Основная информация
Дата опубликования: | 11 августа 2020г. |
Номер документа: | RU28029608202000018 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Администрация Лермонтовского сельсовета Тамбовского района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 39
с. Лермонтовка
О внесении изменений в Муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»
В целях корректировки плановых объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы и в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением главы администрации Лермонтовского сельсовета от 25.11.2015г. № 80 ( с учетом изменений от 22.01.2016г.№ 1, от 30.03.2016г. № 56, от 23.06.2016г. № 105, от 05.08.2016г, № 122, от 20.10.2016г. № 142, от 16.12.2016г. № 160, от 02.02.2017г. № 15, от 19.05.2017г. № 30б, от 25.07.2017г. № 50, от 01.11.2017г. № 80, от 01.12.2017г № 90, от 01.02.2018г № 6, от 14.06.2018г. № 38, от 16.11.2018г. № 72, от 05.12.2019г. № 55 , от 11.02.2019г. № 10, № 37 от 17.04.2019г., 11.07.2019г. № 56, №79 от 26.09.2019г, № 90 от 20.12.2019г., № 5 от 24.01.2020г, № 24 от 15.04.2020г) следующие изменения:
2.1.В Паспорт муниципальной программы пункт 9 изложить в новой редакции:
9
Объемы ассигнований сельского бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозируемые объемы средств, привлекаемые из других источников.
Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 19344,1 тыс. руб., в том числе по годам:
Год
Всего бюджетных
ассигнований, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Сельский бюджет,
тыс. руб.
Прочие
доходы от оказания
платных услуг,
тыс. руб.
2016
2705,1
0
2705,1
0,0
2017
2832,7
0
2832,7
0,0
2018
3758
0
3758
0,0
2019
7644,0
0
9029,3
0,0
2020
2404,3
0
2404,3
0,0
Их них средств сельского бюджета: 19344,1 тыс.руб.
2.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Программа реализуется за счет средств сельского бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 19344,1 тыс. рублей , в том числе:
за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств сельского бюджета - 19344,1 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в Таблице 3.
Объем и источники финансирования программы
Таблица 3
№ пп
Наименование
Объем финансиро-вания всего, тыс. руб.
в том числе:
Областной бюджет
Сельский бюджет
Другие источники
Всего по программе "Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020 годы":
19344,1
19344,1
0,0
2016 год
2705,1
0
2705,1
0,0
2017 год
2832,7
0
2832,7
0,0
2018 год
3758,0
0
3758
0,0
2019 год
7644,0
0
7644,0
0,0
2020 год
2404,3
0
2404,3
0,0
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»
9933,5
9933,5
0,0
2016 год
1991,3
0,0
1991,3
0,0
2017 год
1714,8
0,0
1714,8
0,0
2018 год
1827,3
0,0
1827,3
0,0
2019 год
2356,8
0,0
2356,8
0,0
2020 год
2043,3
0,0
2043,3
0,0
2.
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Лермонтовского сельсовет на 2016 - 2020 годы»
848,0
0,00
848,0
0,0
2016 год
84,0
0,0
84,0
0,0
2017 год
361,0
0,0
361,0
0,0
2018 год
315,0
0,0
315,0
0,0
2019 год
47
0,0
47
0,0
2020 год
41,0
0,0
41,0
0,0
3.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020 годы"
114
0,0
114
0,0
2016 год
4,0
0,0
4,0
0,0
2017 год
8,0
0,0
8,0
0,0
2018 год
74,0
0,0
74,0
0,0
2019 год
20,0
0,0
20,0
0,0
2020 год
8,0
0,0
8,0
0,0
4.
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020 годы»
0
0,0
2016 год
2017 год
0,0
0,0
2018 год
2019 год
0
0,0
2020 год
0,0
0,0
5.
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети территории Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020годы»
225,2
0,0
225,2
0,0
2016 год
225,2
0,0
225,2
0,0
2017 год
0,00
0,0
0,00
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Лермонтовского сельсовета на 2016- 2020 годы»
6,1
0,0
6,1
0,0
2016 год
1,0
0,0
1,0
0,0
2017 год
1,0
0,0
1
0,0
2018 год
1,0
0,0
1,0
0,0
2019 год
1,0
0,0
1,0
0,0
2020 год
2,1
0,0
2,1
0,0
7.
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства на территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»
8217,3
0,0
8217,3
0,0
2016 год
399,7
0,0
399,7
0,0
2017 год
747,8
0,0
747,8
0,0
2018 год
1540,7
0,0
1540,7
0,0
2019 год
5219,2
0,
5219,2
0,0
2020 год
309,9
0,0
309,9
0,0
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит по мере необходимости уточнению в рамках подготовки проекта решения сельского Совета народных депутатов о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год.
3. В Приложение 1 «Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»» внести следующие изменения:
3.1. В Паспорте муниципальной подпрограммы пункт 7 изложить в новой редакции :
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, а также прогнозируемые объемы средств привлекаемые из других источников.
На реализацию подпрограммы потребуется 9933,5тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1991,3тыс.руб.;
2017 год – 1714,8 тыс.руб.;
2018 год – 1827,3 тыс.руб.;
2019 год – 2356,8 тыс.руб.;
2020 год – 2043,3 тыс.руб.
3.2. Приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции:
Приложение 2
к муниципальной подпрограмме
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счёт средств сельского бюджета
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Сумма финансирования по годам
Объем финансирования всего тыс. руб
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики Лермонтовского сельсовета в установленных сферах муниципального управления
1991,3
1714,8
1827,3
2356,8
2043,3
1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти
1050
1235,1
1333,4
1659,2
1368,9
1.2
"Резервный фонд Администрации Лермонтовского сельсовета "
1
1
1
10
1
1.3
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Лермонтовского сельсовета
471,2
1.4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету района
468,4
478,7
484,2
687,6
673,4
1.4.1
1.4.1.Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий по организации формирования проекта бюджета, исполнению бюджета
248,4
248,4
248,4
373,5
373,5
1.4.2
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
5
5
1.4.3
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий на разработку генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, в части оказания консультативной помощи и организации разработки.
15,8
14,2
1.4.4
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
49
49
49
49
49
1.4.5
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
126,1
126,1
126,1
197,1
197,1
1.4.6
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
39,9
39,9
41,5
53,8
53,8
4
4.1.В Приложение № 7 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы» в подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства на территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы» внести следующие изменения:
4.2В Паспорте муниципальной подпрограммы пункт 7 изложить в новой редакции :
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, а также прогнозируемые объемы средств привлекаемые из других источников.
На реализацию подпрограммы потребуется 8201,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 399,7тыс.руб.;
2017 год – 747,8 тыс.руб.;
2018 год – 1540,7 тыс.руб.;
2019 год 5219,2 тыс.руб.;
2020 год 293,8 тыс.руб.
4.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счёт средств сельского бюджета
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования всего тыс. руб.
Сумма финансирования по годам
2016
2017
2018
2019
2020
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
Реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса, снижение уровня потребления коммунальных ресурсов»
1.1
- расходы , связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры;
4060,9
99,00
80
3703,9
178
1.2
- возмещение расходов: на капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, канализации, котельного оборудования, тепловых сетей, расходов по демонтажу и монтажу котельного оборудования
1.3
проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности;
2
Формирование на дворовых территориях комфортных условий среды обитания, проведение комплексного благоустройства и озеленения территорий
2.1
Благоустройство внутридворовых территорий
многоквартирных домов с устройством ливневой канализации, мероприятия по комплексному благоустройству территории сел;
2036,3
231,6
396,7
1372
36
2.2
озеленение (посадка цветов, деревьев устройство газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев);
2.3
Содержание мест захоронения
2.4
Содержание свалки
2.5
Уличное освещение ( электроэнергия)
495,8
89,7
86,5
92
131,8
95,8
2.6
Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах
3
Улучшение качества жизни населения: (обеспечение населения качественными услугами бани)
3.1
возмещение расходов на текущий и капитальный ремонт бани;
3.2
предоставление субсидии на текущий и капитальный ремонт бани
1500,2
310
330,7
848
11,5
3.3
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань, по тарифам не обеспечивающим возмещение расходов
30
30
3.4
Предоставление субсидии на оплату расходов по выставленным претензиям о задолженности за потребляемую тепловую энергию
50
50
3.5
Приобретение товаров ,работ и услуг для ремонта бани
44
44
Итого
8217,2
399,7
747,8
1540,7
5219,2
309,8
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы сельсовета Е.В.Козел
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 № 39
с. Лермонтовка
О внесении изменений в Муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»
В целях корректировки плановых объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы и в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением главы администрации Лермонтовского сельсовета от 25.11.2015г. № 80 ( с учетом изменений от 22.01.2016г.№ 1, от 30.03.2016г. № 56, от 23.06.2016г. № 105, от 05.08.2016г, № 122, от 20.10.2016г. № 142, от 16.12.2016г. № 160, от 02.02.2017г. № 15, от 19.05.2017г. № 30б, от 25.07.2017г. № 50, от 01.11.2017г. № 80, от 01.12.2017г № 90, от 01.02.2018г № 6, от 14.06.2018г. № 38, от 16.11.2018г. № 72, от 05.12.2019г. № 55 , от 11.02.2019г. № 10, № 37 от 17.04.2019г., 11.07.2019г. № 56, №79 от 26.09.2019г, № 90 от 20.12.2019г., № 5 от 24.01.2020г, № 24 от 15.04.2020г) следующие изменения:
2.1.В Паспорт муниципальной программы пункт 9 изложить в новой редакции:
9
Объемы ассигнований сельского бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозируемые объемы средств, привлекаемые из других источников.
Объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 19344,1 тыс. руб., в том числе по годам:
Год
Всего бюджетных
ассигнований, тыс. руб.
Областной бюджет, тыс. руб.
Сельский бюджет,
тыс. руб.
Прочие
доходы от оказания
платных услуг,
тыс. руб.
2016
2705,1
0
2705,1
0,0
2017
2832,7
0
2832,7
0,0
2018
3758
0
3758
0,0
2019
7644,0
0
9029,3
0,0
2020
2404,3
0
2404,3
0,0
Их них средств сельского бюджета: 19344,1 тыс.руб.
2.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Программа реализуется за счет средств сельского бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 19344,1 тыс. рублей , в том числе:
за счет средств областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств сельского бюджета - 19344,1 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в Таблице 3.
Объем и источники финансирования программы
Таблица 3
№ пп
Наименование
Объем финансиро-вания всего, тыс. руб.
в том числе:
Областной бюджет
Сельский бюджет
Другие источники
Всего по программе "Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020 годы":
19344,1
19344,1
0,0
2016 год
2705,1
0
2705,1
0,0
2017 год
2832,7
0
2832,7
0,0
2018 год
3758,0
0
3758
0,0
2019 год
7644,0
0
7644,0
0,0
2020 год
2404,3
0
2404,3
0,0
1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»
9933,5
9933,5
0,0
2016 год
1991,3
0,0
1991,3
0,0
2017 год
1714,8
0,0
1714,8
0,0
2018 год
1827,3
0,0
1827,3
0,0
2019 год
2356,8
0,0
2356,8
0,0
2020 год
2043,3
0,0
2043,3
0,0
2.
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Лермонтовского сельсовет на 2016 - 2020 годы»
848,0
0,00
848,0
0,0
2016 год
84,0
0,0
84,0
0,0
2017 год
361,0
0,0
361,0
0,0
2018 год
315,0
0,0
315,0
0,0
2019 год
47
0,0
47
0,0
2020 год
41,0
0,0
41,0
0,0
3.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020 годы"
114
0,0
114
0,0
2016 год
4,0
0,0
4,0
0,0
2017 год
8,0
0,0
8,0
0,0
2018 год
74,0
0,0
74,0
0,0
2019 год
20,0
0,0
20,0
0,0
2020 год
8,0
0,0
8,0
0,0
4.
Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020 годы»
0
0,0
2016 год
2017 год
0,0
0,0
2018 год
2019 год
0
0,0
2020 год
0,0
0,0
5.
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети территории Лермонтовского сельсовета на 2016 - 2020годы»
225,2
0,0
225,2
0,0
2016 год
225,2
0,0
225,2
0,0
2017 год
0,00
0,0
0,00
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
6.
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Лермонтовского сельсовета на 2016- 2020 годы»
6,1
0,0
6,1
0,0
2016 год
1,0
0,0
1,0
0,0
2017 год
1,0
0,0
1
0,0
2018 год
1,0
0,0
1,0
0,0
2019 год
1,0
0,0
1,0
0,0
2020 год
2,1
0,0
2,1
0,0
7.
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства на территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»
8217,3
0,0
8217,3
0,0
2016 год
399,7
0,0
399,7
0,0
2017 год
747,8
0,0
747,8
0,0
2018 год
1540,7
0,0
1540,7
0,0
2019 год
5219,2
0,
5219,2
0,0
2020 год
309,9
0,0
309,9
0,0
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит по мере необходимости уточнению в рамках подготовки проекта решения сельского Совета народных депутатов о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год.
3. В Приложение 1 «Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы»» внести следующие изменения:
3.1. В Паспорте муниципальной подпрограммы пункт 7 изложить в новой редакции :
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, а также прогнозируемые объемы средств привлекаемые из других источников.
На реализацию подпрограммы потребуется 9933,5тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1991,3тыс.руб.;
2017 год – 1714,8 тыс.руб.;
2018 год – 1827,3 тыс.руб.;
2019 год – 2356,8 тыс.руб.;
2020 год – 2043,3 тыс.руб.
3.2. Приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции:
Приложение 2
к муниципальной подпрограмме
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счёт средств сельского бюджета
№
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Сумма финансирования по годам
Объем финансирования всего тыс. руб
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики Лермонтовского сельсовета в установленных сферах муниципального управления
1991,3
1714,8
1827,3
2356,8
2043,3
1.1
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти
1050
1235,1
1333,4
1659,2
1368,9
1.2
"Резервный фонд Администрации Лермонтовского сельсовета "
1
1
1
10
1
1.3
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Лермонтовского сельсовета
471,2
1.4
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету района
468,4
478,7
484,2
687,6
673,4
1.4.1
1.4.1.Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий по организации формирования проекта бюджета, исполнению бюджета
248,4
248,4
248,4
373,5
373,5
1.4.2
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
5
5
1.4.3
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий на разработку генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования поселения, в части оказания консультативной помощи и организации разработки.
15,8
14,2
1.4.4
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры.
49
49
49
49
49
1.4.5
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
126,1
126,1
126,1
197,1
197,1
1.4.6
Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных полномочий на осуществление полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
39,9
39,9
41,5
53,8
53,8
4
4.1.В Приложение № 7 к муниципальной программе «Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы» в подпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, сети бытового обслуживания и благоустройства на территории Лермонтовского сельсовета на 2016-2020 годы» внести следующие изменения:
4.2В Паспорте муниципальной подпрограммы пункт 7 изложить в новой редакции :
7.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, а также прогнозируемые объемы средств привлекаемые из других источников.
На реализацию подпрограммы потребуется 8201,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 399,7тыс.руб.;
2017 год – 747,8 тыс.руб.;
2018 год – 1540,7 тыс.руб.;
2019 год 5219,2 тыс.руб.;
2020 год 293,8 тыс.руб.
4.3. Приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счёт средств сельского бюджета
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования всего тыс. руб.
Сумма финансирования по годам
2016
2017
2018
2019
2020
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1
Реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса, снижение уровня потребления коммунальных ресурсов»
1.1
- расходы , связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры;
4060,9
99,00
80
3703,9
178
1.2
- возмещение расходов: на капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, канализации, котельного оборудования, тепловых сетей, расходов по демонтажу и монтажу котельного оборудования
1.3
проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности;
2
Формирование на дворовых территориях комфортных условий среды обитания, проведение комплексного благоустройства и озеленения территорий
2.1
Благоустройство внутридворовых территорий
многоквартирных домов с устройством ливневой канализации, мероприятия по комплексному благоустройству территории сел;
2036,3
231,6
396,7
1372
36
2.2
озеленение (посадка цветов, деревьев устройство газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев);
2.3
Содержание мест захоронения
2.4
Содержание свалки
2.5
Уличное освещение ( электроэнергия)
495,8
89,7
86,5
92
131,8
95,8
2.6
Поддержка проектов развития территорий сельских поселений Амурской области, основанных на местных инициативах
3
Улучшение качества жизни населения: (обеспечение населения качественными услугами бани)
3.1
возмещение расходов на текущий и капитальный ремонт бани;
3.2
предоставление субсидии на текущий и капитальный ремонт бани
1500,2
310
330,7
848
11,5
3.3
компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань, по тарифам не обеспечивающим возмещение расходов
30
30
3.4
Предоставление субсидии на оплату расходов по выставленным претензиям о задолженности за потребляемую тепловую энергию
50
50
3.5
Приобретение товаров ,работ и услуг для ремонта бани
44
44
Итого
8217,2
399,7
747,8
1540,7
5219,2
309,8
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы сельсовета Е.В.Козел
1
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: