Основная информация

Дата опубликования: 18 июня 2020г.
Номер документа: RU55024905202000052
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Глава Одесского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ОДЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2020 года № 275

О внесении изменений в муниципальную программу Одесского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Одесского муниципального района Омской области от 22.11.2013 №1101

На основании ходатайства заместителя Главы Одесского муниципального района, начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Одесского муниципального района Омской области Е.И. Живаги от 18.06.2020, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 28 Устава Одесского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в подпрограмму 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Главы Одесского муниципального района Омской области от 22.11.2013 №1101:

1.1. Мероприятие 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» основного мероприятия 2 «Обеспечение жильем молодых семей» задачи 2 «Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий» (далее – Мероприятие 1) изложить в следующей редакции:

«Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома)»

1.2. Финансовое обеспечение Мероприятия 1 за 2020 год в столбце 14 изложить в следующей редакции:

«всего расходов 475627,01 руб., в том числе:

за счет налоговых и неналоговых доходов 14268,82 руб.,

поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней 461358,19 руб.»

2. Настоящее постановление разместить на сайте Одесского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.omskportal.ru.

Глава Е.Ю. Журавлёв

Приложение №1

к постановлению Главы

Одесского муниципального

района Омской области

от 18.06.2020 №275

ПАСПОРТ

муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

(далее – муниципальная программа)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Одесского муниципального района Омской области (далее – Администрация)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

-Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области;

-Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области;

-Межпоселенческое казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Администрации Одесского муниципального района Омской области;

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Цель муниципальной программы

Создание условий для экономического развития Одесского муниципального района Омской области

Задачи муниципальной программы

1.Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Одесского района

2.Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском районе Омской области

3.Устойчивое развитие сельского хозяйства Одесского района

4.Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения функций

5.Создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально – технического обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству

6.Сокращение энергоемкости валового продукта, оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

7.Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области

8. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе. Повышение качества жизни сельского населения.

9. Повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и защиты населения и территорий в случаях возникновения чрезвычайной ситуации или вследствие военных действий.

10.Улучшение санитарно- эпидемиологической ситуации и обеспечение безопасности на территории Одесского муниципального района

11.Создание благоприятных условий для обеспечения населения Одесского муниципального района бесперебойным транспортным сообщением

Подпрограммы муниципальной программы

1.Подпрограмма Одесского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском районе» на 2014-2022 годы

2.Подпрограмма Одесского муниципального района «Повышение эффективности управления общественными финансами и муниципального финансового контроля, развитие межбюджетных отношений в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы

3.Подпрограмма Одесского муниципального района «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования» на 2014-2022 годы

4.Подпрограмма Одесского муниципального района «Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы

5.Подпрограмма Одесского муниципального района «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы

6.Подпрограмма Одесского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском районе» на 2014-2022 годы

7.Подпрограмма Одесского муниципального района «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы

8.Подпрограмма Одесского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2014-2022 годы

9.Подпрограмма Одесского муниципального района «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области" на 2014-2022 годы

10.Подпрограмма Одесского муниципального района «Об охране окружающей среды в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы

11.Подпрограмма Одесского муниципального района «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» на 2016 – 2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 819 944 018,65 руб., в том числе:

- в 2014 году – 89 781 268,16 руб.;

- в 2015 году – 92 992 020,32 руб.;

- в 2016 году – 89 982 315,33 руб.;

- в 2017 году – 115 760 739,01 руб.;

- в 2018 году – 120 974 718,45 руб.;

- в 2019 году – 112 301 189,74 руб.;

- в 2020 году – 82 512 512,86 руб.;

- в 2021 году – 58 361 055,58 руб.;

- в 2022 году – 57 278 199,20 руб.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации)

- Сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. ч. населения, в том числе по годам:

в 2014 году - 269,32;

в 2015 году - 242,61;

в 2016 году - 251,84;

в 2017 году - 198,31;

в 2018 году - 189,7;

в 2019 году - 194,44;

в 2020 году - 199,30;

в 2021 году - 204,28;

в 2022 году - 204,28

- Увеличить долю среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 50,0 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 39,0%;

в 2015 году - 47,21%;

в 2016 году - 47,20%;

в 2017 году - 47,11%;

в 2018 году - 48,0%;

в 2019 году - 48,0%;

в 2020 году - 50,0%;

в 2021 году - 50,0%;

в 2022 году - 50,0%

-Не допустить превышения расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области над нормативом формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области;

-Обеспечить отсутствие разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Одесского муниципального района Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности;

-Увеличить ежегодный объем закупа молока в ЛПХ до 7000 тонн, в том числе по годам:

в 2014 году - 5600;

в 2015 году - 5600;

в 2016 году - 5600;

в 2017 году - 5600;

в 2018 году - 7000;

в 2019 году - 7000;

в 2020 году - 7000;

в 2021 году - 7000;

в 2022 году - 7000

-Сформировать информационно-телекоммуникационных ресурсов АПК, повысить качество принятия управленческих решений

-Увеличить долю руководителей СХО и глав КФХ, специалистов, рабочих массовых профессий, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку, в общей численности по СХО и КФХ, до 80 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 70,7 %;

в 2015 году - 72,0 %;

в 2016 году - 73,2 %;

в 2017 году - 74,4 %;

в 2018 году - 75,7 %;

в 2019 году - 76,9 %;

в 2020 году - 78,2 %;

в 2021 году - 80,0 %;

в 2022 году - 80,0 %

- сформировать механизмы для эффективной реализации главой и органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных отдельных государственных полномочий – 100 %;

- рационально использовать, содержать и эксплуатировать имущество – 100 %;

- повысить эффективность исполнения и контроля ранее принятых решений Совета Одесского муниципального района, повышение уровня правотворческой работы - 100 %;

- сформировать у муниципальных служащих, необходимые профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области-100%;

-использовать резервный фонд Администрации Одесского муниципального района - 100 %.

-обеспечить эффективное функционирование вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области -100 %;

-сократить энергоемкость валового муниципального продукта до 24,9 т у.т./тыс. рублей;

-сократить отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта до 2,4 %;

-увеличить долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, до 100%;

-увеличить долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области до 75%;

-увеличить долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, до 92%;

-снизить удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 18,57 кВт.ч/кв.м;

-снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,1843 Гкал/кв.м;

-снизить удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 человека) до 12,85 куб.м/чел.;

-снизить удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,20 Гкал/кв.м;

-снизить удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 15,8 куб.м/чел.;

-снизить удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 45,78 кВт.ч/кв.м;

-снизить удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 24 куб.м/кв.м;

-снизить удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 64,62 т у.т./кв.м;

-снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными до 0,2 т у.т./Гкал

- обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию не менее 5 тыс.кв. метров ежегодно, в том числе по годам:

в 2014 году - 5,3 тыс.кв.м.;

в 2015 году - 5,4 тыс.кв.м.;

в 2016 году - 5,5 тыс.кв.м.;

в 2017 году - 5,6 тыс.кв.м.;

в 2018 году - 5,7 тыс.кв.м.;

в 2019 году - 5,75 тыс.кв.м.;

в 2020 году - 1,813 тыс.кв.м.;

в 2021 году - 1,740 тыс.кв.м.;

в 2022 году - 1,931 тыс.кв.м.

-увеличить общую площадь жилых помещений в расчете на одного жителя Одесского района до 23,6 кв. метров в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году -21,9;

в 2015 году -22,2;

в 2016 году -22,5;

в 2017 году -22,8;

в 2018 году -23,0;

в 2019 году -23,3;

в 2020 году -23,6;

в 2021 году -23,6;

в 2022 году -23,6

-оказать государственную поддержку в строительстве индивидуальных жилых домов129 семьям, в том числе по годам:

в 2014 году- 20 семей;

в 2015 году- 20 семей;

в 2016 году- 20 семей;

в 2017 году- 20 семей;

в 2018 году- 20 семей;

в 2019 году- 20 семей;

в 2020 году- 3 семей;

в 2021 году- 3 семей;

в 2022 году- 3 семей

-предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья, в том числе по годам:

в 2014 году- 5 семей;

в 2015 году- 1 семья;

в 2016 году- 5 семей;

в 2017 году- 5 семей;

в 2018 году- 5 семей;

в 2019 году- 1 семья;

в 2020 году- 1 семья;

в 2021 году- 1семья;

в 2022 году- 1семья

-оказать государственную поддержку в строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договорам служебного найма в количестве 18 двухквартирных домов, в том числе по годам:

в 2014 году - 2 дома;

в 2015 году - 2 дома;

в 2016 году - 2 дома;

в 2017 году - 2 дома;

в 2018 году - 2 дома;

в 2019 году - 2 дома;

в 2020 году - 2 дома;

в 2021 году - 2 дома;

в 2022 году - 2 дома

-увеличить долю земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры в рамках развития индивидуального жилищного строительства до 71 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 48 %;

в 2015 году - 51 %;

в 2016 году - 54 %;

в 2017 году - 57 %;

в 2018 году - 61 %;

в 2019 году - 64 %;

в 2020 году - 71 %;

в 2021 году - 71 %;

в 2022 году - 71 %

-снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 40 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 70 %;

в 2015 году - 65 %;

в 2016 году - 60 %;

в 2017 году - 55 %;

в 2018 году - 48 %;

в 2019 году - 45 %;

в 2020 году - 40 %;

в 2021 году - 40 %;

в 2022 году - 40 %

-увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 97 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 91 %;

в 2015 году - 92 %;

в 2016 году - 93 %;

в 2017 году - 94 %;

в 2018 году - 95 %;

в 2019 году - 96 %;

в 2020 году - 97 %;

в 2021 году - 97 %;

в 2022 году - 97 %

- увеличить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения до 71% в 2022 году, в том числе по годам:

2014 год - 48%;

2015 год - 51%;

2016 год - 54%;

2017 год - 57%;

2018 год - 61%;

2019 год - 64%;

2020 год - 71%;

2021 год - 71%;

2022 год - 71%

- увеличить уровень газификации жилищного фонда природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети до 60% в 2022 году, в том числе по годам:

2014 год - 38%;

2015 год - 40%;

2016 год - 43%;

2017 год - 45%;

2018 год - 50%;

2019 год - 55%;

2020 год - 60%;

2021 год - 60%;

2022 год - 60%

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50 % в 2022 году, в том числе по годам:

2014 год - 60%;

2015 год - 55%;

2016 год - 54%;

2017 год - 53%;

2018 год - 52%;

2019 год - 51%;

2020 год - 50%

2021 год - 50%;

2022 год - 50%

-повысить благосостояние и качество жизни сельского населения

- снизить число совершенных правонарушений за период 2014-2022 годов на 10 %;

-сократить количества детского дорожно-транспортного травматизма за период 2014-2022 годов на 10 %;

-обеспечить участие детей в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения не менее 60 человек ежегодно.

- уменьшение доли размещения (захоронения) и утилизации отходов на 5 % ежегодно, в том числе по годам:

2014год - 70%;

2015год - 65%;

2016год - 60%;

2017год - 55%;

2018год - 50%;

2019год - 45%;

2020год - 40%;

2021год - 35%;

2022год - 30%

-увеличение доли объектов размещения (захоронения) отходов, соответствующих санитарно – эпидемиологическому и природоохранному законодательствам до 60 % в 2022 году, в том числе по годам:

2014год - 25%;

2015год - 30%;

2016год - 35%;

2017год - 40%;

2018год - 45%;

2019год - 50%;

2020год - 55%;

2021год - 60%;

2022год - 60%

- увеличение доли охвата населения планово - регулярной системой сбора и вывоза отходов до 50 % в 2022 году, в том числе по годам:

2014год - 21,5%;

2015год - 24,5%;

2016год - 27,5%;

2017год - 31,5%;

2018год - 35,0%;

2019год - 40,0%;

2020год - 45,0%;

2021год - 50,0%;

2022год - 50,0%

-Обеспечить сельские населенные пункты в границах Одесского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом 100%.

1. Характеристика текущего состояния экономического развития Одесского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Одесский район расположен на юге Омской области в степной зоне, входит в состав южного экономического района. Район расположен в соседстве с Павлоградским, Таврическим Азовским национальным, Шербакульским и Полтавским районами. Южная часть его на десятки километров граничит с северным Казахстаном.

На территории района на 01.01.2013 года зарегистрировано 582 хозяйствующего субъекта, в том числе индивидуальных предпринимателей 379 ед.

По итогам 2012 года предприятиями района отгружено продукции собственного производства на сумме 1,4 млн.руб. Этот показатель снизился по сравнению с 2011 годом в 3 раза, но несмотря на существующие трудности, экономическая ситуация в районе остается стабильной.

Промышленные предприятия осуществляют деятельность в сферах производства пищевой продукции и строительных материалов. В пищевой промышленности действуют 6 организаций малого предпринимательства, выпускающих хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.

В 2012 году этими предприятиями произведено около 199,6 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 339,9 тонн мяса, колбасных изделий и субпродуктов, 184,7 тонн сыра и брынзы, 22,6 тонны полуфабрикатов.

Промышленность строительных материалов района представлена производством кирпича, тротуарной плитки, изделий из древесины (оконные и дверные блоки, брус, плинтус).

Одесский муниципальный район является сельскохозяйственным районом и специализируется на производстве зерна. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции растениеводство составляет 55 процентов, животноводство - 45 процентов. Сельскохозяйственное производство сосредоточено в 2 крупных сельскохозяйственных организациях: СПК Колхоз «Ганновский» и СПК Колхоз «Комсомольский», а также крупных крестьянских фермерских хозяйствах: «Шохин С.В.», «Корнейчик А.Н.», «Зубко Д.И.»;

- 5 обществ с ограниченной ответственностью: ООО "Изобилие", ООО "Заря", ООО Кристина", ООО СХП " Колос", ООО "Благодаровское»;

- 1 сельскохозяйственных производственных кооператива: "Катюша".

Общая земельная площадь сельскохозяйственных угодий составляет 175817 гектаров. Доля обрабатываемой пашни составляет 97,4 процента.

Розничная торговая сеть Одесского района состоит из 96 магазинов, 20 павильонов, 6 палаток (киосков), 2 аптек и аптечных магазинов, 2 аптечных киоска (пункта). В числе объектов общественного питания 1 общедоступная столовая, 17 столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, 6 кафе.

Транспортное сообщение с областным центром (г. Омск), расположенным в 101 км от райцентра осуществляется посредством автобусного сообщения.

Население Одесского района по состоянию на 1 января 2013 года насчитывает более 17 тысяч человек. Количество безработных, состоящих на учете в КУ Омской области «Центр занятости населения Одесского района» на 01.07.2013 г. составляет 289 человек.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Одесского района составляет по итогам 2012 года – 15593,2 рублей.

Немаловажную роль в жизни района играют организации малого и среднего бизнеса. При выпуске продукции более 300 млн. рублей, они обеспечивают занятость порядка 2 тыс. человек. Информационную помощь предпринимателям оказывает бизнес-консультационный пункт, созданный при администрации района, а также организации, входящие в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, создано районное отделение «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства».

За последние три года в районе введено в действие 18,6 тыс. квадратных метров жилья.

Разработанная муниципальная программа позволит сконцентрировать финансовые потоки и человеческие ресурсы на наиболее актуальных вопросах экономического развития района, обеспечивая тем сам положительную динамику в экономике района.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для экономического развития Одесского муниципального района Омской области.

Цель программы достигается посредством решения поставленных программой задач:

2.1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Одесского района

2.2. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском районе Омской области

2.3. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий Одесского района.

2.4. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения функций

2.5. Создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально – технического обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству

2.6. Сокращение энергоемкости валового продукта, оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов

2.7.Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области

2.8. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе. Повышение качества жизни сельского населения.

2.9.Повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и защиты населения и территорий в случаях возникновения чрезвычайной ситуации или вследствие военных действий.

2.10.Улучшение санитарно- эпидемиологической ситуации и обеспечение безопасности на территории Одесского муниципального района

2.11.Создание благоприятных условий для обеспечения населения Одесского муниципального района бесперебойным транспортным сообщением.

3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также итогам ее реализации

Итоговыми результатами реализации муниципальной программы будут являться результаты реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

-Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.ч. населения;

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 50,0 процентов;

-Недопущение превышения расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области над нормативом формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области;

-Отсутствие разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Одесского муниципального района Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности;

-Увеличение ежегодного объема закупа молока в ЛПХ до 7000 тонн;

-Формирование информационно-телекоммуникационных ресурсов АПК, повышение качества принятия управленческих решений;

-Увеличение доли руководителей СХО и глав КФХ, специалистов, рабочих массовых профессий, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку, в общей численности по СХО и КФХ, до 80 %;

-Формирование механизмов для эффективной реализации главой и органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных отдельных государственных полномочий – 100 %;

-Рациональное использование, содержание и эксплуатация имущества – 100 %;

-Повышение эффективности исполнения и контроля ранее принятых решений Совета Одесского района, повышение уровня правотворческой работы – 100%;

-Формирование у муниципальных служащих, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области – 100 %;

-Использование резервного фонда Администрации Одесского муниципального района – 100 %.;

-Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области 100 процентов;

-Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта до 24,9 т у.т./тыс. рублей;

-Сокращение отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта до 2,4%;

-Увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, до 100 %;

-Увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области до 75,0 %;

-Увеличение доли объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, до 92,0 %;

-Снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 18,57 кВт.ч/кв.м;

-Снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,1843 Гкал/кв.м;

-Снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 человека) до 12,85 куб.м/чел.;

-Снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,20 Гкал/кв.м;

-Снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 15,8 куб.м/чел.;

-Снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 45,78 кВт.ч/кв.м;

-Снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 24 куб.м/кв.м;

-Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 64,62 т у.т./кв.м;

-Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельными до 0,2 т у.т./Гкал;

-Обеспечение объема ввода жилья в эксплуатацию не менее 5 тыс.кв. метров ежегодно;

-Увеличение общей площади жилых помещений в расчете на одного жителя Одесского района до 23,6 кв. метров;

-Оказание государственной поддержки в строительстве индивидуальных жилых домов 140 семьям;

-Предоставление государственной поддержки 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья;

-Оказание государственной поддержки в строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договорам служебного найма в количестве 14 двухквартирных домов;

-Увеличение доли земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры в рамках развития индивидуального жилищного строительства до 71 %;

-Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40 %;

-Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 97 %;

-Увеличение уровня обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения до 71 %;

-Увеличение уровня газификации жилищного фонда природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети до 60 %;

-Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50%;

-Повышение благосостояния и качества жизни сельского населения;

-Снижение числа совершенных правонарушений на 10 %;

-Сокращение количества детского дорожно-транспортного травматизма на

10%;

-Обеспечение участия детей в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения не менее 60 чел. ежегодно;

-Уменьшение доли размещения (захоронения) и утилизации отходов на 5 % ежегодно;

-Увеличение доли объектов размещения (захоронения) отходов, соответствующих санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательствам до 60 %;

-Увеличение доли охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза отходов до 50 %.

- Обеспечение сельских населенных пунктов в границах Одесского муниципального района Омской области регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом 100 %.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание ожидаемых результатов муниципальной программы с методикой их расчета представлено в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы.

4. Срок реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 819 944 018,65 руб., в том числе:

- в 2014 году – 89 781 268,16 руб.;

- в 2015 году – 92 992 020,32 руб.;

- в 2016 году – 89 982 315,33 руб.;

- в 2017 году – 115 760 739,01 руб.;

- в 2018 году – 120 974 718,45 руб.;

- в 2019 году – 112 301 189,74 руб.;

- в 2020 году – 82 512 512,86 руб.;

- в 2021 году – 58 361 055,58 руб.;

- в 2022 году – 57 278 199,20 руб.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств, предполагается в соответствии с действующим законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, мероприятиям представлено в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

6. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

7. Подпрограммы

В состав программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области» входят подпрограммы:

1.Подпрограмма Одесского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы

2.Подпрограмма Одесского муниципального района «Повышение эффективности управления общественными финансами и муниципального финансового контроля, развитие межбюджетных отношений в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы

3.Подпрограмма Одесского муниципального района «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования» на 2014-2022 годы

4.Подпрограмма Одесского муниципального района «Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы

5.Подпрограмма Одесского муниципального района «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы

6.Подпрограмма Одесского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском районе» на 2014-2022 годы

7.Подпрограмма Одесского муниципального района «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы

8.Подпрограмма Одесского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2014-2022 годы

9.Подпрограмма Одесского муниципального района «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области" на 2014-2022 годы

10.Подпрограмма Одесского муниципального района «Об охране окружающей среды в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы

11.Подпрограмма Одесского муниципального района «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» на 2016-2022 годы

7.1. Подпрограмма Одесского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы Одесского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы

(далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района Омской области

(далее - Комитет)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Одесского района Омской области

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательства.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1.Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства 2014-2018 годы

1.Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе в целях реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 2019-2022 годы

2.Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 2 075 900, 54 руб., в том числе по годам:

2014 год -0 руб.;

2015 год -542188,11руб.;

2016 год -606421,20руб.;

2017 год -0 руб.;

2018 год -232774,67руб.;

2019 год -344516,56руб.;

2020 год -150000 руб.;

2021 год -150000 руб.; 2022 год -50000 руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления из областного и федерального бюджетов

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

- Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.чел.населения, в т.ч. по годам:

в 2014 году - 269,32;

в 2015 году - 242,61;

в 2016 году - 251,84;

в 2017 году - 198,31;

в 2018 году - 189,7;

в 2019 году - 194,44;

в 2020 году - 199,30;

в 2021 году - 204,28;

в 2022 году - 204,28

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций не менее чем на 30% с 38% в 2013 году до 50% в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году – 39%;

в 2015 году – 47%;

в 2016 году – 47%;

в 2017 году – 47%;

в 2018 году – 48%;

в 2019 году – 48%;

в 2020 году – 50%;

в 2021 году – 50%;

в 2022 году – 50%

7.1.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Малое предпринимательство - значительное явление социально-экономической жизни Одесского района Омской области, присутствующее практически во всех отраслях экономики. В деятельность малых предприятий вовлечены все социальные группы населения района. Сектор малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом любой развитой хозяйственной системы, без которого не могут нормально существовать экономика и общество. Малое и среднее предпринимательство способствует, прежде всего, эффективному решению проблемы обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

По данным Межрайонной ИФНС России №6 по Омской области по итогам 2012 года на территории Одесского района Омской области зарегистрировано 451 субъект малого и среднего предпринимательства. На малых предприятиях на постоянной основе работало порядка 2 тыс. чел., что составляет более 22 % от экономически активного населения. Таким образом, практически каждый четвертый работник в районе в настоящее время занят в секторе малого и среднего бизнеса.

Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Омской области, достигло 373 чел., в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств 97 чел.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг за 2012 год составил 323,8 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий в 2012 году составили 149,0 млн. рублей.

Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого предпринимательства преимущественно в сфере оптовой и розничной торговли, так же как и в целом по России. Малое предпринимательство в производственной отрасли развито не в достаточной мере.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых приоритетов социальной и экономической политики государства.

Активная позиция малого и среднего бизнеса, поддерживаемого Администрацией района, во многом способствует постепенной стабилизации экономической ситуации в районе, и как следствие улучшению условий и состояния предпринимательства в целом. За период с 2010 по 2013 годы субъектами малого и среднего предпринимательства на развитие сельского хозяйства, производство и переработку товаров народного потребления, бытовое обслуживание населения получено субсидий из бюджетов всех уровней порядка 16,5 млн. руб.

Несмотря на существенный прогресс в секторе малого и среднего предпринимательства, очевидна актуальность принятия на федеральном уровне мер для его дальнейшего развития.

В настоящее время продолжают сохраняться некоторые трудности (проблемы), объективно присущие малому и среднему бизнесу не только в районе, но и в России в целом. Основными из них являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;

- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международные рынки;

- недостаток квалифицированных кадров.

Реализация подпрограммы направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сырья, оказания бытовых услуг, агропромышленном комплексе, включая оказание финансовой, информационной, методической и кадровой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

7.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Одесского района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – задача 1).

- повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательства (далее –задача 2).

7.1.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.1.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Мероприятия подпрограммы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и перспектив развития малого и среднего предпринимательства с учетом имеющихся резервов.

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие. В рамках подпрограммы будут реализованы два основных мероприятия:

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» 2014-2018 годы, «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе в целях реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 2019-2022 годы.

Задаче 2 соответствует основное мероприятие «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы».

7.1.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства» 2014-2018 годы, «Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе в целях реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 2019-2022 годы, планируется провести одно мероприятие:

-развитие грантовых программ поддержки начинающих предпринимателей.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление из местного и областного бюджетов грантовой поддержки начинающим и развивающимся субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса в форме субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в размере не более 400 тыс. рублей на одного получателя поддержки. Положение о предоставлении грантовой поддержки начинающим и развивающимся субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса на территории Одесского муниципального района прилагается (Приложение №1 к подпрограмме).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного основного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество получателей грантов-средств, предоставленных индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы» планируется провести два мероприятия:

- Организация подготовки, переподготовки и повышения и квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данное мероприятие предусматривает организацию обучения в рамках «Школы предпринимательства» начинающих предпринимателей, незанятых граждан, студентов старших курсов, выпускников высших учебных заведений, желающих познакомиться с основами предпринимательской деятельности и бизнес-планирования и подготовить собственных бизнес-проект.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

-количество человек, прошедших обучение по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество человек, которые прошли обучение по образовательным программам, связанным с вопросами ведения предпринимательской деятельности за отчетный период. - Информационно-консультационная поддержка социальных предпринимателей и граждан, желающих стать социальными предпринимателями.

Данное мероприятие предусматривает оказание информационно-консультационной поддержки, которая возможна совместно с АНО «Омский центр инноваций социальной сферы» (по согласованию)

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество субъектов социального предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество человек, которые получили информационно-консультационную поддержку.

При расчете значений целевых индикаторов используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

7.1.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы на период 2014 - 2022 гг. составляет

2 075 900, 54 руб., в т.ч. по годам:

2014 год - 0 руб.;

2015 год - 542188,11руб.;

2016 год - 606421,20руб.;

2017 год - 0 руб.;

2018 год - 232774,67руб.;

2019 год - 344516,56руб.;

2020 год - 150000 руб.;

2021 год - 150000 руб.;

2022 год - 50000 руб.

7.1.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 50%.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства к общему числу среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.

2. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения.

Ожидаемый результат измеряется в единицах и рассчитывается как отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Одесского района Омской области к среднегодовой численности постоянного населения.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата, данных мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

7.1.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Комитет, который осуществляет свои функции во взаимодействии с Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района и администрациями сельских поселений в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Комитет формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Комитет направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.2. Подпрограмма «Повышение эффективности управления общественными финансами и муниципального финансового контроля, развитие межбюджетных отношений в Одесском районе Омской области» на 2014-2021 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение эффективности управления общественными финансами и муниципального финансового контроля, развитие межбюджетных отношений в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Повышение эффективности управления общественными финансами и муниципального финансового контроля, развитие межбюджетных отношений в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области (далее - Комитет)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

Комитет

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области

Задачи подпрограммы

1.Повышение качества организации деятельности Комитета.

2.Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1.Управление в сфере финансов

2.Предоставление межбюджетных трансфертов

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 230 564 402,21 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 19 043 672,60 руб.;

2015 год – 21 574 474,81 руб.;

2016 год – 23 564 931,35 руб.;

2017 год – 24 297 221,12 руб.;

2018 год – 29 108 561,76 руб.;

2019 год – 34 570 877,94 руб.;

2020 год – 29 323 771,02 руб.;

2021 год – 24 530 343,96 руб.

2022 год – 24 550 547,65 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

-Недопущение превышения расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области над нормативом формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области

-Отсутствие разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Одесского муниципального района Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

-Снижение числа протестов прокуратуры на нормативные правовые акты Комитета в 2 раза

-Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета.

7.2.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области является проведение сбалансированной финансовой и бюджетной политики Одесского муниципального района Омской области.

Определяющую роль в управлении местными финансами Одесского муниципального района Омской области играет реализация следующих мероприятий:

-усовершенствована система казначейского исполнения местного бюджета;

-модернизирована система бюджетного учета и отчетности;

-сформирована система учета расходных обязательств Одесского муниципального района Омской области;

-сформирована база для автоматизации бюджетного процесса Одесского муниципального района Омской области.

Кроме того, проводиться огромная работа по повышению финансовой ответственности распорядителей и получателей бюджетных средств, гораздо более прозрачными и управляемыми стали исполнение местного бюджета и взаимоотношения с бюджетами сельских поселений Одесского муниципального района Омской области.

В условиях реформирования бюджетной системы на федеральном и областном уровнях система управления муниципальными финансами Одесского района Омской области требует дальнейшего совершенствования и модернизации.

Необходимо сосредоточить работу Комитета на реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2021 года.

В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области и, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения местного бюджета.

В рамках реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" потребуют изменения механизмы финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области.

Необходима модернизация системы муниципального финансового контроля, а именно: переход к контролю за эффективностью и результативностью использования средств местного бюджета.

Требуют дальнейшего совершенствования взаимоотношения с сельскими поселениями Одесского муниципального района Омской области в рамках межбюджетных отношений и, в первую очередь, путем мотивации к повышению качества управления муниципальными финансами, а также развитие стимулов для принятия органами местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области оптимальных решений по вопросам местного значения, для повышения их ответственности за результаты своей деятельности.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения органов местного самоуправления отнесены: создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства. Между органами местного самоуправления муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений заключены соглашения о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов.

Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по сельским поселениям Одесского муниципального района Омской области, связанная с различиями муниципальных образований в уровне социально-экономического развития, территориальном расположении, демографическом положении и рядом других объективных факторов, осложняет, а порой делает невозможным самостоятельное решение органами местного самоуправления вопросов местного значения в поселениях.

Решение вышеуказанных задач Комитету целесообразно осуществить в рамках настоящей Программы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

7.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

- повышение качества организации деятельности Комитета (далее - задача 1)

- оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий по решению вопросов местного значения (далее - задача 2).

7.2.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.2.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие. В рамках подпрограммы будут реализованы два основных мероприятия:

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Управление в сфере финансов».

Задаче 2 соответствует основное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов».

В рамках реализации данных мероприятий Комитетом:

1) обеспечивается разработка нормативных правовых актов Одесского муниципального района Омской области по вопросам правового регулирования в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса в Одесском муниципальном районе Омской области;

2) составляются документы и материалы, представляемые в Совет Одесского муниципального района Омской области одновременно с проектом решения Одесского муниципального района Омской области о бюджете муниципального района;

3) устанавливаются порядки ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, кассового плана исполнения местного бюджета;

4) формируется и утверждается сводная бюджетная роспись местного бюджета, вносятся изменения в нее;

5) ведется сводный реестр получателей средств местного бюджета;

6) открываются и ведутся лицевые счета главных распорядителей и получателей средств местного бюджета;

7) обеспечивается своевременное и правильное отражение поступлений доходов в местной бюджет;

8) обеспечивается исполнение местного бюджета по Комитету;

9) осуществляется прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, администраторов доходов федерального и областного бюджетов по поступлениям в местной бюджет;

10) формируется месячный, квартальный и годовой отчеты об исполнении местного и консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области для последующего представления в Министерство финансов Омской области;

11) подготавливается ежемесячная информация в Министерство финансов Омской области, другие Министерства Омской области, Контрольно-счетную палату Омской области об исполнении отдельных показателей консолидированного бюджета Одесского муниципального района Омской области по установленным формам;

12) ведется реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов;

13) организуются и проводятся плановые и внеплановые проверки использования средств местного бюджета, соблюдения требований бюджетного законодательства получателями средств местного бюджета, бюджетных инвестиций;

14) обеспечивается сопровождение программного обеспечения по планированию и по исполнению бюджета Одесского муниципального района Омской области;

15) осуществляются расчеты объемов отдельных видов межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам сельских поселений и контроль за их использованием;

16) проводится анализ проектов бюджетов сельских поселений Одесского муниципального района на их соответствие бюджетному законодательству, подготавливаются соответствующие заключения с последующим их представлением в Министерство финансов Омской области.

7.2.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Управление в сфере финансов» запланировано пять мероприятий:

-руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района в сфере финансов;

-поддержка стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области;

-сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области.

-сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области.

-содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятий используется целевой индикатор:

-отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области, %.

Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Р18 = А / Б x 100%, где:

А – фактический объем расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области;

Б - норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области, установленный в соответствии с Постановлением Правительства Омской области " Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области».

При этом положительным результатом будет являться не превышение установленного значения индикатора Р18 (не более 100 процентов).

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов» запланировано три мероприятия:

-поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов сельских поселений Одесского района Омской области;

-предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в рамках мероприятий по занятости населения Одесского муниципального района Омской области;

-финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данных мероприятий используется целевой индикатор:

-число поселений, получивших дотации на сбалансированность бюджетов, единиц.

Целевой индикатор определяется как общее количество поселений, получивших дотации на сбалансированность бюджетов, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района

7.2.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят на период
2014 - 2022 годов составляет 230 564 402,21 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 19 043 672,60 руб.;

2015 год – 21 574 474,81 руб.;

2016 год – 23 564 931,35 руб.;

2017 год – 24 297 221,12 руб.;

2018 год – 29 108 561,76 руб.;

2019 год – 34 570 877,94 руб.;

2020 год – 29 323 771,02 руб.;

2021 год – 24 530 343,96 руб.

2022 год – 24 550 547,65 руб.

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, предусмотренные Комитету как главному распорядителю средств местного бюджета.

7.2.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

1.Недопущение превышения расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области над нормативом формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области

2.Отсутствие разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями Одесского муниципального района Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

3.Снижение числа протестов прокуратуры на нормативные правовые акты Комитета в 2 раза

4.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета.

7.2.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет комитет, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими районами Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района, Комитет формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Комитет направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.3. Подпрограмма «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования (2014-2022 годы)» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования (2014-2022 годы)» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малых форм хозяйствования (2014-2022 годы)» (далее - подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области ( далее – УСХиП) , администрации сельских поселений

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

УСХиП, администрации сельских поселений

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

УСХиП, администрации сельских поселений

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Устойчивое развитие сельского хозяйства Одесского района

Задачи подпрограммы

1.Улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции

2.Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Одесского района и управления агропромышленного комплекса (далее-АПК)

3.Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе

4.Содействие эффективному развитию сельскохозяйственных организаций (далее – СХО), крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и личных подсобных хозяйств Одесского района (далее – ЛПХ)

5. Увеличение объемов производства продукции растениеводства путем повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий

6. Обеспечение эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия Одесского муниципального района

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1.Развитие малых форм хозяйствования

2.Инновационное развитие и информационное обеспечение

3.Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса

4.Осуществление Управлением сельского хозяйства и продовольствия функций по развитию агропромышленного комплекса Одесского района

5. Развитие производства продукции растениеводства

6. Регулирование численности безнадзорных животных путем отлова и содержания в специальных питомниках

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 213 071 273,76 руб., в том числе по годам:

2014 год - 22 674 251,09 руб.;

2015 год - 24105097,92 руб.;

2016 год - 24636852,20 руб.;

2017 год - 46887593,87 руб.;

2018 год - 45708513,04руб.;

2019 год - 21 081812,75 руб.;

2020 год - 20 336 127,10 руб.;

2021 год - 3833481,71 руб.;

2022 год - 3816161,48 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

-Увеличение ежегодного объема закупа молока в ЛПХ до 7000 тонн, в том числе по годам:

в 2014 году - 5600;

в 2015 году - 5600;

в 2016 году - 5600;

в 2017 году - 5600;

в 2018 году - 7000;

в 2019 году - 7000;

в 2020 году - 7000;

в 2021 году - 7000;

в 2022 году - 7000

-Формирование информационно-телекоммуникационных ресурсов АПК, повышение качества принятия управленческих решений-до 2019 г.

-Увеличение доли руководителей СХО и глав КФХ, специалистов, рабочих массовых профессий, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку, в общей численности по СХО и КФХ, до 80 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 70,7 %;

в 2015 году - 72,0 %;

в 2016 году - 73,2 %;

в 2017 году - 74,4 %;

в 2018 году - 75,7 %;

в 2019 году - 76,9 %;

в 2020 году - 78,2 %;

в 2021 году - 80,0 %;

в 2022 году - 80,0 %

- рост благосостояния и повышение качества жизни сельского населения-до 2019 г.

- Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % до 2019 г.:

2017 год - 105,4 %

2018 год - 100,1 %

с 2019 года - Индекс роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах». Значения показателя установить следующие:

2019 год -101,0%

2020 год -101,0%

2021 год -101,0%

- Процент выполнения заявок населения на отлов безнадзорных животных,%:

2017 - 100%

2018 - 100%

2019 - 100%

2020 - 100%

2021 - 100%

2022 – 100%

7.3.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18 (далее - Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года), а также Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Государственная программа), осуществляемой в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".

Агропромышленный комплекс – один из ведущих секторов экономики Одесского района. Более 70% продукции животноводства в районе производят ЛПХ. По состоянию на 1 января 2013 года в районе зарегистрировано граждан, ведущих ЛПХ 3124 человека.

Производство молока в ЛПХ зависит от наличия поголовья коров.

В настоящее время из общего количества граждан, ведущих ЛПХ,

имеют коров:

- до 5 голов - 98,3 % хозяйств;

- 5 - 10 голов - 1,5 % хозяйств;

- 11 и более голов - 0,2 % хозяйств.

Развитие ЛПХ является важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Одесского района. Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм хозяйствования являются невысокий уровень технического и технологического оснащения хозяйств, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокая эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.

В целях получения положительного социального эффекта и обеспечения более высокой результативности бюджетной поддержки граждан, ведущих ЛПХ, необходимо стимулировать желание сельских жителей иметь больше коров на подворье и сдавать произведенное молоко заготовительным и перерабатывающим предприятиям.

АПК, в связи с вступлением во всемирную торговую организацию, оказался перед необходимостью технологической модернизации сельскохозяйственного производства и наращивания объема производства продукции с низкой себестоимостью. Указанная потребность определяется сочетанием таких внешних и внутренних факторов, как усиление конкуренции на продовольственных рынках, низкая конкурентоспособность продукции, сравнительно низкая производительность труда, недостаточный уровень развития человеческого капитала в сельской местности.

Результаты экономической деятельности АПК находятся в непосредственной зависимости от профессиональной компетенции, управленческого таланта руководителей и специалистов, квалификации кадров массовых профессий.

В настоящее время ситуация с обеспеченностью руководящими кадрами и специалистами в организациях АПК остается сложной как в количественном, так и в качественном отношении, сохраняется низкий уровень заработной платы на селе, слабое развитие инфраструктуры и социально-бытовых условий.

В СХО и КФХ Одесского района работает 806 человек, из них руководителей СХО и глав КФХ– 98, главных специалистов – 30, специалистов среднего звена – 46 и рабочих массовых профессий – 632 человека.

Доля руководителей СХО, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 100 %, глав КФХ - 32,2 %, главных специалистов – 54,5 %, специалистов среднего звена 15,7 %.

В целях привлечения в сферу сельскохозяйственного производства квалифицированных специалистов и закрепления их на селе необходимо решение данных проблем программно-целевым методом, который является эффективным инструментом, способным обеспечить их интерес к работе на селе.

За последние годы возросшее внимание к развитию сельского хозяйства и оказываемая государственная поддержка дали положительные результаты, но, несмотря на это, в сельскохозяйственном производстве Одесского района существует ряд проблем, в том числе связанных с резким падением объемов производства продукции животноводства.

Основными причинами замедление развития отрасли сельского хозяйства Одесского района являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

Планирование развития сельского хозяйства на перспективу дает возможность последовательно выполнять мероприятия по поддержке сельхозтоваропроизводителей и обеспечить целевое использование всех необходимых ресурсов, а также контроль выполнения мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить решение задач по развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, повышению устойчивости развития сельских территорий, росту уровня жизни и занятости сельского населения Одесского района Омской области, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

7.3.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является устойчивое развитие сельского хозяйства Одесского района.

Цель подпрограммы достигается посредством шести поставленных подпрограммой задач:

1.Улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции (далее - задача 1);

2.Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Одесского района и управления АПК (далее – задача 2);

3.Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе (далее – задача 3);

4.Содействие эффективному развитию СХО, КФХ и ЛПХ Одесского района (далее – задача 4);

5. Увеличение объемов производства продукции растениеводства путем повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий (далее - задача 5);

6. Обеспечение эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия Одесского муниципального района (далее – задача 6).

7.3.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.3.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие. В рамках подпрограммы будут реализованы шесть основных мероприятий:

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования».

Задаче 2 соответствует основное мероприятие «Инновационное развитие и информационное обеспечение».

Задаче 3 соответствует основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса».

Задаче 4 соответствует основное мероприятие «Осуществление Управлением сельского хозяйства и продовольствия функций по развитию агропромышленного комплекса Одесского района».

Задаче 5 соответствует основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства.

Задаче 6 соответствует основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных путем отлова и содержания в специальных питомниках».

7.3.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их

выполнения

Реализация основного мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» направлена на поддержание и дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств и предусматривает проведение четырех мероприятий:

1)субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по производству молока в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку, тонн.

Значение целевого индикатора определяется на основании «Сводных справок-расчетов на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока», предоставляемых ежемесячно в Управление администрациями сельских поселений для определения размера межбюджетного трансферта.

2) субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам).

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- объем привлеченных субсидируемых кредитов гражданами, ведущими ЛПХ, млн.руб.

Значение целевого индикатора определяется согласно кредитным договорам, принятых от граждан, ведущих ЛПХ, к субсидированию в отчетном периоде.

3) Субсидия местным бюджетам на предоставление субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на увеличение поголовья коров.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- прирост поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, получивших государственную поддержку на указанные цели, голов.

Значение целевого индикатора определяется на основании документов, поданных гражданами, ведущими ЛПХ, на субсидирование.

4) Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие отраслей животноводства, альтернативных свиноводству, в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество приобретенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, поголовья сельскохозяйственных животных для ведения отраслей животноводства, альтернативных свиноводству, голов.

Значение целевого индикатора определяется на основании документов, поданных гражданами, ведущими ЛПХ, на субсидирование.

Реализация основного мероприятия «Инновационное развитие и информационное обеспечение» направлена на создание информационных ресурсов, а также организацию производственно-технического, логистического, научного и информационного обслуживания АПК и предусматривает проведение одного мероприятия:

- субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество органов управления агропромышленного комплекса, использующих функциональные возможности информационно-телекоммуникационной сети (далее - ИТС), единиц.

Значение целевого индикатора принимается равным 1 при использовании и равным 0 при неиспользовании функциональных возможностей в отчетном периоде.

Реализация основного мероприятия «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» направлена на повышение обеспеченности руководящими кадрами и специалистами организаций АПКи предусматривает проведение двух мероприятий:

1) возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий.

Выполнение данного мероприятия предполагает возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации, человек.

Значение целевого индикатора определяется на основании документов, подтверждающих расходы на эти мероприятия в отчетном периоде.

2) проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждение по результатам трудовой деятельности.

Выполнение данного мероприятия предполагает проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждение по результатам трудовой деятельности. Уполномоченным органом по исполнению данного мероприятия является Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области.

Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства включает в себя организацию данных мероприятий и поощрение победителей трудового соревнования, а также участие в областной выставке достижений агропромышленного комплекса.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, единиц.

Значение целевого индикатора определяется на основании документов, подтверждающих расходы на эти мероприятия в отчетном периоде.

Реализация основного мероприятия «Осуществление Управлением сельского хозяйства и продовольствия функций по развитию агропромышленного комплекса Одесского района» направлена на повышение эффективности осуществления государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса и предусматривает проведение одного мероприятия:

- руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района в сфере сельского хозяйства.

УСХ и П является специально уполномоченным органом исполнительно-распорядительной власти Одесского муниципального района. Деятельность УСХ и П направлена на повышение эффективности осуществления государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса.

Основными функциями, которые осуществляет УСХиП, являются:

- поддержка программ развития сельских товаропроизводителей, подсобных хозяйств, сельского предпринимательства, содействие развитию различных форм собственности и хозяйствования, формированию и деятельности рыночных инфраструктур в отраслях АПК;

- разработка и реализация целевых программ развития АПК, контроль за целевым использованием выделенных для осуществления программ финансовых и материальных ресурсов;

- организация инновационного, информационного обеспечения, методической и консультационной помощи сельским товаропроизводителям, пропаганда научно-технических достижений в сфере АПК;

- разработка прогноза социально-экономического развития отраслей АПК на краткосрочную и долгосрочную перспективу, мер, направленных на увеличение производства, повышение качества и рациональное использование ресурсов сельскохозяйственной продукции и сырья;

-разработка и представление в установленном порядке предложений о распределении лимитов бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса;

- содействие освоению энергосберегающих технологий, техническому перевооружению организаций АПК;

- разработка предложений по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции; содействие продвижению сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных на территории района, на рынки других территорий и субъектов РФ;

- осуществление мероприятий по вопросам использования, воспроизводства и охраны земель сельскохозяйственного назначения;

- осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности использования племенных ресурсов и племенной продукции;

- содействие в пределах своей компетенции в охране территории Одесского района от проникновения возбудителей болезней животных и растений, вредителей, сорняков и других карантинных объектов;

-организация семеноводства, племенного дела, химической защиты растений, сортового и семенного контроля;

- организация в пределах своей компетенции работы по защите животных и растений, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в агропромышленном комплексе;

-осуществление мероприятий по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников для агропромышленного комплекса;

- разработка и осуществление в пределах своих полномочий мер по развитию личных подсобных хозяйств на территории Одесского района;

- содействие выполнению законодательства о труде в агропромышленном комплексе;

- содействие реализации государственной политики в области охраны труда, участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников агропромышленного комплекса;

- осуществление иных функций в соответствии с законодательством.

УСХ и П является администратором доходов по данным мероприятиям, разрабатывает нормативные документы по их реализации, а также организует работу по исполнению местного бюджета с учетом выполнения условий софинансирования средств, выделенных из областного фонда софинансирования расходов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- эффективность выполнения всех мероприятий по 1-ой, 2-ой и 3-ей, 5-ой и 6-ой задачам подпрограммы, которая определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Одесского района Омской области, утвержденной постановлением Главы от 17.07.2013 г. № 604.

- Реализация основного мероприятия «Развитие производства продукции растениеводства» направлена на развитие основной отрасли сельского хозяйства Одесского района – растениеводства, и предусматривает проведение одного мероприятия:

- Субсидия на оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с Порядком предоставления субсидий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.

При расчете значения целевого индикатора используются данные агрономического отчета, составляемого ежегодно Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района.

- Реализация основного мероприятия «Регулирование численности животных, которые не имеют владельцев, а также животных, владельцы которых неизвестны» направлена на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и предусматривает проведение одного мероприятия:

-Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны на территории Одесского муниципального района Омской области.

Выполнение данного мероприятия производится в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество отловленных и помещенных в специальные питомники безнадзорных животных, голов.

Значение целевого индикатора определяется на основании договоров, заключенных Управлением с фирмой, занимающейся соответствующей деятельностью, актов на отлов и содержание безнадзорных животных.

Исполнение отдельных мероприятий осуществляется согласно следующим порядкам:

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на предоставление субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока.

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской детельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции (далее - ЛПХ);

- заявители – граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.

Уполномоченным органом по исполнению данного мероприятия является Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области (далее УСХ и П).

Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений как иные межбюджетные трансферты.

Отбор сельских поселений для предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется уполномоченным органом на основании заявок на участие в отборе.

Форма, перечень прилагаемых документов, сроки предоставления заявок определяются уполномоченным органом.

Критерием отбора сельских поселений Одесского района для предоставления субсидий является осуществление администрациями сельских поселений деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления данных субсидий.

Критерием отбора граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для предоставления субсидии, является осуществление деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории того сельского поселения Одесского муниципального района Омской области, куда заявитель обратился с заявлением на предоставление субсидий.

Условиями предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселениям являются:

- заключение соглашений между администрацией сельского поселения и администрацией Одесского муниципального района о совместной деятельности по возмещению гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат по производству молока;

- наличие в поселении принятого порядка предоставления субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока;

Условиями расходования межбюджетных трансфертов бюджетами поселений на мероприятия, не требующих капитальных затрат, являются:

- целевое использование предоставленных межбюджетных трансфертов;

- представление отчетов о расходовании межбюджетных трансфертов.

В случае использования межбюджетных трансфертов на мероприятия, не требующих капитальных затрат, не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет и местный бюджеты в порядке, установленном законодательством.

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на предоставление субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения местного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке ГРБС.

Объем межбюджетного трансферта сельским поселениям определяется уполномоченным органом ежемесячно согласно сводным справкам-расчетам.

Субсидия предоставляется гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока с учетом ставки, утверждаемой постановлением Правительства Омской области на соответствующий финансовый год.

Сумма субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока применяется следующая формула:

Sлпх = V * Coi , где:

V – объем молока, реализованный заготовителю за месяц, в литрах;

Coi – ставка субсидии за 1 литр молока, в рублях.

При этом объем молока округляется с точностью до полного литра. Значение показателя 0,5 литра и более округляется до полного литра.

Основанием для предоставления субсидии на возмещение части затрат ЛПХ по производству молока являются:

предоставленные в администрацию сельского поселения однократно:

- заявление о возмещении затрат на производство молока с приложением заверенных администрацией сельского поселения копий следующих документов: паспорта, договора с Заготовителем, реквизитов лицевого счета, открытого в кредитном учреждении, свидетельства о постановке на учет в налоговый орган (ИНН);

- выписку из похозяйственной книги на день подачи заявления;

2) предоставленные в администрацию сельского поселения ежемесячно справки – расчеты на получение субсидии, заверенные подписью ЛПХ и подписью и печатью заготовителя и ветеринарных разрешений на сдачу молока;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидий физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства.

Уполномоченный орган, исходя из плана закупа молока, составляет заявку на предоставление субсидии из областного бюджета в порядке и сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Для получения субсидии граждане, ведущие ЛПХ, не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в администрацию сельского поселения документы, предоставляемые ежемесячно, для получения субсидии. Администрация сельского поселения в течении 2-х рабочих дней с момента представления документов, проверяет их и принимает решение о включении ЛПХ в Перечень получателей субсидий (далее – перечень), составляет сводный расчет сумм субсидий и не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным, передает его уполномоченному органу. Основанием для отказа включения ЛПХ в перечень является:

- невыполнение условий предоставления субсидий;

- не представление необходимых документов для выплаты.

Уполномоченный орган принимает сводные расчеты, проверяет и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, производит перечисление субсидии сельским поселениям.

В соответствии со статьей 226 Налогового Кодекса Российской Федерации администрация сельского поселения производит удержание налога на доходы физических лиц с сумм субсидий, начисленных гражданам, ведущих ЛПХ и перечисление налога в доход бюджета в установленном порядке.

Перечисление субсидий осуществляется администрацией сельского поселения ежемесячно в течение 5-ти рабочих дней с момента получения денежных средств от уполномоченного органа, на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии, в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

Ежемесячно администрация сельского поселения составляет отчет о расходовании субсидий по сельскому поселению муниципального района Омской области, а ежеквартально отчет и перечень получателей субсидий и до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет его в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган ежемесячно и ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, составляет отчет о расходовании субсидии по Одесскому муниципальному району и вместе с Перечнем получателей субсидии представляет его в Министерство.

Субсидии из областного бюджета, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при подтверждении потребности в указанных субсидиях в соответствии с решением Министерства.

В случае невозможности предоставления субсидий в текущем финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год, субсидии предоставляются в очередном финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие категориям и критериям отбора.

В случае предоставления недостоверных сведений, а также нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, администрация сельского поселения в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий. Субсидии подлежат возврату в соответствующий бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.

В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, субсидии возвращаются в бюджет в судебном порядке.

Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района и органы муниципального финансового контроля.

Порядок предоставления субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК

Уполномоченным органом по исполнению данного мероприятия является Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области (далее УСХ и П).

Это мероприятие предусматривает предоставление субсидии на оплату расходов, связанных с обеспечением функционирования системы информационного обеспечения, и предоставляется Управлению сельского хозяйства и продовольствия Одесского муниципального района, в том числе на: создание и обслуживание локальной вычислительной сети и подключение к мультисервисной сети Омской области, приобретение рабочих станций, IP-телефона, прав на специализированные программные средства (на условиях неисключительной лицензии), обучение сотрудников работе с этими программными средствами, передачу данных, включая доступ в информационно-телекоммуникационную систему «Интернет».

Основанием для осуществления расходов являются договора на приобретение услуг связи, работ и услуг, счета-фактуры, акты выполненных работ.

Контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района и органы муниципального финансового контроля.

Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства

Уполномоченным органом по исполнению данного мероприятия является Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области (далее УСХ и П).

Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства включает в себя организацию данных мероприятий и поощрение победителей трудового соревнования, а также участие в областной выставке достижений агропромышленного комплекса.

7.3.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят на период
2014 - 2021 годов составляет 213 071 273,76 руб., в том числе по годам:

2014 год – 22674251,09 руб.;

2015 год – 24105097,92 руб.;

2016 год – 24 636852,20 руб.;

2017 год – 46 887593,87 руб.;

2018 год – 45 708513,04 руб.;

2019 год – 21 081 812,75 руб.;

2020 год – 20 336 127,10 руб.;

2021 год – 3833481,71 руб.;

2022 год – 3816161,48 руб.

7.3.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для достижения цели подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

- доведение ежегодного объема закупа молока в ЛПХ до 7000 тонн. Показатель определяется путем ежемесячного сбора данных Управлением от индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся закупом молока в личных подсобных хозяйствах Одесского района, о закупе молока в ЛПХ и сдачи его на промышленную переработку и сверкой с данными предприятий-переработчиков молока;

- формирование информационно-телекоммуникационных ресурсов АПК, повышение качества принятия управленческих решений;

- С 2019 года – Индекс роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых ценах). Для оценки этого показателя данные по производству продукции сельского хозяйства в количественном выражении берутся из отчетов специалистов УСХиП: по продукции животноводства - «Информация по животноводству», Отчет по ЛПХ» и «Отчет по КФХ» за декабрь отчетного года; по продукции растениеводства – «Сводный годовой агрономический отчет». В качестве сопоставимой цены для оценки продукции берутся средние цены реализации сельскохозяйственной продукции из сводной отчетности Омской области о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2018 год, предоставленные МСХ Омской области. (Приложение 1 к Постановлению Главы Одесского муниципального района от 05.08.2019 г. № 418).

- увеличение доли руководителей СХО и глав КФХ, специалистов, рабочих массовых профессий, повысивших квалификацию или прошедших профессиональную переподготовку, в общей численности по СХО и КФХ до 80,0 %;

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году до 102,3 % в 2021 г.;

- удельный вес численности отловленных и помещенных в специальные питомники безнадзорных животных к численности безнадзорных животных, определенной согласно поступившим заявкам на отлов, 100%.

В целом, выполнение всех мероприятий подпрограммы позволит обеспечить снятие социального напряжения в обществе, улучшение благосостояния и повышение качества жизни сельского населения.

7.3.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы.

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет УСХиП, которое осуществляет свои функции во взаимодействии с администрациями сельских поселений в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района № 604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, УСХ и П формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

УСХ и П направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы.

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение эффективности управления в сфере местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы, муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы.

7.4.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения их возникновения и прогноз ее развития

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности органов исполнительной власти Одесского муниципального района омской области, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины. Реализация государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации требует комплексного подхода к решению поставленных задач, поэтапного их выполнения, а также определения приоритетных направлений на соответствующем этапе реализации государственной политики.

Успешная реализация государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации должна привести к созданию системы взаимодействия населения, местного самоуправления и государственной власти. Эффективное функционирование этой системы позволит обеспечить:

- улучшение условий жизни населения в каждом муниципальной образовании;

- обретение гражданами навыков демократического взаимодействия с формируемыми ими органами местного самоуправления, а также навыков общественного контроля за эффективностью их деятельности, устойчивое самостоятельное развитие муниципальных образований .

Система муниципального управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.

Муниципальное управление – особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей, обеспеченных современной вычислительной и организационной техникой. Аппарат и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области – это способ организации деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Одесского муниципального района Омской области полномочия.

Подпрограмма повышения эффективности управления в сфере местного самоуправления Администрацией Одесского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

-Большим значением эффективной работы высшего должностного лица и высшего исполнительного органа муниципальной власти Одесского муниципального района Омской области для обеспечения конституционно-правового статуса Одесского муниципального района Омской области;

-Тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией Одесского муниципального района Омской области и социально-экономическим развитием Одесского муниципального района Омской области;

-Многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.

Реализация Подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

7.4.2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных функций. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-Устойчивое и эффективное выполнение своих полномочий, создание условий для развития и усиления роли стратегического планирования и прогнозирования в достижении целей социально-экономического развития Одесского муниципального района.

-Обеспечение Одесского муниципального района недвижимым имуществом, необходимым для решения вопросов местного значения.

-Осуществление контроля за реализацией нормативных правовых актов Совета, местных программ по направлениям своей деятельности.

-Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

-Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.

7.4.3.Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет девять лет: 2014-2022 годы.

7.4.4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных программ

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие. В рамках подпрограммы будут реализовано пять основных мероприятий:

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Осуществление управления в сфере местного самоуправления».

Задаче 2 соответствует основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий органами местного самоуправления Одесского муниципального района по вопросам местного значения».

Задаче 3 соответствует основное мероприятие «Функционирование представительных органов муниципальных образований».

Задаче 4 соответствует основное мероприятие «Совершенствование системы охраны труда специалистов».

Задаче 5 соответствует основное мероприятие «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих Одесского муниципального района».

Задаче 6 соответствует основное мероприятие «Средства дорожного фонда муниципального района».

7.4.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

1. В рамках основного мероприятия «Осуществление управления в сфере местного самоуправления» планируется провести одно мероприятие:

1.1.Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района.

Реализация данного мероприятия позволит решить задачу по повышению качества муниципального управления, эффективному выполнению полномочий Администрации Одесского муниципального района по решению вопросов местного значения и реализации отдельных переданных государственных полномочий и обеспечению выполнения бюджетных обязательств Администрации в полном объеме.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации требованиям федерального законодательства и законодательства Омской области, выраженная в количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирования прокуратуры Одесского района, процент;

Значение целевого индикатора рассчитывается по формуле:

Р = А / Б х 100%, где:

А – число удовлетворенных протестов Одесской районной прокуратуры на муниципальные правовые акты Администрации Одесского муниципального района Омской,

Б – число принятых муниципальных правовых актов Администрацией Одесского муниципального района.

2. В рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий органами местного самоуправления Одесского муниципального района по вопросам местного значения» планируется провести восемь мероприятий:

2.1. Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получившие субсидию, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество некоммерческих организаций получивших субсидию.

2.2. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество граждан, получивших доплату к государственной пенсии муниципальных служащих, ед.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество пенсионеров, получающих доплату к пенсии муниципальных служащих.

2.3. Осуществление оценки объектов собственности Одесского района и земельных участков, вовлекаемых в сделки.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- количество объектов собственности муниципального района, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов собственности муниципального района, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости.

2.4. Резервные фонды органов местных администраций.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- степень использования резервного фонда, процент.

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Р = А/Б*100 , где

А – сумма средств резервного фонда фактически использованных,

Б – сумма средств резервного фонда запланированных.

2.5. Реализация прочих мероприятий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- степень эффективности мероприятий направленных для осуществления отдельных полномочий органами местного самоуправления Одесского района по решению вопросов местного значения, %.

Значение целевого индикатора определяется по формуле:

Р = А/Б*100 , где

А – сумма средств финансирования на реализацию мероприятий,

Б – сумма средств запланированных на реализацию мероприятий.

2.6.Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении технической документации на объекты недвижимого имуществ.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество оформленной технической документации в отношении зданий, строений, сооружений, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество оформленной технической документации в отношении зданий, строений, сооружений.

2.7. Проведение кадастровых работ.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- проведение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков, ед.

Значение целевого индикатора определяется как количество оформленных межевых планов и кадастровых паспортов.

2.8.Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество дел об административном правонарушении, рассмотренных административной комиссией, ед.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество дел об административном правонарушении, рассмотренных административной комиссией.

2.9. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- степень соответствия количественного состава кандидатов в присяжные заседатели, составляющий общий и запасной списки, решению высшего органа судебной власти субъекта Российской Федерации, %.

Значение целевого индикатора определяется соответствием количественного состава окончательного списка кандидатов в присяжные заседатели, составленного комиссией органа государственной власти субъекта РФ, решению высшего органа судебной власти субъекта Российской Федерации.

2.10. Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала.

В рамках основного мероприятия «Функционирование представительных органов муниципальных образований» планируется провести одно мероприятие:

Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- степень соответствия контроля Совета требованиям федерального законодательства, %.

Значение целевого индикатора определяется как количество протестов Прокуратуры Одесского района на нормативные правовые акты Совета.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование системы охраны труда специалистов» планируется провести три мероприятия:

Аттестация рабочих мест.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- уровень охвата рабочих мест аттестацией по условиям труда, процент.

Значение целевого индикатора определяется в процентном отношении числа работников, работающих на аттестованных рабочих местах, к среднесписочному их количеству на конец отчетного периода и измеряется в процентах.

Проведение смотров-конкурсов по охране труда.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- Количество мероприятий, проведенных в районе по охране труда (семинаров, конкурсов, дней охраны труда и т.п.), ед.

Значение целевого индикатора определяется как количество мероприятий, проведенных в районе по охране труда в текущем году, которое не должно быть меньше предыдущего года.

Переподготовка специалистов учреждений района по охране труда

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- уровень охвата работников, прошедших обучение по охране труда, %.

Значение целевого индикатора определяется уровнем охвата работников, прошедших обучение по охране труда, которым необходимо обучение.

В рамках основного мероприятия «Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих» планируется провести одно мероприятие:

Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- степень выполнения плана на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, %.

6. В рамках основного мероприятия «Средства дорожного фонда муниципального района» планируется провести одно мероприятие:

6.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе.

7.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается из средств местного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия подпрограммы составляют 192 975 452,98 руб., в т. ч. в:

2014 году – 25 286 810,64 руб.;

2015 году – 21 242 814,56 руб.;

2016 году – 21 660 232,09 руб.;

2017 году – 23 747 651,45 руб.;

2018 году – 23 009 054,24 руб.;

2019 году – 27 558 280,37 руб.;

2020 году – 17 299 241,17 руб.;

2021 году – 17 034 552,38 руб.;

2022 году – 16 136 816,08 руб.

7.4.7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- формирование механизмов для эффективной реализации главой и органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление переданных отдельных государственных полномочий – 100 %;

- рациональное использование, содержание и эксплуатация имущества – 100 %;

- повышение эффективности исполнения и контроля ранее принятых решений Совета Одесского района, повышение уровня правотворческой работы – 100%;

- формирование у муниципальных служащих, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области – 100 %;

- использование резервного фонда Администрации Одесского муниципального района – 100 %.

7.4.8. Описание системы управления реализацией Программы

Финансирование расходов на реализацию Подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией Одесского муниципального района Омской области в местном бюджете на соответствующий финансовый год на период 2014-2022 годы.

Методическое руководство по разработке Подпрограммы и внесению в нее изменений осуществляется администрацией Одесского муниципального района Омской области.

В процессе ежегодного мониторинга реализации Подпрограммы администрацией осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Подпрограммы.

Ежегодно, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, администрация предоставляет отчет о выполнении Подпрограммы в комитет финансов и контроля администрации Одесского муниципального района Омской области.

Администрация организует проверки выполнения подпрограммных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Общий контроль хода реализации подпрограммных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет глава муниципального района, текущий – комитет финансов и контроля администрации муниципального района.

7.5. Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплутационная служба» Администрации Одесского муниципального района Омской области ( далее – МКУ «ХЭС»)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

МКУ «ХЭС»

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

МКУ «ХЭС»

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально – технического обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству

Задачи подпрограммы

Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, организация ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства, а также организация автотехнического обслуживания деятельности Администрации Одесского муниципального района

Перечень основных мероприятий

Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 103 630 841,09 руб., в т. ч. по годам:

2014 году - 11 506 391,16 руб.;

2015 году - 11 608 101,64 руб.;

2016 году - 11 732 611,67 руб.;

2017 году - 11 574 928,36 руб.;

2018 году - 12 040 840,19 руб.;

2019 году - 12 341 561,29 руб.;

2020 году - 10 746 090,24 руб.;

2021 году - 10 939 556,05 руб.;

2022 году - 11 140 760,49 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

Обеспечить эффективное функционирование вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области 100 %, в т. ч. по годам:

2014год - 100 %;

2015год - 100 %;

2016год - 100 %;

2017год - 100 %;

2018год - 100 %;

2019год - 100 %;

2020год - 100 %;

2021год - 100 %;

2022год - 100 %

7.5.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из основных условий достижения эффективного осуществления функционирования вспомогательных служб является формирование комплекса мероприятий, направленных на выполнение основных задач подпрограммы.

Согласно Уставу МКУ «ХЭС» директор является должностным лицом учреждения и назначается на должность собственником – Администрацией Одесского муниципального района. Администрация Одесского муниципального района является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.

Материально-техническое и организационное обеспечение функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять цели и предметы, установленные Уставом МКУ «ХЭС».

Подпрограмма определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности МКУ «ХЭС».

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с повышением эффективности функционирования материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

- большим значением эффективной работы по обеспечению содержаний и эксплуатации зданий и техническому обслуживанию автомобилей;

- тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий МКУ «ХЭС» и Администрации Одесского муниципального района;

- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и значимых по статусу мероприятий.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

7.5.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству.

Цель подпрограммы достигается посредством одной поставленной подпрограммой задачи:

- обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, организация ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства, а также организация автотехнического обслуживания деятельности Администрации Одесского муниципального района.

7.5.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.5.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие - обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области.

7.5.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области» планируется провести одно мероприятие:

- расходы, связанные с осуществлением функционирования в сфере установленных полномочий.

Реализация данного мероприятия позволит решить задачу по обеспечению содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, организация ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства, а также организация автотехнического обслуживания деятельности Администрации Одесского муниципального района.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

- функционирование вспомогательных служб, процентов.

Значение целевого индикатора определяется, как рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов находящихся в собственности МКУ «ХЭС» Администрации Одесского муниципального района.

Расчет целевого индикатора осуществляется по итогам исполнения подпрограммы.

7.5.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят на период
2014 - 2022 годов составляет 103 630 841,09 руб., в т. ч. по годам:

2014 году - 11 506 391,16 руб.;

2015 году - 11 608 101,64 руб.;

2016 году - 11 732 611,67 руб.;

2017 году - 11 574 928,36 руб.;

2018 году - 12 040 840,19 руб.;

2019 году - 12 341 561,29 руб.;

2020 году - 10 746 090,24 руб.;

2021 году - 10 939 556,05 руб.;

2022 году - 11 140 760,49 руб.

7.5.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов находящихся в собственности МКУ «ХЭС» Администрации Одесского муниципального района;

- рациональная организация автотехнического обслуживания деятельности Администрации Одесского муниципального района;

- рациональное использование бюджетных средств, в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, услуг.

7.5.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет МКУ «ХЭС», которое осуществляет свои функции во взаимодействии с Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, МКУ «ХЭС» формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет директор МКУ «ХЭС» - Полуэктов Александр Петрович.

Отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности её реализации осуществляются главным бухгалтером Муниципального казённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Администрации Одесского муниципального района.

МКУ «ХЭС» направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.6. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском районе» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском районе» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском районе» на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района Омской области (далее - Комитет)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района Омской области (далее - Комитет)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы.

Цель подпрограммы

Формирование эффективной системы управления, стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском муниципальном районе Омской области

Задачи подпрограммы

1. «Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Одесского муниципального района Омской области».

2.«Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района».

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1.Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Одесского муниципального района

2. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составит 367 383,70 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 118 786,10 руб.;

2015 год – 0 руб.;

2016 год – 0 руб.;

2017 год – 0 руб.;

2018 год – 20 949,60 руб.;

2019 год – 62 561,34 руб.;

2020 год – 52 915,64 руб.;

2021 год – 54 998,20 руб.;

2022 год – 57 172,82 руб.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

1) сократить энергоемкость валового муниципального продукта до 24,9 тонн условного топлива (далее -т у. т.)/млн. руб. (2014 год – 35,54 т у. т./млн. руб., 2015 год – 34,48 т у. т./млн. руб., 2016 год – 33,44 т у. т./млн. руб., 2017 год – 32,44 т у. т./млн. руб., 2018 год – 25,67 т у. т./млн. руб., 2019 год – 25,41 т у. т./млн. руб., 2020 год – 25,16 т у. т./млн. руб.,2021 год-24,9 т у.т./млн.руб.;2022 год-24,9 т у.т./млн.руб););

2) сократить отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта до 2,4 % (2014 год – 0,04 %, 2015 год – 0,037 %, 2016 год – 0,035 %, 2017 год – 0,033 %, 2018 год – 3,0 %, 2019 год – 2,8 %, 2020 год – 2,6 %, 2021 год-2,4 %, 2022 год-2,4 %);

3) обеспечить долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, на уровне 100 % (2014 год - 100 %, 2015 год - 100 %, 2016 год - 100 %, 2017 год - 100 %, 2018 год – 100 %, 2019 год - 100 %, 2020 год - 100 %,2021 год-100 %, 2022 год-100 %);

4) обеспечить долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, на уровне 75 % (2014 год - 75 %, 2015 год - 75 %, 2016 год - 75 %, 2017 год - 75 %, 2018 год - 75 %, 2019 год - 75 %, 2020 год - 75 %, 2021 год-75 %, 2022 год-75 %);

5) обеспечить долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Одесского муниципального района Омской области, на уровне 92% (2014 год -75 %, 2015 год - 85 %, 2016 год - 92 %, 2017 год - 92 %, 2018 год - 92 %, 2019 год - 92 %, 2020 год - 92 %, 2021 год - 92 %, 2022 год - 92 %);

6) снизить удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Омской области (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 18,57 кВт.ч/кв.м (2014 год - 17,00 кВт.ч/кв.м, 2015 год – 16,57 кВт.ч/кв.м, 2016 год – 16,08 кВт.ч/кв.м, 2017 год – 15,6 кВт.ч/кв.м, 2018 год – 18,76 кВт.ч/кв.м, 2019 год – 18,7 кВт.ч/кв.м, 2020 год – 18,64 кВт.ч/кв.м,2021 год-18,57 кВт.ч/кв.м, 2022 год-18,57 кВт.ч/кв.м);

7)снизить удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 0,1843 Гкал/кв.м (2014 год - 0,1862 Гкал/кв.м, 2015 год - 0,1843 Гкал/кв.м, 2016 год - 0,1825 Гкал/кв.м, 2017 год - 0,180 Гкал/кв.м, 2018 год - 0,19 Гкал/кв.м, 2019 год - 0,188 Гкал/кв.м, 2020 год - 0,186 Гкал/кв.м, 2021 год-0,1843 Гкал/кв.м, 2022 год - 0,1843 Гкал/кв.м);

8)снизить удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Одесского муниципального района Омской области (в расчете на 1 человека) до 12,85 куб.м/чел. (2014 год – 10,66 куб.м/чел., 2015 год – 10,34 куб.м/чел., 2016 год – 10,03 куб.м/чел., 2017 год – 9,72 куб.м/чел., 2018 год – 13,0 куб.м/чел., 2019 год – 12,95 куб.м/чел., 2020 год – 12,9 куб.м/чел.,2021 год-12,85 куб.м/чел., 2022 год-12,85 куб.м/чел.);

9) снизить удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 0,2 Гкал/кв.м (2014 год - 0,2 Гкал/кв.м, 2015 год - 0,2 Гкал/кв.м, 2016 год - 0,2 Гкал/кв.м, 2017 год - 0,2 Гкал/кв.м, 2018 год - 0,2 Гкал/кв.м, 2019 год - 0,2 Гкал/кв.м, 2020 год - 0,2 Гкал/кв.м,2021 год-0,2 Гкал/кв.м,2022 год-0,2 Гкал/кв.м);

10) снизить удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) до 15,8 куб.м/чел. (2014 год – 15,8 куб.м/чел., 2015 год – 15,8 куб.м/чел., 2016 год – 15,8 куб.м/чел., 2017 год – 15,8 куб.м/чел., 2018 год – 15,8 куб.м/чел., 2019 год – 15,8 куб.м/чел., 2020 год – 15,8 куб.м/чел.,2021 год-15,8 куб.м/чел., 2021 год-15,8 куб.м/чел.);

11) снизить удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 45,78 кВт.ч/кв.м (2014 год – 42,19 кВт.ч/кв.м, 2015 год – 41,77 кВт.ч/кв.м, 2016 год – 41,35 кВт.ч/кв.м, 2017 год – 40,93 кВт.ч/кв.м, 2018 год – 46,25 кВт.ч/кв.м, 2019 год – 46,00 кВт.ч/кв.м, 2020 год – 45,89 кВт.ч/кв.м,2021 год-45,78 кВт.ч/кв.м, 2022 год-45,78 кВт.ч/кв.м);

12) снизить удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м общей площади) до 0,24 тыс. куб.м/кв.м (2014 год - 0,030 тыс. куб.м/кв.м, 2015 год - 0,029 тыс. куб.м/кв.м, 2016 год - 0,028 тыс. куб.м/кв.м, 2017 год - 0,027 тыс. куб.м/кв.м, 2018 год - 0,3 тыс. куб.м/кв.м, 2019 год - 0,28 тыс. куб.м/кв.м, 2020 год - 0,26 тыс. куб.м/кв.м,2021 год-0,24 тыс.куб.м/кв.м,2022 год-0,24 тыс.куб.м/кв.м);

13)снизить удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 64,62 т у.т./кв.м (2014 год – 0,492 т у.т./кв.м, 2015 год – 0,478 т у.т./кв.м, 2016 год – 0,466 т у.т./кв.м, 2017 год – 0,453 т у.т./кв.м, 2018 год – 66,6 т у.т./кв.м, 2019 год – 65,93 т у.т./кв.м, 2020 год – 65,27 т у.т./кв.м,2021год-64,62 т у.т./кв.м.,2022год-64,62 т у.т./кв.м);

14)снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными до 0,2 т у. т./ Гкал (2014 год – 0,26 т у. т./ Гкал, 2015 год – 0,258 т у. т./ Гкал, 2016 год – 0,255 т у. т./ Гкал, 2017 год – 0,253 т у. т./ Гкал, 2018 год – 0,250 т у. т./ Гкал, 2019 год – 0,247 т у. т./ Гкал, 2020 год – 0,245 т у. т./ Гкал,2021 год-0,243 т у.т./Гкал, 2022 год-0,243 т у.т./Гкал)

7.6.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

На территории Одесского муниципального района Омской области действует 31 муниципальное учреждение, финансируемые из муниципального бюджета, в том числе 25 - в сфере образования, 4 - в сфере культуры, 2 - администрация.

Определение нормативной потребности в топливно-энергетических ресурсах и финансовых средствах на их оплату для организаций бюджетной сферы Одесского муниципального района Омской области производится в рамках ежегодного формирования топливно-энергетического баланса Омской области и баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов. Потребность в топливе для обеспечения теплоснабжения органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы составляет 2,31 тыс. т у.т., что более 36,8% от общего объема топливопотребления Одесского муниципального района.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года, государственные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов реализованные в течение 2010 - 2011 годов на объектах бюджетной сферы Одесского муниципального района Омской области, позволили в 2012 году сократить потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Одесского муниципального района Омской области на 8,2% по электрической энергии и 7,2% по тепловой энергии.

В то же время, несмотря на уже реализованные мероприятия, в муниципальных учреждениях Одесского муниципального района Омской области продолжает сохраняться высокий уровень износа инженерного оборудования и ограждающих конструкций, что приводит к сверхнормативному потреблению топливно-энергетических ресурсов. В совокупности с ежегодным ростом тарифов на топливно-энергетические ресурсы данные факторы ведут к росту бюджетных расходов на содержание объектов, находящихся в собственности Одесского муниципального района.

В течение 2012 года были проведены первые обязательные энергетические обследования объектов муниципальной собственности, по результатам которых определен потенциал энергосбережения в бюджетной сфере и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к проведению в органах местного самоуправления власти и муниципальных учреждениях Одесского муниципального района Омской области, в целях обеспечения сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в перспективе до 2022 года.

Реализация подпрограммы позволит к 2022 году снизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов и воды муниципальными учреждениями Одесского муниципального района Омской области, а также в сопоставимых условиях сократить расходы муниципального бюджета на их содержание.

При реализации подпрограммы могут возникнуть следующие риски:

- изменение федерального законодательства;

- увеличение темпов роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

7.6.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является Формирование эффективной системы управления, стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском муниципальном районе Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством двух поставленных подпрограммой задач:

1. Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Одесского муниципального района Омской области (далее - задача 1).

2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района (далее - задача 2).

7.6.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.6.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие. В рамках подпрограммы будут реализованы два основных мероприятия.

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Одесского муниципального района»

Задаче 2 соответствует основное мероприятие «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района»

7.6.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Мероприятия подпрограммы, наименование, единица измерения целевых индикаторов, а также их значения в целом на весь период реализации мероприятий подпрограммы и по каждому году их реализации предусмотрены приложением №1 .

В рамках основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Одесского муниципального района», планируется провести два мероприятия:

1.Внедрение энергоэффективных технологий на объектах, находящихся в собственности Одесского муниципального района Омской области.

Предполагается реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области в соответствии с перечнями типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащимися в их энергетических паспортах.

Значение целевого индикатора "Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов" рассчитывается на основании данных об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов подведомственными муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области по следующей формуле:

VСН = V(t-1) - Vt, где:

VСН - объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов;

V(t-1) - объем потребления топливно-энергетических ресурсов в году, предшествующем отчетному;

Vt - объем потребления топливно-энергетических ресурсов в отчетном году.

Значение целевого индикатора измеряется в т условного топлива (далее - у.т.).

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

2. Предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области предоставляется в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в случаях и порядке, которые установлены статьей 16 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Значение целевого индикатора "Доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" определяется Администрацией Одесского муниципального района Омской области на основании данных государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и измеряется в процентах.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района Омской области», планируется осуществление сбора и распространения информации о реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализация технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на котельных находящихся в собственности Одесского муниципального района. Внедрение энергоэффективных технологий позволит сократить удельные затраты на производство и передачу топливно-энергетических ресурсов.

Значением целевого индикатора реализации мероприятия является снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии и измеряется т у.т./Гкал.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

7.6.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы составит 367 383,70 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 118 786,10 руб.;

2015 год – 0 руб.;

2016 год – 0 руб.;

2017 год – 0 руб.;

2018 год – 20 949,60 руб.;

2019 год – 62 561,34 руб.;

2020 год – 52 915,64 руб.;

2021 год – 54 998,20 руб.;

2022 год – 57 172,82 руб.

В ходе реализации Программы предполагается привлечение средств из областного бюджета Омской области в виде субсидий части реализации энергосберегающих мероприятий.

Необходимый объем финансовых ресурсов рассчитан на основании перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, содержащихся в энергетических паспортах муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области, составленных по результатам обязательных энергетических обследований.

7.6.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы сформированы в соответствии с перечнем целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 подпрограммы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Одесском районе на 2014- 2022 годы»

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой (Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г.№399)

1. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта (Э) определяется по формуле:

Э = ТЭР/ВМП, где:

ТЭР - объем потребления топливно-энергетических ресурсов в Одесском муниципальном районе Омской области, тыс. т у. т.

ВМП - объем валового муниципального продукта, млрд. руб.

Значение ожидаемого результата определяется в т у. т./млн. руб.

2. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта определяется по формуле:

Ор=ЭР/ВМП х 100(%),где:

ЭР - расходы на приобретение энергетических ресурсов, млн. руб.

Значение ожидаемого результата определяется в процентах.

3. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч.

4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

5. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования (), определяется по формуле:

(%),

где:

- объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

- общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

6. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(Гкал/кв. м),

где:

- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

8. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

9. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(Гкал/кв. м),

где:

- объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

10. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

11. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

12. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(тыс. куб. м/кв. м),

где:

- объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

- площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.

13. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах () определяется по формуле:

(т у.т./кв. м),

где:

- суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

14. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных () определяется по формуле:

(т у.т./Гкал),

где:

- объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.;

- объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал.

7.6.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Комитет, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими поселениями, Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Комитет формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Комитет направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.7. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района (далее – подпрограмма)

«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Одесском районе Омской области» на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Задачи подпрограммы

1.Предоставление государственной поддержки работникам бюджетной сферы, а также гражданам, имеющим льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством

2. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

3.Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда

4. Создание условий для развития строительства жилья, отвечающего требованиям индивидуального жилищного строительства, строительство систем водоснабжения и водоотведения

5. Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

6. Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке и межеванию территорий

7. Содействие формированию муниципального жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1.Развитие индивидуального жилищного строительства

2. Обеспечение жильем молодых семей

3.Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда

4.Развитие систем водоснабжения и водоотведения

5.Развитие жилищно-коммунального комплекса

6. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке.

7. Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 47 210 389,91 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 9 969 098,50 руб.;

2015 год – 8 323 311,60 руб.;

2016 год – 6 024 801,04 руб.;

2017 год – 5 426 237,85 руб.;

2018 год – 5 810 794,31 руб.;

2019 год – 5 637 377,56 руб.;

2020 год – 3 658 007,69 руб.;

2021 год – 1 180 380,68 руб.;

2022 год – 1 180 380,68 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию не менее 5 тыс.кв. м. ежегодно, в том числе по годам:

в 2014 году – 5,3 тыс.кв.м.;

в 2015 году – 5,4 тыс.кв.м.;

в 2016 году – 5,5 тыс.кв.м.;

в 2017 году – 5,6 тыс.кв.м.;

в 2018 году – 5,7 тыс.кв.м.;

в 2019 году – 5,75 тыс.кв.м.;

в 2020 году – 1,813 тыс.кв.м.;

в 2021 году – 1,740 тыс.кв.м.;

в 2022 году – 1,931 тыс.кв.м.

-увеличить общую площадь жилых помещений в расчете на одного жителя Одесского района с 21,8 кв. метров в 2013 году до 23,6 кв. метров в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 21,9;

в 2015 году - 22,2;

в 2016 году - 22,5;

в 2017 году - 22,8;

в 2018 году - 23,0;

в 2019 году - 23,3;

в 2020 году - 23,6;

в 2021 году - 23,6;

в 2022 году - 23,6

-оказать государственную поддержку в строительстве индивидуальных жилых домов 129 семьям, в том числе по годам:

в 2014 году - 20 семей;

в 2015 году - 20 семей;

в 2016 году - 20 семей;

в 2017 году - 20 семей;

в 2018 году - 20 семей;

в 2019 году - 20 семей;

в 2020 году - 3 семей;

в 2021 году - 3 семей;

в 2022 году - 3 семей

-предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья, в том числе по годам:

в 2014 году- 5 семей;

в 2015 году- 1 семья;

в 2016 году- 5 семей;

в 2017 году- 5 семей;

в 2018 году- 5 семей;

в 2019 году- 1 семья;

в 2020 году- 1 семья;

в 2021 году- 1семья;

в 2022 году- 1семья

-оказать государственную поддержку в строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договорам служебного найма в количестве 18 двухквартирных домов, в том числе по годам:

в 2014 году -2 дома;

в 2015 году -2 дома;

в 2016 году -2 дома;

в 2017 году -2 дома;

в 2018 году -2 дома;

в 2019 году -2 дома;

в 2020 году -2 дома;

в 2021 году -2 дома;

в 2022 году -2 дома

-увеличить долю земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры в рамках развития индивидуального жилищного строительства с 45 % в 2013 году до 71 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 48 %;

в 2015 году - 51 %;

в 2016 году - 54 %;

в 2017 году - 57 %;

в 2018 году - 61 %;

в 2019 году - 64 %;

в 2020 году - 71 %;

в 2021 году - 71 %;

в 2022 году - 71 %

-снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры с 75 % в 2013 году до 40 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 70 %;

в 2015 году - 65 %;

в 2016 году - 60 %;

в 2017 году - 55 %;

в 2018 году - 48 %;

в 2019 году - 45 %;

в 2020 году - 40 %;

в 2021 году - 40 %;

в 2022 году - 40 %;

-увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, с 90 % в 2013 году до 97 % в 2022 году, в том числе по годам:

в 2014 году - 91 %;

в 2015 году - 92 %;

в 2016 году - 93 %;

в 2017 году - 94 %;

в 2018 году - 95 %;

в 2019 году - 96 %;

в 2020 году - 97 %;

в 2021 году - 97 %;

в 2022 году - 97 %

- увеличить численность населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности по годам:

в 2014 году - 16230;

в 2015 году - 16457;

в 2016 году - 16668;

в 2017 году - 17088;

в 2018 году - 17299;

в 2019 году - 17299;

в 2020 году - 17299;

в 2021 году - 17299;

в 2022 году – 17299

7.7.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Развитие индивидуального жилищного строительства является одним из важнейших направлений жилищной политики в Одесском муниципальном районе. Строительство индивидуального жилья в Одесском районе в настоящее время ведется преимущественно посредством единичной застройки. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении, строительстве жилья для работников бюджетной сферы способствует развитию индивидуального строительства.

Для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства требуется организация взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления, что определяет целесообразность использования программно- целевого метода.

На территории Одесского муниципального района по состоянию на 1 января 2013 года объем жилищного фонда составляет 376,9 тыс.кв.м. В среднем на одного жителя района приходилось 21,5 кв.м. В очереди на улучшение жилищных условий на 1 октября 2013 года состоит 334 семьи, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в Одесском муниципальном районе.

В настоящее время острота проблемы обеспеченности жильем молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для данной категории населения. По данным жилищной комиссии на 1 октября 2013 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 190 семей.

Эта категория не может получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный для получения ипотечного кредита уровень дохода.

Основные причины заключаются в следующем. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности недвижимости, которую можно было бы использовать как источник для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита.

В настоящее время для решения жилищной проблемы молодых семей в Одесском районе реализуется ряд нормативных правовых актов, согласно которым предусматривается предоставление данной категории граждан преимущественного права на получение государственной поддержки в указанных целях путем:

- предоставления за счет средств областного и местного бюджетов целевых адресных социальных выплат при строительстве, реконструкции или приобретении жилья.

Для решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей требуется организация взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и заинтересованных организаций. Участником подпрограммы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

Одной из основных проблем в жилищно-коммунальном комплексе является высокая степень износа основных фондов. Объекты инженерной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Уровень износа основным фондов составляет 75 %. Реконструкция и модернизация жилищного фонда, возведенного в 1960 - 1970 годах, обусловлены следующими факторами:

- проектно-конструкторские решения несущих и ограждающих конструкций жилых домов изначально имели существенные недоработки, что привело к частичной потере устойчивости зданий;

- объемно-планировочные решения жилых зданий, предусмотренные для посемейного расселения жильцов, устарели и не соответствуют современным требованиям строительных и санитарных норм;

- исчерпываются расчетные сроки эксплуатации жилых домов 1960 - 1970 годов застройки, в связи с чем, непринятие мер по усилению их устойчивости может привести к разрушению значительного объема жилищного фонда.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода.

Основными проблемами в жилищной сфере остаются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерных коммуникаций, сложные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время большинство земельных участков, пригодных для жилищного строительства, уже использовано. В массовом порядке начинается комплексное освоение площадок жилищного строительства, на которых отсутствуют инженерные коммуникации либо имеется ограничение возможности использования действующих мощностей организаций коммунального комплекса.

Для решения указанных проблем и в целях стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры и увеличение роста объемов жилищного строительства.

Необходимость использования программно-целевого метода для реализации подпрограммы обусловлена тем, что проблемы в сфере жилищного строительства не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, а также связаны с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы.

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования организаций жилищно-коммунального хозяйства Одесского района Омской области.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований отоплением; недостаточно эффективное использование местных природных ресурсов в качестве топлива; низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации подпрограммы.

7.7.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Цель подпрограммы достигается посредством семи поставленных подпрограммой задач:

-предоставление государственной поддержки направлено на оказание государственной поддержи работникам бюджетной сферы, а также гражданам, имеющим льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством (далее - задача 1);

-предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий (далее - задача 2);

-строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда (далее - задача 3);

-создание условий для развития строительства жилья, отвечающего требованиям индивидуального жилищного строительства, строительство систем водоснабжения и водоотведения (далее - задача 4);

-обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (далее - задача 5).

-создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке и межеванию территорий (далее - задача 6).

-содействие формированию муниципального жилищного фонда (далее - задача 7).

7.7.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.7.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие. В рамках подпрограммы будут реализованы семь основных мероприятий:

Задаче 1 соответствует основное мероприятие «Развитие индивидуального жилищного строительства».

Задаче 2 соответствует основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей».

Задаче 3 соответствует основное мероприятие «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда».

Задаче 4 соответствует основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения и водоотведения».

Задаче 5 соответствует основное мероприятие:

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса».

Задаче 6 соответствует основное мероприятие:

- «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории».

Задаче 7 соответствует основное мероприятие:

-«Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда».

7.7.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Развитие индивидуального жилищного строительства» планируется провести одно мероприятие:

1. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья.

Реализация данного мероприятия позволит решить задачу по предоставлению государственной поддержки работникам бюджетной сферы, а также граждан имеющих льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов, ед.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» планируется провести два мероприятия:

1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного бюджета, ед.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного бюджета, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

2.Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, ед.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) 1 ребенка в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

В рамках основного мероприятия «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда» планируется провести одно мероприятие:

1.Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество многоквартирных домов, построенных либо приобретенных в целях формирования муниципального жилищного фонда, ед.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество многоквартирных домов, построенных либо приобретенных в целях формирования муниципального жилищного фонда, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

В рамках основного мероприятия «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» планируется провести два мероприятия:

1.Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-уровень износа систем водоснабжения и водоотведения, процентов.

Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы износа систем водоснабжения и водоотведения к их полной стоимости, за отчетный период.

2. Организация водоснабжения населения в границах сельских поселений.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

В рамках основного мероприятия «Развитие жилищно-коммунального комплекса» планируется провести семь мероприятий:

1.Строительство и реконструкция котельных, находящихся в муниципальной собственности.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением, процентов.

Значение целевого индикатора определяется как общая площадь жилых помещений, оборудованных отоплением, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

2.Строительство и реконструкция водопроводных сетей, насосных станций, находящихся в муниципальной собственности.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-численность населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, человек.

Значение целевого индикатора определяется как общая численность населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского района Омской области.

3. Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством: строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод.

4. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области.

5. Мероприятия в области жилищно-коммунального комплекса.

6. Приобретение и установка резервных источников электроснабжения.

7.Приобретение и(или) установка(монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения.

В рамках основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке территории» планируется провести пять мероприятий:

Внесение изменений в схемы территориального планирования Одесского муниципального района Омской области.

Доля софинансирования местного бюджета по внесению изменений в схемы территориального планирования муниципального района.

Разработка, утверждение документации по планировке территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта.

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменения включая подготовку документации по внесению сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРП).

Подготовка документации по описанию опорно-межевых планов на территории Одесского муниципального района.

6. Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной жилой застройки (в том числе проектов планировки, проектов межевания линейных объектов).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного основного мероприятия используется целевой индикатор: доля подготовки документации по планировке комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и размещения объектов регионального, местного значения к общему количеству документации по планировке территории.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского района Омской области.

В рамках основного мероприятия «Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда» планируется провести два мероприятия:

Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья).

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного основного мероприятия используется целевой индикатор: количество приобретенных жилых помещений.

7.7.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования из средств местного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы на период
2014 - 2022 г.г. составляет 47 210 389,91 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 9 969 098,50 руб.;

2015 год – 8 323 311,60 руб.;

2016 год – 6 024 801,04 руб.;

2017 год – 5 426 237,85 руб.;

2018 год – 5 810 794,31 руб.;

2019 год – 5 637 377,56 руб.;

2020 год – 3 658 007,69 руб.;

2021 год – 1 180 380,68 руб.;

2022 год – 1 180 380,68 руб.

7.7.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение базовых социально-экономических показателей развития Одесского района. Реализация подпрограммы позволит:

-Обеспечить объем ввода жилья в эксплуатацию не менее 5 тыс.кв. метров ежегодно.

Ожидаемый результат измеряется в тыс.кв.м. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за отчетный период.

-Увеличить общую площадь жилых помещений в расчете на одного жителя Одесского района до 23,6 кв. м. в 2022 году.

Ожидаемый результат измеряется в кв. метрах по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за отчетный период.

-Оказать государственную поддержку в строительстве индивидуальных жилых домов 140 семьям.

Ожидаемый результат определяется как общее количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов, за отчетный период.

При определении ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

-Предоставить государственную поддержку 35 молодым семьям на строительство или приобретение жилья.

Ожидаемый результат определяется как общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного бюджета, за отчетный период.

При определении ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

-Оказать государственную поддержку в строительстве муниципального жилья, предоставляемого по договорам служебного найма в количестве 18 двухквартирных домов.

Ожидаемый результат определяется как общее количество двухквартирных домов, построенных в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда, за отчетный период.

При определении ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

-Увеличить долю земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры в рамках развития индивидуального жилищного строительства до 71 % в 2022 году.

Ожидаемый результат определяется как отношение количества земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры, предоставленных в рамках развития индивидуального жилищного строительства к общему количеству земельных участков, предоставленных в рамках развития индивидуального жилищного строительства, за отчетный период.

При определении ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

-Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 40 % в 2022 году.

Ожидаемый результат определяется как отношение суммы износа коммунальной инфраструктуры к их полной стоимости, за отчетный период.

При определении ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

-Увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, до 97 %.

Ожидаемый результат определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, к численности постоянного населения, за отчетный период.

При определении ожидаемого результата используются данные мониторинга, проводимого Администрацией.

7.7.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы.

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими поселениями, Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района и Комитетом по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.8. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий Одесского муниципального района Омской области» на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основных мероприятий

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятий

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области

Сроки реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе. Повышение качества жизни сельского населения.

Задачи подпрограммы

Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК. Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. Улучшение жилищных условий сельского населения Одесского муниципального района Омской области.

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 6 301 286,39 руб., в т. ч. по годам:

2014 год - 702 482,13 руб.;

2015 год - 5 198 804,26 руб.;

2016 год - 0 руб.;

2017 год - 0 руб.;

2018 год - 0 руб.;

2019 год - 0 руб.;

2020 год - 0 руб.;

2021 год - 200000 руб.;

2022 год - 200000 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Реализация подпрограммы позволит:

- увеличить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения с 45% в 2013 году до 71% в 2022 году, в том числе по годам:

2014 год -48%;

2015 год -51%;

2016 год -54%;

2017 год -57%;

2018 год -61%;

2019 год -64%;

2020 год -71%;

2021 год -71%;

2022 год -71%

- увеличить уровень газификации жилищного фонда природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети с 33% в 2013 году до 60% в 2022 году, в том числе по годам:

2014 год - 38%;

2015 год -40%;

2016 год -43%;

2017 год -45%;

2018 год -50%;

2019 год -55%;

2020 год -60%;

2021 год -60%;

2022 год -60%

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 65% в 2013 году до 50% в 2022 году, в том числе по годам:

2014 год - 60%;

2015 год - 55%;

2016 год - 54%;

2017 год - 53%;

2018 год - 52%;

2019 год - 51%;

2020 год - 50%;

2021 год - 50%;

2022 год - 50%;

-повысить качество жизни сельского населения

-количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, путем предоставления жилья по договорам найма в 2020-2022 гг. ежегодно не менее 4 семей

7.8.1. Сфера социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Комплексное развитие сельских территорий и повышение уровня и качества жизни сельского населения являются основными приоритетами социально-экономической политики администрации Одесского района.

Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

В Одесском районе уровень водоснабжения и газификации жилого фонда вырос, но не достигает общероссийских показателей (45% и 33 % соответственно, при общероссийском показателе более 50%).

Наблюдается стойкое отставание в строительстве распределительных газовых сетей от межпоселковых газопроводов, из 19 населенных пунктов сельских поселений района газифицированы 4, большинство их них - частично.

В силу природных особенностей региона неблагоприятной остается обстановка по водоснабжению сельского населения. Подземные воды засолены, системы групповых водопроводов из-за длительной эксплуатации работают неустойчиво, большинство локальных систем водоснабжения и водозаборов выбрали свой эксплуатационный ресурс, водоснабжение 4-х населенных пунктов Ореховского сельского поселения осуществляется за счет привозной воды.

Дорожное хозяйство сельских населенных пунктов района в течение последних двух десятилетий финансировалось или по остаточному принципу или не финансировалось вообще, что привело имеющуюся дорожную сеть в крайне ненормативное состояние.

Требует реконструкции ряд сельских объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, срок эксплуатации зданий которых достигает 40 - 60 лет.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры села не удастся повысить качество социальной среды обитания сельского населения, изменить демографическую ситуацию и ситуацию на рынке труда в сельской местности.

Использование программно-целевого метода является основным инструментом для комплексного решения вышеуказанных проблем.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

-недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы;

-непредвиденно высокий рост цен на сырье и материалы, что может привести к существенному удорожанию реализуемых мероприятий подпрограммы.

7.8.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе. Повышение качества жизни сельского населения.

Цели подпрограммы достигаются посредством поставленных подпрограммой задач:

-Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

7.8.3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение 2014 - 2022 годов.

7.8.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках реализации подпрограммы планируется провести два основных мероприятия:

-комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

- улучшение жилищных условий сельского населения Одесского муниципального района Омской области

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК, и предусматривает предоставление следующих субсидий местным бюджетам сельских поселений на софинансирование отдельных видов расходов:

1) субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

2) субсидии на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Основанием для осуществления расходов являются локальные сметные расчеты, муниципальные контракты, договоры на выполнение работ, услуг, приобретение расходных материалы, счета-фактуры, акты выполненных работ.

Основное мероприятие подпрограммы разработано на основе мониторинга жилищных условий сельского населения, развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, с учетом имеющихся ресурсов, и базируется на следующих принципах:

1)размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии со схемами территориального планирования муниципального района и генеральными планами сельских поселений;

2)первоочередное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства начинающих фермеров, семейные животноводческие фермы;

3)использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций;

4)повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей фермеров, развивающих семейные животноводческие фермы, семей начинающих фермеров, в благоустроенное жилье

- Улучшение жилищных условий сельского населения Одесского муниципального района Омской области

Реализация основного мероприятия направлена на решение задачи развития жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости населения.

7.8.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК», планируется провести пять мероприятий:

1) строительство и реконструкция поселковых водопроводов.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-ввод в действие поселковых водопроводов, километров.

Значение целевого индикатора определяется как протяженность поселковых водопроводов, введенная в действие за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

2) строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских поселениях.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных источников, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество водозаборов, введенных в эксплуатацию за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

3) строительство распределительных газовых сетей.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-ввод в действие распределительных газовых сетей, километров.

Значение целевого индикатора определяется как протяженность распределительных газовых сетей, введенных в эксплуатацию за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

4) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-протяженность отремонтированных автомобильных дорог в поселениях, километров.

Значение целевого индикатора определяется как протяженность отремонтированных автомобильных дорог в поселениях за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

5) комплексная компактная застройка и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидии местным бюджетам на комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор:

-количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, единиц.

Значение целевого индикатора определяется как количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки, за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий сельского населения Одесского муниципального района Омской области», планируется провести одно мероприятие:

-строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.

Мероприятие предполагает строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения. Направлено на оказание содействия в обеспечении квалифицированными кадрами. Сроки реализации мероприятия 2020-2022 годы.

Финансирование мероприятия предполагается на долевой основе.

Значение целевого индикатора определяется, как ввод в действие жилья, предоставляемого на условиях найма гражданам, проживающим в сельской местности (единица измерения - кв.м).

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района

7.8.6.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансовых ресурсов из средств местного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы на период
2014 - 2022 годов составляет 6 301 286,39 руб., в т. ч. по годам:

2014 год - 702 482,13 руб.;

2015 год - 5 198 804,26 руб.;

2016 год - 0 руб.;

2017 год - 0 руб.;

2018 год - 0 руб.;

2019 год - 0 руб.;

2020 год - 0 руб.;

2021 год - 200000 руб.;

2022 год - 200000 руб.

Кроме того на реализацию мероприятий будут привлечены средства областного, федерального, местного бюджетов на условиях софинансирования.

7.8.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается увеличение базовых социально-экономических показателей развития Одесского района. Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- увеличить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения до 71 %.

Ожидаемый результат уровня обеспеченности жилищного фонда системами водоснабжения измеряется в процентах и рассчитывается как отношение площади жилищного фонда, оборудованной системами водоснабжения, к общей площади жилищного фонда.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.

- увеличить уровень газификации жилищного фонда природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети до 60%.

Ожидаемый результат уровня газификации жилищного фонда природным газом, поставляемым по распределительной газовой сети измеряется в процентах и рассчитывается как отношение количества домов (квартир), переведенных на газ, к общему количеству домов (квартир).

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.

- снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до50%.

Ожидаемый результат доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения измеряется в процентах и рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям к общей протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

- количественное и качественное улучшение ситуации в жилищной сфере.

Ожидаемый результат реализации мероприятия - это увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности (единица измерения - семей).

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга проводимого Администрацией Одесского муниципального района.

В целом, выполнение всех мероприятий подпрограммы позволит обеспечить снятие социального напряжения в обществе, улучшение благосостояния и повышение качества жизни сельского населения.

7.8.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими поселениями, Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района и Комитетом по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одесского муниципального района Омской области направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.9. Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области" на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области" (далее – муниципальная Программа)

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму в Одесском муниципальном районе Омской области" на 2014-2022 годы

(далее – Подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет по образованию;

МКУ "Центр по работе с детьми и молодежью".

Сроки реализации Подпрограммы

2014 – 2022 годы

Цель Подпрограммы

Повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и защиты населения и территорий в случаях возникновения чрезвычайной ситуации или вследствие военных действий.

Задачи подпрограммы

Задача 1. Совершенствование социальной профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма Задача 2.Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей

Задача 3.Создание единой системы профилактики асоциальных и социально-опасных явлений на территории Одесского района

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

1. Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Одесском районе

2. Обучение населения Одесского муниципального района первичным способам защиты от опасностей

3.Обучение деятельности народных дружин

Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 593 130,46 руб., в т. ч.:

2014 год – 23 107,50 руб.;

2015 год – 23 583,42 руб.;

2016 год – 26 499,78 руб.;

2017 год – 208 040,36 руб.;

2018 год – 154 477,64 руб.;

2019 год – 41 321,76 руб.;

2020 год – 38 700,00 руб.;

2021 год – 38 700,00 руб.;

2022 год – 38 700,00 руб.

Источниками финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

1. Снижение числа совершенных правонарушений на 10 % за 8 лет.

2. Сокращение в 2022 году на 1, числа пострадавших детей в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с 2013 годом

3. Обеспечение участия детей в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения

4.Увеличение количества народных дружин

7.9.1. Сфера социально-экономического развития Омской области,

в рамках которой предполагается реализация подпрограммы,

основные проблемы, оценка причин их возникновения

и прогноз ее развития

Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения и противодействие экстремизму и терроризму" направлена на реализацию задачи муниципальной программы по повышению качества и результативности противодействия экстремизму и терроризму, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции в снижении преступности, в целом криминальная обстановка в Одесском муниципальном районе Омской области остается сложной.

Учитывая возрастную категорию большинства лиц, употребляющих наркотики (до 30 лет), можно констатировать, что под угрозой находится здоровье значительной части молодого поколения Одесского муниципального района Омской области.

Отсутствие в настоящее время целостной, научно обоснованной системы профилактики правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.

Проблема распространения экстремизма продолжает оставаться одним из факторов, угрожающих государственной целостности, дестабилизирующих ситуацию в обществе и создающих угрозу совершения террористических актов.

Нерешенность проблем явилась следствием:

- разрушения системы профилактики правонарушений;

- недостатков в деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего в силу их разобщенности, дефицита доверия населения к правоохранительным органам, нерешенности проблем правового, материально-технического и финансового обеспечения;

- открытости значительной части Государственной границы Российской Федерации с государствами Содружества Независимых Государств, способствующей включению России в сферу интересов международной преступности и наркомафии;

- правового нигилизма населения, внедрения в массовое сознание стереотипов противоправного поведения;

- существующих социально-экономических проблем, доминирования в информационной сфере материалов, подрывающих моральные устои общества, формирующих антигосударственное сознание.

Указанные факторы дают основание для прогнозирования углубления негативных тенденций развития криминальной ситуации в обществе, характеризующейся следующим:

- расширением масштабов преступности, повышением степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, ростом количества немотивированных преступлений и нарушений общественного порядка;

- возрастанием тяжести и масштабов социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа жертв противоправных посягательств, ростом совокупного ущерба от них, недовольством населения результатами борьбы с преступностью;

- ростом недоверия людей по отношению к государству, к его способности эффективно обеспечить их защиту от противоправных посягательств и, как следствие, возрастанием социальной напряженности и конфликтности в обществе;

- изменением структуры незаконного оборота наркотических средств за счет распространения синтетических и полусинтетических наркотиков, действие которых на организм человека гораздо сильнее, чем наркотиков растительного происхождения;

- ростом тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

- более законспирированной деятельностью преступных группировок.

Кроме того одной из серьезнейших проблем является аварийность на дорогах Одесского муниципального района Омской области.

В последнее время данная проблема приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Сложность проблемы объясняется следующими причинами:

1) постоянно возрастающая мобильность населения;

2) увеличение количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;

3) нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети.

Указанные проблемы определяют необходимость оптимизации системы мер государственного и общественного воздействия на причины и условия существования нарушений общественного порядка на территории Омской области, повышение эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма, предупреждению экстремизма и терроризма и безопасности дорожного движения.

Отсутствие программно-целевого метода в реализации государственной политики по вышеуказанным проблемам не позволит обеспечить требуемый уровень скоординированности действий, необходимый для достижения цели, задач и результатов Подпрограммы.

7.9.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Совершенствование социальной профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма на территории Омской области (далее – Задача 1);

Задача 2.Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей (далее – Задача 2).

Задача 3.Создание единой системы профилактики асоциальных и социально-опасных явлений на территории Одесского района (далее - Задача 3)

7.9.3. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет 9 лет: с 2014 по 2022 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

7.9.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия. Каждой задаче Подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие "Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Одесском районе Омской области".

В рамках указанного основного мероприятия планируется издание, тиражирование, приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди населения

2. Задаче 2 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Обучение населения Одесского муниципального района первичным способам защиты от опасностей».

В рамках указанного основного мероприятия планируется приобретение материалов, литературы и учебных пособий для учащихся и педагогов образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения, обеспечение участия детей в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения.

Задаче 3 Подпрограммы соответствует основное мероприятие «Обеспечение деятельности народных дружин»

7.9.5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия "Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области" планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Издание, тиражирование, приобретение и распространение информационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании, предупреждения экстремизма, терроризма и пропаганде здорового образа жизни среди населения

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество экземпляров информационно-просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании, экстремизма и терроризма, и пропаганде здорового образа жизни среди населения приобретенных в общеобразовательные учреждения (количество).

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные комитета по образованию Одесского муниципального района.

В рамках основного мероприятия "Обучение населения Омской области первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий", планируется выполнение следующих мероприятий:

Приобретение методических материалов, программ, литературы и учебных пособий для учащихся и педагогов образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество экземпляров методических материалов, программ, литературы и учебных пособий по вопросам безопасности дорожного движения приобретенных в общеобразовательные учреждения (количество).

2) Обеспечение участия детей в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- численность участников массовых мероприятий по безопасности дорожного движения (в единицах).

Значение целевого индикатора определяется как количество молодых людей, принявших участие в массовых мероприятиях по безопасности дорожного движения.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные комитета по образованию Одесского муниципального района Омской области.

В рамках основного мероприятия «Обеспечения деятельности народных дружин» планируется выполнение следующих мероприятий:

Формирование материально - технической базы народных дружин

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество зарегистрированных дружин

Осуществление личного страхования народных дружинников

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество членов народных дружин участвующих в охране общественного порядка.

7.9.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 593 130,46 руб., в т. ч.:

2014 год – 23 107,50 руб.;

2015 год – 23 583,42 руб.;

2016 год – 26 499,78 руб.;

2017 год – 208 040,36 руб.;

2018 год – 154 477,64 руб.;

2019 год – 41 321,76 руб.;

2020 год – 38 700,00 руб.;

2021 год – 38 700,00 руб.;

2022 год – 38 700,00 руб.

Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам Подпрограммы и основным мероприятиям в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 6 к муниципальной программе.

7.9.7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит завершить формирование многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений и активизировать деятельность общественных объединений, организаций всех форм собственности, граждан в обеспечении общественной безопасности, а также усовершенствовать научно-методическую базу по обеспечению общественной безопасности, профилактике правонарушений и созданию единой системы информационно-аналитического обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций в сфере профилактики правонарушений и наркомании.

Также в результате реализации подпрограммы ожидается повышение уровня осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для формирования у подрастающего поколения сопротивления и противодействия употреблению наркотиков и снизить социальную напряженность в обществе, обусловленной масштабами распространенности преступности и немедицинского потребления наркотиков.

Кроме того, реализация подпрограммы позволит повысить уровень безопасности населения, а также создать условия, способствующие поддержанию устойчивого социально-экономического развития Одесского муниципального района Омской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий. Также в результате реализации подпрограммы ожидается повышение уровня осведомленности детей и подростков по профилактике и безопасности дорожного движения.

7.9.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы.

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района Омской области, который осуществляет свои функции во взаимодействии с Комитетом по образованию Одесского муниципального района Омской области, Межпоселенческим казенным учреждением «Центр по работе с детьми и молодежью» Одесского муниципального района Омской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района Омской области направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.10. Подпрограмма «Об охране окружающей среды в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Об охране окружающей среды в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района на 2014- 2022 годы»

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Об охране окружающей среды в Одесском муниципальном районе» на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы

2014- 2022 годы

Цель подпрограммы

Улучшение санитарно - эпидемиологической ситуации и обеспечение безопасности на территории Одесского муниципального района

Задача подпрограммы

Обеспечение размещения и обезвреживания отходов повышенного класса опасности, организация планово-регулярного сбора и вывоза отходов, в том числе у населения, проживающего в неблагоустроенном жилье

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Приведение объектов размещения (захоронения) в соответствие требованиям санитарно - эпидемиологическому и природоохранному законодательствам

Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объём финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 9236 527,16 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 456 668,44 руб.;

2015 год – 373 644,00 руб.;

2016 год – 450 000,00 руб.;

2017 год – 450 000,00 руб.;

2018 год – 450 000,00 руб.;

2019 год – 403 640,69,00 руб.;

2020 год – 6 556 214,72 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

- Уменьшение доли размещения (захоронения) и утилизации отходов на 5 % ежегодно, в том числе по годам:

2014год -70%;

2015год -65%;

2016год -60%;

2017год -55%;

2018год -50%;

2019год -45%;

2020год -40%;

2021год -35%;

2022год -30%

-Увеличение доли объектов размещения (захоронения) отходов, соответствующих санитарно – эпидемиологическому и природоохранному законодательствам до 60 % в 2022 году, в том числе по годам:

2014год -25%;

2015год -30%;

2016год -35%;

2017год -40%;

2018год -45%;

2019год -50%;

2020год -55%;

2021год -60%;

2022год -60%.

- Увеличение доли охвата населения планово- регулярной системой сбора и вывоза отходов до 50 % в 2022 году, в том числе по годам:

2014год -21,5 %;

2015год -24,5 %;

2016год -27,5 %;

2017год -31,5 %;

2018год -35,0 %;

2019год -40,0 %;

2020год -45,0 %;

2021год -50,0 %.

2022год -50,0 %.

7.10.1 Сфера социально- экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Охрана окружающей среды является неотъемлемой частью социально- экономического развития Одесского района. Последствиями реализации мероприятий подпрограммы является оздоровление окружающей среды, направленное на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, экологической безопасности в районе.

В районе имеется 15 свалок для размещения отходов производства и потребления, один пункт приема и сортировки вторичного сырья. ООО «Прогресс» осуществляющее сбор и вывоз отходов от организаций и населения района. Всего для оказания данных услуг заключено 2665 договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Наиболее актуальными проблемами в сфере обращения с отходами на территории Одесского муниципального района, на решение которых направлена подпрограмма, являются:

1) несоответствие объектов размещения (захоронение) отходов требованиям санитарно – эпидемиологическому и природоохранному законодательствам;

2) экологическая опасность объектов размещения, являющихся источником ухудшения санитарно – эпидемиологического благополучия населения;

3) отсутствие стройной системы сбора и вывоза отходов на территориях сельских поселений, в том числе у населения, проживающего в неблагоустроенном жилье;

4) недостаточное количество на территории района пунктов приема, сортировки и переработки отходов;

5) осуществление хозяйственной деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, связанной с образованием отходов, без соответствующих разрешительных документов.

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, экологической обстановки, предотвращения возможных экологических бедствий. Кроме того данный метод позволяет обеспечить целевое использование бюджетных средств и контроль выполнения подпрограммных мероприятий.

7.10.2.Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение санитарно – эпидемиологической ситуации и обеспечение экологической безопасности на территории Одесского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:

-обеспечение размещения и обезвреживания отходов повышенного класса опасности, организация планово-регулярного сбора и вывоза отходов, в том числе у населения, проживающего в неблагоустроенном жилье.

Решение этой задачи позволит создать благоприятные условия для реализации политики района в сфере охраны окружающей среды, обращении с отходами производства и потребления, повысить уровень экологической безопасности населения района.

7.10.3.Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2014 – 2022 годов.

7.10.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы будет реализовано два основных мероприятия:

Приведение объектов размещения (захоронения) отходов производства и потребления в соответствие требованиям санитарно – эпидемиологическому и природоохранному законодательствам.

Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

7.10.5.Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Приведение объектов размещения (захоронения) в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательствам» планируется проведение четырех мероприятий:

1) Строительство дорог на свалке села Одесское;

2) Содержание свалок в сельских поселениях;

3) Участие в организации деятельности по сбору(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории района;

4) Организация вывоза бытовых отходов.

В рамках основного мероприятия «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами» планируется проведение одного мероприятия:

1) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Выполнение данных мероприятий предполагает предоставление из местного бюджета финансовых средств для содержания объектов размещения (захоронения) отходов производства и потребления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательствам и для строительства дороги на свалке Одесского сельского поселения.

Значение целевого индикатора определяется как общее количество поселений выполнившие работы по содержанию объектов размещения (захоронения) отходов согласно требованиям санитарно – эпидемиологическому и природоохранному законодательствам.

При расчете целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией и отчета 2ТП- отходы.

7.10.6.Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансовых средств из местного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы на период 2014-2022 годов 9 236 527,16 руб., в т. ч. по годам:

2014 год – 456 668,44 руб.;

2015 год – 373 644,00 руб.;

2016 год – 450 000,00 руб.;

2017 год – 450 000,00 руб.;

2018 год – 450 000,00 руб.;

2019 год – 6 556 214,72 руб.;

2020 год – 500 000 руб.;

2021 год – 0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.

7.10.7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

-увеличение доли объектов размещения (захоронения) отходов производства и потребления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательствам на 60% . При расчете целевого индикатора используются данные мониторинга проводимого Администрацией и отчета 2ТП- отходы. Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- увеличение в процентном отношении доли объектов размещения (захоронения) отходов в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательствам в каждом сельском поселении.

- увеличение количества площадок для сбора твердых бытовых отходов.

7.10.8.Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района, который осуществляет свои функции во взаимодействии с сельскими поселениями, Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем.

7.11. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» на 2016 – 2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района» на 2014-2022 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» на 2016 – 2022 годы муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района на 2014- 2022 годы»

Наименование муниципальной программы Одесского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Одесского района Омской области» на 2014-2022 годы

Наименование подпрограммы муниципальной программы Одесского муниципального района

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» на 2016 – 2022 годы

(далее – подпрограмма)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района(далее – Комитет)

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы

Комитет

Наименование исполнительно-распорядительного органа Одесского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия

Комитет

Сроки реализации подпрограммы

2016- 2022 годы

Цель подпрограммы

Создание благоприятных условий для обеспечения населения Одесского муниципального района бесперебойным транспортным сообщением

Задача подпрограммы

Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объём финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 13 917430,45 руб., в т.ч. по годам:

2016 год – 1 279 966 руб.;

2017 год – 3 169 066 руб.;

2018 год – 4 438 753 руб.;

2019 год – 4 106 665,45 руб.;

2020 год – 407 660 руб.;

2021 год – 407 660 руб.;

2022 год – 107 660 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)

Обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом 100 %

7.11.1 Сфера социально- экономического развития Одесского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является неотъемлемой частью социально- экономического развития Одесского района. Последствиями реализации мероприятий подпрограммы является обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

7.11.2.Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является Создание благоприятных условий для обеспечения населения Одесского муниципального района бесперебойным транспортным сообщением.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:

- Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

Решение этой задачи позволит создать благоприятные условия для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта.

7.11.3.Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период 2016 -2022 годы.

7.11.4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы будет реализовано одно основное мероприятие:

- Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры.

7.11.5.Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия « Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры» планируется проведение трёх мероприятий:

1) Компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулированным тарифам по маршрутам (маршрутной сети) Одесского муниципального района;

2) Организация транспортного обслуживания населения;

3) Софинансирование местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения.

Выполнение данных мероприятий предполагает предоставление из местного бюджета финансовых средств субсидий предприятиям, оказывающим пассажирские перевозки.

Значение целевого индикатора определяется как Обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом.

При расчете целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Администрацией и отчетов, предоставляемых предприятиями, занимающимися автомобильными перевозками.

7.11.6.Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Объем финансовых средств из местного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы на период 2016-2022 годов составляет 13 917 430,45 руб., в т.ч. по годам:

2016 год – 1 279 966 руб.;

2017 год – 3 169 066 руб.;

2018 год – 4 438 753 руб.;

2019 год – 4 106 665,45 руб.;

2020 год – 407 660 руб.;

2021 год – 407 660 руб.;

2022 год – 107 660 руб.

7.11.7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы ожидается:

Обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом

7.11.8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление подпрограммой и её реализацию осуществляет Комитет, который осуществляет свои функции во взаимодействии с Комитетом финансов и контроля администрации Одесского муниципального района и администрациями сельских поселений в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Одесского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением главы Одесского муниципального района №604 от 17 июля 2013 года.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Комитет формирует отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводит оценку эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Комитет направляет ответственному исполнителю сформированный отчет о реализации подпрограммы, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации, подписанные руководителем

Приложение 2

к Постановлению Главы Одесского

муниципального района №275 от 18.06.2020

СТРУКТУРА

муниципальной программы Одесского района Омской области

"Развитие экономического потенциала Одесского муниципального района Омской области" на 2014 - 2022 годы

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измере-ния

Значение

с
(год)

по (год)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Одесского муниципального района Омской области

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

Задача 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Одесского района

2014

2022

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Одесского района

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

1

Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 075 900,54

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

344 516,56

150 000,00

150 000,00

50 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

1887219,48

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

155 835,50

150 000,00

150 000,00

50 000,00

2.Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

188 681,06

188 681,06

0,00

0,00

0,00

1.1

Основное мероприятие 1: Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства

2014

2018

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 381 383,98

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 381 383,98

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

Х

Х

Х

Х

1.1

Основное мероприятие 1: Развитие малого и среднего предпринимательства в Одесском муниципальном районе Омской области в целях реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,в том числе к льготному финансированию"

2019

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

694 516,56

Х

Х

Х

Х

Х

344 516,56

150 000,00

150 000,00

50 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов

505 835,50

Х

Х

Х

Х

Х

155 835,50

150 000,00

150 000,00

50 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

188 681,06

Х

Х

Х

Х

Х

188 681,06

0,00

0,00

0,00

1.1.1

Мероприятие 1: Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 075 900,54

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

344 516,56

150 000,00

150 000,00

50 000,00

Количество получателей грантов

ед.

24

3

4

4

5

5

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 887 219,48

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

155 835,50

150 000,00

150 000,00

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

188 681,06

188 681,06

0,00

0,00

0,00

2

Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательства

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

2.1

Основное мероприятие 2 : Информационная,методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Мероприятие 1: Организация подготовки, переподготовки и повышения и квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество субъектов малого предпринимательства , прошедших обучение

человек

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

Мероприятие 2: Информационно-консультационная поддержка социальных предпринимателей и граждан, желающих стать социальными предпринимателями

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество субъектов социального предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку

человек

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

2 075 900,54

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

344 516,56

150 000,00

150 000,00

50 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 887 219,48

0,00

542 188,11

606 421,20

0,00

232 774,67

155 835,50

150 000,00

150 000,00

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

188 681,06

0,00

188 681,06

0,00

0,00

0,00

Задача 2 муниципальной программы: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском районе Омской области

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Одесском районе Омской области

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

3

Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение качества организации деятельности Комитета

2014

2020

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

54 762 556,01

5 816 335,64

6 625 889,81

5 943 827,37

6 379 402,18

6 890 903,02

7 304 117,36

5 245 855,02

5 268 010,96

5 288 214,65

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

54 732 253,01

5 816 335,64

6 625 889,81

5 943 827,37

6 379 402,18

6 890 903,02

7 273 814,36

5 245 855,02

5 268 010,96

5 288 214,65

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

30 303,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Основное мероприятие 1: Управление в сфере финансов

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

55 436 956,01

5 816 335,64

6 625 889,81

6 618 227,37

6 379 402,18

6 890 903,02

7 304 117,36

5 245 855,02

5 268 010,96

5 288 214,65

Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Омской области

%

-

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

1. Налоговых и неналоговых доходов

55 406 653,01

5 816 335,64

6 625 889,81

6 618 227,37

6 379 402,18

6 890 903,02

7 273 814,36

5 245 855,02

5 268 010,96

5 288 214,65

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

30 303,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района в сфере финансов

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

53 137 960,80

5 060 104,07

5 800 012,99

5 943 827,37

6 379 402,18

6 885 026,04

7 269 907,52

5 243 455,02

5 268 010,96

5 288 214,65

1. Налоговых и неналоговых доходов

53 137 960,80

5 060 104,07

5 800 012,99

5 943 827,37

6 379 402,18

6 885 026,04

7 269 907,52

5 243 455,02

5 268 010,96

5 288 214,65

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Мероприятие 2: Выплаты процентных платежей по муниципальному долгу

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

12 183,82

0,00

0,00

0,00

0,00

5 876,98

3 906,84

2 400,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

12 183,82

0,00

0,00

0,00

0,00

5 876,98

3 906,84

2 400,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Мероприятие3: Поддержка стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 229 208,39

728 931,57

825 876,82

674 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 229 208,39

728 931,57

825 876,82

674 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3.1.4

Мероприятие 4: Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

27 300,00

27 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

27 300,00

27 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3.1.4

Мероприятие 5: Содействие дополнительному профессиональному образованиию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

30 303,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

4

Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

175 801 846,20

13 227 336,96

14 948 585,00

17 621 103,98

17 917 818,94

22 217 658,74

27 266 760,58

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

91 544 911,20

13 227 336,96

14 948 585,00

17 621 103,98

17 917 818,94

22 217 658,74

5 612 407,58

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

84 256 935,00

21 654 353,00

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

4.1

Основное мероприятие 2: Предоставление межбюджетных трансфертов

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

175 801 846,20

13 227 336,96

14 948 585,00

17 621 103,98

17 917 818,94

22 217 658,74

27 266 760,58

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

Число поселений получивших межбюджетные трансферты

Единиц

-

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1. Налоговых и неналоговых доходов

91 544 911,20

13 227 336,96

14 948 585,00

17 621 103,98

17 917 818,94

22 217 658,74

5 612 407,58

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

84 256 935,00

21 654 353,00

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

4.1.1

Мероприятие 1: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов сельских поселений Одесского района Омской области

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

18 990 075,24

2 296 978,00

1 263 810,00

3 207 558,98

4 033 049,94

2 576 270,74

5 612 407,58

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

18 990 075,24

2 296 978,00

1 263 810,00

3 207 558,98

4 033 049,94

2 576 270,74

5 612 407,58

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

4.1.2

Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в рамках мероприятий по занятости населения Одесского муниципального района Омской области

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

16 571,96

16 571,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

16 571,96

16 571,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

4.1.3

Мероприятие 3: Обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности

2014

2022

Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

156 795 199,00

10 913 787,00

13 684 775,00

14 413 545,00

13 884 769,00

19 641 388,00

21 654 353,00

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

72 538 264,00

10 913 787,00

13 684 775,00

14 413 545,00

13 884 769,00

19 641 388,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

84 256 935,00

21 654 353,00

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

230 564 402,21

19 043 672,60

21 574 474,81

23 564 931,35

24 297 221,12

29 108 561,76

34 570 877,94

29 323 771,02

24 530 343,96

24 550 547,65

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

146 277 164,21

19 043 672,60

21 574 474,81

23 564 931,35

24 297 221,12

29 108 561,76

12 886 221,94

5 245 855,02

5 268 010,96

5 288 214,65

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

84 287 238,00

X

X

X

X

X

21 684 656,00

24 077 916,00

19 262 333,00

19 262 333,00

Задача 3 муниципальной программы: Устойчивое развитие сельского хозяйства Одесского района

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

5

Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

136 282 645,69

19 348 757,36

20 982 352,32

21 405 510,14

21 035 170,56

20 163 879,51

16 805 679,80

16 512 320,00

28 976,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

103 924 730,79

19 348 757,36

20 982 352,32

21 405 510,14

21 035 170,56

20 163 879,51

497 660,90

491 400,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

32 357 914,90

16 308 018,90

16 020 920,00

28 976,00

0,00

X

X

5.1

Основное мероприятие 1: Развитие малых форм хозяйствования

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

136 235 306,59

19 348 757,36

20 982 352,32

21 405 510,14

21 035 170,56

20 163 879,51

16 805 679,80

16 512 320,00

28 976,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

103 877 391,69

19 348 757,36

20 982 352,32

21 405 510,14

21 035 170,56

20 163 879,51

497 660,90

491 400,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

32 357 914,90

16 308 018,90

16 020 920,00

28 976,00

0,00

5.1.1

Мероприятие 1: Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

123 830 966,48

16 440 542,36

18 463 762,32

19 564 267,14

17 932 561,56

17 963 475,40

16 588 696,80

16 380 000,00

0,00

0,00

Объем молока,сданного гражданами,ведущими ЛПХ, на промышленную переработку

тонн

50400

5600

5600

5600

5600

7000

7000

7000

7000

7000

1. Налоговых и неналоговых доходов

91 851 330,58

16 440 542,36

18 463 762,32

19 564 267,14

17 932 561,56

17 963 475,40

497 660,90

491 400,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

31 979 635,90

X

X

X

X

X

16 091 035,90

15 888 600,00

0,00

0,00

5.1.2

Мероприятие 2: Поддержка сельскохозяйственного производства(обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10 274 340,11

2 908 215,00

2 518 590,00

1 841 243,00

1 772 609,00

855 404,11

216 983,00

132 320,00

28 976,00

0,00

Объем субсидируемых кредитов, привлеченных гражданами,ведущими ЛПХ

млн.руб.

101,1

15,5

16

16,5

17

19,1

10,3

4,9

1,8

1,8

1. Налоговых и неналоговых доходов

9 896 061,11

2 908 215,00

2 518 590,00

1 841 243,00

1 772 609,00

855 404,11

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

378 279,00

216 983,00

132 320,00

28 976,00

0,00

5.1.3

Мероприятие 3: Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 130 000,00

0,00

0,00

0,00

1330000,00

800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост поголовья у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших государственную поддержку

тыс. голов

0,426

0

0

0

0,266

0,16

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 130 000,00

0,00

0,00

0,00

1330000,00

800000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

5.1.4

Мероприятие 4: Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству

2018

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

545 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост поголовья сельскохозяйственных животных для ведения подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших государственную поддержку на указанные цели

тыс. голов

0,043

0

0

0

0

0,043

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

545 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

6

Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы: Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Одесского района и управления АПК

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

50 306,82

31 578,95

18 727,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

50 306,82

31 578,95

18 727,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Основное мероприятие 2: Инновационное развитие и информационное обеспечение

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

50 306,82

31 578,95

18 727,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

50 306,82

31 578,95

18 727,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

6.1.1

Мероприятие 1: Субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

50 306,82

31 578,95

18 727,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество органов управления АПК, использующих функциональные возможности информационно-коммуникационной сети

ед.

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов

50 306,82

31 578,95

18727,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Задача 3 подпрограммы 3 муниципальной программы: Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе продовольственной безопасности Одесского района и управления АПК

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 190 875,28

275 648,08

352 598,80

303081,20

237374,00

214333,00

347840,20

230000,00

230000,00

230000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 069 877,28

275 648,08

352 598,80

303 081,20

237 374,00

214 333,00

226842,20

230000,00

230000,00

230000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

120 998,00

120 998,00

0,00

0,00

0,00

7.1

Основное мероприятие 3: Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 420 875,28

275 648,08

352 598,80

303081,20

237374,00

214333,00

347840,20

230000,00

230000,00

230000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 299 877,28

275 648,08

352 598,80

303 081,20

237 374,00

214 333,00

226 842,20

230 000,00

230 000,00

230 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

120 998,00

120 998,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1

Мероприятие 1: Возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, спциалистов и рабочих массовых профессий

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

163 047,38

23 951,58

139 095,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших повышение квалификации

человек

70

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов

163 047,38

23 951,58

139 095,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

7.1.2

Мероприятие 2: Проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждение по результатам трудовой деятельности.

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 903 087,70

251 696,50

213 503,00

303 081,20

237 374,00

214333,00

223100,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Количество проведенных смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства

ед.

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 903 087,70

251 696,50

213 503,00

303 081,20

237 374,00

214333,00

223100,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

7.1.3

Мероприятие 3: Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации

2019

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

120 998,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 998,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

120 998,00

120 998,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4

Мероприятие 4: Доля софинансирования местного бюджета на возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий

2019

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 742,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3742,20

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

3 742,20

0,00

3742,20

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Задача 4 подпрограммы 3 муниципальной программы: Содействие эффективному развитию СХО, КФХ и ЛПХ Одесского района

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

26 306 162,84

3 018 266,70

2 751 418,93

2 771 125,54

2 974 755,16

3 311 092,63

3 785 248,91

2 556 739,26

2 564 581,43

2 572 934,28

1. Налоговых и неналоговых доходов

26 306 162,84

3 018 266,70

2 751 418,93

2 771 125,54

2 974 755,16

3 311 092,63

3 785 248,91

2 556 739,26

2 564 581,43

2 572 934,28

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

Основное мероприятие 4: Осуществление Управлением сельского хозяйства и продовольствия функций по развитию агропромышленного комплекса Одесского района

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

26 306 162,84

3 018 266,70

2 751 418,93

2 771 125,54

2 974 755,16

3 311 092,63

3 785 248,91

2 556 739,26

2 564 581,43

2 572 934,28

1. Налоговых и неналоговых доходов

26 306 162,84

3 018 266,70

2 751 418,93

2 771 125,54

2 974 755,16

3 311 092,63

3 785 248,91

2 556 739,26

2 564 581,43

2 572 934,28

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.1

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района в области сельского хозяйства.

2014

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

26 306 162,84

3 018 266,70

2751418,93

2771125,54

2974755,16

3311092,63

3785248,91

2556739,26

2564581,43

2572934,28

Эффективность выполнения мероприятий по 1,2,3 задачам подпрограммы

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

26 306 162,84

3 018 266,70

2 751 418,93

2 771 125,54

2 974 755,16

3 311 092,63

3785248,91

2 556 739,26

2 564 581,43

2 572 934,28

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

9

Задача 5 подпрограммы 3 муниципальной программы: Увеличение объемов производства продукции растениеводства путем повышения эффекивности использования сельскохозяйственных угодий

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

44 214 144,70

0,00

0,00

0,00

22420175,00

21793969,70

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

44 214 144,70

0,00

0,00

0,00

22 420 175,00

21 793 969,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

9.1

Основное мероприятие 5: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации растениеводства

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

44 214 144,70

0,00

0,00

0,00

22420175,00

21793969,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

44 214 144,70

0,00

0,00

0,00

22 420 175,00

21 793 969,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

9.1.1

Мероприятие 1: Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта)

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

44 214 144,70

0,00

0,00

0,00

22420175,00

21793969,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

-

100

100

100

105,4

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

44 214 144,70

0,00

0,00

0,00

22 420 175,00

21 793 969,70

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

10

Задача 6 подпрограммы 3 муниципальной программы: Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Одесского района

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 654 094,59

0,00

0,00

157 135,32

220 119,15

225 238,20

143 043,84

1 037 067,84

1 001 306,88

1 013 227,20

1. Налоговых и неналоговых доходов

602 492,67

157 135,32

220 119,15

225 238,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 051 601,92

143 043,84

1 037 067,84

1 001 306,88

1 013 227,20

10.1

Основное мероприятие 6: Регулирование численности животных, которые не имеют владельцев, а также животных, владельцы которых неизвестны

2017

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 654 094,59

0,00

0,00

157 135,32

220 119,15

225 238,20

143 043,84

1 037 067,84

1 001 306,88

1 013 227,20

Количество отловленных и помещенных в специальные питомники безнадзорных животных

гол.

70

75

80

1. Налоговых и неналоговых доходов

602 492,67

0,00

0,00

157 135,32

220 119,15

225 238,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 051 601,92

143 043,84

1 037 067,84

1 001 306,88

1 013 227,20

10.1.1

Мероприятие 1: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны на территории Одесского муниципального района Омской области

2016

2022

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Одесского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 797 138,43

0,00

0,00

157 135,32

220 119,15

225 238,20

143 043,84

1 037 067,84

1 001 306,88

1 013 227,20

1. Налоговых и неналоговых доходов

602 492,67

0,00

0,00

157 135,32

220 119,15

225 238,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 194 645,76

143 043,84

1 037 067,84

1 001 306,88

1 013 227,20

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

213 071 273,76

22 674 251,09

24 105 097,92

24 636 852,20

46 887 593,87

45 708 513,04

21 081 812,75

20 336 127,10

3 824 864,31

3 816 161,48

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

177 397 715,10

22 674 251,09

24 105 097,92

24 636 852,20

46 887 593,87

45 708 513,04

4 509 752,01

3 278 139,26

2 794 581,43

2 802 934,28

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

35 673 558,66

X

X

X

X

X

16 572 060,74

17 057 987,84

1 030 282,88

1 013 227,20

Задача 4 муниципальной программы: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения функций

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения функций

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы: Устойчивое и эффективное выполнение своих полномочий, создание условий для развития и усиления роли стратегического планирования и прогнозирования в достижении целей социально-экономического развития Одесского муниципального района

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

133 376 403,64

16 340 233,67

14 811 496,53

14 555 645,76

16 518 491,71

16 827 018,30

18 663 331,12

11 886 728,85

11 886 728,85

11 886 728,85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

133 376 403,64

16 340 233,67

14 811 496,53

14 555 645,76

16 518 491,71

16 827 018,30

18 663 331,12

11 886 728,85

11 886 728,85

11 886 728,85

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

11.1

Основное мероприятие 1: Осуществление управления в сфере местного самоуправления

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

133 376 403,64

16 340 233,67

14 811 496,53

14 555 645,76

16 518 491,71

16 827 018,30

18 663 331,12

11 886 728,85

11 886 728,85

11 886 728,85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

133 376 403,64

16 340 233,67

14 811 496,53

14 555 645,76

16 518 491,71

16 827 018,30

18 663 331,12

11 886 728,85

11 886 728,85

11 886 728,85

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

11.1.1

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

133 376 403,64

16 340 233,67

14 811 496,53

14 555 645,76

16 518 491,71

16 827 018,30

18 663 331,12

11 886 728,85

11 886 728,85

11 886 728,85

степень соответствия муниципальных правовых актов Администрации требованиям федерального законодательства и законодательства Омской области, выраженная в количестве удовлетворенных актов прокурорского реагирования прокуратуры Одесского района

процентов

-

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

133 376 403,64

16 340 233,67

14 811 496,53

14 555 645,76

16 518 491,71

16 827 018,30

18 663 331,12

11 886 728,85

11 886 728,85

11 886 728,85

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12

Задача 2 подпрограммы 4 муниципальной программы: Обеспечение Одесского муниципального района недвижимым имуществом, необходимым для решения вопросов местного значения

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

49 395 000,58

8 139 346,24

5 761 826,51

6 382 570,77

6 415 743,44

5 502 866,12

8 027 416,89

4 711 626,57

4 398 713,33

3 861 728,61

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

46 375 164,73

8 139 346,24

5 761 826,51

6 382 570,77

6 415 743,44

5 502 866,12

6 810 468,91

4 120 033,46

3 806 837,90

3 242 309,28

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 019 835,85

1 216 947,98

591 593,11

591 875,43

619 419,33

12.1

Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных полномочий органами местного самоуправления Одесского муниципального района по вопросам местного значения

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

53 201 838,48

8 139 346,24

5 761 826,51

6382570,77

6415743,44

5502866,12

8027416,89

4 711 626,57

4 398 713,33

3 861 728,61

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

50 182 002,63

8 139 346,24

5 761 826,51

6 382 570,77

6 415 743,44

5 502 866,12

6 810 468,91

4 120 033,46

3 806 837,90

3 242 309,28

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 019 835,85

1 216 947,98

591 593,11

591 875,43

619 419,33

12.1.1

Мероприятие 1: Предоставление субсидий общественным организациям

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

2 919 724,76

360 000,00

162 000,00

162 000,00

273 000,00

356598,53

426126,23

520 000,00

440 000,00

220 000,00

количество некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получившие субсидию.

единиц

31

6

6

6

6\

1

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 919 724,76

360 000,00

162 000,00

162 000,00

273 000,00

356598,53

426126,23

520 000,00

440 000,00

220 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12.1.2

Мероприятие 2: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

8 154 908,55

461 983,56

624 052,25

627 100,39

1 081 326,63

997078,30

1098843,14

1 088 174,76

1 088 174,76

1 088 174,76

количество граждан, получивших доплату к государственной пенсии муниципальных служащих

единиц

119

12

13

14

16

16

16

16

16

16

1. Налоговых и неналоговых доходов

8 154 908,55

461 983,56

624 052,25

627 100,39

1 081 326,63

997078,30

1098843,14

1 088 174,76

1 088 174,76

1 088 174,76

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12.1.3

Мероприятие 3: Осуществление оценки объектов собственности Одесского муниципального района и земельных участков, вовлекаемых в сделки

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

1 567 493,00

130 993,00

80 000,00

64 900,00

169 100,00

165000,00

57500,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

количество объектов собственности муниципального района, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

единиц

493

50

35

28

55

55

90

90

90

90

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 567 493,00

130 993,00

80 000,00

64 900,00

169 100,00

165000,00

57500,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12.1.4

Мероприятие 4: Выполнение других обязательств органов местного самоуправления, реализация прочих мероприятий

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

33 892 063,75

6 536 635,46

4 093 126,63

4 696 317,66

4 111 863,90

3401464,20

5227999,54

2 211 858,70

1 978 663,14

1 634 134,52

степень эффективности мероприятий направленных для осуществления отдельных полномочий органами местного самоуправления Одесского района по решению вопросов местного значения

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

33 892 063,75

6 536 635,46

4 093 126,63

4 696 317,66

4 111 863,90

3401464,20

5227999,54

2 211 858,70

1 978 663,14

1 634 134,52

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12.1.5

Мероприятие 5: Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении технической документации на объекты недвижимого имущества.

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

235 038,62

36 425,48

17 210,00

165 658,38

15 744,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество оформленной технической документации в отношении зданий, строений, сооружений

единиц

250

20

25

55

25

15

30

30

25

25

1. Налоговых и неналоговых доходов

235 038,62

36 425,48

17 210,00

165 658,38

15 744,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12.1.6

Мероприятие 6: Оказание содействия органам местного самоуправления Омской области в оформлении кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

604 912,89

231 411,74

57 144,71

128 573,09

187 783,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

проведение землеустроительных и кадастровых работ в отношении земельных участков

единиц

255

30

30

30

30

30

65

30

10

1. Налоговых и неналоговых доходов

604 912,89

231 411,74

57 144,71

128 573,09

187 783,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

12.1.7

Мероприятие 7: Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

2 154 032,56

381 897,00

354 981,00

220 638,86

180 856,40

187307,14

205615,16

207318,00

207573,00

207846,00

количество дел об административном правонарушении, рассмотренных административной комиссией

единиц

320

40

40

40

40

40

40

40

40

40

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 325 680,40

381 897,00

354 981,00

220 638,86

180 856,40

187307,14

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

828 352,16

205 615,16

207 318,00

207 573,00

207 846,00

12.1.9

Мероприятие 8: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

57 288,19

0,00

0,00

2 099,55

0,00

26300,95

382,82

393,11

420,43

0,00

Степень соответствия количественного состава кандидатов в присяжные заседатели, составляющий общий и запасной списки, решению высшего органа судебной власти субъекта РФ

процентов

-

х

х

100

х

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

28 400,50

0,00

0,00

2 099,55

0,00

26300,95

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

28 887,69

382,82

393,11

420,43

27 691,33

12.1. 10

Мероприятие 9: Организация, в том числе обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

2 989 308,16

0,00

373311,92

315282,84

396068,40

369 117,00

383 882,00

383 882,00

383 882,00

383 882,00

степень использования резервного фонда

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 453 780,16

0,00

373311,92

315282,84

396068,40

369 117,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 535 528,00

383 882,00

383 882,00

383 882,00

383 882,00

12.1.11

Мероприятие 10: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области за деятельность по развитию налогового потенциала

2019

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

627 068,00

627 068,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

627 068,00

627 068,00

0,00

0,00

0,00

13

Задача 3 подпрограммы 4 муниципальной программы: Осуществление контроля за реализацией нормативных правовых актов Совета, местных программ по направлениям своей деятельности

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

6 105 815,13

774 922,73

657 371,52

673 115,56

786 416,30

676 969,82

803 664,63

665 885,75

714 110,20

353 358,62

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

6 105 815,13

774 922,73

657 371,52

673 115,56

786 416,30

676 969,82

803 664,63

665 885,75

714 110,20

353 358,62

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

13.1

Основное мероприятие 3: Функционирование представительных органов муниципальных образований

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

6 105 815,13

774 922,73

657 371,52

673 115,56

786 416,30

676969,82

803664,63

665885,75

714 110,20

353 358,62

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

6 105 815,13

774 922,73

657 371,52

673 115,56

786 416,30

676 969,82

803 664,63

665 885,75

714 110,20

353 358,62

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

13.1.1

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов Одесского района, в сфере представительных органов

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

6 105 815,13

774 922,73

657 371,52

673 115,56

786 416,30

676969,82

803664,63

665885,75

714110,20

353358,62

степень соответствия контроля Совета требованиям федерального законодательства

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

6 105 815,13

774 922,73

657 371,52

673 115,56

786 416,30

676969,82

803664,63

665885,75

714110,20

353358,62

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

14

Задача 4 подпрограммы 4 муниципальной программы: Активизация деятельности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и приведению их в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

14.1

Основное мероприятие 4: Совершенствование системы охраны труда специалистов

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

14.1.1

Мероприятие 1: Аттестация рабочих мест

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уровень охвата рабочих мест аттестацией труда

процентов

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

14.1.2

Мероприятие 2: Проведение смотров-конкурсов по охране труда

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий, проведенных в районе по охране труда (семинаров, конкурсов, дней охраны труда и т.п.)

единиц

195,0

20,0

25

30

30

30

30

30

30

30

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

14.1.3

Мероприятие 3: Переподготовка специалистов учреждений района по охране труда

2017

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уровень охвата работников, прошедших обучение по охране труда

процентов

-

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

15

Задача 5 подпрограммы 4 муниципальной программы: Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

291 395,73

32 308,00

12 120,00

48 900,00

27 000,00

2 200,00

63 867,73

35 000,00

35 000,00

35 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

291 395,73

32 308,00

12 120,00

48 900,00

27 000,00

2 200,00

63 867,73

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

15.1

Основное мероприятие 5: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

234 928,00

32 308,00

12 120,00

48 900,00

27 000,00

2 200,00

7 400,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

234 928,00

32 308,00

12 120,00

48 900,00

27 000,00

2 200,00

7 400,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

15.1.2

Мероприятие 1: Подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

234 928,00

32 308,00

12 120,00

48 900,00

27 000,00

2 200,00

7 400,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

степень выполнения плана на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности

процентов

-

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

234 928,00

32 308,00

12 120,00

48 900,00

27 000,00

2 200,00

7 400,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

16.1

Основное мероприятие 6: Средства дорожного фонда муниципального района

2019

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

56 467,73

56 467,73

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

56 467,73

56 467,73

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.1.1

Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе

2019

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

56 467,73

56 467,73

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

56 467,73

56 467,73

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

192 975 452,98

25 286 810,64

21 242 814,56

21 660 232,09

23 747 651,45

23 009 054,24

27 558 280,37

17 299 241,17

17 034 552,38

16 136 816,08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

189 955 617,13

25 286 810,64

21 242 814,56

21 660 232,09

23 747 651,45

23 009 054,24

26 341 332,39

16 707 648,06

16 442 676,95

15 517 396,75

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 019 835,85

X

X

X

X

X

1 216 947,98

591 593,11

591 875,43

619 419,33

Задача 5 муниципальной программы: Создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально – технического обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально – технического обеспечения деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области в соответствии с законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций согласно законодательству

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, организация ремонтно-строительных, монтажных работ, а в необходимых случаях, капитального строительства, а также организация автотехнического обслуживания деятельности Администрации Одесского муниципального района

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.1

Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.1.1

Мероприятие 1: Расходы, связанные с осуществлением функционирования в сфере установленных полномочий

2014

2022

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

Расходование бюджетных средств на содержание функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Одесского муниципального района Омской области в общем объеме расходов по подпрограмме

процентов

-

100,0

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

103 630 841,09

11 506 391,16

11 608 101,64

11 732 611,67

11 574 928,36

12 040 840,19

12 341 561,29

10 746 090,24

10 939 556,05

11 140 760,49

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6 муниципальной программы: Формирование эффективной системы управления, стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском муниципальном районе Омской области

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

Цель подпрограммы 6 муниципальной программы: Формирование эффективной системы управления, стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Одесском муниципальном районе Омской области

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

17

Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы: Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы Одесского муниципального района Омской области

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

297 402,60

48 805,00

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

297 402,60

48 805,00

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

17.1

Основное мероприятие 1: Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Одесского муниципального района Омской области

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

297 402,60

48 805,00

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

297 402,60

48 805,00

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

17.1.1

Мероприятие 1: Реализация прочих мероприятий в области энергосбережения

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

297 402,60

48 805,00

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении

тут

268,88

57,36

55,64

53,97

52,35

12,45

12,41

12,37

12,33

12,33

1. Налоговых и неналоговых доходов

297 402,60

48 805,00

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

17.1.2

Мероприятие 2: Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" на официальном сайтегосударственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Одесского муниципального района Омской области,предоставивших энергетические декларации в общем количестве муниципальных учреждений и органов местного самоуправленияОдесского муниципального района Омской области,зарегистрированных в государственной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

18

Задача 2 подпрограммы 6 муниципальной программы: Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района

2017

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

69 981,10

69 981,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

69 981,10

69 981,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

18.1

Основное мероприятие 2: Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Одесского муниципального района

2017

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

69 981,10

69 981,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

69 981,10

69 981,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

18.1.1

Мероприятие 1: Внедрение энергоэффективных технологий на котельных, находящихся в собственности Одесского муниципального района Омской области

2017

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

69 981,10

69 981,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельными,расположенными в Одесском муниципальном районе

т у.т./ Гкал

0,02

0,003

0,002

0,003

0,003

0,003

0,002

0,002

0,002

0,002

1. Налоговых и неналоговых доходов

69 981,10

69 981,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

367 383,70

118 786,10

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

367 383,70

118 786,10

0,00

0,00

0,00

20 949,60

62 561,34

52 915,64

54 998,20

57 172,82

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

Цель подпрограммы 7 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

19

Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы: Предоставление государственной поддержки работникам бюджетной сферы, а также гражданам, имеющим льготы в соответствии с федеральным и областным законодательством

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

19.1

Основное мероприятие 1: Развитие индивидуального жилищного строительства

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

19.1.1

Мероприятие 1: Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество семей,получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов

ед

129

20

1

20

20

20

20

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

20

Задача 2 подпрограммы 7 муниципальной программы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 400 350,77

481 116,01

1 336 414,05

0,00

0,00

567 838,22

539 355,48

475 627,01

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 415 817,77

481 116,01

1 336 414,05

0,00

0,00

567 838,22

16 180,67

14 268,82

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

984 533,00

523 174,81

461 358,19

0,00

0,00

20.1

Основное мероприятие 2: Обеспечение жильем молодых семей

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 400 350,77

481 116,01

1 336 414,05

0,00

0,00

567 838,22

539 355,48

475 627,01

0,00

0,00

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 415 817,77

481 116,01

1 336 414,05

0,00

0,00

567 838,22

16 180,67

14 268,82

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

984 533,00

523 174,81

461 358,19

0,00

0,00

20.1.1

Мероприятие 1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома)

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 400 350,77

481 116,01

1 336 414,05

0,00

0,00

567 838,22

539 355,48

475 627,01

0,00

0,00

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия в приобретении жилья за счет средств областного бюджета

единиц

35

5

1

5

5

5

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 415 817,77

481 116,01

1 336 414,05

0,00

0,00

567 838,22

16 180,67

14 268,82

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

984 533,00

523 174,81

461 358,19

0,00

0,00

20.1.2

Мероприятие 2: Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении и (усыновлении) 1 ребенка

ед

9

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

21

Задача 3 подпрограммы 7 муниципальной программы: Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

9 411 982,89

5 958 482,84

3 453 500,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

9 411 982,89

5 958 482,84

3 453 500,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

21.1

Основное мероприятие 3: Строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального жилищного фонда и осуществление капитального, текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

9 411 982,89

5 958 482,84

3 453 500,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

9 411 982,89

5 958 482,84

3 453 500,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.1.1

Мероприятие 1: Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4 764 680,86

2 001 306,54

2 763 374,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество многоквартирных домов, построенных либо приобретенных в целях формирования специализированного жилищного фонда

ед

18,00

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов

4 764 680,86

2 001 306,54

2 763 374,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.1.2

Мероприятие 2: Осуществление капитального и текущего ремонта домов муниципального специализированного жилищного фонда

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4 647 302,03

3 957 176,30

690 125,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество отремонтированных домов муниципального специализированного жилищного фонда

ед

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов

4 647 302,03

3 957 176,30

690 125,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Задача 4 подпрограммы 7 муниципальной программы: Создание условий для развития строительства жилья, отвечающего требованиям индивидуального жилищного строительства, строительство систем водоснабжения и водоотведения

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.1

Основное мероприятие 4: Развитие систем водоснабжения и водоотведения

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 000,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.1.1

Мероприятие 1: Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности.

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уровень износа систем водоснабжения и водоотведения

процентов

-

70

65

60

58

55

50

48

48

48

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.1.2

Мероприятие 2: Организация водоснабжения населения в границах сельских поселений

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595 000,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Задача 5 подпрограммы 7 муниципальной программы: Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

31 101 056,25

3 529 499,65

3 533 397,50

6 024 801,04

4 726 237,85

5 242 956,09

4 503 022,08

1 180 380,68

1 180 380,68

1 180 380,68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

29 785 754,89

3 529 499,65

3 533 397,50

6 024 801,04

4 726 237,85

5 242 956,09

3 187 720,72

1 180 380,68

1 180 380,68

1 180 380,68

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 315 301,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 315 301,36

0,00

0,00

0,00

23.1

Основное мероприятие 5: Развитие жилищно-коммунального комплекса

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

26 968 044,65

3 529 499,65

3 533 397,50

5895701,04

2177326,25

3787956,09

4503022,08

1180380,68

1180380,68

1180380,68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

25 652 743,29

3 529 499,65

3 533 397,50

5 895 701,04

2 177 326,25

3 787 956,09

3 187 720,72

1 180 380,68

1 180 380,68

1 180 380,68

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 315 301,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 315 301,36

0,00

0,00

0,00

23.1.1

Мероприятие 1: Строительство и реконструкция котельных, находящихся в муниципальной собственности

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 549 238,95

1 616 842,45

3 533 397,50

0,00

0,00

398 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением

процентов

-

84

86

88

90

92

94

96

96

96

1. Налоговых и неналоговых доходов

5 549 238,95

1 616 842,45

3 533 397,50

0,00

0,00

398 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.1.2

Мероприятие 2: Строительство и реконструкция водопроводных сетей, насосных станций, находящихся в муниципальной собственности.

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

численность населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

чел.

-

16230

16457

16668

16878

17088

17299

17299

17299

17299

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.1.3

Мероприятие 3: Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления;снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством: строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 912 657,20

1 912 657,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 912 657,20

1 912 657,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.1.4

Мероприятие 4: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Одесского муниципального района Омской области

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

626 204,77

0,00

0,00

118 375,56

117 854,21

75 578,80

73 254,16

80 380,68

80 380,68

80 380,68

1. Налоговых и неналоговых доходов

626 204,77

0,00

0,00

118 375,56

117 854,21

75 578,80

73 254,16

80 380,68

80 380,68

80 380,68

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.1.5

Мероприятие 5: Мероприятия в области жилищно-коммунального комплекса

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

14 961 768,01

0,00

0,00

5 777 325,48

1 712 433,88

1 116 283,81

3 055 724,84

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

14 961 768,01

0,00

0,00

5 777 325,48

1 712 433,88

1 116 283,81

3 055 724,84

1 100 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.1.6

Мероприятие 6: Приобретение и установка резервных источников электроснабжения

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

347 038,16

0,00

0,00

0,00

347 038,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных и установленных резервных источников электроснабжения

шт.

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

347 038,16

0,00

0,00

0,00

347 038,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.1.7

Мероприятие 7: Приобретение и(или) установка(монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 571 137,56

0,00

0,00

0,00

0,00

2 197 094,48

1 374 043,08

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 255 836,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2 197 094,48

58 741,72

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 315 301,36

1 315 301,36

0,00

0,00

0,00

Задача 6 подпрограммы 7 муниципальной программы: Создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке и межеванию территорий

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

6 835 011,60

0,00

0,00

129 100,00

3 248 911,60

1 455 000,00

0,00

2 002 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

5 485 011,60

0,00

0,00

129 100,00

3 248 911,60

1 455 000,00

0,00

652 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

23.2

Основное Мероприятие 6: Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании документации по планировке

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

6 135 011,60

0,00

0,00

129100,00

2 548 911,60

1 455 000,00

0,00

2 002 000,00

0,00

0,00

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

4 785 011,60

0,00

0,00

129 100,00

2 548 911,60

1 455 000,00

0,00

652 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

23.2.1

Мероприятие 1: Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов Омской области

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

3 780 381,60

0,00

0,00

100 000,00

2 330 381,60

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

3 780 381,60

0,00

0,00

100 000,00

2 330 381,60

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.2.2

Мероприятие 2: Доля софинансирования местного бюджета по внесению изменений в схемы территориального планирования муниципального района.

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

352 630,00

0,00

0,00

29 100,00

218 530,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

352 630,00

0,00

0,00

29 100,00

218 530,00

105 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.2.3

Мероприятие 3 Разработка, утверждение документации по планировке территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля подготовки документации по планировке комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и размещения объектов регионального, местного значения к общему количеству документации по планировке территории

%

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.2.4

Мероприятие 4 Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в том числе внесение изменения включая подготовку документации по внесению сведений о границах населенных пунктов в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРП)

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 660 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 660 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

0,00

0,00

23.2.5

Мероприятие 5: Подготовка документации по описанию опорно-межевых планов на территории Одесского муниципального района

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.2.6

Мероприятие 6: Подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной жилой застройки (в том числе проектов планировки, проектов межевания линейных объектов)

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

342000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

342000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.3

Задача 7 подпрограммы 7 муниципальной программы: Содействие формированию муниципального жилищного фонда

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

23.3.1

Основное мероприятие 7: Строительство многоквартирных домов либо приобретение
жилых помещений в целях формирования муниципального
жилищного фонда

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.3.11

Мероприятие 1: Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных жилых помещений

ед.

-

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

23.3.12

Мероприятие 2: Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных жилых помещений

ед.

-

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

47 210 389,91

9 969 098,50

8 323 311,60

6 024 801,04

5 426 237,85

5 810 794,31

5 637 377,56

3 658 007,69

1 180 380,68

1 180 380,68

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

43 560 555,55

9 969 098,50

8 323 311,60

6 024 801,04

5 426 237,85

5 810 794,31

3 798 901,39

1 846 649,50

1 180 380,68

1 180 380,68

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 649 834,36

X

X

X

X

X

1 838 476,17

1 811 358,19

0,00

0,00

Подпрограмма 8 муниципальной программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

Цель подпрограммы 8 муниципальной программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе.Повышение качества жизни сельского населения.

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

24

Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы: Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 901 286,39

702 482,13

5 198 804,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

5 901 286,39

702 482,13

5 198 804,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

24.1

Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 901 286,39

702 482,13

5 198 804,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

5 901 286,39

702 482,13

5 198 804,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

24.1.1

Мероприятие 1: Cтроительство и реконструкции поселковых водопроводов

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

969 949,22

702 482,13

267 467,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в действие поселковых водопроводов

км

24,2

3

0,4

3,6

4

4

4,6

4,6

4,6

4,6

1. Налоговых и неналоговых доходов

969 949,22

702 482,13

267 467,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

24.1.2

Мероприятие 2: Строительство и реконструкции водозаборов из подземных источников в сельских поселениях

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ввод в действие водозаборов из подземных источников

ед

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

24.1.3

Мероприятие 3: Строительство распределительных газовых сетей

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ввод в действие распределительных газовых сетей

км

298

35

35

40

45

45

48

50

50

50

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

24.1.4

Мероприятие 4: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях.

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4 931 337,17

0,00

4 931 337,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

протяженность отремонтированных дорог в сельских поселениях

км

13

1

1

1,5

1,5

2

3

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов

4 931 337,17

0,00

4 931 337,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

24.1.5

Мероприятие 5: Комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов

2017

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки

ед

3

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

25

Задача 2 подпрограммы 8 муниципальной программы: Развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости населения

2020

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

25.1

Основное мероприятие 2: Улучшение жилищных условий сельского населения Одесского муниципального района Омской области

2020

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

25.1.1

Мероприятие 1: Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения

2020

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

400 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

количество семей улучшивших жилищный условия

семей

2

0

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов

400 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

6 301 286,39

702 482,13

5 198 804,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

6 301 286,39

702 482,13

5 198 804,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 9 муниципальной программы: Повышение качества и результативности проти-водействия преступности, обеспечения общест-венной безопасности, безопасности дорожного движения и защиты населения и территорий в случаях возникновения чрезвычайной ситуации или вследствие военных действий

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

Цель подпрограммы 9 муниципальной программы: Повышение качества и результативности проти-водействия преступности, обеспечения общест-венной безопасности, безопасности дорожного движения и защиты населения и территорий в случаях возникновения чрезвычайной ситуации или вследствие военных действий

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

26

Задача 1 подпрограммы 9 муниципальной программы: Совершенствование социальной профилактики наркомании и предупреждения экстремизма и терроризма

2014

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

454 596,34

23 107,50

14 949,30

26 499,78

208 040,36

154 477,64

27 521,76

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

454 596,34

23 107,50

14 949,30

26 499,78

208 040,36

154 477,64

27 521,76

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.1

Основное мероприятие 1: Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Одесском районе

2014

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

454 596,34

23 107,50

14 949,30

26 499,78

208 040,36

154477,64

27 521,76

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

454 596,34

23 107,50

14 949,30

26 499,78

208 040,36

154 477,64

27 521,76

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.1.1

Мероприятие 1: Издание, тиражирование, приобретение и распространение инфор-мационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекоменда-ций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по проблемам наркомании, предупреждения экстремизма, терроризма и пропаганде здорового образа жизни среди населения

2014

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

146 991,54

23 107,50

14 949,30

26 499,78

27 096,36

27816,84

27 521,76

0,00

0,00

0,00

количество изданных, тиражированнных, приобретеннных и распространенных информационных просветительских материалов, наглядных пособий, рекомендаций, методической литературы,буклетов,плакатов,листовок по проблемам наркомании,предупреждения экстремизма,терроризма и пропаганды здорового образа жизни

ед

98

14

14

14

14

14

14

14

14

14

1. Налоговых и неналоговых доходов

146 991,54

23 107,50

14 949,30

26 499,78

27 096,36

27816,84

27521,76

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.1.2

Мероприятие 2: Техническое оснащение объектов с целью предупреждения экстремизма и терроризма

2017

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

307 604,80

0,00

0,00

0,00

180 944,00

126660,80

0,00

0,00

0,00

0,00

количество объектов, оснащенных системами предупреждения экстремизма и терроризма

ед

98

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

307 604,80

0,00

0,00

0,00

180 944,00

126660,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Задача 2 подпрограммы 9 муниципальной программы: Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей

2015

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

8 634,12

0,00

8 634,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

8 634,12

0,00

8 634,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

27.1

Основное мероприятие 2: Обучение населения Одесского муниципального района первичным способам защиты от опасностей

2017

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

8 634,12

0,00

8 634,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

8 634,12

0,00

8 634,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.1.1

Мероприятие 1: Приобретение методических материалов, программ, литературы и учебных пособий для учащихся и педагогов образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения

2017

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

8 634,12

0,00

8 634,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенных методических материалов, программ, литературы и учебных пособий для учащихся и педагогов образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения

ед

182

26

26

26

26

26

26

26

26

26

1. Налоговых и неналоговых доходов

8 634,12

0,00

8 634,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.1.2

Мероприятие 2: Обеспечение участия детей в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения

2017

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность детей, участвующих в массовых мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения

чел.

192

18

18

24

24

36

36

36

36

36

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.2

Задача 3 подпрограммы 9 муниципальной программы: Создание единой системы профилактики асоциальных и социально-опасных явлений на территории Одесского района

2018

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

129 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 800,00

38 700,00

38 700,00

38 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

129 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 800,00

38 700,00

38 700,00

38 700,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

27.2.1

Основное мероприятие 3: Обеспечение деятельности народных дружин

2018

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

129 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 800,00

38 700,00

38 700,00

38 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

129 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13800,00

38700,00

38700,00

38700,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.2.2

Мероприятие 1: Формирование материально - технической базы народных дружин

2018

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

129 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 800,00

38 700,00

38 700,00

38 700,00

Количество зарегистрированных дружин

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

129 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13800,00

38700,00

38700,00

38700,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.2.3

Мероприятие 2: Осуществление личного страхования народных дружинников

2018

2022

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество членов народных дружин участвующих в охране общественного порядка

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 9 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

593 130,46

23 107,50

23 583,42

26 499,78

208 040,36

154 477,64

41 321,76

38 700,00

38 700,00

38 700,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

593 130,46

23 107,50

23 583,42

26 499,78

208 040,36

154 477,64

41 321,76

38 700,00

38 700,00

38 700,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 10 муниципальной программы: Улучшение санитарно- эпидемиологической ситуации и обеспечение безопасности на территории Одесского муниципального района

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

Цель подпрограммы 10 муниципальной программы: Улучшение санитарно- эпи-демиологической ситуации и обеспечение безопасности на территории Одесского муни-ципального района

2014

2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

28

Задача 1 подпрограммы 10 муниципальной программы: Обеспечение размещения и обезвреживания отходов повышенного класса опасности, организация планово регулярного сбора и вывоза отходов, в том числе у населения, проживающего в неблагоустроенном жилье

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

9 236 527,16

456 668,44

373 644,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

6 556 214,72

500 000,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

3 083 953,13

456 668,44

373 644,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

403 640,69

500 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

6 152 574,03

6 152 574,03

0,00

0,00

0,00

28.1

Основное мероприятие 1: Приведение объектов размещения (захоронения) в соответствие требованиям санитарно- эпидемиологическому и природоохранному законодательствам

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 180 312,44

456 668,44

373 644,00

450000,00

450000,00

450000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 180 312,44

456 668,44

373 644,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.1.1

Мероприятие 1: Строительство дорог на свалке села Одесское

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

96 668,44

96 668,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество объектов

ед

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов

96 668,44

96 668,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.1.2

Мероприятие 2: Содержание свалок в сельских поселениях

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 620 000,00

360 000,00

360 000,00

0,00

450000,00

450000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество объектов

ед

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1. Налоговых и неналоговых доходов

1 620 000,00

360 000,00

360 000,00

0,00

450000,00

450000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.1.3

Мероприятие 3: Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утелизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов на территории района

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

463 644,00

0,00

13 644,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество объектов

ед

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1. Налоговых и неналоговых доходов

463 644,00

0,00

13 644,00

450000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.1.4

Мероприятие 4: Организация вывоза бытовых отходов

2014

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество объектов

ед

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.2

Основное мероприятие 2: Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 056 214,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 556 214,72

500 000,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов

903 640,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403640,69

500000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

6 152 574,03

6 152 574,03

0,00

0,00

0,00

28.2.1

Мероприятие 1: Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

2019

2022

Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 056 214,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 556 214,72

500 000,00

0,00

0,00

количество объектов

ед

64

77

1. Налоговых и неналоговых доходов

903 640,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403 640,69

500 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

6 152 574,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 152 574,03

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 10 муниципальной программы

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

9 236 527,16

456 668,44

373 644,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

6 556 214,72

500 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

3 083 953,13

456 668,44

373 644,00

450 000,00

450 000,00

450 000,00

403 640,69

500 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

6 152 574,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 152 574,03

0,00

0,00

0,00

29

Задача 1 подпрограммы 11 муниципальной программы: Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок

2016

2021

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

13 917 430,45

0,00

0,00

1 279 966,00

3 169 066,00

4 438 753,00

4 106 665,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

10 495 099,45

0,00

0,00

1 279 966,00

3 169 066,00

4 438 753,00

684 334,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 422 331,00

3 422 331,00

0,00

0,00

0,00

29.1

Основное мероприятие 1: Муниципальная поддержка субъектов транспортной инфраструктуры

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

13 917 430,45

0,00

0,00

1 279 966,00

3 169 066,00

4 438 753,00

4 106 665,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

10 495 099,45

0,00

0,00

1 279 966,00

3 169 066,00

4 438 753,00

684 334,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 422 331,00

3 422 331,00

0,00

0,00

0,00

29.1.1

Мероприятие 1: Компенсация недополученных доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулированным тарифам по маршрутам (маршрутной сети) Одесского муниципального района

2014

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.1.2

Мероприятие 2: Организация транспортного обслуживания населения

2016

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

11 829 926,00

0,00

0,00

1 213 550,00

2 989 796,00

4 204 249,00

3 422 331,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом

процентов

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

8 407 595,00

0,00

0,00

1 213 550,00

2 989 796,00

4 204 249,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 422 331,00

3 422 331,00

0,00

0,00

0,00

29.1.3

Мероприятие 3: Софинансирование местного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения

2016

2022

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 087 504,45

0,00

0,00

66 416,00

179 270,00

234 504,00

684 334,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

Обеспечение сельских населенных пунктов в границах муниципального образования регулярным транспортным сообщением, автомобильным транспортом

процентов

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов

2 087 504,45

0,00

0,00

66 416,00

179270,00

234504,00

684 334,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 11 муниципальной программы

2016

2022

Всего, из них расходы за счет:

13 917 430,45

0,00

0,00

1 279 966,00

3 169 066,00

4 438 753,00

4 106 665,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

10 495 099,45

0,00

0,00

1 279 966,00

3 169 066,00

4 438 753,00

684 334,45

407 660,00

407 660,00

107 660,00

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

3 422 331,00

X

X

X

X

X

3 422 331,00

0,00

0,00

0,00

Всего по муниципальной программе

2014

2022

Всего, из них расходы за счет:

819 944 018,65

89 781 268,16

92 992 020,32

89 982 315,33

115 760 739,01

120 974 718,45

112 301 189,74

82 512 512,86

58 361 055,58

57 278 199,20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Х

Х

X

1. Налоговых и неналоговых доходов

683 549 965,69

89 781 268,16

92 992 020,32

89 982 315,33

115 760 739,01

120 974 718,45

61 225 462,76

38 973 657,72

37 476 564,27

36 383 219,67

2. Поступлений целевого характера из бюджетов всех уровней

136 394 052,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 075 726,98

43 538 855,14

20 884 491,31

20 894 979,53

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования № 57 от 19.06.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать