Основная информация

Дата опубликования: 13 июля 2020г.
Номер документа: RU58053111202000034
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Пензенская область
Принявший орган: Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Уваровского сельсовета

Должность: "ул. ЦентральнаяГлава администрации

Дата подписи: 15.07.2020 10:02:57

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2020 №48-п

с.Уварово

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 48-п

В соответствии с постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 01.11.2013 №43-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (с последующими изменениями),

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 08.11.2013 № 48-п (далее Программа) следующие изменения:

- паспорт Программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» и пункты 8.1. подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», 8.6. подпрограммы

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», 8.7. подпрограммы «Чистая вода» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

- в приложении программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет всех источников финансирования в пункты подпрограмм «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Чистая вода» внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению № 4;

- в приложении программы «Ресурсное обеспечение за счет бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» в пункты подпрограмм «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Чистая вода» внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению № 5;

- в приложении программы «Мероприятия муниципальной программы» в пункты подпрограмм «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области», «Чистая вода» внести изменения и изложить в новой редакции согласно приложению №6

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Глава администрации

Уваровского сельсовета:

В.А. Терехин

Приложение №1

к постановлению администрации

Уваровского сельсовета

Иссинского района

Пензенской области

От 13.07.2020 г №48-п

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИССИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной
Программы

Полное наименование – «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Сокращенное наименование - «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной Программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители
муниципальной Программы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Участники муниципальной Программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Подпрограммы

1. «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

2. «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

3. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

4.«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

5. «Профилактика правонарушения на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

6.«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

7. «Чистая вода»;

8. «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

9. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Цели муниципальной Программы

-совершенствование деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-создание благоприятных условий для проживания населения.

-оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их по­следствий путем качественного материаль­ного обеспечения полномочия по обеспече­нию первичных мер пожарной безопасно­сти;

-повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением муниципального образования.

Задачи муниципальной Программы

–создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

–создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

–активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Целевые показатели муниципальной Программы

- процент жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления по вопросам жизнеобеспечения населения;

процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Этапы и сроки реализации
муниципальной Программы

Сроки реализации муниципальной Программы в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объём финансирования – 43973,986 тыс. рублей

в том числе:

Федеральные средства (по согласованию)– 1061,906 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 150,0 тыс. руб.

2015 год – 65,7 тыс. руб.

2016 год – 61,9 тыс. руб.

2017 год - 62,2 тыс. руб.

2018 год – 73,2 тыс. руб.

2019 год –140,7 тыс.руб.

2020 год – 342,106 тыс. руб.

2021 год – 81,5 тыс. руб.

2022 год – 84,6 тыс. руб.

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 471,414 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год - 0 тыс. руб.

2018 год – 448,7 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 22,714 тыс. руб.

2021 год – 0 тыс. руб.

2022 год – 0 тыс. руб.

Средства бюджета Иссинского района Пензенской области (по согласованию)– 1493,41 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год - 1493,41 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс. руб.

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 40947,256 тыс. руб.

2014 год – 5469,544 тыс. руб.

2015 год – 3237,256 тыс. руб.

2016 год – 4251,662 тыс. руб.

2017 год – 4298,228 тыс. руб.

2018 год – 5673,279 тыс. руб.

2019 год - 4800,366 тыс. руб.

2020 год – 5149,985 тыс. руб.

2021 год – 4563,186 тыс. руб.

2022 год – 4519,537 тыс. руб.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области является исполнительно-распорядительным органом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и обеспечивает решение вопросов местного значения на территории сельсовета, а так же, прежде всего, создание благоприятных условий для проживания населения.

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области формирует свои цели и задачи с учетом целевых показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Выполнение целевых показателей будет способствовать улучшению качества работы органов местного самоуправления, их открытости, более тесному взаимодействию с населением. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Решение данных задач осуществляется администрацией Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в рамках девяти подпрограмм муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» (далее – муниципальная программа):

1. «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

2. « Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

3. «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

4.«Благоустройство населенных пунктов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

6.«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

7. «Чистая вода»;

8. «Профилактика противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»;

9. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области».

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы являются:

-совершенствование деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

-создание благоприятных условий для проживания населения.

Задачами, которые решаются для реализации вышеуказанной цели, являются:

–создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

–создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

–активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов.

- оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их по­следствий путем качественного материаль­ного обеспечения полномочия по обеспече­нию первичных мер пожарной безопасно­сти

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной Программы в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной Программы

Ежегодно вносятся изменения в Муниципальную программу с учетом ежегодного принятия решением Комитета местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области бюджета Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Муниципальной программы приведено в приложениях № 3,4 к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управления рисками

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми управляет ответственный исполнитель Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1)организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2)финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме;

3)непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:

Наименование риска

Уровень

влияния

Меры по снижению риска

1

2

3

Организационные риски:

- неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы

умеренный

Координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска

Финансовые риски:

- дефицит средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы

высокий

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Муниципальной программы.

Непредвиденные риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса

высокий

Осуществление прогнозирования социально - экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы оказывают финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы.

7. Оценка эффективности Муниципальной Программы

7.1. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы проводится и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации согласно приложению № 6.

7.2. Планируемая эффективность Муниципальной программы приведена в приложении № 7.

7.3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по каждому году реализации Муниципальной программы и приведена в приложении № 8.

8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1 ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной подпрограммы

Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Отсутствуют

Цели муниципальной подпрограммы

Повышение эффективности исполнения полномочий главы администрации (далее – глава администрации), аппарата управления администрации (далее – аппарат управления), а также специалистов администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, наделенных отдельными государственными полномочиями.

Задачи муниципальной подпрограммы

Создание условий для совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Целевые показатели муниципальной подпрограммы

1. Исполнение полномочий возложенных на администрацию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.8.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Исполнение полномочий, возложенных на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области;

3. Исполнение отдельных переданных государственных полномочий РФ

-по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

-по государственной регистрации актов гражданского состояния

4. Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и переданных государственных полномочий.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объём финансирования – 25565,688 тыс. руб.

в том числе:

Федеральные средства (по согласованию)– 710,7 тыс. руб.

(софинансирование)

2014 год – 60,0 тыс. руб.

2015 год – 65,7 тыс. руб.

2016 год – 61,9 тыс. руб.

2017 год - 62,2 тыс. руб.

2018 год – 73,2 тыс. руб.

2019 год – 140,7 тыс. руб.

2020 год – 80,9 тыс. руб.

2021 год – 81,5 тыс. руб.

2022 год – 84,6 тыс. руб.

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 24854,988 руб.

2014 год – 2824,4 тыс.руб.

2015 год – 2139,4тыс. руб.

2016 год – 2713,00 тыс. руб.

2017 год – 2489,743 тыс. руб.

2018 год – 2670,009 тыс. руб.

2019 год - 2766,196 тыс. руб.

2020 год – 3200,14 тыс. руб.

2021 год – 3099,0тыс. руб.

2022 год – 2953,1 тыс. руб.

8.1.1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в целях повышения эффективности исполнения полномочий главы администрации, аппарата управления администрации, а также отдельных переданных государственных полномочий органам местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области:

-по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

-по государственной регистрации актов гражданского состояния;

8.1.2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- повышение эффективности исполнения полномочий главы администрации (далее – глава администрации), аппарата управления администрации (далее – аппарат управления), а также специалистов администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, выполняющие отдельные государственные полномочия.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- создание условий для совершенствования финансово-экономического и материально-технического обеспечения деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

8.1.3. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

8.1.4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы

В целях качественного функционирования деятельности администрации.Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области и эффективной реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы в течение периода ее действия разрабатываются проекты нормативных правовых актов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствующих сферах.

Ежегодно вносятся изменения в Муниципальную подпрограмму с учетом ежегодного принятия решением Комитета местного самоуправления Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области бюджета Иссинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Муниципальной подпрограммы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

8.1.5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области (по согласованию) и бюджета Иссинского района Пензенской области (по согласованию).

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Муниципальной подпрограммы приведено в приложениях № 3, № 4 к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий Муниципальной подпрограммы представлен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

8.1.6. Анализ рисков реализации Муниципальной подпрограммы и меры управления рисками

1. Реализацию и непосредственное управление подпрограммой осуществляет Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

2. Подпрограмма имеет открытый характер, в процессе реализации в нее могут включаться дополнительные разделы по направлениям, отражающим вопросы обеспечения деятельности главы администрации, аппарата управления, а также специалистов, наделенных отдельными государственными полномочиями. Комплекс мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности Администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 г.г.» имеет относительную устойчивость к воздействию отрицательных факторов риска.

Воздействие рисков возможно при:

- изменении законодательства, регулирующего полномочия органов местного самоуправления, а также нормативного регулирования организации бюджетного процесса и устройства на федеральном уровне;

- изменении ситуации в финансовой сфере, росте цен, дебиторской задолженности бюджета, что повлияет на увеличение расходов бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по статьям и сокращению расходов по другим статья и программам.

8.1.7. Оценка планируемой эффективности Муниципальной подпрограммы

Оценка планируемой эффективности Муниципальной подпрограммы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области от 05.11.2013 № 37-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации Муниципальной подпрограммы.

8.1.8. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 25565,688 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 2884,4 тыс. рублей, 2015 год – 2205,1 тыс. рублей, 2016 год – 2774,9 тыс. рублей, в том числе на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность -73 тыс.рублей, на разработку программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения -15,0 тыс.рублей, 2017 год - 2551,943 тыс. рублей, 2018 год – 2743,209 тыс. рублей, 2019 год – 2906,896 тыс.рублей, 2020 год - 3281,04 тыс.рублей, 2021 год - 3180,5 тыс.рублей, 2022 год - 3037,70 тыс.рублей.

8.6 ПОДПРОГРАММА

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Наименование подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители
подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

- укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Задачи подпрограммы

1.Сохранение культурного наследия

2.Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к информации и знаниям

3.Сохранение и развитие творческого потенциала.

4.Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении.

Целевые показатели подпрограммы

1. Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры:

2.Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования – 4559,782 тыс. рублей.

в том числе:

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 0 тыс. рублей.

(софинансирование)

2014 год – 0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс. руб.

2020 год –0 тыс. руб.

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области – 4559,782 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 538,8 тыс.руб.

2015 год – 337,069 тыс. руб.

2016 год – 425,5 тыс. руб.

2017 год – 538,1 тыс. руб.

2018 год – 645,028 тыс. руб.

2019 год - 769,530 тыс. руб.

2020 год – 613,655 тыс. руб.

2021 год – 305,8 тыс. руб.

2022 год – 386,3 тыс. руб.

8.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала жителей Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

1. сохранение объектов историко-культурного наследия;

2. развитие библиотечного дела и историко-краеведческой деятельности.

В настоящее время под влиянием изменений глобального информационного пространства библиотеки вынуждены менять не только технологии своей работы, но и уже сложившиеся подходы, понятия, термины, по-новому моделировать и организовывать свое информационное пространство. Из посреднического учреждения, строго регламентированного в своей деятельности, ресурсах, выборе партнеров и приоритетов развития, библиотека превратилась в учреждение по организации и оказанию информационных, сервисных, культурных услуг населению.

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности по поддержке библиотечного обслуживания населения.

Услуги, предоставляемые библиотеками поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к информации каждому жителю села.

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для различных слоев населения.

В своей деятельности каждое учреждение решает свои уставные задачи.

8.6.2. Цели, задачи подпрограммы

Основными целями реализации подпрограммы является развитие библиотечного дела и историко-краеведческой деятельности, создание доступного цифрового контента библиотечных фондов. Содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов, развитие учреждений культуры, любительского художественного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Для достижения обозначенных целей необходимо решение следующих задач:

1) создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры;

2) создание условий для поддержки творческих инициатив населения, творческих коллективов, и организаций в сфере культуры;

3) создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий;

4) обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

5) повышение доступности и качества информационно-библиотечных услуг.

8.6.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации муниципальной подпрограммы проходит в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы.

8.6.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по муниципальной подпрограмме

Муниципальные учреждения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.6.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сумме 4559,782 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 538,8 тыс. рублей, 2015 год – 337,069 тыс. рублей, 2016 год – 425,5 тыс. рублей, 2017 год – 538,1 тыс. рублей, 2018 год – 645,028 тыс. рублей, 2019 год – 769,530 тыс. рублей, 2020 год – 613,655 тыс. рублей, 2021 год – 305,8 тыс. рублей, 2022 год – 386,3 тыс. рублей.

8.7. ПОДПРОГРАММА

«Чистая вода» муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Чистая вода»

Наименование подпрограммы

«Чистая вода»

Ответственный исполнитель
подпрограммы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Соисполнители
подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Задачи подпрограммы

-модернизация систем водоснабжения, водоотведения посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения и водоотведения;

- организация ремонта, капитального ремонта шахтных колодцев;

-повышение уровня качества питьевой воды;

-повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 90 процентов.

Целевые показатели подпрограммы

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;

- доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению;

- доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа.

1 этап: 2014-2016 годы,

2 этап: 2017-2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы

Общий объём финансирования – 1240,121 тыс. рублей,

в том числе:

Федеральные средства (по согласованию)– 90,0 тыс. рублей

(софинансирование)

2014 год - 90,0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год –0 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 448,7 тыс. рублей

(софинансирование)

2014 год - 0,0 тыс. руб.

2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 0 тыс. руб.

2017 год – 0 тыс. руб.

2018 год – 448,7 тыс. руб.

2019 год – 0 тыс.руб.

2020 год – 0 тыс.руб.

2021 год – 0 тыс.руб.

2022 год – 0 тыс.руб

Средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области 701,421 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2014год - 210,0 тыс. руб. 2015 год – 0 тыс. руб.

2016 год – 52,0 тыс. руб.

2017 год – 2,0 тыс. руб.

2018 год – 207,3 тыс. руб.

2019 год – 83,110 тыс. руб.

2020 год – 147,011 тыс. руб.

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

8.7.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития поселения.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

Повышение качества централизованного водоснабжения позволит населению использовать водопроводную воду для питьевых целей.

Сложившаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

8.7.2. Цели, задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

-модернизация систем водоснабжения, водоотведения посредствам поддержки региональных программ субъектов Российской Федерации, направленных на развитие водоснабжения и водоотведения;

- организация ремонта, капитального ремонтом шахтных колодцев;

-повышение уровня качества питьевой воды;

-повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 90 процентов.

8.7.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2022 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в 2 этапа:

1 этап 2014-2016 годы,

2 этап 2017-2022 годы

8.7.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по муниципальной подпрограмме

Муниципальные учреждения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области по подпрограмме отсутствует.

8.7.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в сумме 701,421 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 210,0 рублей, в 2015 году - 0 тыс.рублей, в 2016 году - 52,0 тыс.рублей, в 2017 году – 2,0 тыс.рублей, в 2018 году – 207,3 тыс.рублей, в 2019 году –83,110 тыс.рублей, в том числе расходы на мероприятия по подпрограмме «Чистая вода» - 55 тыс.рублей, расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-контрукторские и внедренческие работы – 28,517 тыс.рублей, в 2020 году - 147,011 тыс. рублей.,в том числе расходы на мероприятия по подпрограмме «Чистая вода» -102,011 тыс.рублей, расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы – 45,0 тыс.рублей, в 2021 году - 0,0 тыс. рублей., в 2022 году - 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджета Пензенской области (по согласованию)– 448,7 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 0 тыс. рублей, в 2015 году - 0 тыс.рублей, в 2016 году - 0 тыс.рублей, в 2017 году – 0 тыс.рублей, в 2018 году – 448,7 тыс.рублей, в 2019 году – 0 тыс.рублей, в 2020 году - 0 тыс. рублей, в 2021 году- 0 тыс.рублей, в 2022 году – 0 тыс.рублей.

Федеральные средства (по согласованию)– 90,0 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 90,0 тыс. рублей, в 2015 году - 0 тыс.рублей, в 2016 году - 0 тыс.рублей, в 2017 году – 0 тыс.рублей, в 2018 году – 0 тыс.рублей, в 2019 году – 0 тыс.рублей, в 2020 году - 0 тыс. рублей, в 2021 году- 0 тыс.рублей, в 2022 году – 0 тыс.рублей.

Приложение № 4

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Уваровского сельсовета Иссинского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области



п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014 г

2015 г

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

всего

5659,544

3308,12

4313,562

5816,171

5171,849

4941,066

5514,805

4644,805

4604,137

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

5509,544

3242,42

4251,662

4298,228

5673,279

4800,366

5129,705

4563,186

4519,537

федеральные средства

150,0

65,7

61,9

62,2

73,2

140,7

80,9

81,5

84,6

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

448,7

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

1493,41

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

2884,4

2205,1

2774,9

2551,943

2743,209

2906,896

3281,040

3180,5

3037,70

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

2824,4

2139,4

2713,00

2489,743

2670,009

2766,196

3200,14

3099,0

2953,1

федеральные средства

60,0

65,7

61,9

62,2

73,2

140,7

80,9

81,5

84,6

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Основное мероприятие

Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации

всего

2824,4

2139,4

2625,0

2489,743

2377,912

2544,824

2873,648

2803,75

2657,6

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

2824,4

2139,4

2625,0

2489,743

2377,912

2484,424

2873,648

2803,75

2657,6

федеральные средства

0

0

0

0

0

60,4

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие

«Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»

всего

60,0

65,7

61,9

62,2

73,2

80,3

80,9

81,5

84,6

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

60,0

65,7

61,9

62,2

73,2

80,3

80,9

81,5

84,6

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Основное мероприятие

«Приобретение и содержание имущества Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

0

0

73,0

0

292,097

281,772

326,492

295,5

295,5

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

73,0

0

292,097

281,772

326,492

295,5

295,5

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Основное мероприятие

«Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры» поселения»

всего

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма 6

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

613,655

305,8

386,3

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

538,8

337,069

425,5

538,131

645,028

769,530

613,655

305,8

386,3

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Основное мероприятие

«Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

538,8

337,069

425,5

538,131

645,028

769,530

585,101

305,8

386,3

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

538,8

337,069

425,5

538,131

645,028

769,530

585,101

305,8

386,3

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 7

«Чистая вода»

всего

300,0

0

52,0

2,0

656,0

83,110

147,011

0

0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

147,011

0

0

федеральные средства

90,0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

448,7

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

Основное мероприятие

«Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

300,0

0

52,0

2,0

656,0

83,110

147,011

0

0

в т.ч.

бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

147,011

0

0

федеральные средства

90,0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

448,7

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Пензенской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Иссинского района

0

0

0

0

0

0

0

0

0

иные источники (расшифровать)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 5

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Уваровского сельсовета Иссинского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет средств бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

N

пп/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации <2>

Расходы бюджета Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области,

тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР <2>

ВР

2014 г

2015 г

2016 г.

2017г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г

Муниципальная программа

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2020 годы

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

5469,544

3237,26

4251,662

4298,228

5673,279

4800,366

5129,705

4563,186

4519,537

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

5469,544

3237,26

4251,662

4298,228

5673,279

4800,366

5129,705

4563,186

4519,537

1

Подпрограмма 1

«Обеспечение деятельности администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

2824,4

2139,4

2713,00

2489,743

2670,009

2766,196

3200,14

3099,0

2953,1

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

2824,4

2139,4

2713,00

2489,743

2670,009

2766,196

3200,14

3099,0

2953,1

1.1.

Основное мероприятие

«Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

2824,4

2139,4

2625,0

2489,743

2377,912

2484,424

2873,648

2803,750

2657,600

1.2.

Основное мероприятие

«Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие

«Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

73,0

0

292,097

281,772

326,492

295,5

295,5

1.4.

Основное мероприятие

«Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма 6

«Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

613,655

305,8

386,3

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

613,655

305,8

386,3

62.1.

Основное мероприятие 1

«Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

538,8

337,069

425,5

538,1

645,028

769,530

585,101

305,8

386,3

3

Подпрограмма 7

«Чистая вода»

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

147,011

0

0

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

147,011

0

0

73.1.

Основное мероприятие 1

«Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

всего

Х

Х

Х

Х

Х

210,0

0

52,0

2,0

207,3

83,110

147,011

0

0

администрация Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

0

0

0

0

0

0

10,0

10,0

10,0

Приложение № 6

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории

Уваровского сельсовета Иссинского района

Пензенской области на 2014-2022 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»



п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Иссинского района Пензенской области

Федеральные средства

Бюджет Пензенской области

Бюджет Уваровского сельсовета

Иссинского района

внебюджетные и иные средства (расшифровать)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности администрации

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Цель подпрограммы - Повышение эффективности исполнения полномочий главы администрации (далее – глава администрации), аппарата управления администрации (далее – аппарат управления), а также специалистов администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области, наделенных отдельными государственными полномочиями

1.1

Основное мероприятие «Осуществление полномочий, возложенных на главу, аппарат управления администрации»

Итого

23336,277

0

60,4

0

23275,877

0

2014

2824,4

0

0

0

2824,4

0

2015

2139,4

0

0

0

2139,4

0

2016

2625,0

0

0

0

2625,0

0

2017

2489,743

0

0

0

2489,743

0

2018

2377,912

0

0

0

2377,912

0

2019

2544,824

0

60,4

0

2484,424

0

2020

2873,648

0

0

0

2873,648

0

2021

2803,75

0

0

0

2803,75

0

2022

2657,6

0

0

0

2657,6

0

1.1.1

Исполнение полномочий возложенных на Администрацию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 06.8.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Итого

10277,64

0

0

0

10277,64

0

з/п +213+ 212. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

1

2014

1121,8

1121,8

0

2015

747,3

0

0

0

747,3

0

2016

913,9

0

0

0

913,9

0

2017

895,107

0

0

0

895,107

0

2018

1069,0

0

0

0

1069,0

0

2019

1107,133

0

0

0

1107,133

0

2020

1424,1

0

0

0

1424,1

0

2021

1470,1

0

0

0

1470,1

0

2022

1529,2

0

0

0

1529,2

0

1.1.2

Обеспечение условий для исполнения полномочий, возложенных на главу администрации, Администрацию Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Итого

7621,583

0

0

0

7621,583

0

2014

1194,1

0

0

0

1194,1

0

2015

953,742

0

0

0

953,742

0

2016

1174,4

0

0

0

1174,4

0

2017

1038,212

0

0

0

1038,212

0

2018

748,4

0

0

0

748,4

0

2019

800,554

0

0

0

800,554

0

2020

723,829

0

0

0

723,829

0

2021

611,5

0

0

0

611,5

0

2022

377,5

0

0

0

377,5

0

1.1.3.

Исполнение полномочий, возложенных на главу Администрации Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области в соответствии с Уставом Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области

Итого

5304,139

0

0

0

5304,139

0

гл з/п +213+ 212

2

2014

508,5

0

0

0

508,5

0

2015

438,313

0

0

0

438,313

0

2016

536,7

0

0

0

536,7

0

100

2017

556,424

0

0

0

556,424

0

100

2018

528,8

0

0

0

528,8

0

100

2019

563,802

0

0

0

563,802

0

100

2020

698,8

0

0

0

698,8

0

100

2021

721,9

0

0

0

721,9

0

100

2022

750,9

0

0

0

750,9

0

100

1.1.4.

Кредиторская задолженность по расходам на обеспечение функций органов местного самоуправления

Итого

39,854

0

0

0

39,854

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

12,935

0

0

0

12,935

0

2020

26,919

0

0

0

26,919

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Итого

60,4

0

60,4

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

60,4

0

60,4

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения полномочий на осуществление первичного воинского учета»

Итого

644,2

0

644,2

0

0

0

2014

60,0

0

60,0

0

0

0

2015

65,7

0

65,7

0

0

0

2016

61,9

0

61,9

0

0

0

2017

62,2

0

62,2

0

0

0

2018

73,2

0

73,2

0

0

0

2019

80,3

0

80,3

0

0

0

2020

80,9

0

80,9

0

0

0

2021

81,5

0

81,5

0

0

0

2022

84,6

0

84,6

0

0

0

1.2.1

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Итого

644,2

0

644,2

0

0

0

2014

60,0

0

60,0

0

0

0

2015

65,7

0

65,7

0

0

0

2016

61,9

0

61,9

0

0

0

2017

62,2

0

62,2

0

0

0

2018

73,2

0

73,2

0

0

0

2019

80,3

0

80,3

0

0

0

2020

80,9

0

80,9

0

0

0

2021

81,5

0

81,5

0

0

0

2022

84,6

0

84,6

0

0

0

1.3

Основное мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность»

Итого

1564,361

0

0

0

1564,361

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

73,0

0

0

0

73,0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

292,097

0

0

0

292,097

0

2019

281,772

0

0

0

281,772

0

2020

326,492

0

0

0

326,492

0

2021

295,5

0

0

0

295,5

0

2022

295,5

0

0

0

295,5

0

1.4

Основное мероприятие «Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения»

Итого

15,0

0

0

0

15,0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

15,0

0

0

0

15,0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Всего по подпрограмме 1.

Итого

25565,688

0

710,7

0

24854,988

0

2014

2884,4

0

60,0

0

2824,4

0

2015

2205,1

0

65,7

0

2139,4

0

2016

2774,9

0

61,9

0

2713,0

0

2017

2551,943

0

62,2

0

2489,743

0

2018

2743,209

0

73,2

0

2670,009

0

2019

2906,896

0

140,7

0

2766,196

0

2020

3281,040

0

80,9

0

3200,14

0

2021

3180,5

0

81,5

0

3099,0

0

2022

3037,7

0

84,6

0

2953,1

0

2.

Подпрограмма 6 «Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для организации досуга населения

Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования учреждений культуры Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Итого

4559,782

0

0

0

4559,782

Итого

2014

538,8

0

0

0

538,8

0

2015

337,069

0

0

0

337,069

0

2016

425,5

0

0

0

425,5

0

2017

538,1

0

0

0

538,1

0

2018

645,028

0

0

0

645,028

0

2019

769,530

0

0

0

769,530

0

2020

613,655

0

0

0

613,655

0

2021

305,8

0

0

0

305,8

0

2022

386,3

0

0

0

386,3

0

2.1.1

Расходы на содержание и обслуживание учреждений культуры

Итого

4414,009

0

0

0

4414,009

0

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

1, 2

2014

538,8

0

0

0

538,8

0

2015

337,069

0

0

0

337,069

0

2016

425,5

0

0

0

425,5

0

2017

538,1

0

0

0

538,1

0

2018

645,028

0

0

0

645,028

0

2019

652,311

0

0

0

652,311

0

2020

585,101

0

0

0

585,101

0

2021

305,8

0

0

0

305,8

0

2022

386,3

0

0

0

386,3

0

2.1.2

Кредиторская задолженность по расходам на содержание и обслуживание учреждений культуры

Итого

38,978

0

0

0

38,978

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

18,924

0

0

0

18,924

0

2020

20,054

0

0

0

20,054

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.3

Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы

Итого

78,5

0

0

0

78,5

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

70,0

0

0

0

70,0

0

2020

8,5

0

0

0

8,5

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

2.1.4

Расходы на получение техусловий для инженерно-технического обеспечения проектируемого объекта

Итого

28,295

0

0

0

28,295

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

28,295

0

0

0

28,295

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 6

Итого

4559,782

0

0

0

4559,782

0

2014

538,8

0

0

0

538,8

0

2015

337,069

0

0

0

337,069

0

2016

425,5

0

0

0

425,5

0

2017

538,1

0

0

0

538,1

0

2018

645,028

0

0

0

645,028

0

2019

769,530

0

0

0

769,530

0

2020

585,101

0

0

0

585,101

0

2021

305,8

0

0

0

305,8

0

2022

386,3

0

0

0

386,3

0

3.

Подпрограмма 7 «Чистая вода»

Цель подпрограммы - Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

3.1

Основное мероприятие «Мероприятия по модернизации систем водоснабжения Уваровского сельсовета Иссинского района Пензенской области»

Итого

1240,121

0

90,0

448,7

701,421

0

2014

300,0

0

90,0

0

210,0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

52,0

0

0

0

52,0

0

2017

2,0

0

0

0

2,0

0

2018

656,0

0

0

448,7

207,3

0

2019

83,110

0

0

0

83,110

0

2020

147,011

0

0

0

147,011

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

3.1.1

Расходы на мероприятия по подпрограмме «Чистая вода»

Итого

518,604

0

90,0

0

326,593

0

Улучшение водоснабжения на территории Уваровского сельсовета

1, 2, 3

2014

300,0

0

90,0

0

210,0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

52,0

0

0

0

52,0

0

2017

0,0

0

0

0

0,0

0

2018

10,0

0

0

0

10,0

0

2019

54,593

0

0

0

54,593

0

2020

102,011

0

0

0

102,011

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

3.1.2

Расходы на изыскательские, проектные, сметные, экспертные, опытно-конструкторские и внедренческие работы

Итого

73,517

0

0

0

73,517

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2,0

0

0

0

2,0

0

2018

5,0

0

0

0

5,0

0

2019

28,517

0

0

0

28,517

0

2020

45,0

0

0

0

45,0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

3.1.3

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области

Итого

448,7

0

0

448,7

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

448,7

0

0

448,7

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

3.1.4

Демонтаж и монтаж водонапорной башни

Итого

192,3

0

0

0

192,3

0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

2018

192,3

0

0

0

192,3

0

2019

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 7

Итого

1240,121

0

90,0

448,7

701,421

0

2014

300,0

0

90,0

0

210,0

0

2015

0

0

0

0

0

0

2016

52,0

0

0

0

52,0

0

2017

2,0

0

0

0

2,0

0

2018

656,0

0

0

448,7

207,3

0

2019

83,110

0

0

0

83,110

0

2020

147,011

0

0

0

147,011

0

2021

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ НА 2014-2022 годы

Итого

43973,986

1493,41

1061,906

471,414

40947,256

0

2014

5659,544

0

150,0

0

5509,544

0

2015

3308,120

0

65,7

0

3242,42

0

2016

4313,562

0

61,9

0

4251,662

0

2017

5816,171

1493,41

62,2

0

4260,561

0

2018

5171,849

0

73,2

448,7

4649,949

0

2019

4941,066

0

140,7

0

4800,366

0

2020

5514,805

0

342,06

22,714

5150,031

0

2021

4644,686

0

81,5

0

4563,186

0

2022

4604,137

0

84,6

0

4519,537

0

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень «Сельские ведомости» № 19 от 13.07.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 110.000.000 ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. БЕЗОПАСНОСТЬ. БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВ, 110.010.000 Профилактика терроризма и экстремизма. Ликвидация последствий террористических актов, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать