Основная информация
Дата опубликования: | 09 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU24055297202000064 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Ужурского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 г. Ужур № 231
О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел таблицы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы – 4 228 541,24 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
на 2017г. –587 233,5 тыс. руб.
на 2018г. – 699 122,9 тыс. руб.
на 2019г. – 751 949,2 тыс. руб.
на 2020г. – 786 063,3 тыс. руб.
на 2021г. –705 826,1 тыс. руб.
на 2022 г.- 698 346,2 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета – 6 517,615 тыс. руб.:
на 2017г. – 0,00 тыс. руб.
на 2018г. – 0,00 тыс. руб.
на 2019г. – 0,00 тыс. руб.
на 2020г. – 6 517,615 тыс. руб.
на 2021г. – 0,00 тыс. руб.
на 2022 г.- 0,00 тыс. руб.
из средств краевого бюджета–2 512 282,075тыс. руб.:
на 2017г. – 357 554,8 тыс. руб.
на 2018г. – 401 138,1 тыс. руб.
на 2019г. – 489 081,79 тыс. руб.
на 2020г. – 439 635,185 тыс. руб.
на 2021г. – 412 178,6 тыс. руб.
на 2022 г. – 412 693,6 тыс. руб.
из районного бюджета – 1 709 741,55 тыс.руб.:
на 2017г. – 229 678,7 тыс. руб.
на 2018г. – 297 984,8 тыс. руб.
на 2019г. – 262 867,41 тыс. руб.
на 2020г. – 339 910,50 тыс. руб.
на 2021г. – 293 647,5 тыс. руб.
на 2022 г.-285 652,6 тыс. руб.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4 Раздел паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 - 412 596,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 145 773,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 210,3тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 89 813,0 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.
2021 год- 134 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -48 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
2022 год- 131 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
1.5 Раздела паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2-
1 277 201,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 452 688,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета–133 161,7тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета–313 758,985тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 5 767,615 тыс. руб.
2021 год- 414 496,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -107 376,8 руб.
за счет средств краевого бюджета – 307 119,6 тыс. руб.
2022 год- 410 016,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -102 381,9 руб.
за счет средств краевого бюджета – 307 634,6 тыс. руб.
1.6 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 - 203 355,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 82 355,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 388,1 руб.
за счет средств краевого бюджета – 26 967,3 тыс. руб.
2021 год- 60500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14717,7 тыс. руб.
2022 год- 60 500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 - 282 640,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 100 432,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 95 210,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 5 222,1 тыс. руб.
2021 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
2022 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9 Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12 Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.13 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».
Глава района К.Н. Зарецкий
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение № 2 к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1
Муниципальная программа Ужурского района
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
786 063,3
705 826,1
698 346,2
2 190 235,6
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
786 063,3
705 826,1
698 346,2
2 190 235,6
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
145 773,3
134 911,8
131 911,8
412 596,9
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
145 773,3
134 911,8
131 911,8
412 596,9
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
452 688,3
414 496,40
410 016,5
1 277 201,2
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
452 688,3
414 496,40
410 016,5
1 277 201,2
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
82 355,4
60 500,1
60 500,1
203 355,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
82 355,4
60 500,1
60 500,1
203 355,6
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
4 813,8
4 813,8
4 813,8
14 441,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
4 813,8
4 813,8
4 813,8
14 441,4
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение № 3 к Программе
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего
786 063,3
705 826,1
698 346,2
2 190 235,6
в том числе:
федеральный бюджет
6 517,615
6 517,615
краевой бюджет
439 635,185
412 178,6
412 693,6
1 264 507,385
местный бюджет
339 910,50
293 647,5
285 652,6
919 210,60
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего
145773,3
134 911,8
131 911,8
412 596,9
в том числе:
федеральный бюджет
750,0
750,0
краевой бюджет
89 813,0
86 467,5
86 467,5
262 748,0
местный бюджет
55 210,3
48 444,3
45 444,3
149 098,9
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего
452 688,3
414 496,4
410 016,5
1 277 201,2
в том числе:
федеральный бюджет
5 767,615
5 767,615
краевой бюджет
313 758,985
307 119,6
307 634,6
928 513,185
местный бюджет
133 161,7
107 376,8
102 381,9
342 920,4
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего
82 355,4
60 500,1
60 500,1
203 355,6
в том числе:
краевой бюджет
26 967,3
14 717,7
14 717,7
56 402,7
местный бюджет
55 388,10
45 782,4
45 782,4
146 952,90
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего
4 813,8
4 813,8
4 813,8
14 441,4
в том числе:
краевой бюджет
3 873,8
3 873,8
3 873,8
11 621,4
местный бюджет
940,0
940,0
940,0
2 820,0
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
в том числе:
краевой бюджет
5 222,1
0,0
0,0
5 222,1
местный бюджет
95 210,4
91 104,0
91 104,0
277 418,4
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи:
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
- обновить содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
1.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0701
0410084010
612
3106,7
1 050,0
1 050,0
5 206,7
1.МБОУ «Златоруновская СОШ им.ГСС К.Ф. Белошапкина» (дошкольные группы)- 67,884 тыс.руб на ремонт оттопительной системы;
2.МБОУ «Малоимышская СОШ» (дошкольные группы)-650,0 тыс.руб демонтаж и установка окон ПВХ;
3. Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ» - 95,0 тыс.руб теневой навес; 321,139 тыс. руб. ремонт кровли
4.МБОУ д/с №1 «Росинка» - 150 тыс.руб, ремонт стен и потолков, 200 тыс.руб теневые навесы; 440,4 тыс. руб. переустройство складского помещения в группу, 165,3 тыс. руб. освещение, 139,6 тыс. руб. ограждение.
5. МБОУ Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок» – 27,419 тыс.руб расходометр на теплоэнергию(счётчик); инновационная площадка (оборудование) -150 тыс.руб
6.МБДОУ «Приреченский детский сад»- 350 тыс.руб ремонт туалета(стен и потолков).
7. МБДОУ «Приреченский детский сад» - 350,0 тыс. руб. демонтаж и установка окон ПВХ
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410075880
611
48 924,0
48 924,0
48 924,0
146 772,0
1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410074080
611
34 207,2
32 911,7
32 911,7
100 030,6
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0701
0410084190
611
52 093,6
47 394,3
44 394,3
143 882,2
699,3 тыс. руб. производственный контроль
1.5
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
050
0701
0410075540
611
266,5
266,5
266,5
799,5
1.6
Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование
050
1004
0410075560
244
85,6
85,6
85,6
256,8
321
4 279,7
4 279,7
4 279,7
12 839,1
1.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0701
0410010490
611
1 800,0
1 800,0
1.8
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
050
0701
04100L0271
612
1010,0
1010,0
Софинансирование 10,0 тыс. руб. краевой бюджет 250,0 тыс. руб. 750,0 тыс. руб. федеральный бюджет - на ремонт МБДОУ д/с №1 «Росинка» переустройство складского помещения, расширение дверных проемов, устройство пандусов
ИТОГО по подпрограмме 1:
145773,3
134 911,8
131 911,8
412596,9
Приложение № 4 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0702
0420084010
612
3 448,5
1 500,0
1 500,0
6 448,5
1) МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» - ремонт туалетов 2 эт- 229,0 тыс.руб; пожарная сигнализация – 150 тыс.руб, «Точка роста» ремонт кабинетов, мебель- 549,1 тыс.руб; 138,5 тыс. руб. освещение
2) МБОУ «Ужурская СОШ №3»- прибор учета тепловой энергии -75 тыс.руб; 390,4 тыс. руб. ограждение 199,8 тыс. руб.
3) МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» - ремонт вентеляции – 15 тыс.руб;
4) МБОУ «Малоимышская СОШ» - замена дверей -148 тыс.руб; освещение кабинеты-75 тыс.руб;
5) МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» - освещение пищеблок -40 тыс.руб;
6) МБОУ «Приреченская СОШ» - «Точка роста» ремонт кабинетов, мебель-660,0 тыс.руб.
7) МБОУ «Крутоярская СОШ» -299,6 тыс. руб. ограждение
8) МБОУ «Озероучумская ООШ» 170,0 тыс. руб. тамбур
9) МБОУ «Ужурская СОШ №6» - 309,1 тыс.руб. рем нач школы
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0702
0420084190
611
126 924,2
105 840,7
100 840,7
333 605,6
1083,5 тыс. руб. производственный контроль
2.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420074090
611
26 456,2
25 947,2
25 947,2
78 350,6
2.4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420075640
611
251 060,5
251 060,5
251 060,5
753 181,5
2.5
Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы
050
1003
0420075660
244
19 619,6
19 619,6
19 619,6
58 858,8
321
616,8
616,8
616,8
1850,4
611
6 270,5
6 270,5
6 270,5
18 811,5
2.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S8400
612
16,1
0,0
0,0
16,1
16,1 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» замена оконных блоков -47,2 тыс. руб.
2.7
Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
04200S5630
612
31,0
36,1
41,2
108,3
МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» ум 31,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» +10,0, МБОУ «Ужурская СОШ №3» +12,2, МБОУ «Ужурская СОШ №6» + 8,8, замена оконных блоков
2.8
Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
050
0702
042Е274300
612
35,0
0,0
0,0
35,0
МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.9
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0702
0420010490
611
3 600,0
0,0
0,0
3 600,0
2.10
Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
0420075630
612
3 090,0
3 605,0
4 120,0
10 815,0
МБОУ «Ужурская СОШ № 2» - 998,06 тыс. руб. (полы), МБОУ «Ужурская СОШ №3» 1213,098 тыс. руб (полы библиотека). МБОУ «Ужурская СОШ №6» 878,842 тыс. руб. (спорт зал, нач. школа)
2.11
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
0420015980
612
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
МБОУ «Приреченская СОШ» 600,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 600,0 тыс. руб.
2.12
Создание в основных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета
050
0702
0420084050
612
2494,2
2494,2
МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.13
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
042Е151690
612
1891,9
1891,9
Софинансирование 9,5 тыс. руб .МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», 9,5 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ», Соглашение краевой бюджет 46,8225 тыс. руб. «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», 46,8225 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ. Соглашение федеральный бюджет 889,6275 тыс. руб. «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», 889,6275 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ.
2.14
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
04200S5980
611
1,2
1,2
МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» уменьшение 1,2 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ» 0,6 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 0,6 тыс. руб.
2.15
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0702
0420085980
611
150,0
150,0
50,0 тыс. руб. МБОУ «Ильинская СОШ», 50,0 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва», 50,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская ООШ» замена оконных блоков
2.16
Софинансированиена внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
050
0702
042Е452100
612
4240,8
4240,8
21,25 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 21,25 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 104,97 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 104,97 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 1994,18 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 1994,18 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 2»,
2.17
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0702
0420078400
612
1541,8
1541,8
«Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва»
ИТОГО по подпрограмме 2:
452 688,3
414 496,4
410 016,5
1 277 201,2
Приложение № 5 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.
3.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084010
612
1 350,0
0,0
0,0
1 350,0
1) Ужурская спортивная школа - монтаж и установка котла ЗОТа в доме борьбы – 600,0 тыс.руб
2) МБОУ ДО «УЦДО» - монтаж и установка котла ЗОТа на станции юных натуралистов - 400,0 тыс.руб.
3) Ужурская спортивная школа - 350,0 тыс. руб. крыша лыжная база
3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084190
611
38 536,7
44 642,4
44 642,4
127 821,5
Передвижка 429,66
3.3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
611
5 651,3
5 651,3
Внедрение модели персонифицированного финансирования
3.4
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
350
24,7
24,7
Гранты детям проходящим дополнительное образование по модели персонифицированного финансирования
3.5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
050
0707
0430084030
244
350,0
350,0
350,0
1 050,0
1.Организация проведения ГИА, ЕГЭ – 190,0 тыс.руб.
2.НОКО- 160,0 тыс.руб
350
50,0
50,0
50,0
150,0
Денежные вознаграждения выпускникам медалистам
612
740,0
740,0
740,0
2 220,0
1) Ужурская спортивная школа - 260,0 тыс. руб. участие в краевых, зональных, районных соревнованиях, спартакиадах;
2) МБОУ ДО «УЦДО» - 260,0 тыс.руб участие в конкурсах воспитательно-образовательных проектов, работа интенсивных школ, участие в грантовых программах, пед. класс (г.Ачинск), реализация проекта – АГРОПАРК, Знаю, значит люблю, Техно Лаб, математический марафон;3) Летние проекты для образовательных учреждений: МБОУ ДО «УЦДО» 120,0 тыс.руб., Ужурская спортивная школа
100,0 тыс. руб.
3.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0703
04300S8400
464
200,0
200,0
Ужурская спортивная школа - софинансирование - 200,0
3.7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0703
0430075640
611
14 717,7
14 717,7
14 717,7
44 153,1
3.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0703
0430010490
611
753,0
0,0
0,0
753,0
3.9
Строительство нового здания спортивной школы в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430084020
464
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
Строительство нового здания спортивной школы -
3.10
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0703
0430085980
464
100,0
100,0
Софинансирование строительства нового здания спортивной школы 100,0 тыс. руб.
3.11
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430078400
464
10245,3
10245,3
Строительство новой спортивной школы
3.12
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие дощкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430010480
611
1 251,3
1 251,3
407,1 тыс. руб. Ужурская спортивная школа
844,2 тыс. руб.: МБОУ ДО «УЦДО»
3.13
Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие дощкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430081290
464
885,4
885,4
ИТОГО по подпрограмме 3:
82 355,40
60 500,1
60 500,1
203 355,60
Приложение № 6 к постановлению администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
4.1
Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
МКУ "Управление образования"
050
0707
0440084040
612
820,0
750,0
750,0
2 250,0
1) Ужурская спортивная школа - 170,0 тыс.руб. организация палаточного лагеря для детей
2) МБОУ ДО «УЦДО» - 650,0 тыс.руб. трудоустройство детей
244
120,0
750
750
1 600,0
МКУ "Управление образования" (ГСМ на подвоз в летние лагеря)
4.2
Осуществление государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей
050
0707
0440076490
244
2 877,8
3 594,4
3 594,4
10066,6
-996,0 на летний отдых
4.3
140
0707
0440076490
244
996,0
996,0
Летний отдых
ИТОГО по подпрограмме 4:
4 813,8
5 094,4
5 094,4
15 002,6
Приложение № 7 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.
5.1
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
МКУ "Управление образования"
050
0709
0450080070
111
59 295,8
58 999,23
58 999,23
177 294,26
ФОТ +330,0 тыс. руб.
112
120,0
120,0
119
16 955,1
17 817,77
17 817,77
52 590,64
Страховые взносы 776,1 тыс. руб.
244
18287,6
13 809,6
13 809,6
45906,8
МКУ Ужурского района «Забота» уменьшение 2000,0 тыс. руб. МКУ «Управление образования Ужурского района» +400,0 тыс. руб.
851
10,1
10,1
852
45
45,0
853
322,3
377,4
377,4
1 077,1
5.2
Проведение профессиональных конкурсов
050
0709
0450084070
244
100,0
100,0
100,0
300,0
5.3
Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
050
0709
0450080800
612
74,5
0,0
0,0
74,5
Зарезервированные средства +47,2 тыс. руб.
5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0709
0450010490
111
4010,83
4010,829
119
1211,27
0,0
0,0
1 211,271
ИТОГО по подпрограмме 5:
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАЦИЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2020 г. Ужур № 231
О внесении изменений в постановление администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ужурского района от 12.08.2013 № 724 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ужурского района, их формировании и реализации», статьей 19 Устава Ужурского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Ужурского района от 03.11.2016 № 638 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел таблицы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования программы – 4 228 541,24 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
на 2017г. –587 233,5 тыс. руб.
на 2018г. – 699 122,9 тыс. руб.
на 2019г. – 751 949,2 тыс. руб.
на 2020г. – 786 063,3 тыс. руб.
на 2021г. –705 826,1 тыс. руб.
на 2022 г.- 698 346,2 тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета – 6 517,615 тыс. руб.:
на 2017г. – 0,00 тыс. руб.
на 2018г. – 0,00 тыс. руб.
на 2019г. – 0,00 тыс. руб.
на 2020г. – 6 517,615 тыс. руб.
на 2021г. – 0,00 тыс. руб.
на 2022 г.- 0,00 тыс. руб.
из средств краевого бюджета–2 512 282,075тыс. руб.:
на 2017г. – 357 554,8 тыс. руб.
на 2018г. – 401 138,1 тыс. руб.
на 2019г. – 489 081,79 тыс. руб.
на 2020г. – 439 635,185 тыс. руб.
на 2021г. – 412 178,6 тыс. руб.
на 2022 г. – 412 693,6 тыс. руб.
из районного бюджета – 1 709 741,55 тыс.руб.:
на 2017г. – 229 678,7 тыс. руб.
на 2018г. – 297 984,8 тыс. руб.
на 2019г. – 262 867,41 тыс. руб.
на 2020г. – 339 910,50 тыс. руб.
на 2021г. – 293 647,5 тыс. руб.
на 2022 г.-285 652,6 тыс. руб.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4 Раздел паспорта подпрограммы 1 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» (приложение № 4 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 - 412 596,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 145 773,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 210,3тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 89 813,0 тыс. руб.
за счет федерального бюджета – 750,0 тыс. руб.
2021 год- 134 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -48 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
2022 год- 131 911,8 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 444,3 руб.
за счет средств краевого бюджета – 86 467,5 тыс. руб.
1.5 Раздела паспорта подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» (приложение № 5 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2-
1 277 201,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 452 688,3 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета–133 161,7тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета–313 758,985тыс.руб.
за счет федерального бюджета – 5 767,615 тыс. руб.
2021 год- 414 496,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -107 376,8 руб.
за счет средств краевого бюджета – 307 119,6 тыс. руб.
2022 год- 410 016,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -102 381,9 руб.
за счет средств краевого бюджета – 307 634,6 тыс. руб.
1.6 Раздел паспорта подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» (приложение № 6 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 - 203 355,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 82 355,4 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 55 388,1 руб.
за счет средств краевого бюджета – 26 967,3 тыс. руб.
2021 год- 60500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14717,7 тыс. руб.
2022 год- 60 500,1 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета -45 782,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 14 717,7 тыс. руб.
1.7 Раздел паспорта подпрограммы 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» (приложение № 8 к Программе) изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Объем финансирования подпрограммы 5 - 282 640,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год- 100 432,5 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 95 210,4 руб.
за счет средств краевого бюджета – 5 222,1 тыс. руб.
2021 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
2022 год- 91 104,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 91 104,0 руб.
за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.
1.8. Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.9 Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.10 Приложение к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.12 Приложение к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
1.13 Приложение к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 7.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам и общественно-политической работе В.А. Богданову.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в специальном выпуске районной газеты «Сибирский хлебороб».
Глава района К.Н. Зарецкий
Приложение № 1 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение № 2 к Программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Ужурского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС)
Код бюджетной классификации
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
план
план
план
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
1
Муниципальная программа Ужурского района
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
786 063,3
705 826,1
698 346,2
2 190 235,6
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
786 063,3
705 826,1
698 346,2
2 190 235,6
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
145 773,3
134 911,8
131 911,8
412 596,9
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
145 773,3
134 911,8
131 911,8
412 596,9
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
452 688,3
414 496,40
410 016,5
1 277 201,2
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
452 688,3
414 496,40
410 016,5
1 277 201,2
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
82 355,4
60 500,1
60 500,1
203 355,6
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
82 355,4
60 500,1
60 500,1
203 355,6
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
4 813,8
4 813,8
4 813,8
14 441,4
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
4 813,8
4 813,8
4 813,8
14 441,4
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего расходные обязательства
Х
Х
Х
Х
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
МКУ "Управление образования"
050
Х
Х
Х
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
Приложение № 2 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение № 3 к Программе
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Ужурского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)
№ п/п
Статус (муниципальная программа Ужурского района, подпрограмма)
Наименование муниципальной программы Ужурского района, подпрограммы
Уровень бюджетной системы/источники финансирования
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Муниципальная программа
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
всего
786 063,3
705 826,1
698 346,2
2 190 235,6
в том числе:
федеральный бюджет
6 517,615
6 517,615
краевой бюджет
439 635,185
412 178,6
412 693,6
1 264 507,385
местный бюджет
339 910,50
293 647,5
285 652,6
919 210,60
2
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного образования»
всего
145773,3
134 911,8
131 911,8
412 596,9
в том числе:
федеральный бюджет
750,0
750,0
краевой бюджет
89 813,0
86 467,5
86 467,5
262 748,0
местный бюджет
55 210,3
48 444,3
45 444,3
149 098,9
3
Подпрограмма 2
«Развитие общего образования»
всего
452 688,3
414 496,4
410 016,5
1 277 201,2
в том числе:
федеральный бюджет
5 767,615
5 767,615
краевой бюджет
313 758,985
307 119,6
307 634,6
928 513,185
местный бюджет
133 161,7
107 376,8
102 381,9
342 920,4
4
Подпрограмма 3
«Развитие дополнительного образования детей»
всего
82 355,4
60 500,1
60 500,1
203 355,6
в том числе:
краевой бюджет
26 967,3
14 717,7
14 717,7
56 402,7
местный бюджет
55 388,10
45 782,4
45 782,4
146 952,90
5
Подпрограмма 4
«Безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период»
всего
4 813,8
4 813,8
4 813,8
14 441,4
в том числе:
краевой бюджет
3 873,8
3 873,8
3 873,8
11 621,4
местный бюджет
940,0
940,0
940,0
2 820,0
6
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»
всего
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
в том числе:
краевой бюджет
5 222,1
0,0
0,0
5 222,1
местный бюджет
95 210,4
91 104,0
91 104,0
277 418,4
Приложение № 3 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.
Задачи:
- обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
- обновить содержания и технологий дошкольного образования.
- обеспечить материально-технических и кадровых ресурсов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования
1.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0701
0410084010
612
3106,7
1 050,0
1 050,0
5 206,7
1.МБОУ «Златоруновская СОШ им.ГСС К.Ф. Белошапкина» (дошкольные группы)- 67,884 тыс.руб на ремонт оттопительной системы;
2.МБОУ «Малоимышская СОШ» (дошкольные группы)-650,0 тыс.руб демонтаж и установка окон ПВХ;
3. Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ» - 95,0 тыс.руб теневой навес; 321,139 тыс. руб. ремонт кровли
4.МБОУ д/с №1 «Росинка» - 150 тыс.руб, ремонт стен и потолков, 200 тыс.руб теневые навесы; 440,4 тыс. руб. переустройство складского помещения в группу, 165,3 тыс. руб. освещение, 139,6 тыс. руб. ограждение.
5. МБОУ Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок» – 27,419 тыс.руб расходометр на теплоэнергию(счётчик); инновационная площадка (оборудование) -150 тыс.руб
6.МБДОУ «Приреченский детский сад»- 350 тыс.руб ремонт туалета(стен и потолков).
7. МБДОУ «Приреченский детский сад» - 350,0 тыс. руб. демонтаж и установка окон ПВХ
1.2
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410075880
611
48 924,0
48 924,0
48 924,0
146 772,0
1.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0701
0410074080
611
34 207,2
32 911,7
32 911,7
100 030,6
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0701
0410084190
611
52 093,6
47 394,3
44 394,3
143 882,2
699,3 тыс. руб. производственный контроль
1.5
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы
050
0701
0410075540
611
266,5
266,5
266,5
799,5
1.6
Компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих общеобразовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образование
050
1004
0410075560
244
85,6
85,6
85,6
256,8
321
4 279,7
4 279,7
4 279,7
12 839,1
1.7
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0701
0410010490
611
1 800,0
1 800,0
1.8
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
050
0701
04100L0271
612
1010,0
1010,0
Софинансирование 10,0 тыс. руб. краевой бюджет 250,0 тыс. руб. 750,0 тыс. руб. федеральный бюджет - на ремонт МБДОУ д/с №1 «Росинка» переустройство складского помещения, расширение дверных проемов, устройство пандусов
ИТОГО по подпрограмме 1:
145773,3
134 911,8
131 911,8
412596,9
Приложение № 4 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного общего образования, создание равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей.
Задача: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0702
0420084010
612
3 448,5
1 500,0
1 500,0
6 448,5
1) МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» - ремонт туалетов 2 эт- 229,0 тыс.руб; пожарная сигнализация – 150 тыс.руб, «Точка роста» ремонт кабинетов, мебель- 549,1 тыс.руб; 138,5 тыс. руб. освещение
2) МБОУ «Ужурская СОШ №3»- прибор учета тепловой энергии -75 тыс.руб; 390,4 тыс. руб. ограждение 199,8 тыс. руб.
3) МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» - ремонт вентеляции – 15 тыс.руб;
4) МБОУ «Малоимышская СОШ» - замена дверей -148 тыс.руб; освещение кабинеты-75 тыс.руб;
5) МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» - освещение пищеблок -40 тыс.руб;
6) МБОУ «Приреченская СОШ» - «Точка роста» ремонт кабинетов, мебель-660,0 тыс.руб.
7) МБОУ «Крутоярская СОШ» -299,6 тыс. руб. ограждение
8) МБОУ «Озероучумская ООШ» 170,0 тыс. руб. тамбур
9) МБОУ «Ужурская СОШ №6» - 309,1 тыс.руб. рем нач школы
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
050
0702
0420084190
611
126 924,2
105 840,7
100 840,7
333 605,6
1083,5 тыс. руб. производственный контроль
2.3
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420074090
611
26 456,2
25 947,2
25 947,2
78 350,6
2.4
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0702
0420075640
611
251 060,5
251 060,5
251 060,5
753 181,5
2.5
Обеспечение питанием, обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программы, без взимания платы
050
1003
0420075660
244
19 619,6
19 619,6
19 619,6
58 858,8
321
616,8
616,8
616,8
1850,4
611
6 270,5
6 270,5
6 270,5
18 811,5
2.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставлений новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0702
04200S8400
612
16,1
0,0
0,0
16,1
16,1 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» замена оконных блоков -47,2 тыс. руб.
2.7
Софинансирование субсидии на приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
04200S5630
612
31,0
36,1
41,2
108,3
МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва» ум 31,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №2» +10,0, МБОУ «Ужурская СОШ №3» +12,2, МБОУ «Ужурская СОШ №6» + 8,8, замена оконных блоков
2.8
Софинансирование субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
050
0702
042Е274300
612
35,0
0,0
0,0
35,0
МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.9
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0702
0420010490
611
3 600,0
0,0
0,0
3 600,0
2.10
Приведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов
050
0702
0420075630
612
3 090,0
3 605,0
4 120,0
10 815,0
МБОУ «Ужурская СОШ № 2» - 998,06 тыс. руб. (полы), МБОУ «Ужурская СОШ №3» 1213,098 тыс. руб (полы библиотека). МБОУ «Ужурская СОШ №6» 878,842 тыс. руб. (спорт зал, нач. школа)
2.11
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
0420015980
612
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
МБОУ «Приреченская СОШ» 600,0 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 600,0 тыс. руб.
2.12
Создание в основных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета
050
0702
0420084050
612
2494,2
2494,2
МБОУ «Ильинская СОШ» спортивный зал
2.13
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
042Е151690
612
1891,9
1891,9
Софинансирование 9,5 тыс. руб .МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», 9,5 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ», Соглашение краевой бюджет 46,8225 тыс. руб. «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», 46,8225 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ. Соглашение федеральный бюджет 889,6275 тыс. руб. «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко», 889,6275 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ.
2.14
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета
050
0702
04200S5980
611
1,2
1,2
МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» уменьшение 1,2 тыс. руб. МБОУ «Приреченская СОШ» 0,6 тыс. руб., МБОУ «Ужурская СОШ №1 им. ГСС А.К. Харченко» 0,6 тыс. руб.
2.15
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0702
0420085980
611
150,0
150,0
50,0 тыс. руб. МБОУ «Ильинская СОШ», 50,0 тыс. руб. МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва», 50,0 тыс. руб. МБОУ «Озероучумская ООШ» замена оконных блоков
2.16
Софинансированиена внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
050
0702
042Е452100
612
4240,8
4240,8
21,25 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 21,25 тыс. руб. (местный бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 104,97 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 104,97 тыс. руб. (краевой бюджет) «Ужурская СОШ № 2», 1994,18 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 6», 1994,18 тыс. руб. (федеральный бюджет) «Ужурская СОШ № 2»,
2.17
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0702
0420078400
612
1541,8
1541,8
«Михайловская СОШ им. ГСС А.К. Скрылёва»
ИТОГО по подпрограмме 2:
452 688,3
414 496,4
410 016,5
1 277 201,2
Приложение № 5 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 3
Перечень мероприятий подпрограммы 3
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: предоставление общедоступного и качественного дополнительного образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить реализацию инициативных на муниципальном уровне.
3.1
Приведение муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам (согласно предписаниям, судебным решениям)
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084010
612
1 350,0
0,0
0,0
1 350,0
1) Ужурская спортивная школа - монтаж и установка котла ЗОТа в доме борьбы – 600,0 тыс.руб
2) МБОУ ДО «УЦДО» - монтаж и установка котла ЗОТа на станции юных натуралистов - 400,0 тыс.руб.
3) Ужурская спортивная школа - 350,0 тыс. руб. крыша лыжная база
3.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций
МКУ "Управление образования"
050
0703
0430084190
611
38 536,7
44 642,4
44 642,4
127 821,5
Передвижка 429,66
3.3
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
611
5 651,3
5 651,3
Внедрение модели персонифицированного финансирования
3.4
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
050
0703
043008419P
350
24,7
24,7
Гранты детям проходящим дополнительное образование по модели персонифицированного финансирования
3.5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
050
0707
0430084030
244
350,0
350,0
350,0
1 050,0
1.Организация проведения ГИА, ЕГЭ – 190,0 тыс.руб.
2.НОКО- 160,0 тыс.руб
350
50,0
50,0
50,0
150,0
Денежные вознаграждения выпускникам медалистам
612
740,0
740,0
740,0
2 220,0
1) Ужурская спортивная школа - 260,0 тыс. руб. участие в краевых, зональных, районных соревнованиях, спартакиадах;
2) МБОУ ДО «УЦДО» - 260,0 тыс.руб участие в конкурсах воспитательно-образовательных проектов, работа интенсивных школ, участие в грантовых программах, пед. класс (г.Ачинск), реализация проекта – АГРОПАРК, Знаю, значит люблю, Техно Лаб, математический марафон;3) Летние проекты для образовательных учреждений: МБОУ ДО «УЦДО» 120,0 тыс.руб., Ужурская спортивная школа
100,0 тыс. руб.
3.6
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества
050
0703
04300S8400
464
200,0
200,0
Ужурская спортивная школа - софинансирование - 200,0
3.7
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
050
0703
0430075640
611
14 717,7
14 717,7
14 717,7
44 153,1
3.8
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0703
0430010490
611
753,0
0,0
0,0
753,0
3.9
Строительство нового здания спортивной школы в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430084020
464
7 500,0
0,0
0,0
7 500,0
Строительство нового здания спортивной школы -
3.10
Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества за счет внебюджетных средств
050
0703
0430085980
464
100,0
100,0
Софинансирование строительства нового здания спортивной школы 100,0 тыс. руб.
3.11
Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430078400
464
10245,3
10245,3
Строительство новой спортивной школы
3.12
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие дощкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430010480
611
1 251,3
1 251,3
407,1 тыс. руб. Ужурская спортивная школа
844,2 тыс. руб.: МБОУ ДО «УЦДО»
3.13
Выполнение инженерно-технических изысканий, проектных работ, экспертиз проектной документации, технических условий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие дощкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района»
050
0703
0430081290
464
885,4
885,4
ИТОГО по подпрограмме 3:
82 355,40
60 500,1
60 500,1
203 355,60
Приложение № 6 к постановлению администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы 4
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание в системе образования равных возможностей для позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задача: Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
4.1
Оздоровление и занятость детей и подростков в каникулярное время за счет средств местного бюджета
МКУ "Управление образования"
050
0707
0440084040
612
820,0
750,0
750,0
2 250,0
1) Ужурская спортивная школа - 170,0 тыс.руб. организация палаточного лагеря для детей
2) МБОУ ДО «УЦДО» - 650,0 тыс.руб. трудоустройство детей
244
120,0
750
750
1 600,0
МКУ "Управление образования" (ГСМ на подвоз в летние лагеря)
4.2
Осуществление государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей
050
0707
0440076490
244
2 877,8
3 594,4
3 594,4
10066,6
-996,0 на летний отдых
4.3
140
0707
0440076490
244
996,0
996,0
Летний отдых
ИТОГО по подпрограмме 4:
4 813,8
5 094,4
5 094,4
15 002,6
Приложение № 7 к постановлению
администрации района
от 09.04.2020 № 231
Приложение к подпрограмме 5
Перечень мероприятий подпрограммы 5
№ п/п
Цели, задачи, мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Очередной финансовый год
1 - й год планового периода
2 - й год планового периода
итого на очередной финансовый год и плановый период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью "Образование" в Ужурском районе и реализация отдельных переданных государственных полномочий.
Задача: 1.Содействовать сокращению предметных вакансий в школах района посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2.Обеспечить функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее модернизация;
3.Организация деятельности аппарата управления и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленной на эффективное управление системой образования образовательных организаций района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет.
5.1
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
МКУ "Управление образования"
050
0709
0450080070
111
59 295,8
58 999,23
58 999,23
177 294,26
ФОТ +330,0 тыс. руб.
112
120,0
120,0
119
16 955,1
17 817,77
17 817,77
52 590,64
Страховые взносы 776,1 тыс. руб.
244
18287,6
13 809,6
13 809,6
45906,8
МКУ Ужурского района «Забота» уменьшение 2000,0 тыс. руб. МКУ «Управление образования Ужурского района» +400,0 тыс. руб.
851
10,1
10,1
852
45
45,0
853
322,3
377,4
377,4
1 077,1
5.2
Проведение профессиональных конкурсов
050
0709
0450084070
244
100,0
100,0
100,0
300,0
5.3
Зарезервированные средства на софинансирование краевых программ
050
0709
0450080800
612
74,5
0,0
0,0
74,5
Зарезервированные средства +47,2 тыс. руб.
5.4
Частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
050
0709
0450010490
111
4010,83
4010,829
119
1211,27
0,0
0,0
1 211,271
ИТОГО по подпрограмме 5:
100 432,5
91 104,0
91 104,0
282 640,5
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сибирский хлебороб № 16 от 16.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: