,72

390 413 200,00

390 413 200,00

488 066 586,08

785 567 073,81

793 464 436,33

802 298 281,17

811 748 301,06

662 802 948,27

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

4 436 227 952,06

351 371 800,00

351 371 800,00

417 251 363,48

671 796 664,03

678 904 290,30

686 854 750,65

695 359 768,55

583 317 515,05

х

за счет средств местного бюджета

688 546 074,66

39 041 400,00

39 041 400,00

70 815 222,60

113 770 409,78

114 560 146,03

115 443 530,52

116 388 532,51

79 485 433,22

х

Приложение 5

к постановлению

Администрации города

от 22.10.2020 № 7476

Дополнительная потребность в объеме финансирования

муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Наименование

Источники финанси-рования

Объем финансирования (всего, руб.)

В том числе по годам

Ответст-венный (админист-ратор или соадми-нистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Цель программы: создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан, обеспечение доступного и качественного непрерывного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума.

Задача 1. Осуществление управленческих и иных функций по формированию открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы, по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведом-ственных департаменту образования»

всего, в том числе

113 495 320,00

66 675 910,00

46 819 410,00

департамент архитектуры и градо-строительства (далее- ДАиГ)

за счет средств местного бюджета

113 495 320,00

66 675 910,00

46 819 410,00

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

Задача 1.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в целях повышения доступности дошкольного образования.

Основное мероприятие 1.2.1. «Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций»

всего, в том числе

3 034 985 570,00

925 977 450,00

527 252 030,00

527 252 030,00

1 054 504 060,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 883 236 291,50

879 678 577,50

500 889 428,50

500 889 428,50

1 001 778 857,00

за счет средств местного бюджета

151 749 278,50

46 298 872,50

26 362 601,50

26 362 601,50

52 725 203,00

Мероприятие 1.2.1.1. «Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации»* (300 мест)

всего, в том числе

527 252 030,00

527 252 030,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 889 428,50

500 889 428,50

за счет средств местного бюджета

26 362 601,50

26 362 601,50

Мероприятие 1.2.1.2. «Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации»* (200 мест)

всего, в том числе

398 725 420,00

398 725 420,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

378 789 149,00

378 789 149,00

за счет средств местного бюджета

19 936 271,00

19 936 271,00

Мероприятие 1.2.1.3. «Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации»* (300 мест)

всего, в том числе

527 252 030,00

527 252 030,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 889 428,50

500 889 428,50

за счет средств местного бюджета

26 362 601,50

26 362 601,50

Мероприятие 1.2.1.4. «Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации»* (300 мест)

всего, в том числе

527 252 030,00

527 252 030,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 889 428,50

500 889 428,50

за счет средств местного бюджета

26 362 601,50

26 362 601,50

Мероприятие 1.2.1.5. «Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации»* (300 мест)

всего, в том числе

527 252 030,00

527 252 030,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 889 428,50

500 889 428,50

за счет средств местного бюджета

26 362 601,50

26 362 601,50

Мероприятие 1.2.1.6. «Нежилое здание для размещения дошкольной образовательной организации»* (300 мест)

всего, в том числе

527 252 030,00

527 252 030,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 889 428,50

500 889 428,50

за счет средств местного бюджета

26 362 601,50

26 362 601,50

Всего по подпрограмме «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

всего, в том числе

3 034 985 570,00

925 977 450,00

527 252 030,00

527 252 030,00

1 054 504 060,00

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 883 236 291,50

879 678 577,50

500 889 428,50

500 889 428,50

1 001 778 857,00

х

за счет средств местного бюджета

151 749 278,50

46 298 872,50

26 362 601,50

26 362 601,50

52 725 203,00

х

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг.

Основное мероприятие 2.2.3. «Приобретение объектов общего образования»

всего, в том числе

23 758 837 522,93

1 523 202 368,00

130 809 864,93

521 222 898,93

2 162 154 145,37

3 599 646 497,03

4 030 139 042,79

3 002 750 045,49

2 414 898 487,93

6 374 014 172,46

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

21 652 397 917,62

1 447 042 249,60

117 728 878,44

469 100 609,04

2 022 098 849,23

3 298 243 802,36

3 685 687 093,52

2 702 475 040,93

2 173 408 639,13

5 736 612 755,37

за счет средств местного бюджета

2 106 439 605,31

76 160 118,40

13 080 986,49

52 122 289,89

140 055 296,14

301 402 694,67

344 451 949,27

300 275 004,56

241 489 848,80

637 401 417,09

Мероприятие 2.2.3.1. «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой»* (990 мест)

всего, в том числе

1 171 239 102,00

1 171 239 102,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 112 677 146,90

1 112 677 146,90

за счет средств местного бюджета

58 561 955,10

58 561 955,10

Мероприятие 2.2.3.2. «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой»* (1250 мест)

всего, в том числе

1 523 202 368,00

1 523 202 368,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 447 042 249,60

1 447 042 249,60

за счет средств местного бюджета

76 160 118,40

76 160 118,40

Мероприятие 2.2.3.3 «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»** (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 464 571 007,36

195 206 517,00

195 206 517,00

370 892 382,30

374 619 052,17

378 700 642,98

383 314 615,20

566 631 280,71

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 906,62

175 685 865,30

175 685 865,30

333 803 144,07

337 157 146,95

340 830 578,68

344 983 153,68

509 968 152,64

за счет средств местного бюджета

246 457 100,74

19 520 651,70

19 520 651,70

37 089 238,23

37 461 905,22

37 870 064,30

38 331 461,52

56 663 128,07

Мероприятие 2.2.3.4 «Средняя общеобразовательная школа на территории «Университетского городка» (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»**(1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 464 571 007,36

195 206 517,00

195 206 517,00

370 892 382,30

374 619 052,17

378 700 642,98

383 314 615,20

566 631 280,71

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 906,62

175 685 865,30

175 685 865,30

333 803 144,07

337 157 146,95

340 830 578,68

344 983 153,68

509 968 152,64

за счет средств местного бюджета

246 457 100,74

19 520 651,70

19 520 651,70

37 089 238,23

37 461 905,22

37 870 064,30

38 331 461,52

56 663 128,07

Мероприятие 2.2.3.5. «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой»* (1250 мест)

всего, в том числе

1 523 202 368,00

1 523 202 368,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 447 042 249,60

1 447 042 249,60

за счет средств местного бюджета

76 160 118,40

76 160 118,40

Мероприятие 2.2.3.6. «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой»* (990 мест)

всего, в том числе

1 171 239 102,00

1 171 239 102,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 112 677 146,90

1 112 677 146,90

за счет средств местного бюджета

58 561 955,10

58 561 955,10

Мероприятие 2.2.3.7. «Нежилое здание для размещения общеобразовательной организации «Школа-детский сад» с универсальной безбарьерной средой»**

всего, в том числе

3 396 678 577,78

1 144 106 844,44

1 191 154 233,34

1 061 417 500,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

3 057 010 720,00

1 029 696 160,00

1 072 038 810,00

955 275 750,00

за счет средств местного бюджета

339 667 857,78

114 410 684,44

119 115 423,34

106 141 750,00

Мероприятие 2.2.3.8. «Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута»** (550 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

1 215 493 495,10

96 273 246,30

96 273 246,30

182 919 167,97

184 757 111,77

655 270 722,76

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 093 944 145,59

86 645 921,67

86 645 921,67

164 627 251,17

166 281 400,59

589 743 650,49

за счет средств местного бюджета

121 549 349,51

9 627 324,63

9 627 324,63

18 291 916,80

18 475 711,18

65 527 072,27

Мероприятие 2.2.3.9. «Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»** (900 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

1 651 534 003,79

130 809 864,93

130 809 864,93

248 538 743,37

251 036 022,61

253 771 137,97

256 863 007,50

379 705 362,48

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 486 380 603,41

117 728 878,44

117 728 878,44

223 684 869,03

225 932 420,35

228 394 024,17

231 176 706,75

341 734 826,23

за счет средств местного бюджета

165 153 400,38

13 080 986,49

13 080 986,49

24 853 874,34

25 103 602,26

25 377 113,80

25 686 300,75

37 970 536,25

Мероприятие 2.2.3.10. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»** (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 464 571 007,36

195 206 517,08

195 206 517,08

370 892 382,30

374 619 052,17

1 328 646 538,73

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 906,62

175 685 865,30

175 685 865,30

333 803 144,07

337 157 146,95

1 195 781 885,00

за счет средств местного бюджета

246 457 100,74

19 520 651,78

19 520 651,78

37 089 238,23

37 461 905,22

132 864 653,73

Мероприятие 2.2.3.11. «Средняя общеобразовательная школа № 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2»** (700 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

1 360 170 887,93

107 732 429,20

107 732 429,20

204 691 615,48

940 014 414,05

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 224 153 799,14

96 959 186,28

96 959 186,28

184 222 453,93

846 012 972,65

за счет средств местного бюджета

136 017 088,79

10 773 242,92

10 773 242,92

20 469 161,55

94 001 441,40

Мероприятие 2.2.3.12. «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»** (1500 мест) (концессионное соглашение)

всего, в том числе

2 464 571 007,36

195 206 517,00

195 206 517,00

370 892 382,30

1 703 265 591,06

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 218 113 906,62

175 685 865,30

175 685 865,30

333 803 144,07

1 532 939 031,95

за счет средств местного бюджета

246 457 100,74

19 520 651,70

19 520 651,70

37 089 238,23

170 326 559,11

Мероприятие 2.2.3.13. «Школа-детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест)»** (концессионное соглашение)

всего, в том числе

887 793 588,89

70 317 755,56

70 317 755,56

133 603 733,33

613 554 344,44

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

799 014 230,00

63 285 980,00

63 285 980,00

120 243 360,00

552 198 910,00

за счет средств местного бюджета

88 779 358,89

7 031 775,56

7 031 775,56

13 360 373,33

61 355 434,44

Основное мероприятие 2.2.4. «Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом»-всего, в том числе:

всего, в том числе

1 153 081 555,88

152 257 508,08

244 046 802,60

254 046 802,60

254 046 802,60

248 683 640,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

1 153 081 555,88

152 257 508,08

244 046 802,60

254 046 802,60

254 046 802,60

248 683 640,00

Мероприятие 2.2.4.1. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ № 12, микрорайон А)»

всего, в том числе

146 296 309,92

146 296 309,92

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

146 296 309,92

146 296 309,92

Мероприятие 2.2.4.2. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ № 1, микрорайон 12)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.3. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ № 5, микрорайон 15А)»

всего, в том числе

117 621 436,86

3 279 616,86

114 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

117 621 436,86

3 279 616,86

114 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.4. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 10 (МБОУ СОШ № 20)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.5. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 11 (МБОУ Гимназия № 2)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.6. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 12 (МБОУ СОШ № 29)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.7. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 13 (МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», территория дошкольного отделения)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.8. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 14 (МБОУ СОШ № 8)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Мероприятие 2.2.4.9. «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 15 (МБОУ СОШ № 1)»

всего, в том числе

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

127 023 401,30

2 681 581,30

124 341 820,00

Основное мероприятие 2.2.5. «Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования», в том числе:

всего, в том числе

1 174 569 370,43

12 758 296,43

261 199 962,00

261 199 962,00

222 878 410,00

208 266 370,00

208 266 370,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

607 440 592,50

211 734 489,50

197 853 051,50

197 853 051,50

за счет средств местного бюджета

567 128 777,93

12 758 296,43

261 199 962,00

261 199 962,00

11 143 920,50

10 413 318,50

10 413 318,50

Мероприятие 2.2.5.1. «МБОУ НШ «Перспектива». Блок 2» (300 мест)

всего, в том числе

535 158 220,43

12 758 296,43

261 199 962,00

261 199 962,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

535 158 220,43

12 758 296,43

261 199 962,00

261 199 962,00

Мероприятие 2.2.5.2. «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция» (200 мест)

всего, в том числе

639 411 150,00

222 878 410,00

208 266 370,00

208 266 370,00

ДАиГ

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

607 440 592,50

211 734 489,50

197 853 051,50

197 853 051,50

за счет средств местного бюджета

31 970 557,50

11 143 920,50

10 413 318,50

10 413 318,50

Всего по подпрограмме «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»

всего, в том числе

26 086 488 449,24

12 758 296,43

1 784 402 330,00

544 267 335,01

765 269 701,53

2 639 079 357,97

4 061 959 669,63

4 487 089 052,79

3 002 750 045,49

2 414 898 487,93

6 374 014 172,46

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

22 259 838 510,12

1 447 042 249,60

117 728 878,44

469 100 609,04

2 233 833 338,73

3 496 096 853,86

3 883 540 145,02

2 702 475 040,93

2 173 408 639,13

5 736 612 755,37

х

за счет средств местного бюджета

3 826 649 939,12

12 758 296,43

337 360 080,40

426 538 456,57

296 169 092,49

405 246 019,24

565 862 815,77

603 548 907,77

300 275 004,56

241 489 848,80

637 401 417,09

х

Общий объем финансирования программы-всего, в том числе:

всего, в том числе

29 234 969 339,24

66 675 910,00

59 577 706,43

2 710 379 780,00

544 267 335,01

1 292 521 731,53

3 166 331 387,97

5 116 463 729,63

4 487 089 052,79

3 002 750 045,49

2 414 898 487,93

6 374 014 172,46

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

25 143 074 801,62

2 326 720 827,10

117 728 878,44

969 990 037,54

2 734 722 767,23

4 497 875 710,86

3 883 540 145,02

2 702 475 040,93

2 173 408 639,13

5 736 612 755,37

х

за счет средств местного бюджета

4 091 894 537,62

66 675 910,00

59 577 706,43

383 658 952,90

426 538 456,57

322 531 693,99

431 608 620,74

618 588 018,77

603 548 907,77

300 275 004,56

241 489 848,80

637 401 417,09

х

Объем финансирования соадминистратора-департамента архитектуры и градостроительства

всего, в том числе

29 234 969 339,24

66 675 910,00

59 577 706,43

2 710 379 780,00

544 267 335,01

1 292 521 731,53

3 166 331 387,97

5 116 463 729,63

4 487 089 052,79

3 002 750 045,49

2 414 898 487,93

6 374 014 172,46

х

за счет меж-бюджетных трансфертов из окружного бюджета

25 143 074 801,62

2 326 720 827,10

117 728 878,44

969 990 037,54

2 734 722 767,23

4 497 875 710,86

3 883 540 145,02

2 702 475 040,93

2 173 408 639,13

5 736 612 755,37

х

за счет средств местного бюджета

4 091 894 537,62

66 675 910,00

59 577 706,43

383 658 952,90

426 538 456,57

322 531 693,99

431 608 620,74

618 588 018,77

603 548 907,77

300 275 004,56

241 489 848,80

637 401 417,09

х

Примечания: *-отражена базовая стоимость объекта без учета прогнозных индексов дефляторов;

**-отражена расчетная потребность в финансировании создания объекта.

Приложение 6

к постановлению

Администрации города

от 22.10.2020 № 7476

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

Наименование проекта

Ответственный исполнитель

Номер основного мероприятия (мероприятия) (из приложения 4)

Номер показателя (из приложений 2, 3)

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, руб.

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Региональный проект «Современная школа»

департамент архитектуры и градострои-тельства, департамент образования, управление бюджетного учета и отчет-ности

2.2.2.

приложение 2 № 11

всего, в том числе

16 090 589 511,67

1 817 171 345,20

1 685 138 216,00

3 024 180 124,58

1 452 363 468,73

1 758 507 788,37

1 777 232 588,93

1 798 162 567,33

2 115 030 464,26

662 802 948,27

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

409 759 500,00

174 673 300,00

117 543 100,00

117 543 100,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

13 822 447 807,05

1 450 288 800,00

1 426 552 700,00

2 702 992 100,00

1 246 173 677,86

1 508 498 472,14

1 525 350 817,64

1 544 187 758,20

1 835 085 966,16

583 317 515,05

за счет средств местного бюджета

1 858 382 204,62

192 209 245,20

141 042 416,00

203 644 924,58

206 189 790,87

250 009 316,23

251 881 771,29

253 974 809,13

279 944 498,10

79 485 433,22

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

департамент образования

3.1.4.

приложение 3 раздел IV, № 2

всего, в том числе

14 933 200,00

14 933 200,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

5 173 300,00

5 173 300,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

8 091 600,00

8 091 600,00

за счет средств местного бюджета

1 668 300,00

1 668 300,00

Региональный портфель проектов «Образование» (национальный проект «Образование»)

Проект «Современная школа»

департамент образования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 2 № 3

в пределах текущего финансирования

Проект «Успех каждого ребенка»

департамент образования

1.1.1.

приложение 3 раздел III, № 4

в пределах текущего финансирования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 3 раздел III, № 4, 5

3.1.1.

приложение 3 раздел III, № 4

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»

департамент образования

1.1.1.

приложение 3 раздел III, № 6, 7

в пределах текущего финансирования

Проект «Цифровая образовательная среда»

департамент образования

2.1.1. (2.1.1.1)

приложение 3 раздел III, № 8-11

в пределах текущего финансирования

Региональный портфель проектов «Демография» (национальный проект «Демография»)

Проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

департамент образования

1.1.1, 1.1.3.

приложение 3 раздел III, № 1, 2 раздел III, № 1, 3

в пределах текущего финансирования

[1] Значение показателя на 2019 год равно нулю.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Сургутские ведомости" № 44 (979) , стр.5 от 31.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать