Основная информация
Дата опубликования: | 06 марта 2020г. |
Номер документа: | RU90032909202000068 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация Чайковского городского поселения |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2020 №241
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа –
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 06.03.2020 № 241
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
1. В паспорте Программы:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
259 407,019
254 004,496
251 782,414
268 767,414
1 033 961,343
местный бюджет
252 512,469
252 718,496
251 782,414
253 767,414
1 010 780,793
краевой бюджет
2 514,550
286,000
0,000
15 000,000
17 800,550
федеральный бюджет
4 380,000
1 000,000
0,000
0,000
5 380,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
259 407,019
274 236,624
250 474,685
267 459,685
1 051 578,013
местный бюджет
252 512,469
253 622,700
250 474,685
252 459,685
1 009 069,539
краевой бюджет
2 514,550
3 247,524
0,000
15 000,000
20 762,074
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
239 902,381
240 076,704
238 141,622
258 141,622
976 262,329
местный бюджет
233 702,381
239 076,704
238 141,622
243 141,622
954 062,329
краевой бюджет
1 820,000
0,000
0,000
15 000,000
16 820,000
федеральный бюджет
4 380,000
1 000,000
0,000
0,000
5 380,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
239 902,381
259 242,201
236 833,893
256 833,893
992 812,368
местный бюджет
233 702,381
238 914,277
236 833,893
241 833,893
951 284,444
краевой бюджет
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
19 781,524
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
8 145,256
3 447,400
3 160,400
145,400
14 898,456
местный бюджет
8 145,256
3 161,400
3 160,400
145,400
14 612,456
краевой бюджет
0,000
286,000
0,000
0,000
286,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
8 145,256
4 514,031
3 160,400
145,400
15 965,087
местный бюджет
8 145,256
4 228,031
3 160,400
145,400
15 679,087
краевой бюджет
0,000
286,000
0,000
0,000
286,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Наименование задачи, мероприятий
Исполнитель
Источник финансирования
Всего
Объем финансирования,
(тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы
Всего в том числе по годам
Наименование
показателя
ед. изм.
Базовое
значение
План по годам
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа
1.1.1. Показ спектаклей
МБУИ
«Чайковский театр драмы и комедии»
местный бюджет
106 181,539
24 469,565
25 882,476
27 914,749
27 914,749
1.1.1.1.
Число зрителей
чел.
27 734
20 000
20 000
27 734
27 734
1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения
МАУК «ЧПКиО»
местный бюджет
7 447,87
1 674,563
1 761,239
2 006,035
2 006,035
1.1.2.1.
Количество посетителей
чел.
-
10 000
10 000
10 000
10 000
1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МАУК «ЧЦРК»,
МБУК
«Дворец культуры»
местный бюджет
193 033,390
50 350,091
47 278,771
47 687,296
47 717,232
1.1.3.1.
Количество участников мероприятий
чел.
259 013
259 013
259 013
259 013
259 013
1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МАУК «ЧЦРК»,
МБУК
«Дворец культуры»
местный бюджет
98 730,544
23 750,523
24 511,071
25 249,443
25 219,507
1.1.4.1.
Количество клубных формирований
ед.
72
72
72
73
74
1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
МБУК «Чайковская ЦБС»
местный бюджет
95 470,823
23 975,459
23 472,516
24 011,424
24 011,424
1.1.5.1.
Количество посещений
чел.
205400
205400
224 960
230 320
235 670
1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
МБУК «ЧИХМ»
местный бюджет
59 225,154
14 059,569
14 842,541
15 161,522
15 161,522
1.1.6.1.
Число посетителей
чел.
25 000
25 000
25 100
25 200
25 500
1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности
МБУ ДО «ЧДШИ №1»,
МБУ ДО «ЧДМШ
№ 2»,
МБУ ДО «ЧДШИ
№ 3»
местный бюджет
254 199,736
62 659,312
64 017,962
63 761,231
63 761,231
1.1.7.1.
Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся
процент
-
-
20
23
25
1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи
МБУ «ММЦ»
местный бюджет
56 492,499
21 279,251
11 806,868
11 703,190
11 703,190
1.1.8.1.
Количество кружков и секций
ед.
35
35
35
35
35
1.1.8.2.
Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций
процент
45
45
50
55
55
1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики
МБУ «ММЦ»
местный бюджет
60 143,994
7 755,756
17 610,232
17 389,003
17 389,003
1.1.9.1.
Количество мероприятий
ед.
85
85
85
85
85
1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
МБУ «ММЦ»
местный бюджет
45,450
22,725
22,725
0,000
0,000
1.1.10.1.
Количество мероприятий
ед.
6
5
краевой бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
1.1.10.2. Количество участников мероприятий
чел.
550
2600
Всего по задаче № 1.1.
Всего:
931 371,001
230 196,814
231 406,401
234 883,893
234 883,893
местный бюджет
930 971,001
229 996,814
231 206,401
234 883,893
234 883,893
краевой бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности
1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 000,000
0,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1.2.1.1.
Количество участников
мероприятий
чел.
500
0
1 000
1 000
1 000
1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат
Учреждения культуры и молодежной политики
местный бюджет
9 075,713
2 350,000
4 825,713
950,000
950,000
1.2.2.1.
Количество
мероприятий
ед.
-
2
4
1
1
1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 400,000
550,00
950,000
950,000
950,000
1.2.2.1.1.
Количество стран
участниц
ед.
-
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
1.2.2.2. День города
МБУК «Дворец культуры»
местный бюджет
1 800,00
1 800,00
0,000
0,000
0,000
1.2.2.2.1.
Количество
участников
мероприятий
чел.
-
44500
0
0
0
1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы
Учреждения культуры и молодежной политики
местный бюджет
3 875,713
0,000
3 875,713
0,000
0,000
1.2.2.3.1.
Количество
мероприятий
чел.
-
0
4
0
0
1.2.3. Издательская деятельность
местный бюджет
688,900
688,900
0,000
0,000
0,000
1.2.3.1.
Количество изданий
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 1.2.
Всего:
15 951,426
3 038,900
5 825,713
1 950,000
1 950,000
местный бюджет
15 951,426
3 038,900
5 825,713
1 950,000
1 950,000
Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
МБУИ
«Чайковский театр драмы и комедии»
местный бюджет
1 281,685
666,667
615,018
0,000
0,000
1.3.1.1.
Количество творческих проектов
1.3.1.2.
Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности
ед.
шт.
-
-
2
300
1
50
-
-
-
-
краевой бюджет
3 114,486
1 620,000
1 494,486
0,000
0,000
федеральный бюджет
8 420,674
4 380,000
4 040,674
0,000
0,000
1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
330,000
0,000
330,000
0,000
0,000
1.3.2.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
краевой бюджет
720,900
0,000
720,900
0,000
0,000
федеральный бюджет
1 949,100
0,000
1 949,100
0,000
0,000
1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка
МКУ «Чайковский УКС»
местный бюджет
5 000,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000
1.3.3.1.
Число учреждений
ед.
-
0
0
0
1
краевой бюджет
15 000,000
0,000
0,000
0,000
15 000,000
Итого по задаче № 1.3.
Всего:
35 816,845
6 666,667
9 150,178
0,000
20 000,00
местный бюджет
6 611,685
666,667
945,018
0,000
5 000,00
краевой бюджет
18 835,386
1 620,000
2 215,386
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
10 369,774
4 380,000
5 989,774
0,000
0,000
Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры
Учреждения дополнительного образования
местный бюджет
937,145
0,000
937,145
0,000
0,000
1.4.1.1.
Число учреждений
ед.
-
0
3
0
0
краевой бюджет
546,138
0,000
546,138
0,000
0,000
федеральный бюджет
10 376,626
0,000
10 376,626
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.4.
Всего:
11 859,909
0,000
11 859,909
0,000
0,000
местный бюджет
937,145
0,000
937,145
0,000
0,000
краевой бюджет
546,138
0,000
546,138
0,000
0,000
федеральный бюджет
10 376,626
0,000
10 376,626
0,000
0,000
Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
1.5.1. Создание виртуальных концертных залов
МБУК «ЧИХМ»
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5.1.1.
Количество виртуальных концертных залов
ед.
-
0
1
0
0
федеральный бюджет
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.5.
Всего:
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма
№ 1.
всего
992 812,368
239 902,381
259 242,201
236 833,893
256 833,893
местный бюджет
951 284,444
233 702,381
238 914,277
236 833,893
241 833,893
краевой бюджет
19 781,524
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
21 746,399
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов
Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством
Учреждения Управления К и МП
местный бюджет
3 933,112
3 933,112
0,000
0,000
0,000
2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации
МБУ ДО «ЧДШИ № 1»
местный бюджет
236,310
236,310
0,000
0,000
0,000
2.1.1.1.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода
МБУК «КДЦ Ваньковского СП»
местный бюджет
344,403
344,403
0,000
0,000
0,000
2.1.1.2.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 352,399
3 352,399
0,000
0,000
0,000
2.1.1.3.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 2.1.
Всего:
3 933,112
3 933,112
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
3 933,112
3 933,112
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 886,286
2 473,708
1 412,578
0,000
0,000
2.2.1.1.
Число учреждений
ед.
-
1
2
0
0
2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений)
МКУ «Чайковское УКС»
местный бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
2.2.2.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.2.
Всего:
4 458,286
2 473,708
1 984,578
0,000
0,000
местный бюджет
4 172,286
2 473,708
1 698,578
0,000
0,000
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря
МБУ «ММЦ»,
МБУК «Дворец культуры»
местный бюджет
5 399,253
145,400
1 948,053
3 160,400
145,400
2.3.1.1.
Число учреждений
ед.
-
1
2
2
1
2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)
МБУК ЦКД Сосновского СП
местный бюджет
139,536
139,536
0,000
0,000
0,000
2.3.2.1.
Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 2.3.
Всего:
5 538,789
284,936
1 948,053
3 160,400
145,400
местный бюджет
5 538,789
284,936
1 948,053
3 160,400
145,400
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.1.1.
Число учреждений
ед.
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.4.
Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта
2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5.1.1.
Число учреждений
ед.
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.5.
Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа
2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии
Управление К и МП
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6.1.1.
Количество объектов
ед.
0
0
0
0
0
2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка»
МКУ «Чайковское УКС»
местный бюджет
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
2.6.2.1.
Количество разработанных ПСД
ед.
-
1
1
0
0
Итого по задаче № 2.6.
Всего:
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
местный бюджет
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма № 2.
Всего:
15 965,087
8 145,256
4 514,031
3 160,400
145,400
местный бюджет
15 679,087
8 145,256
4 228,031
3 160,400
145,400
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых
специалистов
3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
Учреждения Управления К и МП
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
3.1.1.1.
Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки
%
100
100
0
0
0
3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам
МБУ ДО «ЧДШИ №1»,
МБУ ДО «ЧДМШ
№ 2»,
МБУ ДО «ЧДШИ
№ 3»
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
3.1.2.1.
Доля специалистов от категории, имеющей право и получающей социальные гарантии и льготы
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче № 3.1.
Всего:
9 954,782
3 171,653
2 261,043
2 261,043
2 261,043
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма № 3.
Всего:
9 954,782
3 171,653
2 261,043
2 261,043
2 261,043
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений
Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Управление К и МП
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
4.1.1.1.
Уровень достижения показателей программы
%
90
90
90
90
90
4.1.1.2.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики
%
0
0
0
0
0
Итого по задаче № 4.1.
Всего:
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
Итого Подпрограмма № 4.
Всего:
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего:
1 051 578,013
259 407,019
274 236,624
250 474,685
267 459,685
местный бюджет
1 009 069,539
252 512,469
253 622,700
250 474,685
252 459,685
краевой бюджет
20 762,074
2 514,550
3 247,524
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
21 746,399
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2020 №241
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 16 января 2019 г. № 6/1 (в редакции от 29.03.2019 № 688, от 30.04.2019 № 910, от 21.06.2019 № 1148, от 10.07.2019 № 1237, 06.09.2019 № 1508, от 09.10.2019 № 1650, от 24.10.2019 № 1733, от 29.11.2019 № 1868, от 25.12.2019 № 2012, от 25.02.2020 № 188).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского округа –
глава администрации
Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 06.03.2020 № 241
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
1. В паспорте Программы:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
259 407,019
254 004,496
251 782,414
268 767,414
1 033 961,343
местный бюджет
252 512,469
252 718,496
251 782,414
253 767,414
1 010 780,793
краевой бюджет
2 514,550
286,000
0,000
15 000,000
17 800,550
федеральный бюджет
4 380,000
1 000,000
0,000
0,000
5 380,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
259 407,019
274 236,624
250 474,685
267 459,685
1 051 578,013
местный бюджет
252 512,469
253 622,700
250 474,685
252 459,685
1 009 069,539
краевой бюджет
2 514,550
3 247,524
0,000
15 000,000
20 762,074
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
239 902,381
240 076,704
238 141,622
258 141,622
976 262,329
местный бюджет
233 702,381
239 076,704
238 141,622
243 141,622
954 062,329
краевой бюджет
1 820,000
0,000
0,000
15 000,000
16 820,000
федеральный бюджет
4 380,000
1 000,000
0,000
0,000
5 380,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
239 902,381
259 242,201
236 833,893
256 833,893
992 812,368
местный бюджет
233 702,381
238 914,277
236 833,893
241 833,893
951 284,444
краевой бюджет
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
19 781,524
федеральный бюджет
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
21 746,399
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
8 145,256
3 447,400
3 160,400
145,400
14 898,456
местный бюджет
8 145,256
3 161,400
3 160,400
145,400
14 612,456
краевой бюджет
0,000
286,000
0,000
0,000
286,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Итого
Всего, в том числе:
8 145,256
4 514,031
3 160,400
145,400
15 965,087
местный бюджет
8 145,256
4 228,031
3 160,400
145,400
15 679,087
краевой бюджет
0,000
286,000
0,000
0,000
286,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Наименование задачи, мероприятий
Исполнитель
Источник финансирования
Всего
Объем финансирования,
(тыс. руб.)
Показатели результативности выполнения программы
Всего в том числе по годам
Наименование
показателя
ед. изм.
Базовое
значение
План по годам
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма № 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 1.: Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Чайковского городского округа
Задача № 1.1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере культуры и молодежной политики жителям Чайковского городского округа
1.1.1. Показ спектаклей
МБУИ
«Чайковский театр драмы и комедии»
местный бюджет
106 181,539
24 469,565
25 882,476
27 914,749
27 914,749
1.1.1.1.
Число зрителей
чел.
27 734
20 000
20 000
27 734
27 734
1.1.2. Обеспечение культурного отдыха населения
МАУК «ЧПКиО»
местный бюджет
7 447,87
1 674,563
1 761,239
2 006,035
2 006,035
1.1.2.1.
Количество посетителей
чел.
-
10 000
10 000
10 000
10 000
1.1.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
МАУК «ЧЦРК»,
МБУК
«Дворец культуры»
местный бюджет
193 033,390
50 350,091
47 278,771
47 687,296
47 717,232
1.1.3.1.
Количество участников мероприятий
чел.
259 013
259 013
259 013
259 013
259 013
1.1.4. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МАУК «ЧЦРК»,
МБУК
«Дворец культуры»
местный бюджет
98 730,544
23 750,523
24 511,071
25 249,443
25 219,507
1.1.4.1.
Количество клубных формирований
ед.
72
72
72
73
74
1.1.5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
МБУК «Чайковская ЦБС»
местный бюджет
95 470,823
23 975,459
23 472,516
24 011,424
24 011,424
1.1.5.1.
Количество посещений
чел.
205400
205400
224 960
230 320
235 670
1.1.6. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций
МБУК «ЧИХМ»
местный бюджет
59 225,154
14 059,569
14 842,541
15 161,522
15 161,522
1.1.6.1.
Число посетителей
чел.
25 000
25 000
25 100
25 200
25 500
1.1.7. Дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности
МБУ ДО «ЧДШИ №1»,
МБУ ДО «ЧДМШ
№ 2»,
МБУ ДО «ЧДШИ
№ 3»
местный бюджет
254 199,736
62 659,312
64 017,962
63 761,231
63 761,231
1.1.7.1.
Доля детей, ставших победителями и призерами краевых (региональных), всероссийских и международных мероприятий от контингента учащихся
процент
-
-
20
23
25
1.1.8. Организация досуга детей, подростков и молодежи
МБУ «ММЦ»
местный бюджет
56 492,499
21 279,251
11 806,868
11 703,190
11 703,190
1.1.8.1.
Количество кружков и секций
ед.
35
35
35
35
35
1.1.8.2.
Доля численности приоритетной группы (14 – 30 лет) от общего количества участников кружков и секций
процент
45
45
50
55
55
1.1.9. Организация мероприятий в сфере молодежной политики
МБУ «ММЦ»
местный бюджет
60 143,994
7 755,756
17 610,232
17 389,003
17 389,003
1.1.9.1.
Количество мероприятий
ед.
85
85
85
85
85
1.1.10. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
МБУ «ММЦ»
местный бюджет
45,450
22,725
22,725
0,000
0,000
1.1.10.1.
Количество мероприятий
ед.
6
5
краевой бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
1.1.10.2. Количество участников мероприятий
чел.
550
2600
Всего по задаче № 1.1.
Всего:
931 371,001
230 196,814
231 406,401
234 883,893
234 883,893
местный бюджет
930 971,001
229 996,814
231 206,401
234 883,893
234 883,893
краевой бюджет
400,000
200,000
200,000
0,000
0,000
Задача № 1.2. Формирование культурного имиджа территории, развитие культурно-досуговой и социально-проектной деятельности
1.2.1. Фестиваль искусств детей и юношества Пермского края им.Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край»
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 000,000
0,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
1.2.1.1.
Количество участников
мероприятий
чел.
500
0
1 000
1 000
1 000
1.2.2. Организация и проведение значимых мероприятий и юбилейных дат
Учреждения культуры и молодежной политики
местный бюджет
9 075,713
2 350,000
4 825,713
950,000
950,000
1.2.2.1.
Количество
мероприятий
ед.
-
2
4
1
1
1.2.2.1. Международная академия молодых композиторов
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 400,000
550,00
950,000
950,000
950,000
1.2.2.1.1.
Количество стран
участниц
ед.
-
не менее 4
не менее 4
не менее 4
не менее 4
1.2.2.2. День города
МБУК «Дворец культуры»
местный бюджет
1 800,00
1 800,00
0,000
0,000
0,000
1.2.2.2.1.
Количество
участников
мероприятий
чел.
-
44500
0
0
0
1.2.2.3. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы
Учреждения культуры и молодежной политики
местный бюджет
3 875,713
0,000
3 875,713
0,000
0,000
1.2.2.3.1.
Количество
мероприятий
чел.
-
0
4
0
0
1.2.3. Издательская деятельность
местный бюджет
688,900
688,900
0,000
0,000
0,000
1.2.3.1.
Количество изданий
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 1.2.
Всего:
15 951,426
3 038,900
5 825,713
1 950,000
1 950,000
местный бюджет
15 951,426
3 038,900
5 825,713
1 950,000
1 950,000
Задача № 1.3. Поддержка и развитие отрасли культуры
1.3.1. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
МБУИ
«Чайковский театр драмы и комедии»
местный бюджет
1 281,685
666,667
615,018
0,000
0,000
1.3.1.1.
Количество творческих проектов
1.3.1.2.
Количество приобретенной мебели и технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности
ед.
шт.
-
-
2
300
1
50
-
-
-
-
краевой бюджет
3 114,486
1 620,000
1 494,486
0,000
0,000
федеральный бюджет
8 420,674
4 380,000
4 040,674
0,000
0,000
1.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
330,000
0,000
330,000
0,000
0,000
1.3.2.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
краевой бюджет
720,900
0,000
720,900
0,000
0,000
федеральный бюджет
1 949,100
0,000
1 949,100
0,000
0,000
1.3.3. Строительство дома культуры в деревне Буренка
МКУ «Чайковский УКС»
местный бюджет
5 000,000
0,000
0,000
0,000
5 000,000
1.3.3.1.
Число учреждений
ед.
-
0
0
0
1
краевой бюджет
15 000,000
0,000
0,000
0,000
15 000,000
Итого по задаче № 1.3.
Всего:
35 816,845
6 666,667
9 150,178
0,000
20 000,00
местный бюджет
6 611,685
666,667
945,018
0,000
5 000,00
краевой бюджет
18 835,386
1 620,000
2 215,386
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
10 369,774
4 380,000
5 989,774
0,000
0,000
Задача № 1.4. Федеральный проект «Культурная среда»
1.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры
Учреждения дополнительного образования
местный бюджет
937,145
0,000
937,145
0,000
0,000
1.4.1.1.
Число учреждений
ед.
-
0
3
0
0
краевой бюджет
546,138
0,000
546,138
0,000
0,000
федеральный бюджет
10 376,626
0,000
10 376,626
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.4.
Всего:
11 859,909
0,000
11 859,909
0,000
0,000
местный бюджет
937,145
0,000
937,145
0,000
0,000
краевой бюджет
546,138
0,000
546,138
0,000
0,000
федеральный бюджет
10 376,626
0,000
10 376,626
0,000
0,000
Задача № 1.5. Федеральный проект «Цифровая культура»
1.5.1. Создание виртуальных концертных залов
МБУК «ЧИХМ»
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.5.1.1.
Количество виртуальных концертных залов
ед.
-
0
1
0
0
федеральный бюджет
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 1.5.
Всего:
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
1 000,000
0,000
1 000,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма
№ 1.
всего
992 812,368
239 902,381
259 242,201
236 833,893
256 833,893
местный бюджет
951 284,444
233 702,381
238 914,277
236 833,893
241 833,893
краевой бюджет
19 781,524
1 820,000
2 961,524
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
21 746,399
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
Подпрограмма № 2. «Приведение в нормативное состояние учреждений сферы культуры и молодежной политики Чайковского городского округа»
Цель Подпрограммы № 2: Приведение существующей материальной базы учреждений в соответствие с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения сохранности муниципального имущества, требованиями и предписаниями надзорных органов
Задача № 2.1. Обеспечение нормативного состояния учреждений
2.1.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений в соответствии с противопожарным законодательством
Учреждения Управления К и МП
местный бюджет
3 933,112
3 933,112
0,000
0,000
0,000
2.1.1.1. Замена автоматической пожарной сигнализации
МБУ ДО «ЧДШИ № 1»
местный бюджет
236,310
236,310
0,000
0,000
0,000
2.1.1.1.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
2.1.1.2. Проведение текущего ремонта противопожарного водопровода
МБУК «КДЦ Ваньковского СП»
местный бюджет
344,403
344,403
0,000
0,000
0,000
2.1.1.2.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
2.1.1.3. Проведение ремонтных работ системы пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода, системы дымоудаления. Огнезащитная обработка поверхностей. Монтаж противопожарного оборудования
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 352,399
3 352,399
0,000
0,000
0,000
2.1.1.3.1 Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 2.1.
Всего:
3 933,112
3 933,112
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
3 933,112
3 933,112
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.2. Проведение ремонтных работ
2.2.1. Текущий, капитальный ремонт муниципальных учреждений
МАУК «ЧЦРК»
местный бюджет
3 886,286
2 473,708
1 412,578
0,000
0,000
2.2.1.1.
Число учреждений
ед.
-
1
2
0
0
2.2.2. Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований (ремонт помещений муниципальных учреждений)
МКУ «Чайковское УКС»
местный бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
2.2.2.1.
Число учреждений
ед.
-
0
1
0
0
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.2.
Всего:
4 458,286
2 473,708
1 984,578
0,000
0,000
местный бюджет
4 172,286
2 473,708
1 698,578
0,000
0,000
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
Задача № 2.3. Обновление материально-технической базы муниципальных учреждений
2.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря
МБУ «ММЦ»,
МБУК «Дворец культуры»
местный бюджет
5 399,253
145,400
1 948,053
3 160,400
145,400
2.3.1.1.
Число учреждений
ед.
-
1
2
2
1
2.3.2. Установка (монтаж) единых функционирующих систем (включая охранную систему видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем)
МБУК ЦКД Сосновского СП
местный бюджет
139,536
139,536
0,000
0,000
0,000
2.3.2.1.
Число учреждений
ед.
-
1
0
0
0
Итого по задаче № 2.3.
Всего:
5 538,789
284,936
1 948,053
3 160,400
145,400
местный бюджет
5 538,789
284,936
1 948,053
3 160,400
145,400
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.4. Обеспечение доступности учреждений культуры и молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения
2.4.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений с целью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4.1.1.
Число учреждений
ед.
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.4.
Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.5. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры и молодежной политики в рамках приоритетного регионального проекта
2.5.1. Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры в рамках приоритетного регионального проекта «приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения»
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5.1.1.
Число учреждений
ед.
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого по задаче № 2.5.
Всего:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Задача № 2.6. Сохранение историко-культурного наследия Чайковского городского округа
2.6.1. Ремонт и содержание объектов историко-культурного наследия в удовлетворительном состоянии
Управление К и МП
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.6.1.1.
Количество объектов
ед.
0
0
0
0
0
2.6.2. Проект «Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка»
МКУ «Чайковское УКС»
местный бюджет
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
2.6.2.1.
Количество разработанных ПСД
ед.
-
1
1
0
0
Итого по задаче № 2.6.
Всего:
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
местный бюджет
2 034,900
1 453,500
581,400
0,000
0,000
краевой бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма № 2.
Всего:
15 965,087
8 145,256
4 514,031
3 160,400
145,400
местный бюджет
15 679,087
8 145,256
4 228,031
3 160,400
145,400
краевой бюджет
286,000
0,000
286,000
0,000
0,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма № 3. «Кадровая политика в сфере культуры и молодежной политики»
Цель Подпрограммы № 3: Обеспечение условий для удовлетворения потребности отрасли в компетентных, высокомотивированных специалистах
Задача № 3. 1. Повышение престижности и привлекательности профессии, материальное стимулирование роста профессионального мастерства, привлечение молодых
специалистов
3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности
Учреждения Управления К и МП
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
3.1.1.1.
Доля отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности от категории, имеющей право получать меры социальной поддержки
%
100
100
0
0
0
3.1.2. Социальные гарантии и льготы педагогическим работникам
МБУ ДО «ЧДШИ №1»,
МБУ ДО «ЧДМШ
№ 2»,
МБУ ДО «ЧДШИ
№ 3»
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
3.1.2.1.
Доля специалистов от категории, имеющей право и получающей социальные гарантии и льготы
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче № 3.1.
Всего:
9 954,782
3 171,653
2 261,043
2 261,043
2 261,043
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
Итого Подпрограмма № 3.
Всего:
9 954,782
3 171,653
2 261,043
2 261,043
2 261,043
местный бюджет
9 260,232
2 477,103
2 261,043
2 261,043
2 261,043
краевой бюджет
694,550
694,550
0,000
0,000
0,000
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель Подпрограммы 4: Обеспечение управленческой деятельности учреждений
Задача 4.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
4.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Управление К и МП
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
4.1.1.1.
Уровень достижения показателей программы
%
90
90
90
90
90
4.1.1.2.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях, подведомственных Управлению культуры и молодежной политики
%
0
0
0
0
0
Итого по задаче № 4.1.
Всего:
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
Итого Подпрограмма № 4.
Всего:
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
местный бюджет
32 845,776
8 187,729
8 219,349
8 219,349
8 219,349
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Всего:
1 051 578,013
259 407,019
274 236,624
250 474,685
267 459,685
местный бюджет
1 009 069,539
252 512,469
253 622,700
250 474,685
252 459,685
краевой бюджет
20 762,074
2 514,550
3 247,524
0,000
15 000,000
федеральный бюджет
21 746,399
4 380,000
17 366,399
0,000
0,000
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник местного самоуправления от 06.03.2020 «Вестник местного самоуправления» от 06.03.2020 № 7 |
Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: