Основная информация

Дата опубликования: 15 июня 2020г.
Номер документа: RU86046905202000248
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация г. Сургут
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» 06 2020 г. № 3856

О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы города от 27.02.2020 № 559-VI ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города», от 30.08.2013 № 3094 «О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (с изменениями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442, 27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 № 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497, 29.06.2016 № 4821, 08.09.2016 № 6721, 14.12.2016 № 9130, 13.02.2017 № 828, 13.06.2017 № 4900, 11.08.2017 № 7127, 07.11.2017 № 9569, 13.02.2018 № 1056, 13.06.2018 № 4373, 14.08.2018 № 6194, 10.09.2018 № 6861, 20.11.2018 № 8755, 26.02.2019 № 1333, 28.03.2019 № 2096, 21.06.2019 № 4438, 24.07.2019 № 5408, 25.09.2019 № 7105, 17.12.2019 № 9478, 06.02.2020 № 868) изменения, изложив приложения 1, 2, 4 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу городского хозяйства и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1

к постановлению

Администрации город

от 15.06.2020 № 3856

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»

Таблица 1

Номер целевого показателя

Наименование показателей результатов

Базовый показатель

Значение показателя, в том числе:

Итоговое значение показателя

Ответственный (администратор или соадминистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Площадь введенных в эксплуатацию тротуаров за период с 2020 по 2030 годы, тыс.кв.м.

-

6,91

13,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,17

ДГХ

2

Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

84,0

81,8

82,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84,0

ДГХ

3

Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %

70

60

65

70

-

-

-

-

-

-

-

-

70

ДГХ

4

Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

4 475,0

ДГХ

5

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД) за период с 2020 по 2030 годы, км

198,1

196,9

198,1

198,1

-

-

-

-

-

-

-

-

198,1

ДГХ

6

Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км (в рамках утвержденного проекта БКАД) за период с 2020 по 2030 годы, км

1,9

0,502

1,602

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,104

ДАиГ

7

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог за период с 2020 по 2030 годы, км

11,8

3,9

10,9

5,1

-

-

-

-

-

-

-

-

19,9

ДГХ

8

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, %

50

75

60

50

-

-

-

-

-

-

-

-

50

УГОиЧС

9

Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов за период с 2020 по 2030 годы, м

-

894,23

-

225

-

-

-

-

-

-

-

-

1119,23

ДАиГ

10

Площадь дополнительных парковочных мест за период с 2020 по 2030 годы, кв.м.

-

3140

518,75

3980

-

-

-

-

-

-

-

-

7638,75

ДАиГ

11

Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

ДГХ

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от 15.06.2020 № 3856

Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»

Таблица 3

Наименование

Источники финансирования

Объем финансирования (всего, руб.)

Ответственный (администратор или соадминистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Комплексная цель программы: Развитие транспортной системы города

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

Цель подпрограммы: развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города

Задача 3. Строительство автомобильных дорог и улиц

Основное мероприятие 1.1. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (3, 5, 8)

всего, в том числе:

21 020 000,00

21 020 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

21 020 000,00

21 020 000,00

Мероприятие 1.1.1. Реконструкция улицы Энгельса (реконструкция в части парковочных мест) (в части выкупа объектов недвижимости)

всего, в том числе:

21 020 000,00

21 020 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

21 020 000,00

21 020 000,00

Основное мероприятие 1.2. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3, 5, 6)

всего, в том числе:

21 078 447,11

10 036 780,12

29 099 664,19

11 959 050,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

21 078 447,11

10 036 780,12

29 099 664,19

11 959 050,00

Мероприятие 1.2.1. Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка»

всего, в том числе:

1 710 947,11

1 710 947,11

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

1 710 947,11

1 710 947,11

Мероприятие 1.2.2. Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте

всего, в том числе:

13 108 630,00

1 149 580,00

11 959 050,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

13 108 630,00

1 149 580,00

11 959 050,00

Мероприятие 1.2.3. Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте

всего, в том числе:

6 258 870,00

2 159 205,81

4 099 664,19

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

6 258 870,00

2 159 205,81

4 099 664,19

Мероприятие 1.2.4. Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте

всего, в том числе:

17 047,20

17 047,20

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

17 047,20

17 047,20

Мероприятие 1.2.5. Объездная автомобильная дорога 1»З» на участке от ул. Югорской до ул.Тюменская, г.Сургут

всего, в том числе:

30 000 000,00

5 000 000,00

25 000 000,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

30 000 000,00

5 000 000,00

25 000 000,00

Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов (9)

всего, в том числе:

136 858 690,08

112 797 850,08

1 391 950,00

22 668 890,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

136 858 690,08

112 797 850,08

1 391 950,00

22 668 890,00

Мероприятие 1.3.1. Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута

всего, в том числе:

29 828 012,98

29 828 012,98

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

29 828 012,98

29 828 012,98

Мероприятие 1.3.2. Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКГБ» в г. Сургуте

всего, в том числе:

24 060 840,00

1 391 950,00

22 668 890,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

24 060 840,00

1 391 950,00

22 668 890,00

Мероприятие 1.3.3. Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А в г. Сургуте

всего, в том числе:

24 331 183,14

24 331 183,14

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

24 331 183,14

24 331 183,14

Мероприятие 1.3.4.Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38 в г. Сургуте

всего, в том числе:

58 638 653,96

58 638 653,96

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

58 638 653,96

58 638 653,96

Основное мероприятие 1.8. Строительство дополнительных парковочных мест (10)

всего, в том числе:

55 684 132,06

11 364 442,06

8 543 330,00

35 776 360,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

55 684 132,06

11 364 442,06

8 543 330,00

35 776 360,00

Мероприятие 1.8.1. Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут

всего, в том числе:

10 078 542,06

10 078 542,06

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

10 078 542,06

10 078 542,06

Мероприятие 1.8.2. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 2», ул. Федорова, 69, г. Сургут

всего, в том числе:

974 260,00

341 850,00

632 410,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

974 260,00

341 850,00

632 410,00

Мероприятие 1.8.3. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СКПНБ», ул. Юности,1, г. Сургут

всего, в том числе:

8 077 980,00

923 910,00

7 154 070,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

8 077 980,00

923 910,00

7 154 070,00

Мероприятие 1.8.4. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 2», пр.Советов, 3, г. Сургут

всего, в том числе:

1 928 960,00

472 080,00

1 456 880,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

1 928 960,00

472 080,00

1 456 880,00

Мероприятие 1.8.5. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 1», ул. Пушкина, 5/1, г.Сургут

всего, в том числе:

2 208 660,00

471 970,00

1 736 690,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

2 208 660,00

471 970,00

1 736 690,00

Мероприятие 1.8.6. Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41, г.Сургут

всего, в том числе:

11 332 210,00

1 084 790,00

10 247 420,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

11 332 210,00

1 084 790,00

10 247 420,00

Мероприятие 1.8.7. Реконструкция улицы Энгельса (реконструкция в части парковочных мест)

всего, в том числе:

21 083 520,00

2 708 650,00

18 374 870,00

ДАиГ

за счет средств местного бюджета

21 083 520,00

2 708 650,00

18 374 870,00

Задача 8. Строительство тротуаров

Основное мероприятие 8.1. Строительство тротуаров (1)

всего, в том числе:

111 301 691,57

30 360 760,13

80 940 931,44

ДГХ

за счет средств местного бюджета

111 301 691,57

30 360 760,13

80 940 931,44

Мероприятие 8.1.1. Тротуар по ул. Рыбников на участке от ул. Югорской до ул. Щепеткина

всего, в том числе

7 983 009,53

731 333,33

7 251 676,20

ДГХ

за счет средств местного бюджета

7 983 009,53

731 333,33

7 251 676,20

Мероприятие 8.1.2. Тротуар по Нефтеюганскому шоссе

всего, в том числе

103 318 682,04

29 629 426,80

73 689 255,24

ДГХ

за счет средств местного бюджета

103 318 682,04

29 629 426,80

73 689 255,24

Цель подпрограммы: обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог нормативным требованиям, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежащего санитарного состояния

Задача 9. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

Основное мероприятие 9.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (2, 7)

всего, в том числе

176 168 569,79

129 822 346,15

6 755 114,79

39 591 108,85

428 480 000,00

429 020 000,00

589 720 000,00

690 200 000,00

690 810 000,00

891 200 000,00

791 750 000,00

777 760 000,00

ДГХ

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

176 168 569,79

129 822 346,15

6 755 114,79

39 591 108,85

428 480 000,00

429 020 000,00

589 720 000,00

690 200 000,00

690 810 000,00

891 200 000,00

791 750 000,00

777 760 000,00

Задача 11. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

Основное мероприятие 11.1. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (4)

всего, в том числе

21 758 966 759,60

1 273 690 978,64

1 148 575 990,58

1 772 535 306,97

1 772 535 306,97

1 810 020 694,26

1 846 326 469,04

2 527 027 294,38

3 130 282 571,89

3 203 908 481,56

2 084 905 280,36

1 841 497 946,58

ДГХ

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

21 758 966 759,60

1 273 690 978,64

1 148 575 990,58

1 120 195 745,34

1 772 535 306,97

1 810 020 694,26

1 846 326 469,04

2 527 027 294,38

3 130 282 571,89

3 203 908 481,56

2 084 905 280,36

1 841 497 946,58

Основное мероприятие 11.2. Обеспечение развития системы видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств (8)

всего, в том числе

375 470 400,00

40 144 000,00

52 783 200,00

52 783 200,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

УГОиЧС

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

187 735 200,00

20 072 000,00

26 391 600,00

26 391 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

за счет средств местного бюджета

187 735 200,00

20 072 000,00

26 391 600,00

26 391 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

Мероприятие 11.2.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения

всего, в том числе

375 470 400,00

40 144 000,00

52 783 200,00

52 783 200,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

УГОиЧС

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

187 735 200,00

20 072 000,00

26 391 600,00

26 391 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

за счет средств местного бюджета

187 735 200,00

20 072 000,00

26 391 600,00

26 391 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

Основное мероприятие 12.1. «Региональный проект «Дорожная сеть» (2, 3, 5, 6, 7,)

всего, в том числе

2 467 581 846,05

1 172 272 571,04

1 027 945 055,96

267 364 219,05

ДГХ, ДАиГ

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 168 000 000,00

584 000 000,00

584 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

857 469 100,00

248 998 700,00

367 846 400,00

240 624 000,00

за счет средств местного бюджета

442 112 746,05

339 273 871,04

76 098 655,96

26 740 219,05

Мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система»)

всего, в том числе

1 031 961 458,56

385 001 040,55

379 596 198,96

267 364 219,05

ДГХ

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

228 382 000,00

104 230 000,00

124 152 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

524 324 800,00

53 808 700,00

229 892 100,00

240 624 000,00

за счет средств местного бюджета

279 254 658,56

226 962 340,55

25 552 098,96

26 740 219,05

Мероприятие Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)

всего, в том числе

748 177 521,27

475 779 800,00

272 397 721,27

ДАиГ

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

530 802 900,00

340 239 900,00

190 563 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

179 154 900,00

121 985 900,00

57 169 000,00

за счет средств местного бюджета

38 219 721,27

13 554 000,00

24 665 721,27

Мероприятие Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»

всего, в том числе

475 235 985,76

99 284 850,03

375 951 135,73

ДАиГ

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

336 555 000,00

67 270 000,00

269 285 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

100 966 300,00

20 181 000,00

80 785 300,00

за счет средств местного бюджета

37 714 685,76

11 833 850,03

25 880 835,73

Мероприятие Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте

всего, в том числе

212 206 880,46

212 206 880,46

ДАиГ

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

72 260 100,00

72 260 100,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

53 023 100,00

53 023 100,00

за счет средств местного бюджета

86 923 680,46

86 923 680,46

Основное мероприятие 13 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (4)

всего, в том числе

240 295 000,00

80 295 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

240 000 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

за счет средств местного бюджета

295 000,00

295 000,00

Мероприятие 13.1. «Интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации» (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система»)

всего, в том числе

240 295 000,00

80 295 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

240 000 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

за счет средств местного бюджета

295 000,00

295 000,00

Итого по подпрограмме «Дорожное хозяйство»

всего, в том числе

24 938 972 183,46

2 841 660 728,22

2 383 252 036,96

1 577 555 373,24

1 772 535 306,97

1 810 020 694,26

1 846 326 469,04

2 527 027 294,38

3 130 282 571,89

3 203 908 481,56

2 084 905 280,36

1 841 497 946,58

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

857 469 100,00

248 998 700,00

367 846 400,00

240 624 000,00

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 328 000 000,00

664 000 000,00

664 000 000,00

80 000 000,00

х

за счет средств местного бюджета

22 753 503 083,46

1 928 662 028,22

1 351 405 636,96

1 256 931 373,24

1 772 535 306,97

1 810 020 694,26

1 846 326 469,04

2 527 027 294,38

3 130 282 571,89

3 203 908 481,56

2 084 905 280,36

1 841 497 946,58

х

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

Цель подпрограммы: развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта

Задача 14. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом

Основное мероприятие 14.1. Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования (11)

всего, в том числе

2 488 567 288,37

925 415 703,68

787 346 923,79

775 804 660,90

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 488 567 288,37

925 415 703,68

787 346 923,79

775 804 660,90

Мероприятие 14.1.1. Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок

всего, в том числе

2 467 065 324,33

922 693 444,65

772 185 939,84

772 185 939,84

ДГХ

за счет средств местного бюджета

2 467 065 324,33

922 693 444,65

772 185 939,84

772 185 939,84

Мероприятие 14.1.3. Изготовление и размещение маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта

всего, в том числе

1 609 999,50

536 666,50

536 666,50

536 666,50

ДГХ

за счет средств местного бюджета

1 609 999,50

536 666,50

536 666,50

536 666,50

Мероприятие 14.1.5. Содержание общественного мобильного туалента

всего, в том числе

8 298 297,87

2 185 592,53

3 030 650,78

3 082 054,56

ДГХ

за счет средств местного бюджета

8 298 297,87

2 185 592,53

3 030 650,78

3 082 054,56

Мероприятие 14.1.6. Изготовление бланков свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и бланков карты маршрута регулярных перевозок

всего, в том числе

ДГХ

за счет средств местного бюджета

Мероприятие 14.1.7. Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом

всего, в том числе

11 593 666,67

11 593 666,67

ДГХ

за счет средств местного бюджета

11 593 666,67

11 593 666,67

Итого по подпрограмме «Автомобильный транспорт»

всего, в том числе

2 488 567 288,37

925 415 703,68

787 346 923,79

775 804 660,90

х

за счет средств местного бюджета

2 488 567 288,37

925 415 703,68

787 346 923,79

775 804 660,90

Общий объем ассигнований на реализацию программы-всего, в том числе

всего, в том числе

33 171 949 871,83

3 807 220 431,90

3 223 382 160,75

2 406 143 234,14

2 229 735 306,97

2 267 760 694,26

2 464 766 469,04

3 245 947 294,38

3 849 812 571,89

4 123 828 481,56

2 905 375 280,36

2 647 977 946,58

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 328 000 000,00

664 000 000,00

664 000 000,00

80 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

930 324 300,00

269 070 700,00

394 238 000,00

267 015 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

за счет средств местного бюджета

30 718 745 571,83

2 874 149 731,90

2 165 144 160,75

2 059 127 634,14

2 215 375 306,97

2 253 400 694,26

2 450 406 469,04

3 231 587 294,38

3 835 452 571,89

4 109 468 481,56

2 891 015 280,36

2 633 617 946,58

Объем ассигнований администратора-департамента городского хозяйства

всего, в том числе

31 016 200 767,89

2 824 585 829,15

2 483 215 159,56

2 282 955 734,14

2 201 015 306,97

2 239 040 694,26

2 436 046 469,04

3 217 227 294,38

3 821 092 571,89

4 095 108 481,56

2 876 655 280,36

2 619 257 946,58

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

388 382 000,00

184 230 000,00

204 152 000,00

80 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

524 324 800,00

53 808 700,00

229 892 100,00

240 624 000,00

х

за счет средств местного бюджета

30 103 493 967,89

2 586 547 129,15

2 049 171 059,56

1 962 331 734,14

2 201 015 306,97

2 239 040 694,26

2 436 046 469,04

3 217 227 294,38

3 821 092 571,89

4 095 108 481,56

2 876 655 280,36

2 619 257 946,58

х

Объем ассигнований соадминистратора-департамента архитектуры и градостроительства

всего, в том числе

1 700 278 703,94

942 490 602,75

687 383 801,19

70 404 300,00

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

939 618 000,00

479 770 000,00

459 848 000,00

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

333 144 300,00

195 190 000,00

137 954 300,00

х

за счет средств местного бюджета

427 516 403,94

267 530 602,75

89 581 501,19

70 404 300,00

х

Объем ассигнований соадминистратора-управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

всего, в том числе

375 470 400,00

40 144 000,00

52 783 200,00

52 783 200,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

28 720 000,00

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

187 735 200,00

20 072 000,00

26 391 600,00

26 391 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

х

за счет средств местного бюджета

187 735 200,00

20 072 000,00

26 391 600,00

26 391 600,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

14 360 000,00

х

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от 15.06.2020 № 3856

Мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

Таблица 5

Наименование проекта

Ответственный исполнитель

Номер основного мероприятия

Номер показателя

Источники финансирования

Параметры финансового обеспечения, руб

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Региональный проект «Дорожная сеть»

ДГХ, ДАиГ

12.1.

целевые показатели 2, 3, 5, 6, 7

всего, в том числе

2 467 581 846,05

1 172 272 571,04

1 027 945 055,96

267 364 219,05

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1 168 000 000,00

584 000 000,00

584 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

857 469 100,00

248 998 700,00

367 846 400,00

240 624 000,00

за счет средств местного бюджета

442 112 746,05

339 273 871,04

76 098 655,96

26 740 219,05

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

ДГХ

13

целевой показатель 4

всего, в том числе

240 295 000,00

80 590 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

240 000 000,00

80 295 000,00

80 000 000,00

80 000 000,00

за счет средств местного бюджета

295 000,00

295 000,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Сургутские ведомости" № 25 (960), стр. 17 от 20.06.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать