Основная информация
Дата опубликования: | 15 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU22000202001313 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Алтайский край |
Принявший орган: | Правительство Алтайского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020№ 397
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2019 № 297
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (в редакции от 30.09.2019 № 368, от 29.06.2020 № 279) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 15.09.2020 № 397
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2019 № 297
В государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной указанным постановлением (далее – «государственная программа»):
в паспорте государственной программы:
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования программы
общий объем финансирования государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными услугами»
(далее – «государственная программа») за счет всех источников финансирования составит 11656088,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 1690997,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 478296,7 тыс. рублей;
2023 год – 524241,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета –
7155241,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2812485,4 тыс. рублей;
2020 год – 2506110,1 тыс. рублей;
2021 год – 692475,6 тыс. рублей;
2022 год – 471757,4 тыс. рублей;
2023 год – 485479,0 тыс. рублей;
2024 год – 186934,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов –
358232,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 230218,2 тыс. рублей;
2020 год – 72597,4 тыс. рублей;
2021 год – 45064,5 тыс. рублей;
2022 год – 3681,6 тыс. рублей;
2023 год – 4522,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 2451617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 507025,3 тыс. рублей;
2020 год – 758592,4 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 3499487,6 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 413730,4 тыс. рублей;
2020 год – 486509,5 тыс. рублей;
2021 год – 633331,0 тыс. рублей;
2022 год – 776809,7 тыс. рублей;
2023 год – 868116,7 тыс. рублей;
2024 год – 320990,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
в абзаце третьем позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» число «785,3» заменить числом «747,0»;
подраздел 2.1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Указ Президента Российской Федерации Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;»;
в подразделе 2.3 в абзаце четвертом число «785,3» заменить числом «747,0»;
абзацы шестой – тридцать шестой раздела 4 заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 11656088,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1690997,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 478296,7 тыс. рублей;
2023 год – 524241,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 7155241,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2812485,4 тыс. рублей;
2020 год – 2506110,1 тыс. рублей;
2021 год – 692475,6 тыс. рублей;
2022 год – 471757,4 тыс. рублей;
2023 год – 485479,0 тыс. рублей;
2024 год – 186934,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 358232,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 230218,2 тыс. рублей;
2020 год – 72597,4 тыс. рублей;
2021 год – 45064,5 тыс. рублей;
2022 год – 3681,6 тыс. рублей;
2023 год – 4522,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 2451617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 507025,3 тыс. рублей;
2020 год – 758592,4 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмме 1:
в паспорте подпрограммы 1:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 3485537,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 815989,7 тыс. рублей;
2020 год – 931198,6 тыс. рублей;
2021 год – 440467,3 тыс. рублей;
2022 год – 444600,4 тыс. рублей;
2023 год – 532291,4 тыс. рублей;
2024 год – 320990,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 1619667,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 439958,7 тыс. рублей;
2023 год – 491249,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 1188997,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 480518,2 тыс. рублей;
2020 год – 430357,3 тыс. рублей;
2021 год – 193849,6 тыс. рублей;
2022 год – 4444,1 тыс. рублей;
2023 год – 39019,7 тыс. рублей;
2024 год – 40808,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 25255,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13056,4 тыс. рублей;
2020 год – 6649,9 тыс. рублей;
2021 год – 1181,4 тыс. рублей;
2022 год – 197,6 тыс. рублей;
2023 год – 2022,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 651617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 273025,3 тыс. рублей;
2020 год – 378592,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3485537,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 815989,7 тыс. рублей;
2020 год – 931198,6 тыс. рублей;
2021 год – 440467,3 тыс. рублей;
2022 год – 444600,4 тыс. рублей;
2023 год – 532291,4 тыс. рублей;
2024 год – 320990,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1619667,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 439958,7 тыс. рублей;
2023 год – 491249,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1188997,3 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 480518,2 тыс. рублей;
2020 год – 430357,3 тыс. рублей;
2021 год – 193849,6 тыс. рублей;
2022 год – 4444,1 тыс. рублей;
2023 год – 39019,7 тыс. рублей;
2024 год – 40808,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 25255,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 13056,4 тыс. рублей;
2020 год – 6649,9 тыс. рублей;
2021 год – 1181,4 тыс. рублей;
2022 год – 197,6 тыс. рублей;
2023 год – 2022,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства (организаций) – 651617,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 273025,3 тыс. рублей;
2020 год – 378592,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.»;
в подпрограмме 2:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 4604179,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2248356,0 тыс. рублей;
2020 год – 1723773,3 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 178725,3 тыс. рублей;
2023 год – 173325,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального
бюджета – 71330,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 38338,0 тыс. рублей;
2023 год – 32992,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 4342164,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2075817,2 тыс. рублей;
2020 год – 1705626,2 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 140387,3 тыс. рублей;
2023 год – 140333,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 190685,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 172538,8 тыс. рублей;
2020 год – 18147,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 2
Объем финансирования составляет 4604179,9 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2248356,0 тыс. рублей;
2020 год – 1723773,3 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 178725,3 тыс. рублей;
2023 год – 173325,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 71330,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год –0,0 тыс. рублей;
2022 год – 38338,0 тыс. рублей;
2023 год – 32992,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 4342164,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2075817,2 тыс. рублей;
2020 год – 1705626,2 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 140387,3 тыс. рублей;
2023 год – 140333,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 190685,9 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 172538,8 тыс. рублей;
2020 год – 18147,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.»;
в подпрограмме 3:
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 3367241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 534773,0 тыс. рублей;
2020 год – 696601,0 тыс. рублей;
2021 год – 731883,1 тыс. рублей;
2022 год – 698484,0 тыс. рублей;
2023 год – 705500,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 1424950,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 256150,0 тыс. рублей;
2020 год – 268800,6 тыс. рублей;
2021 год – 300000,0 тыс. рублей;
2022 год – 300000,0 тыс. рублей;
2023 год – 300000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 142290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 44623,0 тыс. рублей;
2020 год –47800,4 тыс. рублей;
2021 год – 43883,1 тыс. рублей;
2022 год – 3484,0 тыс. рублей;
2023 год – 2500,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников -
1800000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 234000,0 тыс. рублей;
2020 год – 380000,0 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце втором число «785,3» заменить числом «747,0»;
в абзаце третьем число « 6,2» заменить числом «5,2»;
в абзаце седьмом число «86» заменить числом «92»;
в абзаце двенадцатом число «353326» заменить числом «355526»;
в абзаце тринадцатом число «24,94» заменить числом «24,7»;
в подразделе 2.3:
в абзаце четвертом число «785,3» заменить числом «747,0»;
в абзаце пятом число «6,2» заменить числом «5,2»;
в абзаце четырнадцатом число «353326» заменить числом «355526»;
в абзаце пятнадцатом число «24,94» заменить числом «24,7»;
абзацы второй – двадцать шестой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019-2023 годах составляет 3367241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –534773,0 тыс. рублей;
2020 год – 696601,0 тыс. рублей;
2021 год – 731883,1 тыс. рублей;
2022 год – 698484,0 тыс. рублей;
2023 год – 705500,0 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 1424950,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 256150,0 тыс. рублей;
2020 год – 268800,6 тыс. рублей;
2021 год – 300000 тыс. рублей;
2022 год – 300000,0 тыс. рублей;
2023 год – 300000,0 тыс. рублей;
средства муниципальных образований – 142290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 44623,0 тыс. рублей;
2020 год – 47800,4 тыс. рублей;
2021 год – 43883,1 тыс. рублей;
2022 год – 3484,0 тыс. рублей;
2023 год – 2500,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1800000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 234000,0 тыс. рублей;
2020 год – 380000,0 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей.»;
в разделе 6 в абзаце третьем число «795,3» заменить числом «747,0»;
в приложении 1 к подпрограмме 3 пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств в части достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением в текущем году, и в срок до первой даты представления отчетности, следующей за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, возврат средств из бюджета муниципального образования в краевой бюджет осуществляется согласно пунктам 13-16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края, утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532.»;
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
в подпрограмме 4:
в паспорте подпрограммы 4:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета – 199130,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 101326,0 тыс. рублей;
2021 год – 58626,0 тыс. рублей;
2022 год – 26926,0 тыс. рублей;
2023 год – 6126,0 тыс. рублей;
2024 год – 6126,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 4
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 199130,0 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 101326,0 тыс. рублей;
2021 год – 58626,0 тыс. рублей;
2022 год – 26926,0 тыс. рублей;
2023 год – 6126,0 тыс. рублей;
2024 год – 6126,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете.»
приложения 5, 6, 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в
постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
СВОДНЫЙ ПЛАН
мероприятий по основным целевым показателям подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия (показателя)
Источник финансирования
Единица измерения
Годы реализации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем потребления природного газа в год
млн. куб. м/год
775,0
713,0
737,0
742,0
747,0
2
Строительство объектов магистрального транспорта
км
-
-
-
-
-
3
Строительство газопроводов-отводов
км
-
-
-
-
-
4
Строительство газораспределительных станций
ед.
-
-
-
-
-
5
Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
ед.
-
-
-
-
-
6
Строительство межпоселковых газопроводов
всего
км
5,2
-
-
-
-
тыс. рублей
1050,0
-
-
-
-
в том числе
краевой бюджет
км
5,2
-
-
-
-
тыс. рублей
1050,0
-
-
-
-
7
Строительство внутрипоселковых газопроводов
всего
км
114,8
76,0
70,0
70,0
70,0
тыс. рублей
237775,0
260443,0
223161,1
245198,6
252500,0
в том числе
краевой бюджет
км
114,8
76,0
70,0
70,0
70,0
тыс. рублей
197250,0
215481,0
185849,0
245198,6
252500,0
местные бюджеты
км
-
-
-
-
-
тыс. рублей
40525,0
44962,0
37312,1
-
-
8
Уровень газификации населения
%
17,0
10,21
10,38
10,54
10,71
9
Уровень потенциальной газификации населения
%
74,6
74,6
74,6
74,6
74,6
10
Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
ед.
12
85
87
90
92
11
Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
всего
ед.
3400
3873
3950
4027
4104
тыс. рублей
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
в том числе
краевой бюджет
ед.
-
-
-
-
-
тыс. рублей
-
-
-
-
-
местные бюджеты
ед.
-
-
-
-
-
тыс. рублей
-
-
-
-
-
внебюджетные источники*
ед.
3400
3873
3950
4027
4104
тыс. рублей
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
12
Уровень газификации населения природным газом
%
17,0
10,21
10,38
10,54
10,71
13
Перевод котельных на природный газ
всего
ед.
-
52
51
52
53
тыс. рублей
61948,0
42190,0
120722,0
58285,4
50000,0
в том числе
краевой бюджет
ед.
-
5
1
2
3
тыс. рублей
57850,0
40050,0
114151,0
54801,4
47500,0
местные бюджеты
ед.
-
-
-
-
-
тыс. рублей
4098,0
2140,0
6571,0
3484,0
2500,0
внебюджетные источники
ед.
-
47
50
50
50
тыс. рублей
-
-
-
-
-
14
Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
ед.
1481
1481
1481
1481
1481
15
Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
ед.
355526
355526
355526
355526
355526
16
Уровень газификации населения СУГ
процентов
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
17
Перевод котельных на СУГ
ед.
-
-
-
-
-
18
Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
ед.
-
-
-
-
-
19
Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
ед.
-
-
-
-
-
20
Уровень газификации населения СПГ
%
-
-
-
-
-
21
Строительство комплексов производства СПГ
ед.
-
-
-
-
-
22
Перевод котельных на СПГ
ед.
-
-
-
-
-
23
Перевод на природный газ автотранспортной техники
ед.
-
-
-
-
-
24
Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
ед.
-
-
-
-
-
25
Количество бесхозяйных объектов газораспределения
ед.
78
72
75
68
53
в том числе:
25.1
планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
ед.
48
2
10
30
9
* Средства владельцев подключаемых домовладений (квартир)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» и их значениях
№ п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
Значение по годам
Годы реализации государственной программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
1
Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2018 года
%
84,9
82,6
80,3
78,0
75,7
73,4
2
Увеличение объема газопотребления
млн. куб. м/год
775,0
-
-
-
-
-
3
Объем потребления природного газа
млн. куб. м/год
-
713,0
737,0
742,0
747,0
4
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
5
Снижение числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2018 годом
%
90,1
88,6
87,1
85,6
84,1
82,6
6
Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*
%
92,4
92,5
92,7
93,2
94,0
95,4
7
Доля городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*
%
99,3
99,32
99,35
99,38
99,4
99,45
8
Протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей
км
25
42,5
20
20
20
20
9
Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин
ед.
86
-
-
-
-
-
10
Количество отремонтированных водозаборных скважин
ед.
-
75
0
0
0
0
11
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
шт.
0
0
1
3
12
14
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
12
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
%
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
13
Отсутствие просроченной не реструктуризированной задолженности за уголь полученный из резервного запаса
тыс. руб.
0,0
-
-
-
-
-
14
Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию
тыс. руб.
0,0
-
-
-
-
-
15
Снижение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы, к предыдущему году
%
-
10
10
10
10
10
16
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива
ед.
0
0
0
0
0
0
17
Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года
%
59,4
53,1
46,8
40,5
34,2
27,9
18
Количество смонтированных модульных котельных установок
ед.
23
8
0
0
0
0
19
Количество установленных отопительных котлов
ед.
179
19
0
0
0
0
20
Протяженность проложенных тепловых сетей
км
114,5
-
-
-
-
-
21
Протяженность проложенных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
км
-
47,5
0
0
0
0
22
Количество приобретенной коммунальной техники
ед.
0
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»
23
Объем потребления природного газа в год
млн. куб. м/год
775,0
713,0
737,0
742,0
747,0
24
Строительство объектов магистрального транспорта
км
-
-
-
-
-
25
Строительство газопроводов-отводов
км
-
-
-
-
-
26
Строительство газораспределительных станций
ед.
-
-
-
-
-
27
Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
ед.
-
-
-
-
-
28
Протяженность (строительство) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов природного газа, введенных в эксплуатацию
км
120
-
-
-
-
29
Строительство межпоселковых газопроводов
км
5,2
-
-
-
-
30
Строительство внутрипоселковых газопроводов
км
114,8
76,0
70,0
70,0
70,0
31
Уровень газификации населения
%
17,0
10,21
10,38
10,54
10,71
32
Уровень потенциальной газификации населения
%
74,6
74,6
74,6
74,6
74,6
33
Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
ед.
12
85
87
90
92
34
Газификация квартир (домовладений) природным газом, подлежащих газификации
Ед.
3400
35
Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
Ед.
-
3873
3950
4027
4104
36
Уровень газификации природным газом (прирост)
%
17,0
-
-
-
-
37
Уровень газификации населения природным газом
%
-
10,21
10,38
10,54
10,71
38
Перевод котельных на природный газ
ед.
-
52
51
52
53
39
Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
ед.
1481
1481
1481
1481
1481
40
Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
ед.
355526
355526
355526
355526
355526
41
Уровень газификации СУГ (снижение)
%
24,7
-
-
-
-
42
Уровень газификации населения СУГ
%
-
24,7
24,7
24,7
24,7
43
Перевод котельных на СУГ
ед.
-
-
-
-
-
44
Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
ед.
-
-
-
-
-
45
Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
ед.
-
-
-
-
-
46
Уровень газификации населения СПГ
%
-
-
-
-
-
47
Строительство комплексов производства СПГ
ед.
-
-
-
-
-
48
Перевод котельных на СПГ
ед.
-
-
-
-
-
49
Перевод на природный газ автотранспортной техники
ед.
-
-
-
-
-
50
Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
ед.
-
-
-
-
-
51
Количество бесхозяйных объектов газораспределения
ед
78
72
75
68
53
в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
ед
48
2
10
30
9
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
52
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
ед.
0
0
0
0
0
0
*Согласно паспорту федерального проекта «Чистая вода»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
№
п/п
Цель, задача,
мероприятие
Срок реализации (годы)
Участники программы
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего
Источники
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
1
Цель 1.1. – удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию),
ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию)
815989,7
931198,6
440467,3
444600,4
532291,4
320990,3
3485537,7
всего
в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
федеральный бюджет
480518,2
430357,3
193849,6
4444,1
39019,7
40808,4
1188997,3
краевой бюджет
13056,4
6649,9
1181,4
197,6
2022,6
2147,8
25255,7
местный бюджет
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
внебюджетные
источники
2
Задача 1.1.1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию),
ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию)
815989,7
931198,6
440467,3
444600,4
532291,4
320990,3
3485537,7
всего
в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
федеральный бюджет
480518,2
430357,3
193849,6
4444,1
39019,7
40808,4
1188997,3
краевой бюджет
13056,4
6649,9
1181,4
197,6
2022,6
2147,8
25255,7
местный бюджет
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
внебюджетные
источники
3
Мероприятие 1.1.1.1
Реализация регионального проекта «Чистая вода»*
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
49915,0
116828,2
248045,9
375800,4
473091,4
320990,3
1584671,2
всего
в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
371846,7
432641,1
278034,1
1492947,0
федеральный бюджет
498,9
1167,7
2479,2
3756,1
38427,7
40808,4
87138,0
краевой бюджет
26,3
61,5
130,4
197,6
2022,6
2147,8
4586,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
4
Мероприятие 1.1.1.2.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий государственной программы
2019 – 2021
Минстрой Алтайского края
160000,0
120000,0
120000,0
–
–
–
400000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
160000,0
120000,0
120000,0
–
–
–
400000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
5
Мероприятие 1.1.1.3.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края*
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
225117,4
225128,3
–
–
–
–
450245,7
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
222478,0
222478,0
–
–
–
–
444956,0
краевой бюджет
2639,4
2650,3
–
–
–
–
5289,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
6
Мероприятие 1.1.1.4.
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализования*
2019 – 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
40940,1
56454,5
21019,4
–
–
–
118414,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
37950,8
53631,8
19968,4
–
–
–
111551
краевой бюджет
2989,3
2822,7
1051,0
–
–
–
6863,0
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
7
Мероприятие 1.1.1.5.
Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и канализования
2019 – 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
66991,9
34195,2
51402,0
–
–
–
152589,1
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
59590,5
33079,8
51402,0
–
–
–
144072,3
краевой бюджет
7401,4
1115,4
–
–
–
–
8516,8
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
8
Мероприятие 1.1.1.6.
Реконструкция и модернизация системы водоснабжения
г. Барнаула
2019 – 2020
ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию)
273025,2
378592,4
–
–
–
–
651617,7
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
внебюджетные
источники
9
Мероприятие 1.1.1.7.
Проектирование и строительство (реконструкция) инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае (в части инженерной инфраструктуры в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края
на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 № 928-р), в том числе:
2022-2023
Минстрой Алтайского края
–
–
–
68800,0
59200,0
–
128000,0
всего
в том числе
–
–
–
68112,0
58608,0
–
126720,0
федеральный бюджет
–
–
–
688,0
592,0
–
1280,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
10
Мероприятие 1.1.1.7.1
Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012
г. Барнаула (водоснабжение)
2022-2023
Минстрой Алтайского края
–
–
–
30100,0
25900,0
–
56000,0
всего
в том числе
–
–
–
29799,0
25641,0
–
55440,0
федеральный бюджет
–
–
–
301,0
259,0
–
560,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
11
Мероприятие 1.1.1.7.2
Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012
г. Барнаула (водоотведение)
2022 – 2023
Минстрой Алтайского края
–
–
–
38700,0
33300,0
–
72000,0
всего
в том числе
–
–
–
38313,0
32967,0
–
71280,0
федеральный бюджет
–
–
–
387,0
333,0
–
720,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
12
Цель 2.1. – обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
2248356,0
1723773,3
140000,0
178725,3
173325,3
140000,0
4604179,9
всего
в том числе
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
федеральный бюджет
2075817,2
1705626,2
140000,0
140387,3
140333,3
140000,0
4342164,0
краевой бюджет
172538,8
18147,1
–
–
–
–
190685,9
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
13
Задача 2.1.1. Обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1093472,2
888600,7
140000,0
178725,3
173325,3
140000,0
2614123,5
всего
в том числе
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
федеральный бюджет
933000,0
880000,0
140000,0
140387,3
140333,3
140000,0
2373720,6
краевой бюджет
160472,2
8600,7
–
–
–
–
169072,9
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
14
Мероприятие 2.1.1.1.
Формирование, хранение, расходование резервного запаса угля для нужд Алтайского края
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
840000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
840000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
15
Мероприятие 2.1.1.2.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям
на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
900472,2
748600,7
–
–
–
–
1649072,9
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
740000,0
740000,0
–
–
–
–
1480000,0
краевой бюджет
160472,2
8600,7
–
–
–
–
169072,9
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
16
Мероприятие 2.1.1.3.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2019
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
50000,0
–
–
–
–
–
50000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
50000,0
–
–
–
–
–
50000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
17
Мероприятие 2.1.1.4.
Пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
2019
Минстрой Алтай-ского края
3000,0
–
–
–
–
–
3000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
3000,0
–
–
–
–
–
3000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
18
Мероприятие 2.1.1.5.
Проектирование и строительство (реконструкция) инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае (в части инженерной инфраструктуры в рамках реализации индивидуаль-ной программы социально-экономического развития Алтайс-когокрая на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 № 928-р):
Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012 г. Барнаула (теплоснабжение)
2022 – 2023
Минстрой Алтай-ского края
–
–
–
38725,3
33325,3
–
72050,6
всего
в том числе
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
федеральный бюджет
–
–
–
387,3
333,3
–
720,6
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
19
Задача 2.1.2 Создание условий для модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1154883,8
835172,6
–
–
–
–
1990056,4
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
1142817,2
825626,2
–
–
–
–
1968443,4
краевой бюджет
12066,6
9546,4
–
–
–
–
21613,0
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
20
Мероприятие 2.1.2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения*
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1149833,3
809287,5
–
–
–
–
1959120,8
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
1137817,2
800000,0
–
–
–
–
1937817,2
краевой бюджет
12016,1
9287,5
–
–
–
–
21303,6
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
21
Мероприятие 2.1.2.2.
Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы
2019 – 2020
Минстрой Алтай-ского края, муни-ципальныеобразования края (по согласованию)
5050,5
25885,1
–
–
–
–
30935,6
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
5000,0
25626,2
–
–
–
–
30626,2
краевой бюджет
50,5
258,9
–
–
–
–
309,4
местный бюджет
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»
22
Цель 3.1. - дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
534773,0
696601,0
731883,1
698484,0
705500,0
–
3367241,1
всего
в том числе
256150,0
268800,6
300000,0
300000,0
300000,0
–
1424950,6
краевой бюджет
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
142290,5
местный бюджет
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
внебюджетные
источники
23
Задача 3.1.1. Повышение доступности и качества услуг по газификации потребителей природным газом
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
534773,0
696601,0
731883,1
698484,0
705500,0
–
3367241,1
всего
в том числе
256150,0
268800,6
300000,0
300000,0
300000,0
–
1424950,6
краевой бюджет
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
142290,5
местный бюджет
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
внебюджетные
источники
24
Мероприятие 3.1.1.1. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и прочих работ*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
42318,0
37765,4
108461,1
56153,9
65500,0
–
310198,4
всего
в том числе
35090,0
37565,4
108261,1
56153,9
65500,0
–
302570,4
краевой бюджет
7228,0
200,0
200,0
–
7628,0
местный бюджет
25
Мероприятие 3.1.1.2. Реализация мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов*
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края
1050,0
–
–
–
–
–
1050,0
всего
в том числе
1050,0
–
–
–
–
–
1050,0
краевой бюджет
26
Мероприятие 3.1.1.3. Реализация мероприятий по строительству распределительных газовых сетей и сооружений на них, приобретение газовых котельных*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края; муниципальные образования Алтайского края
227352,0
270150,6
207422,0
237330,1
237000,0
1179254,7
всего
в том числе
191010,0
222635,2
164638,9
233846,1
234500,0
–
1046630,2
краевой бюджет
36342,0
47515,4
42783,1
3484,0
2500,0
132624,5
местный бюджет
27
Мероприятие 3.1.1.3.1.. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
40895,0
55073,0
113413,9
69689,1
50000,0
329071,0
всего
в том числе
37850,0
52319,6
107742,9
66205,1
47500,0
–
311617,6
краевой бюджет
3045,0
2753,0
5671,0
3484,0
2500,0
17453,4
местный бюджет
28
Мероприятие 3.1.1.3.2. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
186457,0
215077,6
94008,1
167641,0
187000,0
–
850183,7
всего
в том числе
153160,0
170315,6
56896,0
167641,0
187000,0
–
735012,6
краевой бюджет
33297,0
44762,0
37112,1
–
–
–
115171,1
местный бюджет
29
Мероприятие 3.1.1.4. Проведение капитального ремонта эксплуатируемых газовых котельных*
2019 – 2022
21053,0
1685,0
18000,0
–
–
–
40738,0
всего
в том числе
20000,0
1600,0
17100,0
–
–
–
38700,0
краевой бюджет
1053,0
85,0
900,0
–
–
–
2038,0
местный бюджет
30
Мероприятие 3.1.1.4.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта эксплуатируемых газовых котельных*
2019 – 2022
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
21053,0
1685,0
18000,0
–
–
–
40738,0
всего
в том числе
20000,0
1600,0
17100,0
–
–
–
38700,0
краевой бюджет
1053,0
85,0
900,0
–
–
–
2038,0
местный бюджет
31
Мероприятие 3.1.1.5. Газификация домовладений, квартир
2019 – 2023
газораспределительные организации (по согласованию); граждане (по согласованию)
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
всего
в том числе
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
внебюджетные
источники
32
Мероприятие 3.1.1.6. Страхование ответственности владельца опасного производственного объекта, техническое и аварийное обслуживание объектов газоснабжения на период: с момента завершения строительно-монтажных работ до передачи объекта в аренду эксплуатирующей организации
2019 – 2022
Минстрой Алтайского края
9000,0
7000,0
10000,0
10000,0
–
–
36000,0
всего
в том числе
9000,0
7000,0
10000,0
10000,0
–
–
36000,0
краевой бюджет
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
33
Цель 4.1. - создание условий для бесперебойного обеспечения населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
2020 – 2024
Минстрой Алтайского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
всего
в том числе
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
краевой бюджет
34
Задача 4.1.1.Создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
всего
в том числе
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
краевой бюджет
35
Мероприятие 4.1.1.1
Приобретение специализированной техники
2020 – 2023
Минстрой Алтай-ского края
–
83200,0
52000,0
20800,0
–
–
156000,0
всего
в том числе
–
83200,0
52000,0
20800,0
–
–
156000,0
краевой бюджет
36
Мероприятие 4.1.1.2. Пополнение аварийного запаса мате-риально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства
2019 – 2020
Минстрой Алтай-ского края
–
10000,0
–
–
–
–
10000,0
всего
в том числе
–
10000,0
–
–
–
–
10000,0
краевой бюджет
37
Мероприятие 4.1.1.3. Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края
–
2592
592,0
592,0
592,0
592,0
4960,0
всего
в том числе
–
2592
592,0
592,0
592,0
592,0
4960,0
краевой бюджет
38
Мероприятие 4.1.1.4.Обеспечение устойчивого развития жилищного хозяйства
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края
–
1360,0
1860,0
1360,0
1360,0
1360,0
7300,0
всего
в том числе
–
1360,0
1860,0
1360,0
1360,0
1360,0
7300,0
краевой бюджет
39
Мероприятие 4.1.1.5. Охрана объектов на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
–
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
20870,0
всего
в том числе
–
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
20870,0
краевой бюджет
* Перечень объектов утверждается правовым актом Правительства Алтайского края
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, которые вносятся
постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
Источники
и направления расходов
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего финансовых
затрат
3599118,7
3452898,9
1370976,4
1348735,7
1417242,7
467116,3
11656088,7
в том числе
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
478296,7
524241,1
278034,1
1690997,0
из краевого
бюджета
2812485,4
2506110,1
692475,6
471757,4
485479,0
186934,4
7155241,9
из местного
бюджета
230218,2
72597,4
45064,5
3681,6
4522,6
2147,8
358232,1
из внебюджетных
источников
507025,3
758592,4
388000,0
395000,0
403000,0
–
2451617,7
Капитальные вложения
413730,4
486509,5
633331,0
776809,7
868116,7
320990,3
3499487,6
в том числе
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
478296,7
524241,1
278034,1
1690997,0
из краевого
бюджета
312239,4
321674,3
343881,2
294831,4
339353,0
40808,4
1652787,7
из местного
бюджета
52101,2
49236,2
44013,5
3681,6
4522,6
2147,8
155702,9
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
3185388,3
2965989,4
736745,4
571526
548726,0
145726,0
8154101,1
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
2500246,0
2184035,8
347694,4
176526,0
145726,0
145726,0
5499954,2
из местного
бюджета
178117,0
23361,2
1051,0
–
–
–
202529,2
из внебюджетных
источников
507025,3
758592,4
388000,0
395000,0
403000,0
–
2451617,7
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
Всего финансовых
затрат
815989,7
931198,6
440467,3
444600,4
532291,4
320990,3
3485537,7
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
из краевого
бюджета
480518,2
430357,3
193849,6
4444,1
39019,7
40808,4
1188997,3
из местного
бюджета
13056,4
6649,9
1181,4
197,6
2022,6
2147,8
25255,7
из внебюджетных
источников
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
Капитальные вложения
116906,9
151023,4
299447,9
444600,4
532291,4
320990,3
1865260,3
в том числе
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
из краевого
бюджета
60089,4
34247,5
53881,2
4444,1
39019,7
40808,4
232490,3
из местного
бюджета
7427,7
1176,9
130,4
197,6
2022,6
2147,8
13103,0
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
699082,8
780175,2
141019,4
–
–
–
1620277,4
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
420428,8
396109,8
139968,4
–
–
–
956507,0
из местного
бюджета
5628,7
5473,0
1051,0
–
–
–
12152,7
из внебюджетных
источников
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
Всего финансовых
затрат
2248356,0
1723773,3
140000,0
178725,3
173325,3
140000,0
4604179,9
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
из краевого
бюджета
2075817,2
1705626,2
140000,0
140387,3
140333,3
140000,0
4342164,0
из местного
бюджета
172538,8
18147,1
–
–
–
–
190685,9
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Капитальные вложения
5050,5
25885,1
–
38725,3
33325,3
–
102986,2
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
из краевого
бюджета
5000,0
25626,2
–
387,3
333,3
–
31346,8
из местного
бюджета
50,5
258,9
–
–
–
–
309,4
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
2243305,5
1697888,2
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
4501193,7
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
2070817,2
1680000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
4310817,2
из местного
бюджета
172488,3
17888,2
–
–
–
–
190376,5
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»
Всего финансовых
затрат
534773,0
696601,0
731883,1
698484,0
705500,0
–
3367241,1
в том числе
из краевого
бюджета
256150,0
268800,6
300000,0
300000,0
300000,0
–
1424950,6
из местного
бюджета
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
–
142290,5
из внебюджетных
источников
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
Капитальные вложения
291773,0
309601,0
333883,1
293484,0
302500,0
–
1531241,1
в том числе
–
из краевого
бюджета
247150,0
261800,6
290000,0
290000,0
300000,0
–
1388950,6
из местного
бюджета
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
–
142290,5
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
243000,0
387000,0
398000,0
405000,0
403000,0
–
1836000,0
в том числе
–
из краевого
бюджета
9000,0
7000,0
10000,0
10000,0
–
–
36000,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
–
Всего финансовых
затрат
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Капитальные вложения
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
–
100926,0
57726,0
26526,0
5726,0
5726,0
196630,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
100926,0
57726,0
26526,0
5726,0
5726,0
196630,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020№ 397
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2019 № 297
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 297 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (в редакции от 30.09.2019 № 368, от 29.06.2020 № 279) изменения согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 15.09.2020 № 397
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОТ 31.07.2019 № 297
В государственной программе Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», утвержденной указанным постановлением (далее – «государственная программа»):
в паспорте государственной программы:
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования программы
общий объем финансирования государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского
края жилищно-коммунальными услугами»
(далее – «государственная программа») за счет всех источников финансирования составит 11656088,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 1690997,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 478296,7 тыс. рублей;
2023 год – 524241,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета –
7155241,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2812485,4 тыс. рублей;
2020 год – 2506110,1 тыс. рублей;
2021 год – 692475,6 тыс. рублей;
2022 год – 471757,4 тыс. рублей;
2023 год – 485479,0 тыс. рублей;
2024 год – 186934,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов –
358232,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 230218,2 тыс. рублей;
2020 год – 72597,4 тыс. рублей;
2021 год – 45064,5 тыс. рублей;
2022 год – 3681,6 тыс. рублей;
2023 год – 4522,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 2451617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 507025,3 тыс. рублей;
2020 год – 758592,4 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Капитальные вложения в общем объеме финансирования программы составят 3499487,6 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 413730,4 тыс. рублей;
2020 год – 486509,5 тыс. рублей;
2021 год – 633331,0 тыс. рублей;
2022 год – 776809,7 тыс. рублей;
2023 год – 868116,7 тыс. рублей;
2024 год – 320990,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
в абзаце третьем позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» число «785,3» заменить числом «747,0»;
подраздел 2.1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Указ Президента Российской Федерации Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;»;
в подразделе 2.3 в абзаце четвертом число «785,3» заменить числом «747,0»;
абзацы шестой – тридцать шестой раздела 4 заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 11656088,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1690997,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 478296,7 тыс. рублей;
2023 год – 524241,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 7155241,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2812485,4 тыс. рублей;
2020 год – 2506110,1 тыс. рублей;
2021 год – 692475,6 тыс. рублей;
2022 год – 471757,4 тыс. рублей;
2023 год – 485479,0 тыс. рублей;
2024 год – 186934,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 358232,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 230218,2 тыс. рублей;
2020 год – 72597,4 тыс. рублей;
2021 год – 45064,5 тыс. рублей;
2022 год – 3681,6 тыс. рублей;
2023 год – 4522,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 2451617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 507025,3 тыс. рублей;
2020 год – 758592,4 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмме 1:
в паспорте подпрограммы 1:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составит 3485537,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 815989,7 тыс. рублей;
2020 год – 931198,6 тыс. рублей;
2021 год – 440467,3 тыс. рублей;
2022 год – 444600,4 тыс. рублей;
2023 год – 532291,4 тыс. рублей;
2024 год – 320990,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 1619667,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 439958,7 тыс. рублей;
2023 год – 491249,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 1188997,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 480518,2 тыс. рублей;
2020 год – 430357,3 тыс. рублей;
2021 год – 193849,6 тыс. рублей;
2022 год – 4444,1 тыс. рублей;
2023 год – 39019,7 тыс. рублей;
2024 год – 40808,4 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 25255,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 13056,4 тыс. рублей;
2020 год – 6649,9 тыс. рублей;
2021 год – 1181,4 тыс. рублей;
2022 год – 197,6 тыс. рублей;
2023 год – 2022,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 651617,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 273025,3 тыс. рублей;
2020 год – 378592,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 3485537,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 815989,7 тыс. рублей;
2020 год – 931198,6 тыс. рублей;
2021 год – 440467,3 тыс. рублей;
2022 год – 444600,4 тыс. рублей;
2023 год – 532291,4 тыс. рублей;
2024 год – 320990,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1619667,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 49389,8 тыс. рублей;
2020 год – 115599,0 тыс. рублей;
2021 год – 245436,3 тыс. рублей;
2022 год – 439958,7 тыс. рублей;
2023 год – 491249,1 тыс. рублей;
2024 год – 278034,1 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1188997,3 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 480518,2 тыс. рублей;
2020 год – 430357,3 тыс. рублей;
2021 год – 193849,6 тыс. рублей;
2022 год – 4444,1 тыс. рублей;
2023 год – 39019,7 тыс. рублей;
2024 год – 40808,4 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 25255,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 13056,4 тыс. рублей;
2020 год – 6649,9 тыс. рублей;
2021 год – 1181,4 тыс. рублей;
2022 год – 197,6 тыс. рублей;
2023 год – 2022,6 тыс. рублей;
2024 год – 2147,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства (организаций) – 651617,7 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 273025,3 тыс. рублей;
2020 год – 378592,4 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.»;
в подпрограмме 2:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит 4604179,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2248356,0 тыс. рублей;
2020 год – 1723773,3 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 178725,3 тыс. рублей;
2023 год – 173325,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального
бюджета – 71330,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 38338,0 тыс. рублей;
2023 год – 32992,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 4342164,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 2075817,2 тыс. рублей;
2020 год – 1705626,2 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 140387,3 тыс. рублей;
2023 год – 140333,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 190685,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 172538,8 тыс. рублей;
2020 год – 18147,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 2
Объем финансирования составляет 4604179,9 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2248356,0 тыс. рублей;
2020 год – 1723773,3 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 178725,3 тыс. рублей;
2023 год – 173325,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 71330,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год –0,0 тыс. рублей;
2022 год – 38338,0 тыс. рублей;
2023 год – 32992,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 4342164,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 2075817,2 тыс. рублей;
2020 год – 1705626,2 тыс. рублей;
2021 год – 140000,0 тыс. рублей;
2022 год – 140387,3 тыс. рублей;
2023 год – 140333,3 тыс. рублей;
2024 год – 140000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 190685,9 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год – 172538,8 тыс. рублей;
2020 год – 18147,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете.»;
в подпрограмме 3:
в паспорте подпрограммы 3:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 3367241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 534773,0 тыс. рублей;
2020 год – 696601,0 тыс. рублей;
2021 год – 731883,1 тыс. рублей;
2022 год – 698484,0 тыс. рублей;
2023 год – 705500,0 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета – 1424950,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 256150,0 тыс. рублей;
2020 год – 268800,6 тыс. рублей;
2021 год – 300000,0 тыс. рублей;
2022 год – 300000,0 тыс. рублей;
2023 год – 300000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов – 142290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 44623,0 тыс. рублей;
2020 год –47800,4 тыс. рублей;
2021 год – 43883,1 тыс. рублей;
2022 год – 3484,0 тыс. рублей;
2023 год – 2500,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников -
1800000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 234000,0 тыс. рублей;
2020 год – 380000,0 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период и решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце втором число «785,3» заменить числом «747,0»;
в абзаце третьем число « 6,2» заменить числом «5,2»;
в абзаце седьмом число «86» заменить числом «92»;
в абзаце двенадцатом число «353326» заменить числом «355526»;
в абзаце тринадцатом число «24,94» заменить числом «24,7»;
в подразделе 2.3:
в абзаце четвертом число «785,3» заменить числом «747,0»;
в абзаце пятом число «6,2» заменить числом «5,2»;
в абзаце четырнадцатом число «353326» заменить числом «355526»;
в абзаце пятнадцатом число «24,94» заменить числом «24,7»;
абзацы второй – двадцать шестой раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2019-2023 годах составляет 3367241,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –534773,0 тыс. рублей;
2020 год – 696601,0 тыс. рублей;
2021 год – 731883,1 тыс. рублей;
2022 год – 698484,0 тыс. рублей;
2023 год – 705500,0 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 1424950,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 256150,0 тыс. рублей;
2020 год – 268800,6 тыс. рублей;
2021 год – 300000 тыс. рублей;
2022 год – 300000,0 тыс. рублей;
2023 год – 300000,0 тыс. рублей;
средства муниципальных образований – 142290,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 44623,0 тыс. рублей;
2020 год – 47800,4 тыс. рублей;
2021 год – 43883,1 тыс. рублей;
2022 год – 3484,0 тыс. рублей;
2023 год – 2500,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1800000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 234000,0 тыс. рублей;
2020 год – 380000,0 тыс. рублей;
2021 год – 388000,0 тыс. рублей;
2022 год – 395000,0 тыс. рублей;
2023 год – 403000,0 тыс. рублей.»;
в разделе 6 в абзаце третьем число «795,3» заменить числом «747,0»;
в приложении 1 к подпрограмме 3 пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств в части достижения значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением в текущем году, и в срок до первой даты представления отчетности, следующей за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, возврат средств из бюджета муниципального образования в краевой бюджет осуществляется согласно пунктам 13-16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края, утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 23.12.2019 № 532.»;
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
в подпрограмме 4:
в паспорте подпрограммы 4:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета – 199130,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 101326,0 тыс. рублей;
2021 год – 58626,0 тыс. рублей;
2022 год – 26926,0 тыс. рублей;
2023 год – 6126,0 тыс. рублей;
2024 год – 6126,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 4
Финансирование мероприятий подпрограммы 4 осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования из средств краевого бюджета составляет 199130,0 тыс. рублей, из них по годам:
2020 год – 101326,0 тыс. рублей;
2021 год – 58626,0 тыс. рублей;
2022 год – 26926,0 тыс. рублей;
2023 год – 6126,0 тыс. рублей;
2024 год – 6126,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете.»
приложения 5, 6, 7 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в
постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
СВОДНЫЙ ПЛАН
мероприятий по основным целевым показателям подпрограммы 3
№ п/п
Наименование мероприятия (показателя)
Источник финансирования
Единица измерения
Годы реализации
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем потребления природного газа в год
млн. куб. м/год
775,0
713,0
737,0
742,0
747,0
2
Строительство объектов магистрального транспорта
км
-
-
-
-
-
3
Строительство газопроводов-отводов
км
-
-
-
-
-
4
Строительство газораспределительных станций
ед.
-
-
-
-
-
5
Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
ед.
-
-
-
-
-
6
Строительство межпоселковых газопроводов
всего
км
5,2
-
-
-
-
тыс. рублей
1050,0
-
-
-
-
в том числе
краевой бюджет
км
5,2
-
-
-
-
тыс. рублей
1050,0
-
-
-
-
7
Строительство внутрипоселковых газопроводов
всего
км
114,8
76,0
70,0
70,0
70,0
тыс. рублей
237775,0
260443,0
223161,1
245198,6
252500,0
в том числе
краевой бюджет
км
114,8
76,0
70,0
70,0
70,0
тыс. рублей
197250,0
215481,0
185849,0
245198,6
252500,0
местные бюджеты
км
-
-
-
-
-
тыс. рублей
40525,0
44962,0
37312,1
-
-
8
Уровень газификации населения
%
17,0
10,21
10,38
10,54
10,71
9
Уровень потенциальной газификации населения
%
74,6
74,6
74,6
74,6
74,6
10
Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
ед.
12
85
87
90
92
11
Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
всего
ед.
3400
3873
3950
4027
4104
тыс. рублей
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
в том числе
краевой бюджет
ед.
-
-
-
-
-
тыс. рублей
-
-
-
-
-
местные бюджеты
ед.
-
-
-
-
-
тыс. рублей
-
-
-
-
-
внебюджетные источники*
ед.
3400
3873
3950
4027
4104
тыс. рублей
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
12
Уровень газификации населения природным газом
%
17,0
10,21
10,38
10,54
10,71
13
Перевод котельных на природный газ
всего
ед.
-
52
51
52
53
тыс. рублей
61948,0
42190,0
120722,0
58285,4
50000,0
в том числе
краевой бюджет
ед.
-
5
1
2
3
тыс. рублей
57850,0
40050,0
114151,0
54801,4
47500,0
местные бюджеты
ед.
-
-
-
-
-
тыс. рублей
4098,0
2140,0
6571,0
3484,0
2500,0
внебюджетные источники
ед.
-
47
50
50
50
тыс. рублей
-
-
-
-
-
14
Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
ед.
1481
1481
1481
1481
1481
15
Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
ед.
355526
355526
355526
355526
355526
16
Уровень газификации населения СУГ
процентов
24,7
24,7
24,7
24,7
24,7
17
Перевод котельных на СУГ
ед.
-
-
-
-
-
18
Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
ед.
-
-
-
-
-
19
Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
ед.
-
-
-
-
-
20
Уровень газификации населения СПГ
%
-
-
-
-
-
21
Строительство комплексов производства СПГ
ед.
-
-
-
-
-
22
Перевод котельных на СПГ
ед.
-
-
-
-
-
23
Перевод на природный газ автотранспортной техники
ед.
-
-
-
-
-
24
Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
ед.
-
-
-
-
-
25
Количество бесхозяйных объектов газораспределения
ед.
78
72
75
68
53
в том числе:
25.1
планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
ед.
48
2
10
30
9
* Средства владельцев подключаемых домовладений (квартир)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» и их значениях
№ п/п
Наименование
целевого показателя
Единица
измерения
Значение по годам
Годы реализации государственной программы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
1
Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в текущем периоде к уровню 2018 года
%
84,9
82,6
80,3
78,0
75,7
73,4
2
Увеличение объема газопотребления
млн. куб. м/год
775,0
-
-
-
-
-
3
Объем потребления природного газа
млн. куб. м/год
-
713,0
737,0
742,0
747,0
4
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
ед.
-
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
5
Снижение числа аварий на системах водоснабжения и водоотведения по сравнению с 2018 годом
%
90,1
88,6
87,1
85,6
84,1
82,6
6
Доля населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*
%
92,4
92,5
92,7
93,2
94,0
95,4
7
Доля городского населения Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения*
%
99,3
99,32
99,35
99,38
99,4
99,45
8
Протяженность проложенных водопроводных и канализационных сетей
км
25
42,5
20
20
20
20
9
Количество капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин
ед.
86
-
-
-
-
-
10
Количество отремонтированных водозаборных скважин
ед.
-
75
0
0
0
0
11
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом
шт.
0
0
1
3
12
14
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
12
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла
%
20,0
19,8
19,6
19,4
19,2
19,0
13
Отсутствие просроченной не реструктуризированной задолженности за уголь полученный из резервного запаса
тыс. руб.
0,0
-
-
-
-
-
14
Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию
тыс. руб.
0,0
-
-
-
-
-
15
Снижение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребляемые учреждениями бюджетной сферы, к предыдущему году
%
-
10
10
10
10
10
16
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива
ед.
0
0
0
0
0
0
17
Темп роста (снижения) числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года
%
59,4
53,1
46,8
40,5
34,2
27,9
18
Количество смонтированных модульных котельных установок
ед.
23
8
0
0
0
0
19
Количество установленных отопительных котлов
ед.
179
19
0
0
0
0
20
Протяженность проложенных тепловых сетей
км
114,5
-
-
-
-
-
21
Протяженность проложенных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
км
-
47,5
0
0
0
0
22
Количество приобретенной коммунальной техники
ед.
0
-
-
-
-
-
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»
23
Объем потребления природного газа в год
млн. куб. м/год
775,0
713,0
737,0
742,0
747,0
24
Строительство объектов магистрального транспорта
км
-
-
-
-
-
25
Строительство газопроводов-отводов
км
-
-
-
-
-
26
Строительство газораспределительных станций
ед.
-
-
-
-
-
27
Реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций)
ед.
-
-
-
-
-
28
Протяженность (строительство) межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов природного газа, введенных в эксплуатацию
км
120
-
-
-
-
29
Строительство межпоселковых газопроводов
км
5,2
-
-
-
-
30
Строительство внутрипоселковых газопроводов
км
114,8
76,0
70,0
70,0
70,0
31
Уровень газификации населения
%
17,0
10,21
10,38
10,54
10,71
32
Уровень потенциальной газификации населения
%
74,6
74,6
74,6
74,6
74,6
33
Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
ед.
12
85
87
90
92
34
Газификация квартир (домовладений) природным газом, подлежащих газификации
Ед.
3400
35
Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
Ед.
-
3873
3950
4027
4104
36
Уровень газификации природным газом (прирост)
%
17,0
-
-
-
-
37
Уровень газификации населения природным газом
%
-
10,21
10,38
10,54
10,71
38
Перевод котельных на природный газ
ед.
-
52
51
52
53
39
Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)
ед.
1481
1481
1481
1481
1481
40
Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений)
ед.
355526
355526
355526
355526
355526
41
Уровень газификации СУГ (снижение)
%
24,7
-
-
-
-
42
Уровень газификации населения СУГ
%
-
24,7
24,7
24,7
24,7
43
Перевод котельных на СУГ
ед.
-
-
-
-
-
44
Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
ед.
-
-
-
-
-
45
Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений)
ед.
-
-
-
-
-
46
Уровень газификации населения СПГ
%
-
-
-
-
-
47
Строительство комплексов производства СПГ
ед.
-
-
-
-
-
48
Перевод котельных на СПГ
ед.
-
-
-
-
-
49
Перевод на природный газ автотранспортной техники
ед.
-
-
-
-
-
50
Строительство автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций
ед.
-
-
-
-
-
51
Количество бесхозяйных объектов газораспределения
ед
78
72
75
68
53
в том числе планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке газораспределительной организацией
ед
48
2
10
30
9
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
52
Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормативного срока устранения аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
ед.
0
0
0
0
0
0
*Согласно паспорту федерального проекта «Чистая вода»
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
№
п/п
Цель, задача,
мероприятие
Срок реализации (годы)
Участники программы
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего
Источники
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
1
Цель 1.1. – удовлетворение потребности населения Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию),
ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию)
815989,7
931198,6
440467,3
444600,4
532291,4
320990,3
3485537,7
всего
в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
федеральный бюджет
480518,2
430357,3
193849,6
4444,1
39019,7
40808,4
1188997,3
краевой бюджет
13056,4
6649,9
1181,4
197,6
2022,6
2147,8
25255,7
местный бюджет
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
внебюджетные
источники
2
Задача 1.1.1. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию),
ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию)
815989,7
931198,6
440467,3
444600,4
532291,4
320990,3
3485537,7
всего
в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
федеральный бюджет
480518,2
430357,3
193849,6
4444,1
39019,7
40808,4
1188997,3
краевой бюджет
13056,4
6649,9
1181,4
197,6
2022,6
2147,8
25255,7
местный бюджет
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
внебюджетные
источники
3
Мероприятие 1.1.1.1
Реализация регионального проекта «Чистая вода»*
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
49915,0
116828,2
248045,9
375800,4
473091,4
320990,3
1584671,2
всего
в том числе
49389,8
115599,0
245436,3
371846,7
432641,1
278034,1
1492947,0
федеральный бюджет
498,9
1167,7
2479,2
3756,1
38427,7
40808,4
87138,0
краевой бюджет
26,3
61,5
130,4
197,6
2022,6
2147,8
4586,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
4
Мероприятие 1.1.1.2.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в области тепло-, водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий государственной программы
2019 – 2021
Минстрой Алтайского края
160000,0
120000,0
120000,0
–
–
–
400000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
160000,0
120000,0
120000,0
–
–
–
400000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
5
Мероприятие 1.1.1.3.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края*
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
225117,4
225128,3
–
–
–
–
450245,7
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
222478,0
222478,0
–
–
–
–
444956,0
краевой бюджет
2639,4
2650,3
–
–
–
–
5289,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
6
Мероприятие 1.1.1.4.
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов водоснабжения и канализования*
2019 – 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
40940,1
56454,5
21019,4
–
–
–
118414,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
37950,8
53631,8
19968,4
–
–
–
111551
краевой бюджет
2989,3
2822,7
1051,0
–
–
–
6863,0
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
7
Мероприятие 1.1.1.5.
Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и канализования
2019 – 2021
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
66991,9
34195,2
51402,0
–
–
–
152589,1
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
59590,5
33079,8
51402,0
–
–
–
144072,3
краевой бюджет
7401,4
1115,4
–
–
–
–
8516,8
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
8
Мероприятие 1.1.1.6.
Реконструкция и модернизация системы водоснабжения
г. Барнаула
2019 – 2020
ООО «Барнаульский Водоканал» (по согласованию)
273025,2
378592,4
–
–
–
–
651617,7
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
внебюджетные
источники
9
Мероприятие 1.1.1.7.
Проектирование и строительство (реконструкция) инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае (в части инженерной инфраструктуры в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края
на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 № 928-р), в том числе:
2022-2023
Минстрой Алтайского края
–
–
–
68800,0
59200,0
–
128000,0
всего
в том числе
–
–
–
68112,0
58608,0
–
126720,0
федеральный бюджет
–
–
–
688,0
592,0
–
1280,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
10
Мероприятие 1.1.1.7.1
Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012
г. Барнаула (водоснабжение)
2022-2023
Минстрой Алтайского края
–
–
–
30100,0
25900,0
–
56000,0
всего
в том числе
–
–
–
29799,0
25641,0
–
55440,0
федеральный бюджет
–
–
–
301,0
259,0
–
560,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
11
Мероприятие 1.1.1.7.2
Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012
г. Барнаула (водоотведение)
2022 – 2023
Минстрой Алтайского края
–
–
–
38700,0
33300,0
–
72000,0
всего
в том числе
–
–
–
38313,0
32967,0
–
71280,0
федеральный бюджет
–
–
–
387,0
333,0
–
720,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
12
Цель 2.1. – обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Алтайского края
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
2248356,0
1723773,3
140000,0
178725,3
173325,3
140000,0
4604179,9
всего
в том числе
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
федеральный бюджет
2075817,2
1705626,2
140000,0
140387,3
140333,3
140000,0
4342164,0
краевой бюджет
172538,8
18147,1
–
–
–
–
190685,9
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
13
Задача 2.1.1. Обеспечение стабильного функционирования систем теплоснабжения
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1093472,2
888600,7
140000,0
178725,3
173325,3
140000,0
2614123,5
всего
в том числе
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
федеральный бюджет
933000,0
880000,0
140000,0
140387,3
140333,3
140000,0
2373720,6
краевой бюджет
160472,2
8600,7
–
–
–
–
169072,9
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
14
Мероприятие 2.1.1.1.
Формирование, хранение, расходование резервного запаса угля для нужд Алтайского края
2019 – 2024
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
840000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
840000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
15
Мероприятие 2.1.1.2.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям
на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
900472,2
748600,7
–
–
–
–
1649072,9
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
740000,0
740000,0
–
–
–
–
1480000,0
краевой бюджет
160472,2
8600,7
–
–
–
–
169072,9
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
16
Мероприятие 2.1.1.3.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2019
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
50000,0
–
–
–
–
–
50000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
50000,0
–
–
–
–
–
50000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
17
Мероприятие 2.1.1.4.
Пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
2019
Минстрой Алтай-ского края
3000,0
–
–
–
–
–
3000,0
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
3000,0
–
–
–
–
–
3000,0
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
18
Мероприятие 2.1.1.5.
Проектирование и строительство (реконструкция) инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в Алтайском крае (в части инженерной инфраструктуры в рамках реализации индивидуаль-ной программы социально-экономического развития Алтайс-когокрая на 2020 – 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.04.2020 № 928-р):
Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 2012 г. Барнаула (теплоснабжение)
2022 – 2023
Минстрой Алтай-ского края
–
–
–
38725,3
33325,3
–
72050,6
всего
в том числе
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
федеральный бюджет
–
–
–
387,3
333,3
–
720,6
краевой бюджет
–
–
–
–
–
–
–
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
19
Задача 2.1.2 Создание условий для модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1154883,8
835172,6
–
–
–
–
1990056,4
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
1142817,2
825626,2
–
–
–
–
1968443,4
краевой бюджет
12066,6
9546,4
–
–
–
–
21613,0
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
20
Мероприятие 2.1.2.1.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения*
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
1149833,3
809287,5
–
–
–
–
1959120,8
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
1137817,2
800000,0
–
–
–
–
1937817,2
краевой бюджет
12016,1
9287,5
–
–
–
–
21303,6
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные
источники
21
Мероприятие 2.1.2.2.
Реализация мероприятий краевой адресной инвестиционной программы
2019 – 2020
Минстрой Алтай-ского края, муни-ципальныеобразования края (по согласованию)
5050,5
25885,1
–
–
–
–
30935,6
всего
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
федеральный бюджет
5000,0
25626,2
–
–
–
–
30626,2
краевой бюджет
50,5
258,9
–
–
–
–
309,4
местный бюджет
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»
22
Цель 3.1. - дальнейшее развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований Алтайского края
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
534773,0
696601,0
731883,1
698484,0
705500,0
–
3367241,1
всего
в том числе
256150,0
268800,6
300000,0
300000,0
300000,0
–
1424950,6
краевой бюджет
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
142290,5
местный бюджет
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
внебюджетные
источники
23
Задача 3.1.1. Повышение доступности и качества услуг по газификации потребителей природным газом
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
534773,0
696601,0
731883,1
698484,0
705500,0
–
3367241,1
всего
в том числе
256150,0
268800,6
300000,0
300000,0
300000,0
–
1424950,6
краевой бюджет
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
142290,5
местный бюджет
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
внебюджетные
источники
24
Мероприятие 3.1.1.1. Проведение проектно-изыскательских, кадастровых и прочих работ*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
42318,0
37765,4
108461,1
56153,9
65500,0
–
310198,4
всего
в том числе
35090,0
37565,4
108261,1
56153,9
65500,0
–
302570,4
краевой бюджет
7228,0
200,0
200,0
–
7628,0
местный бюджет
25
Мероприятие 3.1.1.2. Реализация мероприятий по строительству межпоселковых газопроводов*
2019 – 2020
Минстрой Алтайского края
1050,0
–
–
–
–
–
1050,0
всего
в том числе
1050,0
–
–
–
–
–
1050,0
краевой бюджет
26
Мероприятие 3.1.1.3. Реализация мероприятий по строительству распределительных газовых сетей и сооружений на них, приобретение газовых котельных*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края; муниципальные образования Алтайского края
227352,0
270150,6
207422,0
237330,1
237000,0
1179254,7
всего
в том числе
191010,0
222635,2
164638,9
233846,1
234500,0
–
1046630,2
краевой бюджет
36342,0
47515,4
42783,1
3484,0
2500,0
132624,5
местный бюджет
27
Мероприятие 3.1.1.3.1.. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
40895,0
55073,0
113413,9
69689,1
50000,0
329071,0
всего
в том числе
37850,0
52319,6
107742,9
66205,1
47500,0
–
311617,6
краевой бюджет
3045,0
2753,0
5671,0
3484,0
2500,0
17453,4
местный бюджет
28
Мероприятие 3.1.1.3.2. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции газовых котельных*
2019 – 2023
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
186457,0
215077,6
94008,1
167641,0
187000,0
–
850183,7
всего
в том числе
153160,0
170315,6
56896,0
167641,0
187000,0
–
735012,6
краевой бюджет
33297,0
44762,0
37112,1
–
–
–
115171,1
местный бюджет
29
Мероприятие 3.1.1.4. Проведение капитального ремонта эксплуатируемых газовых котельных*
2019 – 2022
21053,0
1685,0
18000,0
–
–
–
40738,0
всего
в том числе
20000,0
1600,0
17100,0
–
–
–
38700,0
краевой бюджет
1053,0
85,0
900,0
–
–
–
2038,0
местный бюджет
30
Мероприятие 3.1.1.4.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта эксплуатируемых газовых котельных*
2019 – 2022
Минстрой Алтайского края, муниципальные образования края (по согласованию)
21053,0
1685,0
18000,0
–
–
–
40738,0
всего
в том числе
20000,0
1600,0
17100,0
–
–
–
38700,0
краевой бюджет
1053,0
85,0
900,0
–
–
–
2038,0
местный бюджет
31
Мероприятие 3.1.1.5. Газификация домовладений, квартир
2019 – 2023
газораспределительные организации (по согласованию); граждане (по согласованию)
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
всего
в том числе
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
внебюджетные
источники
32
Мероприятие 3.1.1.6. Страхование ответственности владельца опасного производственного объекта, техническое и аварийное обслуживание объектов газоснабжения на период: с момента завершения строительно-монтажных работ до передачи объекта в аренду эксплуатирующей организации
2019 – 2022
Минстрой Алтайского края
9000,0
7000,0
10000,0
10000,0
–
–
36000,0
всего
в том числе
9000,0
7000,0
10000,0
10000,0
–
–
36000,0
краевой бюджет
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
33
Цель 4.1. - создание условий для бесперебойного обеспечения населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами
2020 – 2024
Минстрой Алтайского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
всего
в том числе
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
краевой бюджет
34
Задача 4.1.1.Создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
всего
в том числе
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
краевой бюджет
35
Мероприятие 4.1.1.1
Приобретение специализированной техники
2020 – 2023
Минстрой Алтай-ского края
–
83200,0
52000,0
20800,0
–
–
156000,0
всего
в том числе
–
83200,0
52000,0
20800,0
–
–
156000,0
краевой бюджет
36
Мероприятие 4.1.1.2. Пополнение аварийного запаса мате-риально-технических ресурсов жилищно-коммунального хозяйства
2019 – 2020
Минстрой Алтай-ского края
–
10000,0
–
–
–
–
10000,0
всего
в том числе
–
10000,0
–
–
–
–
10000,0
краевой бюджет
37
Мероприятие 4.1.1.3. Обеспечение устойчивого развития коммунального хозяйства
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края
–
2592
592,0
592,0
592,0
592,0
4960,0
всего
в том числе
–
2592
592,0
592,0
592,0
592,0
4960,0
краевой бюджет
38
Мероприятие 4.1.1.4.Обеспечение устойчивого развития жилищного хозяйства
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края
–
1360,0
1860,0
1360,0
1360,0
1360,0
7300,0
всего
в том числе
–
1360,0
1860,0
1360,0
1360,0
1360,0
7300,0
краевой бюджет
39
Мероприятие 4.1.1.5. Охрана объектов на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»
2020 – 2024
Минстрой Алтай-ского края, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности
–
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
20870,0
всего
в том числе
–
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
4174,0
20870,0
краевой бюджет
* Перечень объектов утверждается правовым актом Правительства Алтайского края
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, которые вносятся
постановление Правительства
Алтайского края
от 31.07.2019 № 297
ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами»
Источники
и направления расходов
Сумма расходов (тыс. рублей)
Всего
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего финансовых
затрат
3599118,7
3452898,9
1370976,4
1348735,7
1417242,7
467116,3
11656088,7
в том числе
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
478296,7
524241,1
278034,1
1690997,0
из краевого
бюджета
2812485,4
2506110,1
692475,6
471757,4
485479,0
186934,4
7155241,9
из местного
бюджета
230218,2
72597,4
45064,5
3681,6
4522,6
2147,8
358232,1
из внебюджетных
источников
507025,3
758592,4
388000,0
395000,0
403000,0
–
2451617,7
Капитальные вложения
413730,4
486509,5
633331,0
776809,7
868116,7
320990,3
3499487,6
в том числе
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
478296,7
524241,1
278034,1
1690997,0
из краевого
бюджета
312239,4
321674,3
343881,2
294831,4
339353,0
40808,4
1652787,7
из местного
бюджета
52101,2
49236,2
44013,5
3681,6
4522,6
2147,8
155702,9
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
3185388,3
2965989,4
736745,4
571526
548726,0
145726,0
8154101,1
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
2500246,0
2184035,8
347694,4
176526,0
145726,0
145726,0
5499954,2
из местного
бюджета
178117,0
23361,2
1051,0
–
–
–
202529,2
из внебюджетных
источников
507025,3
758592,4
388000,0
395000,0
403000,0
–
2451617,7
Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае»
Всего финансовых
затрат
815989,7
931198,6
440467,3
444600,4
532291,4
320990,3
3485537,7
в том числе
–
–
–
–
–
–
–
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
из краевого
бюджета
480518,2
430357,3
193849,6
4444,1
39019,7
40808,4
1188997,3
из местного
бюджета
13056,4
6649,9
1181,4
197,6
2022,6
2147,8
25255,7
из внебюджетных
источников
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
Капитальные вложения
116906,9
151023,4
299447,9
444600,4
532291,4
320990,3
1865260,3
в том числе
из федерального
бюджета
49389,8
115599,0
245436,3
439958,7
491249,1
278034,1
1619667,0
из краевого
бюджета
60089,4
34247,5
53881,2
4444,1
39019,7
40808,4
232490,3
из местного
бюджета
7427,7
1176,9
130,4
197,6
2022,6
2147,8
13103,0
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
699082,8
780175,2
141019,4
–
–
–
1620277,4
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
420428,8
396109,8
139968,4
–
–
–
956507,0
из местного
бюджета
5628,7
5473,0
1051,0
–
–
–
12152,7
из внебюджетных
источников
273025,3
378592,4
–
–
–
–
651617,7
Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения»
Всего финансовых
затрат
2248356,0
1723773,3
140000,0
178725,3
173325,3
140000,0
4604179,9
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
из краевого
бюджета
2075817,2
1705626,2
140000,0
140387,3
140333,3
140000,0
4342164,0
из местного
бюджета
172538,8
18147,1
–
–
–
–
190685,9
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Капитальные вложения
5050,5
25885,1
–
38725,3
33325,3
–
102986,2
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
38338,0
32992,0
–
71330,0
из краевого
бюджета
5000,0
25626,2
–
387,3
333,3
–
31346,8
из местного
бюджета
50,5
258,9
–
–
–
–
309,4
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
2243305,5
1697888,2
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
4501193,7
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
2070817,2
1680000,0
140000,0
140000,0
140000,0
140000,0
4310817,2
из местного
бюджета
172488,3
17888,2
–
–
–
–
190376,5
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края»
Всего финансовых
затрат
534773,0
696601,0
731883,1
698484,0
705500,0
–
3367241,1
в том числе
из краевого
бюджета
256150,0
268800,6
300000,0
300000,0
300000,0
–
1424950,6
из местного
бюджета
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
–
142290,5
из внебюджетных
источников
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
Капитальные вложения
291773,0
309601,0
333883,1
293484,0
302500,0
–
1531241,1
в том числе
–
из краевого
бюджета
247150,0
261800,6
290000,0
290000,0
300000,0
–
1388950,6
из местного
бюджета
44623,0
47800,4
43883,1
3484,0
2500,0
–
142290,5
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
243000,0
387000,0
398000,0
405000,0
403000,0
–
1836000,0
в том числе
–
из краевого
бюджета
9000,0
7000,0
10000,0
10000,0
–
–
36000,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
234000,0
380000,0
388000,0
395000,0
403000,0
–
1800000,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
–
Всего финансовых
затрат
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
101326,0
58626,0
26926,0
6126,0
6126,0
199130,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Капитальные вложения
–
–
–
–
–
–
–
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
НИОКР
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
400,0
900,0
400,0
400,0
400,0
2500,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Прочие расходы
–
100926,0
57726,0
26526,0
5726,0
5726,0
196630,0
в том числе
из федерального
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из краевого
бюджета
–
100926,0
57726,0
26526,0
5726,0
5726,0
196630,0
из местного
бюджета
–
–
–
–
–
–
–
из внебюджетных
источников
–
–
–
–
–
–
–
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 08.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: