Основная информация

Дата опубликования: 19 июня 2020г.
Номер документа: RU91000108202000120
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация Вилючинского городского округа
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация Вилючинского городского округа

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020                                                                                                                                  № 494

г. Вилючинск

О внесении изменений в муниципальную

программу «Физическая культура, спорт,

молодёжная политика, отдых и

оздоровление детей в Вилючинском

городском округе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2020 № 302/98-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 № 1573, следующие изменения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники              Общий объем финансирования

финансирования              Программы составляет 587 370,35241 тыс. руб.,

Программы в разрезе              из них по годам:

источников              2018 год - 82 837,08485 тыс. руб.;

финансирования»              2019 год - 89 154,19378 тыс. руб.;

2020 год - 91 828,58578 тыс. руб.;

2021 год - 74 786,66000 тыс. руб.;

2022 год - 76 412,66000 тыс. руб.;

2023 год — 86 950,58400 тыс. руб.;

2024 год — 85 400,58400 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета 213 859,71697 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 31 166,25782 тыс. руб.;

2019 год - 31 587,11237 тыс. руб.;

2020 год - 32 926,49878 тыс. руб.;

2021 год - 26 840,00000 тыс. руб.;

2022 год - 26 840,00000 тыс. руб.;

2023 год - 32 429,92400 тыс. руб.;

2024 год - 32 069,92400 тыс. руб.;

- местного бюджета 366 248,02844 тыс. руб. из них по годам:

2018 год - 50 527,45203 тыс. руб.;

2019 год -57 567,08141 тыс. руб.;

2020 год - 57 789,49500 тыс. руб.;

2021 год - 46 695,00000 тыс. руб.;

2022 год - 48 321,00000 тыс. руб.;

2023 год - 53 269,00000 тыс. руб.;

2024 год - 52 079,00000 тыс. руб.;

- привлеченные средства (по согласованию) 7 262,60700 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 1 143,37500 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 112,59200 тыс. руб.;

2021 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2022 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2023 год - 1 251,66000 тыс. руб.

2024 год - 1 251,66000 тыс. руб.»;

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники              Общий объем финансирования

финансирования              Подпрограммы 1 составляет 526 813,61849 тыс.

Подпрограммы 1 в разрезе руб., из них по годам:

источников

финансирования»

2018 год-71 055,03514 тыс. руб.;

2019 год - 77 706,38835 тыс. руб.;

2020 год - 79 214,19500 тыс. руб.;

2021 год - 73 535,00000 тыс. руб.;

2022 год - 75 161,00000 тыс. руб.;

2023 год - 75 846,00000 тыс. руб.;

2024 год - 74 296,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета 185 695,38000 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 25 564,90000 тыс. руб.;

2019 год - 25 570,48000 тыс. руб.;

2020 год - 26 840,00000 тыс. руб.

2021 год - 26 840,00000 тыс. руб.

2022 год - 26 840,00000 тыс. руб.

2023 год - 27 200,00000 тыс. руб.

2024 год - 26 840,00000 тыс. руб.;

- местного бюджета 341 118,23849 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 45 490,13514 тыс. руб.;

2019 год - 52 135,90835 тыс. руб.;

2020 год - 52 374,19500 тыс. руб.;

2021 год - 46 695,00000 тыс. руб.;

2022 год - 48 321,00000 тыс. руб.;

2023 год - 48 646,00000 тыс. руб.;

2024 год - 47 456,00000 тыс. руб.;

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 59 069,85692 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 11 255,57271 тыс. руб.;

2019 год - 11 023,70543 тыс. руб.;

2020 год - 12 146,09078 тыс. руб.;

2021 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2022 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2023 год - 11 070,58400 тыс. руб.

2024 год - 11 070,58400 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета 28 164,33697 тыс.

руб., из них по годам:

2018 год - 5 601,35782 тыс. руб.;

2019 год - 6 016,63237 тыс. руб.;

2020 год - 6 086,49878 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

' 2023 год - 5 229,92400 тыс. руб.;

2024 год - 5 229,92400 тыс. руб.;

- местного бюджета 23 642,91295 тыс. руб., из них по годам:

2018 год - 4 510,83989 тыс. руб.;

2019 год - 5 007,07306 тыс. руб.;

2020 год - 4 947,00000 тыс. руб.;

2021 год - 0,00000 тыс. руб.;

2022 год - 0,00000 тыс. руб.;

2023 год - 4 589,00000 тыс. руб.;

2024 год - 4 589,00000 тыс. руб.;

- привлеченные средства (по согласованию) 7 262,60700 тыс. руб., из них:

2018 год - 1 143,37500 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 112,59200 тыс. руб.;

2021 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2022 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2023 год - 1 251,66000 тыс. руб.;

2024 год - 1 251,66000 тыс. руб.

1.4 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно ­информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа

от _19.06.2020 № 494______

Приложение № 1 к Программе "Физическая культура, спорт,

молодежная политика, отдых и оздоровление детей

в Вилючинском городском округе"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе"

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

2021

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2022

2023

2024

Всего

587370.35241

0.00000

82837.08485

0.00000

89154.19378

0.00000

91828.58578

0.00000

74786.66000

0.00000

76412.66000

0.00000

85400.58400

0.00000

Федеральный

бюджет

Муниципальная программа "Физическая культура,

спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление

детей в Вилючинском городском округе"

Краевой бюджет 213859.71697

Местный бюджет 366248.02844

31166.25782

31587.11237

32926.49878

26840.00000

26840.00000

32429.92400

32069.92400

0800000000

50527.45203

1143.37500

71055.03514

0.00000

57567.08141

0.00000

57789.49500

1112.59200

79214.19500

0.00000

46695.00000

1251.66000

73535.00000

0.00000

48321.00000

1251.66000

75161.00000

0.00000

53269.00000

1251.66000

75846.00000

0.00000

52079.00000

1251.66000

74296.00000

0.00000

Привлеченные

7262.60700

средства

Всего

526813.61849

0.00000

77706.38835

0.00000

Федеральный

бюджет

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВИЛЮЧИНСКОМ

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

0810000000 Краевой бюджет 185695.38000

Местный бюджет 341118.23849

25564.90000

45490.13514

0.00000

25570.48000

52135.90835

0.00000

26840.00000

52374.19500

0.00000

26840.00000

46695.00000

0.00000

26840.00000

48321.00000

0.00000

27200.00000

48646.00000

0.00000

26840.00000

47456.00000

0.00000

Привлеченные

0.00000

средства

1.

Основное мероприятие:

Всего

544.98000

0.00000

431.00000

113.98000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

157.48000

0.00000

187.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

"Совершенствование спортивной

инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий

физической культурой и массовым

спортом"

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0810100000 Краевой бюджет

121.00000

36.48000

0.00000

150.00000

37.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

160.00000

40.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.1.

Направление расходов: "Осуществление

капитальных вложений в объекты

капитального строительства"

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Краевой

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.1.1.

Строительство многофункциональной

спортивной площадки круглогодичного

использования

Отдел по управлению Увеличение количества

Проектно-сметная

документация

Всего

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

муниципальным

занимающихся,

имуществом

проведение контрольных

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

администрации ВГО, испытаний ВФСК "Готов

отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики

к труду и обороне"

Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

86950.58400

0.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

157.48000

2019

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

187.50000

2020

2021

2022

2023

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

2024

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

544.98000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

1.1.2.

Строительство легкоатлетического ядра с

футбольным полем и спортивной

площадкой ВФСК ГТО

Отдел по управлению Увеличение количества Проектно-сметная

Всего

муниципальным

имуществом

занимающихся,

проведение контрольных

документация

Федеральный

бюджет

администрации ВГО, испытаний ВФСК "Готов

отдел физической

к труду и обороне"

Краевой бюджет

Местный бюджет

культуры, спорта и

молодежной политики

администрации ВГО

Привлеченные

средства

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.2.

Устройство безопорного подъемника для

горнолыжной трассы МБУ СШ № 2

Отдел физической

культуры, спорта и

Увеличение количества Технико-коммерческое

занимающихся зимними предложение

Всего

молодежной политики видами спорта. Ввод в

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

эксплуатацию нового

горнолыжного склона

для организации сноу-

парка, создание условий

для массового активного

отдыха жителей

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

городского округа

Строительство судейского домика на

горнолыжной трассе МБУ СШ № 2,

оснащение судейского домика лучевым

хронометражом

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики соревнований и

администрации ВГО праздников, проводимых

Обеспечение судейства сметный расчет,

Всего

массовых спортивных

коммерческое

предложение

Федеральный

бюджет

для жителей городского

округа

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Строительство спортивных площадок для

самостоятельных занятий физической

культурой

Отдел по управлению Увеличение количества Прайс-лист,

городским хозяйством занимающихся коммерческие

Всего

администрации ВГО

физической культурой и предложения

спортом, создание

Федеральный

бюджет

условий для массового

активного отдыха

жителей городского

округа, создание

доступной среды для

людей с ограниченными

возможностями

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Устройство наружного электрического

освещения горнолыжной трассы и канатно-

буксировочной дороги горнолыжного

комплекса МБУ "Спортивная школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся зимними предложение

Всего

молодежной политики видами спорта, создание

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

условий для массового

активного отдыха

жителей городского

округа

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Укрепление материально-технической

базы в сфере физической культуры и

Всего

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

0.00000

121.00000

36.48000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

157.48000

0.00000

121.00000

36.48000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2019

0.00000

150.00000

37.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

187.50000

0.00000

150.00000

37.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2020

2021

2022

2023

0.00000

160.00000

40.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

160.00000

40.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2024

спорта

Федеральный

бюджет

0.00000

431.00000

113.98000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

544.98000

0.00000

431.00000

113.98000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Краевой

бюджет

081014006Ж

Местный

бюджет

08101S006Ж

Привлеченные

средства

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Приобретение снегоуплотнительной

машины для МБУ СШ № 2

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики видами спорта, создание

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся зимними предложение

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

условий для массового

активного отдыха

жителей городского

округа

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Приобретение запчастей для

снегоуплотнительных машин МБУ СШ № 2

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики процесса МБОУДОД

Обеспечение учебно-

тренировочного

Коммерческое

предложение

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

ДЮСШ № 2, создание

условий для занятий

зимними видами спорта

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Приобретение оборудования для

систематических занятий физической

культурой лиц с ограниченными

возможностями и инвалидов

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики культивируемым в

Обеспечение условий

для занятий

Коммерческое

предложение

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

городском округе видом

спорта, проведение

спортивно-массовых

мероприятий

081014006Ж

08101S006Ж

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Приобретение спортивных тренажеров в

спортивнный зал МБУ "Спортивная школа

№ 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики полноценной и

Замена устаревших

тренажеров для

Прайс-лист

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

безопасной организации

учебно-тренировочных

занятий с учащимися

МБОУДОД ДЮСШ № 2.

Предоставление

оздоровительных услуг

жителям городского

округа

Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Приобретение комплекта спортивного

оборудования для Центров тестирования

ВФСК "Готов к труду и обороне"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики контрольных испытаний

администрации ВГО ВФСК "Готов к труду и

обороне"

Обеспечение

выполнения

Коммерческое

предложение, расчет

стоимости

Всего

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

0.00000

2019

0.00000

2020

2021

2022

2023

2024

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3.

Направление расходов: "Создание условий

для массового отдыха жителей

городского округа посредством занятий

физической культурой"

Всего

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

Краевой

бюджет

0810167010

0.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

2.

Основное мероприятие: "Физическое

воспитание, обеспечение организации и

проведения физкультурных мероприятий

и массовых спортивных мероприятий"

Всего

9152.76649

0.00000

3518.57489

0.00000

3147.80560

0.00000

2486.38600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810200000 Краевой бюджет

350.00000

8802.76649

0.00000

350.00000

3168.57489

0.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

3147.80560

0.00000

2486.38600

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.

Направление расходов: "Организация

муниципальных мероприятий

Всего

9152.76649

0.00000

3518.57489

0.00000

3147.80560

0.00000

2486.38600

0.00000

(олимпиады, смотры-конкурсы,

фестивали, выставки, ярмарки,

семинары, круглые столы, соревнования,

праздничные гуляния, субботники, учения,

чествования и т. д.)

Федеральный

бюджет

0810240380 Краевой

0810210130 бюджет

350.00000

8802.76649

0.00000

350.00000

3168.57489

0.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

3147.80560

0.00000

2486.38600

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Проведение спартакиады учащихся

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики занимающихся

Увеличение количества Смета расходов

учащихся регулярно

Всего

227.22418

0.00000

155.99958

0.00000

14.49560

0.00000

56.72900

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

физической культурой и

спортом

08110210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

227.22418

0.00000

155.99958

0.00000

14.49560

0.00000

56.72900

0.00000

Привлеченные

средства

Участие спортивного резерва

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики спортивного мастерства

администрации ВГО

Качественная подготовка

спортсменов, повышение

Смета расходов

Всего

477.82300

0.00000

157.82300

0.00000

160.00000

0.00000

160.00000

0.00000

муниципальных учреждений сферы

физической культуры и спорта в

межрегиональных, всероссийских,

международных спортивных мероприятиях

Федеральный

бюджет

08110210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

477.82300

0.00000

157.82300

0.00000

160.00000

0.00000

160.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Проведение выездных учебно-

тренировочных сборов МБУ СШ № 2

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики спортивного мастерства

администрации ВГО

Качественная подготовка Смета расходов

спортсменов, повышение

Всего

1648.08100

0.00000

640.00000

0.00000

640.00000

0.00000

368.08100

0.00000

Федеральный

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

0.00000

640.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2019

0.00000

640.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2020

0.00000

368.08100

0.00000

0.00000

0.00000

2021

2022

2023

2024

08110210130 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет 1648.08100

Привлеченные

0.00000

средства

2.1.4.

Участие несовершеннолетних спортсменов

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики спортивного мастерства

администрации ВГО

Качественная подготовка Смета расходов

спортсменов, повышение

Всего

0.00000

0.00000

в

межрегиональных, всероссийских

международных соревнованиях

пределами Камчатского края,

и

за

Федеральный

бюджет

в

рамках

в Думу

реализации наказов избирателей

Вилючинского городского округа

08110210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2054.65831

0.00000

0.00000

2054.65831

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

160.09400

0.00000

0.00000

160.09400

0.00000

0.00000

0.00000

2173.21600

0.00000

0.00000

2173.21600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

160.09400

0.00000

0.00000

160.09400

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Проведение спортивно-массовых

мероприятий среди населения города

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики регулярным занятиям

Привлечение жителей

городского округа к

Смета расходов

Всего

5759.75331

0.00000

1531.87900

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

физической культурой,

повышение спортивного

мастерства участников

мероприятий

08110210130 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

Местный бюджет 5759.75331

1531.87900

0.00000

Привлеченные

0.00000

средства

Проведение спортивно-массовых

мероприятий среди населения города МБУ

"Центр физической культуры и спорта"

Всего

110.33200

0.00000

110.33200

0.00000

Федеральный

бюджет

08110210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

110.33200

0.00000

110.33200

0.00000

Привлеченные

средства

Проведение спартакиады учащихся. МБУ

"Центр физической культуры и спорта"

Всего

99.27100

0.00000

99.27100

0.00000

Федеральный

бюджет

08110210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

99.27100

0.00000

99.27100

0.00000

Привлеченные

средства

Проведение мероприятий, направленных на

популяризацию ВФСК ГТО среди

населения

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики обороне", популяризация

Пропаганда ВФСК

"Готов к труду и

Смета расходов

Всего

480.28200

0.00000

160.09400

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

регулярных занятий

физической культурой и

спортом

08110210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

480.28200

0.00000

160.09400

0.00000

Привлеченные

средства

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.1.9.

Организация выполнения контрольных

испытаний ВФСК ГТО

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики контрольных испытаний

Обеспечение

выполнения

Расчет стоимости

Всего

350.00000

0.00000

350.00000

0.00000

350.00000

0.00000

0.00000

48.00000

0.00000

0.00000

48.00000

0.00000

48.00000

0.00000

0.00000

48.00000

0.00000

48.00000

0.00000

0.00000

48.00000

0.00000

446.00000

0.00000

0.00000

446.00000

0.00000

446.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

24.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

24.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

336.00000

0.00000

0.00000

336.00000

0.00000

336.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

24.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

24.00000

0.00000

0.00000

24.00000

0.00000

400.00000

0.00000

0.00000

400.00000

0.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

ВФСК "Готов к труду и

обороне"

0810240380 Краевой бюджет

Местный бюджет

350.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

3.

3.1.

3.1.1.

4.

Основное мероприятие: "Вовлечение

населения в занятия физической

культурой и массовым спортом"

Всего

96.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810300000 Краевой бюджет

0.00000

Местный

бюджет

96.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Направление расходов:

Всего

96.00000

0.00000

"Информационные услуги (размещение в

СМИ, изготовление печатной продукции,

баннеров, наглядных материалов и т.д.)

Федеральный

бюджет

Краевой

0810310140

0.00000

бюджет

Местный

бюджет

96.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Создание и размещение наружной

социальной рекламы, пропагандирующей

здоровый образ жизни

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики физической культурой и

администрации ВГО спортом

Популяризация

регулярных занятий

Смета расходов

Всего

96.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810310140 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

96.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Основное мероприятие: "Организация

участия жителей городского округа в

краевых соревнованиях по видам

спорта"

Всего

1182.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810400000 Краевой бюджет

0.00000

Местный

бюджет

1182.00000

0.00000

Привлеченные

средства

4.1.

Направление расходов: "Организация

перевозок воспитанников, участников,

спортсменов и т.д."

Всего

1182.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой

0810467030

0.00000

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Местный

бюджет

1182.00000

0.00000

446.00000

0.00000

336.00000

0.00000

400.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

4.1.1.

Перевозка участников краевых

соревнований к месту их проведения

Отдел физической

культуры, спорта и

Популяризация

регулярных занятий

Смета расходов

Всего

1182.00000

0.00000

446.00000

0.00000

336.00000

0.00000

400.00000

0.00000

молодёжной политики физической культурой и

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

спортом, обеспечение

участия сборных команд

городского округа в

0810467030 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

краевых спортивно-

массовых мероприятиях

Местный бюджет 1182.00000

446.00000

0.00000

336.00000

0.00000

400.00000

0.00000

Привлеченные

0.00000

средства

5.

Основное мероприятие: "Укрепление

кадрового потенциала в сфере

физической культуры и спорта"

Всего

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный

бюджет

820.46200

0.00000

370.98200

0.00000

199.48000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

250.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

649.48000

170.98200

300.00000

70.98200

149.48000

50.00000

200.00000

50.00000

0810500000

Привлеченные

средства

Всего

0.00000

820.46200

0.00000

0.00000

370.98200

0.00000

0.00000

199.48000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

250.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.1.

Направление расходов: "Повышение

квалификации (стажировки, курсы,

семинары, конференции)"

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

081054006Ж

08105S006Ж

649.48000

170.98200

300.00000

70.98200

149.48000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

50.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

820.46200

0.00000

0.00000

370.98200

0.00000

0.00000

199.48000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

250.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.1.1.

Повышение квалификации и

Всего

Федеральный

бюджет

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики информационно-

Совершенствование

кадрового и

Коммерческое

предложение, смета

расходов

профессиональной переподготовки

специалистов сферы физической культуры

и спорта муниципальных учреждений

физической культуры и спорта, проводящих

физкультурно-оздоровительную и

спортивную работу с населением

081054006Ж

08105S006Ж

Краевой бюджет

649.48000

170.98200

300.00000

70.98200

149.48000

50.00000

200.00000

50.00000

администрации ВГО

методического

потенциала в сфере

физической культуры и

спорта

Местный бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.

Основное мероприятие: "Содействие

развитию физической культуры"

Всего

282221.69332

37240.28554

40381.68813

41499.19153

0.00000

39796.82653

0.00000

40067.90053

41617.90053

41617.90053

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

12656.43000

24583.85554

0.00000

0.00000

14270.00000

26111.68813

0.00000

0.00000

15630.00000

24437.90053

0.00000

0.00000

15630.00000

25987.90053

0.00000

0.00000

15630.00000

25987.90053

0.00000

0810600000 Краевой бюджет 105076.43000

15630.00000

25869.19153

0.00000

15630.00000

24166.82653

0.00000

Местный

176350.13684

бюджет

Привлеченные

0.00000

средства

6.1.

Направление расходов: "Расходы на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными

учреждениями (МБУ "Спортивная школа

№ 2")"

Всего

276574.57842

0.00000

35070.66364

0.00000

39013.50413

0.00000

39789.88253

0.00000

39796.82653

0.00000

40067.90053

0.00000

41417.90053

0.00000

41417.90053

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

0810611110

105076.43000

171498.14842

0.00000

12656.43000

22414.23364

0.00000

14270.00000

24743.50413

0.00000

15630.00000

24159.88253

0.00000

15630.00000

24166.82653

0.00000

15630.00000

24437.90053

0.00000

15630.00000

25787.90053

0.00000

15630.00000

25787.90053

0.00000

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

2021

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

34590.13164

0.00000

2019

38332.48535

0.00000

2020

2022

38967.90053

0.00000

2023

40067.90053

0.00000

2024

40067.90053

0.00000

6.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ

"Спортивная школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики учреждения

администрации ВГО

Обеспечение

деятельности

План финансово-

хозяйственной

деятельности

Всего

269546.02764

0.00000

38664.88253

0.00000

38854.82653

0.00000

Федеральный

бюджет

0810611110 Краевой бюджет 105076.43000

Местный бюджет 164469.59764

12656.43000

21933.70164

0.00000

14270.00000

24062.48535

0.00000

15630.00000

23034.88253

0.00000

15630.00000

23224.82653

0.00000

15630.00000

23337.90053

0.00000

15630.00000

24437.90053

0.00000

15630.00000

24437.90053

0.00000

Привлеченные

0.00000

средства

6.1.2.

Субсидия на компенсацию расходов на

оплату стоимости проезда и провоза багажа

к месту использования отпуска и обратно

работникам муниципальных учреждений и

членам их семей за счет собственных

доходов бюджета городского округа

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики учреждений физической

Реализация социальных

гарантий работников

Расчет стоимости

Всего

7028.55078

0.00000

480.53200

0.00000

681.01878

0.00000

1125.00000

0.00000

942.00000

0.00000

1100.00000

0.00000

1350.00000

0.00000

1350.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

культуры и спорта

0810611110 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7028.55078

0.00000

480.53200

0.00000

681.01878

0.00000

1125.00000

0.00000

942.00000

0.00000

1100.00000

0.00000

1350.00000

0.00000

1350.00000

0.00000

Привлеченные

средства

6.2.

Направление расходов: "Устройство

фундамента под модульный блок

отапливаемых раздевалок и санузла на

лыжной трассе МБУ "Спортивная школа

№ 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

Увеличение количества Сметный расчет

занимающихся, создание

Всего

373.84642

0.00000

373.84642

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

администрации ВГО

зимними видами спорта

Краевой

0810667080

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

бюджет

Местный

бюджет

373.84642

0.00000

373.84642

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.3.

Направление расходов: Создание условий

для занятий физической культурой

Всего

357.92700

0.00000

119.30900

0.00000

119.30900

0.00000

119.30900

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667090 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

357.92700

0.00000

119.30900

0.00000

119.30900

0.00000

119.30900

0.00000

6.3.1.

Благоустройство лыжной трассы МБУ

"Спортивная школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

Увеличение количества Сметный расчет

занимающихся, создание

Всего

357.92700

0.00000

119.30900

0.00000

119.30900

0.00000

0.00000

119.30900

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

119.30900

0.00000

0.00000

119.30900

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

зимними видами спорта

0810667090 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

357.92700

0.00000

119.30900

0.00000

Привлеченные

средства

6.4.

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края -

Приобретение горнолыжного снаряжения

для МБУ "Спортивная школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

администрации ВГО зимними видами спорта

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся, создание предложение

Всего

200.00000

0.00000

200.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810681120 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

200.00000

200.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

990.00000

0.00000

0.00000

990.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

10.00000

0.00000

0.00000

10.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2019

2020

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

300.00000

0.00000

2021

2022

2023

2024

Привлеченные

средства

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

11.50000

0.00000

0.00000

11.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.5.

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края -

Приобретение горнолыжного снаряжения

для нужд МБУ "Спортивная школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся, создание предложение

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

зимними видами спорта

0810680770 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

200.00000

0.00000

Привлеченные

средства

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края -

Приобретение оборудования для

сооружения модульной лыжной базы на

городской лыжне здоровья для

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся, создание предложение

Всего

990.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

зимними видами спорта

0810681140 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

Вилючинского городского округа

990.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Реализация наказов избирателей Думы

Вилючинского городского округа -

Приобретение комплектов лыжного

снаряжения для спортсменов отделения

лыжных гонок для нужд МБУ

Всего

200.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

"Спортивная школа № 2"

810680730 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

200.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания КК - приобретение лыжного

парафина для отделения лыжных гонок

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся, создание предложение

Всего

10.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

зимними видами спорта

0810681150 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

10.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края -

Укрепление материально-технической

базы учреждения, приобретение

оборудования для МБУ СШ № 2

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся, создание предложение

Всего

11.50000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

зимними видами спорта

0810681170 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

11.50000

0.00000

Привлеченные

средства

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края - МБУ

"Спортивная школа № 2" Вилючинского

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики условий для занятий

администрации ВГО зимними видами спорта

Увеличение количества Коммерческое

занимающихся, создание предложение

Всего

300.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

0.00000

0.00000

0.00000

143.50000

0.00000

0.00000

143.50000

0.00000

99.00000

0.00000

0.00000

99.00000

0.00000

44.50000

0.00000

0.00000

44.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2019

0.00000

0.00000

0.00000

425.21500

0.00000

0.00000

425.21500

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

425.21500

0.00000

0.00000

425.21500

2020

0.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2021

2022

2023

2024

городского округа - на приобретение

спортивного горнолыжного снаряжения

0810681220 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

6.11.

Направление расходов: "Приведение

муниципальных учреждений физической

культуры и спорта к соответствию с

основными современными требованиями

Всего

568.71500

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667110 Краевой бюджет

0.00000

Местный

бюджет

568.71500

0.00000

Привлеченные

средства

6.11.1.

6.11.2.

6.11.3.

Устройство подъездных путей к

мусоросборным контейнерам на территории

горнолыжной базы МБУ "Спортивная

школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Проектно-сметная

документация

Всего

99.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667110 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

99.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Устройство электроснабжения и

электроосвещения лыжного комплекса МБУ

"Спортивная школа № 2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Проектно-сметная

документация

Всего

44.50000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667110 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

44.50000

0.00000

Привлеченные

средства

Ремонт полов в большом спортивном зале в

здании спортивного комплекса МБУ

"Спортивная школа №2"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Проектно-сметная

документация

Всего

425.21500

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667110 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

425.21500

Привлеченные

средства

0.00000

795.12648

0.00000

0.00000

182.96648

0.00000

0.00000

612.16000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.12.

Направление расходов: Укрепление

материально-технической базы в сфере

физической культуры и спорта

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики видами спорта

администрации ВГО

Создание условий для Коммерческое

занятий техническими преддложение

Всего

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

0810667120

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет

795.12648

182.96648

612.16000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

6.12.1

Укрепление материально-технической базы

МБУ ЦФКС

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики видами спорта

администрации ВГО

Создание условий для Коммерческое

занятий техническими преддложение

Всего

350.92648

0.00000

182.96648

0.00000

0.00000

182.96648

0.00000

182.96648

0.00000

0.00000

182.96648

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

167.96000

0.00000

0.00000

167.96000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

167.96000

0.00000

0.00000

167.96000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

444.20000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667120 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

350.92648

0.00000

Привлеченные

средства

6.12.1.1 Приобретение мотоциклов для секции

мотокросса МБУ ЦФКС

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики видами спорта

администрации ВГО

Создание условий для Коммерческое

занятий техническими преддложение

Всего

182.96648

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667120 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

182.96648

0.00000

Привлеченные

средства

6.12.1.2 Приобретение борцовского ковра МБУ

ЦФКС

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики видами спорта

администрации ВГО

Создание условий для Коммерческое

занятий техническими преддложение

Всего

167.96000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810667120 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

167.96000

0.00000

Привлеченные

средства

6.12.2

Укрепление материально-технической базы

МБУ СШ № 2

Отдел физической

культуры, спорта и

молодежной политики видами спорта

администрации ВГО

Создание условий для Коммерческое

занятий техническими преддложение

Всего

0.00000

Федеральный

бюджет

0.00000

0810667120 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

444.20000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.12.2.1

Приобретение горнолыжного снаряжения

для МБУ "Спортивная школа № 2"

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

Создание условий для Коммерческое

занятий техническими преддложение

Федеральный

бюджет

молодежной политики видами спорта

администрации ВГО

Краевой бюджет

0810667120

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет

444.20000

444.20000

Привлеченные

средства

0.00000

150.00000

0.00000

0.00000

150.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.13.

Направление расходов: Реализация

наказов избирателей Думы Вилючинского

городского округа - Изготовление

проектно-сметной документации для

проведения работ по электроснабжению

лыжного комплекса МБУ "Спортивная

Отдел физической

культуры, спорта и инфраструктуры

молодежной

политики

администрации ВГО спорта

Улучшение

Проектно-сметная

документация

Всего

Федеральный

бюджет

учреждений

физической культуры и

Краевой

0810680500

0.00000

0.00000

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

школа № 2" (лыжной трассы)

Местный

бюджет

150.00000

150.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.14.

Направление расходов: Реализация

наказов избирателей Думы Вилючинского

городского округа - Приобретение

мобильной модульной конструкции 3х2,5

м для обеспечения соревнований

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и инфраструктуры

молодежной

политики

администрации ВГО спорта

Улучшение

Проектно-сметная

документация

Федеральный

бюджет

учреждений

физической культуры и

Краевой

бюджет

0810680560

0.00000

600.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

различного уровня среди населения

Вилючинского городского округа

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

6.15.

6.15.1

6.15.1.

Основное мероприятие: "Оказание

поддержки муниципальным образованиям

в Камчатском крае для обеспечения

подготовки спортивного резерва"

Всего

890.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

890.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

08106Т006Ж

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

890.00000

0.00000

890.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Направление расходов: Поддержка

одаренных спортсменов, занимающихся ы

муниципальных организациях,

осуществляющих спортивную подготовку

в соответствии с федеральными

Всего

890.00000

0.00000

890.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

стандартами спортивной подготовки.

08106Т006Ж

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

890.00000

0.00000

890.00000

0.00000

Привлеченные

средства

На реализацию программ спортивной

подготовки в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки по

видам спорта МБУ "Спортивная школа №

2"

Всего

890.00000

0.00000

890.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

08106Т006Ж Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

890.00000

890.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

200117.61721

0.00000

0.00000

29273.71271

0.00000

0.00000

33429.91462

0.00000

0.00000

35093.09947

0.00000

0.00000

33778.09947

0.00000

0.00000

32678.09947

0.00000

7.

Основное мероприятие: "Содействие

развитию массового спорта"

Всего

34804.61747

0.00000

33738.17347

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет 79188.47000

12137.47000

17136.24271

0.00000

11001.00000

22428.91462

0.00000

11210.00000

23594.61747

0.00000

11210.00000

22528.17347

0.00000

11210.00000

23883.09947

0.00000

11210.00000

22568.09947

0.00000

11210.00000

21468.09947

0.00000

0810700000

Местный

153607.24668

бюджет

Привлеченные

0.00000

средства

7.1.

Направление расходов: "Расходы на

оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными

учреждениями (МБУ "Центр физической

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

Всего

226344.59068

0.00000

28310.30071

0.00000

30342.20062

0.00000

33504.61747

0.00000

33738.17347

0.00000

35093.09947

0.00000

32678.09947

0.00000

32678.09947

0.00000

Федеральный

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

2021

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2022

2023

2024

культуры и спорта")"

Краевой

бюджет

0810711120

79188.47000

147156.12068

12137.47000

16172.83071

11001.00000

19341.20062

11210.00000

22294.61747

11210.00000

22528.17347

11210.00000

23883.09947

11210.00000

21468.09947

11210.00000

21468.09947

0.00000

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

218571.46074

0.00000

0.00000

27834.06347

0.00000

0.00000

29100.26792

0.00000

0.00000

32481.61747

0.00000

0.00000

32916.17347

0.00000

0.00000

33689.77947

0.00000

0.00000

31274.77947

0.00000

7.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ

"Центр физической культуры и спорта"

Всего

31274.77947 Отдел физической

Обеспечение

деятельности

молодёжной политики учреждения

администрации ВГО

План финансово-

хозяйственной

деятельности

культуры, спорта и

Федеральный

бюджет

0.00000

Краевой бюджет

79188.47000

12137.47000

15696.59347

11001.00000

18099.26792

11210.00000

21271.61747

11210.00000

21706.17347

11210.00000

22479.77947

11210.00000

20064.77947

11210.00000

20064.77947

0810711120

Местный бюджет 139382.99074

Привлеченные

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

388.32000

0.00000

0.00000

233.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

320.32000

0.00000

0.00000

320.32000

0.00000

0.00000

320.32000

0.00000

средства

7.1.2.

Оплата расходов по переезду из (в)

районы(ов) Крайнего Севера

Всего

1582.28000

0.00000

Отдел физической

культуры, спорта и

Реализация социальных

гарантий работников

Расчет стоимости

Федеральный

бюджет

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО

культуры и спорта

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

320.32000

0.00000

0810711120

0810711120

0810767090

1582.28000

388.32000

233.00000

320.32000

320.32000

Привлеченные

средства

0.00000

6190.84994

0.00000

0.00000

476.23724

0.00000

0.00000

853.61270

0.00000

0.00000

790.00000

0.00000

0.00000

822.00000

0.00000

0.00000

1083.00000

0.00000

0.00000

1083.00000

0.00000

7.1.3.

Субсидия на компенсацию расходов на

оплату стоимости проезда и провоза багажа

к месту использования отпуска и обратно

работникам муниципальных учреждений и

членам их семей за счет собственных

доходов бюджета городского округа

Всего

1083.00000 Отдел физической

Реализация социальных

гарантий работников

молодёжной политики учреждений физической

Расчет стоимости

культуры, спорта и

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

администрации ВГО

культуры и спорта

Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет

6190.84994

476.23724

853.61270

790.00000

822.00000

1083.00000

1083.00000

1083.00000

Привлеченные

средства

0.00000

265.92600

0.00000

0.00000

265.92600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.2.

Направление расходов: Создание условий

для занятий физической культурой

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

Создание условий для

занятий зимними видами предложение

молодежной политики спорта

администрации ВГО

Коммерческое

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

265.92600

265.92600

Привлеченные

средства

0.00000

265.92600

0.00000

0.00000

265.92600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.2.1.

Приобретение горнолыжного снаряжения

МБУ "Спортивная школа № 2"

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

Создание условий для

занятий зимними видами предложение

Коммерческое

Федеральный

бюджет

молодежной политики спорта

администрации ВГО

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0810767090

265.92600

265.92600

Привлеченные

средства

0.00000

1195.80000

0.00000

0.00000

408.08600

0.00000

0.00000

787.71400

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.3.

Направление расходов: "Приведение

муниципальных учреждений физической

культуры и спорта к соответствию с

основными современными требованиями

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

Всего

Федеральный

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Краевой бюджет

0.00000

0.00000

408.08600

0.00000

787.71400

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0810767110

Местный

бюджет

1195.80000

Привлеченные

средства

0.00000

99.50000

0.00000

0.00000

99.50000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.3.1.

Гидроизоляция фундамента здания,

устройство отмостков и системы

водоотведения МБУ "Центр физичской

культуры и спорта"

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Проектно-сметная

документация

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0810767110

99.50000

99.50000

Привлеченные

средства

0.00000

70.00000

0.00000

0.00000

70.00000

0.00000

70.00000

0.00000

0.00000

70.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.3.2.

Устройство узла учета ТЭ МБУ "Центр

физической культуры и спорта"

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

Улучшение

инфраструктуры

Сметный расчет

Федеральный

бюджет

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Краевой бюджет

Местный бюджет

0810767110

Привлеченные

средства

0.00000

787.71400

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

787.71400

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.3.3.

Огнезащитная обработка металических

конструкций зданий МБУ "Центр

физической подготовки"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Сметный расчет

Всего

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0810767110

787.71400

787.71400

Привлеченные

средства

0.00000

238.58600

0.00000

0.00000

238.58600

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.3.4.

Приведение эвакуационного выхода в

соответствии требованиями пожарной

безопасности МБУ "Центр физической

подготовки"

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Сметный расчет

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0810767110

238.58600

238.58600

Привлеченные

средства

0.00000

69.00000

0.00000

0.00000

69.00000

0.00000

69.00000

0.00000

0.00000

69.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.4.

Направление расходов: "Реализация

наказов избирателей Думы Вилючинского

городского округа - Возмещение расходов

по приобретению авиабилетов на поездку

несовершеннолетних спортсменов,

проживающих в г. Вилючинске, для

участия во Всероссийских соревнованиях

по тхэквондо в г. Владивосток"

Всего

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики их спортивного

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

Местный

бюджет

администрации ВГО

мастерства

0810780470

Привлеченные

средства

0.00000

69.00000

0.00000

0.00000

69.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.4.1.

Оплата расходов, связанных с участием

несовершеннолетних спортсменов в

межрегиональных, всероссийских и

международных соревнованиях за

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики их спортивного

администрации ВГО мастерства

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Всего

Федеральный

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

100.00000

0.00000

0.00000

100.00000

0.00000

100.00000

0.00000

0.00000

100.00000

2024

пределами

Камчатского края

0810780470 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

69.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

187.00000

0.00000

0.00000

187.00000

0.00000

187.00000

0.00000

0.00000

187.00000

0.00000

69.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

87.00000

0.00000

0.00000

87.00000

0.00000

87.00000

0.00000

0.00000

87.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.5.

Направление расходов: "Реализация

наказов избирателей Думы Вилючинского

городского округа - Приобретение

спортивного инвентаря и оборудования

для занятий тхэквондо местной

общественной организации "Федерация

Тхэквондо г. Вилючинска"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики программ спортивной

Обеспечений условий

для реализации

Коммерческое

предложение

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

подготовки

0810780480 Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

7.5.1.

Приобретение спортивного инвентаря и

оборудования для занятий тхэквондо

местной общественной организации

"Федерация тхэквондо г. Вилючинска"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики программ спортивной

Обеспечений условий

для реализации

Коммерческое

предложение

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

подготовки

0810780480 Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

7.6.

Направление расходов: "Реализация

наказов избирателей Думы Вилючинского

городского округа - Возмещение расходов

по проезду учащихся МБУ ЦФКС

отделения шахматы на Кубок России по

шахматам в г. Владивосток

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики их спортивного

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

мастерства

Краевой

0810780580

бюджет

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

7.6.1.

Возмещение расходов по проезду учащихся

МБУ ЦФКС отделения шахматы на Кубок

России по шахматам в г. Владивосток

МБУ ЦФКС

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики их спортивного

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

мастерства

Краевой бюджет

0810780580

Местный бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.7.

Направление расходов: "Реализация

наказов избирателей Думы

Вилючинского городского округа -

Возмещение расходов, связанных с

участием несовершеннолетних

спортсменов местной общественной

организации "Федерация тхэквондо г.

Вилючинска" в тренировочных сборах,

всероссийских и межрегиональных

соревнованиях по тхэквондо

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

Всего

297.17920

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

97.17920

0.00000

0.00000

97.17920

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой

0810780630

0.00000

0.00000

бюджет

Местный

бюджет

297.17920

0.00000

200.00000

0.00000

Привлеченные

средства

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7.7.1.

Возмещение расходов, связанных с

участием несовершеннолетних спортсменов

местной общественной организации

"Федерация тхэквондо г. Вилючинска" в

тренировочных сборах, всероссийских и

межрегиональных соревнованиях по

тхэквондо

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики их спортивного

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Всего

97.17920

0.00000

0.00000

97.17920

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

97.17920

0.00000

0.00000

97.17920

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

мастерства

0810780630 Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

7.8.

7.8.1.

7.9.

Направление расходов: " Реализация

наказов избирателей Думы

Вилючинского городского округа- на

приобретение защитного снаряжения для

отделения мотоспорта"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

Всего

Федеральный

бюджет

Краевой

0810780890

бюджет

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

Приобретение защитного снаряжения для

отделения мотоспорта МБУ ЦФКС

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики их спортивного

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

мастерства

0810780890 Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Направление расходов: Реализация

наказов избирателей Думы

Вилючинского городского округа -

Предоставление субсидии местной

общественной организации "Федерация

тхэквондо г. Вилючинска" на

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

Всего

200.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

обеспечение участия

несовершеннолетних спортсменов и

тренера в тренировочных сборах и

соревнованиях по тхэквондо,

включенных в Единый календарный

план межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных

мероприятиях и спортивных

0810780850 Краевой бюджет

Местный бюджет

200.00000

0.00000

200.00000

0.00000

Привлеченные

средства

мероприятий на 2020 год

Предоставление субсидии местной

7.9.1.

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

общественной организации "Федерация

тхэквондо г. Вилючинска" на обеспечение

участия несовершеннолетних спортсменов

и тренера в тренировочных сборах и

соревнованиях по тхэквондо, включенных в

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских и

международных физкультурных

мероприятиях и спортивных мероприятий

на 2020 год

Всего

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810780850

Краевой бюджет

0.00000

0.00000

Местный бюджет

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.10.

Направление расходов: "Реализация

наказов депутатов Законодательного

Отдел физической

культуры, спорта и

Поддержка одаренных

Сметный расчет

Всего

300.00000

300.00000

0.00000

спортсменов, повышение

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

2021

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2022

2023

2024

собрания Камчатского края -

молодёжной политики их спортивного

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Организация выездов для участия в

тренировочных сборах и соревнованиях

местной общественной организации

"Федерация Тхеквондо" г. Вилючинска"

администрации ВГО

мастерства

Краевой

бюджет

0810781150

Местный

бюджет

300.00000

0.00000

300.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.10.1.

Возмещение расходов по приобретению

авиабилетов на поездку

Отдел физической

культуры, спорта и

Поддержка одаренных

спортсменов, повышение

Сметный расчет

Всего

300.00000

300.00000

несовершеннолетних спортсменов,

проживающих в г. Вилючинске для участия

во Всероссийских соревнованиях по

тхэквондо в г. Владивосток

Федеральный

бюджет

0810781150 Краевой бюджет

молодёжной политики их спортивного

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

администрации ВГО

мастерства

Местный бюджет

300.00000

300.00000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.11.

Направление расходов: "Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края -

Приобретение спортивного инвентаря и

оборудования для местной общественной

организации "Федерация тхэквондо

г.Вилючинска"

Всего

970.40000

170.40000

800.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики

администрации ВГО

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Краевой

0810781130 бюджет

Местный

бюджет

970.40000

170.40000

800.00000

Привлеченные

средства

0.00000

970.40000

0.00000

0.00000

170.40000

0.00000

0.00000

800.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.11.1.

Приобретение спортивного инвентаря и

оборудования для местной общественной

организации "Федерация тхэквондо"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики программ спортивной

Обеспечений условий

для реализации

Прайс-лист

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

подготовки

Краевой бюджет

0810781130

0.00000

970.40000

0.00000

0.00000

170.40000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

800.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

7.12.

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания КК - закупка элементов

модульного оборудования для скейт-

площадки"

Отдел физической

культуры, спорта и

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Улучшение

инфраструктуры

Коммерческое

предложение

Всего

1852.31290

0.00000

852.31290

0.00000

1000.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781180 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

1852.31290

0.00000

852.31290

0.00000

1000.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.12.1.

Строительство скейт-площадки на

территории МБУ ЦФКС

Отдел физической

культуры, спорта и

Улучшение

инфраструктуры

Коммерческое

предложение

Всего

1852.31290

0.00000

852.31290

0.00000

1000.00000

0.00000

молодёжной политики учреждений физической

администрации ВГО культуры и спорта

Федеральный

бюджет

0810781180 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

1852.31290

0.00000

852.31290

0.00000

1000.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.13.

Направление расходов:Реализация наказов

избирателей Думы Вилючинского

Отдел физической

культуры, спорта и

Всего

147.68710

147.68710

0.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

0.00000

0.00000

147.68710

0.00000

122.12000

0.00000

0.00000

122.12000

0.00000

25.56710

0.00000

0.00000

25.56710

0.00000

25.56710

0.00000

0.00000

25.56710

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

2020

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

200.00000

0.00000

200.00000

0.00000

0.00000

200.00000

2021

2022

2023

2024

городского округа выделение средств на

организацию выездов на тренировочные

сборы и соревнования за пределы

Камчатского края для местной

общественной организации "Федерация

Тхэквондо г. Вилючинска"

молодёжной

политики

администрации ВГО

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0810781190 Краевой бюджет

Местный

бюджет

147.68710

0.00000

Привлеченные

средства

7.13.1

Организация выездов на тренировочные

сборы и соревнования за пределы

Камчатского края для местной

общественной организации "Федерация

Тхэквондо г. Вилючинска"

Всего

122.12000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781190 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

122.12000

0.00000

Привлеченные

средства

7.14.

Направление расходов:Реализация наказов

избирателей Думв Вилючинского

городского округа выделение средств на

приобретение спортивного снаряжения

для отделения мотоспорт МБУ ЦФКС

Всего

25.56710

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781190 Краевой бюджет

0.00000

Местный

бюджет

25.56710

0.00000

Привлеченные

средства

7.14.1

Приобретение спортивного снаряжения для

отделения мотоспорт МБУ ЦФКС

Всего

25.56710

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781280 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

25.56710

0.00000

Привлеченные

средства

7.15.

Направление расходов: Реализация

наказов избирателей Думы

Вилючинского городского округа -

Приобретение детских кроссовых

мотоциклов для нужд МБУ "Центр

физической культуры и спорта"

Всего

200.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810780790 Краевой бюджет

0.00000

Местный

бюджет

200.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.15.1.

Приобретение детских кроссовых

мотоциклов для нужд МБУ "Центр

физической культуры и спорта"

Всего

200.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810780790 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

200.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Привлеченные

средства

0.00000

300.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

15.82080

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

15.82080

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

7.16.

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края - МБУ

"Центр физической культуры и спорта"

приобретение тренажерного комплекса

для развития общефизической

Всего

300.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781230,

0810780890

Краевой бюджет

0.00000

0.00000

подготовки и развития координации.

Местный

бюджет

315.82080

0.00000

300.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.16.1

Приобретение тренажерного комплекса для

развития общефизической подготовки и

развития координации

Всего

300.00000

0.00000

300.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781230,

0810780890

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

315.82080

0.00000

300.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.17.

Направление расходов: Реализация

наказов депутатов Законодательного

собрания Камчатского края -

Всего

500.00000

0.00000

500.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

приобретение оборудования для местной

общественной организации "Камчатская

лига экстремального спорта"

0810781240 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

Местный бюджет

500.00000

0.00000

500.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.17.1

Приобретение оборудования для местной

общественной организации "Камчатская

лига экстремального спорта"

Всего

500.00000

0.00000

500.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0810781240 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

500.00000

0.00000

500.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.18.

Оказание поддержки муниципальным

образованиям в Камчатском крае для

обеспечения подготовки спортивного

резерва"

Всего

100.00000

0.00000

100.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

08107Т006Ж Краевой бюджет

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

100.00000

0.00000

100.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.18.1

Поддержка одаренных спортсменов,

занимающихся ы муниципальных

организациях, осуществляющих

Всего

100.00000

0.00000

100.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

спортивную подготовку в соответствии с

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

федеральными стандартами спортивной

подготовки.

08107Т006Ж Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

100.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

100.00000

0.00000

Привлеченные

средства

7.18.1.1. На реализацию программ спортивной

подготовки в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки по

видам спорта. Обеспечение уровня

финансирования муниципальных

Всего

100.00000

0.00000

100.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

спортивных школ в соответствии с

требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки и программ

спортивной подготовки.) МБУ "Центр

физической культуры и спорта"

Краевой бюджет

08107Т006Ж

0.00000

0.00000

Местный бюджет

100.00000

100.00000

Привлеченные

средства

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Всего

59069.85692

0.00000

11255.57271

0.00000

11023.70543

0.00000

12146.09078

0.00000

1251.66000

0.00000

1251.66000

0.00000

11070.58400

0.00000

11070.58400

0.00000

Федеральный

бюджет

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В

ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

0820000000 Краевой бюджет 28164.33697

5601.35782

4510.83989

1143.37500

10469.49185

0.00000

6016.63237

5007.07306

0.00000

6086.49878

4947.00000

1112.59200

11312.09078

0.00000

0.00000

0.00000

5229.92400

4589.00000

1251.66000

10236.58400

0.00000

5229.92400

4589.00000

1251.66000

10236.58400

0.00000

Местный

23642.91295

бюджет

0.00000

0.00000

Привлеченные

7262.60700

средства

1251.66000

1251.66000

0.00000

1251.66000

1251.66000

0.00000

1.

Основное мероприятие: "Координация и

организация проведения

Всего

55023.03597

0.00000

10264.96534

0.00000

оздоровительной кампании в

Вилючинском городском округе"

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет 28164.33697

5601.35782

3724.75903

6016.63237

4248.33297

6086.49878

4113.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5229.92400

3755.00000

5229.92400

3755.00000

0820100000

Местный

19596.09200

бюджет

Привлеченные

7262.60700

средства

1143.37500

10469.49185

0.00000

0.00000

10264.96534

0.00000

1112.59200

11312.09078

0.00000

1251.66000

1251.66000

0.00000

1251.66000

1251.66000

0.00000

1251.66000

10236.58400

0.00000

1251.66000

10236.58400

0.00000

1.1.

Направление расходов: "Организация

отдыха детей в каникулярное время"

Отдел образования

администрации ВГО существующей системы

Совершенствование

Всего

55023.03597

0.00000

Отдел культуры

администрации

Вилючинского

отдыха и оздоровления

детей и подростков

Федеральный

бюджет

Краевой

бюджет

082014006Ж

28164.33697

19596.09200

7262.60700

55023.03597

5601.35782

3724.75903

1143.37500

10469.49185

6016.63237

4248.33297

0.00000

6086.49878

4113.00000

1112.59200

11312.09078

0.00000

0.00000

5229.92400

3755.00000

1251.66000

10236.58400

5229.92400 городского округа

3755.00000

08201S006Ж; Местный

08201Т006Ж бюджет

0.00000

0.00000

Привлеченные

средства

1251.66000

1251.66000

1251.66000

1251.66000

1251.66000

1.1.1.

Финансирование расходных обязательств

ВГО по организации оздоровительных

лагерей дневного пребывания (в т.ч.

страхование детей и подростков)

Отдел образования

администрации ВГО существующей системы

Совершенствование

Сметный расчет

Всего

10264.96534

10236.58400

Отдел культуры

администрации

Вилючинского

городского округа

отдыха и оздоровления

детей и подростков

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

082014006Ж Краевой бюджет

28164.33697

5601.35782

3724.75903

6016.63237

4248.33297

6086.49878

4113.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5229.92400

3755.00000

5229.92400

3755.00000

08201S006Ж;

08201Т006Ж

Местный бюджет 19596.09200

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

2021

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

1112.59200

2022

2023

2024

Привлеченные

средства

7262.60700

1143.37500

0.00000

1251.66000

1251.66000

1251.66000

1251.66000

1.1.2.

1.1.3.

Проведение заседаний межведомственной

комиссии по организации отдыха и

оздоровления детей и молодежи (по

отдельному плану)

Отдел образования

администрации ВГО. существующей системы

отдыха и оздоровления

Совершенствование

Не требует финансирования

Не требует финансирования

детей и подростков

Обеспечение контроля за своевременным

проведением конкурсных процедур по

организации питания в оздоровительных

лагерях дневного пребывания, организации

питания и проживания в выездных

Отдел образования

администрации ВГО

Совершенствование

существующей системы

отдыха и оздоровления

детей и подростков

профильных лагерях, организованных

образовательными учреждениями ВГО

1.1.4.

Своевременное проведение конкурсных

процедур по организации

функционирования оздоровительных

лагерей ВГО

Отдел образования

администрации ВГО

Совершенствование

существующей системы

отдыха и оздоровления

детей и подростков

Не требует финансирования

Не требует финансирования

1.1.5.

Обеспечение приемки оздоровительных

лагерей с дневным пребыванием детей

Отдел образования

администрации ВГО существующей системы

Совершенствование

2.

Основное мероприятие: "Мероприятия

по повышению качества услуг,

предоставляемых организациями для

отдыха детей и их оздоровления"

Всего

323.40000

0.00000

123.40000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50.00000

Федеральный

бюджет

0820200000 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

323.40000

0.00000

123.40000

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.

Направление расходов: "Организация

муниципальных мероприятий

(олимпиады, смотры-конкурсы,

фестивали, выставки, ярмарки,

семинары, круглые столы, соревнования,

Отдел образования Увеличение количества

администрации ВГО детей и молодежи,

Всего

323.40000

0.00000

123.40000

0.00000

Отдел физической

участвующих в

Федеральный

бюджет

культуры, спорта и мероприятиях,

молодежной политики предоставляемых

администрации ВГО организациями отдыха и

оздоровления

Краевой

бюджет

праздничные гуляния, субботники, учения, 0820210130

чествования и т. д.) "

0.00000

0.00000

Местный

бюджет

323.40000

0.00000

123.40000

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.1.

Проведение соревнований среди

оздоровительных лагерей с дневным

пребыванием

Отдел физической

культуры, спорта и

Увеличение количества Смета расходов

детей и молодежи,

Всего

33.40000

0.00000

33.40000

0.00000

молодёжной политики участвующих в

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

мероприятиях,

предоставляемых

организациями отдыха и

оздоровления

0820210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

33.40000

0.00000

33.40000

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.2.

Проведение городского конкурса программ

(проектов) профильных лагерей (смен) в

сфере отдыха и оздоровления детей и

Отдел образования

администрации ВГО

Увеличение количества Смета расходов

детей и молодежи,

Всего

290.00000

90.00000

участвующих в

молодежи Вилючинского городского округа

Федеральный

бюджет

мероприятиях,

предоставляемых

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

организациями отдыха и

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

оздоровления

0820210130 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

290.00000

0.00000

90.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

50.00000

0.00000

50.00000

0.00000

Привлеченные

средства

2.1.3.

Проведение в оздоровительных лагерях

мероприятий, направленных на пропаганду

здорового образа жизни, профилактику

употребления наркотических средств,

Отдел образования

администрации ВГО

Увеличение количества

детей и молодежи,

участвующих в

Не требует финансирования

мероприятиях,

2.1.4.

2.2.

Обеспечение физического воспитания и

закаливания, гигиенического воспитания

Отдел образования

администрации ВГО

Улучшение физического

здоровья детей и

Не требует финансирования

Направление расходов:

"Информационные услуги (размещение в

Информационное

обеспечение в области

Не требует финансирования

2.2.1.

Информирование населения об организации

отдыха и оздоровления детей и молодежи в

средствах массовой информации

Отдел образования

администрации ВГО

Информационное

обеспечение в области

отдыха и оздоровления

Не требует финансирования

3.

Основное мероприятие: "Обеспечение

отдыха и оздоровления отдельных

категорий детей и подростков,

нуждающихся в психолого-

педагогическом и ином специальном

сопровождении, в том числе детей и

подростков, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации"

Всего

95.00000

0.00000

0.00000

95.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

Федеральный

бюджет

0820300000 Краевой бюджет

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

95.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

3.1.

Направление расходов: "Организация

перевозок воспитанников, участников,

спортсменов и т.д."

Всего

Отдел по работе с

отдельными

категориями граждан категорий детей и

Обеспечение отдыха и

оздоровления отдельных предложение

Коммерческое

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

подростков, в том числе

детей и подростков,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации

Краевой бюджет

0.00000

95.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0820367030

Местный

бюджет

Привлеченные

средства

3.1.1.

Проведение мероприятий по формированию

мотивации к здоровому образу жизни у

несовершеннолетних (оплата транспортных

средств в лагерь).

Отдел по работе с

отдельными

категориями граждан категорий детей и

администрации ВГО подростков, в том числе

Обеспечение отдыха и

оздоровления отдельных предложение

Коммерческое

Всего

95.00000

19.00000

19.00000

19.00000

0.00000

0.00000

19.00000

19.00000

детей и подростков,

оказавшихся в трудной

жизненной ситуации

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0820367030

Краевой бюджет

Местный бюджет

95.00000

0.00000

19.00000

0.00000

19.00000

0.00000

19.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

19.00000

0.00000

19.00000

0.00000

Привлеченные

средства

3.2.

Направление расходов: "Организация

отдыха и оздоровление детей и

молодежи"

Обеспечение отдыха и

оздоровления отдельных

категорий детей и

Не требует финансирования

3.2.1.

Организация отдыха и оздоровления детей и

молодежи, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в лагерях дневного

пребывания

Отдел образования

администрации ВГО, оздоровления отдельных

Отдел по работе с

отдельными

Обеспечение отдыха и

Не требует финансирования

категорий детей и

подростков

категориями граждан

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

2021

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2022

2023

2024

3.2.2.

Организация отдыха и оздоровления детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, детей-инвалидов

Отдел по работе с

отдельными

категориями граждан

администрации ВГО

Обеспечение отдыха и

оздоровления отдельных

категорий детей и

подростков

Не требует финансирования

4.

Основное мероприятие: "Мероприятия

по созданию условий для обеспечения

безопасного пребывания детей и

подростков в учреждениях отдыха и

оздоровления Вилючинского городского

округа"

Всего

3628.42095

643.68086

689.74009

765.00000

0.00000

0.00000

765.00000

765.00000

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0820400000

3628.42095

643.68086

689.74009

765.00000

765.00000

765.00000

бюджет

Привлеченные

средства

Всего

Федеральный

бюджет

Краевой бюджет

Местный

0.00000

3203.73542

0.00000

0.00000

598.72000

0.00000

0.00000

646.01542

0.00000

0.00000

653.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

653.00000

0.00000

0.00000

653.00000

0.00000

4.1.

Направление расходов: "Организация

перевозок воспитанников,

участников,спортсменов и т.д.

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0820467030

3203.73542

598.72000

646.01542

653.00000

653.00000

653.00000

бюджет

Привлеченные

средства

0.00000

3203.73542

0.00000

0.00000

598.72000

0.00000

0.00000

646.01542

0.00000

0.00000

653.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

653.00000

0.00000

0.00000

653.00000

0.00000

4.1.1.

Организация перевозок воспитанников

оздоровительных лагерей "

Отдел образования

администрации ВГО

Обеспечение отдыха и

оздоровления детей и

подростков

Сметный расчет

Всего

Федеральный

бюджет

0820467030 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет

3203.73542

0.00000

598.72000

0.00000

646.01542

0.00000

653.00000

0.00000

653.00000

0.00000

653.00000

0.00000

Привлеченные

средства

4.2.

Направление расходов: "Организация и

проведение оздоровительной кампании"

Всего

424.68553

0.00000

44.96086

0.00000

0.00000

44.96086

0.00000

44.96086

43.72467

0.00000

0.00000

43.72467

0.00000

43.72467

112.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

112.00000

0.00000

112.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Краевой

0820467060

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

бюджет

Местный

бюджет

424.68553

0.00000

112.00000

0.00000

112.00000

0.00000

112.00000

0.00000

Привлеченные

средства

4.2.1.

Обеспечение проведения профилактических 0820467060

осмотров персонала, направляемого для

работы в оздоровительных лагерях,

Отдел образования

администрации ВГО

Проведение

оздоровительной

компании

Сметный расчет

Всего

334.68553

82.00000

82.00000

82.00000

расположенных на территории ВГО либо

организованных учреждениями ВГО

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

44.96086

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

43.72467

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

82.00000

0.00000

30.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

82.00000

0.00000

30.00000

0.00000

0.00000

0.00000

82.00000

0.00000

30.00000

0.00000

Краевой бюджет

Местный бюджет

334.68553

0.00000

Привлеченные

средства

4.2.2.

Оплата услуг по проведению санитарно-

эпидемиологических экспертиз лагерей

дневного пребывания

0820467060

Отдел образования

администрации ВГО

Проведение

оздоровительной

компании

Сметный расчет

Всего

90.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

90.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

30.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

30.00000

0.00000

30.00000

0.00000

Привлеченные

средства

0.00000

4.2.3.

4.2.4.

Научно-методическое, кадровое и

информационное обеспечение

оздоровительной кампании

Отдел образования

администрации ВГО

Не требует финансирования

Не требует финансирования

Организация санитарно-гигиенического

обучения медицинских и педагогических

работников, направляемых на работу в

оздоровительные лагеря

Отдел образования

администрации ВГО

4.2.5.

Организация обучения специалистов,

работающих в оздоровительных лагерях

дневного пребывания с целью внедрения

новых форм и технологий оздоровления и

организации досуга детей и молодежи

Отдел образования

администрации ВГО

Не требует финансирования

Всего

1486.87700

0.00000

526.47700

0.00000

424.10000

468.30000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

Федеральный

бюджет

0.00000

0.00000

ПОДПРОГРАММА 3 "МОЛОДЕЖЬ

ВИЛЮЧИНСКА"

0830000000 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет 1486.87700

526.47700

0.00000

424.10000

0.00000

468.30000

0.00000

Привлеченные

0.00000

средства

1.

Основное мероприятие: "Создание

условий для гражданского становления,

успешной социальной адаптации,

самореализации и интеграции молодёжи

Вилючинского городского округа в

экономическую, культурную и

политическую жизнь, развитие

потенциала молодежи"

Всего

1486.87700

0.00000

526.47700

0.00000

424.10000

0.00000

468.30000

0.00000

Федеральный

бюджет

08301000000 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Местный бюджет 1486.87700

526.47700

0.00000

424.10000

0.00000

468.30000

0.00000

Привлеченные

0.00000

средства

1.1.

Направление расходов: "Реализация

механизмов развития молодежной

политики"

Всего

1486.87700

0.00000

526.47700

0.00000

424.10000

0.00000

468.30000

0.00000

Федеральный

бюджет

0830167070 Краевой бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

Обоснование, наличие

проектной

документации,

заключение

государственной

экспертизы

Целевая

статья

расходов

местного

бюджета

Главные

в том числе по годам:

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

мероприятия

Потребность в

средствах

(тыс.руб.)

Источники

средств

распорядители

(распорядители)

средств программы

Ожидаемые

результаты

№ п/п

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Местный бюджет 1486.87700

526.47700

424.10000

468.30000

0.00000

0.00000

34.00000

34.00000

Привлеченные

0.00000

0.00000

114.40000

0.00000

0.00000

74.00000

0.00000

0.00000

58.40000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

средства

1.1.1.

Содействие развитию волонтерского

движения в Вилючинском городском округе

Отдел физической

культуры, спорта и

Рост социальной

активности молодежи,

Мероприятие имеет

заявительный характер

Всего

246.80000

0.00000

молодёжной политики увеличение количества

ВГО

зарегистрированных на

территории

Федеральный

бюджет

Вилючинского

городского округа

0830167070 Краевой бюджет

Местный бюджет

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

246.80000

0.00000

114.40000

0.00000

74.00000

0.00000

58.40000

0.00000

Привлеченные

средства

1.1.2.

Организация и проведение мероприятий для

детей и молодежи

Отдел физической

культуры, спорта и

Увеличение количества

молодежи, участвующих

Смета расходов

Всего

641.93200

225.73200

200.30000

215.90000

молодёжной политики в мероприятиях

Федеральный

бюджет

ВГО

различных направлений

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0830167070

Краевой бюджет

Местный бюджет

641.93200

225.73200

200.30000

215.90000

Привлеченные

средства

0.00000

598.14500

0.00000

0.00000

598.14500

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

186.34500

0.00000

0.00000

186.34500

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

149.80000

0.00000

0.00000

149.80000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

194.00000

0.00000

0.00000

194.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

34.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.1.3.

Поддержка талантливой молодежи

Вилючинского городского округа

Отдел физической

культуры, спорта и

Молодежь, получающая Мероприятие имеет

Всего

поддержку за счет

заявительный характер

Федеральный

бюджет

молодёжной политики местного бюджета

ВГО

0830167070 Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

1.1.4.

Содействие по обеспечению занятости в

летний период подростков в возрасте от 14

до 18 лет

Отдел по управлению Обеспечение занятости

городским хозяйством подростков в летний

Всего

Федеральный

бюджет

администрации ВГО

период

0830167070 Краевой бюджет

Местный бюджет

Привлеченные

средства

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Газета "Вилючинская газета" № 25 от 26.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать