Основная информация

Дата опубликования: 08 июня 2020г.
Номер документа: RU28008504202000048
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Администрация Зейского района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация ЗЕЙСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2020 № 386

г. Зея

О внесении изменений в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 № 931

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации  Зейского  района  Амурской области от 23.05.2014 № 458 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Зейского района, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации», с целью исполнения полномочий в сфере культуры, искусства и спорта на территории района, а также корректировки плановых мероприятий и объёмов финансирования программы в  соответствии с решением Зейского районного Совета народных депутатов от 29.04.2020 № 163-Р «О внесении изменений в решение Зейского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»», администрация Зейского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Зейского района от 14.10.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства, молодежной политики и спорта на территории Зейского района» на 2015-2025 годы» (в редакции постановления администрации Зейского района от 20.04.2020 № 249), следующие изменения:

1.1.  в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и спорта на территории Зейского района на 2015-2025 годы» (далее – муниципальная программа) строку 9. «Объёмы бюджетных ассигнований  районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«

9.

Объёмы бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объёмы средств, привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015-2025 годах составит 1 006 856 674,01 рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 83 627 403,93 рублей;

2016 год – 63 007 827,51 рублей;

2017 год – 74 642 323,55 рублей;

2018 год – 97 245 002,07 рублей;

2019 год – 105 427 076,75 рублей;

2020 год – 98 192 541,50 рублей;

2021 год – 99 777 633,37 рублей;

2022 год – 103 608 044,77 рублей;

2023 год – 93 776 273,52 рублей;

2024 год – 93 776 273,52 рублей;

2025 год – 93 776 273,52 рублей.

Планируемый объем финансирования за счет районного бюджета 841 261 769,17 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 33 002 587,15 рублей;

2016 год – 32 931 230,28 рублей;

2017 год – 50 683 227,13  рублей;

2018 год – 96 259 707,93 рублей;

2019 год – 48 869 329,39 рублей;

2020 год – 97 841 188,59 рублей;

2021 год – 99 577 633,37 рублей;

2022 год – 101 308 044,77 рублей;

2023 год – 93 596 273,52 рублей;

2024 год – 93 596 273,52 рублей;

2025 год – 93 596 273,52 рублей.

Планируемый объем финансирования за счет бюджетов поселений 86 593 930,28 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 33 129 655,65 рублей;

2016 год – 30 076 597,23 рублей;

2017 год – 21 613 140,42 рублей;

2018 год – 210 000,00 рублей;

2019 год – 424 536,98 рублей;

2020 год – 200 000,00 рублей

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 180 000,00 рублей;

2024 год – 180 000,00 рублей;

2025 год – 180 000,00 рублей.

Планируемый объем финансирования за счет федерального бюджета 6 496 224,93 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 686 124,93 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 286 300,00 рублей;

2018 год – 659 000,00 рублей;

2019 год – 1 142 800,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 1 722 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объем финансирования за счет областного бюджета 72 504 749,63 рублей, в том числе:

2015 год – 14 809 036,20 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 2 059 656,00 рублей;

2018 год – 116 294,14 рублей;

2019 год – 54 990 410,38 рублей;

2020 год – 151 352,91 рублей

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 378 000,00 рублей.

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объем финансирования за счет внебюджетных  источников 0,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

                                                                                                                     ».

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«6.1. Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015-2025 годах составит 1 006 856 674,01 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 83 627 403,93 рублей;

2016 год – 63 007 827,51 рублей;

2017 год – 74 642 323,55 рублей;

2018 год – 97 245 002,07 рублей;

2019 год – 105 427 076,75 рублей;

2020 год – 98 192 541,50 рублей;

2021 год – 99 777 633,37 рублей;

2022 год – 103 608 044,77 рублей;

2023 год – 93 776 273,52 рублей;

2024 год – 93 776 273,52 рублей;

2025 год – 93 776 273,52 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт районного бюджета 841 261 769,17 рублей по годам реализации:

2015 год – 33 002 587,15 рублей;

2016 год – 32 931 230,28 рублей;

2017 год – 50 683 227,13 рублей;

2018 год – 96 259 707,93 рублей;

2019 год – 48 869 329,39 рублей;

2020 год – 97 841 188,59 рублей;

2021 год – 99 577 633,37 рублей;

2022 год – 101 308 044,77 рублей;

2023 год – 93 596 273,52 рублей;

2024 год – 93 596 273,52 рублей;

2025 год – 93 596 273,52 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт бюджетов поселений 86 593 930,28 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 33 129 655,65 рублей;

2016 год – 30 076 597,23 рублей;

2017 год – 21 613 140,42 рублей;

2018 год – 210 000,00 рублей;

2019 год – 424 536,98 рублей;

2020 год – 200 000,00 рублей;

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 180 000,00 рублей;

2024 год – 180 000,00 рублей;

2025 год – 180 000,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт федерального бюджета 6 496 224,93 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 686 124,93 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 286 300,00 рублей;

2018 год – 659 000,00 рублей;

2019 год – 1 142 800,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 1 722 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт областного бюджета 72 504 749,63 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 14 809 036,20 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 2 059 656,00 рублей;

2018 год – 116 294,14 рублей;

2019 год – 54 990 410,38 рублей;

2020 год – 151 352,91 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 378 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт внебюджетных источников 0,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей".

«6.2. Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

6.2.1. «Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, искусства, архивного дела и спорта на территории Зейского района» - 39 331 406,97 рублей;

6.2.2. «Развитие туризма и сохранение этнокультурного наследия в Зейском районе в 2015-2025 годах» - 00,00 рублей;

6.2.3. «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, повышения эффективности деятельности органов управления» - 967 525 267,04 рублей».

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, искусства, архивного дела и спорта на территории Зейского района» строку 7. «Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«

7.

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объём ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 39 331 406,97 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 19 222 241,22 рублей;

2016 год – 733 380,00 рублей;

2017 год – 4 140 883,98 рублей;

2018 год – 3 552 530,91 рублей;

2019 год – 4 186 376,41 рублей;

2020 год – 1 418 278,95 рублей;

2021 год – 1 083 358,00 рублей;

2022 год – 3 183 358,00 рублей;

2023 год – 603 666,50 рублей;

2024 год – 603 666,50 рублей;

2025 год – 603 666,50 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств районного бюджета – 15 161 525,13 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 687 080,09 рублей;

2016 год – 733 380,00 рублей;

2017 год – 1 794 927,98 рублей;

2018 год – 2 777 236,77 рублей;

2019 год – 2 924 258,75 рублей;

2020 год – 1 266 926,04 рублей;

2021 год – 1 083 358,00 рублей;

2022 год – 1 083 358,00 рублей;

2023 год – 603 666,50 рублей;

2024 год – 603 666,50 рублей;

2025 год – 603 666,50 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств бюджетов поселений – 40 000,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 40 000,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств федерального бюджета 6 496 224,93 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 686 124,93 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 286 300,00 рублей;

2018 год – 659 000,00 рублей;

2019 год – 1 142 800,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 1 722 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств областного бюджета 17 633 656,91 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 14 809 036,20 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 2 059 656,00 рублей;

2018 год – 116 294,14 рублей;

2019 год – 119 317,66 рублей;

2020 год – 151 352,91 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 378 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет внебюджетных источников 0,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

                                                                                                                                                                  ».

1.4. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«5.1. Объём ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 39 331 406,97 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 19 222 241,22 рублей;

2016 год – 733 380,00 рублей;

2017 год – 4 140 883,98 рублей;

2018 год – 3 552 530,91 рублей;

2019 год – 4 186 376,41 рублей;

2020 год – 1 418 278,95 рублей;

2021 год – 1 083 358,00 рублей;

2022 год – 3 183 358,00 рублей;

2023 год – 603 666,50 рублей;

2024 год – 603 666,50 рублей;

2025 год – 603 666,50 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств районного бюджета – 15 161 525,13 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 687 080,09 рублей;

2016 год – 733 380,00 рублей;

2017 год – 1 794 927,98 рублей;

2018 год – 2 777 236,77 рублей;

2019 год – 2 924 258,75 рублей;

2020 год – 1 266 926,04 рублей;

2021 год – 1 083 358,00 рублей;

2022 год – 1 083 358,00 рублей;

2023 год – 603 666,50 рублей;

2024 год – 603 666,50 рублей;

2025 год – 603 666,50 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств бюджетов поселений – 40 000,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 40 000,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств федерального бюджета – 6 496 224,93 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2 686 124,93 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 286 300,00 рублей;

2018 год – 659 000,00 рублей;

2019 год – 1 142 800,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 1 722 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств областного бюджета – 17 633 656,91 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 14 809 036,20 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 2 059 656,00 рублей;

2018 год – 116 294,14 рублей;

2019 год – 119 317,66 рублей;

2020 год – 151 352,91 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 378 000,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей».

1.5. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы» строку 7. «Объем бюджетных ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

«

7.

Объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств из всех источников в 2015-2025 годах составит 967 525 267,04 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 64 405 162,71 рублей;

2016 год – 62 274 447,51 рублей;

2017 год – 70 501 439,57  рублей;

2018 год – 93 692 471,16 рублей;

2019 год – 101 240 700,34 рублей;

2020 год – 96 774 262,55 рублей;

2021 год – 98 694 275,37 рублей;

2022 год – 100 424 686,77 рублей;

2023 год – 93 172 607,02 рублей;

2024 год – 93 172 607,02 рублей;

2025 год – 93 172 607,02 рублей.

Объём ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 826 100 244,04 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 31 315 507,06 рублей;

2016 год – 32 197 850,28 рублей;

2017 год – 48 888 299,15 рублей;

2018 год – 93 482 471,16 рублей;

2019 год – 45 945 070,64 рублей;

2020 год – 96 574 262,55 рублей;

2021 год – 98 494 275,37 рублей;

2022 год – 100 224 686,77 рублей;

2023 год – 92 992 607,02 рублей;

2024 год – 92 992 607,02 рублей;

2025 год – 92 992 607,02  рублей.

Планируемый объём средств из бюджетов поселений составляет 86 553 930,28 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 33 089 655,65 рублей;

2016 год – 30 076 597,23 рублей;

2017 год – 21 613 140,42 рублей;

2018 год – 210 000,00 рублей;

2019 год – 424 536,98 рублей;

2020 год – 200 000,00 рублей;

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 180 000,00 рублей;

2024 год – 180 000,00 рублей;

2025 год – 180 000,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт средств федерального бюджета 0,00  рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств областного бюджета  54 871 092,72 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 54 871 092,72 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт внебюджетных источников 0,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

                                                                                                                        ».

1.6. Пункт 5.1. раздела 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«5.1. Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств из всех источников в 2015-2025 годах составит 967 525 267,04 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 64 405 162,71 рублей;

2016 год – 62 274 447,51 рублей;

2017 год – 70 501 439,57 рублей;

2018 год – 93 692 471,16 рублей;

2019 год – 101 240 700,34 рублей;

2020 год – 96 774 262,55 рублей;

2021 год – 98 694 275,37 рублей;

2022 год – 100 424 686,77 рублей;

2023 год – 93 172 607,02 рублей;

2024 год – 93 172 607,02 рублей;

2025 год – 93 172 607,02 рублей.

Планируемый объём ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 826 100 244,04 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 31 315 507,06 рублей;

2016 год – 32 197 850,28 рублей;

2017 год – 48 888 299,15 рублей;

2018 год – 93 482 471,16 рублей;

2019 год – 45 945 070,64 рублей;

2020 год – 96 574 262,55 рублей;

2021 год – 98 494 275,37 рублей;

2022 год – 100 224 686,77 рублей;

2023 год – 92 992 607,02 рублей;

2024 год – 92 992 607,02 рублей;

2025 год – 92 992 607,02 рублей.

Планируемый объём средств из бюджетов поселений составляет 86 553 930,28 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 33 089 655,65 рублей;

2016 год – 30 076 597,23 рублей;

2017 год – 21 613 140,42 рублей;

2018 год – 210 000,00 рублей;

2019 год – 424 536,98 рублей;

2020 год – 200 000,00 рублей;

2021 год – 200 000,00 рублей;

2022 год – 200 000,00 рублей;

2023 год – 180 000,00 рублей;

2024 год – 180 000,00 рублей;

2025 год – 180 000,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт средств федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счет средств областного бюджета – 54 871 092,72 рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 54 871 092,72 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Планируемый объём финансирования за счёт внебюджетных источников –

2015 год – 0,00 рублей;

2016 год – 0,00 рублей;

2017 год – 0,00 рублей;

2018 год – 0,00 рублей;

2019 год – 0,00 рублей;

2020 год – 0,00 рублей;

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.»

1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Зейского района по социальным вопросам Старовойтову Е.П.

Глава Зейского района                                                                Д.А. Василенко

Приложение № 1

к постановлению администрации Зейского района

от 08.06.2020 № 386

Приложение №  3

к муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и спорта на территории Зейского района на 2015-2025годы»

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Координатор муниципальнойной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Оценка расходов (руб.), годы

ГРБС

РзПР

ЦСР

ВР

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и спорта на территории Зейского района на 2015-2025 годы»

Всего, в том числе:

000

0000

07 0 00 00000

841 261 769,17

33 002 587,15

32 931 230,28

50 683 227,13

96 259 707,93

48 869 329,39

97 841 188,59

99 577 633,37

101 308 044,77

93 596 273,52

93 596 273,52

93 596 273,52

Отдел культуры,  спорта и архивного дела администрации Зейского района

006

0000

07 0 00 00000

56 788 571,14

4 362 712,87

5 501 696,44

5 744 759,47

6 494 266,93

2 121 228,86

3 749 216,89

3 846 149,60

3 989 460,70

6 993 026,46

6 993 026,46

6 993 026,46

МУ СКЦ Зейского района

006

0000

07 0 00 00000

545 585 565,04

9 490 601,69

7 171 359,95

25 640 859,42

65 619 464,98

38 965 224,49

67 982 571,62

68 604 573,15

69 001 574,09

64 369 778,55

64 369 778,55

64 369 778,55

МУ ДО «Музыкальная школа» Зейского района

006

0000

07 0 00 00000

126 704 019,82

9 740 857,93

11 627 621,21

10 317 859,08

12 728 128,40

3 649 903,88

12 290 182,96

12 871 763,48

13 494 655,35

13 327 682,51

13 327 682,51

13 327 682,51

МУ ЦОД МУК Зейского района

006

0000

07 0 00 00000

1 983 461,78

1 983 461,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ФЦОУ Зейского района

004

0000

07 0 00 00000

109 943 686,02

7 168 487,51

8 630 552,68

8 979 749,16

11 417 847,62

4 132 972,16

13 819 217,12

14 255 147,14

14 822 354,63

8 905 786,00

8 905 786,00

8 905 786,00

Администрации Зейского района

002

0000

07 0 00 00000

86 061,90

86 061,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района

037

0000

07 0 00 00000

170 403,47

170 403,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Подпрограмма 1 «Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере  культуры, искусства, архивного дела и спорта на территории Зейского района»

Всего, в том числе

000

0000

07 1 00 00000

15 112 878,04

1 687 080,09

733 380,00

1 794 927,98

2 777 236,77

2 924 258,75

1 266 926,04

1 083 358,00

1 083 358,00

603 666,50

603 666,50

603 666,50

МУ СКЦ Зейского района

006

0000

07 1 00 00000

13 852 853,21

1 360 614,72

443 380,00

1 494 927,98

2 556 475,27

2 813 147,64

1 255 239,19

1 083 358,00

1 083 358,00

603 666,50

603 666,50

603 666,50

Администрации Зейского района

002

0000

07 1 00 00000

86 061,90

86 061,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0000

07 1 00 00000

1 003 559,46

70 000,00

290 000,00

300 000,00

220 761,50

111 111,11

11 686,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Зейского района

037

0000

07 1 00 00000

170 403,47

170 403,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие "Развитие культуры, искусства, архивного дела"

006

0000

07 1 01 00000

5 178 608,81

70 000,00

290 000,00

984 028,35

1 458 767,08

2 249 002,43

126 810,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Развитие инфраструктуры культуры, искусства и архивного дела в целях стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечения сохранности и популяризации архивных фондов и историко-культурного наследия, организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 01 00000

4 317 281,28

70 000,00

290 000,00

300 000,00

1 396 592,00

2 249 002,43

11 686,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 1 01 41620

600

871 686,85

70 000,00

290 000,00

300 000,00

200 000,00

0,00

11 686,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 01 60970

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

0801

07 1 01 91070

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

0801

07 1 01 41620

600

3 445 594,43

0,00

0,00

0,00

1 196 592,00

2 249 002,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 01 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0801

07 1 01 L4670

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 01 00000

177 299,18

0,00

0,00

0,00

62 175,08

0,00

115 124,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 01 L4670

600

177 299,18

0,00

0,00

0,00

62 175,08

0,00

115 124,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Поддержка экономического и социального развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 01 00000

37 195,60

0,00

0,00

37 195,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 01 L5150

600

37 195,60

0,00

0,00

37 195,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыся человек (развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры)

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 01 00000

646 832,75

0,00

0,00

646 832,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 01 L5581

600

646 832,75

0,00

0,00

646 832,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"

006

0000

07 1 02 00000

7 656 592,05

479 091,98

360 200,00

713 985,83

1 209 351,59

432 889,15

963 358,00

963 358,00

963 358,00

523 666,50

523 666,50

523 666,50

1.2.1.

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 02 00000

7 656 592,05

479 091,98

360 200,00

713 985,83

1 209 351,59

432 889,15

963 358,00

963 358,00

963 358,00

523 666,50

523 666,50

523 666,50

МУ СКЦ Зейского района

006

1102

07 1 02 91080

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

1102

07 1 02 41630

600

4 240 644,62

305 720,78

153 000,00

583 935,83

564 703,73

253 799,78

524 932,00

524 932,00

524 932,00

268 229,50

268 229,50

268 229,50

МУ СКЦ Зейского района

006

1105

07 1 02 91080

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

1105

07 1 02 41630

600

3 415 947,43

173 371,20

207 200,00

130 050,00

644 647,86

179 089,37

438 426,00

438 426,00

438 426,00

255 437,00

255 437,00

255 437,00

1.3.

Основное мероприятие "Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию детей и целевую  подготовку специалистов.

006

0000

07 1 03 00000

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1.3.1

Формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и самореализацию молодёжи, развитие её потенциала и целевая подготовка молодых специалистов

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 03 00000

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0707

07 1 03 41640

600

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1.4.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры, искусства, архивного дела и спорта"

006

0000

07 1 04 00000

1 218 417,87

1 065 743,92

0,00

8 137,80

41 523,00

46 256,06

56 757,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)"

Всего, в том числе:

000

0000

07 0 04 00000

979 682,02

979 682,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 40140

600

809 278,55

809 278,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по управлению имуществом Зейского района

037

0702

07 1 04 40140

200

170 403,47

170 403,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам

Всего, в том числе:

006

0000

07 1 04 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 51470

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Мероприятие по восстановлению объектов культуры и материально технической базы учреждений культуры, спортивных сооружений и материально-технической базы объектов физической культуры и спорта в муниципальных образованиях пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в 2013 году

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 04 00000

86 061,90

86 061,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация Зейского района

002

1102

07 1 04 S8980

400

86 061,90

86 061,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.

Мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 04 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 S 0000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5.

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 04 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 L5191

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.6.

Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи разрешения информационных технологий и оцифровки)

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 04 00000

29 964,81

0,00

0,00

0,00

0,00

25 494,81

4 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 L5192

600

29 964,81

0,00

0,00

0,00

0,00

25 494,81

4 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.7.

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры)

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 04 00000

74 062,05

0,00

0,00

8 137,80

41 523,00

20 761,25

3 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 L5193

600

53 300,55

0,00

0,00

8 137,80

20 761,50

20 761,25

3 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 1 04 L5193

600

20 761,50

0,00

0,00

0,00

20 761,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.8.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 04 00000

48 647,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 647,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 04 S7550

600

48 647,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 647,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Основное мероприятие "Федеральный проект «Культурная среда»

006

0000

07 1 А1 00000

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 А1 00000

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 1 А1 55192

600

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и охрана культурного наследия"

006

0000

07 1 05 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1.

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Всего, в том числе:

000

0000

07 1 05 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 1 05 S0550

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма и сохранение этнокультурного наследия в Зейском районе в 2015-2025 годах"

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района, в том числе:

006

0804

07 2 00 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие "Создание специальных объектов, направленных на сохранение и развитие самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и привлечение туристов"

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района, в том числе:

006

0804

07 2 01 91090

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

006

0804

07 2 01 91090

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 00 00000

826 100 244,04

31 315 507,06

32 197 850,28

48 888 299,15

93 482 471,16

45 945 070,64

96 574 262,55

98 494 275,37

100 224 686,77

92 992 607,02

92 992 607,02

92 992 607,02

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района, в том числе:

006

0804

07 3 00 00000

55 971 841,11

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

2 041 868,06

3 653 983,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

006

1001

07 3 00 00000

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 00 00000

531 684 064,74

8 129 986,97

6 727 979,95

24 145 931,44

63 062 989,71

36 152 076,85

66 727 332,43

67 521 215,15

67 918 216,09

63 766 112,05

63 766 112,05

63 766 112,05

МУ ДО«Музыкальная школа» Зейского района

006

0702

07 3 00 00000

125 700 460,36

9 670 857,93

11 337 621,21

10 017 859,08

12 507 366,90

3 538 792,77

12 278 496,11

12 871 763,48

13 494 655,35

13 327 682,51

13 327 682,51

13 327 682,51

МУ ЦОД МУК Зейского района

006

0804

07 3 00 00000

1 983 461,78

1 983 461,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ФЦОУ Зейского района

004

0804

07 3 00 00000

109 943 686,02

7 168 487,51

8 630 552,68

8 979 749,16

11 417 847,62

4 132 972,16

13 819 217,12

14 255 147,14

14 822 354,63

8 905 786,00

8 905 786,00

8 905 786,00

3.1.

Основное мероприятие"Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района

006

0804

07 3 01 00000

000

55 971 841,11

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

2 041 868,06

3 653 983,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

3.1.1.

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района

006

0804

07 3 01 10190

000

54 079 728,80

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

165 785,75

3 637 953,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

006

0804

07 3 01 10190

100

52 730 726,12

4 311 590,84

5 273 931,96

5 632 969,66

6 149 738,72

69 084,60

3 554 615,93

3 667 578,64

3 810 889,74

6 753 442,01

6 753 442,01

6 753 442,01

006

0804

07 3 01 10190

200

1 346 214,18

27 326,67

179 474,67

64 131,49

295 611,73

96 601,15

83 338,00

83 338,00

83 338,00

144 351,49

144 351,49

144 351,49

006

0804

07 3 01 10190

800

2 788,50

673,33

673,33

41,84

1 300,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

006

0804

07 3 01 10190

000

1 791 412,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1 791 412,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

0804

07 3 01 S771U

100

954 015,94

0,00

0,00

0,00

0,00

954 015,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

0804

07 3 01 S771О

100

837 396,17

0,00

0,00

0,00

0,00

837 396,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

006

0804

07 3 01 41710

000

100 700,20

0,00

0,00

0,00

0,00

84 670,20

16 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

0804

07 3 01 41710

100

100 700,20

0,00

0,00

0,00

0,00

84 670,20

16 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

769 082 147,02

26 952 794,19

26 696 153,84

43 143 539,68

86 988 204,23

43 823 841,78

92 825 045,66

94 648 125,77

96 235 226,07

85 999 580,56

85 999 580,56

85 999 580,56

3.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные).

Всего, в том числе:

000

0804

07 3 02 00000

107 919 793,35

9 151 949,29

8 630 552,68

8 979 749,16

11 417 847,62

136 780,00

13 808 054,83

14 255 147,14

14 822 354,63

8 905 786,00

8 905 786,00

8 905 786,00

МУ ЦОД МУК Зейского района

006

0804

07 3 02 20590

100

1 982 818,78

1 982 818,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

006

0804

07 3 02 20590

800

643,00

643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ФЦОУ Зейского района

004

0804

07 3 02 20590

100

104 277 022,33

6 983 970,00

8 509 854,68

8 773 116,16

11 044 506,89

10 780,00

13 734 654,83

14 181 747,14

14 748 954,63

8 763 146,00

8 763 146,00

8 763 146,00

004

0804

07 3 02 20590

200

1 588 984,84

172 140,00

103 915,00

187 850,00

356 959,84

126 000,00

71 400,00

71 400,00

71 400,00

142 640,00

142 640,00

142 640,00

004

0804

07 3 02 20590

800

70 324,40

12 377,51

16 783,00

18 783,00

16 380,89

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего, в том числе:

000

0804

07 3 02 00000

3 916 905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

3 916 905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ФЦОУ Зейского района

004

0804

07 3 02 S771Ц

100

3 916 905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

3 916 905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные).

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

201 470 497,25

8 129 986,97

4 878 564,37

6 275 985,25

38 514 129,51

7 419 632,97

8 305 932,73

8 354 579,82

8 354 579,82

37 079 035,27

37 079 035,27

37 079 035,27

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 21590

600

201 446 306,25

8 129 986,97

4 854 373,37

6 275 985,25

38 514 129,51

7 419 632,97

8 305 932,73

8 354 579,82

8 354 579,82

37 079 035,27

37 079 035,27

37 079 035,27

006

0707

07 3 02 21590

600

24 191,00

0,00

24 191,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

118 039 215,78

0,00

0,00

0,00

0,00

10 658 690,66

35 090 449,23

36 117 730,57

36 172 345,32

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 S771К

600

118 039 215,78

0,00

0,00

0,00

0,00

10 658 690,66

35 090 449,23

36 117 730,57

36 172 345,32

0,00

0,00

0,00

3.2.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей).

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

81 823 560,08

9 670 857,93

11 060 121,21

9 368 402,35

11 765 415,51

464 134,00

360 839,46

388 497,00

388 497,00

12 785 598,54

12 785 598,54

12 785 598,54

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 22590

600

81 823 560,08

9 670 857,93

11 060 121,21

9 368 402,35

11 765 415,51

464 134,00

360 839,46

388 497,00

388 497,00

12 785 598,54

12 785 598,54

12 785 598,54

3.2.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

38 823 194,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2 419 081,47

11 567 930,37

12 121 357,14

12 714 825,95

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 S771М

600

38 823 194,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2 419 081,47

11 567 930,37

12 121 357,14

12 714 825,95

0,00

0,00

0,00

3.2.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части библиотечного обслуживания

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

68 233 450,07

0,00

1 639 415,58

9 461 494,40

13 035 411,85

694 811,76

588 498,00

603 301,00

603 301,00

13 869 072,16

13 869 072,16

13 869 072,16

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 23590

600

68 233 450,07

0,00

1 639 415,58

9 461 494,40

13 035 411,85

694 811,76

588 498,00

603 301,00

603 301,00

13 869 072,16

13 869 072,16

13 869 072,16

3.2.8.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части библиотечного обслуживания)

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

41 424 655,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 966 971,42

12 819 227,91

12 819 227,91

12 819 227,91

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 S771Б

600

41 424 655,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 966 971,42

12 819 227,91

12 819 227,91

12 819 227,91

0,00

0,00

0,00

3.2.9.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

1 596 754,03

0,00

487 500,00

99 727,08

406 265,80

589 098,86

14 162,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ФЦОУ Зейского района

004

0804

07 3 02 41710

100

90 449,19

0,00

0,00

0,00

0,00

79 286,90

11 162,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 41710

600

676 228,89

0,00

277 500,00

71 478,54

202 262,80

124 987,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41710

600

830 075,95

0,00

210 000,00

28 248,54

204 003,00

384 824,41

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.10.

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятий по энергосбережению

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

104 393 230,32

0,00

0,00

8 958 181,44

11 849 133,94

14 050 674,05

9 868 949,72

9 609 900,66

9 976 124,74

13 360 088,59

13 360 088,59

13 360 088,59

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 41790

600

4 361 328,38

0,00

0,00

577 978,19

539 688,59

526 812,45

344 668,40

358 450,31

387 478,53

542 083,97

542 083,97

542 083,97

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41790

600

100 031 901,94

0,00

0,00

8 380 203,25

11 309 445,35

13 523 861,60

9 524 281,32

9 251 450,35

9 588 646,21

12 818 004,62

12 818 004,62

12 818 004,62

3.2.11.

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

1 440 890,80

0,00

0,00

0,00

0,00

452 527,00

329 454,60

329 454,60

329 454,60

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41840

600

1 440 890,80

0,00

0,00

0,00

0,00

452 527,00

329 454,60

329 454,60

329 454,60

0,00

0,00

0,00

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

229 525,88

0,00

0,00

0,00

0,00

54 534,33

71 546,52

48 929,93

54 515,10

0,00

0,00

0,00

3.2.12.

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 41850

600

16 148,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3 777,30

5 057,88

3 459,03

3 853,87

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41850

600

213 377,80

0,00

0,00

0,00

0,00

50 757,03

66 488,64

45 470,90

50 661,23

0,00

0,00

0,00

3.2.13.

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 41720

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41720

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.14.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждений

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 41730

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41730

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.15.

Оплата исполнительных листов, предусматривающих обращения на взыскания на средства учреждения

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ ДО "Музыкальная школа Зейского района"

006

0703

07 3 02 41740

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МУ СКЦ Зейского района

006

0801

07 3 02 41740

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района

006

1001

07 3 03 40200

300

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

3.3.1.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района

Всего, в том числе:

000

0000

07 3 02 00000

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

Отдел культуры, спорта и архивного дела администрации Зейского района

006

1001

07 3 03 40200

300

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

Приложение № 2

к постановлению администрации Зейского района

от  08.06.2020 № 386

Приложение №  4

к муниципальной программе «Развитие культуры, искусства и спорта на территории Зейского района на 2015-2025 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (рублей)

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и спорта на территории Зейского района на 2015-2025 годы»

Всего

1 006 856 674,01

83 627 403,93

63 007 827,51

74 642 323,55

97 245 002,07

105 427 076,75

98 192 541,50

99 777 633,37

103 608 044,77

93 776 273,52

93 776 273,52

93 776 273,52

федеральный бюджет

6 496 224,93

2 686 124,93

0,00

286 300,00

659 000,00

1 142 800,00

0,00

0,00

1 722 000,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

72 504 749,63

14 809 036,20

0,00

2 059 656,00

116 294,14

54 990 410,38

151 352,91

0,00

378 000,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

841 261 769,17

33 002 587,15

32 931 230,28

50 683 227,13

96 259 707,93

48 869 329,39

97 841 188,59

99 577 633,37

101 308 044,77

93 596 273,52

93 596 273,52

93 596 273,52

бюджет поселений

86 593 930,28

33 129 655,65

30 076 597,23

21 613 140,42

210 000,00

424 536,98

200 000,00

200 000,00

200 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Подпрограмма 1 «Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере  культуры, искусства, архивного дела и спорта на территории Зейского района»

Всего

39 331 406,97

19 222 241,22

733 380,00

4 140 883,98

3 552 530,91

4 186 376,41

1 418 278,95

1 083 358,00

3 183 358,00

603 666,50

603 666,50

603 666,50

федеральный бюджет

6 496 224,93

2 686 124,93

0,00

286 300,00

659 000,00

1 142 800,00

0,00

0,00

1 722 000,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

17 633 656,91

14 809 036,20

0,00

2 059 656,00

116 294,14

119 317,66

151 352,91

0,00

378 000,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

15 161 525,13

1 687 080,09

733 380,00

1 794 927,98

2 777 236,77

2 924 258,75

1 266 926,04

1 083 358,00

1 083 358,00

603 666,50

603 666,50

603 666,50

бюджет поселений

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Основное мероприятие "Развитие культуры, искусства, архивного дела"

Всего

9 890 564,81

70 000,00

290 000,00

3 055 984,35

1 998 767,08

2 249 002,43

126 810,95

0,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

2 467 300,00

0,00

0,00

286 300,00

459 000,00

0,00

0,00

0,00

1 722 000,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

2 244 656,00

0,00

0,00

1 785 656,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

378 000,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

5 178 608,81

70 000,00

290 000,00

984 028,35

1 458 767,08

2 249 002,43

126 810,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.

Развитие инфраструктуры культуры, искусства и архивного дела в целях стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечения сохранности и популяризации архивных фондов и историко-культурного наследия, организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов

Всего

4 317 281,28

70 000,00

290 000,00

300 000,00

1 396 592,00

2 249 002,43

11 686,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

4 317 281,28

70 000,00

290 000,00

300 000,00

1 396 592,00

2 249 002,43

11 686,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Всего

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 100 000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

1 722 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 722 000,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

378 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

378 000,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.13.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего

717 299,18

0,00

0,00

0,00

602 175,08

0,00

115 124,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

459 000,00

0,00

0,00

0,00

459 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

81 000,00

0,00

0,00

0,00

81 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

177 299,18

0,00

0,00

0,00

62 175,08

0,00

115 124,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Всего

409 151,60

0,00

0,00

409 151,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

286 300,00

0,00

0,00

286 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

85 656,00

0,00

0,00

85 656,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

37 195,60

0,00

0,00

37 195,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Обеспечение развития и укрепления материально - технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 человек (развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры)

Всего

2 346 832,75

0,00

0,00

2 346 832,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

1 700 000,00

0,00

0,00

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

646 832,75

0,00

0,00

646 832,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта"

Всего

7 656 592,05

479 091,98

360 200,00

713 985,83

1 209 351,59

432 889,15

963 358,00

963 358,00

963 358,00

523 666,50

523 666,50

523 666,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

7 656 592,05

479 091,98

360 200,00

713 985,83

1 209 351,59

432 889,15

963 358,00

963 358,00

963 358,00

523 666,50

523 666,50

523 666,50

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни

Всего

7 656 592,05

479 091,98

360 200,00

713 985,83

1 209 351,59

432 889,15

963 358,00

963 358,00

963 358,00

523 666,50

523 666,50

523 666,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

7 656 592,05

479 091,98

360 200,00

713 985,83

1 209 351,59

432 889,15

963 358,00

963 358,00

963 358,00

523 666,50

523 666,50

523 666,50

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Основное мероприятие "Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию детей и целевую  подготовку специалистов.

Всего

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

Формирование эффективной системы, обеспечивающей  социализацию и са-мореализацию молодёжи, развитие её потенциала и целевая подготовка молодых специалистов

Всего

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

996 795,29

72 244,19

83 180,00

88 776,00

67 595,10

85 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры, искусства, архивного дела и спорта"

Всего

19 676 343,71

18 600 905,05

0,00

282 137,80

276 817,14

308 373,72

208 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

3 108 924,93

2 686 124,93

0,00

0,00

200 000,00

222 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

15 309 000,91

14 809 036,20

0,00

274 000,00

35 294,14

39 317,66

151 352,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 218 417,87

1 065 743,92

0,00

8 137,80

41 523,00

46 256,06

56 757,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)

Всего

3 565 806,95

3 565 806,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

2 586 124,93

2 586 124,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

979 682,02

979 682,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2.

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам.

Всего

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Мероприятия по восстановлению объектов культуры и материально-технической базы учреждений культуры, спортивных сооружений и материально-технической базы объектов физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в 2013 году.

Всего

14 935 098,10

14 935 098,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

14 809 036,20

14 809 036,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

86 061,90

86 061,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.

Мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.5.

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)

Всего

509 294,14

0,00

0,00

274 000,00

235 294,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

309 294,14

0,00

0,00

274 000,00

35 294,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.6.

Поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи разрешения информационных технологий и оцифровки)

Всего

174 435,40

0,00

0,00

0,00

0,00

169 965,40

4 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

122 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

21 670,59

0,00

0,00

0,00

0,00

21 670,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

29 964,81

0,00

0,00

0,00

0,00

25 494,81

4 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.7.

Поддержка отрасли культуры (государственныя поддержка муниципальных учреждений культуры)

Всего

191 709,12

0,00

0,00

8 137,80

41 523,00

138 408,32

3 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

17 647,07

0,00

0,00

0,00

0,00

17 647,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

74 062,05

0,00

0,00

8 137,80

41 523,00

20 761,25

3 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.8.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Всего

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

151 352,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 352,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

48 647,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48 647,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Основное мероприятие "Федеральный проект «Культурная среда»

Всего

1 111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1 111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ)

Всего

1 111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1 111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

111 111,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Основное мероприятие "Обеспечение сохранения и охрана культурного наследия"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.1.

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Подпрограмма 2 «Развитие туризма и сохранение этнокультурного наследия в Зейском районе в 2015-2025 годах"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Основное мероприятие "Создание специальных объектов, направленных на сохранение и развитие самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и привлечение туристов"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Всего

967 525 267,04

64 405 162,71

62 274 447,51

70 501 439,57

93 692 471,16

101 240 700,34

96 774 262,55

98 694 275,37

100 424 686,77

93 172 607,02

93 172 607,02

93 172 607,02

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

54 871 092,72

0,00

0,00

0,00

0,00

54 871 092,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

826 100 244,04

31 315 507,06

32 197 850,28

48 888 299,15

93 482 471,16

45 945 070,64

96 574 262,55

98 494 275,37

100 224 686,77

92 992 607,02

92 992 607,02

92 992 607,02

бюджет поселений

86 553 930,28

33 089 655,65

30 076 597,23

21 613 140,42

210 000,00

424 536,98

200 000,00

200 000,00

200 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Всего

59 863 201,19

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

5 933 228,14

3 653 983,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 891 360,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3 891 360,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

55 971 841,11

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

2 041 868,06

3 653 983,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Всего

54 079 728,80

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

165 785,75

3 637 953,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

54 079 728,80

4 339 590,84

5 454 079,96

5 697 142,99

6 446 650,45

165 785,75

3 637 953,93

3 750 916,64

3 894 227,74

6 897 793,50

6 897 793,50

6 897 793,50

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления)

Всего

5 682 772,19

0,00

0,00

0,00

0,00

5 682 772,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

3 891 360,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3 891 360,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 791 412,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1 791 412,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего

100 700,20

0,00

0,00

0,00

0,00

84 670,20

16 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

100 700,20

0,00

0,00

0,00

0,00

84 670,20

16 030,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

Всего

906 845 335,82

60 042 449,84

56 772 751,07

64 756 680,10

87 198 204,23

95 228 111,40

93 025 045,66

94 848 125,77

96 435 226,07

86 179 580,56

86 179 580,56

86 179 580,56

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

50 979 732,64

0,00

0,00

0,00

0,00

50 979 732,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

769 311 672,90

26 952 794,19

26 696 153,84

43 143 539,68

86 988 204,23

43 823 841,78

92 825 045,66

94 648 125,77

96 235 226,07

85 999 580,56

85 999 580,56

85 999 580,56

бюджет поселений

86 553 930,28

33 089 655,65

30 076 597,23

21 613 140,42

210 000,00

424 536,98

200 000,00

200 000,00

200 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего

107 919 793,35

9 151 949,29

8 630 552,68

8 979 749,16

11 417 847,62

136 780,00

13 808 054,83

14 255 147,14

14 822 354,63

8 905 786,00

8 905 786,00

8 905 786,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

107 919 793,35

9 151 949,29

8 630 552,68

8 979 749,16

11 417 847,62

136 780,00

13 808 054,83

14 255 147,14

14 822 354,63

8 905 786,00

8 905 786,00

8 905 786,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные)

Всего

13 518 982,73

0,00

0,00

0,00

0,00

13 518 982,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

9 602 077,47

0,00

0,00

0,00

0,00

9 602 077,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

3 916 905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

3 916 905,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

284 287 790,43

41 219 642,62

31 218 524,50

27 889 125,67

38 724 129,51

7 844 169,95

8 505 932,73

8 554 579,82

8 554 579,82

37 259 035,27

37 259 035,27

37 259 035,27

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

201 470 497,25

8 129 986,97

4 878 564,37

6 275 985,25

38 514 129,51

7 419 632,97

8 305 932,73

8 354 579,82

8 354 579,82

37 079 035,27

37 079 035,27

37 079 035,27

бюджет поселений

82 817 293,18

33 089 655,65

26 339 960,13

21 613 140,42

210 000,00

424 536,98

200 000,00

200 000,00

200 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные)

Всего

143 219 166,38

0,00

0,00

0,00

0,00

35 838 641,26

35 090 449,23

36 117 730,57

36 172 345,32

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

25 179 950,60

0,00

0,00

0,00

0,00

25 179 950,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

118 039 215,78

0,00

0,00

0,00

0,00

10 658 690,66

35 090 449,23

36 117 730,57

36 172 345,32

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.5.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Всего

81 823 560,08

9 670 857,93

11 060 121,21

9 368 402,35

11 765 415,51

464 134,00

360 839,46

388 497,00

388 497,00

12 785 598,54

12 785 598,54

12 785 598,54

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

81 823 560,08

9 670 857,93

11 060 121,21

9 368 402,35

11 765 415,51

464 134,00

360 839,46

388 497,00

388 497,00

12 785 598,54

12 785 598,54

12 785 598,54

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.6.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей)

Всего

46 777 508,38

0,00

0,00

0,00

0,00

10 373 394,92

11 567 930,37

12 121 357,14

12 714 825,95

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

7 954 313,45

0,00

0,00

0,00

0,00

7 954 313,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

38 823 194,93

0,00

0,00

0,00

0,00

2 419 081,47

11 567 930,37

12 121 357,14

12 714 825,95

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части библиотечного обслуживания

Всего

71 970 087,17

0,00

5 376 052,68

9 461 494,40

13 035 411,85

694 811,76

588 498,00

603 301,00

603 301,00

13 869 072,16

13 869 072,16

13 869 072,16

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

68 233 450,07

0,00

1 639 415,58

9 461 494,40

13 035 411,85

694 811,76

588 498,00

603 301,00

603 301,00

13 869 072,16

13 869 072,16

13 869 072,16

бюджет поселений

3 736 637,10

0,00

3 736 637,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.8.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части библиотечного обслуживания)

Всего

49 668 046,27

0,00

0,00

0,00

0,00

11 210 362,54

12 819 227,91

12 819 227,91

12 819 227,91

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

8 243 391,12

0,00

0,00

0,00

0,00

8 243 391,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

41 424 655,15

0,00

0,00

0,00

0,00

2 966 971,42

12 819 227,91

12 819 227,91

12 819 227,91

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.9.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей

Всего

1 596 754,03

0,00

487 500,00

99 727,08

406 265,80

589 098,86

14 162,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 596 754,03

0,00

487 500,00

99 727,08

406 265,80

589 098,86

14 162,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.10.

Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятий по энергосбережению

Всего

104 393 230,32

0,00

0,00

8 958 181,44

11 849 133,94

14 050 674,05

9 868 949,72

9 609 900,66

9 976 124,74

13 360 088,59

13 360 088,59

13 360 088,59

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

104 393 230,32

0,00

0,00

8 958 181,44

11 849 133,94

14 050 674,05

9 868 949,72

9 609 900,66

9 976 124,74

13 360 088,59

13 360 088,59

13 360 088,59

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.11.

Расходы на приобретение котельно-печного топлива

Всего

1 440 890,80

0,00

0,00

0,00

0,00

452 527,00

329 454,60

329 454,60

329 454,60

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

1 440 890,80

0,00

0,00

0,00

0,00

452 527,00

329 454,60

329 454,60

329 454,60

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.12.

Расходы на оплату услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Всего

229 525,88

0,00

0,00

0,00

0,00

54 534,33

71 546,52

48 929,93

54 515,10

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

229 525,88

0,00

0,00

0,00

0,00

54 534,33

71 546,52

48 929,93

54 515,10

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.13.

Оплата кредиторской задолженности прошлых лет

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.14.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией учреждений

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.15.

Оплата исполнительных листов, предусматривающих обращения на взыскания на средства учреждения

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

Всего

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района

Всего

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

районный бюджет

816 730,03

23 122,03

47 616,48

47 616,48

47 616,48

79 360,80

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

95 232,96

бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать