Основная информация
Дата опубликования: | 21 августа 2020г. |
Номер документа: | RU31038005202000178 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Белгорода |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2020 г. №170
О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года №231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года №231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (в редакции постановлений от 30 июля 2015 года №91, от 14 сентября 2016 года №149, от 21 апреля 2017 года №93, от 3 августа 2017 года №159, от 15 июня 2018 года №73, от 8 ноября 2018 года №178, от 8 мая 2019 года №60, от 9 августа 2019 года №126, от 13 августа 2020 года №159) изменения следующего содержания:
1.1. В муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (далее - муниципальная программа) :
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт 9 изложить в новой редакции:
9
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования по муниципальной программе в 2015-2025 годах составит 18 285 047 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 8 465 707 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 160 233 тыс. руб.;
2016 год - 848 523 тыс. руб.;
2017 год - 915 605 тыс. руб.;
2018 год - 623 531 тыс. руб.;
2019 год - 939 152 тыс. руб.;
2020 год - 765 124 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 592 780 тыс. руб.;
2022 год - 619 927 тыс. руб.;
2023 год - 642 865 тыс. руб.;
2024 год - 666 651 тыс. руб.;
2025 год - 691 316 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета - 511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 574 010, 2 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 333 441 тыс. руб.;
2016 год - 49 631 тыс. руб.;
2017 год - 270 974 тыс. руб.;
2018 год - 608 189 тыс. руб.;
2019 год - 801 936, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 039 430 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 213 545 тыс. руб.;
2022 год - 213 217 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 5 717 422 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 301 499 тыс. руб.;
2016 год - 1 081 054 тыс. руб.;
2017 год - 478 480 тыс. руб.;
2018 год - 1 361 988 тыс. руб.;
2019 год - 338 250 тыс. руб.;
2020 год - 375 861 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 236 058 тыс. руб.;
2022 год - 136 058 тыс. руб.;
2023 год - 136 058 тыс. руб.;
2024 год - 136 058 тыс. руб.;
2025 год - 136 058 тыс. руб.
- пункт 10.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) - 50 %;
- доля недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) - 50%.».
1.1.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации программы) изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации программы)
Планируемый общий объем финансирования по муниципальной программе в 2015-2025 годах составит 18 285 047 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 8 465 707 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 160 233 тыс. руб.;
2016 год - 848 523 тыс. руб.;
2017 год - 915 605 тыс. руб.;
2018 год - 623 531 тыс. руб.;
2019 год - 939 152 тыс. руб.;
2020 год - 765 124 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 592 780 тыс. руб.;
2022 год - 619 927 тыс. руб.;
2023 год - 642 865 тыс. руб.;
2024 год - 666 651 тыс. руб.;
2025 год - 691 316 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета -511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 590 531 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 333 441 тыс. руб.;
2016 год - 49 631 тыс. руб.;
2017 год - 270 974 тыс. руб.;
2018 год - 608 189 тыс. руб.;
2019 год - 801 936, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 055 950, 8 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 213 545 тыс. руб.;
2022 год - 213 217 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 5 717 422 тыс.руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 301 499 тыс. руб.;
2016 год - 1 081 054 тыс. руб.;
2017 год - 478 480 тыс. руб.;
2018 год - 1 361 988 тыс. руб.;
2019 год - 338 250 тыс. руб.;
2020 год - 375 861 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 236 058 тыс. руб.;
2022 год - 136 058 тыс. руб.;
2023 год - 136 058 тыс. руб.;
2024 год - 136 058 тыс. руб.;
2025 год - 136 058 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
1.1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» (далее - подпрограмма №1) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы №1 за счет средств бюджета
городского округа
«Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
(с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы №1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 14 375 337, 2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 6 985 088 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 988 865 тыс. руб.;
2016 год - 631 638 тыс. руб.;
2017 год - 720 319 тыс. руб.;
2018 год - 522 150 тыс. руб.;
2019 год - 799 250 тыс. руб.;
2020 год - 647 854 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 490 228 тыс. руб.;
2022 год - 516 799 тыс. руб.;
2023 год - 535 921 тыс. руб.;
2024 год - 555 751 тыс. руб.;
2025 год - 576 313 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета - 511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 439 704, 2 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 327 160 тыс. руб.;
2016 год - 42 803 тыс. руб.;
2017 год - 260 000 тыс. руб.;
2018 год - 597 215 тыс. руб.;
2019 год - 786 906, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 025 906 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 200 021 тыс. руб.;
2022 год - 199 693 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 3 439 158 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 965 132 тыс. руб.;
2016 год - 655 255 тыс. руб.;
2017 год - 234 621 тыс. руб.;
2018 год - 1 056 955 тыс. руб.;
2019 год - 199 028 тыс. руб.;
2020 год - 228 167 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 100 000 тыс. руб.
1.1.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы №1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 14 375 337, 2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 6 985 088 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 988 865 тыс. руб.;
2016 год - 631 638 тыс. руб.;
2017 год - 720 319 тыс. руб.;
2018 год - 522 150 тыс. руб.;
2019 год - 799 250 тыс. руб.;
2020 год - 647 854 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 490 228 тыс. руб.;
2022 год - 516 799 тыс. руб.;
2023 год - 535 921 тыс. руб.;
2024 год - 555 751 тыс. руб.;
2025 год - 576 313 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета -511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 439 704, 2 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 327 160 тыс. руб.;
2016 год - 42 803 тыс. руб.;
2017 год - 260 000 тыс. руб.;
2018 год - 597 215 тыс. руб.;
2019 год - 786 906, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 025 906 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 200 021 тыс. руб.;
2022 год - 199 693 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 3 439 158 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 965 132 тыс. руб.;
2016 год - 655 255 тыс. руб.;
2017 год - 234 621 тыс. руб.;
2018 год - 1 056 955 тыс. руб.;
2019 год - 199 028 тыс. руб.;
2020 год - 228 167 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 100 000 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №1 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №1 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - подпрограмма №2) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №2 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №2 в 2015-2025 годах составит 452 238 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 402 664 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 13 530 тыс. руб.;
2016 год - 21 944 тыс. руб.;
2017 год - 38 022 тыс. руб.;
2018 год - 30 726 тыс. руб.;
2019 год - 40 846 тыс. руб.;
2020 год - 39 771 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 41 351 тыс. руб.;
2022 год - 41 744 тыс. руб.;
2023 год - 43 289 тыс. руб.;
2024 год - 44 890 тыс. руб.;
2025 год - 46 551 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 49 574 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 8 980 тыс. руб.;
2016 год - 14 020 тыс. руб.;
2017 год - 8 700 тыс. руб.;
2018 год - 3 074 тыс. руб.;
2019 год - 3 164 тыс. руб.;
2020 год - 11 636 тыс. руб.
1.1.6. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы №2 реализуются за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» и иных источников.
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №2 в 2015-2025 годах составит 452 238 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 402 664 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 13 530 тыс. руб.;
2016 год - 21 944 тыс. руб.;
2017 год - 38 022 тыс. руб.;
2018 год - 30 726 тыс. руб.;
2019 год - 40 846 тыс. руб.;
2020 год - 39 771 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 41 351 тыс. руб.;
2022 год - 41 744 тыс. руб.;
2023 год - 43 289 тыс. руб.;
2024 год - 44 890 тыс. руб.;
2025 год - 46 551 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 49 574 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 8 980 тыс. руб.;
2016 год - 14 020 тыс. руб.;
2017 год - 8 700 тыс. руб.;
2018 год - 3 074 тыс. руб.;
2019 год - 3 164 тыс. руб.;
2020 год - 11 636 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №2 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №2 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода» (далее - подпрограмма №3) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №3 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
(с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №3 в 2015-2025 годах составит 1 082 738 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 22 777 тыс. руб., из них:
I этап:
2017 год - 11 213 тыс. руб.;
2018 год - 10 418 тыс. руб.;
2019 год - 915 тыс. руб.;
2020 год - 231 тыс.руб;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 2 131 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 2 131 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 057 830 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 96 167 тыс. руб.;
2016 год - 96 167 тыс. руб.;
2017 год - 96 167 тыс. руб.;
2018 год - 96 167 тыс. руб.;
2019 год - 96 166 тыс. руб.;
2020 год - 96 166 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 96 166 тыс. руб.;
2022 год - 96 166 тыс. руб.;
2023 год - 96 166 тыс. руб.;
2024 год - 96 166 тыс. руб.;
2025 год - 96 166 тыс. руб.
1.1.8. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №3 в 2015-2025 годах составит 1 082 738 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 22 777 тыс. руб., из них:
I этап:
2017 год - 11 213 тыс. руб.;
2018 год - 10 418 тыс. руб.;
2019 год - 915 тыс. руб.;
2020 год - 231 тыс. руб;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 2 131 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 2 131 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 057 830 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 96 167 тыс. руб.;
2016 год - 96 167 тыс. руб.;
2017 год - 96 167 тыс. руб.;
2018 год - 96 167 тыс. руб.;
2019 год - 96 166 тыс. руб.;
2020 год - 96 166 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 96 166 тыс. руб.;
2022 год - 96 166 тыс. руб.;
2023 год - 96 166 тыс. руб.;
2024 год - 96 166 тыс. руб.;
2025 год - 96 166 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №3 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №3 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.1.9. В паспорте подпрограммы 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» (далее - подпрограмма №4) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №4 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
(с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №4 в 2015-2025 годах составит
2 374 733, 8 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 1 055 178 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 157 838 тыс. руб.;
2016 год - 194 941 тыс. руб.;
2017 год - 146 051 тыс. руб.;
2018 год - 60 237 тыс. руб.;
2019 год - 98 141 тыс. руб.;
2020 год - 77268 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 61 201 тыс. руб.;
2022 год - 61 384 тыс. руб.;
2023 год - 63 655 тыс. руб.;
2024 год - 66 010 тыс. руб.;
2025 год - 68 452 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 132 175 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 6 281 тыс. руб.;
2016 год - 6 828 тыс. руб.;
2017 год - 10 974 тыс. руб.;
2018 год - 10 974 тыс. руб.;
2019 год - 12 899 тыс. руб.;
2020 год - 13 524 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 13 524 тыс. руб.;
2022 год - 13 524 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 215 923, 8 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 231 220 тыс. руб.;
2016 год - 315 612 тыс. руб.;
2017 год - 138 992 тыс. руб.;
2018 год - 205 792 тыс. руб.;
2019 год - 39 892 тыс. руб.;
2020 год - 84 955, 8 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 39 892 тыс. руб.;
2022 год - 39 892 тыс. руб.;
2023 год - 39 892 тыс. руб.;
2024 год - 39 892 тыс. руб.;
2025 год - 39 892 тыс. руб.
- пункт 8.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) - 50 %;
- доля недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) - 50%.».
1.1.10. Раздел 4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы дополнить новыми пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15. Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород».
16. Предоставление субсидий организациям - перевозчикам, осуществля-ющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, организованным администрацией города Белгорода, на возмещение недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).».
1.1.11. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №4 в 2015-2025 годах составит 2 374 733, 8 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 1 026 635 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 157 838 тыс. руб.;
2016 год - 194 941 тыс. руб.;
2017 год - 146 051 тыс. руб.;
2018 год - 60 237 тыс. руб.;
2019 год - 98 141 тыс. руб.;
2020 год - 48 725 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 61 201 тыс. руб.;
2022 год - 61 384 тыс. руб.;
2023 год - 63 655 тыс. руб.;
2024 год - 66 010 тыс. руб.;
2025 год - 68 452 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 132 175 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 6 281 тыс. руб.;
2016 год - 6 828 тыс. руб.;
2017 год - 10 974 тыс. руб.;
2018 год - 10 974 тыс. руб.;
2019 год - 12 899 тыс. руб.;
2020 год - 13 524 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 13 524 тыс. руб.;
2022 год - 13 524 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 170 860 тыс.руб., из них:
I этап:
2015 год - 231 220 тыс. руб.;
2016 год - 315 612 тыс. руб.;
2017 год - 138 992 тыс. руб.;
2018 год - 205 792 тыс. руб.;
2019 год - 39 892 тыс. руб.;
2020 год - 39 892 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 39 892 тыс. руб.;
2022 год - 39 892 тыс. руб.;
2023 год - 39 892 тыс. руб.;
2024 год - 39 892 тыс. руб.;
2025 год - 39 892 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №4 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №4 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.2. Приложения 1, 2, 3, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) предусмотреть финансирование за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» мероприятий муниципальной программы с учетом внесенных настоящим постановлением изменений.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Глава администрации
города Белгорода Ю.В. Галдун
Приложение 1
к постановлению администрации
города Белгорода
от «26» августа 2020 г. №170
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Перечень основных мероприятий и показателей муниципальной программы
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
№
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Срок реализации в рамках I этапа
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя результата программы
начало
завер-шение
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструкту-ры города Белгорода»
Цель: обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества
транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород».
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства»
Администрации г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети, %
0, 54
0, 54
0, 54
0, 41
0, 35
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
-
-
-
97, 3
99, 0
99, 9
Ежегодное снижение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий, %
1
1
1
1
1
1
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
0
30
50
66
83
100
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
57, 3
58, 3
59, 3
60, 3
61, 3
62, 28
2.
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к
улично-дорожной сети, %
0, 54
0, 54
0, 54
0, 41
0, 35
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
-
-
-
97, 3
99, 0
99, 9
Задача 1 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства»
3.
Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
4.
Мероприятие 1.1.1. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля реконструированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского
округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода, %
100
100
100
100
100
100
Количество отремонтированных мостов, единиц
2
1
1
-
1
-
Проект «Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»
2015
2017
Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры)
Создание трех блоков входной группы
-
-
«+»
-
-
-
Протяженность тропиночной сети, м
3300
-
-
-
-
-
Протяженность транспортной развязки в районе Кашарского проезда, м
675
-
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г. Белгорода),
департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-
во»)
Обеспечение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения, относящихся к
улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, %
100
100
100
100
100
100
6.
Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от утвержденного плана, %
100
100
100
100
100
100
7.
Мероприятие 1.1.4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
2020
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля реконструированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, от утвержденного плана, %
-
-
-
-
-
100
8.
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний периоды в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
100
9.
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
100
10.
Основное мероприятие 1.5. «Проект «Дорожная сеть»
2019
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в соответствии с годовым планом, км
-
-
-
-
15, 82
12, 06
Задача 2 «Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов»
11.
Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяженности веломаршрутов, %
5
10
15
20
25
30
Проект «Развитие велодвижения на территории города Белгорода»
2015
2017
Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры)
Количество станций велопроката, единиц
-
2
2
-
-
-
Количество созданных
велопарковок, единиц
-
-
10
-
-
-
Количество оборудованных велоплощадок в общеобразовательных
учреждениях города, единиц
-
-
2
-
-
-
12.
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2015
2020
Департамент городского хозяйства
Ежегодное снижение мест концентрации ДТП, %
1
1
1
1
1
1
Задача 1 «Установка и содержание технических средств организации дорожного движения»
13.
.
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во»)
Содержание светофорных объектов, %
100
100
100
100
100
100
Установка новых светофорных объектов, штук
1
2
1
1
1
1
14.
Мероприятие 2.1.1.
«Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»
2017
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во»)
Количество участков УДС города, вновь оснащенных
пешеходными ограждениями, единиц
-
-
20
-
-
24
15.
Мероприятие 2.1.2. «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения»
2017
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во»)
Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, единиц
-
-
22
-
-
27
Задача 2 «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений»
16.
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта
организации дорожного движения, внесение в него изменений»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во)
Внесение изменений в проект организации дорожного движения
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
17.
Подпрограмма 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
0
30
50
66
83
100
Задача 1 «Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров»
18.
Основное мероприятие 3.1. «Строительство автомобильных дорог и тротуаров»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяжённости построенных автомобильных дорог, км
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
Увеличение протяжённости выложенных тротуаров, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
Задача 2 «Обеспечение строительства сети коммуникаций»
19.
Основное мероприятие 3.2. «Прокладка сетей коммуникаций»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяжённости проложенного газопровода, км
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
Увеличение протяжённости проложенных сетей
водоснабжения, км
4
4
4
4
4
4
Увеличение
протяжённости проложенных сетей водоотведения, км
4
4
4
4
4
4
Увеличение протяжённости линий
электроснабжения, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
20.
Подпрограмма 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»
2015
2020
Администрация города Белгорода
Департамент городского хозяйства
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
57, 3
58, 3
59, 3
60, 3
61, 3
62, 28
Задача 1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения»
21.
Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение транспортного обслуживания населения»
2015
2016
Департамент городского хозяйства
Количество приобретённых троллейбусов, единиц
6
6
-
-
-
-
Замена изношенной контактной сети, км
5, 1
5, 1
-
-
-
-
Проект «Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации»
2017
2018
Департамент городского хозяйства
Количество подвижного состава, оборудованного системой безналичной оплаты проезда, единиц
-
-
192
451
-
-
22.
Основное мероприятие 4.2.
«Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров
электротранспортом»
2015
2016
Департамент городского хозяйства
Сохранение регулярных пригородных маршрутов не ниже
уровня 2014 года, единиц пригородных маршрутов, штук
11
11
-
-
-
-
23.
Основное мероприятие 4.3. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении»
2015
2020
Департамент городского хозяйства
Количество межмуниципальных маршрутов не ниже уровня 2014 года, единиц межмуниципальных маршрутов, штук
6
6
6
6
6
6
24.
Основное мероприятие 4.4. «Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими
кредитами, привлеченными МУП «Городской пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок»
2015
2018
Департамент городского хозяйства
Сохранение регулярных муниципальных маршрутов движения не ниже уровня 2014 года, штук
9
9
9
9
-
-
25.
Основное мероприятие 4.5. «Реконструкция существующих
и создание новых остановочных комплексов»
2015
2017
Администрация города Белгорода,
департамент городского хозяйства
Количество обновлённых остановок общественного пассажирского транспорта, единиц
54
50
81
-
-
-
Проект «Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде («Белгородская остановка»)»
2015
2017
26.
Основное мероприятие 4.7. «Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода»
2015
2016
Департамент городского хозяйства
Финансовая стабилизация фонда муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб.
20, 0
50, 9
-
-
-
-
27.
Основное мероприятие 4.9. «Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП «ГПТ» в
ОАО «Сбербанк России» на приобретение произведенных на территории государств-участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгородской области от
20.12.2012 г. №2/18с»
2015
2018
Департамент городского хозяйства
Сохранение регулярных маршрутов движения не ниже уровня 2014 года, штук
9
9
9
9
-
-
28.
Основное мероприятие 4.10.
«Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода «Городской пассажирский транспорт», сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг»
2017
2018
Департамент городского хозяйства
Количество пассажиров, оплативших проезд по единой автоматизированной системе безналичной оплаты транспортных услуг, тыс. чел.
-
-
600
700
-
-
29.
Основное мероприятие 4.11. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом»
2019
2020
Департамент городского хозяйства
Количество перевезенных пассажиров в электротранспорте, тыс.чел.
-
-
-
-
2 300
2 580
30.
Основное мероприятие 4.12. «Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания»
2019
2019
Департамент городского хозяйства
Объем выполненных работ по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, тыс.км.
-
-
-
-
31 448
-
31.
Основное мероприятие 4.13 «Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок»
2019
2020
Департамент городского хозяйства
Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %
-
-
-
-
100
100
Задача 2 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города»
32.
Основное мероприятие 4.6. «Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное
пространство» Администрации
г.Белгорода)
Количество установленных паркоматов, единиц
23
35
23
23
3
3
Количество введённых платных парковочных мест, единиц
750
1000
750
750
750
50
Количество вновь построенных парковочных мест, единиц
2067
4500
2160
234
-
-
Проект «Строительство «Народных паркингов» на территории
г. Белгорода»
2016
2017
Департамент городского хозяйства
Количество вновь построенных кооперативных парковок, единиц
-
2
3
-
-
-
33.
Основное мероприятие 4.8 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
Снижение случаев парковки с нарушением ПДД по сравнению с уровнем 2014 года, %
8, 4
19, 5
30, 7
41, 9
53, 1
64, 2
34.
Основное мероприятие 4.14 «Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе»
2020
2020
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
Увеличение парковочных мест на территории городского округа «Город Белгород» относительно количества парковочных мест 2019 г., %
-
-
-
-
-
5
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
№
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Срок реализации в рамках II этапа
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя результата программы
начало
завер-шение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
Цель: обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества
транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород».
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети, %
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
99, 9
99, 9
99, 9
100
100
Ежегодное снижение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий, %
1
1
1
1
1
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
100
100
100
100
100
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
62, 5
63, 0
65, 0
67, 0
68, 16
2.
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети, %
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
99, 9
99, 9
99, 9
100
100
Задача 1 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства»
3.
Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
4.
Мероприятие 1.1.1. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода)
Доля реконструированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского
округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода, %
100
100
100
100
100
Количество отремонтированных мостов, единиц
1
-
1
-
1
5.
Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение текущего ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, %
100
100
100
100
100
6.
Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от утвержденного плана, %
100
100
100
100
100
7.
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний периоды в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
8.
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
9.
Основное мероприятие 1.5. «Проект «Дорожная сеть»
2021
2024
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в соответствии с годовым планом, км
12, 10
15, 36
15, 36
15, 36
-
Задача 2 «Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов»
10.
Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяженности веломаршрутов, %
30
30
30
30
30
11.
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Ежегодное снижение мест концентрации ДТП, %
1
1
1
1
1
Задача 1 «Установка и содержание технических средств организации дорожного движения»
12.
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Содержание светофорных объектов, %
100
100
100
100
100
Установка новых светофорных объектов, штук
1
1
1
1
1
Задача 2 «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений»
13.
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта
организации дорожного движения, внесение в него изменений»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Внесение изменений в проект организации дорожного движения
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
14.
Подпрограмма 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
100
100
100
100
100
Задача 1 «Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров»
15.
Основное мероприятие 3.1. «Строительство автомобильных дорог и тротуаров»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства»)
Увеличение протяжённости построенных автомобильных дорог, км
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
Увеличение протяжённости выложенных тротуаров, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
Задача 2 «Обеспечение строительства сети коммуникаций»
16.
Основное мероприятие 3.2. «Прокладка сетей коммуникаций»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяжённости проложенного газопровода, км
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
Увеличение протяжённости проложенных сетей водоснабжения, км
4
4
4
4
4
Увеличение протяжённости проложенных сетей водоотведения, км
4
4
4
4
4
Увеличение протяжённости линий
электроснабжения, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
17.
Подпрограмма 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
62, 5
63, 0
65, 0
67, 0
68, 16
Задача 1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения»
18.
Основное мероприятие 4.3. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Количество межмуниципальных маршрутов не ниже уровня 2014 года, единиц межмуниципальных маршрутов, штук
6
6
6
6
6
19.
Основное мероприятие 4.11. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Количество перевезенных пассажиров в электротранспорте, тыс.чел.
2 580
2 580
2 675
2 775
2 877
20.
Основное мероприятие 4.13 «Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %
100
100
100
100
100
Задача 2 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города»
21.
Основное мероприятие 4.6. «Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Количество установленных паркоматов, единиц
3
3
3
3
3
Количество введённых платных парковочных мест, единиц
50
50
50
50
50
22.
Основное мероприятие 4.8 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское
парковочное пространство»)
Снижение случаев парковки с нарушением ПДД по сравнению с уровнем 2014 года, %
65, 0
65, 0
65, 0
65, 0
65, 0
23.
Основное мероприятие 4.14 «Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
Увеличение парковочных мест на территории городского округа «Город Белгород» относительно количества парковочных мест 2019 г., %
10
15
20
25
30
24
Основное мероприятие 4.15 «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
2020
2020
Администрация города Белгорода
Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиран-ты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования), %.
-
-
-
-
50
25
Основное мероприятие 4.16 «Предоставление субсидий организациям-перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, организованным администрацией города Белгорода, на возмещение недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»
2020
2020
Администрация города Белгорода
Доля недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), %
-
-
-
-
50
Приложение 2
к постановлению администрации
города Белгорода
от «26» августа 2020г. №170
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Объемы финансирова-ния и источники
Оценка расходов на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Муниципальная программа
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода
ВСЕГО
2 795 173
1 979 208
1 665 059
2 593 708
2 309 338, 2
2 340 520, 8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
230 000
143 585
Областной бюджет
333 441
49 631
270 974
608 189
801 936, 2
1 039 430
Бюджет городского округа «Город Белгород»
1 160 233
848 523
915 605
623 531
939 152
736 581
Иные источники
1 301 499
1 081 054
478 480
1 361 988
338 250
420 924, 8
Подпрограмма 1
Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание улично-дорожной сети города и
искусственных сооружений
ВСЕГО
2 281 157
1 329 696
1 214 940
2 176 320
2 015 184, 2
2 045 512
Федеральный бюджет
-
-
-
-
230 000
143 585
Областной бюджет
327 160
42 803
260 000
597 215
786 906, 2
1 025 906
Бюджет городского округа «Город Белгород»
988 865
631 638
720 319
522 150
799 250
647 854
Иные источники
965 132
655 255
234 621
1 056 955
199 028
228 167
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
ВСЕГО
1745504
794547
643937
1587402
1 016 785
1 219 499
Федеральный бюджет
Областной бюджет
686 730
959 239
Бюджет городского округа «Город Белгород»
270 610
171 676
Иные источники
59 445
88 584
Мероприятие 1.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности
ВСЕГО
1181423
564591
102616
320336
61 999
90 284
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
327160
42803
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
28714
6116
7578
2964
2 554
1 700
Иные источники
825549
515672
95038
317372
59 445
88 584
в т ч. проект «Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»
ВСЕГО
16504
-
17000
-
-
-
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
ВСЕГО
398850
17845
404418
1257452
948 171
166 034
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
260000
597215
686 730
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
398850
17845
144418
60237
261 441
166 034
Иные источники
-
-
-
600 000
-
-
Мероприятие 1.1.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
ВСЕГО
165231
212111
136 903
9614
6 615
963 181
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
959 239
Бюджет городского округа «Город Белгород»
165231
212111
136903
9614
6 615
3 942
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.4
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
ВСЕГО
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания
улично-дорожной сети города
ВСЕГО
402106
402651
440814
459368
538 184
481 498
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
366 90
367235
405398
423952
502 768
446 082
Иные источники
35416
35416
35416
35416
35416
35 416
Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства
ВСЕГО
29380
28331
26022
25383
25 872
30 096
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
29380
28331
26022
25383
25 872
30 096
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.4.
Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов
ВСЕГО
104167
104167
104167
104167
104167
104 167
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
104167
104167
104167
104167
104167
104 167
в т.ч проект «Развитие велодвижения на территории города Белгорода»
-
5000
15000
-
-
-
Основное
мероприятие 1.5.
«Проект «Дорожная сеть»
ВСЕГО
-
-
-
-
330176, 2
210 252
Федеральный бюджет
-
-
-
-
230 000
143 585
Областной бюджет
-
-
-
-
100 176, 2
66 667
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности
дорожного движения
ВСЕГО
22510
35964
46722
33800
44 010
51 407
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
13530
21944
38022
30726
40 846
39 771
Иные источники
8980
14020
8700
3074
3164
11 636
Основное мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков
ВСЕГО
22510
35953
38022
33800
44 010
50 955
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
13530
21933
38022
30726
40 846
39 319
Иные источники
8980
14020
-
3074
3164
11 636
Основное мероприятие 2.1.1.
Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне
пешеходных переходов
ВСЕГО
-
-
4000
-
-
5 200
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город
-
-
-
-
-
-
Белгород»
Иные источники
-
-
4000
-
-
5 200
Основное мероприятие 2.1.2.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения
ВСЕГО
-
-
4700
-
-
6 436
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
4700
-
-
6 436
Основное мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений
ВСЕГО
-
11
-
-
-
452
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
11
-
-
-
452
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Инженерное обустройство и строительство автомобильных
дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода
ВСЕГО
96167
96167
107380
106585
99 212
96 397
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
2131
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
11213
10418
915
231
Иные источники
96167
96167
96167
96167
96166
96 166
Основное мероприятие 3.1.
Строительство автомобильных дорог и тротуаров
ВСЕГО
41500
41500
41500
41500
41500
41 500
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
41500
41500
41500
41500
41500
41 500
Основное мероприятие 3.2.
Прокладка сетей коммуникаций
ВСЕГО
54667
54667
65880
65085
57 712
54 897
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
2131
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
11213
10418
915
231
Иные источники
54667
54667
54667
54667
54666
54 666
Подпрограмма 4
Совершенствование транспортной системы города Белгорода
ВСЕГО
395339
517381
296017
277003
150 932
147 204, 8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
6281
6828
10974
10974
12 899
13 524
Бюджет городского округа «Город
Белгород»
157838
194941
146051
60 237
98 141
48 725
Иные источники
231220
315612
138992
205792
39 892
84 955, 8
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение транспортного обслуживания населения
ВСЕГО
71220
197220
70000
165000
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
71220
197220
70000
165000
-
-
в т.ч. проект «Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации»
ВСЕГО
-
-
70000
165000
-
-
Основное мероприятие 4.2.
Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом
ВСЕГО
59442
19706
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город
Белгород»
59442
19706
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.3.
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
ВСЕГО
6281
6828
10974
10974
12899
13 524
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
6281
6828
10974
10974
12899
13 524
Бюджет
городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4.
Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами,
привлеченными МУП «Городской пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
ВСЕГО
14571
23526
15522
3226
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
14571
23526
15522
3226
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.5.
Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов
ВСЕГО
160000
36000
29100
900
-
-
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
160000
36000
29100
900
-
-
в т.ч. проект «Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде («Белгородская
остановка»)»
160000
36000
29100
-
-
-
Основное мероприятие 4.7.
Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода
ВСЕГО
20000
50910
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
20000
50910
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.9.
Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП «ГПТ» в
ОАО «Сбербанк России» на приобретение произведенных на территории государств-участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта
РФ и Правительством Белгородской области от
20.12.2012 г. №2/18с
ВСЕГО
-
58 168
58 168
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа
«Город Белгород»
-
58 168
58 168
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.10.
Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода «Городской пассажирский транспорт», сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг
ВСЕГО
3 000
6 362
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
3 000
6 362
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом
ВСЕГО
-
-
-
-
10 866
15 996
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
-
-
-
-
10 866
15 996
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.12.
Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания»
ВСЕГО
-
-
-
-
49 326
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
49 326
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.6.
Создание и организация работы платных
парковочных мест в
центральной части города
ВСЕГО
39890
87392
65904
39892
39 892
39 892
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
39890
5000
26012
-
-
-
Иные источники
-
82392
39892
39892
39 892
39 892
в т.ч. проект
«Строительство «Народных паркингов» на
территории города
Белгорода»
ВСЕГО
-
20000
20000
-
-
-
Основное мероприятие 4.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
городского округа «Город Белгород»
ВСЕГО
23935
37631
43349
50649
37 910
32 719
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
23935
37631
43349
50649
37 910
32 719
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ВСЕГО
-
-
-
-
39
10
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
39
10
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.15
Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
ВСЕГО
-
-
-
-
-
18 356, 8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
18 356, 8
Основное мероприятие
4.16
Предоставление субсидий организациям-перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, организованным администрацией города Белгорода, на возмещение недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)
ВСЕГО
-
-
-
-
-
26 707
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
26 707
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Объемы финансирова-ния и источники
Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей)
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
Муниципальная программа
Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода
ВСЕГО
1 180 185
969 202
792 947
817 252
842 454
Федеральный бюджет
137 802
-
-
-
-
Областной бюджет
213 545
213 217
14 024
14 543
15 080
Бюджет городского округа «Город Белгород»
592 780
619 927
642 865
666 651
691 316
Иные источники
236 058
136 058
136 058
136 058
136 058
Подпрограмма 1
Строительство,
реконструкция, ремонт и
содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
ВСЕГО
928 051
716 492
535 921
555 751
576 313
Федеральный бюджет
137 802
-
-
-
-
Областной бюджет
200 021
199 693
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
490 228
516 799
535 921
555 751
576 313
Иные источники
100 000
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
ВСЕГО
132 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Мероприятие 1.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности
ВСЕГО
100 000
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город
Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
100 000-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
ВСЕГО
32 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
32 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Иные источники
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
ВСЕГО
133 511
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
133 511
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города
ВСЕГО
423 669
464 404
481 587
499 406
517 884
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
423 669
464 404
481 587
499 406
517 884
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирования
ВСЕГО
33 840
34 367
35 639
36 958
38 325
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
объектов
внешнего благоустройства
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
33 840
34 367
35 639
36 958
38 325
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.4.
Мероприятия по
модернизации пешеходных
дорожек и веломаршрутов
ВСЕГО
-
-
-
-
-
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет
-
-
-
-
-
городского округа «Город Белгород»
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.5.
«Проект «Дорожная сеть»
ВСЕГО
204 312
199 693
-
-
-
Федеральный бюджет
137 802
-
-
-
-
Областной бюджет
66 510
199 693
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
ВСЕГО
41 351
41 744
43 289
44 890
46 551
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
41 351
41 744
43 289
44 890
46 551
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков
ВСЕГО
40 899
41 292
42 820
44 404
46 047
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
40 899
41 292
42 820
44 404
46 047
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения,
внесение в него изменений
ВСЕГО
452
452
469
486
504
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
452
452
469
486
504
Иные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Инженерное обустройство и строительство
автомобильных
дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г.Белгорода
ВСЕГО
96166
96166
96166
96166
96166
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
96166
96166
96166
96166
96166
Основное мероприятие 3.1.
Строительство автомобильных дорог и тротуаров
ВСЕГО
41500
41500
41500
41500
41500
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет город. округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
41500
41500
41500
41500
41500
Основное мероприятие 3.2.
Прокладка сетей коммуникаций
ВСЕГО
54666
54666
54666
54666
54666
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет город. округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
54666
54666
54666
54666
54666
Подпрограмма 4
Совершенствование транспортной системы города Белгорода
ВСЕГО
114 617
114 800
117 571
120 445
123 424
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
13 524
13 524
14 024
14 543
15 080
Бюджет город. округа «Город Белгород»
61 201
61 384
63 655
66 010
68 452
Иные источники
39 892
39 892
39892
39892
39892
Основное мероприятие 4.3.
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном
сообщении
ВСЕГО
13 524
13 524
14 024
14 543
15 080
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
13 524
13 524
14 024
14 543
15 080
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.6.
Создание и организация работы платных
парковочных мест в центральной части города
ВСЕГО
39892
39892
39892
39892
39892
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
39892
39892
39892
39892
39892
Основное мероприятие 4.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений городского округа «Город Белгород»
ВСЕГО
26 532
26 715
27 703
28 728
29 791
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
26 532
26 715
27 703
28 728
29 791
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом
ВСЕГО
15 996
15 996
16 588
17 202
17 838
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
15 996
15 996
16 588
17 202
17 838
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ВСЕГО
3
3
3
3
3
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
3
3
3
3
3
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы
управления парковками (парковочными местами) города Белгорода,
ВСЕГО
18 670
18 670
19 361
20 077
20820
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город
18 670
18 670
19 361
20 077
20820
предоставляемыми на платной основе
Белгород»
Иные источники
-
-
-
-
-
Приложение 3
к постановлению администрации
города Белгорода
от «170» августа 2020 г. №170
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Ресурсное обеспечение реализации программы и проектов в составе муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Расходы на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципаль-ная программа
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
ВСЕГО, в том
числе:
1 160 233
848 523
915 605
623 531
939 152
736 581
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского
хозяйства
850
0408
74 013
101 400
-
-
-
-
850
0409
1 066 220
696 213
265 538
31 760
107 469
125 366
850
0412
20 000
50 910
-
-
-
-
850
0502
-
-
14 883
10 418
915
231
899
0408
-
-
76 690
18 475
66 224
16 006
899
0409
-
-
558 494
562 878
764 544
594 978
Подпрограмма 1
Строительство, реконструкция,
ремонт и
содержание улично-
дорожной сети
города и искусственных сооружений
ВСЕГО, в том
числе:
988 865
631 638
720 319
522 150
799 250
647 854
Администрация
города Белгорода
(МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
850
0409
988 865
631 638
265 538
31 760
107 469
125 366
850
0502
-
-
3 670
-
-
-
899
0409
200
-
899
0409
600
-
-
451 111
490 390
691 781
522 488
Основное
мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
592 795
236 072
288 899
72 815
270 610
171 676
Мероприятие 1.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной
собственности
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 4001
400
28 714
-
-
-
-
-
03 1 01 40010
400
-
6 116
3 908
2 964
2 554
1 700
0502
03 1 01 40010
400
-
-
3 670
-
-
-
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 2111
200
362 419
-
-
-
-
-
600
36 431
-
-
-
-
-
03 1 01 21110
200
-
4 770
2 450
5 604
63 510
25 673
600
-
13 075
-
-
-
-
850
0409
03 1 01 S2140
200
-
-
122 277
13 578
34 790
94 051
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 01 21110
600
-
-
19 691
23 199
161 245
33 777
03 1 01 S2140
200
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
17 856
1 896
12 533
Мероприятие 1.1.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 2401
200
165 231
-
-
-
-
-
03 1 01 24010
200
-
212 111
136 903
9 614
6 615
3 942
Мероприятие
1.1.4.
Строительство (реконструкция) автомобильных дорого общего пользования местного значения
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 01 S2110
400
-
-
Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города
Администрация
города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 1 2112
600
366 690
-
-
-
-
-
03 1 02 21120
-
367 235
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-
устройство»)
899
0409
03 1 02 21120
600
-
-
405 398
423 952
502 768
446 082
Основное
мероприятие 1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирова-ния объектов внешнего благоустройства
Администрация
города Белгорода (МБУ
«Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 1 2103
600
29 380
-
-
-
-
-
03 1 03 21030
-
28 331
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 03 21030
600
-
-
26 022
25 383
25 872
30 096
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Администрация
города Белгорода, департамент городского хозяйства
0409
13 530
21 944
38 022
30 726
40 846
39 771
850
0409
600
13 530
21 944
-
-
-
-
899
0409
600
-
-
38 022
30 726
40 846
39 771
Основное
мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков
Администрация
города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 2 2121
600
13 530
-
-
-
-
-
03 2 01 21210
-
21 933
-
-
-
-
Департамент городского
хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 01 21210
600
-
-
38 022
30 726
40 846
39 319
Основное
мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесе-
ние в него
изменений
Администрация
города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 2 02 21220
600
-
11
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 02 21220
600
-
-
-
-
-
452
Подпрограмма 3
Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС
г. Белгорода
Администрация
города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0502
-
-
11 213
10 418
915
231
Основное
мероприятие 3.2.
Прокладка сетей коммуникаций
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0502
03 3 01 40010
400
-
-
11 213
10 418
678
231
03 3 01 S1090
400
-
-
-
-
237
-
Подпрограмма 4
Совершенст-вование транспортной системы города Белгорода
Администрация
города Белгорода, департамент городского
0400
157 838
194 941
146 051
60 237
98 141
48 725
850
0408
74 013
101 400
-
-
-
-
850
0409
63 825
42 631
-
-
-
-
850
0412
20 000
50 910
-
-
-
-
хозяйства
899
0408
-
-
76 690
18 475
66 224
16 006
899
0409
-
-
69 361
41 762
31 917
32 719
Основное
мероприятие 4.2.
Предоставление
субсидий на компенсацию убытков по
перевозкам пассажиров электротранспор-том
Администрация
города Белгорода
850
0408
03 4 6003
800
59 442
-
-
-
-
-
03 4 01 60030
-
19 706
-
-
-
-
Основное
мероприятие 4.4.
Субсидирование процентных ставок за пользование
банковскими кредитами, привлеченными
МУП «Городской
пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
Администрация
города Белгорода
850
0408
03 4 6009
800
14 571
-
-
-
-
-
850
0408
03 4 03 60090
800
-
23 526
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 03 60090
800
-
-
15 522
3 226
-
-
Основное
мероприятие 4.6.
Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города
Администрация
города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
850
0409
03 4 2131
600
39 890
-
-
-
-
-
03 4 04
21310
200
-
5 000
-
-
-
-
Департамент городского
хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
899
0409
03 4 04 21310
200
-
-
26 012
-
-
-
Основное
мероприятие 4.7.
Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий
города Белгорода
Администрация
города Белгорода
850
0412
03 4 2132
200
20 000
-
-
-
-
-
03 4 06 21320
200
-
50 910
-
-
-
-
Основное
мероприятие 4.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
Администрация
города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
850
0409
03 4 0059
23 935
-
-
-
-
-
100
4 177
-
-
-
-
-
200
19 409
-
-
-
-
-
800
349
-
-
-
-
-
850
0409
03 4 05 00590
-
37 631
-
-
-
-
100
-
5 956
-
-
-
-
200
-
30 003
-
-
-
-
800
-
1 672
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МКУ
«Белгородское парковочное пространство»)
899
0409
03 4 05 00590
-
-
43 349
41 762
31 917
32 719
100
-
-
6 499
9 217
9 287
11 699
200
-
-
33 944
29 314
18 770
16 853
800
-
-
2 906
3 231
3 860
4 167
Департамент городского хозяйства (МКУ «Оператор пассажирских перевозок»)
899
0408
03 4 05 00590
8 887
5 993
-
100
-
-
-
7 458
5 902
-
200
-
-
-
1 422
90
-
800
-
-
-
7
1
-
Основное
мероприятие 4.9.
Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП «ГПТ» в ОАО «Сбербанк» на приобретение произведенных на территории государств-участников единого эконом. пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирова-ния из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгород. области от 20.12.2012 г. №2/18с
Администрация
города Белгорода
850
0408
03 4 07 60100
800
-
58 168
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 07 60100
800
-
-
58 168
-
-
-
Основное мероприятие 4.10.
Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода «Городской пассажирский транспорт», сложившихся при внедрении единой автоматизирован-ной системы безналичной оплаты транспортных услуг
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 0860120
800
-
-
3 000
6 362
-
-
Основные мероприятия
4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электро-транспортом
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 09 60140
800
-
-
-
-
10 866
15 996
Основное мероприятие 4.12.
Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания»
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 10 40020
400
49 326
-
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ООО «Единая транспортная компания»
899
0408
03 4 11 21340
200
39
10
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе
Оператор по организации парковочных мест
899
0409
03 4 12 60170
800
-
-
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Муниципаль-ная программа
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
ВСЕГО, в том
числе:
0400
592 780
619 927
642 882
666 669
691 335
Администрация города
850
0408
-
-
-
-
-
города Белгорода на
2015-2020 годы»
Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
850
0409
14 834
-
-
-
-
850
0412
-
-
-
-
-
850
0502
-
-
-
-
-
899
0408
15 999
15 999
16 591
17 205
17 841
899
0409
561 947
603 928
626 291
649 464
673 494
Подпрограмма 1
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-
дорожной сети
города и искусственных сооружений
ВСЕГО, в том
числе:
490 228
516 799
535 921
555 751
576 313
Администрация
города Белгорода
850
0409
14 834
-
-
-
-
850
0502
-
-
-
-
-
(МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
899
0409
600
475 394
516 799
535 921
555 751
576 313
Основное
мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
32 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 01 21110
600
17 885
18 028
18 695
19 387
20 104
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства)
850
0409
03 1 01 S2140
200
14 834
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-
устройство»)
899
0409
03 1 02 21120
600
423 669
464 404
481 587
499 406
517 884
Основное
мероприятие
1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирова-ния объектов внешнего благоустройства
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 03 21030
600
33 840
34 367
35 639
36 958
28 325
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Администрация
города Белгорода, департамент городского хозяйства
0409
41 351
41 744
43 306
44 908
46 570
850
0409
600
-
-
-
-
-
899
0409
600
41 351
41 744
43 306
44 908
46 570
Основное
мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 01 21210
600
40 899
41 292
42 820
44 404
46 047
Основное
мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесе-
ние в него
изменений
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 02 21220
600
452
452
486
504
523
Подпрограмма 4
Совершенст-вование
транспортной системы города
Белгорода
Администрация
города
Белгорода, департамент
городского хозяйства
0400
61 201
61 384
63 655
66 010
68 452
850
0408
-
-
-
-
-
850
0409
-
-
-
-
-
850
0412
-
-
-
-
-
899
0408
15 999
15 999
16 591
17 205
17 841
899
0409
45 202
45 385
47 064
48 805
50 611
Основное
мероприятие
4.8.
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
Департамент
городского
хозяйства (МКУ
«Белгородское парковочное пространство»)
899
0409
03 4
05
00590
26 532
26 715
27 703
28 728
29 791
100
4 558
4 741
4 916
5 098
5 287
200
17 969
17 969
18 634
19 323
20 038
800
4 005
4 005
4 153
4 307
4 466
Департамент
городского
хозяйства
899
0408
03 4 05 00590
100
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
-
Основные мероприятия
4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 09 60140
800
15 996
15 996
16 588
17 202
17 838
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ООО «Единая транспортная компания»
899
0408
03 4 11 21340
200
3
3
3
3
3
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе
Оператор по организации парковочных мест
899
0409
03 4 12 60170
800
18 670
18 670
19 361
20 077
20820
Приложение 4
к постановлению администрации
города Белгорода
от «26» августа 2020г. №170
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
МБУ «Управление Белгорблагоустройство» по муниципальной программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Очередной
Первый год
Второй год планового пер.
Очередной
Первый год
Второй год планового пер.
2020
2021
2022
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
Основное мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
33 777
17 885
18 028
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м²
6139, 5
6183
6183
13110
6276
6276
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт Мадпатчером), м²
9677, 5
9430
9430
20667
10743
10886
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (холодной а/б смесью), м²
0
1420
1420
0
866
866
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»
446 082
423 669
464 404
Зимняя уборка механизированная, м²
26525113
143082550
143082550
98077
109323
120447
Зимняя уборка ручная, м²
952461
36679567
36679567
3554
94749
103845
Летняя уборка механизированная, м²
89569469
130363966
130363966
329223
145741
159732
Летняя уборка ручная, м²
2485314
86195530
86195530
9328
67956
74480
Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков
5900
5900
5900
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства»
30 096
33 840
34 367
Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м²
34612
32706
32706
2146
2311
2311
Ремонт поврежденных турникетов, м.п.
447
930
930
277
365
365
Ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, детских площадок, перильных ограждений, монтаж и демонтаж ледяной горки, чел/час.
13438
6018
6018
27673
31164
31691
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков»
39 313
40 899
41 292
Содержание, ремонт светофорных объектов, шт.
128
130
132
14295
14496
14496
Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.
20578
20586
20586
2929
2929
2929
Ремонт дорожных знаков, шт.
100
100
100
363
363
363
Установка дорожных знаков, шт
130
130
130
12086
12086
12086
Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м²
42544
108786
108786
9646
11025
11418
Разметка термопластиком
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений»
0
0
0
452
452
452
Дислокация
+
+
+
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2020 г. №170
О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года №231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 11 ноября 2014 года №231 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (в редакции постановлений от 30 июля 2015 года №91, от 14 сентября 2016 года №149, от 21 апреля 2017 года №93, от 3 августа 2017 года №159, от 15 июня 2018 года №73, от 8 ноября 2018 года №178, от 8 мая 2019 года №60, от 9 августа 2019 года №126, от 13 августа 2020 года №159) изменения следующего содержания:
1.1. В муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода» (далее - муниципальная программа) :
1.1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт 9 изложить в новой редакции:
9
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования по муниципальной программе в 2015-2025 годах составит 18 285 047 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 8 465 707 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 160 233 тыс. руб.;
2016 год - 848 523 тыс. руб.;
2017 год - 915 605 тыс. руб.;
2018 год - 623 531 тыс. руб.;
2019 год - 939 152 тыс. руб.;
2020 год - 765 124 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 592 780 тыс. руб.;
2022 год - 619 927 тыс. руб.;
2023 год - 642 865 тыс. руб.;
2024 год - 666 651 тыс. руб.;
2025 год - 691 316 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета - 511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 574 010, 2 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 333 441 тыс. руб.;
2016 год - 49 631 тыс. руб.;
2017 год - 270 974 тыс. руб.;
2018 год - 608 189 тыс. руб.;
2019 год - 801 936, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 039 430 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 213 545 тыс. руб.;
2022 год - 213 217 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 5 717 422 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 301 499 тыс. руб.;
2016 год - 1 081 054 тыс. руб.;
2017 год - 478 480 тыс. руб.;
2018 год - 1 361 988 тыс. руб.;
2019 год - 338 250 тыс. руб.;
2020 год - 375 861 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 236 058 тыс. руб.;
2022 год - 136 058 тыс. руб.;
2023 год - 136 058 тыс. руб.;
2024 год - 136 058 тыс. руб.;
2025 год - 136 058 тыс. руб.
- пункт 10.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) - 50 %;
- доля недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) - 50%.».
1.1.2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации программы) изложить в новой редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации программы)
Планируемый общий объем финансирования по муниципальной программе в 2015-2025 годах составит 18 285 047 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 8 465 707 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 160 233 тыс. руб.;
2016 год - 848 523 тыс. руб.;
2017 год - 915 605 тыс. руб.;
2018 год - 623 531 тыс. руб.;
2019 год - 939 152 тыс. руб.;
2020 год - 765 124 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 592 780 тыс. руб.;
2022 год - 619 927 тыс. руб.;
2023 год - 642 865 тыс. руб.;
2024 год - 666 651 тыс. руб.;
2025 год - 691 316 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета -511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 590 531 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 333 441 тыс. руб.;
2016 год - 49 631 тыс. руб.;
2017 год - 270 974 тыс. руб.;
2018 год - 608 189 тыс. руб.;
2019 год - 801 936, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 055 950, 8 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 213 545 тыс. руб.;
2022 год - 213 217 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 5 717 422 тыс.руб., из них:
I этап:
2015 год - 1 301 499 тыс. руб.;
2016 год - 1 081 054 тыс. руб.;
2017 год - 478 480 тыс. руб.;
2018 год - 1 361 988 тыс. руб.;
2019 год - 338 250 тыс. руб.;
2020 год - 375 861 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 236 058 тыс. руб.;
2022 год - 136 058 тыс. руб.;
2023 год - 136 058 тыс. руб.;
2024 год - 136 058 тыс. руб.;
2025 год - 136 058 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
1.1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений» (далее - подпрограмма №1) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы №1 за счет средств бюджета
городского округа
«Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
(с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы №1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 14 375 337, 2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 6 985 088 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 988 865 тыс. руб.;
2016 год - 631 638 тыс. руб.;
2017 год - 720 319 тыс. руб.;
2018 год - 522 150 тыс. руб.;
2019 год - 799 250 тыс. руб.;
2020 год - 647 854 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 490 228 тыс. руб.;
2022 год - 516 799 тыс. руб.;
2023 год - 535 921 тыс. руб.;
2024 год - 555 751 тыс. руб.;
2025 год - 576 313 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета - 511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 439 704, 2 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 327 160 тыс. руб.;
2016 год - 42 803 тыс. руб.;
2017 год - 260 000 тыс. руб.;
2018 год - 597 215 тыс. руб.;
2019 год - 786 906, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 025 906 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 200 021 тыс. руб.;
2022 год - 199 693 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 3 439 158 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 965 132 тыс. руб.;
2016 год - 655 255 тыс. руб.;
2017 год - 234 621 тыс. руб.;
2018 год - 1 056 955 тыс. руб.;
2019 год - 199 028 тыс. руб.;
2020 год - 228 167 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 100 000 тыс. руб.
1.1.4. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы №1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 14 375 337, 2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 6 985 088 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 988 865 тыс. руб.;
2016 год - 631 638 тыс. руб.;
2017 год - 720 319 тыс. руб.;
2018 год - 522 150 тыс. руб.;
2019 год - 799 250 тыс. руб.;
2020 год - 647 854 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 490 228 тыс. руб.;
2022 год - 516 799 тыс. руб.;
2023 год - 535 921 тыс. руб.;
2024 год - 555 751 тыс. руб.;
2025 год - 576 313 тыс. руб.;
- за счёт средств федерального бюджета -511 387 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 230 000 тыс. руб.;
2020 год - 143 585 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 137 802 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 3 439 704, 2 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 327 160 тыс. руб.;
2016 год - 42 803 тыс. руб.;
2017 год - 260 000 тыс. руб.;
2018 год - 597 215 тыс. руб.;
2019 год - 786 906, 2 тыс. руб.;
2020 год - 1 025 906 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 200 021 тыс. руб.;
2022 год - 199 693 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 3 439 158 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 965 132 тыс. руб.;
2016 год - 655 255 тыс. руб.;
2017 год - 234 621 тыс. руб.;
2018 год - 1 056 955 тыс. руб.;
2019 год - 199 028 тыс. руб.;
2020 год - 228 167 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 100 000 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №1 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №1 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - подпрограмма №2) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №2 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №2 в 2015-2025 годах составит 452 238 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 402 664 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 13 530 тыс. руб.;
2016 год - 21 944 тыс. руб.;
2017 год - 38 022 тыс. руб.;
2018 год - 30 726 тыс. руб.;
2019 год - 40 846 тыс. руб.;
2020 год - 39 771 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 41 351 тыс. руб.;
2022 год - 41 744 тыс. руб.;
2023 год - 43 289 тыс. руб.;
2024 год - 44 890 тыс. руб.;
2025 год - 46 551 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 49 574 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 8 980 тыс. руб.;
2016 год - 14 020 тыс. руб.;
2017 год - 8 700 тыс. руб.;
2018 год - 3 074 тыс. руб.;
2019 год - 3 164 тыс. руб.;
2020 год - 11 636 тыс. руб.
1.1.6. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы №2 реализуются за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» и иных источников.
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №2 в 2015-2025 годах составит 452 238 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 402 664 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 13 530 тыс. руб.;
2016 год - 21 944 тыс. руб.;
2017 год - 38 022 тыс. руб.;
2018 год - 30 726 тыс. руб.;
2019 год - 40 846 тыс. руб.;
2020 год - 39 771 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 41 351 тыс. руб.;
2022 год - 41 744 тыс. руб.;
2023 год - 43 289 тыс. руб.;
2024 год - 44 890 тыс. руб.;
2025 год - 46 551 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 49 574 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 8 980 тыс. руб.;
2016 год - 14 020 тыс. руб.;
2017 год - 8 700 тыс. руб.;
2018 год - 3 074 тыс. руб.;
2019 год - 3 164 тыс. руб.;
2020 год - 11 636 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №2 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №2 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.1.7. В паспорте подпрограммы 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода» (далее - подпрограмма №3) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №3 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
(с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №3 в 2015-2025 годах составит 1 082 738 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 22 777 тыс. руб., из них:
I этап:
2017 год - 11 213 тыс. руб.;
2018 год - 10 418 тыс. руб.;
2019 год - 915 тыс. руб.;
2020 год - 231 тыс.руб;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 2 131 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 2 131 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 057 830 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 96 167 тыс. руб.;
2016 год - 96 167 тыс. руб.;
2017 год - 96 167 тыс. руб.;
2018 год - 96 167 тыс. руб.;
2019 год - 96 166 тыс. руб.;
2020 год - 96 166 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 96 166 тыс. руб.;
2022 год - 96 166 тыс. руб.;
2023 год - 96 166 тыс. руб.;
2024 год - 96 166 тыс. руб.;
2025 год - 96 166 тыс. руб.
1.1.8. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №3 в 2015-2025 годах составит 1 082 738 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 22 777 тыс. руб., из них:
I этап:
2017 год - 11 213 тыс. руб.;
2018 год - 10 418 тыс. руб.;
2019 год - 915 тыс. руб.;
2020 год - 231 тыс. руб;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 2 131 тыс. руб., из них:
I этап:
2019 год - 2 131 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 057 830 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 96 167 тыс. руб.;
2016 год - 96 167 тыс. руб.;
2017 год - 96 167 тыс. руб.;
2018 год - 96 167 тыс. руб.;
2019 год - 96 166 тыс. руб.;
2020 год - 96 166 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 96 166 тыс. руб.;
2022 год - 96 166 тыс. руб.;
2023 год - 96 166 тыс. руб.;
2024 год - 96 166 тыс. руб.;
2025 год - 96 166 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №3 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №3 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.1.9. В паспорте подпрограммы 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода» (далее - подпрограмма №4) :
- пункт 7 изложить в новой редакции:
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №4 за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
(с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №4 в 2015-2025 годах составит
2 374 733, 8 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 1 055 178 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 157 838 тыс. руб.;
2016 год - 194 941 тыс. руб.;
2017 год - 146 051 тыс. руб.;
2018 год - 60 237 тыс. руб.;
2019 год - 98 141 тыс. руб.;
2020 год - 77268 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 61 201 тыс. руб.;
2022 год - 61 384 тыс. руб.;
2023 год - 63 655 тыс. руб.;
2024 год - 66 010 тыс. руб.;
2025 год - 68 452 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 132 175 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 6 281 тыс. руб.;
2016 год - 6 828 тыс. руб.;
2017 год - 10 974 тыс. руб.;
2018 год - 10 974 тыс. руб.;
2019 год - 12 899 тыс. руб.;
2020 год - 13 524 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 13 524 тыс. руб.;
2022 год - 13 524 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 215 923, 8 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 231 220 тыс. руб.;
2016 год - 315 612 тыс. руб.;
2017 год - 138 992 тыс. руб.;
2018 год - 205 792 тыс. руб.;
2019 год - 39 892 тыс. руб.;
2020 год - 84 955, 8 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 39 892 тыс. руб.;
2022 год - 39 892 тыс. руб.;
2023 год - 39 892 тыс. руб.;
2024 год - 39 892 тыс. руб.;
2025 год - 39 892 тыс. руб.
- пункт 8.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиранты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования) - 50 %;
- доля недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) - 50%.».
1.1.10. Раздел 4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы дополнить новыми пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15. Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород».
16. Предоставление субсидий организациям - перевозчикам, осуществля-ющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, организованным администрацией города Белгорода, на возмещение недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).».
1.1.11. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Белгород», а также по годам реализации подпрограммы) изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных
распорядителей средств бюджета городского округа «Город
Белгород», а также по годам реализации подпрограммы)
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме №4 в 2015-2025 годах составит 2 374 733, 8 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» - 1 026 635 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 157 838 тыс. руб.;
2016 год - 194 941 тыс. руб.;
2017 год - 146 051 тыс. руб.;
2018 год - 60 237 тыс. руб.;
2019 год - 98 141 тыс. руб.;
2020 год - 48 725 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 61 201 тыс. руб.;
2022 год - 61 384 тыс. руб.;
2023 год - 63 655 тыс. руб.;
2024 год - 66 010 тыс. руб.;
2025 год - 68 452 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 132 175 тыс. руб., из них:
I этап:
2015 год - 6 281 тыс. руб.;
2016 год - 6 828 тыс. руб.;
2017 год - 10 974 тыс. руб.;
2018 год - 10 974 тыс. руб.;
2019 год - 12 899 тыс. руб.;
2020 год - 13 524 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 13 524 тыс. руб.;
2022 год - 13 524 тыс. руб.;
2023 год - 14 024 тыс. руб.;
2024 год - 14 543 тыс. руб.;
2025 год - 15 080 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1 170 860 тыс.руб., из них:
I этап:
2015 год - 231 220 тыс. руб.;
2016 год - 315 612 тыс. руб.;
2017 год - 138 992 тыс. руб.;
2018 год - 205 792 тыс. руб.;
2019 год - 39 892 тыс. руб.;
2020 год - 39 892 тыс. руб.;
II этап:
2021 год - 39 892 тыс. руб.;
2022 год - 39 892 тыс. руб.;
2023 год - 39 892 тыс. руб.;
2024 год - 39 892 тыс. руб.;
2025 год - 39 892 тыс. руб.
Объемы финансирования подпрограммы №4 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы №4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы №4 за счёт средств бюджета городского округа «Город Белгород» представлены соответственно в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.».
1.2. Приложения 1, 2, 3, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) предусмотреть финансирование за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» мероприятий муниципальной программы с учетом внесенных настоящим постановлением изменений.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород», сетевом издании «Газета «Наш Белгород» (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Глава администрации
города Белгорода Ю.В. Галдун
Приложение 1
к постановлению администрации
города Белгорода
от «26» августа 2020 г. №170
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Перечень основных мероприятий и показателей муниципальной программы
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
№
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Срок реализации в рамках I этапа
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя результата программы
начало
завер-шение
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструкту-ры города Белгорода»
Цель: обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества
транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород».
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства»
Администрации г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети, %
0, 54
0, 54
0, 54
0, 41
0, 35
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
-
-
-
97, 3
99, 0
99, 9
Ежегодное снижение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий, %
1
1
1
1
1
1
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
0
30
50
66
83
100
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
57, 3
58, 3
59, 3
60, 3
61, 3
62, 28
2.
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к
улично-дорожной сети, %
0, 54
0, 54
0, 54
0, 41
0, 35
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
-
-
-
97, 3
99, 0
99, 9
Задача 1 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства»
3.
Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
4.
Мероприятие 1.1.1. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля реконструированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского
округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода, %
100
100
100
100
100
100
Количество отремонтированных мостов, единиц
2
1
1
-
1
-
Проект «Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»
2015
2017
Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры)
Создание трех блоков входной группы
-
-
«+»
-
-
-
Протяженность тропиночной сети, м
3300
-
-
-
-
-
Протяженность транспортной развязки в районе Кашарского проезда, м
675
-
-
-
-
-
5.
Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г. Белгорода),
департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-
во»)
Обеспечение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения, относящихся к
улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, %
100
100
100
100
100
100
6.
Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от утвержденного плана, %
100
100
100
100
100
100
7.
Мероприятие 1.1.4. «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного
значения»
2020
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля реконструированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, от утвержденного плана, %
-
-
-
-
-
100
8.
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний периоды в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
100
9.
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
100
10.
Основное мероприятие 1.5. «Проект «Дорожная сеть»
2019
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в соответствии с годовым планом, км
-
-
-
-
15, 82
12, 06
Задача 2 «Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов»
11.
Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяженности веломаршрутов, %
5
10
15
20
25
30
Проект «Развитие велодвижения на территории города Белгорода»
2015
2017
Администрация города Белгорода (департамент строительства и архитектуры)
Количество станций велопроката, единиц
-
2
2
-
-
-
Количество созданных
велопарковок, единиц
-
-
10
-
-
-
Количество оборудованных велоплощадок в общеобразовательных
учреждениях города, единиц
-
-
2
-
-
-
12.
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2015
2020
Департамент городского хозяйства
Ежегодное снижение мест концентрации ДТП, %
1
1
1
1
1
1
Задача 1 «Установка и содержание технических средств организации дорожного движения»
13.
.
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во»)
Содержание светофорных объектов, %
100
100
100
100
100
100
Установка новых светофорных объектов, штук
1
2
1
1
1
1
14.
Мероприятие 2.1.1.
«Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов»
2017
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во»)
Количество участков УДС города, вновь оснащенных
пешеходными ограждениями, единиц
-
-
20
-
-
24
15.
Мероприятие 2.1.2. «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения»
2017
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во»)
Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, единиц
-
-
22
-
-
27
Задача 2 «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений»
16.
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта
организации дорожного движения, внесение в него изменений»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблагоустройст-во)
Внесение изменений в проект организации дорожного движения
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
17.
Подпрограмма 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
0
30
50
66
83
100
Задача 1 «Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров»
18.
Основное мероприятие 3.1. «Строительство автомобильных дорог и тротуаров»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяжённости построенных автомобильных дорог, км
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
Увеличение протяжённости выложенных тротуаров, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
Задача 2 «Обеспечение строительства сети коммуникаций»
19.
Основное мероприятие 3.2. «Прокладка сетей коммуникаций»
2015
2020
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяжённости проложенного газопровода, км
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
Увеличение протяжённости проложенных сетей
водоснабжения, км
4
4
4
4
4
4
Увеличение
протяжённости проложенных сетей водоотведения, км
4
4
4
4
4
4
Увеличение протяжённости линий
электроснабжения, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
20.
Подпрограмма 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»
2015
2020
Администрация города Белгорода
Департамент городского хозяйства
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
57, 3
58, 3
59, 3
60, 3
61, 3
62, 28
Задача 1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения»
21.
Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение транспортного обслуживания населения»
2015
2016
Департамент городского хозяйства
Количество приобретённых троллейбусов, единиц
6
6
-
-
-
-
Замена изношенной контактной сети, км
5, 1
5, 1
-
-
-
-
Проект «Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации»
2017
2018
Департамент городского хозяйства
Количество подвижного состава, оборудованного системой безналичной оплаты проезда, единиц
-
-
192
451
-
-
22.
Основное мероприятие 4.2.
«Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров
электротранспортом»
2015
2016
Департамент городского хозяйства
Сохранение регулярных пригородных маршрутов не ниже
уровня 2014 года, единиц пригородных маршрутов, штук
11
11
-
-
-
-
23.
Основное мероприятие 4.3. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении»
2015
2020
Департамент городского хозяйства
Количество межмуниципальных маршрутов не ниже уровня 2014 года, единиц межмуниципальных маршрутов, штук
6
6
6
6
6
6
24.
Основное мероприятие 4.4. «Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими
кредитами, привлеченными МУП «Городской пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок»
2015
2018
Департамент городского хозяйства
Сохранение регулярных муниципальных маршрутов движения не ниже уровня 2014 года, штук
9
9
9
9
-
-
25.
Основное мероприятие 4.5. «Реконструкция существующих
и создание новых остановочных комплексов»
2015
2017
Администрация города Белгорода,
департамент городского хозяйства
Количество обновлённых остановок общественного пассажирского транспорта, единиц
54
50
81
-
-
-
Проект «Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде («Белгородская остановка»)»
2015
2017
26.
Основное мероприятие 4.7. «Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода»
2015
2016
Департамент городского хозяйства
Финансовая стабилизация фонда муниципальных унитарных предприятий, тыс. руб.
20, 0
50, 9
-
-
-
-
27.
Основное мероприятие 4.9. «Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП «ГПТ» в
ОАО «Сбербанк России» на приобретение произведенных на территории государств-участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгородской области от
20.12.2012 г. №2/18с»
2015
2018
Департамент городского хозяйства
Сохранение регулярных маршрутов движения не ниже уровня 2014 года, штук
9
9
9
9
-
-
28.
Основное мероприятие 4.10.
«Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода «Городской пассажирский транспорт», сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг»
2017
2018
Департамент городского хозяйства
Количество пассажиров, оплативших проезд по единой автоматизированной системе безналичной оплаты транспортных услуг, тыс. чел.
-
-
600
700
-
-
29.
Основное мероприятие 4.11. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом»
2019
2020
Департамент городского хозяйства
Количество перевезенных пассажиров в электротранспорте, тыс.чел.
-
-
-
-
2 300
2 580
30.
Основное мероприятие 4.12. «Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания»
2019
2019
Департамент городского хозяйства
Объем выполненных работ по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, тыс.км.
-
-
-
-
31 448
-
31.
Основное мероприятие 4.13 «Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок»
2019
2020
Департамент городского хозяйства
Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %
-
-
-
-
100
100
Задача 2 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города»
32.
Основное мероприятие 4.6. «Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное
пространство» Администрации
г.Белгорода)
Количество установленных паркоматов, единиц
23
35
23
23
3
3
Количество введённых платных парковочных мест, единиц
750
1000
750
750
750
50
Количество вновь построенных парковочных мест, единиц
2067
4500
2160
234
-
-
Проект «Строительство «Народных паркингов» на территории
г. Белгорода»
2016
2017
Департамент городского хозяйства
Количество вновь построенных кооперативных парковок, единиц
-
2
3
-
-
-
33.
Основное мероприятие 4.8 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
2015
2020
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
Снижение случаев парковки с нарушением ПДД по сравнению с уровнем 2014 года, %
8, 4
19, 5
30, 7
41, 9
53, 1
64, 2
34.
Основное мероприятие 4.14 «Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе»
2020
2020
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
Увеличение парковочных мест на территории городского округа «Город Белгород» относительно количества парковочных мест 2019 г., %
-
-
-
-
-
5
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
№
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Срок реализации в рамках II этапа
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя результата программы
начало
завер-шение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1.
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
Цель: обеспечение развития улично-дорожной сети и улучшение качества
транспортного обслуживания населения городского округа «Город Белгород».
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети, %
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
99, 9
99, 9
99, 9
100
100
Ежегодное снижение мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий, %
1
1
1
1
1
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
100
100
100
100
100
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
62, 5
63, 0
65, 0
67, 0
68, 16
2.
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения,
относящихся к улично-дорожной сети, %
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
0, 25
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, %
99, 9
99, 9
99, 9
100
100
Задача 1 «Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства»
3.
Основное мероприятие 1.1. «Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
4.
Мероприятие 1.1.1. «Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации г.Белгорода)
Доля реконструированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского
округа, согласно плану реконструкции УДС г. Белгорода, %
100
100
100
100
100
Количество отремонтированных мостов, единиц
1
-
1
-
1
5.
Мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение текущего ямочного ремонта автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, %
100
100
100
100
100
6.
Мероприятие 1.1.3. «Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, от утвержденного плана, %
100
100
100
100
100
7.
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний периоды в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
8.
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети в рамках муниципального задания, %
100
100
100
100
100
9.
Основное мероприятие 1.5. «Проект «Дорожная сеть»
2021
2024
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в соответствии с годовым планом, км
12, 10
15, 36
15, 36
15, 36
-
Задача 2 «Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов»
10.
Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяженности веломаршрутов, %
30
30
30
30
30
11.
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Ежегодное снижение мест концентрации ДТП, %
1
1
1
1
1
Задача 1 «Установка и содержание технических средств организации дорожного движения»
12.
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Содержание светофорных объектов, %
100
100
100
100
100
Установка новых светофорных объектов, штук
1
1
1
1
1
Задача 2 «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений»
13.
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта
организации дорожного движения, внесение в него изменений»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблагоустройст-во»)
Внесение изменений в проект организации дорожного движения
«+»
«+»
«+»
«+»
«+»
14.
Подпрограмма 3 «Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Доля застроенных участков в микрорайонах ИЖС с подведенными коммуникациями и построенными подъездными путями в общем количестве участков, %
100
100
100
100
100
Задача 1 «Обеспечение строительства автомобильных дорог и тротуаров»
15.
Основное мероприятие 3.1. «Строительство автомобильных дорог и тротуаров»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства»)
Увеличение протяжённости построенных автомобильных дорог, км
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
3, 5
Увеличение протяжённости выложенных тротуаров, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
Задача 2 «Обеспечение строительства сети коммуникаций»
16.
Основное мероприятие 3.2. «Прокладка сетей коммуникаций»
2021
2025
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
Увеличение протяжённости проложенного газопровода, км
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
4, 9
Увеличение протяжённости проложенных сетей водоснабжения, км
4
4
4
4
4
Увеличение протяжённости проложенных сетей водоотведения, км
4
4
4
4
4
Увеличение протяжённости линий
электроснабжения, км
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
5, 0
17.
Подпрограмма 4 «Совершенствование транспортной системы города Белгорода»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Удовлетворённость населения транспортным обслуживанием (соцопрос), %
62, 5
63, 0
65, 0
67, 0
68, 16
Задача 1 «Повышение качества транспортного обслуживания населения»
18.
Основное мероприятие 4.3. «Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Количество межмуниципальных маршрутов не ниже уровня 2014 года, единиц межмуниципальных маршрутов, штук
6
6
6
6
6
19.
Основное мероприятие 4.11. «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Количество перевезенных пассажиров в электротранспорте, тыс.чел.
2 580
2 580
2 675
2 775
2 877
20.
Основное мероприятие 4.13 «Мероприятия, связанные с осуществлением пассажирских перевозок»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, %
100
100
100
100
100
Задача 2 «Оптимизация парковочной инфраструктуры города»
21.
Основное мероприятие 4.6. «Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города»
2021
2025
Департамент городского хозяйства
Количество установленных паркоматов, единиц
3
3
3
3
3
Количество введённых платных парковочных мест, единиц
50
50
50
50
50
22.
Основное мероприятие 4.8 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское
парковочное пространство»)
Снижение случаев парковки с нарушением ПДД по сравнению с уровнем 2014 года, %
65, 0
65, 0
65, 0
65, 0
65, 0
23.
Основное мероприятие 4.14 «Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе»
2021
2025
Департамент городского хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
Увеличение парковочных мест на территории городского округа «Город Белгород» относительно количества парковочных мест 2019 г., %
10
15
20
25
30
24
Основное мероприятие 4.15 «Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
2020
2020
Администрация города Белгорода
Доля перевезенных граждан льготной категории (студенты, аспиран-ты очной формы обучения, студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования), %.
-
-
-
-
50
25
Основное мероприятие 4.16 «Предоставление субсидий организациям-перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, организованным администрацией города Белгорода, на возмещение недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)»
2020
2020
Администрация города Белгорода
Доля недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), %
-
-
-
-
50
Приложение 2
к постановлению администрации
города Белгорода
от «26» августа 2020г. №170
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы и проектов в составе муниципальной программы из различных источников финансирования
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Объемы финансирова-ния и источники
Оценка расходов на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
Муниципальная программа
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода
ВСЕГО
2 795 173
1 979 208
1 665 059
2 593 708
2 309 338, 2
2 340 520, 8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
230 000
143 585
Областной бюджет
333 441
49 631
270 974
608 189
801 936, 2
1 039 430
Бюджет городского округа «Город Белгород»
1 160 233
848 523
915 605
623 531
939 152
736 581
Иные источники
1 301 499
1 081 054
478 480
1 361 988
338 250
420 924, 8
Подпрограмма 1
Строительство, реконструкция, ремонт и
содержание улично-дорожной сети города и
искусственных сооружений
ВСЕГО
2 281 157
1 329 696
1 214 940
2 176 320
2 015 184, 2
2 045 512
Федеральный бюджет
-
-
-
-
230 000
143 585
Областной бюджет
327 160
42 803
260 000
597 215
786 906, 2
1 025 906
Бюджет городского округа «Город Белгород»
988 865
631 638
720 319
522 150
799 250
647 854
Иные источники
965 132
655 255
234 621
1 056 955
199 028
228 167
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
ВСЕГО
1745504
794547
643937
1587402
1 016 785
1 219 499
Федеральный бюджет
Областной бюджет
686 730
959 239
Бюджет городского округа «Город Белгород»
270 610
171 676
Иные источники
59 445
88 584
Мероприятие 1.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности
ВСЕГО
1181423
564591
102616
320336
61 999
90 284
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
327160
42803
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
28714
6116
7578
2964
2 554
1 700
Иные источники
825549
515672
95038
317372
59 445
88 584
в т ч. проект «Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»
ВСЕГО
16504
-
17000
-
-
-
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
ВСЕГО
398850
17845
404418
1257452
948 171
166 034
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
260000
597215
686 730
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
398850
17845
144418
60237
261 441
166 034
Иные источники
-
-
-
600 000
-
-
Мероприятие 1.1.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
ВСЕГО
165231
212111
136 903
9614
6 615
963 181
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
959 239
Бюджет городского округа «Город Белгород»
165231
212111
136903
9614
6 615
3 942
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.4
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования местного
значения
ВСЕГО
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания
улично-дорожной сети города
ВСЕГО
402106
402651
440814
459368
538 184
481 498
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
366 90
367235
405398
423952
502 768
446 082
Иные источники
35416
35416
35416
35416
35416
35 416
Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства
ВСЕГО
29380
28331
26022
25383
25 872
30 096
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
29380
28331
26022
25383
25 872
30 096
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.4.
Мероприятия по модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов
ВСЕГО
104167
104167
104167
104167
104167
104 167
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
104167
104167
104167
104167
104167
104 167
в т.ч проект «Развитие велодвижения на территории города Белгорода»
-
5000
15000
-
-
-
Основное
мероприятие 1.5.
«Проект «Дорожная сеть»
ВСЕГО
-
-
-
-
330176, 2
210 252
Федеральный бюджет
-
-
-
-
230 000
143 585
Областной бюджет
-
-
-
-
100 176, 2
66 667
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности
дорожного движения
ВСЕГО
22510
35964
46722
33800
44 010
51 407
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
13530
21944
38022
30726
40 846
39 771
Иные источники
8980
14020
8700
3074
3164
11 636
Основное мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков
ВСЕГО
22510
35953
38022
33800
44 010
50 955
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
13530
21933
38022
30726
40 846
39 319
Иные источники
8980
14020
-
3074
3164
11 636
Основное мероприятие 2.1.1.
Оснащение участков улично-дорожной сети города пешеходными ограждениями, в том числе в зоне
пешеходных переходов
ВСЕГО
-
-
4000
-
-
5 200
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город
-
-
-
-
-
-
Белгород»
Иные источники
-
-
4000
-
-
5 200
Основное мероприятие 2.1.2.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным
образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с
применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения
ВСЕГО
-
-
4700
-
-
6 436
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
4700
-
-
6 436
Основное мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений
ВСЕГО
-
11
-
-
-
452
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
11
-
-
-
452
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Инженерное обустройство и строительство автомобильных
дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода
ВСЕГО
96167
96167
107380
106585
99 212
96 397
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
2131
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
11213
10418
915
231
Иные источники
96167
96167
96167
96167
96166
96 166
Основное мероприятие 3.1.
Строительство автомобильных дорог и тротуаров
ВСЕГО
41500
41500
41500
41500
41500
41 500
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
41500
41500
41500
41500
41500
41 500
Основное мероприятие 3.2.
Прокладка сетей коммуникаций
ВСЕГО
54667
54667
65880
65085
57 712
54 897
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
2131
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
11213
10418
915
231
Иные источники
54667
54667
54667
54667
54666
54 666
Подпрограмма 4
Совершенствование транспортной системы города Белгорода
ВСЕГО
395339
517381
296017
277003
150 932
147 204, 8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
6281
6828
10974
10974
12 899
13 524
Бюджет городского округа «Город
Белгород»
157838
194941
146051
60 237
98 141
48 725
Иные источники
231220
315612
138992
205792
39 892
84 955, 8
Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение транспортного обслуживания населения
ВСЕГО
71220
197220
70000
165000
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
71220
197220
70000
165000
-
-
в т.ч. проект «Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации»
ВСЕГО
-
-
70000
165000
-
-
Основное мероприятие 4.2.
Субсидии на компенсацию убытков по перевозкам пассажиров электротранспортом
ВСЕГО
59442
19706
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город
Белгород»
59442
19706
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.3.
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении
ВСЕГО
6281
6828
10974
10974
12899
13 524
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
6281
6828
10974
10974
12899
13 524
Бюджет
городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.4.
Субсидирование процентных ставок за пользование банковскими кредитами,
привлеченными МУП «Городской пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
ВСЕГО
14571
23526
15522
3226
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
14571
23526
15522
3226
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.5.
Реконструкция существующих и создание новых остановочных комплексов
ВСЕГО
160000
36000
29100
900
-
-
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
160000
36000
29100
900
-
-
в т.ч. проект «Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде («Белгородская
остановка»)»
160000
36000
29100
-
-
-
Основное мероприятие 4.7.
Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий города Белгорода
ВСЕГО
20000
50910
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
20000
50910
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.9.
Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП «ГПТ» в
ОАО «Сбербанк России» на приобретение произведенных на территории государств-участников единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирования из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта
РФ и Правительством Белгородской области от
20.12.2012 г. №2/18с
ВСЕГО
-
58 168
58 168
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа
«Город Белгород»
-
58 168
58 168
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.10.
Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода «Городской пассажирский транспорт», сложившихся при внедрении единой автоматизированной системы безналичной оплаты транспортных услуг
ВСЕГО
3 000
6 362
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
3 000
6 362
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом
ВСЕГО
-
-
-
-
10 866
15 996
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
-
-
-
-
10 866
15 996
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.12.
Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания»
ВСЕГО
-
-
-
-
49 326
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
49 326
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.6.
Создание и организация работы платных
парковочных мест в
центральной части города
ВСЕГО
39890
87392
65904
39892
39 892
39 892
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
39890
5000
26012
-
-
-
Иные источники
-
82392
39892
39892
39 892
39 892
в т.ч. проект
«Строительство «Народных паркингов» на
территории города
Белгорода»
ВСЕГО
-
20000
20000
-
-
-
Основное мероприятие 4.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
городского округа «Город Белгород»
ВСЕГО
23935
37631
43349
50649
37 910
32 719
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
23935
37631
43349
50649
37 910
32 719
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ВСЕГО
-
-
-
-
39
10
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
39
10
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе
ВСЕГО
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.15
Компенсация потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно - заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
ВСЕГО
-
-
-
-
-
18 356, 8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
18 356, 8
Основное мероприятие
4.16
Предоставление субсидий организациям-перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, организованным администрацией города Белгорода, на возмещение недополученных доходов в условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)
ВСЕГО
-
-
-
-
-
26 707
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
26 707
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Объемы финансирова-ния и источники
Оценка расходов на II этап муниципальной программы (тыс. рублей)
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
Муниципальная программа
Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода
ВСЕГО
1 180 185
969 202
792 947
817 252
842 454
Федеральный бюджет
137 802
-
-
-
-
Областной бюджет
213 545
213 217
14 024
14 543
15 080
Бюджет городского округа «Город Белгород»
592 780
619 927
642 865
666 651
691 316
Иные источники
236 058
136 058
136 058
136 058
136 058
Подпрограмма 1
Строительство,
реконструкция, ремонт и
содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
ВСЕГО
928 051
716 492
535 921
555 751
576 313
Федеральный бюджет
137 802
-
-
-
-
Областной бюджет
200 021
199 693
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
490 228
516 799
535 921
555 751
576 313
Иные источники
100 000
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
ВСЕГО
132 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Мероприятие 1.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной собственности
ВСЕГО
100 000
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город
Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
100 000-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
ВСЕГО
32 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
32 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Иные источники
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.1.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
ВСЕГО
133 511
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
133 511
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города
ВСЕГО
423 669
464 404
481 587
499 406
517 884
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
423 669
464 404
481 587
499 406
517 884
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирования
ВСЕГО
33 840
34 367
35 639
36 958
38 325
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
объектов
внешнего благоустройства
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
33 840
34 367
35 639
36 958
38 325
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.4.
Мероприятия по
модернизации пешеходных
дорожек и веломаршрутов
ВСЕГО
-
-
-
-
-
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет
-
-
-
-
-
городского округа «Город Белгород»
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.5.
«Проект «Дорожная сеть»
ВСЕГО
204 312
199 693
-
-
-
Федеральный бюджет
137 802
-
-
-
-
Областной бюджет
66 510
199 693
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
ВСЕГО
41 351
41 744
43 289
44 890
46 551
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
41 351
41 744
43 289
44 890
46 551
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов, дорожных знаков
ВСЕГО
40 899
41 292
42 820
44 404
46 047
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
40 899
41 292
42 820
44 404
46 047
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения,
внесение в него изменений
ВСЕГО
452
452
469
486
504
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
452
452
469
486
504
Иные источники
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3
Инженерное обустройство и строительство
автомобильных
дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г.Белгорода
ВСЕГО
96166
96166
96166
96166
96166
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
96166
96166
96166
96166
96166
Основное мероприятие 3.1.
Строительство автомобильных дорог и тротуаров
ВСЕГО
41500
41500
41500
41500
41500
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет город. округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
41500
41500
41500
41500
41500
Основное мероприятие 3.2.
Прокладка сетей коммуникаций
ВСЕГО
54666
54666
54666
54666
54666
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет город. округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
54666
54666
54666
54666
54666
Подпрограмма 4
Совершенствование транспортной системы города Белгорода
ВСЕГО
114 617
114 800
117 571
120 445
123 424
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
13 524
13 524
14 024
14 543
15 080
Бюджет город. округа «Город Белгород»
61 201
61 384
63 655
66 010
68 452
Иные источники
39 892
39 892
39892
39892
39892
Основное мероприятие 4.3.
Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном
сообщении
ВСЕГО
13 524
13 524
14 024
14 543
15 080
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
13 524
13 524
14 024
14 543
15 080
Бюджет городского округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.6.
Создание и организация работы платных
парковочных мест в центральной части города
ВСЕГО
39892
39892
39892
39892
39892
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
-
-
-
-
-
Иные источники
39892
39892
39892
39892
39892
Основное мероприятие 4.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений городского округа «Город Белгород»
ВСЕГО
26 532
26 715
27 703
28 728
29 791
Федеральный
бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского округа «Город Белгород»
26 532
26 715
27 703
28 728
29 791
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом
ВСЕГО
15 996
15 996
16 588
17 202
17 838
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет городского округа «Город Белгород»
15 996
15 996
16 588
17 202
17 838
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ВСЕГО
3
3
3
3
3
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город Белгород»
3
3
3
3
3
Иные источники
-
-
-
-
-
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы
управления парковками (парковочными местами) города Белгорода,
ВСЕГО
18 670
18 670
19 361
20 077
20820
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Бюджет городского
округа «Город
18 670
18 670
19 361
20 077
20820
предоставляемыми на платной основе
Белгород»
Иные источники
-
-
-
-
-
Приложение 3
к постановлению администрации
города Белгорода
от «170» августа 2020 г. №170
Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Ресурсное обеспечение реализации программы и проектов в составе муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа «Город Белгород»
Таблица 1
I этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Расходы на I этап реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципаль-ная программа
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода»
ВСЕГО, в том
числе:
1 160 233
848 523
915 605
623 531
939 152
736 581
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского
хозяйства
850
0408
74 013
101 400
-
-
-
-
850
0409
1 066 220
696 213
265 538
31 760
107 469
125 366
850
0412
20 000
50 910
-
-
-
-
850
0502
-
-
14 883
10 418
915
231
899
0408
-
-
76 690
18 475
66 224
16 006
899
0409
-
-
558 494
562 878
764 544
594 978
Подпрограмма 1
Строительство, реконструкция,
ремонт и
содержание улично-
дорожной сети
города и искусственных сооружений
ВСЕГО, в том
числе:
988 865
631 638
720 319
522 150
799 250
647 854
Администрация
города Белгорода
(МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
850
0409
988 865
631 638
265 538
31 760
107 469
125 366
850
0502
-
-
3 670
-
-
-
899
0409
200
-
899
0409
600
-
-
451 111
490 390
691 781
522 488
Основное
мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
592 795
236 072
288 899
72 815
270 610
171 676
Мероприятие 1.1.1.
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства муниципальной
собственности
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 4001
400
28 714
-
-
-
-
-
03 1 01 40010
400
-
6 116
3 908
2 964
2 554
1 700
0502
03 1 01 40010
400
-
-
3 670
-
-
-
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 2111
200
362 419
-
-
-
-
-
600
36 431
-
-
-
-
-
03 1 01 21110
200
-
4 770
2 450
5 604
63 510
25 673
600
-
13 075
-
-
-
-
850
0409
03 1 01 S2140
200
-
-
122 277
13 578
34 790
94 051
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 01 21110
600
-
-
19 691
23 199
161 245
33 777
03 1 01 S2140
200
-
-
-
-
-
-
600
-
-
-
17 856
1 896
12 533
Мероприятие 1.1.3.
Капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 2401
200
165 231
-
-
-
-
-
03 1 01 24010
200
-
212 111
136 903
9 614
6 615
3 942
Мероприятие
1.1.4.
Строительство (реконструкция) автомобильных дорого общего пользования местного значения
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0409
03 1 01 S2110
400
-
-
Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города
Администрация
города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 1 2112
600
366 690
-
-
-
-
-
03 1 02 21120
-
367 235
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-
устройство»)
899
0409
03 1 02 21120
600
-
-
405 398
423 952
502 768
446 082
Основное
мероприятие 1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирова-ния объектов внешнего благоустройства
Администрация
города Белгорода (МБУ
«Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 1 2103
600
29 380
-
-
-
-
-
03 1 03 21030
-
28 331
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 03 21030
600
-
-
26 022
25 383
25 872
30 096
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Администрация
города Белгорода, департамент городского хозяйства
0409
13 530
21 944
38 022
30 726
40 846
39 771
850
0409
600
13 530
21 944
-
-
-
-
899
0409
600
-
-
38 022
30 726
40 846
39 771
Основное
мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков
Администрация
города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 2 2121
600
13 530
-
-
-
-
-
03 2 01 21210
-
21 933
-
-
-
-
Департамент городского
хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 01 21210
600
-
-
38 022
30 726
40 846
39 319
Основное
мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесе-
ние в него
изменений
Администрация
города Белгорода (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
850
0409
03 2 02 21220
600
-
11
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 02 21220
600
-
-
-
-
-
452
Подпрограмма 3
Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС
г. Белгорода
Администрация
города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0502
-
-
11 213
10 418
915
231
Основное
мероприятие 3.2.
Прокладка сетей коммуникаций
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода)
850
0502
03 3 01 40010
400
-
-
11 213
10 418
678
231
03 3 01 S1090
400
-
-
-
-
237
-
Подпрограмма 4
Совершенст-вование транспортной системы города Белгорода
Администрация
города Белгорода, департамент городского
0400
157 838
194 941
146 051
60 237
98 141
48 725
850
0408
74 013
101 400
-
-
-
-
850
0409
63 825
42 631
-
-
-
-
850
0412
20 000
50 910
-
-
-
-
хозяйства
899
0408
-
-
76 690
18 475
66 224
16 006
899
0409
-
-
69 361
41 762
31 917
32 719
Основное
мероприятие 4.2.
Предоставление
субсидий на компенсацию убытков по
перевозкам пассажиров электротранспор-том
Администрация
города Белгорода
850
0408
03 4 6003
800
59 442
-
-
-
-
-
03 4 01 60030
-
19 706
-
-
-
-
Основное
мероприятие 4.4.
Субсидирование процентных ставок за пользование
банковскими кредитами, привлеченными
МУП «Городской
пассажирский транспорт» на приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок
Администрация
города Белгорода
850
0408
03 4 6009
800
14 571
-
-
-
-
-
850
0408
03 4 03 60090
800
-
23 526
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 03 60090
800
-
-
15 522
3 226
-
-
Основное
мероприятие 4.6.
Создание и организация работы платных парковочных мест в центральной части города
Администрация
города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
850
0409
03 4 2131
600
39 890
-
-
-
-
-
03 4 04
21310
200
-
5 000
-
-
-
-
Департамент городского
хозяйства (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
899
0409
03 4 04 21310
200
-
-
26 012
-
-
-
Основное
мероприятие 4.7.
Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий
города Белгорода
Администрация
города Белгорода
850
0412
03 4 2132
200
20 000
-
-
-
-
-
03 4 06 21320
200
-
50 910
-
-
-
-
Основное
мероприятие 4.8.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
Администрация
города Белгорода (МКУ «Белгородское парковочное пространство»)
850
0409
03 4 0059
23 935
-
-
-
-
-
100
4 177
-
-
-
-
-
200
19 409
-
-
-
-
-
800
349
-
-
-
-
-
850
0409
03 4 05 00590
-
37 631
-
-
-
-
100
-
5 956
-
-
-
-
200
-
30 003
-
-
-
-
800
-
1 672
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства (МКУ
«Белгородское парковочное пространство»)
899
0409
03 4 05 00590
-
-
43 349
41 762
31 917
32 719
100
-
-
6 499
9 217
9 287
11 699
200
-
-
33 944
29 314
18 770
16 853
800
-
-
2 906
3 231
3 860
4 167
Департамент городского хозяйства (МКУ «Оператор пассажирских перевозок»)
899
0408
03 4 05 00590
8 887
5 993
-
100
-
-
-
7 458
5 902
-
200
-
-
-
1 422
90
-
800
-
-
-
7
1
-
Основное
мероприятие 4.9.
Субсидия на погашение части основного долга по кредиту, привлеченному МУП «ГПТ» в ОАО «Сбербанк» на приобретение произведенных на территории государств-участников единого эконом. пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и троллейбусов на условиях софинансирова-ния из федерального бюджета по соглашению между Министерством транспорта РФ и Правительством Белгород. области от 20.12.2012 г. №2/18с
Администрация
города Белгорода
850
0408
03 4 07 60100
800
-
58 168
-
-
-
-
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 07 60100
800
-
-
58 168
-
-
-
Основное мероприятие 4.10.
Предоставление субсидии на компенсацию затрат МУП города Белгорода «Городской пассажирский транспорт», сложившихся при внедрении единой автоматизирован-ной системы безналичной оплаты транспортных услуг
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 0860120
800
-
-
3 000
6 362
-
-
Основные мероприятия
4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электро-транспортом
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 09 60140
800
-
-
-
-
10 866
15 996
Основное мероприятие 4.12.
Взнос в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Единая транспортная компания»
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 10 40020
400
49 326
-
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ООО «Единая транспортная компания»
899
0408
03 4 11 21340
200
39
10
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе
Оператор по организации парковочных мест
899
0409
03 4 12 60170
800
-
-
Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответствен-ный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Муниципаль-ная программа
«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
ВСЕГО, в том
числе:
0400
592 780
619 927
642 882
666 669
691 335
Администрация города
850
0408
-
-
-
-
-
города Белгорода на
2015-2020 годы»
Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
850
0409
14 834
-
-
-
-
850
0412
-
-
-
-
-
850
0502
-
-
-
-
-
899
0408
15 999
15 999
16 591
17 205
17 841
899
0409
561 947
603 928
626 291
649 464
673 494
Подпрограмма 1
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-
дорожной сети
города и искусственных сооружений
ВСЕГО, в том
числе:
490 228
516 799
535 921
555 751
576 313
Администрация
города Белгорода
850
0409
14 834
-
-
-
-
850
0502
-
-
-
-
-
(МКУ «Управление капитального строительства» Администрации
г.Белгорода), департамент городского хозяйства
899
0409
600
475 394
516 799
535 921
555 751
576 313
Основное
мероприятие 1.1.
Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети города и искусственных сооружений
32 719
18 028
18 695
19 387
20 104
Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 01 21110
600
17 885
18 028
18 695
19 387
20 104
Администрация города Белгорода (МКУ «Управление капитального строительства)
850
0409
03 1 01 S2140
200
14 834
-
-
-
-
Основное
мероприятие 1.2.
Обеспечение содержания улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-
устройство»)
899
0409
03 1 02 21120
600
423 669
464 404
481 587
499 406
517 884
Основное
мероприятие
1.3.
Мероприятия по обеспечению функционирова-ния объектов внешнего благоустройства
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление
Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 1 03 21030
600
33 840
34 367
35 639
36 958
28 325
Подпрограмма 2
Обеспечение безопасности дорожного движения
Администрация
города Белгорода, департамент городского хозяйства
0409
41 351
41 744
43 306
44 908
46 570
850
0409
600
-
-
-
-
-
899
0409
600
41 351
41 744
43 306
44 908
46 570
Основное
мероприятие 2.1.
Содержание, текущий ремонт светофорных объектов и дорожных знаков
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 01 21210
600
40 899
41 292
42 820
44 404
46 047
Основное
мероприятие 2.2.
Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесе-
ние в него
изменений
Департамент городского хозяйства (МБУ «Управление Белгорблаго-устройство»)
899
0409
03 2 02 21220
600
452
452
486
504
523
Подпрограмма 4
Совершенст-вование
транспортной системы города
Белгорода
Администрация
города
Белгорода, департамент
городского хозяйства
0400
61 201
61 384
63 655
66 010
68 452
850
0408
-
-
-
-
-
850
0409
-
-
-
-
-
850
0412
-
-
-
-
-
899
0408
15 999
15 999
16 591
17 205
17 841
899
0409
45 202
45 385
47 064
48 805
50 611
Основное
мероприятие
4.8.
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных учреждений городского округа «Город Белгород»
Департамент
городского
хозяйства (МКУ
«Белгородское парковочное пространство»)
899
0409
03 4
05
00590
26 532
26 715
27 703
28 728
29 791
100
4 558
4 741
4 916
5 098
5 287
200
17 969
17 969
18 634
19 323
20 038
800
4 005
4 005
4 153
4 307
4 466
Департамент
городского
хозяйства
899
0408
03 4 05 00590
100
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
-
Основные мероприятия
4.11.
Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа электротранспортом
Департамент городского хозяйства
899
0408
03 4 09 60140
800
15 996
15 996
16 588
17 202
17 838
Основное мероприятие
4.13
Мероприятия связанные с осуществлением пассажирских перевозок
ООО «Единая транспортная компания»
899
0408
03 4 11 21340
200
3
3
3
3
3
Основное мероприятие
4.14
Предоставление субсидии юридическим лицам на условиях, предусмотренных концессионным соглашением по созданию и модернизации системы управления парковками (парковочными местами) города Белгорода, предоставляемыми на платной основе
Оператор по организации парковочных мест
899
0409
03 4 12 60170
800
18 670
18 670
19 361
20 077
20820
Приложение 4
к постановлению администрации
города Белгорода
от «26» августа 2020г. №170
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры города Белгорода»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
МБУ «Управление Белгорблагоустройство» по муниципальной программе
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета городского округа «Город Белгород» на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
Очередной
Первый год
Второй год планового пер.
Очередной
Первый год
Второй год планового пер.
2020
2021
2022
2020
2021
2022
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений»
Основное мероприятие 1.1.2. «Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети»
33 777
17 885
18 028
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт плотной асфальтобетонной смесью), м²
6139, 5
6183
6183
13110
6276
6276
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (ремонт Мадпатчером), м²
9677, 5
9430
9430
20667
10743
10886
Ремонт твердого покрытия дорог, мостов и путепроводов (холодной а/б смесью), м²
0
1420
1420
0
866
866
Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение содержания улично-дорожной сети города»
446 082
423 669
464 404
Зимняя уборка механизированная, м²
26525113
143082550
143082550
98077
109323
120447
Зимняя уборка ручная, м²
952461
36679567
36679567
3554
94749
103845
Летняя уборка механизированная, м²
89569469
130363966
130363966
329223
145741
159732
Летняя уборка ручная, м²
2485314
86195530
86195530
9328
67956
74480
Содержание Кашарского переезда и переезда на ул. Энергетиков
5900
5900
5900
Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по обеспечению функционирования объектов внешнего благоустройства»
30 096
33 840
34 367
Покраска малых архитектурных форм, скамеек, урн, остановок, турникетов, м²
34612
32706
32706
2146
2311
2311
Ремонт поврежденных турникетов, м.п.
447
930
930
277
365
365
Ремонт остановочных павильонов, подпорных стенок, ступеней, детских площадок, перильных ограждений, монтаж и демонтаж ледяной горки, чел/час.
13438
6018
6018
27673
31164
31691
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Основное мероприятие 2.1. «Содержание, ремонт светофорных объектов, дорожных знаков»
39 313
40 899
41 292
Содержание, ремонт светофорных объектов, шт.
128
130
132
14295
14496
14496
Содержание дорожных знаков (мойка, проверка ориентации, покраска стоек), шт.
20578
20586
20586
2929
2929
2929
Ремонт дорожных знаков, шт.
100
100
100
363
363
363
Установка дорожных знаков, шт
130
130
130
12086
12086
12086
Нанесение горизонтальной разметки силами учреждения, м²
42544
108786
108786
9646
11025
11418
Разметка термопластиком
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.2. «Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений»
0
0
0
452
452
452
Дислокация
+
+
+
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Наш Белгород" № 34 от 28.08.2020, Официальный сайт ОМСУ г. Белгорода от 28.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: