Основная информация
Дата опубликования: | 11 декабря 2020г. |
Номер документа: | RU24060208202000854 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Красноярска Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2020 г. № 991
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 861
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 861 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - Муниципальная программа) следующие изменения:
1) в паспорте Муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы -
2774201,77 тыс. рублей, в том числе:
191436,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2582764,87 тыс. рублей - средства бюджета города;
2020 год - 1052595,35 тыс. рублей;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" - 171284,62 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 59109,70 тыс. рублей:
2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
56239,50 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 56087,46 тыс. рублей;
2022 год - 56087,46 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков" за счет средств бюджета города - 2340600,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 780200,00 тыс. рублей;
2021 год - 780200,00 тыс. рублей;
2022 год - 780200,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" -
76359,35 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27327,85 тыс. рублей:
2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 24515,75 тыс. рублей;
2022 год - 24515,75 тыс. рублей;
отдельное мероприятие 1. Реконструкция
и ремонт специализированного автотранспортного парка, в том числе:
2020 год - 100100,10 тыс. рублей:
100000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
100,10 тыс. рублей - средства бюджета
города;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:
2020 год - 85857,70 тыс. рублей:
85857,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
0,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей";
2) раздел II "Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Для достижения цели и решения поставленных задач Муниципальной программы разработаны три подпрограммы и два отдельных мероприятия:
подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок";
подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков";
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы";
отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка;
отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" разработана для решения задачи Муниципальной программы по реализации принципов доминирования общественного транспорта.
В рамках Муниципальной программы в течение 2020 - 2022 годов планируется реализация следующих мероприятий:
управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования;
оснащение остановочных пунктов информационными указателями.
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков" разработана для решения задачи Муниципальной программы по обеспечению равной доступности транспортных услуг для населения города Красноярска.
В рамках данной подпрограммы в течение 2020 - 2022 годов планируется реализация следующего мероприятия: возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" разработана для решения задачи по эффективному управлению реализацией всей Муниципальной программы, в том числе для повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Муниципальной программы.
В рамках Муниципальной программы в течение 2020 - 2022 годов планируется реализация следующих отдельных мероприятий:
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка.
В рамках отдельного мероприятия необходимо провести реконструкцию специализированного автотранспортного парка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, пер. Телевизорный, 3, с целью повышения эффективности функционирования специализированного автотранспортного парка.
Отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
В рамках отдельного мероприятия будет осуществлена финансовая поддержка организаций, осуществляющих в городе Красноярске регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, в части возмещения части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Информация о мероприятиях представлена в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.";
3) в разделе III "Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм" Муниципальной программы:
после абзаца пятнадцатого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Постановление администрации города 19.10.2020 № 837 "Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции".";
абзац шестнадцатый дополнить словами ", а также Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2020 № 682-п "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции";
4) раздел V "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Объем финансирования настоящей Муниципальной программы составит 2774201,77 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 1052595,35 тыс. рублей, 2021 год - 860803,21 тыс. рублей, 2022 год - 860803,21 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города, в том числе:
2020 год - 1052595,35 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 191436,90 тыс. руб.;
средства бюджета города - 861158,45 тыс. руб.;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.
Распределение расходов на реализацию Муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представлено в приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации Муниципальной программы, финансирование которых осуществляется или планируется в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска, представлен в приложении 4а к настоящей Муниципальной программе.
Финансирование Муниципальной программы из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Распределение планируемых объемов финансирования Муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к Муниципальной программе.";
5) приложения 1, 3, 4, 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Исполняющий обязанности
Главы города
А.В.ДАВЫДОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями Муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
2
Мероприятие 1.1. Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
приведение наполняемости подвижного
состава общественного транспорта к нормативной величине;
сокращение среднего интервала движения
на общественном транспорте;
сокращение времени ожидания
на остановочных пунктах;
повышение
эффективности бюджетного
планирования;
снижение экологической нагрузки от транспорта; увеличение
доступности транспорта для маломобильных групп населения
нерегулярность движения транспорта;
снижение
объемов
перевозок;
снижение качества обслуживания пассажиров;
увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта; ухудшение экологической обстановки
в городе;
отсутствие равной
доступности
в перемещении по городу
влияет на показатели:
количество перевезенных пассажиров; выполнение планового количества рейсов; количество посещений информационного сайта в день;
количество обследований пассажиропотока по маршрутам;
доля транспортных средств высоких экологических классов;
доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
3
Мероприятие 1.2. Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
снижение жалоб населения
отсутствие информированности населения о работе общественного транспорта, увеличение количества жалоб на работу транспорта
влияет на показатель: доля остановочных пунктов с размещенной информацией на маршрутных указателях
4
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
5
Мероприятие 2.1. Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания
отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сообщение) в отдельных микрорайонах города вследствие сокращения режима работы маршрутов вплоть до их закрытия
влияет на показатель: доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
6
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
7
Мероприятие 3.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
эффективная реализация Муниципальной программы
неэффективная реализация Муниципальной программы, недостижение запланированных целевых индикаторов Муниципальной программы
влияет на показатель: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
8
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
департамент градостроительства
01.01.2020
31.12.2020
улучшение инфраструктуры специализированного автотранспортного парка
низкая эффективность работы специализированного автотранспортного парка
влияет на показатель: введенный в эксплуатацию после реконструкции специализированный автотранспортный парк
9
Отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
департамент транспорта
01.10.2020
31.12.2020
обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания, сохранение на рынке пассажирских перевозок организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городе Красноярске по муниципальным маршрутам
снижение качества работы пассажирского транспорта, отсутствие регулярности в работе пассажирского транспорта на линии, отсутствие равной транспортной доступности для населения города Красноярска, банкротство организаций, работающих на рынке пассажирских перевозок
влияет на показатель: количество юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Единицы измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
1
Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте
млн пас. км
Х
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
1229,0
1229,0
1253,5
1278,6
2
Целевой индикатор 2. Скорость сообщения городского транспорта общего пользования
км/ч
Х
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ (автоматизированная навигационная система диспетчерского управления), утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
20,3
20,5
20,7
20,7
3
Целевой индикатор 3. Объем бюджетных ассигнований на одного пассажира в сопоставимых ценах 2013 года
руб.
Х
бюджет города на текущий финансовый год по отрасли "транспорт"
ежеквартально
2,53
2,93
2,46
2,41
4
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
5
Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров
млн пас.
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
214,1
214,1
218,4
222,8
6
Показатель 2. Выполнение планового количества рейсов
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ, утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
96,6
96,6
96,7
96,7
7
Показатель 3. Количество посещений информационного сайта в день
тыс. просмотров
0,10
отраслевой мониторинг информационного сайта "Информационный транспортный портал города Красноярска" www.mu-kgt.ru, осуществляемый МКУ "Красноярскгортранс" в соответствии с приказом департамента транспорта
ежеквартально
533
629
700
762
8
Показатель 4. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам
раз
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
231
248
260
275
9
Показатель 5. Доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
98,0
98,0
99,0
99,0
10
Показатель 6. Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов"
ежеквартально
24,0
26,0
30,0
34,0
11
Показатель 7. Доля транспортных средств высоких экологических классов
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
34,0
36,0
40,0
44,0
12
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
13
Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
%
0,20
доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
ежеквартально
29,0
29,0
29,0
29,0
14
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
15
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
%
0,10
отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
по итогам года
не менее 97
не менее 97
не менее 97
не менее 97
16
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
17
Введенный в эксплуатацию после реконструкции специализированный автотранспортный парк
ед.
Х
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
по итогам года
0
1
0
0
18
Отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
19
Количество юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку
ед.
Х
фактическое количество заключенных договоров о предоставлении субсидии из бюджета города на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
по итогам года
0
35
0
0"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
Х
Х
0700000000
Х
1052595,35
860803,21
860803,21
2774201,77
департамент транспорта
913
Х
Х
Х
952495,25
860803,21
860803,21
2674101,67
департамент градостроительства
909
Х
Х
Х
100100,10
0,00
0,00
100100,10
2
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
3
Мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
всего
913
0412
0710070010
58673,30
55967,46
55967,46
170608,22
департамент транспорта
913
0412
0710070010
111
40079,02
37978,08
37978,08
116035,18
913
0412
0710070010
119
12104,28
11469,38
11469,38
35043,04
913
0412
0710070010
112
6,48
155,48
155,48
317,44
913
0412
0710070010
244
6461,92
6342,92
6342,92
19147,76
913
0412
0710070010
852
20,00
20,00
20,00
60,00
913
0412
0710070010
853
1,60
1,60
1,60
4,80
4
Мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0710070020
244
436,40
120,00
120,00
676,40
5
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
6
Мероприятие 2.1
Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
департамент транспорта, всего
913
0408
0720070040
811
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
7
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
8
Мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
всего
913
0408
0730000210
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта
913
0408
0730000210
121
19581,58
17500,58
17500,58
54582,74
913
0408
0730000210
129
5913,17
5285,17
5285,17
16483,51
913
0408
0730000210
122
290,40
230,00
230,00
750,40
913
0408
0730000210
244
1540,70
1498,00
1498,00
4536,70
913
0408
0730000210
852
1,00
1,00
1,00
3,00
913
0408
0730000210
853
1,00
1,00
1,00
3,00
9
Отдельное мероприятие 1
Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
департамент градостроительства, всего, в том, числе:
909
0408
07900S4400
414
100100,10
0,00
0,00
100100,10
краевой бюджет
100000,00
0,00
0,00
100000,00
бюджет города
100,10
0,00
0,00
100,10
10
Отдельное мероприятие 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
департамент транспорта, всего, в том числе:
913
0408
0790074020
811
85857,70
0,00
0,00
85857,70
краевой бюджет
85857,70
0,00
0,00
85857,70"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Муниципальной программе
2774201,77
1052595,35
860803,21
860803,21
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
2582764,87
861158,45
860803,21
860803,21
4
2. Краевой бюджет
191436,90
191436,90
0,00
0,00
5
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма 1, всего
171284,62
59109,70
56087,46
56087,46
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
168414,42
56239,50
56087,46
56087,46
10
2. Краевой бюджет
2870,20
2870,20
0,00
0,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Подпрограмма 2, всего
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Подпрограмма 3, всего
76359,35
27327,85
24515,75
24515,75
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
73650,35
24618,85
24515,75
24515,75
22
2. Краевой бюджет
2709,00
2709,00
0,00
0,00
23
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Отдельное мероприятие 1, всего
100100,10
100100,10
0,00
0,00
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
100,10
100,10
0,00
0,00
28
2. Краевой бюджет
100000,00
100000,00
0,00
0,00
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Отдельное мероприятие 2, всего
85857,70
85857,70
0,00
0,00
32
По источникам финансирования:
33
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
34
2. Краевой бюджет
85857,70
85857,70
0,00
0,00
35
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
36
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2020 г. № 991
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 14.11.2019 № 861
В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города от 14.11.2019 № 861 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" (далее - Муниципальная программа) следующие изменения:
1) в паспорте Муниципальной программы строку "Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы -
2774201,77 тыс. рублей, в том числе:
191436,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2582764,87 тыс. рублей - средства бюджета города;
2020 год - 1052595,35 тыс. рублей;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей,
в том числе:
подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" - 171284,62 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год - 59109,70 тыс. рублей:
2870,20 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
56239,50 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 56087,46 тыс. рублей;
2022 год - 56087,46 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков" за счет средств бюджета города - 2340600,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 780200,00 тыс. рублей;
2021 год - 780200,00 тыс. рублей;
2022 год - 780200,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" -
76359,35 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 27327,85 тыс. рублей:
2709,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
24618,85 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 24515,75 тыс. рублей;
2022 год - 24515,75 тыс. рублей;
отдельное мероприятие 1. Реконструкция
и ремонт специализированного автотранспортного парка, в том числе:
2020 год - 100100,10 тыс. рублей:
100000,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
100,10 тыс. рублей - средства бюджета
города;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:
2020 год - 85857,70 тыс. рублей:
85857,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
0,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей";
2) раздел II "Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Для достижения цели и решения поставленных задач Муниципальной программы разработаны три подпрограммы и два отдельных мероприятия:
подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок";
подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков";
подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы";
отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка;
отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок" разработана для решения задачи Муниципальной программы по реализации принципов доминирования общественного транспорта.
В рамках Муниципальной программы в течение 2020 - 2022 годов планируется реализация следующих мероприятий:
управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования;
оснащение остановочных пунктов информационными указателями.
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков" разработана для решения задачи Муниципальной программы по обеспечению равной доступности транспортных услуг для населения города Красноярска.
В рамках данной подпрограммы в течение 2020 - 2022 годов планируется реализация следующего мероприятия: возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" разработана для решения задачи по эффективному управлению реализацией всей Муниципальной программы, в том числе для повышения эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Муниципальной программы.
В рамках Муниципальной программы в течение 2020 - 2022 годов планируется реализация следующих отдельных мероприятий:
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка.
В рамках отдельного мероприятия необходимо провести реконструкцию специализированного автотранспортного парка, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, пер. Телевизорный, 3, с целью повышения эффективности функционирования специализированного автотранспортного парка.
Отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
В рамках отдельного мероприятия будет осуществлена финансовая поддержка организаций, осуществляющих в городе Красноярске регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, в части возмещения части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.
Информация о мероприятиях представлена в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.";
3) в разделе III "Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм" Муниципальной программы:
после абзаца пятнадцатого дополнить раздел абзацем следующего содержания:
"Постановление администрации города 19.10.2020 № 837 "Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции".";
абзац шестнадцатый дополнить словами ", а также Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2020 № 682-п "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции";
4) раздел V "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников" Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ
И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Объем финансирования настоящей Муниципальной программы составит 2774201,77 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 1052595,35 тыс. рублей, 2021 год - 860803,21 тыс. рублей, 2022 год - 860803,21 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета и средств бюджета города, в том числе:
2020 год - 1052595,35 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 191436,90 тыс. руб.;
средства бюджета города - 861158,45 тыс. руб.;
2021 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.;
2022 год - 860803,21 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города - 860803,21 тыс. руб.
Распределение расходов на реализацию Муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий представлено в приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию на период реализации Муниципальной программы, финансирование которых осуществляется или планируется в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска, представлен в приложении 4а к настоящей Муниципальной программе.
Финансирование Муниципальной программы из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Распределение планируемых объемов финансирования Муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к Муниципальной программе.";
5) приложения 1, 3, 4, 5 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Исполняющий обязанности
Главы города
А.В.ДАВЫДОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель мероприятия
Срок
Ожидаемый результат (краткое описание)
Последствия нереализации мероприятия
Связь с показателями Муниципальной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
2
Мероприятие 1.1. Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
приведение наполняемости подвижного
состава общественного транспорта к нормативной величине;
сокращение среднего интервала движения
на общественном транспорте;
сокращение времени ожидания
на остановочных пунктах;
повышение
эффективности бюджетного
планирования;
снижение экологической нагрузки от транспорта; увеличение
доступности транспорта для маломобильных групп населения
нерегулярность движения транспорта;
снижение
объемов
перевозок;
снижение качества обслуживания пассажиров;
увеличение количества жалоб граждан на неудовлетворительную работу транспорта; ухудшение экологической обстановки
в городе;
отсутствие равной
доступности
в перемещении по городу
влияет на показатели:
количество перевезенных пассажиров; выполнение планового количества рейсов; количество посещений информационного сайта в день;
количество обследований пассажиропотока по маршрутам;
доля транспортных средств высоких экологических классов;
доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
3
Мероприятие 1.2. Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
снижение жалоб населения
отсутствие информированности населения о работе общественного транспорта, увеличение количества жалоб на работу транспорта
влияет на показатель: доля остановочных пунктов с размещенной информацией на маршрутных указателях
4
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
5
Мероприятие 2.1. Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания
отсутствие транспортного сообщения (либо нерегулярное сообщение) в отдельных микрорайонах города вследствие сокращения режима работы маршрутов вплоть до их закрытия
влияет на показатель: доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
6
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
7
Мероприятие 3.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
департамент транспорта
01.01.2020
31.12.2022
эффективная реализация Муниципальной программы
неэффективная реализация Муниципальной программы, недостижение запланированных целевых индикаторов Муниципальной программы
влияет на показатель: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
8
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
департамент градостроительства
01.01.2020
31.12.2020
улучшение инфраструктуры специализированного автотранспортного парка
низкая эффективность работы специализированного автотранспортного парка
влияет на показатель: введенный в эксплуатацию после реконструкции специализированный автотранспортный парк
9
Отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
департамент транспорта
01.10.2020
31.12.2020
обеспечение всех жителей города Красноярска равными возможностями транспортного обслуживания, сохранение на рынке пассажирских перевозок организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городе Красноярске по муниципальным маршрутам
снижение качества работы пассажирского транспорта, отсутствие регулярности в работе пассажирского транспорта на линии, отсутствие равной транспортной доступности для населения города Красноярска, банкротство организаций, работающих на рынке пассажирских перевозок
влияет на показатель: количество юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку"
Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
Единицы измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
1
Целевой индикатор 1. Пассажирооборот на городском пассажирском транспорте
млн пас. км
Х
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
1229,0
1229,0
1253,5
1278,6
2
Целевой индикатор 2. Скорость сообщения городского транспорта общего пользования
км/ч
Х
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ (автоматизированная навигационная система диспетчерского управления), утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
20,3
20,5
20,7
20,7
3
Целевой индикатор 3. Объем бюджетных ассигнований на одного пассажира в сопоставимых ценах 2013 года
руб.
Х
бюджет города на текущий финансовый год по отрасли "транспорт"
ежеквартально
2,53
2,93
2,46
2,41
4
Подпрограмма 1 "Повышение качества пассажирских перевозок"
5
Показатель 1. Количество перевезенных пассажиров
млн пас.
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта, утвержденный приказом департамента
ежеквартально
214,1
214,1
218,4
222,8
6
Показатель 2. Выполнение планового количества рейсов
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс" с помощью АНСДУ, утвержденный приказом департамента транспорта
ежеквартально
96,6
96,6
96,7
96,7
7
Показатель 3. Количество посещений информационного сайта в день
тыс. просмотров
0,10
отраслевой мониторинг информационного сайта "Информационный транспортный портал города Красноярска" www.mu-kgt.ru, осуществляемый МКУ "Красноярскгортранс" в соответствии с приказом департамента транспорта
ежеквартально
533
629
700
762
8
Показатель 4. Количество обследований пассажиропотока по маршрутам
раз
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
231
248
260
275
9
Показатель 5. Доля остановочных пунктов, оснащенных маршрутными указателями
%
0,10
отраслевой мониторинг МКУ "Красноярскгортранс", утвержденный приказом департамента транспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
98,0
98,0
99,0
99,0
10
Показатель 6. Доля доступности транспортных средств для маломобильных групп населения
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов"
ежеквартально
24,0
26,0
30,0
34,0
11
Показатель 7. Доля транспортных средств высоких экологических классов
%
0,10
отраслевой мониторинг департамента транспорта в соответствии с Распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
ежеквартально
34,0
36,0
40,0
44,0
12
Подпрограмма 2 "Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков"
13
Показатель 1. Доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
%
0,20
доля транспортных средств, работающих по маршрутам муниципальной программы перевозок и получающих муниципальную поддержку из бюджета города, в общем объеме транспорта, работающего на маршрутах
ежеквартально
29,0
29,0
29,0
29,0
14
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
15
Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
%
0,10
отчет об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год
по итогам года
не менее 97
не менее 97
не менее 97
не менее 97
16
Отдельное мероприятие 1. Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
17
Введенный в эксплуатацию после реконструкции специализированный автотранспортный парк
ед.
Х
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
по итогам года
0
1
0
0
18
Отдельное мероприятие 2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
19
Количество юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку
ед.
Х
фактическое количество заключенных договоров о предоставлении субсидии из бюджета города на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
по итогам года
0
35
0
0"
Приложение 3
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 4
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Обеспечение пассажирских перевозок транспортом общего пользования в городе Красноярске" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов
всего, в том числе:
Х
Х
0700000000
Х
1052595,35
860803,21
860803,21
2774201,77
департамент транспорта
913
Х
Х
Х
952495,25
860803,21
860803,21
2674101,67
департамент градостроительства
909
Х
Х
Х
100100,10
0,00
0,00
100100,10
2
Подпрограмма 1
Повышение качества пассажирских перевозок
всего, в том числе:
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
департамент транспорта, всего
913
0412
0710000000
Х
59109,70
56087,46
56087,46
171284,62
3
Мероприятие 1.1
Управление и контроль за работой пассажирского транспорта общего пользования
всего
913
0412
0710070010
58673,30
55967,46
55967,46
170608,22
департамент транспорта
913
0412
0710070010
111
40079,02
37978,08
37978,08
116035,18
913
0412
0710070010
119
12104,28
11469,38
11469,38
35043,04
913
0412
0710070010
112
6,48
155,48
155,48
317,44
913
0412
0710070010
244
6461,92
6342,92
6342,92
19147,76
913
0412
0710070010
852
20,00
20,00
20,00
60,00
913
0412
0710070010
853
1,60
1,60
1,60
4,80
4
Мероприятие 1.2
Оснащение остановочных пунктов информационными указателями
департамент транспорта, всего
913
0412
0710070020
244
436,40
120,00
120,00
676,40
5
Подпрограмма 2
Выполнение муниципальных программ пассажирских перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
всего, в том числе:
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
департамент транспорта, всего
913
0408
0720000000
Х
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
6
Мероприятие 2.1
Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков
департамент транспорта, всего
913
0408
0720070040
811
780200,00
780200,00
780200,00
2340600,00
7
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего, в том числе:
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта, всего
913
0408
0730000000
Х
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
8
Мероприятие 3.1
Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
всего
913
0408
0730000210
27327,85
24515,75
24515,75
76359,35
департамент транспорта
913
0408
0730000210
121
19581,58
17500,58
17500,58
54582,74
913
0408
0730000210
129
5913,17
5285,17
5285,17
16483,51
913
0408
0730000210
122
290,40
230,00
230,00
750,40
913
0408
0730000210
244
1540,70
1498,00
1498,00
4536,70
913
0408
0730000210
852
1,00
1,00
1,00
3,00
913
0408
0730000210
853
1,00
1,00
1,00
3,00
9
Отдельное мероприятие 1
Реконструкция и ремонт специализированного автотранспортного парка
департамент градостроительства, всего, в том, числе:
909
0408
07900S4400
414
100100,10
0,00
0,00
100100,10
краевой бюджет
100000,00
0,00
0,00
100000,00
бюджет города
100,10
0,00
0,00
100,10
10
Отдельное мероприятие 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
департамент транспорта, всего, в том числе:
913
0408
0790074020
811
85857,70
0,00
0,00
85857,70
краевой бюджет
85857,70
0,00
0,00
85857,70"
Приложение 4
к Постановлению
администрации города
от 11 декабря 2020 г. № 991
"Приложение 5
к муниципальной программе
"Обеспечение пассажирских
перевозок транспортом общего
пользования в городе Красноярске"
на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
в том числе по годам
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
1
Всего по Муниципальной программе
2774201,77
1052595,35
860803,21
860803,21
2
По источникам финансирования:
3
1. Бюджет города
2582764,87
861158,45
860803,21
860803,21
4
2. Краевой бюджет
191436,90
191436,90
0,00
0,00
5
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
6
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Подпрограмма 1, всего
171284,62
59109,70
56087,46
56087,46
8
По источникам финансирования:
9
1. Бюджет города
168414,42
56239,50
56087,46
56087,46
10
2. Краевой бюджет
2870,20
2870,20
0,00
0,00
11
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
12
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Подпрограмма 2, всего
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
14
По источникам финансирования:
15
1. Бюджет города
2340600,00
780200,00
780200,00
780200,00
16
2. Краевой бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
18
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
19
Подпрограмма 3, всего
76359,35
27327,85
24515,75
24515,75
20
По источникам финансирования:
21
1. Бюджет города
73650,35
24618,85
24515,75
24515,75
22
2. Краевой бюджет
2709,00
2709,00
0,00
0,00
23
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
24
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Отдельное мероприятие 1, всего
100100,10
100100,10
0,00
0,00
26
По источникам финансирования:
27
1. Бюджет города
100,10
100,10
0,00
0,00
28
2. Краевой бюджет
100000,00
100000,00
0,00
0,00
29
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
30
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Отдельное мероприятие 2, всего
85857,70
85857,70
0,00
0,00
32
По источникам финансирования:
33
1. Бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
34
2. Краевой бюджет
85857,70
85857,70
0,00
0,00
35
3. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
36
4. Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00"
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Размещено в сети Интернет от 11.12.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: