Основная информация
Дата опубликования: | 08 июня 2020г. |
Номер документа: | RU91000108202000068 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Вилючинского городского округа |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2020 № 450
г. Вилючинск
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», в связи с изменением объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Программы являются средства местного, краевого, федерального бюджетов и привлеченные средства.
Общий объём финансирования Программы составляет – 901 187,44841 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 117 481,39381 тыс. рублей;
2019 год – 113 555,97248 тыс. рублей;
2020 год – 133 246,01576 тыс. рублей;
2021 год – 134 136,74034 тыс. рублей;
2022 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2023 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2024 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 493,22287 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 453,23114 тыс. рублей;
2019 год – 545,84673 тыс. рублей;
2020 год – 758,14500 тыс. рублей;
2021 год – 421,40000 тыс. рублей;
2022 год – 438,20000 тыс. рублей;
2023 год – 438,20000 тыс. рублей;
2024 год – 438,20000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 840 476,77292 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 98 025,86172 тыс. рублей;
2019 год – 107 190,38000 тыс. рублей;
2020 год – 127 064,53120 тыс. рублей;
2021 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2022 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2023 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2024 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 57 177,45262 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 18 982,30095 тыс. рублей;
2019 год – 5 799,74575 тыс. рублей;
2020 год – 5 423,33956 тыс. рублей;
2021 год – 6 666,34034 тыс. рублей;
2022 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2023 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2024 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
привлеченные средства – 40,00000 рублей;
2018 год – 20,00000 тыс. рублей;
2019 год – 20,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.»;
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 897 302,05323 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 115 802,94581 тыс. рублей;
2019 год – 111 676,05288 тыс. рублей;
2020 год – 132 918,98818 тыс. рублей;
2021 год – 134 136,74034 тыс. рублей;
2022 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2023 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2024 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 198,07787 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 453,23114 тыс. рублей;
2019 год – 545,84673 тыс. рублей;
2020 год – 463,00000 тыс. рублей;
2021 год – 421,40000 тыс. рублей;
2022 год – 438,20000 тыс. рублей;
2023 год – 438,20000 тыс. рублей;
2024 год – 438,20000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 839 886,24172 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 97 900,86172 тыс. рублей;
2019 год – 106 740,38000 тыс. рублей;
2020 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2021 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2022 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2023 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2024 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 54 217,73364 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 17 448,85295 тыс. рублей;
2019 год – 4 389,82615 тыс. рублей;
2020 год – 5 406,98818 тыс. рублей;
2021 год – 6 666,34034 тыс. рублей;
2022 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2023 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2024 год – 6 768,57534 тыс. рублей.»;
1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 2 являются средства местного и краевого бюджета.
Общий объём финансирования Подпрограммы 2 составляет – 1 022,89400 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 376,28000 тыс. рублей;
2019 год – 646,61400 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 575,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 125,00000 тыс. рублей;
2019 год – 450,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 447,89400 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 251,28000 тыс. рублей;
2019 год – 196,61400 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.»;
1.4 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 в разделе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 4 в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 4 являются средства местного бюджета и привлеченные средства.
Общий объём финансирования
Подпрограммы 4 составляет – 2 394,22760 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 1 160,92200 тыс. рублей;
2019 год – 1 233,30560 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 354,22760 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 1 140,92200 тыс. рублей;
2019 год – 1 213,30560 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 40,00000 рублей;
2018 год – 20,00000 тыс. рублей;
2019 год – 20,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.».
1.5 изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6 изложить приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации
городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.06.2020 № 450
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
0200000000
всего
901,187.44841
117,481.39381
113,555.97248
133,246.01576
134,136.74034
134,255.77534
134,255.77534
134,255.77534
федеральный бюджет
3,493.22287
453.23114
545.84673
758.14500
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
840,476.77292
98,025.86172
107,190.38000
127,064.53120
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
местный бюджет
57,177.45262
18,982.30095
5,799.74575
5,423.33956
6,666.34034
6,768.57534
6,768.57534
6,768.57534
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
0210000000
всего
897,302.05323
115,802.94581
111,676.05288
132,918.98818
134,136.74034
134,255.77534
134,255.77534
134,255.77534
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
федеральный бюджет
3,198.07787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
839,886.24172
97,900.86172
106,740.38000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
местный бюджет
54,217.73364
17,448.85295
4,389.82615
5,406.98818
6,666.34034
6,768.57534
6,768.57534
6,768.57534
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мерориятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
0210100000
всего
3,967.38229
3,966.03529
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
3,967.38229
3,966.03529
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1
Направление расходов Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан
0210120010
всего
2,738.93520
2,738.93520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,738.93520
2,738.93520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий к памятным и юбилейным датам
0210120010
всего
2,357.90110
2,357.90110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,357.90110
2,357.90110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.2
Оказание материальной помощи малообеспеченным студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет средств бюджета на приобретение учебных принадлежностей в размере 1000 рублей
0210120010
всего
9.00000
9.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
9.00000
9.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.3
Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров и других стихийных бедствий в размере 10000 рублей на каждого пострадавшего члена семьи
0210120010
всего
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.4
Оказание материальной помощи на обучение гражданам, имеющим доход до 22000 рублей в размере 10000 рублей
0210120010
всего
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.5
Оказание материальной помощи на лечение (в том числе на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача, на оплату медицинских услуг (диагностическое обследование, оперативное вмешательство, протезирование), приобретение технических средств реабилитации, не включенных в индивидуальную программу реабилитации инвалида) гражданам имеющим доход до 22000 рублей
0210120010
всего
213.79110
213.79110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
213.79110
213.79110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.6
Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
0210120010
всего
55.35000
55.35000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
55.35000
55.35000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Оплата проезда за пределы Камчатского края(либо на территорию Камчатского края в г.Вилючинск) к месту постоянного проживания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без
всего
62.89300
62.89300
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
62.89300
62.89300
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.1.7
определенного места жительства, без средств к
существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
0210120010
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
1.2
Направление расходов Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
0210120020
всего
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.1
Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом “туберкулез”
0210120020
всего
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3
Направление расходов Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным
0210120030
всего
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3.1.
Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным
0210120030
всего
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4
Направление расходов Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан
0210120040
всего
973.75990
973.75990
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
973.75990
973.75990
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.1
Приобретение новогодних подарков для детей находящихся в трудной жизненной ситуации
0210120040
всего
500.00000
500.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
500.00000
500.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.2
Приобретение продуктовых наборов для нуждающихся граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
0210120040
всего
275.00000
275.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
275.00000
275.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.3
Приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы находящихся в трудной жизненной ситуации
0210120040
всего
149.95520
149.95520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
149.95520
149.95520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.4
Возмещение расходов (организации - производителю услуг) по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому вдов участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на о. Даманский.
0210120040
всего
48.80470
48.80470
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
48.80470
48.80470
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам"
0210200000
всего
2,040.41271
2,040.41271
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,040.41271
2,040.41271
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1
Направление расходов Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
0210220050
всего
358.15787
358.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
358.15787
358.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1.1
Выплата ветеранам ВОВ на приобретение товаров первой необходимости в размере 10000 рублей, а в юбилейные даты (даты, оканчивающиеся на "5" и "0") - в размере 15000 рублей
0210220050
всего
280.00000
280.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
280.00000
280.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной
войны
всего
33.15787
33.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.2
0210220050
местный бюджет
33.15787
33.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.3.
Дополнительная выплата участникам Великой Отечественной войны
0210220050
всего
45.00000
45.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
45.00000
45.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.2
Направление расходов Осуществление денежных выплат инвалидам
0210220060
всего
1,682.25484
1,682.25484
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,682.25484
1,682.25484
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.2.1
Выплата средств на оплату коммунальных услуг ( за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы
0210220060
всего
1,315.77097
1,315.77097
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,315.77097
1,315.77097
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.2.2
Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом “сахарный диабет”
0210220060
всего
366.48387
366.48387
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
366.48387
366.48387
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3
Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих"
0210300000
всего
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3.1
Направление расходов Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
0210320070
всего
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3.1.1
Выплата пенсий и доплат к пенсиям
0210320070
всего
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вилючинска"
0210400000
всего
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.
Направление расходов Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вилючинска"
0210420080
всего
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.1
Частичная компенсация гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вилючинска" по оплате санаторно-курортного лечения, один раз в два года
0210420080
всего
33.60000
33.60000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
33.60000
33.60000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.2
Выплата денежного вознаграждения ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч) рублей; выплата вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню города денежного вознаграждения в размере 5000 (пять тысяч) рублей
0210420080
всего
30.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
30.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.3
Возмещение расходов гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска» и их супругам по оплате проезда от постоянного места жительства до города Вилючинска Камчатского края к месту проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») по приглашению органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и обратно
0210420080
всего
49.80000
49.80000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
49.80000
49.80000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших"
0210500000
всего
9,349.15624
1,821.00000
1,567.11904
1,504.59618
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов,
Расчет
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
9,349.15624
1,821.00000
1,567.11904
1,504.59618
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.1
Направление расходов Выплата социального пособия на погребение
0210520090
всего
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.1.1
Дополнительная выплата единовременного социального пособия на погребение граждан
0210520090
всего
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.2
Направление расходов Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
0210520100
всего
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.2.1
Возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению
0210520100
всего
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.3.
Направление расходов Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилих помещений, иных мест обнаружения
0210520290
всего
480.51010
0.00000
23.95810
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
480.51010
0.00000
23.95810
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей"
0210600000
всего
611,460.45010
82,246.99286
91,964.65724
109,335.00000
109,293.40000
109,310.20000
109,310.20000
109,310.20000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
606,268.46172
79,413.76172
91,366.70000
108,872.00000
108,872.00000
108,872.00000
108,872.00000
108,872.00000
местный бюджет
2,432.11051
2,380.00000
52.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.1
Направление расходов Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
0210620110
всего
592.00000
577.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
592.00000
577.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.1.1
Выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онкологическим заболеванием и/или ВИЧ-инфекцией в размере 15000 рублей
0210620110
всего
120.00000
105.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
120.00000
105.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.1.2
Единовременная выплата родителям или законным представителям при рождении ребенка – в размере 2000 рублей
0210620110
всего
472.00000
472.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
472.00000
472.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.2
Направление расходов Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
0210620140
всего
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.2.1
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
0210620140
всего
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6.3
Направление расходов Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0210652600
всего
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
федеральный бюджет
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.3.1
Единовременная выплата при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0210652600
всего
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
федеральный бюджет
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.4
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
0210640200
всего
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.4.1
Единовремення выплата гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
0210640200
всего
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.5
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
0210640160
всего
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.5.1
Выплата денежных средств по опеке и попечительству в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
0210640160
всего
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.6.
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
0210640180
всего
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.6.1
Обеспечение питанием обучающихся на период получения
ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
0210640180
всего
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
Отдел образования администрации
Вилючинского городского
округа
краевой бюджет
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.7.
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
0210640210
всего
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
краевой бюджет
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.7.1
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
0210640210
всего
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
7
Основное меропритие "Содержание совершеннолетних недееспособных граждан"
0210700000
всего
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
7.1.
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
0210740150
всего
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
7.1.1
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
0210740150
всего
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8
Основное мероприятие "Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения"
0210800000
всего
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
краевой бюджет
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8.1
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
0210840130
всего
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
краевой бюджет
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8.1.1
Возмещение расходов по предоставлению проезда на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения по социальным проездным
0210840130
всего
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
краевой бюджет
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги"
0210900000
всего
95,098.24332
16,385.24332
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
местный бюджет
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.1
Направление расходов Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0210940240
всего
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
0.00000
краевой бюджет
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.1.1
Выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0210940240
всего
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
краевой бюджет
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.2
Направление расходов Дополнительные меры социльной поддержки
0210920150
всего
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.2.1
Дополнительные меры социальной поддержке граждан в виде скидки с общего размера оплаты за коммунальные услуги
0210920150
всего
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
Основное мероприятие "Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования"
0211000000
всего
13,154.20948
3,838.56568
166.20180
1,277.39200
2,555.86000
2,658.09500
2,658.09500
2,658.09500
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
13,154.20948
3,838.56568
166.20180
1,277.39200
2,555.86000
2,658.09500
2,658.09500
2,658.09500
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.1
Направление расходов Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020160
всего
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.1.1
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утратиших служебную связь с организацией (объктом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020160
всего
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.2
Направление расходов Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020170
всего
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.2.1
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратиших служебную связь с организацией (объктом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020170
всего
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.3
Направление расходов Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
0211020200
всего
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.3.1
Переселение граждан из закрытых административно- территориальных образований
0211020200
всего
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
0220000000
всего
1,022.89400
376.28000
646.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
575.00000
125.00000
450.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
447.89400
251.28000
196.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"
0220100000
всего
1,022.89400
376.28000
646.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
575.00000
125.00000
450.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
447.89400
251.28000
196.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.1
Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов
всего
800.66400
376.28000
424.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0220140064,
022014006Б
краевой бюджет
375.00000
125.00000
250.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S0064, 02201S006Б
местный бюджет
425.66400
251.28000
174.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов социальной направленности
всего
800.66400
376.28000
424.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и
качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского
городского округа
0220140064,
022014006Б
краевой бюджет
375.00000
125.00000
250.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S0064, 02201S006Б
местный бюджет
425.66400
251.28000
174.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям поддержки в нефинансовых формах
всего
222.23000
0.00000
222.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
022014006Б
краевой бюджет
200.00000
0.00000
200.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S006Б
местный бюджет
22.23000
0.00000
22.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.1.
Предоставление имущественной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
всего
в рамках текущей деятельности
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.2.2.
Оказание методической и консультационной помощи
социально, ориентированным некоммерческим организациям, добровольческим объединениям
всего
222.23000
0.00000
222.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
022014006Б
краевой бюджет
200.00000
0.00000
200.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S006Б
местный бюджет
22.23000
0.00000
22.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.3.
Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры
некоммерческого сектора
всего
в рамках текущей деятельности
Администрация Вилючинского городского округа
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.2.4.
Мониторинг деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, добровольческих объединений
всего
в рамках текущей деятельности
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Вилючинском
городском округе"
0230000000
всего
468.27358
141.24600
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
1) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Вилючинском городском округе;
2) увеличение доли приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Вилючинском городском округе;
Расчет цен от МУП "Автодор" с учетом доставки до порта Петропавловск- Камчатский
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
157.59738
141.24600
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мероприятие "Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов"
0230100000
всего
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1
Направление расходов Решение вопросов местного назначения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местного бюджета)
всего
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301L0274
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов
всего
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301L0274
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2.
Направление расходов Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
0230110200
всего
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования"
всего
327.02758
0.00000
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
02302L0270
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
16.35138
0.00000
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1
Направление расходов Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
всего
327.02758
0.00000
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02302L0270
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
16.35138
0.00000
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1.1
Установка съёмного пандуса на центральное крыльцо. Приобретение учебных пособий для слабослышащих детей
всего
327.02758
0.00000
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02302L0270
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
16.35138
0.00000
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Подпрограмма 4 "Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
0240000000
всего
2,394.22760
1,160.92200
1,233.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,354.22760
1,140.92200
1,213.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мероприятие "Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в Вилючинском городском округе"
0240100000
всего
2,394.22760
1,160.92200
1,233.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,354.22760
1,140.92200
1,213.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1
Направление расходов Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций
всего
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120220
местный бюджет
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Приобретение реабилитационного (сенсорного) оборудования
всего
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120220
местный бюджет
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2
Направление расходов Реализация технологии "социального лифта"
всего
1,128.86800
390.32100
738.54700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
1,108.86800
370.32100
738.54700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.1
Транспортные расходы
всего
430.00000
140.06000
289.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
430.00000
140.06000
289.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.2
Приобретение билетов для посещения театров, музеев, экскурсий, оказание услуг по экскурсионному обслуживанию
всего
598.20000
250.26100
347.93900
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
578.20000
230.26100
347.93900
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.3
Приобретение мультимедийного оборудования для проведения семинаров, тренингов, круглых столов
всего
100.66800
0.00000
100.66800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
100.66800
0.00000
100.66800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.3
Направление расходов Реализация программы "Дети так не делятся" для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
всего
360.53060
288.14600
72.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
1. Уменьшение количества семей,
находящихся в социально опасном положении.
2. Уменьшение числа детей, состоящих на
внутришкольном учете.
3. Снижение числа возвратов детей из замещающих семей.
4. Увеличение числа родителей,
восстановивших свой родительский статус.
5. Увеличение охвата семей и детей, находящихся в
социально опасном мероприятиями социальной направленности.
6. Увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-
родительских отношений и отношений с окружением в результате реализации проекта.
7. Увеличение числа волонтерских объединений, добровольцев,
принимающих участие в мероприятиях социальной направленности.
8. Увеличение количества мероприятий
по распространению инновационных технологий и методик работы.
9. Увеличение числа публикаций, теле-,
радиоэфиров по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.
Расшифровка расходов, предусмотренных за счет средств гранта на выполнение мероприятий
Проекта
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГРАНТА)*
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120240
местный бюджет
360.53060
288.14600
72.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3.1
Приобретение расходных материалов
всего
336.14600
288.14600
48.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120240
местный бюджет
336.14600
288.14600
48.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3.2
Услуги по проведению мастер-классов
всего
24.38460
0.00000
24.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120240
местный бюджет
24.38460
0.00000
24.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4
Направление расходов Реализация социально- психологической программы "Школа приемных родителей"
всего
296.31400
49.94000
246.37400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
296.31400
49.94000
246.37400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.1
Транспортные расходы
всего
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.2
Обучение специалистов
всего
49.94000
49.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
49.94000
49.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.3
Приобретение мультимедийного оборудования для занятий
всего
103.49800
0.00000
103.49800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
103.49800
0.00000
103.49800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.4
Организация и проведение занятий по подготовке кандидатов в замещающие родители; осуществление социального сопровождения замещающих семей
всего
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
23.75000
0.00000
23.75000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
23.75000
0.00000
23.75000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.5
Приобретение методических и информационных ресурсов
всего
99.12600
0.00000
99.12600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
99.12600
0.00000
99.12600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.5
Направление расходов Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организациях
всего
132.30000
96.30000
36.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120260
местный бюджет
132.30000
96.30000
36.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.5.1
Обучение медиаторов
всего
27.81000
0.00000
27.81000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120260
местный бюджет
27.81000
0.00000
27.81000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.5.2
Приобретеие методических и диагностических ресурсов
всего
104.49000
96.30000
8.19000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120260
местный бюджет
104.49000
96.30000
8.19000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.6
Направление расходов Выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
всего
110.00000
0.00000
110.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120270
местный бюджет
90.00000
0.00000
90.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.6.1
Услуги по изготовлению итогового информационно- методического издания
всего
110.00000
0.00000
110.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120270
местный бюджет
90.00000
0.00000
90.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.7
Направление расходов Проведение межмуниципальной конференции для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций образования и социальной сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия
всего
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120280
местный бюджет
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.7.1
Услуги по приобретению и изготовлению раздаточных материалов
всего
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120280
местный бюджет
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
ИТОГО
всего
901,187.44841
117,481.39381
113,555.97248
133,246.01576
134,136.74034
134,255.77534
134,255.77534
134,255.77534
федеральный бюджет
3,493.22287
453.23114
545.84673
758.14500
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
840,476.77292
98,025.86172
107,190.38000
127,064.53120
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
местный бюджет
57,177.45262
18,982.30095
5,799.74575
5,423.33956
6,666.34034
6,768.57534
6,768.57534
6,768.57534
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.06.2020 № 450
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
N п\п
Наименование показателя
Ед. изм.
Планируемое значение
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цель: Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Задача: Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов
1.1.
Количество граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в Вилючинском городском округе
чел.
3050
198
198
198
198
198
461
1.2.
Доля граждан получивших меры социальной поддержки в Вилючинском городском округе в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки
%
81
82
82
82
82
82
82
1.3.
Численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях охваченных бесплатным питанием
чел.
606
500
500
500
500
500
500
1.4.
Численность родителей получивших частичную компенсацию фактических расходов на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей
чел.
181
167
167
167
167
167
167
1.5.
Численность родителей получивших компенсацию в части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
чел.
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1.6.
Количество граждан которым произведена оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО, проживание на территории которой ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
чел.
15
15
15
17
17
17
17
1.7.
Количество семей которым произведена оплата багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО, проживание на территории которой ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
семья
10
10
10
12
12
12
12
2
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель: Обеспечение условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе
Задача: Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев
2.1.
Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с органами местного самоуправления Вилючинского городского округа
ед.
16
18
0
0
0
0
0
2.2
Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
ед.
2
2
0
0
0
0
0
2.3
Количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Вилючинского городского округа
ед.
33
33
0
0
0
0
0
2.4
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
110
115
0
0
0
0
0
2.5.
Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности некоммерческих организаций
ед.
6
8
0
0
0
0
0
2.6.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед
16
16
0
0
0
0
0
2.7.
Численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке администрации Вилючинского городского округа
чел.
12
15
0
0
0
0
0
2.8.
Количество консультаций, предоставленных Вилючинским городским информационно-консультационным (ресурсным) центром социально ориентированным некоммерчким организациям
ед.
0
25
0
0
0
0
0
2.9.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за помощью в Вилючинский городской информационно-консультационный (ресурсный) центр
ед.
0
6
0
0
0
0
0
2.10
Количество услуг, предоставленных Вилючинским городским информационно-консультационным (ресурсным) центром социально ориентированным некоммерческим организациям (использование техники, оборудования, проведение мероприятий и т.д.)
ед.
0
5
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма 3 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»
Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Вилючинском городском округе
Зачада: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
3.1.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве транспортной инфраструктуры Вилючинского городского округа
%
1
1
1
1
1
1
1
3.2.
Количество инвалидов и других МНГ постоянно использующие транспортную инфраструктуру, доступную для инвалидов и других МГН
чел.
640
660
690
690
690
690
690
4
Подпрограмма 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Цель: Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
Зачада: Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей
4.1
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь
чел.
232
232
0
0
0
0
0
4.2
Число семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь
чел.
125
125
0
0
0
0
0
4.3
Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта
чел.
300
325
0
0
0
0
0
4.4
Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта
чел.
100
125
0
0
0
0
0
4.5.
Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи
чел.
15
19
0
0
0
0
0
4.6
Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения
чел.
96
96
0
0
0
0
0
4.7
Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий
чел.
158
166
0
0
0
0
0
4.8
Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях Проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях Проекта)
%
65
75
0
0
0
0
0
4.9
Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта
ед.
11
15
0
0
0
0
0
4.10
Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта
ед.
2
2
0
0
0
0
0
4.11
Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации Проекта
ед.
3
6
0
0
0
0
0
4.12
Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта
чел.
20
25
0
0
0
0
0
4.13
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства
чел.
2
1
0
0
0
0
0
4.14
Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи
чел.
19
25
0
0
0
0
0
4.15
Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)
ед.
3
4
0
0
0
0
0
4.16
Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации Проекта
ед.
5
7
0
0
0
0
0
4.17
Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта
экз.
500
660
0
0
0
0
0
4.18
Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта
ед.
10
12
0
0
0
0
0
4.19
Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта
ед.
4
6
0
0
0
0
0
4.20
Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах
ед.
18
20
0
0
0
0
0
Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.06.2020 № 450
г. Вилючинск
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ», в связи с изменением объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Программы являются средства местного, краевого, федерального бюджетов и привлеченные средства.
Общий объём финансирования Программы составляет – 901 187,44841 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 117 481,39381 тыс. рублей;
2019 год – 113 555,97248 тыс. рублей;
2020 год – 133 246,01576 тыс. рублей;
2021 год – 134 136,74034 тыс. рублей;
2022 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2023 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2024 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 493,22287 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 453,23114 тыс. рублей;
2019 год – 545,84673 тыс. рублей;
2020 год – 758,14500 тыс. рублей;
2021 год – 421,40000 тыс. рублей;
2022 год – 438,20000 тыс. рублей;
2023 год – 438,20000 тыс. рублей;
2024 год – 438,20000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 840 476,77292 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 98 025,86172 тыс. рублей;
2019 год – 107 190,38000 тыс. рублей;
2020 год – 127 064,53120 тыс. рублей;
2021 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2022 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2023 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2024 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 57 177,45262 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 18 982,30095 тыс. рублей;
2019 год – 5 799,74575 тыс. рублей;
2020 год – 5 423,33956 тыс. рублей;
2021 год – 6 666,34034 тыс. рублей;
2022 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2023 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2024 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
привлеченные средства – 40,00000 рублей;
2018 год – 20,00000 тыс. рублей;
2019 год – 20,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.»;
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства местного, краевого и федерального бюджетов.
Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 897 302,05323 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 115 802,94581 тыс. рублей;
2019 год – 111 676,05288 тыс. рублей;
2020 год – 132 918,98818 тыс. рублей;
2021 год – 134 136,74034 тыс. рублей;
2022 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2023 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
2024 год – 134 255,77534 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3 198,07787 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 453,23114 тыс. рублей;
2019 год – 545,84673 тыс. рублей;
2020 год – 463,00000 тыс. рублей;
2021 год – 421,40000 тыс. рублей;
2022 год – 438,20000 тыс. рублей;
2023 год – 438,20000 тыс. рублей;
2024 год – 438,20000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 839 886,24172 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 97 900,86172 тыс. рублей;
2019 год – 106 740,38000 тыс. рублей;
2020 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2021 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2022 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2023 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
2024 год – 127 049,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 54 217,73364 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 17 448,85295 тыс. рублей;
2019 год – 4 389,82615 тыс. рублей;
2020 год – 5 406,98818 тыс. рублей;
2021 год – 6 666,34034 тыс. рублей;
2022 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2023 год – 6 768,57534 тыс. рублей;
2024 год – 6 768,57534 тыс. рублей.»;
1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 2 являются средства местного и краевого бюджета.
Общий объём финансирования Подпрограммы 2 составляет – 1 022,89400 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 376,28000 тыс. рублей;
2019 год – 646,61400 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 575,00000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 125,00000 тыс. рублей;
2019 год – 450,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 447,89400 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 251,28000 тыс. рублей;
2019 год – 196,61400 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.»;
1.4 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 в разделе источников финансирования» Паспорта Подпрограммы 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 4 в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Подпрограммы 4 являются средства местного бюджета и привлеченные средства.
Общий объём финансирования
Подпрограммы 4 составляет – 2 394,22760 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 1 160,92200 тыс. рублей;
2019 год – 1 233,30560 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 354,22760 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 1 140,92200 тыс. рублей;
2019 год – 1 213,30560 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 40,00000 рублей;
2018 год – 20,00000 тыс. рублей;
2019 год – 20,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2020 год – 0,00000 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000 тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;
2023 год – 0,00000 тыс. рублей;
2024 год – 0,00000 тыс. рублей.».
1.5 изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6 изложить приложение № 2 к Программе в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации
городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.06.2020 № 450
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
0200000000
всего
901,187.44841
117,481.39381
113,555.97248
133,246.01576
134,136.74034
134,255.77534
134,255.77534
134,255.77534
федеральный бюджет
3,493.22287
453.23114
545.84673
758.14500
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
840,476.77292
98,025.86172
107,190.38000
127,064.53120
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
местный бюджет
57,177.45262
18,982.30095
5,799.74575
5,423.33956
6,666.34034
6,768.57534
6,768.57534
6,768.57534
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Подпрограмма 1 "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
0210000000
всего
897,302.05323
115,802.94581
111,676.05288
132,918.98818
134,136.74034
134,255.77534
134,255.77534
134,255.77534
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
федеральный бюджет
3,198.07787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
839,886.24172
97,900.86172
106,740.38000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
местный бюджет
54,217.73364
17,448.85295
4,389.82615
5,406.98818
6,666.34034
6,768.57534
6,768.57534
6,768.57534
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мерориятие "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
0210100000
всего
3,967.38229
3,966.03529
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
3,967.38229
3,966.03529
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1
Направление расходов Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан
0210120010
всего
2,738.93520
2,738.93520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,738.93520
2,738.93520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, а так же ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий к памятным и юбилейным датам
0210120010
всего
2,357.90110
2,357.90110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,357.90110
2,357.90110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.2
Оказание материальной помощи малообеспеченным студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет средств бюджета на приобретение учебных принадлежностей в размере 1000 рублей
0210120010
всего
9.00000
9.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
9.00000
9.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.3
Оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров и других стихийных бедствий в размере 10000 рублей на каждого пострадавшего члена семьи
0210120010
всего
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.4
Оказание материальной помощи на обучение гражданам, имеющим доход до 22000 рублей в размере 10000 рублей
0210120010
всего
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.5
Оказание материальной помощи на лечение (в том числе на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача, на оплату медицинских услуг (диагностическое обследование, оперативное вмешательство, протезирование), приобретение технических средств реабилитации, не включенных в индивидуальную программу реабилитации инвалида) гражданам имеющим доход до 22000 рублей
0210120010
всего
213.79110
213.79110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
213.79110
213.79110
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.6
Срочная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
0210120010
всего
55.35000
55.35000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
55.35000
55.35000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Оплата проезда за пределы Камчатского края(либо на территорию Камчатского края в г.Вилючинск) к месту постоянного проживания одиноких малообеспеченных граждан; граждан, оказавшихся без работы, без
всего
62.89300
62.89300
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
62.89300
62.89300
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.1.7
определенного места жительства, без средств к
существованию, не имеющих социальных гарантий и льгот; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
0210120010
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
1.2
Направление расходов Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
0210120020
всего
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.1
Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание гражданам с диагнозом “туберкулез”
0210120020
всего
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
11.77419
11.77419
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3
Направление расходов Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на муниципальном (внутригородском) автомобильном транспорте по социальным проездным
0210120030
всего
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3.1.
Возмещение расходов по предоставлению проезда на внутригородском транспорте по социальным проездным
0210120030
всего
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
242.91300
241.56600
1.34700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4
Направление расходов Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан
0210120040
всего
973.75990
973.75990
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
973.75990
973.75990
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.1
Приобретение новогодних подарков для детей находящихся в трудной жизненной ситуации
0210120040
всего
500.00000
500.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
500.00000
500.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.2
Приобретение продуктовых наборов для нуждающихся граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
0210120040
всего
275.00000
275.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
275.00000
275.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.3
Приобретение школьных наборов для учащихся начальной школы находящихся в трудной жизненной ситуации
0210120040
всего
149.95520
149.95520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
149.95520
149.95520
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.4
Возмещение расходов (организации - производителю услуг) по оказанию платных услуг по социальному обслуживанию на дому вдов участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий на о. Даманский.
0210120040
всего
48.80470
48.80470
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
48.80470
48.80470
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидам"
0210200000
всего
2,040.41271
2,040.41271
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,040.41271
2,040.41271
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1
Направление расходов Осуществление денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны
0210220050
всего
358.15787
358.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
358.15787
358.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1.1
Выплата ветеранам ВОВ на приобретение товаров первой необходимости в размере 10000 рублей, а в юбилейные даты (даты, оканчивающиеся на "5" и "0") - в размере 15000 рублей
0210220050
всего
280.00000
280.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
280.00000
280.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Выплата средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной
войны
всего
33.15787
33.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.2
0210220050
местный бюджет
33.15787
33.15787
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2.1.3.
Дополнительная выплата участникам Великой Отечественной войны
0210220050
всего
45.00000
45.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
45.00000
45.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.2
Направление расходов Осуществление денежных выплат инвалидам
0210220060
всего
1,682.25484
1,682.25484
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,682.25484
1,682.25484
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.2.1
Выплата средств на оплату коммунальных услуг ( за исключением электроэнергии) инвалидам 1 группы
0210220060
всего
1,315.77097
1,315.77097
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,315.77097
1,315.77097
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.2.2
Выплата средств на дополнительное (диетическое) питание инвалидам с диагнозом “сахарный диабет”
0210220060
всего
366.48387
366.48387
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
366.48387
366.48387
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3
Основное мероприятие "Дополнительное ежемесячное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих"
0210300000
всего
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3.1
Направление расходов Доплаты к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
0210320070
всего
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
3.1.1
Выплата пенсий и доплат к пенсиям
0210320070
всего
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
15,704.24375
2,601.19595
2,603.04780
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
2,625.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вилючинска"
0210400000
всего
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.
Направление расходов Частичная компенсация расходов, единовременные выплаты, возмещение расходов гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вилючинска"
0210420080
всего
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
113.40000
113.40000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.1
Частичная компенсация гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Вилючинска" по оплате санаторно-курортного лечения, один раз в два года
0210420080
всего
33.60000
33.60000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
33.60000
33.60000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.2
Выплата денежного вознаграждения ко Дню города гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вилючинска» в размере 5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилейные даты Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») в размере 10000 (десять тысяч) рублей; выплата вдове (вдовцу) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вилючинска», ко Дню города денежного вознаграждения в размере 5000 (пять тысяч) рублей
0210420080
всего
30.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
30.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
4.1.3
Возмещение расходов гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Вилючинска» и их супругам по оплате проезда от постоянного места жительства до города Вилючинска Камчатского края к месту проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилейным датам Дня города (при этом юбилейными датами считать даты, оканчивающиеся на «5» и «0») по приглашению органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и обратно
0210420080
всего
49.80000
49.80000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
49.80000
49.80000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5
Основное мероприятие "Оказание поддержки в связи с погребением умерших"
0210500000
всего
9,349.15624
1,821.00000
1,567.11904
1,504.59618
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов,
Расчет
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
9,349.15624
1,821.00000
1,567.11904
1,504.59618
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
1,485.48034
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.1
Направление расходов Выплата социального пособия на погребение
0210520090
всего
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.1.1
Дополнительная выплата единовременного социального пособия на погребение граждан
0210520090
всего
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,404.00000
1,404.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.2
Направление расходов Возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению, как разницы между стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленным постановлением администрации Вилючинского городского округа и стоимостью услуг, возмещаемой в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
0210520100
всего
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.2.1
Возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению
0210520100
всего
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,464.64614
417.00000
1,543.16094
1,390.45818
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
1,371.34234
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
5.3.
Направление расходов Эвакуация и транспортировка тел умерших (погибших) граждан из жилих помещений, иных мест обнаружения
0210520290
всего
480.51010
0.00000
23.95810
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
480.51010
0.00000
23.95810
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
114.13800
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей"
0210600000
всего
611,460.45010
82,246.99286
91,964.65724
109,335.00000
109,293.40000
109,310.20000
109,310.20000
109,310.20000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
606,268.46172
79,413.76172
91,366.70000
108,872.00000
108,872.00000
108,872.00000
108,872.00000
108,872.00000
местный бюджет
2,432.11051
2,380.00000
52.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.1
Направление расходов Единовременные выплаты семьям, имеющим детей
0210620110
всего
592.00000
577.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
592.00000
577.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.1.1
Выплата семьям, имеющим в составе ребенка, с онкологическим заболеванием и/или ВИЧ-инфекцией в размере 15000 рублей
0210620110
всего
120.00000
105.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
120.00000
105.00000
15.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.1.2
Единовременная выплата родителям или законным представителям при рождении ребенка – в размере 2000 рублей
0210620110
всего
472.00000
472.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
472.00000
472.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.2
Направление расходов Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
0210620140
всего
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.2.1
Обеспечение питанием обучающихся на период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
0210620140
всего
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,840.11051
1,803.00000
37.11051
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
6.3
Направление расходов Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0210652600
всего
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
федеральный бюджет
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.3.1
Единовременная выплата при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
0210652600
всего
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
федеральный бюджет
2,759.87787
453.23114
545.84673
463.00000
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.4
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае
0210640200
всего
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.4.1
Единовремення выплата гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
0210640200
всего
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
1,500.00000
150.00000
150.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
300.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.5
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
0210640160
всего
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.5.1
Выплата денежных средств по опеке и попечительству в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
0210640160
всего
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
429,816.76172
55,465.76172
60,375.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
78,494.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.6.
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае
0210640180
всего
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.6.1
Обеспечение питанием обучающихся на период получения
ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях
0210640180
всего
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
Отдел образования администрации
Вилючинского городского
округа
краевой бюджет
89,782.30000
9,914.00000
16,400.30000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
15,867.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.7.
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования
0210640210
всего
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
краевой бюджет
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
6.7.1
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
0210640210
всего
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
85,169.40000
13,884.00000
14,441.40000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
14,211.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
7
Основное меропритие "Содержание совершеннолетних недееспособных граждан"
0210700000
всего
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
7.1.
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае
0210740150
всего
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
7.1.1
Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
0210740150
всего
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
5,336.13000
450.10000
666.03000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
1,055.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8
Основное мероприятие "Расходы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения"
0210800000
всего
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
краевой бюджет
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8.1
Направление расходов Расходы для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения
0210840130
всего
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
краевой бюджет
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
8.1.1
Возмещение расходов по предоставлению проезда на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения по социальным проездным
0210840130
всего
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
краевой бюджет
6,822.65000
2,340.00000
746.65000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
934.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9
Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги"
0210900000
всего
95,098.24332
16,385.24332
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
местный бюджет
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.1
Направление расходов Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0210940240
всего
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
0.00000
краевой бюджет
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.1.1
Выполнение государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
0210940240
всего
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
краевой бюджет
94,410.00000
15,697.00000
13,961.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
16,188.00000
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.2
Направление расходов Дополнительные меры социльной поддержки
0210920150
всего
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
9.2.1
Дополнительные меры социальной поддержке граждан в виде скидки с общего размера оплаты за коммунальные услуги
0210920150
всего
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
688.24332
688.24332
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10
Основное мероприятие "Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства и провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования"
0211000000
всего
13,154.20948
3,838.56568
166.20180
1,277.39200
2,555.86000
2,658.09500
2,658.09500
2,658.09500
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Расчет
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
13,154.20948
3,838.56568
166.20180
1,277.39200
2,555.86000
2,658.09500
2,658.09500
2,658.09500
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.1
Направление расходов Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020160
всего
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.1.1
Оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утратиших служебную связь с организацией (объктом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020160
всего
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
1,954.80700
65.71800
3.80000
177.69600
554.41300
576.59000
576.59000
576.59000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.2
Направление расходов Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание, на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020170
всего
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.2.1
Оплата провоза багажа весом до 5 тонн на семью, утратиших служебную связь с организацией (объктом), расположенной в закрытом административно - территориальном образовании, проживание на территории которого ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
0211020170
всего
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
7,627.50248
200.94768
162.40180
1,099.69600
2,001.44700
2,081.50500
2,081.50500
2,081.50500
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.3
Направление расходов Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
0211020200
всего
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
10.3.1
Переселение граждан из закрытых административно- территориальных образований
0211020200
всего
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
3,571.90000
3,571.90000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Подпрограмма 2 "Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
0220000000
всего
1,022.89400
376.28000
646.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
575.00000
125.00000
450.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
447.89400
251.28000
196.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям"
0220100000
всего
1,022.89400
376.28000
646.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
575.00000
125.00000
450.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
447.89400
251.28000
196.61400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.1
Субсидии на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов
всего
800.66400
376.28000
424.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0220140064,
022014006Б
краевой бюджет
375.00000
125.00000
250.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S0064, 02201S006Б
местный бюджет
425.66400
251.28000
174.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов социальной направленности
всего
800.66400
376.28000
424.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Повышение уровня и
качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского
городского округа
0220140064,
022014006Б
краевой бюджет
375.00000
125.00000
250.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S0064, 02201S006Б
местный бюджет
425.66400
251.28000
174.38400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям поддержки в нефинансовых формах
всего
222.23000
0.00000
222.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
022014006Б
краевой бюджет
200.00000
0.00000
200.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S006Б
местный бюджет
22.23000
0.00000
22.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.1.
Предоставление имущественной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям
всего
в рамках текущей деятельности
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.2.2.
Оказание методической и консультационной помощи
социально, ориентированным некоммерческим организациям, добровольческим объединениям
всего
222.23000
0.00000
222.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
022014006Б
краевой бюджет
200.00000
0.00000
200.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02201S006Б
местный бюджет
22.23000
0.00000
22.23000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.3.
Проведение мероприятий по развитию инфраструктуры
некоммерческого сектора
всего
в рамках текущей деятельности
Администрация Вилючинского городского округа
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
1.2.4.
Мониторинг деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, добровольческих объединений
всего
в рамках текущей деятельности
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Вилючинском
городском округе"
0230000000
всего
468.27358
141.24600
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа
1) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Вилючинском городском округе;
2) увеличение доли приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Вилючинском городском округе;
Расчет цен от МУП "Автодор" с учетом доставки до порта Петропавловск- Камчатский
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
157.59738
141.24600
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мероприятие "Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов"
0230100000
всего
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1
Направление расходов Решение вопросов местного назначения городского округа в рамках государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" (софинансирование за счет средств местного бюджета)
всего
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301L0274
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов
всего
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301R0274
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02301L0274
местный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2.
Направление расходов Содержание имущества казны Вилючинского городского округа
0230110200
всего
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
141.24600
141.24600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов сферы образования и создание условий для получения детьми-инвалидами и (или) детьми с ОВЗ качественного образования"
всего
327.02758
0.00000
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
02302L0270
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
16.35138
0.00000
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1
Направление расходов Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".
всего
327.02758
0.00000
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02302L0270
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
16.35138
0.00000
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
2.1.1
Установка съёмного пандуса на центральное крыльцо. Приобретение учебных пособий для слабослышащих детей
всего
327.02758
0.00000
0.00000
327.02758
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
02302L0270
федеральный бюджет
295.14500
0.00000
0.00000
295.14500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
15.53120
0.00000
0.00000
15.53120
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
16.35138
0.00000
0.00000
16.35138
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Подпрограмма 4 "Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
0240000000
всего
2,394.22760
1,160.92200
1,233.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,354.22760
1,140.92200
1,213.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1
Основное мероприятие "Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию в Вилючинском городском округе"
0240100000
всего
2,394.22760
1,160.92200
1,233.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
местный бюджет
2,354.22760
1,140.92200
1,213.30560
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1
Направление расходов Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций
всего
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120220
местный бюджет
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.1.1
Приобретение реабилитационного (сенсорного) оборудования
всего
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120220
местный бюджет
336.21500
336.21500
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2
Направление расходов Реализация технологии "социального лифта"
всего
1,128.86800
390.32100
738.54700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
1,108.86800
370.32100
738.54700
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.1
Транспортные расходы
всего
430.00000
140.06000
289.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
430.00000
140.06000
289.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.2
Приобретение билетов для посещения театров, музеев, экскурсий, оказание услуг по экскурсионному обслуживанию
всего
598.20000
250.26100
347.93900
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
578.20000
230.26100
347.93900
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.2.3
Приобретение мультимедийного оборудования для проведения семинаров, тренингов, круглых столов
всего
100.66800
0.00000
100.66800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120230
местный бюджет
100.66800
0.00000
100.66800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.3
Направление расходов Реализация программы "Дети так не делятся" для детей-инвалидов, детей с ОВЗ
всего
360.53060
288.14600
72.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
1. Уменьшение количества семей,
находящихся в социально опасном положении.
2. Уменьшение числа детей, состоящих на
внутришкольном учете.
3. Снижение числа возвратов детей из замещающих семей.
4. Увеличение числа родителей,
восстановивших свой родительский статус.
5. Увеличение охвата семей и детей, находящихся в
социально опасном мероприятиями социальной направленности.
6. Увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-
родительских отношений и отношений с окружением в результате реализации проекта.
7. Увеличение числа волонтерских объединений, добровольцев,
принимающих участие в мероприятиях социальной направленности.
8. Увеличение количества мероприятий
по распространению инновационных технологий и методик работы.
9. Увеличение числа публикаций, теле-,
радиоэфиров по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.
Расшифровка расходов, предусмотренных за счет средств гранта на выполнение мероприятий
Проекта
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГРАНТА)*
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120240
местный бюджет
360.53060
288.14600
72.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3.1
Приобретение расходных материалов
всего
336.14600
288.14600
48.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120240
местный бюджет
336.14600
288.14600
48.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.3.2
Услуги по проведению мастер-классов
всего
24.38460
0.00000
24.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120240
местный бюджет
24.38460
0.00000
24.38460
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4
Направление расходов Реализация социально- психологической программы "Школа приемных родителей"
всего
296.31400
49.94000
246.37400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
296.31400
49.94000
246.37400
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.1
Транспортные расходы
всего
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.2
Обучение специалистов
всего
49.94000
49.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
49.94000
49.94000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.3
Приобретение мультимедийного оборудования для занятий
всего
103.49800
0.00000
103.49800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
103.49800
0.00000
103.49800
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.4
Организация и проведение занятий по подготовке кандидатов в замещающие родители; осуществление социального сопровождения замещающих семей
всего
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
23.75000
0.00000
23.75000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
23.75000
0.00000
23.75000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.4.5
Приобретение методических и информационных ресурсов
всего
99.12600
0.00000
99.12600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120250
местный бюджет
99.12600
0.00000
99.12600
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.5
Направление расходов Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организациях
всего
132.30000
96.30000
36.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Администрация Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120260
местный бюджет
132.30000
96.30000
36.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.5.1
Обучение медиаторов
всего
27.81000
0.00000
27.81000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120260
местный бюджет
27.81000
0.00000
27.81000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.5.2
Приобретеие методических и диагностических ресурсов
всего
104.49000
96.30000
8.19000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120260
местный бюджет
104.49000
96.30000
8.19000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
№ п/п
Наименование мероприятий
Целевая статья расходов местного бюджета
Источники средств
Потребность в средствах (тыс.руб.)
в том числе по годам:
Главные распорядители (распорядители ) средств программы
Ожидаемые результаты, целевые показатели
Обоснование, наличие проектной документации, заключение государственной экспертизы
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.6
Направление расходов Выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы
всего
110.00000
0.00000
110.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120270
местный бюджет
90.00000
0.00000
90.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.6.1
Услуги по изготовлению итогового информационно- методического издания
всего
110.00000
0.00000
110.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120270
местный бюджет
90.00000
0.00000
90.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
20.00000
0.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.7
Направление расходов Проведение межмуниципальной конференции для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций образования и социальной сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия
всего
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120280
местный бюджет
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
1.7.1
Услуги по приобретению и изготовлению раздаточных материалов
всего
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
федеральный бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
краевой бюджет
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0240120280
местный бюджет
30.00000
0.00000
30.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
привлеченные средства
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
ИТОГО
всего
901,187.44841
117,481.39381
113,555.97248
133,246.01576
134,136.74034
134,255.77534
134,255.77534
134,255.77534
федеральный бюджет
3,493.22287
453.23114
545.84673
758.14500
421.40000
438.20000
438.20000
438.20000
краевой бюджет
840,476.77292
98,025.86172
107,190.38000
127,064.53120
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
127,049.00000
местный бюджет
57,177.45262
18,982.30095
5,799.74575
5,423.33956
6,666.34034
6,768.57534
6,768.57534
6,768.57534
привлеченные средства
40.00000
20.00000
20.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.06.2020 № 450
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе»
N п\п
Наименование показателя
Ед. изм.
Планируемое значение
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Цель: Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Вилючинского городского округа
Задача: Обеспечение на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных, многодетных, неполных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей-инвалидов
1.1.
Количество граждан, которым оказаны меры социальной поддержки в Вилючинском городском округе
чел.
3050
198
198
198
198
198
461
1.2.
Доля граждан получивших меры социальной поддержки в Вилючинском городском округе в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки
%
81
82
82
82
82
82
82
1.3.
Численность обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях охваченных бесплатным питанием
чел.
606
500
500
500
500
500
500
1.4.
Численность родителей получивших частичную компенсацию фактических расходов на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей
чел.
181
167
167
167
167
167
167
1.5.
Численность родителей получивших компенсацию в части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
чел.
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1.6.
Количество граждан которым произведена оплата стоимости проезда с учетом переселяющихся членов семьи от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО, проживание на территории которой ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
чел.
15
15
15
17
17
17
17
1.7.
Количество семей которым произведена оплата багажа весом до 5 тонн на семью, утративших служебную связь с организацией (объектом), расположенной в ЗАТО, проживание на территории которой ограничивается условиями особого режима безопасного функционирования
семья
10
10
10
12
12
12
12
2
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель: Обеспечение условий для эффективности деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе
Задача: Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев
2.1.
Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с органами местного самоуправления Вилючинского городского округа
ед.
16
18
0
0
0
0
0
2.2
Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
ед.
2
2
0
0
0
0
0
2.3
Количество некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Вилючинского городского округа
ед.
33
33
0
0
0
0
0
2.4
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций
чел.
110
115
0
0
0
0
0
2.5.
Количество публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблемам развития и деятельности некоммерческих организаций
ед.
6
8
0
0
0
0
0
2.6.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах
ед
16
16
0
0
0
0
0
2.7.
Численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями к реализации социально значимых программ при поддержке администрации Вилючинского городского округа
чел.
12
15
0
0
0
0
0
2.8.
Количество консультаций, предоставленных Вилючинским городским информационно-консультационным (ресурсным) центром социально ориентированным некоммерчким организациям
ед.
0
25
0
0
0
0
0
2.9.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, обратившихся за помощью в Вилючинский городской информационно-консультационный (ресурсный) центр
ед.
0
6
0
0
0
0
0
2.10
Количество услуг, предоставленных Вилючинским городским информационно-консультационным (ресурсным) центром социально ориентированным некоммерческим организациям (использование техники, оборудования, проведение мероприятий и т.д.)
ед.
0
5
0
0
0
0
0
3
Подпрограмма 3 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»
Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Вилючинском городском округе
Зачада: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
3.1.
Количество объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве транспортной инфраструктуры Вилючинского городского округа
%
1
1
1
1
1
1
1
3.2.
Количество инвалидов и других МНГ постоянно использующие транспортную инфраструктуру, доступную для инвалидов и других МГН
чел.
640
660
690
690
690
690
690
4
Подпрограмма 4 «Комплексная поддержка семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Цель: Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды
Зачада: Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни; повышение педагогической и правовой компетентности родителей
4.1
Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь
чел.
232
232
0
0
0
0
0
4.2
Число семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы Проекта и получивших помощь
чел.
125
125
0
0
0
0
0
4.3
Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта
чел.
300
325
0
0
0
0
0
4.4
Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта
чел.
100
125
0
0
0
0
0
4.5.
Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи
чел.
15
19
0
0
0
0
0
4.6
Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения
чел.
96
96
0
0
0
0
0
4.7
Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий
чел.
158
166
0
0
0
0
0
4.8
Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях Проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях Проекта)
%
65
75
0
0
0
0
0
4.9
Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта
ед.
11
15
0
0
0
0
0
4.10
Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации Проекта
ед.
2
2
0
0
0
0
0
4.11
Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации Проекта
ед.
3
6
0
0
0
0
0
4.12
Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта
чел.
20
25
0
0
0
0
0
4.13
Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства
чел.
2
1
0
0
0
0
0
4.14
Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи
чел.
19
25
0
0
0
0
0
4.15
Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое)
ед.
3
4
0
0
0
0
0
4.16
Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации Проекта
ед.
5
7
0
0
0
0
0
4.17
Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках Проекта
экз.
500
660
0
0
0
0
0
4.18
Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации Проекта
ед.
10
12
0
0
0
0
0
4.19
Число теле- и радиоэфиров по тематике Проекта
ед.
4
6
0
0
0
0
0
4.20
Число публикаций по тематике Проекта, размещенных на Интернет-ресурсах
ед.
18
20
0
0
0
0
0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Газета "Вилючинская газета" № 23 от 16.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: