Основная информация

Дата опубликования: 11 августа 2020г.
Номер документа: RU24000202001484
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Красноярский край
Принявший орган: Правительство Красноярского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020 № 568-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 30.09.2013 № 516-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3237 «О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения» следующие изменения:

в государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»:

раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, представлен в приложении № 1 к программе.»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3;

в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 23 484 890,43 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 10 820 676,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 359 029,2 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 305 185,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5 061 302,1 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 1 821 123,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 624 106,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 616 072,6 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 13 408 826,0 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 7 326 100,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 3 060 179,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 022 546,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5 014 762,3 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 1 673 452,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 674 743,7 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 666 565,9 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 4;

в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 31 678 241,2 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 13 704 211,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 8 907 130,8 тыс. рублей;

в 2022 году – 9 066 898,8 тыс. рублей; в том числе:

средства федерального бюджета – 4 824 110,0 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 2 907 845,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 865 511,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 050 753,5 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 24 951 903,2 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 10 159 080,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 7 404 333,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 7 388 489,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 902 228,0 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 637 286,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 637 286,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 627 656,0 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5;

в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 4 690 465,1 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 2 552 001,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 1 063 421,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 1 075 042,9 тыс. рублей; в том числе:

средства федерального бюджета – 86 280,8 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 86 280,8 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 3 722 202,4 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 2 175 600,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 773 301,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 773 301,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 881 981,9 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 290 120,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 290 120,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 301 741,9 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 6;

в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 874 141,5 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 268 596,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 302 772,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 302 772,3 тыс. рублей; в том числе:

средства краевого бюджета – 874 141,5 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 268 596,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 302 772,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 302 772,3 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 7;

в подпрограмме 7 «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 8;

в подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»:

в разделе 1:

строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:

«

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы,

в том числе

в разбивке

по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период

общий объем финансирования подпрограммы составляет 181 110 007,5 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 56 991 326,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 62 060 398,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 62 058 282,2 тыс. рублей; в том числе:

средства федерального бюджета – 20 408,5 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 6 677,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 6 793,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 938,0 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 61 612 221,0 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 18 853 782,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 20 985 040,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 21 773 398,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 22 161,7 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 7 453,9 тыс. рублей;

в 2021 году – 7 953,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 753,9 тыс. рублей;

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС) – 119 455 216,3 тыс. рублей, из них:

в 2020 году – 38 123 413,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 41 060 611,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 40 271 191,6 тыс. рублей

»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 9.

2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края –

председатель Правительства края

Ю.А. Лапшин

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к государственной программе

Красноярского края «Развитие

здравоохранения»

Перечень объектов государственной и муниципальной собственности Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

(тыс. рублей)

№ п/п

Наименование объекта, территория строительства (приобретения)

Мощность объекта с указанием ед. измерения

Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения)

Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта

Фактическое финансирование всего на 01.01.2020

Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов

на 01.01.2020

Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная собственность:

Подпрограмма «Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения» (далее – подпрограмма)

Мероприятия 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края

Заказчик – КГКУ «Управление капитального строительства»

1

Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г. Красноярске

III этап – палатный корпус, круглосуточных коек – 260, дневных коек – 64, реконструкция административно-бытового корпуса

с организацией пансионата на 120 коек, пристройка под размещение двух компьютерных томографов и двух линейных ускорителей

III этап: 2018–2024

3 095 762,8

64 151,0

3 031 611,8

500 000,0

729 400,0

243 300,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

3 095 762,8

64 151,0

3 031 611,8

500 000,0

729 400,0

243 300,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2

Реконструкция и расширение КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона»

I этап – строительство хирургического корпуса на 564 койки

2019–2028

11 000 000,0

0,0

11 000 000,0

17 247,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

11 000 000,0

0,0

11 000 000,0

17 247,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3

Акушерский корпус с женской консультацией, терапией, дневным стационаром в г. Енисейске

28 коек круглосуточного пребывания; женская консультация на 40 посещений в смену; отделение терапии круглосуточной на 35 коек; дневной многопрофильный стационар на 24 койки

2017–2021

940 750,4

104 911,4

835 839,0

350 000,0

481 136,3

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

940 750,4

104 911,31

835 839,1

350 000,0

481 136,3

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4

Поликлиника в мкр. «Покровский» г. Красноярска

900 посещений в смену

2018–2022

1 351 684,1

8 240,6

1 343 443,5

257 753,7

650 000,0

443 468,6

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 351 684,1

8 240,6

1 343 443,5

257 753,7

650 000,0

443 468,6

бюджеты муниципальных образований

5

Родильный дом в г. Шарыпово

28 коек (13 акушерских коек, 15 гинекологических коек)

2012–2021

601 545,7

11 500,0

590 045,7

200 000,0

447 821,6

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

601 545,7

11 500,0

590 045,7

200 000,0

447 821,6

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6

Строительство детской многопрофильной больницы

в г. Красноярске

640 коек

2019–2024

14 790 439,3

2 499,9

14 787 939,4

30 000,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

14 790 439,3

2 499,9

14 787 939,4

30 000,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

7

Строительство поликлиники КГБУЗ «Минусинская МБ»

1125 посещений в смену

2019–2022

1 600 000,0

0,0

1 600 000,0

12 432,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 600 000,0

0,0

1 600 000,0

12 432,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8

Поликлиника в Свердловском районе г. Красноярска с инженерными сетями

600 посещений в смену

2018–2021

930 503,5

5 352,3

925 151,2

61 903,5

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

930 503,5

5 352,3

925 151,2

61 903,5

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9

Поликлиника в с. Идринское

150 посещений в смену

2018–2022

442 038,3

7 030,0

435 008,3

0,0

150 000,0

200 045,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

442 038,3

7 030,0

435 008,3

0,0

150 000,0

200 045,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

10

Строительство лечебно-диагностического корпуса в с Ирбейское Ирбейского района

15 хирургических коек, акушерско-гинекологическое отделение (2 койки акушерские, 4 койки гинекологические), палата реанимации на 3 койки

2017–2022

366 659,8

11 500,0

355 159,8

90 000,0

100 000,0

198 176,5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

366 659,8

11 500,0

355 159,8

90 000,0

100 000,0

198 176,5

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11

Поликлиника в мкр. «Северный» г. Красноярска

500 посещений в смену

2019–2022

1 026 564,4

7 313,5

1 019 250,9

2 554,9

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 026 564,4

7 313,5

1 019 250,9

2 554,9

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Мероприятие 1.9. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края

Заказчик – КГКУ «Управление капитального строительства»

12

Строительство вертолетной площадки в г. Канске

максимальная взлетная масса до 13 тонн, площадь 2,5 тыс. кв. м

2021

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13

Строительство вертолетной площадки в г. Лесосибирске

максимальная взлетная масса до 13 тонн, площадь 2,5 тыс. кв. м

2021

10 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

10 000,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Мероприятие 1.10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Главный распорядитель – министерство строительства Красноярского края

Заказчик – КГКУ «Управление капитального строительства»

14

Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,

г. Красноярск (II этап)

Пристройка для размещения тяжелого крупногабаритного оборудования (магнитно-резонансный томограф)

2020–2021

77 132,0

0,0

77 132,0

18 321,0

47 732,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

77 132,0

0,0

77 132,0

18 321,0

47 732,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Мероприятие 1.5. Развитие материально-технической базы краевых учреждений Красноярского края при реализации регионального проекта Красноярского края «Развитие детского здравоохранения Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

Главный распорядитель – министерство здравоохранения Красноярского края

внебюджетные источники

Мероприятие 1.6. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Главный распорядитель – министерство здравоохранения Красноярского края

Заказчик – КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»

15

Модульное здание для размещения ангиографического комплекса КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»

помещение под ангиографическую установку

2019–2020

30 600,0

600,0

30 000,0

28 500,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

30 600,0

600,0

30 000,0

28 500,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Мероприятие 1.4. Развитие материально-технической базы краевых учреждений Красноярского края

Главный распорядитель – министерство здравоохранения Красноярского края

Заказчик – КГБУЗ «Березовская районная больница»

16

Реконструкция электроснабжения КГБУЗ «Березовская РБ»,

расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, пгт Березовка, ул. Парковая, д. 11

система электроснабжения

2019–2021

12 246,3

0,0

12 246,3

12 246,3

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

12 246,3

0,0

12 246,3

12 246,3

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

Заказчик – КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича»

17

Реконструкция помещений бактериологической лаборатории КГБУЗ «КМКБСМП им. Н.С. Карповича»

150 000 исследований в год

2019–2020

18 677,5

996,5

17 681,0

13 791,2

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

18 677,5

996,5

17 681,0

13 791,2

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»

18

Реконструкция здания КГБУЗ ККБ № 2 по адресу

ул. Карла Маркса, 43

круглосуточный стационар на 101 койку, поликлиника на 250 посещений в смену

2019–2021

30 818,5

2 208,0

28 610,5

0,0

28 610,5

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

30 818,5

2 208,0

28 610,5

0,0

28 610,5

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1»

19

Строительство очистных сооружений КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1» в п. Поймо-Тины

очистные сооружения

2019–2020

13 000,0

35,1

12 964,9

2 960,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

13 000,0

35,1

12 964,9

2 960,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Заказчик – КГБУЗ «Игарская городская больница»

20

Реконструкция фундамента главного корпуса КГБУЗ «Игарская городская больница»

главный корпус стационара

2020–2022

96 000,0

0,0

96 000,0

6 000,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

96 000,0

0,0

96 000,0

6 000,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Итого по Главному распорядителю: министерство строительства Красноярского края

1 540 212,1

2 616 089,9

1 084 990,1

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 540 212,1

2 616 089,9

1 084 990,1

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по Главному распорядителю: министерство здравоохранения Красноярского края

63 497,5

28 610,5

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

63 497,5

28 610,5

0,0

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме

1 603 709,6

2 644 700,4

1 084 990,1

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 603 709,6

2 644 700,4

1 084 990,1

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,00

0,0

Итого по объектам государственной собственности

1 648 258,4

2 644 700,4

1 084 990,1

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 648 258,4

2 644 700,4

1 084 990,1

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,00

0,0

Итого по государственной программе Красноярского края «Развитие здравоохранения»

1 648 258,4

2 644 700,4

1 084 990,1

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 648 258,4

2 644 700,4

1 084 990,1

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,00

0,0

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 2

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

№ п/п

Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)

Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

(далее – ГРБС)

Код бюджетной классификации

Очередной финансовый год –

2020

Первый год планового периода –

2021

Второй год планового периода –

2022

Итого на очередной финансовый год и плановый период

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Государственная программа

«Развитие здравоохранения»

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

47 529 455,3

39 105 382,9

38 271 893,2

124 906 731,4

в том числе по ГРБС:

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

Х

Х

Х

45 989 243,2

36 489 293,0

37 186 903,1

119 665 439,3

министерство строительства Красноярского края

130

Х

Х

Х

1 540 212,1

2 616 089,9

1 084 990,1

5 241 292,1

2

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

9 147 223,5

4 684 285,5

4 638 619,1

18 470 128,1

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

9 147 223,5

4 684 285,5

4 638 619,1

18 470 128,1

3

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

13 066 925,6

8 269 844,8

8 439 242,8

29 776 013,2

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

13 066 925,6

8 269 844,8

8 439 242,8

29 776 013,2

4

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

2 261 881,2

773 301,0

773 301,0

3 808 483,2

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

2 261 881,2

773 301,0

773 301,0

3 808 483,2

5

Подпрограмма 4

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

268 596,9

302 772,3

302 772,3

874 141,5

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

268 596,9

302 772,3

302 772,3

874 141,5

6

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

139 502,5

116 556,6

116 556,6

372 615,7

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

139 502,5

116 556,6

116 556,6

372 615,7

7

Подпрограмма 6

«Развитие информатизации в здравоохранении»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

922 879,9

323 456,6

105 570,0

1 351 906,5

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

922 879,9

323 456,6

105 570,0

1 351 906,5

8

Подпрограмма 7

«Совершенствование схемы территориального планирования

здравоохранения

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

2 569 886,0

3 338 233,0

1 810 394,7

7 718 513,7

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

1 029 673,9

722 143,1

725 404,6

2 477 221,6

министерство строительства Красноярского края

130

Х

Х

Х

1 540 212,1

2 616 089,9

1 084 990,1

5 241 292,1

9

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

18 860 459,7

20 991 833,1

21 780 336,7

61 632 629,5

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

18 860 459,7

20 991 833,1

21 780 336,7

61 632 629,5

10

Подпрограмма 9

«Развитие сельского здравоохранения»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

292 100,0

305 100,0

305 100,0

902 300,0

в том числе по ГРБС:

министерство

710

Х

Х

Х

292 100,0

305 100,0

305 100,0

902 300,0

министерство строительства Красноярского края

130

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 3

к государственной программе

Красноярского края

«Развитие здравоохранения»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

                                                                                                                                                                                                                                                           

№ п/п

Статус (государственная программа Красноярского края, подпрограмма)

Наименование государственной программы Красноярского края, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финансирования

Очередной финансовый год –

2020

Первый год планового периода –

2021

Второй год планового периода –

2022

Итого на очередной финансовый год и плановый период

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Государственная программа

«Развитие здравоохранения»

всего

88 289 941,2

82 804 857,9

81 172 782,5

252 267 581,6

в том числе:

федеральный бюджет*

6 013 279,6

2 924 716,1

2 884 077,1

11 822 072,8

краевой бюджет

41 516 175,7

36 180 666,8

35 387 816,1

113 084 658,6

внебюджетные источники

2 637 072,6

2 638 863,6

2 629 697,7

7 905 633,9

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС)

38 123 413,3

41 060 611,4

40 271 191,6

119 455 216,3

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 1

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»

всего

10 820 676,2

6 359 029,2

6 305 185,0

23 484 890,4

в том числе:

федеральный бюджет*

1 821 123,0

1 624 106,5

1 616 072,6

5 061 302,1

краевой бюджет

7 326 100,5

3 060 179,0

3 022 546,5

13 408 826,0

внебюджетные источники

1 673 452,7

1 674 743,7

1 666 565,9

5 014 762,3

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 2

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего

13 704 211,6

8 907 130,8

9 066 898,8

31 678 241,2

в том числе:

федеральный бюджет*

2 907 845,2

865 511,3

1 050 753,5

4 824 110,0

краевой бюджет

10 159 080,4

7 404 333,5

7 388 489,3

24 951 903,2

внебюджетные источники

637 286,0

637 286,0

627 656,0

1 902 228,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего

2 552 001,2

1 063 421,0

1 075 042,9

4 690 465,1

в том числе:

федеральный бюджет*

86 280,8

0,0

0,0

86 280,8

краевой бюджет

2 175 600,4

773 301,0

773 301,0

3 722 202,4

внебюджетные источники

290 120,0

290 120,0

301 741,9

881 981,9

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 4

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

всего

268 596,9

302 772,3

302 772,3

874 141,5

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

268 596,9

302 772,3

302 772,3

874 141,5

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

всего

164 502,5

141 556,6

141 556,6

447 615,7

в том числе:

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

139 502,5

116 556,6

116 556,6

372 615,7

внебюджетные источники

25 000,0

25 000,0

25 000,0

75 000,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

7

Подпрограмма 6

«Развитие информатизации в здравоохранении»

всего

926 639,9

327 216,6

107 550,0

1 361 406,5

в том числе:

федеральный бюджет*

794 055,0

222 055,3

15 063,0

1 031 173,3

краевой бюджет

128 824,9

101 401,3

90 507,0

320 733,2

внебюджетные источники

3 760,0

3 760,0

1 980,0

9 500,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Подпрограмма 7

«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»

всего

2 569 886,0

3 338 233,0

1 810 394,7

7 718 513,7

в том числе:

федеральный бюджет*

200 798,1

0,0

0,0

200 798,1

краевой бюджет

2 369 087,9

3 338 233,0

1 810 394,7

7 517 715,6

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Подпрограмма 8

«Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия»

всего

56 991 326,9

62 060 398,4

62 058 282,2

181 110 007,5

в том числе:

федеральный бюджет*

6 677,5

6 793,0

6 938,0

20 408,5

краевой бюджет

18 853 782,2

20 985 040,1

21 773 398,7

61 612 221,0

внебюджетные источники

7 453,9

7 953,9

6 753,9

22 161,7

бюджет ТФОМС

38 123 413,3

41 060 611,4

40 271 191,6

119 455 216,3

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Подпрограмма 9

«Развитие сельского здравоохранения»

всего

292 100,0

305 100,0

305 100,0

902 300,0

в том числе:

федеральный бюджет*

196 500,0

206 250,0

195 250,0

598 000,0

краевой бюджет

95 600,0

98 850,0

109 850,0

304 300,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

* Учтены средства федерального бюджета, поступающие в краевой бюджет в виде межбюджетных трансфертов.

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020

первый год планового периода –

2021

второй год планового периода –

2022

итого на очередной финансовый год

и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цели подпрограммы – обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края. Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Красноярском крае

1.

Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

1.1

Совершенствование профилактических мероприятий и информирование населения

о факторах риска развития заболеваний

всего

19 235,3

19 388,9

19 388,9

58 013,1

количество профилактических мероприятий 25 ед. , ежегодно.

Доля граждан информированных о факторах риска развития ХНИЗ,

75 %, ежегодно

министерство здравоохранения Красноярского края (далее –министерство)

710

09 09

01 1 00 1751 0

240, 610

19 235,3

19 388,9

19 388,9

58 013,1

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

2

Задача 2. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С; профилактика клещевого энцефалита в эпидемиологический период

2.1

Обеспечение медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти края, иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики. Совершенствование мероприятий по профилактике ВИЧ–инфекции центрами СПИД, информационно–просветительские мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения ВИЧ–инфекции среди различных групп населения

министерство

710

09 09

01 1 00 1752 0

240, 620, 630

347 316,0

268 800,0

268 800,0

884 916,0

1. Предотвращение случаев заболевания бешенством среди людей, пострадавших от укусов животных.

2. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше 60 лет:

2020 – 5,5 %;

2021 – 6,5 %;

2022 – 7,5 %.

3. Площадь акарицидных обработок – 2,4 тыс. га, ежегодно.

4. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет

по вопросам ВИЧ-инфекции:

в 2020 году -93 %;

в 2021 году -93 %;

в 2022 году -93 %.

5. Охват вакцинацией против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания 95 %, ежегодно

ТФОМС

01 1 00 хххх 0

2.2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

министерство

710

09 09

01 1 00 R202 0

всего

12 800,0

12 800,0

12 800,0

38 400,0

710

09 09

01 1 00 R202 0

240

6 400,0

12 800,0

12 800,0

32 000,0

710

09 09

01 1 00 R202 0

620

0,0

0,0

0,0

0,0

710

09 09

01 1 00 R202 0

630

6 400,0

0,0

0,0

6 400,0

2.3

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения

министерство

710

09 09

01 1 00 7555 0

520

9 200,0

9 200,0

9 200,0

27 600,0

2.4

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

министерство

710

09 09

01 1 P3 5468 0

240

467,4

466,9

467,0

1 401,3

2.5

Оказание платных услуг Центром СПИД

01 1 00 хххх 0

92 500,0

92 500,0

90 000,0

275 000,0

3

Задача 3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей,   в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения. Задача 4. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений краевых учреждений медицинскими изделиями; использование диагностического оборудования для раннего выявления заболеваний и своевременного проведения восстановительного лечения в рамках развития профилактической направленности педиатрической службы; внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене; создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях краевых учреждений

3.1

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждениях здравоохранения края

и туберкулинодиагностика населения края

всего

1 211 588,8

297 411,2

297 411,2

1 806 411,2

Число посещений с профилактической целью –

8,0 млн. ежегодно.

Охват туберкулинодиагностикой – 95 % или не менее 468775 детей

в возрасте от 1 года до 14 лет

от подлежащих диагностике, ежегодно

ТФОМС

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

министерство

710

09 01

01 1 00 1753 0

460, 610, 620

737 296,3

126 427,2

126 427,2

990 150,7

министерство

710

09 02

01 1 00 1753 0

460, 610, 620

325 488,2

108 779,6

108 779,6

543 047,4

министерство

710

09 03

01 1 00 1753 0

610, 620

86 599,9

0,0

0,0

86 599,9

министерство

710

09 09

01 1 00 1753 0

240, 610, 620

62 204,4

62 204,4

62 204,4

186 613,2

3.2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

министерство

710

09 09

01 1 00 R202 0

240

56 420,1

68 869,7

55 747,9

181 037,7

3.3

Оказание платных услуг амбулаторно-поликлиническими, стационарными краевыми учреждениями

01 1 00 хххх 0

1 580 952,7

1 582 243,7

1 576 565,9

4 739 762,3

доступность профилактических, периодических медицинских осмотров населения

3.4

Диспансеризация определенных групп взрослого и детского населения, в том числе проведение профилактических медицинских осмотров, скрининга на основные патологические состояния и факторы риска их развития

ТФОМС

01 1 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами:

2020 – 45,3 %;

2021 – 56,6 %;

2022 – 67,6 %.

2. Доля посещений детьми медицинских организаций

с профилактическими целями:

2020 год – 49 %;

2021 год – 49,5 %;

2022 год – 50 %.

3 Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – до 100 % от числа подлежащих осмотру, ежегодно.

4 Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей – 95 % от числа подлежащих осмотру, ежегодно

3.5

Реализация статьи 28 Закона края от 31 октября 2002 г. № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

министерство

710

09 09

01 1 00 1754 0

240

220,0

220,0

220,0

660,0

100 % охват медицинским обследованием детей, оставшихся без попечения, находящихся в КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»

3.6

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

министерство

710

09 09

01 1 N1 Д191 0

240

111 000,0

0,0

0,0

111 000,0

приобретение передвижных медицинских комплексов для краевых учреждений в 2020 году

3.7

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

министерство

710

09 02

01 1 N4 5170 0

240, 610

270 073,2

0,0

0,0

270 073,2

доля детских поликлиник

и детских поликлинических отделений краевых учреждений, дооснащенных медицинскими изделиями:

2020 год – 95 %.

Доля детских поликлиник

и детских поликлинических отделений краевых учреждений, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей:

2020 год – 95 %

3.8

Ежемесячная компенсационная выплата молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), работающей в краевых государственных учреждениях, расположенных

в локальных природно-климатических зонах Крайнего Севера (в соответствии

с Законом края от 03 декабря 2004 года № 12-2668)

министерство

710

всего

17 115,2

17 115,2

17 115,2

51 345,6

удовлетворение потребности молодежи (лиц в возрасте

до 30 лет):

100 %, ежегодно

министерство

710

09 01

01 1 00 1748 0

610

6 391,7

0,0

0,0

6 391,7

министерство

710

09 02

01 1 00 1748 0

610

10 177,9

0,0

0,0

10 177,9

министерство

710

10 03

01 1 00 1748 0

610

545,6

17 115,2

17 115,2

34 776,0

3.9

Компенсация расходов, связанных

с переездом, а также на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (месту отдыха) и обратно лицам, работающим в краевых учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в соответствии с Законом края от 03 декабря 2004 года № 12-2668)

министерство

710

всего

11 099,3

11 099,3

11 099,3

33 297,9

удовлетворение потребности, работающих в краевых учреждениях, расположенных

в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях, в компенсации 100 %, ежегодно

министерство

710

09 01

01 1 00 1747 0

610

3 930,9

0,0

0,0

3 930,9

министерство

710

09 02

01 1 00 1747 0

610

6 294,3

0,0

0,0

6 294,3

министерство

710

10 03

01 1 00 1747 0

610

874,1

11 099,3

11 099,3

23 072,7

3.10

Обеспечение расходов краевых учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, по выплате заработной платы

министерство

710

всего

2 451 221,4

0,0

0,0

2 451 221,4

достижение целевых показателей по заработной плате по итогам 2020 года в рамках указов Президента Российской Федерации

министерство

710

09 01

01 1 00 1833 0

610

1 902 615,6

0,0

0,0

1 902 615,6

министерство

710

09 02

01 1 00 1833 0

610, 620

548 605,8

0,0

0,0

548 605,8

4

Задача 5. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного и на льготных условиях изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов металлокерамики)

4.1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711)

министерство

710

10 03

01 1 00 0184 0

610, 620, 810

14 079,5

14 079,5

14 079,5

42 238,5

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 760 чел. ежегодно

4.2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года

№ 12–2703)

министерство

710

10 03

01 1 00 0216 0

610, 620, 810

178 802,5

178 802,5

178 802,5

536 407,5

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 9660 чел. ежегодно

4.3

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12–2703)

министерство

710

10 03

01 1 00 0217 0

610, 620, 810

2 793,3

2 793,3

2 793,3

8 379,9

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 150 чел. ежегодно

4.4

Обеспечение мер социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»,

в части бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5514)

министерство

710

10 03

01 1 00 0332 0

610, 620, 810

87,3

87,3

87,3

261,9

количество лиц, получивших социальную поддержку, не менее 4 чел. ежегодно

4.5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов

из драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти края (в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658)

министерство

710

10 03

01 1 00 0606 0

610, 620, 810

128,6

128,6

128,6

385,8

количество человек – 5, ежегодно

4.6

Обеспечение мер социальной поддержки неработающим гражданам, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчинам и женщинам соответственно), неработающим пенсионерам, получающим пенсию в соответствии с пенсионным законодательством, имеющим доход ниже двукратного размера величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края, в виде изготовления стоматологических протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в размере восьмидесяти процентов (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660)

министерство

710

10 03

01 1 00 1749 0

610, 620, 810

100,0

100,0

100,0

300,0

количество человек – 4, ежегодно

4.7

Обеспечение мер социальной поддержки лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти края (в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 № 7-2658)

министерство

710

10 03

01 1 00 1750 0

610, 620, 810

50,0

50,0

50,0

150,0

количество человек – 2, ежегодно

4.8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и ветеранов труда Эвенкийского автономного округа в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти края (в соответствии с Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658)

министерство

710

10 03

01 1 00 0605 0

610, 620, 810

706,0

706,0

706,0

2 118,0

количество человек – 40, ежегодно

5

Задача 6. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

5.1

Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Красноярского края

министерство

всего

522 824,1

366 732,7

341 854,9

1 231 411,7

Обеспеченность населения Красноярского края

в наркотических лекарственных препаратах, исходя из расчетной потребности 100 % ежегодно.

Охват взрослого населения и детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому – 100 %, ежегодно

710

09 01

01 1 00 1758 0

610, 630

444 753,8

365 164,5

340 286,7

1 150 205,0

710

09 02

01 1 00 1758 0

610, 620, 630

78 070,3

1 568,2

1 568,2

81 206,7

5.2

Развитие паллиативной медицинской помощи

министерство

всего

109 062,3

109 062,3

102 931,5

321 056,1

710

09 02

01 1 00 R201 0

610, 620

3 200,0

4 000,0

4 000,0

11 200,0

710

09 09

01 1 00 R201 0

240

49 000,0

45 000,0

45 000,0

139 000,0

710

09 01

01 1 00 R201 0

610

56 862,3

60 062,3

53 931,5

170 856,1

6

Задача 7. Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях

6.1

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов за счет средств федерального бюджета

министерство

710

10 03

01 1 00 5460 0

320

988 839,7

988 839,7

988 839,7

2 966 519,1

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на льготных условиях –

99,9 %, ежегодно.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – 0,1 %, ежегодно

6.2

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета

министерство

710

10 03

01 1 00 5161 0

320

348 550,5

354 089,4

352 553,3

1 055 193,2

6.3

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, отдельных категорий граждан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890

министерство

710

10 03

01 1 00 1755 0

320, 610, 620, 810

1 938 620,8

1 537 928,5

1 537 928,5

5 014 477,8

6.4

Организация обеспечения лекарственной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями, в соответствии с Законом края от 24 декабря 2004 года № 13-2831

министерство

710

10 03

01 1 00 1757 0

320, 610, 810

121 303,9

121 303,9

121 303,9

363 911,7

6.5

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства за счет средств федерального бюджета

министерство

710

10 03

01 1 00 5197 0

320

17 820,5

17 820,5

17 820,5

53 461,5

6.6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 и Законом края от 18 декабря 2008 года № 7–2658)

министерство

710

10 03

01 1 00 0185 0

320, 610, 620, 810

4 696,4

2 500,0

2 500,0

9 696,4

6.7

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 и Законом края от 18 декабря 2008 года

№ 7-2658)

министерство

710

10 03

01 1 00 0218 0

320, 610, 620, 810

1 298,7

1 000,0

1 000,0

3 298,7

6.8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703)

министерство

710

10 03

01 1 00 0219 0

320, 610, 620, 810

85 673,1

56 000,0

56 000,0

197 673,1

6.9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда края в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края

от 10 декабря 2004 года № 12-2703)

министерство

710

10 03

01 1 00 0210 0

320, 610, 620, 810

66 562,9

33 200,0

33 200,0

132 962,9

6.10

Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (мужчин и женщин соответственно), родителей и вдов (вдовцов) военнослужащих в части обеспечения лекарственными средствами (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12–2703)

министерство

710

10 03

01 1 00 0220 0

320, 610, 620, 810

73 776,6

40 000,0

40 000,0

153 776,6

6.11

Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I,II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного) Х (Стюарта-Пауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

министерство

710

09 09

01 1 00 5216 0

240

8 891,4

8 891,4

8 891,4

26 674,2

6.12

Субсидия на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях

министерство

710

09 09

01 1 N2 5586 0

240, 320

144 798,7

144 798,7

144 798,7

434 396,1

Итого по подпрограмме

10 820 676,2

6 359 029,2

6 305 185,0

23 484 890,4

в том числе:

ГРБС

министерство

710

9 147 223,5

4 684 285,5

4 638 619,1

18 383 528,2

*Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в строках 1.6–1.9 перечня мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 5

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020

первый год планового периода –

2021

второй год планового периода –

2022

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

1

Задача 1. Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением и внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом. Задача 2. Совершенствование наркологической службы Красноярского края и совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств. Задача 3. Внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

1.1

Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом, больным наркологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения

всего

4 135 257,6

4 151 723,7

4 151 723,7

12 438 705,0

удельный уровень повторно поступивших пациентов в психиатрические стационары (регоспитализация) (%):

2020 г. – 17,2 %;

2021 г. – 17,1 %;

2022 г. – 17,0 %.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

в 2020 году – 72,3 %;

в 2021 году – 72,5 %;

в 2022 году – 72,8 %

министерство здравоохранения Красноярского края (далее –министерство)

710

09 01

01 2 00 1761 0

610

3 298 848,9

3 315 315,0

3 315 315,0

9 929 478,9

министерство

710

09 02

01 2 00 1761 0

610

716 588,1

716 588,1

716 588,1

2 149 764,3

министерство

710

09 03

01 2 00 1761 0

610

119 820,6

119 820,6

119 820,6

359 461,8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее –ТФОМС)

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

1.2

Приобретение противотуберкулезных препаратов, препаратов для сопроводительной терапии для лечения больных туберкулезом, а также химиопрофилактики лицам из групп риска по туберкулезу и оснащение медицинским оборудованием для краевых учреждений, оказывающих медицинскую фтизиатрическую, наркологическую помощь

министерство

710

09 09

01 2 00 1762 0

240

45 838,4

45 838,4

45 838,4

137 515,2

1.3

Оказание платных услуг краевыми учреждениями туберкулезной, наркологической и психиатрической служб

01 2 00 хххх 0

324 750,0

324 750,0

320 650,0

970 150,0

1.4

Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности

министерство

всего

19 490,3

10 480,3

6 173,3

36 143,9

охват профилактическими медицинскими осмотрами на раннее выявление потребителей наркотических средств – не менее 2000 человек ежегодно. Оснащение медицинских организаций, подведомственных министерству (далее – краевые учреждения), специальным оборудованием для определения наркотических средств в биологической жидкости алкоголя в выдыхаемом воздухе и оборудованием для биохимических и химико-токсикологических исследований

710

09 01

01 2 00 0822 0

610

19 490,3

10 480,3

6 173,3

36 143,9

1.5

Мероприятия по профилактике правонарушений и укреплению общественного порядка и общественной безопасности на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

министерство

710

09 01

01 2 R3 0822 1

610

5 250,0

14 960,0

16 932,0

37 142,0

охват профилактическими медицинскими осмотрами на раннее выявление потребителей наркотических средств – не менее 2000 человек ежегодно. Оснащение краевых учреждений специальным оборудованием для определения наркотических средств в биологической жидкости, алкоголя в выдыхаемом воздухе и оборудованием для биохимических и химико-токсикологических исследований

2

Задача 4. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

2.1

Совершенствование медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД (раннее выявление, диагностика и лечение), профилактика профессионального инфицирования ВИЧ и противовирусное лечение пациентов с хроническими вирусными гепатитами B и C

министерство

710

09 09

01 2 00 1763 0

240, 620

113 377,0

113 377,0

113 377,0

340 131,0

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением,

в 2020 году – 90 %

(или 18 900 ВИЧ-инфицированных);

в 2021 году – 90 %

(или 19 800 ВИЧ-инфицированных);

в 2022 году – 90 %

(или 20 700 ВИЧ-инфицированных).

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию,

в 2020 году – 56 %

(или 10584 ВИЧ-инфицированных);

в 2021 году – 60 %

(или 11880 ВИЧ-инфицированных);

в 2022 году – 60 %

(или 12 420 ВИЧ-инфицированных).

Охват профилактическим лечением медицинских работников, участников аварийных ситуаций, повлекших за собой риск профессионального заражения ВИЧ-инфекцией – не менее 98 % от числа подлежащих, ежегодно.

Количество пролеченных больных вирусными гепатитами В и С – не менее 200 чел. ежегодно

3

Задача 5. Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта, от злокачественных новообразований, снижение больничной летальности лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и профилактика и лечение диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом

3.1

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

количество сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, оснащенных оборудованием:

2020 г. – 3 сосудистых центра;

2021 г. – 1 региональный сосудистый центр;

2022 г. – 8 сосудистых центров

3.2

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

министерство

710

09 01

01 2 N2 5192 0

240

234 354,1

182 454,8

293 813,6

710 622,5

3.3

Осуществление текущей деятельности онкологического диспансера

всего

7 748,4

7 748,4

7 748,4

23 245,2

приобретение:

в 2020 г. – 144 единиц оборудования;

в 2021 г. – до 50 единиц оборудования

министерство

710

09 09

01 2 00 1765 0

610

7 748,4

7 748,4

7 748,4

23 245,2

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

3.4

Переоснащение краевых учреждений, оказывающих помощь больным

с онкологическими заболеваниями

министерство

710

09 01

01 2 N3 5190 0

240

897 312,7

364 105,9

435 626,8

1 697 045,4

3.5

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, больным с травматолого-ортопедическими заболеваниями

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

4

Задача 6. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью и поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови. Задача 7. Развитие медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни гражданам, проживающим в труднодоступных районах Красноярского края

4.1

Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе экстренной и плановой консультативной помощи населению края, в учреждениях здравоохранения края, развитие службы медицины катастроф края

всего

203 237,8

78 329,7

78 329,7

359 897,2

Количество вызовов – 2300 ежегодно.

2. Укомплектованность резерва материальных ценностей для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях – 93 % от потребности ежегодно

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

министерство

710

09 01

01 2 00 1767 0

460, 610

14 000,0

0,0

0,0

14 000,0

министерство

710

09 04

01 2 00 1767 0

610

127 112,9

14 745,7

14 745,7

156 604,3

министерство

710

09 09

01 2 00 1767 0

110, 240, 850, 610

62 124,9

63 584,0

63 584,0

189 292,9

4.2

Оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации

министерство

710

09 04

01 2 N1 1777 0

610

783 976,8

449 317,2

454 089,7

1 687 383,7

4.3

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

министерство

710

09 04

01 2 N1 5554 0

240

155 000,0

299 840,9

299 898,6

754 739,5

4.4

Оказание платных услуг краевыми учреждениями скорой медицинской помощи

01 2 00 хххх 0

9 461,0

9 461,0

9 061,0

27 983,0

4.5

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

министерство

710

09 01

01 2 00 R402 0

610

609 175,4

609 175,4

609 175,4

1 827 526,2

оказание высокотехнологичной медицинской помощи

не менее 1364 жителям края ежегодно

4.6

Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям края

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

4.7

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, медицинское обследование, высокотехнологичная нейрореабилитация граждан сверх Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае

министерство

710

09 09

01 2 00 1769 0

240

1 600,0

1 600,0

1 600,0

4 800,0

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, медицинского обследования, высокотехнологичной нейрореабилитации не менее 25 гражданам ежегодно

4.8

Компенсация стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в организациях здравоохранения, расположенных за пределами края

министерство

710

10 03

01 2 00 1770 0

320

7 981,6

7 981,6

7 981,6

23 944,8

выплата компенсации стоимости проезда к месту получения специализированной медицинской помощи, медицинского обследования и обратно в медицинских организациях, расположенных за пределами Красноярского края, не менее 235 гражданам ежегодно

4.9

Обеспечение граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, бесплатным проездом или выплата компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660)

министерство

710

10 03

01 2 00 0526 0

320

23 293,4

23 293,4

23 293,4

69 880,2

удовлетворение потребности граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации и обратно – 100 % (или 575 человек) от заявленной

4.10

Обеспечение граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, бесплатным проездом или выплатой компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 )

министерство

710

10 03

01 2 00 0618 0

320

34 223,6

34 223,6

34 223,6

102 670,8

удовлетворение потребности граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, в бесплатном проезде к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении – 100 % от заявленной (или 1290 человек)

4.11

Развитие службы крови края

министерство

710

09 06

01 2 00 1771 0

110, 240, 320, 830

807 234,7

810 239,9

810 239,9

2 427 714,5

достижение доли центров крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, – 100 % ежегодно

4.12

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности

министерство

710

09 06

01 2 00 0810 0

110, 240, 830, 850

45 890,2

28 924,0

28 924,0

103 738,2

4.13

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 06

01 2 00 0811 0

240

13,3

0,0

0,0

13,3

4.14

Организация и проведение медицинской экспертизы, включая судебную, проведение патологоанатомических исследований и исследований биологического материала

министерство

710

09 09

01 2 00 1773 0

610

814 234,6

812 672,0

812 672,0

2 439 578,6

1. Количество патолого-анатомических исследований операционного, биопсийного материалов – 100 % или 292 000 исследований ежегодно.

2. Количество экспертиз и исследований потерпевших, обвиняемых и других лиц –

54 672 экспертизы (исследования) ежегодно

4.15

Оказание платных услуг КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»,

КГБУЗ «Красноярское краевое патолого-анатомическое бюро»

01 2 00 хххх 0

52 954,0

52 954,0

40 654,0

146 562,0

4.16

Оказание отдельных видов специализированной медицинской помощи населению края

всего

214 287,8

119 374,3

119 374,3

453 036,4

1. Средняя длительность пребывания больного в стационаре:

в 2020 году – 11,3 дня; в 2021 году – 11,3 дня;

в 2022 году – 11,0 дня.

Средняя занятость койки

в году – 335 дней, ежегодно

министерство

710

09 01

01 2 00 1774 0

610

155 107,4

64 486,4

64 486,4

284 080,2

министерство

710

09 02

01 2 00 1774 0

610

29 336,2

30 764,8

30 764,8

90 865,8

министерство

710

09 03

01 2 00 1774 0

610

12 324,2

6 603,1

6 603,1

25 530,4

министерство

710

09 09

01 2 00 1774 0

610

17 520,0

17 520,0

17 520,0

52 560,0

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

4.17

Оказание отдельных видов платной специализированной медицинской помощи населению Красноярского края

01 2 00 хххх 0

250 121,0

250 121,0

257 291,0

757 533,0

4.18

Оказание медицинской помощи передвижным консультативно-диагностическим центром «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» и другими негосударственными медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы

ТФОМС

01 2 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

4.19

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

всего

109 000,0

96 550,4

80 573,5

286 123,9

доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека – не менее 95 % ежегодно

министерство

710

09 09

01 2 00 R202 0

240, 620

40 955,3

40 955,3

38 487,6

120 398,2

министерство

710

09 09

01 2 00 R202 0

240, 620

68 044,7

55 595,1

42 085,9

165 725,7

4.20

Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

министерство

710

09 01

01 2 00 5476 0

610

5 757,7

5 757,7

5 757,7

17 273,1

доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации – 80 % ежегодно

4.21

Компенсация расходов, связанных с переездом, а также на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (месту отдыха) и обратно лицам, работающим в краевых учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в соответствии с Законом края от 3 декабря 2004 года № 12-2668)

министерство

710

всего

1 276,2

1 276,2

1 276,2

3 828,6

удовлетворение потребности работающих в краевых учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера

и приравненных к ним местностях, в компенсации – 100 %, ежегодно

министерство

710

09 01

01 2 00 1747 0

610

183,4

0,0

0,0

183,4

министерство

710

09 04

01 2 00 1747 0

610

676,2

0,0

0,0

676,2

министерство

710

10 03

01 2 00 1747 0

610

416,6

1 276,2

1 276,2

2 969,0

4.22

Ежемесячная компенсационная выплата молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), работающей в краевых учреждениях, расположенных в локальных природно-климатических зонах Крайнего Севера (в соответствии с Законом края от 3 декабря 2004 года № 12-2668)

министерство

710

всего

600,0

600,0

600,0

1 800,0

удовлетворение потребности молодежи (лица в возрасте до 30 лет) – 100 % ежегодно

министерство

710

09 04

01 2 00 1748 0

610

550,0

0,0

0,0

550,0

министерство

710

10 03

01 2 00 1748 0

610

50,0

600,0

600,0

1 250,0

4.23

Обеспечение расходов краевых учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, по выплате заработной платы

всего

2 274 104,9

0,0

0,0

2 274 104,9

достижение целевых показателей по заработной плате по итогам 2020 года в рамках Указов Президента Российской Федерации

министерство

710

09 01

01 2 00 1833 0

610

1 720 201,4

0,0

0,0

1 720 201,4

министерство

710

09 02

01 2 00 1833 0

610

72 998,3

0,0

0,0

72 998,3

министерство

710

09 04

01 2 00 1833 0

610

480 905,2

0,0

0,0

480 905,2

4.24

Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

министерство

710

09 09

01 2 00 5811 0

240

18 089,9

0,0

0,0

18 089,9

приобретение в 2020 году 9 аппаратов ИВЛ

4.25

Оснащение (переоснаще-ние) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет резерв-ного фонда Правительства Российской Федерации

министерство

710

09 01

01 2 00 5832 0

240, 610

1 499 319,2

0,0

0,0

1 499 319,2

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций Красноярского края в 2020 году – 100 %

Итого по подпрограмме

13 704 211,6

8 907 130,8

9 066 898,8

31 678 241,2

в том числе:

ГРБС

министерство

710

13 066 925,6

8 269 844,8

8 439 242,8

29 776 013,2

* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в строках 1.6–1.9 перечня мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 6

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020

первый год планового периода –

2021

второй год планового периода –

2022

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям

1

Задача. Совершенствование пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга и повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям

1.1

Обследование беременных женщин на пороки развития плода

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

охват беременных женщин, обследованных по пренатальной диагностике нарушений развития ребенка,

в 2020 году – 87 %;

в 2021 году – 88 %;

в 2022 году – 89 %

1.2

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, за счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 02

01 3 00 1781 0

610

14 486,6

14 486,6

14 486,6

43 459,8

1.3

Обследование новорожденных на наследственные, врожденные заболевания и патологию слуха

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

Охват новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных

в 2020 году – 98 %;

в 2021 году – 98 %;

в 2022 году – 98 %.

2. Охват новорожденных, обследованных на патологию слуха, от общего числа новорожденных

в 2020 году – 98 %;

в 2021 году – 98 %;

в 2022 году – 98 %

1.4

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях здравоохранения за счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 02

01 3 00 1782 0

610

17 727,4

17 727,4

17 727,4

53 182,2

1.5

Оказание медицинской помощи матерям и детям, в том числе краевым медико-генетическим центром

всего

555 364,8

89 027,4

89 027,4

733 419,6

снижение показателя младенческой смертности:

в 2020 году – 5,1 случая

на 1000 родившихся живыми;

в 2021 году – 5,0 случая

на 1000 родившихся живыми; в 2022 году – 4,9 случая

на 1000 родившихся живыми

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

министерство

710

09 01

01 3 00 1783 0

460, 610

409 420,2

23 706,9

23 706,9

456 834,0

министерство

710

09 02

01 3 00 1783 0

610

142 964,3

65 320,5

65 320,5

273 605,3

министерство

710

09 03

01 3 00 1783 0

610

2 980,3

0,0

0,0

2 980,3

1.6

Оказание платных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр»

01 3 00 хххх 0

290 120,0

290 120,0

301 741,9

881 981,9

1.7

Организация выхаживания и содержания в краевых учреждениях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с рождения и до достижения ими возраста четырех лет включительно, а также оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних

министерство

710

09 09

01 3 00 1784 0

110, 240, 830, 850

521 127,7

533 501,2

533 501,2

1 588 130,1

содержание 432 детей ежегодно

1.8

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 09

01 3 00 0811 0

240, 830, 850

102,0

0,0

0,0

102,0

1.9

Оказание медицинской помощи женщинам, страдающим бесплодием (ЭКО)

ТФОМС

01 3 00 хххх 0

0,0

0,0

0,0

0,0*

1.10

Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания

всего

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания в 100 % ежегодно

министерство

710

09 02

01 3 00 1785 0

610

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство

710

10 03

01 3 00 1785 0

320

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

1.11

Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660)

министерство

710

10 03

01 3 00 1786 0

610

2 658,0

2 658,0

2 658,0

7 974,0

обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет в 100 % ежегодно

1.12

Организация круглосуточного приема и содержания в медицинских организациях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, а также оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних (в соответствии с Законом края от 31 октября 2002 года № 4-608)

министерство

710

09 01

01 3 00 1787 0

610, 630

33 929,4

33 929,4

33 929,4

101 788,2

обеспечение 100 % медицинского осмотра поступивших детей

1.13

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности

министерство

710

09 09

01 3 00 0811 0

240

3 433,3

120,0

120,0

3 673,3

содержание 432 детей ежегодно

1.14

Обеспечение специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей, за исключением проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (в соответствии с Законом Красноярского края от 24 декабря 2004 года № 13-2831)

министерство

710

10 03

01 3 00 1788 0

320

1 851,0

1 851,0

1 851,0

5 553,0

обеспечение специальными продуктами питания:

беременных женщин – 275 человек ежегодно; кормящих матерей – 285 человек ежегодно

1.15

Обеспечение расходов краевых учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, по выплате заработной платы

всего

944 920,2

0,0

0,0

944 920,2

достижение целевых показателей по заработной плате по итогам 2020 года в рамках указов Президента Российской Федерации

881 714,0

0,0

0,0

881 714,0

министерство

710

09 01

01 3 00 1833 0

610

63 206,2

0,0

0,0

63 206,2

министерство

710

09 02

01 3 00 1833 0

610

944 920,2

0,0

0,0

944 920,2

1.16

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

министерство

710

09 01

01 3 00 5832 0

240, 610

86 280,8

0,0

0,0

86 280,8

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций Красноярского края в 2020 году – 100 %

Итого по подпрограмме

2 552 001,2

1 063 421,0

1 075 042,9

4 690 465,1

в том числе:

ГРБС

министерство

710

2 261 881,2

773 301,0

773 301,0

3 808 483,2

* Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в строках 1.6–1.9 перечня мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».

Приложение № 7

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020

первый год планового периода – 2021

второй год планового периода – 2022

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей

1

Задача 1. Развитие и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет развития инфраструктуры медицинских организаций медицинской реабилитации и развития стационарозамещающих форм медицинской реабилитации

1.1

Оказание специализированной медицинской помощи в общесоматическом санатории Красноярского края

министерство здравоохранения Красноярского края (далее –министерство)

710

09 05

01 4 00 1791 0

110, 240, 320, 850

63 798,6

64 302,6

64 302,6

192 403,8

ежегодное количество пролеченных детей не менее

1515 чел.

1.2

Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета

министерство

710

07 07

01 4 00 1991 0

320

20 046,5

47 689,3

47 689,3

115 425,1

приобретение санаторно-курортных путевок на оздоровление не менее 605 детей ежегодно

1.3

Обеспечение медицинской реабилитацией в санаторно-курортных организациях отдельных категорий работающих граждан, проживающих на территории Красноярского края

министерство

710

09 05

01 4 00 1793 0

320

12 499,5

16 099,5

16 099,5

44 698,5

увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее

25 % ежегодно

1.4

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 05

01 4 00 0811 0

240

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

Оздоровление детей из групп повышенного риска заболевания туберкулезом

министерство

710

09 05

01 4 00 1792 0

610

157 412,7

159 269,8

159 269,8

475 952,3

число пролеченных – не менее

790 детей в год.

Снижение заболеваемости туберкулезом детей не менее 5 % ежегодно

1.6

Обеспечение медицинской реабилитацией лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях

министерство

710

09 01

01 4 00 1794 0

610

14 839,6

15 411,1

15 411,1

45 661,8

число больных алкоголизмом и наркоманией, прошедших курс реабилитации в КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1», – не менее 190 человек ежегодно

Итого по подпрограмме

268 596,9

302 772,3

302 772,3

874 141,5

в том числе:

ГРБС

министерство

710

268 596,9

302 772,3

302 772,3

874 141,5

Приложение № 8

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к подпрограмме 7

«Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения»

2. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020

первый год планового периода –

2021

второй год планового периода –

2022

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края (далее – краевые учреждения, министерство)

1

Задача подпрограммы – строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание системы оказания медицинской помощи

1.1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

министерство строительства Красноярского края

всего

1 521 891,1

2 558 357,9

1 084 990,1

5 165 239,1

приведение 11 краевых учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в соответствие лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края (проектирование, завершение, продолжение или начало строительства (реконструкции).

За плановый период 2020–2022 гг. будет завершено строительство 6 объектов (54,5 %), осуществлено проектирование 5 объектов (45,5 %)

130

09 01

01 7 00 8010 0

410

1 201 891,1

1 758 357,9

441 476,5

3 401 725,5

130

09 02

01 7 00 8010 0

410

320 000,0

800 000,0

643 513,6

1 763 513,6

1.2

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов

и (или) офисов врача общей практики (семейного врача)

в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж

модульных зданий для нужд лечебно-профилактических учреждений, включая монтаж сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории, оснащение медицинским оборудованием и мебелью

министерство

710

09 02

01 7 N1 1822 0

610

74 000,0

44 000,0

44 000,0

162 000,0

приобретение фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) и врачебных амбулаторий:

в 2020 году – возведение, оснащение медицинским оборудованием и мебелью, благоустройство и подключение к инженерным сетям 2 ФАПов и 1 врачебной амбулатории; благоустройство и подключение к инженерным сетям 52 ФАПов и 1 врачебной амбулатории, возводимых в 2020 году за счет средств федерального бюджета;

в 2021 году – возведение, оснащение медицинским оборудованием и мебелью, благоустройство территории и подключение к инженерным сетям 13 ФАПов;

в 2022 году – возведение, оснащение медицинским оборудованием и мебелью, благоустройство территории и подключение к инженерным сетям 13 ФАПов

1.3

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

для населенных пунктов с численностью населения

от 100 до 2000 человек, включая оснащение медицинским оборудованием и мебелью

министерство

710

09 02

01 7 N1 51960

610

200 798,1

0,0

0,0

200 798,1

в 2020 году приобретение, возведение, оснащение медицинским оборудованием и мебелью 52 ФАПов и 1 врачебной амбулатории

1.4

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Красноярского края

министерство

всего

444 337,9

647 853,1

665 270,1

1 757 461,1

укрепление материально-технической базы краевых учреждений:

в 2020 году – 47 краевых учреждений;

в 2021 году – 49 краевых учреждений;

в 2022 году – 52 краевых учреждения

710

09 01

01 7 00 18230

460, 610

323 439,5

402 460,6

333 597,6

1 059 497,7

710

09 02

01 7 00 18230

610, 620

86 062,9

235 012,5

224 487,3

545 562,7

710

09 04

01 7 00 18230

610

0,0

0,0

18 900,0

18 900,0

710

09 05

01 7 00 18230

240

1 150,0

1 150,0

36 059,3

38 359,3

710

09 06

01 7 00 18230

240

1 900,0

1 355,0

35 840,0

39 095,0

710

09 09

01 7 00 18230

460

0,0

0,0

0,0

0,0

710

09 09

01 7 00 18230

240, 610

31 785,5

7 875,0

16 385,9

56 046,4

1.5

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Красноярского края на реализацию регионального проекта Красноярского края «Развитие детского здравоохранения Красноярского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

министерство

710

09 02

01 7 N4 1823 1

460, 610

214 699,3

0,0

0,0

214 699,3

укрепление материально-технической базы 11 краевых учреждений в 2020 году

1.6

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Красноярского края на реализацию регионального проекта Красноярского края «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

министерство

710

09 01

01 7 N2 1823 1

460, 610

44 000,0

3 000,0

0,0

47 000,0

укрепление материально-технической базы краевых учреждений:

2020 год – 2 краевых учреждения;

2021 год – 1 краевое учреждение

1.7

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Красноярского края на реализацию регионального проекта Красноярского края «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

министерство

710

09 02

01 7 N1 1823 1

610

19 838,6

27 290,0

16 134,5

63 263,1

укрепление материально-технической базы краевых учреждений:

2020 год – 4 краевых учреждения;

2021 год – 2 краевых учреждения;

2022 год – 1 краевое учреждение

1.8

Развитие материально-технической базы медицинских организаций Красноярского края на реализацию регионального проекта Красноярского края «Борьба с онкологическими заболеваниями»

министерство

710

09 09

01 7 N3 1823 1

240

32 000,0

0,0

0,0

32 000,0

укрепление материально–технической базы краевых учреждений:

2020 год – 8 краевых учреждений

1.9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

министерство строительства Красноярского края

130

09 09

01 7 N1 8010 1

410

0,0

10 000,0

0,0

10 000,0

проектирование

и строительство двух вертолетных площадок

1.10

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

министерство строительства Красноярского края

130

09 01

01 7 N2 8010 1

410

18 321,0

47 732,0

0,0

66 053,0

приведение 1 краевого учреждения, оказывающего специализирован-ную медицинскую помощь, в соответствие лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края

Итого по подпрограмме

2 569 886,0

3 338 233,0

1 810 394,7

7 718 513,7

в том числе:

ГРБС

министерство строительства Красноярского края

130

1 540 212,1

2 616 089,9

1 084 990,1

5 241 292,1

ГРБС

министерство здравоохранения Красноярского края

710

1 029 673,9

722 143,1

725 404,6

2 477 221,6

Приложение № 9

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 11.08.2020 № 568-п

Приложение № 1

к подпрограмме 8 «Обеспечение реализации государственной

программы и прочих мероприятий»

2. Перечень мероприятий подпрограммы



п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2020

первый год планового периода –

2021

второй год планового периода –

2022

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края (далее – министерство)

710

09 09

01 8 00 0021 0

120, 240, 320, 360

223 852,6

237 971,9

237 971,9

699 796,4

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год – не менее 95 % ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство

710

09 09

01 8 00 5981 0

всего

6 677,5

6 793,0

6 938,0

20 408,5

доля медицинских организаций, подведомственных министерству (далее – краевые учреждения), осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи – 100 %

120

6098,1

6419,5

6564,4

19082,0

240

579,4

373,5

373,6

1326,5

1.3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета

министерство

710

09 09

01 8 00 0027 0

120, 240

1 869,2

0,0

0,0

1 869,2

доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи – 100 %

1.4

Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

министерство

710

09 09

01 8 00 1831 0

240, 320, 360, 830, 850

178 283,2

126 740,4

126 740,4

431 764,0

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее 90 % ежегодно.

2. Удовлетворение потребности краевых учреждений в специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками

1.5

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

16 470 321,1

19 692 511,2

20 480 869,8

56 643 702,1

доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования – 100 %

09 09

01 8 00 1832 0

580

1 000 000,0

0,0

0,0

1 000 000,0

1.6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее – ТФОМС)

09 09

01 8 00 5093 0

37 262 013,3

40 199 211,4

39 409 791,6

116 871 016,3

1.7

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф850 0

750 000,0

750 000,0

750 000,0

2 250 000,0

1.8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф851 0

110 490,0

110 490,0

110 490,0

331 470,0

1.9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

ТФОМС

09 09

01 8 00 Ф852 0

910,0

910,0

910,0

2 730,0

1.10

Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

министерство

710

09 09

01 8 R3 1836 0

240

4 700,0

0,0

0,0

4 700,0

приобретение в 2020 году 1 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С»

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2.1

Обеспечение краевых учреждений транспортными услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

министерство

710

09 09

01 8 00 1834 0

110, 240, 610, 850

969 374,6

922 616,6

922 616,6

2 814 607,8

1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле- дней списочного состава – 0,8 ежегодно.

2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава – 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов

для оказания медицинской помощи населению Красноярского края

при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – 100 % от потребности ежегодно

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений

министерство

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

5 381,5

5 200,0

5 200,0

15 781,5

2.3

Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом

01 8 00 хххх 0

7 453,9

7 953,9

6 753,9

22 161,7

Итого по подпрограмме

56 991 326,9

62 060 398,4

62 058 282,2

181 110 007,5

в том числе:

ГРБС

министерство

710

18 860 459,7

20 991 833,1

21 780 336,7

61 632 629,5

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 02.09.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать