Основная информация

Дата опубликования: 05 ноября 2020г.
Номер документа: RU55023505202000124
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Нововаршавского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОВАРШАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 465-п

р. п. Нововаршавка

О внесении изменений в постановление Главы Нововаршавского муниципального района от 13.11.2013 № 1193-п «Об утверждении муниципальной программы Нововаршавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2022 года»

В связи с утверждением районного бюджета на 3-х летний период (2021 – 2023 года), в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Главы Нововаршавского муниципального района от 30.07.2013 № 678-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нововаршавского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь ст. 30 Устава Нововаршавского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить действие муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2022 года» на 2023 год.

2. В постановление Главы Нововаршавского муниципального района от 13.11.2013 № 1193-п «Об утверждении муниципальной программы Нововаршавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2022 года» внести следующие изменения:

1) во всех случаях в названии и по тексту постановления слова «Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2022 года» заменить словами «Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2023 года»;

2) в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:

2.1) в строке «Сроки реализации муниципальной программы» раздела 1 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2.2) строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в следующей редакции: «

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Всего 4 181 676 755,09 рублей, в том числе:

2014г. – 372 882 892,96 рублей,

2015г. – 367 231 871,05 рублей,

2016г. – 371 802 234,44 рублей,

2017г. – 403 158 308,62 рублей,

2018г. – 458 235 283,28 рублей,

2019г. – 470 579 060,15 рублей,

2020г. – 502 660 853,66 рублей,

2021г. – 423 256 754,68 рублей,

2022г. – 405 332 654,38 рублей,

2023г. – 403 118 471,95 рублей.»;

2.3) в строке «Подпрограммы муниципальной программы» раздела 1 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2.4) в разделе 5 слова «9 лет: с 2014 по 2022 год» заменить словами «10 лет: с 2014 по 2023 год»;

2.5) раздел 6 изложить в следующей редакции:

«Всего 4 181 676 755,09 рублей, в том числе:

2014 год – 372 882 892,96 рублей;

2015 год – 367 231 871,05 рублей;

2016 год – 371 802 234,44 рублей;

2017 год – 403 158 308,62 рублей;

2018 год – 458 235 283,28 рублей;

2019 год – 470 579 060,15 рублей;

2020 год – 502 660 853,66 рублей;

2021 год – 423 256 754,68 рублей;

2022 год – 405 332 654,38 рублей;

2023 год – 403 118 471,95 рублей.

Источником финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджета.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие образования Нововаршавского муниципального района Омской области» в сумме 3 390 049 526,11 рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие культуры в Нововаршавском муниципальном районе Омской области» в сумме 638 594 725,54 рублей.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Нововаршавском муниципальном районе Омской области» в сумме 97 250 709,93 рублей.

Подпрограмма 4. «Социальная поддержка населения Нововаршавского муниципального района Омской области» в сумме 45 580 250,87 рублей.

Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и терроризму, участие в обеспечении общественной и личной безопасности граждан на территории Нововаршавского муниципального района» в сумме 2 522 118,90 рублей.

Подпрограмма 6. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Нововаршавском муниципальном районе Омской области» в сумме 1 459 725,22 рублей.

Подпрограмма 7. «Развитие кадрового потенциала Нововаршавского муниципального района до 2023 года» в сумме 2 559 762,31 рублей.

Подпрограмма 8. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Нововаршавского муниципального района Омской области» в сумме 3 659 936,21 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении № 10 к настоящей муниципальной программе.»;

2.6) в разделе 8 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2.7) приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.8) в приложение № 2:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1 и в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего: 3 390 049 526,11 рублей

2014 год – 304 674 762,11 рублей;

2015 год – 300 885 261,27 рублей;

2016 год – 305 340 309,77 рублей;

2017 год – 326 660 406,55 рублей;

2018 год – 364 722 578,18 рублей;

2019 год – 373 212 541,19 рублей;

2020 год – 395 386 437,26 рублей;

2021 год – 347 903 369,29 рублей;

2022 год – 335 801 964,43 рублей;

2023 год – 332 040 526,14 рублей.

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы районного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из областного и федерального бюджета»;

3) в первом абзаце раздела 7 цифру «3 004 502 246,33» заменить цифрой «3 390 049 526,11»;

4) в девятом абзаце раздела 7 цифру «319 390 997,00» заменить цифрой «347 903 369,29»;

5) в десятом абзаце раздела 7 цифру «314 228 953,00» заменить цифрой «335 801 964,43»;

6) после десятого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «в 2023 году – 332 040 526,14 рублей.»;

2.9) в приложение № 3:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2014-2023 годы составит 638 594 725,54 рублей, в том числе:

2014 год - 53 751 240,25 рублей;

2015 год - 51 826 261,47 рублей

2016 год - 53 240 764,35 рублей

2017 год - 61 274 070,27 рублей

2018 год - 74 469 231,47 рублей

2019 год - 77 801 700,24 рублей

2020 год – 90 659 783,44 рублей

2021 год – 61 776 486,33 рублей

2022 год – 56 122 465,93 рублей

2023 год – 57 672 721,79 рублей»;

3) в первом абзаце раздела 7 цифру «2022» заменить цифрой «2023», цифру «591 205 113,72» заменить цифрой «638 594 725,54»;

4) в девятом абзаце раздела 7 цифру «68 348 511,87» заменить цифрой «61 776 486,33»;

5) в десятом абзаце раздела 7 цифру «59 833 550,36» заменить цифрой «56 122 465,93»;

6) после десятого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «2023 год – 57 672 721,79 рублей.»;

2.10) в приложение № 4:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего: 97 250 709,93 рублей, в том числе

2014 год – 9 049 482,56 рублей;

2015 год – 10 337 046,13 рублей;

2016 год – 8 761 618,68 рублей;

2017 год – 9 804 905,28 рублей;

2018 год – 13 661 360,74 рублей;

2019 год – 11 804 267,36 рублей;

2020 год – 9 456 754,50 рублей;

2021 год – 8 125 091,56 рублей;

2022 год – 8 125 091,56 рублей;

2023 год – 8 125 091,56 рублей.»;

3) в третьем абзаце раздела 7 цифру «86 059 825,25» заменить цифрой «97 250 709,93»;

4) в одиннадцатом абзаце раздела 7 цифру «6 458 235,00» заменить цифрой «8 125 091,56»;

5) в двенадцатом абзаце раздела 7 цифру «6 726 155,00» заменить цифрой «8 125 091,56»;

6) после двенадцатого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «2023 год – 8 125 091,56 рублей.»;

2.11) в приложение № 5:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Всего: 45 580 250,87 рублей, в том числе

2014 год – 5 407 408,04 рублей;

2015 год – 4 127 457,18 рублей;

2016 год – 3 619 846,64 рублей;

2017 год – 4 082 862,66 рублей;

2018 год – 4 355 574,75 рублей;

2019 год – 6 557 993,06 рублей;

2020 год – 5 624 036,12 рублей;

2021 год – 4 278 807,50 рублей;

2022 год – 3 763 132,46 рублей;

2023 год – 3 763 132,46 рублей.»;

3) в третьем абзаце раздела 7 цифру «39 713 043,01» заменить цифрой «45 580 250,87»;

4) в одиннадцатом абзаце раздела 7 цифру «2 610 000,00» заменить цифрой «4 278 807,50»;

5) в двенадцатом абзаце раздела 7 цифру «3 327 864,56» заменить цифрой «3 763 132,46»;

6) после двенадцатого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «2023 год – 3 763 132,46 рублей.»;

2.12) в приложение № 6:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы на 2014 – 2023 годы за счет всех источников составляет 2 522 118,90 рублей.

Финансирование программы по годам составит:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 25 000,00 рублей;

2016 год – 814 325,00 рублей;

2017 год – 803 697,90 рублей;

2018 год – 132 900,00 рублей;

2019 год – 79 196,00 рублей;

2020 год – 118 000,00 рублей;

2021 год – 183 000,00 рублей;

2022 год – 183 000,00 рублей;

2023 год – 183 000,00 рублей.»;

3) в первом абзаце раздела 7 цифру «2022» заменить цифрой «2023», цифру «2 419 118,90» заменить цифрой «2 522 118,90»;

4) в девятом абзаце раздела 7 цифру «223 000,00» заменить цифрой «183 000,00»;

5) в десятом абзаце раздела 7 цифру «223 000,00» заменить цифрой «183 000,00»;

6) после десятого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «2023 год – 183 000,00 рублей.»;

2.13) в приложение № 7:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств муниципального бюджета – 1 459 725,22 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 рублей;

2015 год – 30 845,00 рублей;

2016 год – 25 370,00 рублей;

2017 год – 170 604,74 рублей;

2018 год – 96 624,14 рублей;

2019 год – 154 439,00 рублей;

2020 год – 491 842,34 рублей;

2021 год – 130 000,00 рублей;

2022 год – 180 000,00 рублей;

2023 год – 180 000,00 рублей.»;

3) в первом абзаце раздела 7 цифру «1 209 725,22» заменить цифрой «1 459 725,22»;

4) в девятом абзаце раздела 7 цифру «120 000,00» заменить цифрой «130 000,00»;

5) в десятом абзаце раздела 7 цифру «120 000,00» заменить цифрой «180 000,00»;

6) после десятого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «2023 год – 180 000,00 рублей.»;

2.14) в приложение № 8:

1) в строке «Наименование подпрограммы муниципальной программы Нововаршавского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)», «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования – 2 559 762,31рублей, в том числе:

- 2017 год – 361 761,22 рублей;

- 2018 год – 167 014,00 рублей;

- 2019 год – 338 987,09 рублей;

- 2020 год – 424 000,00 рублей;

- 2021 год – 360 000,00 рублей;

- 2022 год – 454 000,00 рублей;

- 2023 год – 454 000,00 рублей.»;

3) в первом абзаце раздела 7 цифру «1 939 762,31» заменить цифрой «2 559 762,31»;

4) в шестом абзаце раздела 7 цифру «324 000,00» заменить цифрой «360 000,00»;

5) в седьмом абзаце раздела 7 цифру «324 000,00» заменить цифрой «454 000,00»;

6) после седьмого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «- 2023 год – 454 000,00 рублей.»;

7) в первом абзаце раздела 8 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2.15) в приложение № 9:

1) в строке «Сроки реализации подпрограммы» раздела 1, в разделе 4 цифру «2022» заменить цифрой «2023»;

2) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет: 3 659 936,21 рублей, в том числе:

2018 год – 630 000,00 рублей,

2019 год – 629 936,21 рублей,

2020 год – 500 000,00 рублей,

2021 год – 500 000,00 рублей,

2022 год – 700 000,00 рублей,

2023 год – 700 000,00 рублей.»;

3) в первом абзаце раздела 7 цифру «2 559 936,21» заменить цифрой «3 659 936,21»;

4) в пятом абзаце раздела 7 цифру «300 000,00» заменить цифрой «500 000,00»;

5) в шестом абзаце раздела 7 цифру «500 000,00» заменить цифрой «700 000,00»;

6) после шестого абзаца раздела 7 дополнить абзацем следующего содержания: «2023 год – 700 000,00 рублей.»;

2.16) приложение № 10 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в установленных местах и обеспечить размещение его текста на официальном сайте органов местного самоуправления Нововаршавского муниципального района Омской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района В.А. Шефер

Приложение 1 постановлению

Администрации Нововаршавского муниципального района

Омской области от 05.11.2020 № 465-п

«Приложение №1

Ожидаемые результаты

реализации муниципальной программы Нововаршавского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района на 2014-2023 годы»

№ п/п

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Нововаршавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

Единица

Измерения

Значение

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие образования Нововаршавского муниципального района Омской области»

1

Увеличить долю обучающихся в образовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике

%

98,0

98,5

98,5

98,6

99,0

99,0

99,0

99,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2

Увеличить уровень охвата детей дошкольными образовательными услугами

%

80

85

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Увеличить долю детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий

%

75

75

80

82

84

86

90

95

100

100

100

100

4

Увеличить долю детей в возрасте до 18 лет получающих вариативное дополнительное образование

%

55

57

60

65

68

68

68

68

68

68

68

68

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культуры в Нововаршавском муниципальном районе Омской области»

1

Увеличить долю населения занимающейся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

%

15,2

15,2

15,3

15,3

15,4

15,4

15,4

15,5

16,2

16,2

16,2

16,2

2

Увеличить удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

Ед.

430,4

439,4

440,0

383,0

348,0

350,0

360,0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

3

Увеличить долю детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования

%

12

12

12

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Подпрограмма 3 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Нововаршавском муниципальном районе Омской области»

1

Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

25,4

27,0

29,0

30,0

31,0

32,0

34,0

35,0

37,0

37,0

37,0

37,0

2

Удельный вес молодых людей, участвующих в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи от общей численности молодежи

%

33

34

35

45

54

59

64

68

70,0

70,0

70,0

70,0

3

Увеличение доли жителей Нововаршавского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

%

-

-

-

-

-

-

15

20

25

25

25

25

Подпрограмма 4 муниципальной программы «Социальная поддержка населения Нововаршавского муниципального района Омской области»

1

Увеличить естественный прирост населения (на 1 тысячу жителей)

человек

4,1

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

2

Увеличение количества зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов

ед

4

6

9

11

14

18

21

24

27

27

27

27

3

Снижение уровня общей безработицы

%

14,2

13,6

10,3

9,9

9,5

9,0

8,5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

4

Снижение производственного травматизма

Ед.

5

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма 5 муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействие экстремизму и терроризму, участие в обеспечении общественной и личной безопасности граждан на территории Нововаршавского муниципального района»

1

Снижение уровня преступности

%

0

0

0

2

4

6

8

10

10

10

10

10

2

Увеличение количества граждан, занимающихся добровольческой деятельностью правоохранительной направленности

человек

57

65

72

115

160

60

70

80

85

85

85

85

3

Снижение тяжести последствий полученных в результате дорожно-транспортных происшествий

%

0

0

0

2

4

6

8

10

11

11

11

11

Подпрограмма 6 муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций в Нововаршавском муниципальном районе Омской области»

1

Увеличение доли оповещаемого населения Нововаршавского муниципального района Омской области о чрезвычайных ситуациях и ведении военных действий

%

60

62

65

75

80

85

90

100

100

100

100

100

2

Повышение доли всех категорий граждан обучаемых по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, проживающих на территории Нововаршавского муниципального района Омской области

%

65

68

71

80

85

90

95

100

100

100

100

100

3

Поддержание на требуемом уровне режима секретности в Администрации Нововаршавского муниципального района

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Повышение доли обеспечения Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области средствами индивидуальной защиты

%

10

10

15

32

49

66

83

100

100

100

100

100

Подпрограмма 7 муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала Нововаршавского муниципального района до 2023 года»

1

Увеличить долю укомплектованности специалистами, имеющие специальное профильное образование:

1.1

в учреждениях образования

%

-

-

-

-

-

80

83

85

86

86

86

86

1.2

в учреждениях здравоохранения

%

-

-

-

-

-

58

61

65

66

66

66

66

1.3

в учреждениях культуры

%

-

-

-

-

-

80

83

85

86

86

86

86

1.4

в учреждениях молодежной политики и спорта

%

-

-

-

-

-

65

67

70

71

71

71

71

1.5

в организациях сельского хозяйства

%

-

-

-

-

-

40

43

45

46

46

46

46

Подпрограмма 8 муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Нововаршавского муниципального района Омской области»

1

Сохранение доли социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые мероприятия (проекты, программы) при поддержке Администрации Нововаршавского муниципального района, в общем числе некоммерческих организаций

%

-

-

-

-

-

-

6,6

6,6

13,3

13,3

13,3

13,3

_____________________________»

Приложение 2 к постановлению Администрации Нововаршавского муниципального района от 05.11.2020 № 465-п

"Приложение № 10

к муниципальной программе Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2023 года"

СТРУКТУРА

муниципальной программы Нововаршавского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области до 2023 года"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия<*>

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с

по

(год)

(год)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

<***>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района Омской области

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 муниципальной программы: Предоставление качественных образовательных услуг и доступности качественного образования и его конкурентоспособности, создание безопасных благоприятных и комфортных условий пребывания и сохранения здоровья детей в образовательных учреждениях

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 1: Предоставление качественных образовательных услуг, создание безопасных благоприятных и комфортных условий пребывания и сохранения здоровья детей в образовательных организациях, доступности качественного образования и его конкурентоспособности

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1

Задача 1 подпрограммы 1: Обеспечение для детей дошкольного возраста возможности получения дошкольной образовательной услуги и (или) услуг по их содержанию в образовательных организациях дошкольного образования

2014

2023

Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района (далее - Комитет по образованию)

Всего, из них расходы за счет:

674 954 512,23

29 060 035,11

23 897 465,82

48 218 385,78

48 878 175,58

85 073 247,56

86 086 229,11

89 221 136,25

90 456 876,16

87 491 608,23

86 571 352,63

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1, Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета (далее - 1. Районный бюджет)

337 220 557,53

25 459 345,11

19 845 297,30

20 592 250,78

22 338 904,58

37 842 017,38

43 025 792,11

42 290 080,25

44 225 887,16

41 260 619,23

40 340 363,63

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2, Поступлений целевого характера из областного бюджета (далее - 2. Областной бюджет)

337 733 954,70

3 600 690,00

4 052 168,52

27 626 135,00

26 539 271,00

47 231 230,18

43 060 437,00

46 931 056,00

46 230 989,00

46 230 989,00

46 230 989,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Основное мероприятие 1: Развитие дошкольного образования

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

674 954 512,23

29 060 035,11

23 897 465,82

48 218 385,78

48 878 175,58

85 073 247,56

86 086 229,11

89 221 136,25

90 456 876,16

87 491 608,23

86 571 352,63

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

337 220 557,53

25 459 345,11

19 845 297,30

20 592 250,78

22 338 904,58

37 842 017,38

43 025 792,11

42 290 080,25

44 225 887,16

41 260 619,23

40 340 363,63

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

337 733 954,70

3 600 690,00

4 052 168,52

27 626 135,00

26 539 271,00

47 231 230,18

43 060 437,00

46 931 056,00

46 230 989,00

46 230 989,00

46 230 989,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,1,1,3

Мероприятие 3: Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных мест

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

317 600,00

317 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество учреждений оснащенных материально-технической базой

ед.

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

307 600,00

307 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,1,1,4

Мероприятие 4: Ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе в целях открытия дополнительных мест

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

579 205,00

507 805,00

0,00

0,00

71 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество отремонтированных зданий муниципальных образовательных учреждений

ед.

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

31 428,00

30 000,00

0,00

0,00

1 428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

547 777,00

477 805,00

0,00

0,00

69 972,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,1,1,5

Мероприятие 5: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

739 983,34

50 000,00

574 726,00

0,00

0,00

115 257,34

Х

Х

Х

Х

Х

Количество отремонтированных зданий муниципальных образовательных учреждений

ед.

13

1

0

0

0

12

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

372 483,34

50 000,00

207 226,00

0,00

0,00

115 257,34

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

367 500,00

0,00

367 500,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

1,1,1,6

Мероприятие 6: Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

643 011 969,23

25 408 138,11

19 638 071,30

45 124 192,78

46 942 251,58

81 159 336,27

83 768 758,11

86 580 504,05

87 080 502,83

84 115 234,90

83 194 979,30

Доля детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в образовательных организациях дошкольного образования в общей численности детей от 3 до 7 лет

%

-

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

336 022 862,00

25 369 345,11

19 638 071,30

20 592 250,78

22 337 476,58

37 695 204,04

43 025 792,11

41 962 065,05

44 084 482,83

41 119 214,90

40 198 959,30

2. Областной бюджет

306 989 107,23

38 793,00

0,00

24 531 942,00

24 604 775,00

43 464 132,23

40 742 966,00

44 618 439,00

42 996 020,00

42 996 020,00

42 996 020,00

1,1,1,7

Мероприятие 7: Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

27 975 741,47

2 776 492,00

3 684 668,52

3 094 193,00

1 864 524,00

2 220 868,95

2 317 471,00

2 312 617,00

3 234 969,00

3 234 969,00

3 234 969,00

Доля родителей (законных представителей), получающих денежную компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций Омской области), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в общей численности родителей (законных представителе), подавших заявление о выплате денежной компенсации

%

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

27 975 741,47

2 776 492,00

3 684 668,52

3 094 193,00

1 864 524,00

2 220 868,95

2 317 471,00

2 312 617,00

3 234 969,00

3 234 969,00

3 234 969,00

1,1,1,8

Мероприятие 8: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

2018

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

1 577 785,00

Х

Х

Х

Х

1 577 785,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций Нововаршавского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Нововаршавского района

%

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

31 556,00

Х

Х

Х

Х

31 556,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 546 229,00

Х

Х

Х

Х

1 546 229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,1,1,5

Мероприятие 9: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

2019

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

752 228,19

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

328 015,20

141 404,33

141 404,33

141 404,33

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

752 228,19

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

328 015,20

141 404,33

141 404,33

141 404,33

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Задача 2 подпрограммы 1: Развитие системы обеспечения качества образования

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

2 140 227 635,95

221 455 022,31

215 680 635,94

199 554 654,83

215 423 269,50

214 027 507,25

215 662 449,90

235 536 599,75

213 793 542,87

205 793 277,70

203 300 675,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

486 913 816,69

46 742 665,35

45 487 555,14

49 068 620,83

56 441 060,19

48 186 135,25

53 974 172,51

50 829 268,95

51 559 156,87

43 558 891,70

41 066 289,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

1 653 313 819,26

174 712 356,96

170 193 080,80

150 486 034,00

158 982 209,31

165 841 372,00

161 688 277,39

184 707 330,80

162 234 386,00

162 234 386,00

162 234 386,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2

Основное мероприятие 2: Развитие начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

2 140 227 635,95

221 455 022,31

215 680 635,94

199 554 654,83

215 423 269,50

214 027 507,25

215 662 449,90

235 536 599,75

213 793 542,87

205 793 277,70

203 300 675,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

486 913 816,69

46 742 665,35

45 487 555,14

49 068 620,83

56 441 060,19

48 186 135,25

53 974 172,51

50 829 268,95

51 559 156,87

43 558 891,70

41 066 289,90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

1 653 313 819,26

174 712 356,96

170 193 080,80

150 486 034,00

158 982 209,31

165 841 372,00

161 688 277,39

184 707 330,80

162 234 386,00

162 234 386,00

162 234 386,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1,2,2,1

Мероприятие 1: Обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций

2014

2018

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

10 904 336,27

3 879 525,46

1 661 733,99

1 912 360,70

1 548 410,86

1 902 305,26

Х

Х

Х

Х

Х

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования, получающих организованное горячее питание, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования

%

-

95,5

95,5

95,5

92

92

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

5 284 914,47

1 921 180,46

828 487,19

852 360,70

775 335,86

907 550,26

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

5 619 421,80

1 958 345,00

833 246,80

1 060 000,00

773 075,00

994 755,00

Х

Х

Х

Х

Х

1,2,2,2

Мероприятие 2: Финансовое обеспечение общеобразовательного процесса

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

477 432 744,32

44 459 328,95

44 659 067,95

48 216 260,13

57 410 494,59

46 656 195,82

53 015 816,44

47 763 331,20

51 248 460,46

43 248 195,29

40 755 593,49

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике

%

-

98,5

98,6

99

99

99

90

95

95

95

95

1. Районный бюджет

475 643 353,01

44 459 328,95

44 659 067,95

48 216 260,13

55 621 103,28

46 656 195,82

53 015 816,44

47 763 331,20

51 248 460,46

43 248 195,29

40 755 593,49

2. Областной бюджет

1 789 391,31

0,00

0,00

0,00

1 789 391,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,3

Мероприятие 3: Организация и проведение конкурсов, соревнований:
«Школа безопасности», «Безопасное колесо», «Школа выживания» обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования и участие школ района в областных, российских конкурсах данной тематики

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

13 080,60

13 080,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях различного уровня, от общего количества муниципальных образовательных организаций

%

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

13 080,60

13 080,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,4

Мероприятие 4: Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", от общего количества муниципальных образовательных организаций

%

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,5

Мероприятие 5: Проведение районных, областных слетов, конференций, смотров-конкурсов, конкурсов, мастер-классов, Интернет-конференций, научно-практических конференций, форумов, семинаров, совещаний, областных этапов всероссийских конкурсов, межрегионального и окружного этапов всероссийских конкурсов, участие в проведении межрегиональных, всероссийских, международных конкурсов, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, выставок, форумов, фестивалей, торжественных мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений, организация участия победителей областного этапа всероссийских конкурсов в финальном этапе всероссийских конкурсов, представление системы образования муниципального района в межрегиональных, всероссийских, международных форумах, выставках, для педагогов и руководящих кадров

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в мероприятиях различного уровня, от общего количества муниципальных образовательных организаций

%

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

43 500,00

43 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,6

Мероприятие 6: Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательное учреждение общего образования по состоянию здоровья

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

43 659,63

43 659,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов

%

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

43 059,63

43 059,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,7

Мероприятие 7: Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях местным бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными областным законодательством

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

1 580 412 053,00

167 940 420,00

169 359 834,00

149 426 034,00

146 713 550,00

148 947 304,00

152 088 664,00

159 233 089,00

162 234 386,00

162 234 386,00

162 234 386,00

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике

%

-

98,5

98,6

99

99

99

90

95

95

95

95

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 580 412 053,00

167 940 420,00

169 359 834,00

149 426 034,00

146 713 550,00

148 947 304,00

152 088 664,00

159 233 089,00

162 234 386,00

162 234 386,00

162 234 386,00

1,2,2,8

Мероприятие 8: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

14 796 321,72

5 045 507,67

0,00

0,00

9 750 814,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество отремонтированных зданий муниципальных образовательных учреждений

ед.

1

1

0

0

5

1

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

319 596,39

274 975,34

0,00

0,00

44 621,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

14 476 725,33

4 770 532,33

0,00

0,00

9 706 193,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,9

Мероприятие 9: Ремонт зданий, установка систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

30 503 848,76

Х

Х

Х

Х

11 522 403,17

1 768 094,49

16 281 261,87

310 696,41

310 696,41

310 696,41

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленных Нововаршавскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели

%

100

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

3 218 115,22

Х

Х

Х

Х

522 403,17

17 680,95

1 745 941,87

310 696,41

310 696,41

310 696,41

2. Областной бюджет

27 285 733,54

Х

Х

Х

Х

11 000 000,00

1 750 413,54

14 535 320,00

0,00

0,00

0,00

1,2,2,10

Мероприятие 10: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реализующих программу начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

5 477 727,89

Х

Х

Х

Х

4 999 299,00

0,00

478 428,89

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций Нововаршавского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Нововаршавского района

%

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

104 770,89

Х

Х

Х

Х

99 986,00

0,00

4 784,89

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

5 372 957,00

Х

Х

Х

Х

4 899 313,00

0,00

473 644,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.11

Мероприятие 11: Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

2020

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

3 298 061,18

Х

Х

Х

Х

Х

3 227 354,11

70 707,07

Х

Х

Х

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

ед.

-

Х

Х

Х

Х

Х

2

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

32 980,25

Х

Х

Х

Х

Х

32 273,18

707,07

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

3 265 080,93

Х

Х

Х

Х

Х

3 195 080,93

70 000,00

Х

Х

Х

1,2,2,12

Мероприятие 12 Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)

2020

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

3 451 549,04

Х

Х

Х

Х

Х

1 740 360,00

1 711 189,04

0,00

0,00

0,00

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Нововаршавского муниципального района Омской области

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

1 875 300,04

Х

Х

Х

Х

Х

870 180,00

1 005 120,04

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 576 249,00

Х

Х

Х

Х

Х

870 180,00

706 069,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.13

Мероприятие 13: Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

2020

2020

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

2 862 407,24

Х

Х

Х

Х

Х

1 734 066,00

1 128 341,24

0,00

Х

Х

Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"

чел.

-

Х

Х

Х

Х

Х

180

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

28 624,41

Х

Х

Х

Х

Х

17 341,00

11 283,41

0,00

Х

Х

2. Областной бюджет

2 833 782,83

Х

Х

Х

Х

Х

1 716 725,00

1 117 057,83

0,00

Х

Х

1.2.2.14

Мероприятие 14: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях

2020

2020

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

6 207 547,26

Х

Х

Х

Х

Х

2 088 094,86

4 119 452,40

Х

Х

Х

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

81 312,29

Х

Х

Х

Х

Х

20 880,94

60 431,35

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

6 126 234,97

Х

Х

Х

Х

Х

2 067 213,92

4 059 021,05

Х

Х

Х

1.2.2.15

Мероприятие 15: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

2021

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

Количество учащихся, дополнительного привлеченных к занятиям физической культурой и спортом

чел.

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

50

0

0

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

1,2,2,16

Мероприятие 16 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях

2020

2022

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

4 750 799,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 750 799,04

Х

Х

Х

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

237 669,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

237 669,12

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

4 513 129,92

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 513 129,92

Х

Х

Х

1,2,2,17

Мероприятие 17 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций ( иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

2020

2020

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

4 372 136,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 372 136,00

Х

Х

Х

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

4 372 136,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 372 136,00

Х

Х

Х

1.3

Задача 3 подпрограммы 1: Предоставление образовательных услуг по дополнительному образованию детей

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

161 834 723,75

18 690 688,18

4 485 522,77

17 472 904,96

20 276 591,73

21 342 383,96

24 615 667,61

25 353 929,54

10 491 854,88

9 678 759,96

9 426 420,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

107 421 838,75

8 657 491,18

4 485 522,77

11 961 654,96

13 380 845,73

17 467 193,96

11 248 986,61

10 623 108,54

10 491 854,88

9 678 759,96

9 426 420,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

54 412 885,00

10 033 197,00

0,00

5 511 250,00

6 895 746,00

3 875 190,00

13 366 681,00

14 730 821,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3

Основное мероприятие 3: Развитие дополнительного образования

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

159 656 723,75

18 690 688,18

4 485 522,77

17 472 904,96

20 276 591,73

21 342 383,96

24 615 667,61

23 175 929,54

10 491 854,88

9 678 759,96

9 426 420,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

106 697 879,26

8 657 491,18

4 485 522,77

11 961 654,96

13 380 845,73

17 467 193,96

11 248 986,61

9 899 149,05

10 491 854,88

9 678 759,96

9 426 420,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

52 958 844,49

10 033 197,00

0,00

5 511 250,00

6 895 746,00

3 875 190,00

13 366 681,00

13 276 780,49

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3.1

Мероприятие 1: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

67 761 725,30

18 690 688,18

4 485 522,77

17 472 904,96

20 276 591,73

8 147,93

6 793 425,94

10 000,00

8 147,93

8 147,93

8 147,93

Доля детей от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Нововаршавского района

%

-

60

65

68

68

68

73

75

76

77

77

1. Районный бюджет

45 321 532,30

8 657 491,18

4 485 522,77

11 961 654,96

13 380 845,73

8 147,93

6 793 425,94

10 000,00

8 147,93

8 147,93

8 147,93

2. Областной бюджет

22 440 193,00

10 033 197,00

0,00

5 511 250,00

6 895 746,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.2

Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования

2018

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

20 888 083,03

Х

Х

Х

Х

20 888 083,03

Х

Х

Х

Х

Х

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

%

-

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

17 450 123,03

Х

Х

Х

Х

17 450 123,03

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

3 437 960,00

Х

Х

Х

Х

3 437 960,00

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3.2

Мероприятие 3: Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций

2018

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

446 153,00

Х

Х

Х

Х

446 153,00

Х

Х

Х

Х

Х

Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования

%

-

Х

Х

Х

Х

100

-

-

-

-

-

1. Районный бюджет

8 923,00

Х

Х

Х

Х

8 923,00

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

437 230,00

Х

Х

Х

Х

437 230,00

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3.2

Мероприятие 4: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методологического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2019

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

70 560 762,42

Х

Х

Х

Х

Х

17 822 241,67

23 165 929,54

10 483 706,95

9 670 612,03

9 418 272,23

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Нововаршавского муниципального района Омской области

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

43 917 300,93

Х

Х

Х

Х

Х

4 455 560,67

9 889 149,05

10 483 706,95

9 670 612,03

9 418 272,23

2. Областной бюджет

26 643 461,49

Х

Х

Х

Х

Х

13 366 681,00

13 276 780,49

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Основное мероприятие 3.1: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

2020

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

2 178 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 178 000,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

723 959,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

723 959,49

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

1 454 040,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 454 040,51

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.3

Мероприятие 1: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

1 454 040,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 454 040,51

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей от 5 до 18 лет

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

50

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 454 040,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 454 040,51

0,00

0,00

0,00

1.3.3

Мероприятие 2: Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета

2020

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

723 959,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

723 959,49

0,00

0,00

0,00

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей от 5 до 18 лет.

%

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

50

1. Районный бюджет

723 959,49

Х

Х

Х

Х

Х

Х

723 959,49

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Задача 4 подпрограммы 1: Привлечение в систему образования высококвалифицированных педагогов, в том числе молодых специалистов

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.4

Основное мероприятие 4: Развитие кадрового потенциала образовательных организаций

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.4.1

Мероприятие 1: Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в общей численности работников муниципальных образовательных организаций

%

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Задача 5 подпрограммы 1: Повышение эффективности управления в системе образования

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

222 422 365,18

17 981 454,51

37 779 656,74

21 357 637,20

22 790 817,74

25 487 691,41

27 689 369,57

29 067 597,64

13 668 978,38

13 349 201,54

13 249 960,45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

149 224 358,28

9 474 123,51

19 013 605,74

14 775 278,30

15 827 345,74

24 131 786,41

12 881 846,57

12 852 231,64

13 668 978,38

13 349 201,54

13 249 960,45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

73 198 006,90

8 507 331,00

18 766 051,00

6 582 358,90

6 963 472,00

1 355 905,00

14 807 523,00

16 215 366,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.5.1

Ведомственная целевая программа "Осуществление управления в сфере образования"

2014

2015

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

55 761 111,25

17 981 454,51

37 779 656,74

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в общей численности работников муниципальных образовательных организаций

%

-

33

33

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

28 487 729,25

9 474 123,51

19 013 605,74

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

27 273 382,00

8 507 331,00

18 766 051,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.5.1

Основное мероприятие 1: Осуществление управления в сфере образования

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

166 661 253,93

Х

Х

21 357 637,20

22 790 817,74

25 487 691,41

27 689 369,57

29 067 597,64

13 668 978,38

13 349 201,54

13 249 960,45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

120 736 629,03

Х

Х

14 775 278,30

15 827 345,74

24 131 786,41

12 881 846,57

12 852 231,64

13 668 978,38

13 349 201,54

13 249 960,45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

45 924 624,90

Х

Х

6 582 358,90

6 963 472,00

1 355 905,00

14 807 523,00

16 215 366,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.5.1

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности ресурсного центра

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

127 593 304,81

Х

Х

18 620 090,44

2 514 148,63

22 741 976,28

25 008 283,45

26 410 864,64

11 012 245,38

10 692 468,54

10 593 227,45

Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в общей численности работников муниципальных образовательных организаций

%

-

33

33

34

33

34

33

33

33

33

33

1. Районный бюджет

88 632 151,91

Х

Х

12 037 731,54

2 514 148,63

21 386 071,28

10 200 760,45

10 195 498,64

11 012 245,38

10 692 468,54

10 593 227,45

2. Областной бюджет

38 961 152,90

Х

Х

6 582 358,90

0,00

1 355 905,00

14 807 523,00

16 215 366,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1

Мероприятие 2: Предоставление подъемного пособия молодым специалистам

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

53 902,80

Х

Х

53 902,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в общей численности работников муниципальных образовательных организаций

%

-

33

33

34

33

34

33

33

33

33

33

1. Районный бюджет

53 902,80

Х

Х

53 902,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1

Мероприятие 3: Функционирование органов местного самоуправления

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

39 014 046,32

Х

Х

2 683 643,96

20 276 669,11

2 745 715,13

2 681 086,12

2 656 733,00

2 656 733,00

2 656 733,00

2 656 733,00

Доля работников муниципальных образовательных организаций, повысивших свою квалификацию в общей численности работников муниципальных образовательных организаций

%

-

33

33

34

33

34

33

33

33

33

33

1. Районный бюджет

32 050 574,32

Х

Х

2 683 643,96

13 313 197,11

2 745 715,13

2 681 086,12

2 656 733,00

2 656 733,00

2 656 733,00

2 656 733,00

2. Областной бюджет

6 963 472,00

Х

Х

0,00

6 963 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Задача 6 подпрограммы 1: Устройство выявленных на территории Нововаршавского района детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан

2014

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

190 610 289,00

17 487 562,00

19 041 980,00

18 736 727,00

19 291 552,00

18 791 748,00

19 158 825,00

19 625 544,00

19 492 117,00

19 492 117,00

19 492 117,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

190 610 289,00

17 487 562,00

19 041 980,00

18 736 727,00

19 291 552,00

18 791 748,00

19 158 825,00

19 625 544,00

19 492 117,00

19 492 117,00

19 492 117,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.6.1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение жизнеутройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей"

2014

2015

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

36 529 542,00

17 487 562,00

19 041 980,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Нововаршавского района

%

-

90

90

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

36 529 542,00

17 487 562,00

19 041 980,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.6.1

Основное мероприятие 1: Обеспечение жизнеутройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

154 080 747,00

Х

Х

18 736 727,00

19 291 552,00

18 791 748,00

19 158 825,00

19 625 544,00

19 492 117,00

19 492 117,00

19 492 117,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

154 080 747,00

Х

Х

18 736 727,00

19 291 552,00

18 791 748,00

19 158 825,00

19 625 544,00

19 492 117,00

19 492 117,00

19 492 117,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.6.1

Мероприятие 1: Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

10 515 829,00

Х

Х

1 282 418,00

1 282 418,00

1 282 418,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1 333 715,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Нововаршавского района

%

-

90

90

90

91

92

92

92

92

92

92

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

10 515 829,00

Х

Х

1 282 418,00

1 282 418,00

1 282 418,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1 333 715,00

1.6.1

Мероприятие 2: Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2016

2023

Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

143 564 918,00

Х

Х

17 454 309,00

18 009 134,00

17 509 330,00

17 825 110,00

18 291 829,00

18 158 402,00

18 158 402,00

18 158 402,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Нововаршавского района

%

-

90

90

90

91

92

92

92

92

92

92

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

143 564 918,00

Х

Х

17 454 309,00

18 009 134,00

17 509 330,00

17 825 110,00

18 291 829,00

18 158 402,00

18 158 402,00

18 158 402,00

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

2014

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

3 390 049 526,11

304 674 762,11

300 885 261,27

305 340 309,77

326 660 406,55

364 722 578,18

373 212 541,19

398 804 807,18

347 903 369,29

335 804 964,43

332 040 526,14

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

1 080 780 571,25

90 333 625,15

88 831 980,95

96 397 804,87

107 988 156,24

127 627 133,00

121 130 797,80

116 594 689,38

119 945 877,29

107 847 472,43

104 083 034,14

2. Областной бюджет

2 309 268 954,86

214 341 136,96

212 053 280,32

208 942 504,90

218 672 250,31

237 095 445,18

252 081 743,39

282 210 117,80

227 957 492,00

227 957 492,00

227 957 492,00

Задача 2 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для сохранения культурного наследия и укрепления единого культурного пространства и Нововаршавского района, развития культурного, творческого и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Нововаршавском муниципальном районе

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 2: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Нововаршавского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Нововаршавском муниципальном районе

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Задача 1 подпрограммы 2: Организация библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов

2014

2023

МКУК "Нововаршавская централизованная библиотечная система" (далее - МКУК "Нововаршавская ЦБС")

Всего, из них расходы за счет:

88 791 015,10

7 180 229,30

6 863 096,53

6 835 343,91

7 429 156,77

11 299 047,63

11 152 450,29

11 977 513,36

9 204 968,25

8 299 604,53

8 549 604,53

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

73 362 420,84

3 136 181,54

3 245 775,53

6 774 543,91

7 276 093,63

8 325 953,98

9 084 380,70

9 465 314,24

9 204 968,25

8 299 604,53

8 549 604,53

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

15 428 594,26

4 044 047,76

3 617 321,00

60 800,00

153 063,14

2 973 093,65

2 068 069,59

2 512 199,12

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Основное мероприятие 1: Развитие библиотечного дела в Нововаршавском муниципальном районе

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

88 791 015,10

7 180 229,30

6 863 096,53

6 835 343,91

7 429 156,77

11 299 047,63

11 152 450,29

11 977 513,36

9 204 968,25

8 299 604,53

8 549 604,53

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

73 362 420,84

3 136 181,54

3 245 775,53

6 774 543,91

7 276 093,63

8 325 953,98

9 084 380,70

9 465 314,24

9 204 968,25

8 299 604,53

8 549 604,53

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

15 428 594,26

4 044 047,76

3 617 321,00

60 800,00

153 063,14

2 973 093,65

2 068 069,59

2 512 199,12

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1.1

Мероприятие 1: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

582 410,99

20 282,98

72 868,32

0,00

0,00

33 428,00

17 508,96

438 322,73

0,00

0,00

0,00

Количество посещений муниципальных библиотек

ед

166750

168250

169750

171250

172750

149652

149699

149738

150203

150203

1. Районный бюджет

576 410,99

20 282,98

66 868,32

0,00

0,00

33 428,00

17 508,96

438 322,73

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.2

Мероприятие 2: Комплектование книжных фондов, подписка

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

3 472 575,42

198 816,03

214 814,78

174 646,77

128 184,54

262 423,68

303 676,21

1 790 013,41

400 000,00

0,00

0,00

Количество экземпляров новых поступлений книжных фондов библиотек (на 1000 человек)

ед

205

210

220

230

240

130

139

146

1. Районный бюджет

3 386 005,30

198 816,03

203 714,78

163 846,77

113 884,54

233 719,63

282 010,14

1 790 013,41

400 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

86 570,12

0,00

11 100,00

10 800,00

14 300,00

28 704,05

21 666,07

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.3

Мероприятие 3: Реализация проектов, формирующих читательскую и информационную культуру пользователей библиотек

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

65 089,00

0,00

0,00

9 692,00

20 950,00

17 000,00

10 847,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

Количество посещений муниципальных библиотек

ед

166750

168250

169750

171250

172750

149652

149699

149738

150203

150203

1. Районный бюджет

65 089,00

0,00

0,00

9 692,00

20 950,00

17 000,00

10 847,00

0,00

6 600,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.4

Мероприятие 4: Расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети «Интернет»

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

413 661,50

159 159,00

110 500,00

0,00

144 002,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений муниципальных библиотек

ед

166750

168250

169750

171250

172750

149652

149699

149738

15203

15203

1. Районный бюджет

61 898,36

159,00

6 500,00

0,00

55 239,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

351 763,14

159 000,00

104 000,00

0,00

88 763,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.5

Мероприятие 5: Обеспечение деятельности библиотек

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

39 917 922,28

6 797 971,29

6 463 413,43

6 646 505,14

7 136 019,73

10 986 195,95

373 523,72

505 406,91

585 452,25

86 716,93

336 716,93

Количество посещений муниципальных библиотек

ед

166750

168250

169750

171250

172750

149652

149699

149738

15203

15203

1. Районный бюджет

29 477 263,92

2 912 923,53

2 967 192,43

6 596 505,14

7 086 019,73

8 041 806,35

373 523,72

490 406,91

585 452,25

86 716,93

336 716,93

2. Областной бюджет

10 440 658,36

3 885 047,76

3 496 221,00

50 000,00

50 000,00

2 944 389,60

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.6

Мероприятие 6: Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений

2014

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

10 000,00

4 000,00

1 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

11

11

11

11

11

5,5

11,1

13,9

1. Районный бюджет

10 000,00

4 000,00

1 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.7

Мероприятие 7: Оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2019

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

43 825 691,51

Х

Х

Х

Х

Х

10 446 894,40

8 740 105,91

8 212 916,00

8 212 887,60

8 212 887,60

Количество посещений муниципальных библиотек

ед

Х

Х

Х

Х

Х

149652

149699

149738

150203

150203

1. Районный бюджет

39 282 088,87

Х

Х

Х

Х

Х

8 400 490,88

6 242 906,79

8 212 916,00

8 212 887,60

8 212 887,60

2. Областной бюджет

4 543 602,64

Х

Х

Х

Х

Х

2 046 403,52

2 497 199,12

0,00

0,00

0,00

2.1.1.8

Мероприятие 8: Создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Омской области

2020

2023

МКУК "Нововаршавская ЦБС"

Всего, из них расходы за счет:

503 664,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

503 664,40

0,00

0,00

0,00

Количество посещений муниципальных библиотек

ед

Х

Х

Х

Х

Х

Х

149699

149738

150203

150203

1. Районный бюджет

503 664,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

503 664,40

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Задача 2 подпрограммы 2: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, охрана объектов культурного наследия муниципального значения

2014

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

24 664 650,51

1 864 955,69

2 983 160,92

1 860 428,69

2 054 974,98

2 719 597,75

3 181 124,85

3 209 006,77

2 370 117,14

2 210 641,86

2 210 641,86

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

21 492 288,04

1 016 872,69

2 229 945,92

1 860 428,69

2 054 974,98

2 136 080,32

2 595 295,99

2 807 288,59

2 370 117,14

2 210 641,86

2 210 641,86

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

3 172 362,47

848 083,00

753 215,00

0,00

0,00

583 517,43

585 828,86

401 718,18

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.2

Основное мероприятие 2: Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела в Нововаршавском муниципальном районе

2014

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

24 664 650,51

1 864 955,69

2 983 160,92

1 860 428,69

2 054 974,98

2 719 597,75

3 181 124,85

3 209 006,77

2 370 117,14

2 210 641,86

2 210 641,86

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

21 492 288,04

1 016 872,69

2 229 945,92

1 860 428,69

2 054 974,98

2 136 080,32

2 595 295,99

2 807 288,59

2 370 117,14

2 210 641,86

2 210 641,86

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

3 172 362,47

848 083,00

753 215,00

0,00

0,00

583 517,43

585 828,86

401 718,18

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.2.1

Мероприятие 1: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

500 187,96

36 952,00

139 793,52

0,00

32 505,98

35 622,00

56 116,01

136 198,45

63 000,00

0,00

0,00

Количество посещений музейных учреждений (на 1000 человек)

ед

535

560

575

600

615

525

535

545

1. Районный бюджет

500 187,96

36 952,00

139 793,52

0,00

32 505,98

35 622,00

56 116,01

136 198,45

63 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.2

Мероприятие 2: Реализация выставочных проектов, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов

2014

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

26 866,06

5 016,06

4 500,00

8 400,00

8 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество посещений музейных учреждений (на 1000 человек)

ед

535

560

575

600

615

525

535

545

1. Районный бюджет

26 866,06

5 016,06

4 500,00

8 400,00

8 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.3

Мероприятие 3: Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок

2014

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

14 639 920,54

1 822 987,63

2 838 867,40

1 846 428,69

2 013 519,00

2 683 975,75

964 076,51

938 733,78

574 760,78

478 285,50

478 285,50

Доля экземпляров внесенных в электронный каталог

%

18

24

30

36

42

48,5

53,9

59,1

1. Районный бюджет

12 455 105,11

974 904,63

2 085 652,40

1 846 428,69

2 013 519,00

2 100 458,32

964 076,51

938 733,78

574 760,78

478 285,50

478 285,50

2. Областной бюджет

2 184 815,43

848 083,00

753 215,00

0,00

0,00

583 517,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.4

Мероприятие 4: Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений

2014

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

5 600,00

0,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

20

20

20

20

20

16,6

16,6

16,6

1. Районный бюджет

5 600,00

0,00

0,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.5

Мероприятие 5: Оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2019

2023

МКУК "Нововаршавский историко-краеведческий музей"

Всего, из них расходы за счет:

9 492 075,95

Х

Х

Х

Х

Х

2 160 932,33

2 134 074,54

1 732 356,36

1 732 356,36

1 732 356,36

Количество посещений музейных учреждений

ед

Х

Х

Х

Х

Х

12000

12000

12000

12000

12000

1. Районный бюджет

8 504 528,91

Х

Х

Х

Х

Х

1 575 103,47

1 732 356,36

1 732 356,36

1 732 356,36

1 732 356,36

2. Областной бюджет

987 547,04

Х

Х

Х

Х

Х

585 828,86

401 718,18

0,00

0,00

0,00

2.3

Задача 3 подпрограммы 2: Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования

2014

2023

МБОУ ДОД "Нововаршавская детская школа искусств"

Всего, из них расходы за счет:

91 125 968,41

7 342 184,67

7 417 388,23

7 759 196,57

7 668 195,40

10 407 837,33

11 761 239,82

12 370 761,00

8 745 129,15

9 077 018,12

8 577 018,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

75 466 223,75

3 030 848,67

3 472 427,23

7 759 196,57

7 668 195,40

7 720 878,33

10 318 832,82

9 096 679,34

8 745 129,15

9 077 018,12

8 577 018,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

15 659 744,66

4 311 336,00

3 944 961,00

0,00

0,00

2 686 959,00

1 442 407,00

3 274 081,66

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.3

Основное мероприятие 3: Сохранение и развитие детского художественно-эстетического образования и творчества

2014

2023

МБОУ ДОД "Нововаршавская детская школа искусств"

Всего, из них расходы за счет:

91 125 968,41

7 342 184,67

7 417 388,23

7 759 196,57

7 668 195,40

10 407 837,33

11 761 239,82

12 370 761,00

8 745 129,15

9 077 018,12

8 577 018,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

75 466 223,75

3 030 848,67

3 472 427,23

7 759 196,57

7 668 195,40

7 720 878,33

10 318 832,82

9 096 679,34

8 745 129,15

9 077 018,12

8 577 018,12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

15 659 744,66

4 311 336,00

3 944 961,00

0,00

0,00

2 686 959,00

1 442 407,00

3 274 081,66

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.3.1

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми

2014

2023

МБОУ ДОД "Нововаршавская детская школа искусств"

Всего, из них расходы за счет:

44 486 874,71

7 342 184,67

7 404 523,67

7 759 196,57

7 668 195,40

10 407 837,33

1 078 528,49

931 312,16

577 106,16

908 995,13

408 995,13

Охват учащихся в учреждениях дополнительного образования детей

ед

12

12,25

12,5

12,5

12,75

14

14,2

14,4

1. Районный бюджет

33 543 618,71

3 030 848,67

3 459 562,67

7 759 196,57

7 668 195,40

7 720 878,33

1 078 528,49

931 312,16

577 106,16

908 995,13

408 995,13

2. Областной бюджет

10 943 256,00

4 311 336,00

3 944 961,00

0,00

0,00

2 686 959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.2

Мероприятие 2: Обеспечение участия одаренных детей в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях районного, областного, регионального, всероссийского уровня

2014

2023

МБОУ ДОД "Нововаршавская детская школа искусств"

Всего, из них расходы за счет:

12 864,56

0,00

12 864,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля участников в фестивалях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях районного, областного, регионального, всероссийского уровня

%

45

50

55

57

60

65

70

75

1. Районный бюджет

12 864,56

0,00

12 864,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.3

Мероприятие 3: Оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2019

2023

МБОУ ДОД "Нововаршавская детская школа искусств"

Всего, из них расходы за счет:

45 377 283,29

Х

Х

Х

Х

Х

10 682 711,33

10 190 502,99

8 168 022,99

8 168 022,99

8 168 022,99

Охват учащихся в учреждениях дополнительного образования детей

ед

Х

Х

Х

Х

Х

14

14,2

14,4

14

14

1. Районный бюджет

41 909 740,48

Х

Х

Х

Х

Х

9 240 304,33

8 165 367,18

8 168 022,99

8 168 022,99

8 168 022,99

2. Областной бюджет

3 467 542,81

Х

Х

Х

Х

Х

1 442 407,00

2 025 135,81

0,00

0,00

0,00

2.3.3.4

Мероприятие 4: Расходы в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда

2020

2023

МБОУ ДОД "Нововаршавская детская школа искусств"

Всего, из них расходы за счет:

1 248 945,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 248 945,85

0,00

0,00

0,00

Охват учащихся в учреждениях дополнительного образования детей

%

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14,2

14,4

14

14

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 248 945,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 248 945,85

0,00

0,00

0,00

2.4

Задача 4 подпрограммы 2: Создание условий для организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей услугами учреждений культуры

2014

2023

МКУК "Нововаршавский районный культурно-досуговый центр" (далее - МКУК "Нововаршавский РКДЦ), МБУК "Нововаршавский центр культуры и досуга" (далее - МБУК "Нововаршавский ЦКД")

Всего, из них расходы за счет:

318 763 772,59

27 525 114,43

24 124 035,22

25 320 293,17

33 340 610,87

36 856 383,54

37 540 793,06

46 968 383,05

31 081 904,71

27 102 999,34

28 903 255,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

264 725 155,60

8 657 037,19

15 209 132,16

24 890 293,17

32 783 160,87

31 189 937,57

31 964 534,04

32 942 901,35

31 081 904,71

27 102 999,34

28 903 255,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

54 038 616,99

18 868 077,24

8 914 903,06

430 000,00

557 450,00

5 666 445,97

5 576 259,02

14 025 481,70

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4.4

Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга, развития народного творчества и обеспечение жителей услугами учреждений культуры

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ, МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

318 763 772,59

27 525 114,43

24 124 035,22

25 320 293,17

33 340 610,87

36 856 383,54

37 540 793,06

46 968 383,05

31 081 904,71

27 102 999,34

28 903 255,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

264 725 155,60

8 657 037,19

15 209 132,16

24 890 293,17

32 783 160,87

31 189 937,57

31 964 534,04

32 942 901,35

31 081 904,71

27 102 999,34

28 903 255,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

54 038 616,99

18 868 077,24

8 914 903,06

430 000,00

557 450,00

5 666 445,97

5 576 259,02

14 025 481,70

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4.4.1

Мероприятие 1: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ

Всего, из них расходы за счет:

11 990 952,95

1 380 006,12

651 246,50

841 637,27

6 367 052,29

1 490 153,90

589 401,68

439 960,91

187 000,00

44 494,28

0,00

Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

%

16

16,5

17

18

19

17,6

18

18,3

20

20

1. Районный бюджет

9 619 161,13

512 082,45

518 038,35

541 637,27

5 887 052,29

900 153,90

589 401,68

439 300,91

187 000,00

44 494,28

0,00

2. Областной бюджет

2 371 791,82

867 923,67

133 208,15

300 000,00

480 000,00

590 000,00

660,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.2

Мероприятие 2: Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

696 672,35

43 130,00

58 406,25

113 977,00

57 391,00

28 900,00

31 228,10

76 200,00

102 480,00

92 480,00

92 480,00

Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

%

16

16,5

17

18

19

17,6

18

18,3

1. Районный бюджет

669 222,35

43 130,00

58 406,25

113 977,00

29 941,00

28 900,00

31 228,10

76 200,00

102 480,00

92 480,00

92 480,00

2. Областной бюджет

27 450,00

0,00

0,00

0,00

27 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.3

Мероприятие 3: Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных, праздничных концертов, акций, культурных программ, спортивно-культурных праздников

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

525 223,90

74 340,00

120 670,70

148 784,10

98 860,10

0,00

24 309,00

48 340,00

9 920,00

0,00

0,00

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

%

440

442

444

446

448

332,4

335

338

1. Районный бюджет

474 223,90

23 340,00

120 670,70

148 784,10

98 860,10

0,00

24 309,00

48 340,00

9 920,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.4

Мероприятие 4: Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, участие в мероприятиях областного, регионального, межрегионального и всероссийского уровней

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

156 228,00

24 100,00

76 339,00

21 600,00

1 200,00

0,00

19 139,00

3 850,00

10 000,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

ед

4700

4710

4710

4715

4715

3213

3220

3220

1. Районный бюджет

156 228,00

24 100,00

76 339,00

21 600,00

1 200,00

0,00

19 139,00

3 850,00

10 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.5

Мероприятие 5: Обеспечение деятельности учреждений культуры

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

163 033 930,05

25 958 788,31

23 212 563,97

24 164 794,80

26 816 107,48

27 064 331,11

7 726 271,86

7 225 159,27

6 831 327,91

6 087 148,81

7 947 436,53

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

%

440

442

444

446

448

332,4

335

338

1. Районный бюджет

132 524 704,60

8 040 584,74

14 430 869,06

24 034 794,80

26 766 107,48

23 465 004,14

7 696 271,86

7 225 159,27

6 831 327,91

6 087 148,81

7 947 436,53

2. Областной бюджет

30 509 225,45

17 918 203,57

8 781 694,91

130 000,00

50 000,00

3 599 326,97

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.6

Мероприятие 6: Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений

2014

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

79 058,80

44 750,00

4 808,80

29 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

7

7

7

7

7

14

14

14

1. Районный бюджет

48 108,80

13 800,00

4 808,80

29 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

30 950,00

30 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.7

Мероприятие 7: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в собственности МБУК "Нововаршавский ЦКД"

2018

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

1 701 344,14

Х

Х

Х

Х

175 527,96

53 223,50

1 472 592,68

0,00

0,00

0,00

Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

%

Х

Х

Х

Х

19

17,6

18

18,3

1. Районный бюджет

1 551 344,14

Х

Х

Х

Х

25 527,96

53 223,50

1 472 592,68

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

150 000,00

Х

Х

Х

Х

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.8

Мероприятие 8: Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, развитие самодеятельного художественного творчества на базе МБУК "Нововаршавский ЦКД"

2018

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

144 243,63

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

64 243,63

80 000,00

0,00

0,00

Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

%

Х

Х

Х

Х

19

17,6

18

18,3

1. Районный бюджет

144 243,63

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

64 243,63

80 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.9

Мероприятие 9: Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных, праздничных концертов, акций, культурных программ, спортивно-культурных праздников на базе МБУК "Нововаршавский ЦКД"

2018

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

109 280,25

Х

Х

Х

Х

26 560,00

12 720,25

20 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

%

Х

Х

Х

Х

448

332,4

335

338

1. Районный бюджет

109 280,25

Х

Х

Х

Х

26 560,00

12 720,25

20 000,00

50 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.10

Мероприятие 10: Организация и проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, участие в мероприятиях областного, регионального, межрегионального и всероссийского уровней на базе МБУК "Нововаршавский ЦКД"

2018

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

72 500,00

Х

Х

Х

Х

12 500,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

ед

Х

Х

Х

Х

4715

3213

3220

3220

1. Районный бюджет

72 500,00

Х

Х

Х

Х

12 500,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.11

Мероприятие 11: Обеспечение деятельности учреждения МБУК "Нововаршавский ЦКД"

2018

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

25 152 052,15

Х

Х

Х

Х

8 058 410,57

3 467 314,49

2 559 163,53

5 703 211,08

2 689 745,03

2 674 207,45

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

%

Х

Х

Х

Х

448

332,4

335

338

1. Районный бюджет

23 824 933,15

Х

Х

Х

Х

6 731 291,57

3 467 314,49

2 559 163,53

5 703 211,08

2 689 745,03

2 674 207,45

2. Областной бюджет

1 327 119,00

Х

Х

Х

Х

1 327 119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.12

Мероприятие 12: Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников учреждения МБУК "Нововаршавский ЦКД"

2018

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

Х

Х

Х

Х

7

14

14

14

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.13

Мероприятие 13: Оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2019

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

77 219 405,14

Х

Х

Х

Х

Х

17 860 733,25

16 882 724,07

14 084 538,72

14 195 704,55

14 195 704,55

Количество посещений межпоселенческих домов культуры

ед

Х

Х

Х

Х

Х

155000

155050

155100

20700

20700

1. Районный бюджет

73 835 165,86

Х

Х

Х

Х

Х

14 476 493,97

16 882 724,07

14 084 538,72

14 195 704,55

14 195 704,55

2. Областной бюджет

3 384 239,28

Х

Х

Х

Х

Х

3 384 239,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.14

Мероприятие 14: Оказание муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2019

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

23 414 672,67

Х

Х

Х

Х

Х

6 125 395,66

5 308 996,67

3 993 427,00

3 993 426,67

3 993 426,67

Количество посещений муниципальных домов культуры

ед

Х

Х

Х

Х

Х

52000

52015

52050

52000

52000

1. Районный бюджет

21 341 589,33

Х

Х

Х

Х

Х

5 367 882,32

3 993 426,67

3 993 427,00

3 993 426,67

3 993 426,67

2. Областной бюджет

2 073 083,34

Х

Х

Х

Х

Х

757 513,34

1 315 570,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.15

Мероприятие 15: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы объектов, находящихся в муниципальной собственности

2019

2023

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

1 631 056,27

Х

Х

Х

Х

Х

1 631 056,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля населения, занимающаяся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

%

Х

Х

Х

Х

Х

17,6

18

18,3

20

20

1. Районный бюджет

226 549,87

Х

Х

Х

Х

Х

226 549,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 404 506,40

Х

Х

Х

Х

Х

1 404 506,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.16

Мероприятие 16: Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

2019

2023

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество выставок декоративно-прикладного искусства

ед

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.17

Мероприятие 17: Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

2020

2021

МБУК "Нововаршавский ЦКД"

Всего, из них расходы за счет:

8 080 808,08

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

8 080 808,08

0,00

Х

Х

Количество модернизированных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

ед

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

Х

Х

1. Районный бюджет

80 808,08

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

80 808,08

0,00

Х

Х

2. Областной бюджет

8 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

8 000 000,00

0,00

Х

Х

2.4.4.18

Мероприятие 18: Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

2020

2020

МКУК "Нововаршавский РКДЦ"

Всего, из них расходы за счет:

4 756 344,21

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

4 756 344,21

Х

Х

Х

Обеспечение учреждения культуры передвижным многофункциональным культурным центром (автоклуб)

ед

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

47 092,51

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

47 092,51

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

4 709 251,70

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

4 709 251,70

Х

Х

Х

2.5

Задача 5 подпрограммы 2: Организация централизованного финансово-экономического, информационно-методического, кадрового и хозяйственного обеспечения деятельности учреждений культуры

2014

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

115 249 318,93

9 838 756,16

10 438 580,57

11 465 502,01

10 781 132,25

13 186 365,22

14 166 092,22

16 134 119,26

10 374 367,08

9 432 202,08

9 432 202,08

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

89 968 449,51

4 728 843,16

5 480 722,15

11 465 502,01

10 781 132,25

10 003 365,22

7 867 502,22

10 402 611,26

10 374 367,08

9 432 202,08

9 432 202,08

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

25 280 869,42

5 109 913,00

4 957 858,42

0,00

0,00

3 183 000,00

6 298 590,00

5 731 508,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.5.5

Основное мероприятие 5: Управление в сфере культуры

2014

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

115 249 318,93

9 838 756,16

10 438 580,57

11 465 502,01

10 781 132,25

13 186 365,22

14 166 092,22

16 134 119,26

10 374 367,08

9 432 202,08

9 432 202,08

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

89 968 449,51

4 728 843,16

5 480 722,15

11 465 502,01

10 781 132,25

10 003 365,22

7 867 502,22

10 402 611,26

10 374 367,08

9 432 202,08

9 432 202,08

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

25 280 869,42

5 109 913,00

4 957 858,42

0,00

0,00

3 183 000,00

6 298 590,00

5 731 508,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.5.5.1

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности ресурсного центра

2014

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

54 892 685,83

9 024 203,82

9 424 758,25

10 522 665,24

9 828 805,72

12 202 227,82

801 587,52

1 373 000,00

1 315 437,46

200 000,00

200 000,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

7

7

7

7

7

7

7

7

1. Районный бюджет

41 641 914,41

3 914 290,82

4 466 899,83

10 522 665,24

9 828 805,72

9 019 227,82

801 587,52

1 373 000,00

1 315 437,46

200 000,00

200 000,00

2. Областной бюджет

13 250 771,42

5 109 913,00

4 957 858,42

0,00

0,00

3 183 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.2

Мероприятие 2: Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений

2014

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

35 000,00

4 300,00

21 200,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

7

7

7

7

7

7

7

7

1. Районный бюджет

35 000,00

4 300,00

21 200,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.3

Мероприятие 3: Функционирование органов местного самоуправления

2014

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

9 319 226,76

810 252,34

885 062,32

903 670,77

949 878,53

957 779,40

922 343,40

929 560,00

929 560,00

1 015 560,00

1 015 560,00

Доля специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

7

7

7

7

7

7

7

7

1. Районный бюджет

9 319 226,76

810 252,34

885 062,32

903 670,77

949 878,53

957 779,40

922 343,40

929 560,00

929 560,00

1 015 560,00

1 015 560,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.4

Мероприятие 4: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

496 399,69

0,00

107 560,00

29 666,00

2 448,00

26 358,00

1 737,00

150 000,00

178 630,69

0,00

0,00

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях

%

440

442

444

446

448

332,4

335

338

1. Районный бюджет

496 399,69

0,00

107 560,00

29 666,00

2 448,00

26 358,00

1 737,00

150 000,00

178 630,69

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.5.5

Мероприятие 5: Расходы в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда

2019

2023

МКУ "Ресурсный центр развития и обеспечения культуры"

Всего, из них расходы за счет:

50 506 006,65

Х

Х

Х

Х

Х

12 440 424,30

13 681 559,26

7 950 738,93

8 216 642,08

8 216 642,08

Количество обслуживаемых юридических лиц

ед

Х

Х

Х

Х

Х

7

7

7

7

7

1. Районный бюджет

38 475 908,65

Х

Х

Х

Х

Х

6 141 834,30

7 950 051,26

7 950 738,93

8 216 642,08

8 216 642,08

2. Областной бюджет

12 030 098,00

Х

Х

Х

Х

Х

6 298 590,00

5 731 508,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы

2014

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

638 594 725,54

53 751 240,25

51 826 261,47

53 240 764,35

61 274 070,27

74 469 231,47

77 801 700,24

90 659 783,44

61 776 486,33

56 122 465,93

57 672 721,79

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

525 014 537,74

20 569 783,25

29 638 002,99

52 749 964,35

60 563 557,13

59 376 215,42

61 830 545,77

64 714 794,78

61 776 486,33

56 122 465,93

57 672 721,79

2. Областной бюджет

113 580 187,80

33 181 457,00

22 188 258,48

490 800,00

710 513,14

15 093 016,05

15 971 154,47

25 944 988,66

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, самореализации молодежи и включения ее в социально-экономическое развитие Нововаршавского муниципального района

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 3: Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения в Нововаршавском районе и создание условий для самореализации молодежи и включения ее в социально-экономическое развитие Нововаршавского муниципального района

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1

Задача 1 подпрограммы 3: Повышение мотивации жителей Нововаршавского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

2 783 856,25

185 455,00

219 843,50

238 303,14

193 343,40

208 950,90

252 960,31

300 000,00

395 000,00

395 000,00

395 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

2 783 856,25

185 455,00

219 843,50

238 303,14

193 343,40

208 950,90

252 960,31

300 000,00

395 000,00

395 000,00

395 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.1

Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и массового спорта

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

2 783 856,25

185 455,00

219 843,50

238 303,14

193 343,40

208 950,90

252 960,31

300 000,00

395 000,00

395 000,00

395 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

2 783 856,25

185 455,00

219 843,50

238 303,14

193 343,40

208 950,90

252 960,31

300 000,00

395 000,00

395 000,00

395 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.1.1

Мероприятие 1: Проведение районных спортивных праздников, соревнований, турниров

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

2 783 856,25

185 455,00

219 843,50

238 303,14

193 343,40

208 950,90

252 960,31

300 000,00

395 000,00

395 000,00

395 000,00

Количество проведенных мероприятий

ед

75

78

82

86

88

90

92

96

96

96

1. Районный бюджет

2 783 856,25

185 455,00

219 843,50

238 303,14

193 343,40

208 950,90

252 960,31

300 000,00

395 000,00

395 000,00

395 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.1.2

Мероприятие 2: Внедрение и реализация Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

2018

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля граждан Нововаршавского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

%

Х

Х

Х

Х

15

20

25

29

29

29

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Задача 2 подпрограммы 3: Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы физической культуры и спорта Нововаршавского района

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

16 522 904,51

1 286 092,81

1 402 654,01

1 617 430,04

1 481 657,90

1 663 294,55

1 575 941,60

1 616 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

16 299 687,51

1 121 092,81

1 402 654,01

1 617 430,04

1 481 657,90

1 605 077,55

1 575 941,60

1 616 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

223 217,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

58 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.2

Основное мероприятие 2: Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

16 522 904,51

1 286 092,81

1 402 654,01

1 617 430,04

1 481 657,90

1 663 294,55

1 575 941,60

1 616 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

16 299 687,51

1 121 092,81

1 402 654,01

1 617 430,04

1 481 657,90

1 605 077,55

1 575 941,60

1 616 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

1 959 708,40

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

223 217,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

58 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.2.1

Мероприятие 1: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

254 571,00

165 166,00

0,00

0,00

0,00

59 405,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию и оснащенных материально-технической базой

ед

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Районный бюджет

31 354,00

166,00

0,00

0,00

0,00

1 188,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Областной бюджет

223 217,00

165 000,00

0,00

0,00

0,00

58 217,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.2

Мероприятие 2: Оказание поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

3 410 611,46

391 545,31

441 791,01

386 886,04

340 565,90

305 340,80

268 648,80

190 708,40

361 708,40

361 708,40

361 708,40

Количество призовых мест в соревнованиях регионального уровня

ед

-

10

16

20

25

29

32

35

37

37

37

1. Районный бюджет

3 410 611,46

391 545,31

441 791,01

386 886,04

340 565,90

305 340,80

268 648,80

190 708,40

361 708,40

361 708,40

361 708,40

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.3

Мероприятие 3: Участие в областных спортивных праздниках, соревнованиях, турнирах, матчевых встречах

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

7 590 095,55

520 650,00

616 350,00

670 029,00

707 950,00

794 693,75

870 422,80

830 000,00

860 000,00

860 000,00

860 000,00

Количество участия в областных спортивных мероприятиях

ед

-

22

24

26

28

30

32

1. Районный бюджет

7 590 095,55

520 650,00

616 350,00

670 029,00

707 950,00

794 693,75

870 422,80

830 000,00

860 000,00

860 000,00

860 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.4

Мероприятие 4: Участие в учебно-тренировочных сборах

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

256 500,00

17 500,00

25 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Количество спортсменов, принявших участие в учебно-тренировочных сборах

ед

-

12

16

18

21

23

23

1. Районный бюджет

256 500,00

17 500,00

25 000,00

34 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.5

Мероприятие 5: Участие в чемпионатах, первенствах России, Европы, Мира

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

497 194,50

26 658,50

63 571,00

92 890,00

0,00

26 425,00

53 650,00

60 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

Количество завоеванных медалей указанного уровня

ед

-

3

3

4

4

5

6

1. Районный бюджет

497 194,50

26 658,50

63 571,00

92 890,00

0,00

26 425,00

53 650,00

60 000,00

58 000,00

58 000,00

58 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.6

Мероприятие 6: Приобретение спортивного инвентаря

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

4 513 932,00

164 573,00

255 942,00

433 625,00

433 142,00

477 430,00

383 220,00

506 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Оснащенность сборных команд района спортивным инвентарем

%

-

50

60

70

80

90

100

1. Районный бюджет

4 513 932,00

164 573,00

255 942,00

433 625,00

433 142,00

477 430,00

383 220,00

506 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

Задача 3 подпрограммы 3: Вовлечение молодежи в общественную деятельность, создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

77 943 949,17

7 577 934,75

8 714 548,62

6 905 885,50

8 129 903,98

11 789 115,29

9 975 365,45

7 540 046,10

5 770 383,16

5 770 383,16

5 770 383,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

48 530 390,27

2 254 058,46

2 996 589,47

4 018 065,50

4 366 397,52

5 961 083,29

6 067 965,45

5 555 081,10

5 770 383,16

5 770 383,16

5 770 383,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

29 413 558,90

5 323 876,29

5 717 959,15

2 887 820,00

3 763 506,46

5 828 032,00

3 907 400,00

1 984 965,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.3

Основное мероприятие 3: Реализация комплекса мер по созданию условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

77 943 949,17

7 577 934,75

8 714 548,62

6 905 885,50

8 129 903,98

11 789 115,29

9 975 365,45

7 540 046,10

5 770 383,16

5 770 383,16

5 770 383,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

48 530 390,27

2 254 058,46

2 996 589,47

4 018 065,50

4 366 397,52

5 961 083,29

6 067 965,45

5 555 081,10

5 770 383,16

5 770 383,16

5 770 383,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

29 413 558,90

5 323 876,29

5 717 959,15

2 887 820,00

3 763 506,46

5 828 032,00

3 907 400,00

1 984 965,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.3.1

Мероприятие 1: Реализация мероприятий направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

898 265,01

64 102,00

81 673,01

85 774,10

82 344,90

91 559,00

92 812,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

чел.

12500

1500

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2900

2900

2900

1. Районный бюджет

898 265,01

64 102,00

81 673,01

85 774,10

82 344,90

91 559,00

92 812,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.2

Мероприятие 2: Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

246 974,61

19 171,00

29 753,80

16 442,00

14 864,00

23 630,00

31 113,81

22 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

-

12

13

14

15

16

17

18

19

19

19

1. Районный бюджет

246 974,61

19 171,00

29 753,80

16 442,00

14 864,00

23 630,00

31 113,81

22 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.3

Мероприятие 3: Мероприятия, направленные на поддержку молодой семьи

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

138 665,41

8 000,00

13 780,41

14 000,00

12 014,00

10 871,00

12 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

Удельный вес молодых семей, принимавших участие в мероприятиях по пропаганде семейных ценностей, от общего количества молодых семей

%

-

8

10

14

16

18

20

25

30

30

30

1. Районный бюджет

138 665,41

8 000,00

13 780,41

14 000,00

12 014,00

10 871,00

12 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.4

Мероприятие 4: Реализация мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

296 535,70

40 658,40

42 997,30

32 703,00

19 037,00

23 840,00

19 300,00

37 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, использующих средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни

%

-

42,6

45

48

52

56

60

65

70

70

70

1. Районный бюджет

296 535,70

40 658,40

42 997,30

32 703,00

19 037,00

23 840,00

19 300,00

37 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.5

Мероприятие 5: Реализация мероприятий по выявлению и поддержке талантливой молодежи

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

1 092 201,73

52 829,40

125 382,80

161 667,00

130 547,00

170 523,00

119 252,53

68 000,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

-

4

5

6

7

8

9

11

13

13

13

1. Районный бюджет

1 092 201,73

52 829,40

125 382,80

161 667,00

130 547,00

170 523,00

119 252,53

68 000,00

88 000,00

88 000,00

88 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.6

Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

2014

2023

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

29 894 820,36

3 916 951,58

4 607 862,74

3 111 309,92

4 183 993,54

6 734 468,62

4 548 558,86

2 128 675,10

221 000,00

221 000,00

221 000,00

Удельный вес детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в занятие туристической деятельностью, досуговых площадок, палаточный лагерь «Лидер 21 века»

%

-

38

49

59

65

70

75

85

90

90

90

1. Районный бюджет

4 341 336,90

453 303,58

809 750,74

253 489,92

420 487,08

906 436,62

641 158,86

193 710,10

221 000,00

221 000,00

221 000,00

2. Областной бюджет

25 553 483,46

3 463 648,00

3 798 112,00

2 857 820,00

3 763 506,46

5 828 032,00

3 907 400,00

1 934 965,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.7

Мероприятие 7: Обеспечение деятельности учреждений по молодежной политики

2014

2022

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

45 349 986,35

3 465 722,37

3 813 098,56

3 467 989,48

3 687 103,54

4 734 223,67

5 152 328,25

5 167 371,00

5 287 383,16

5 287 383,16

5 287 383,16

Количество молодых людей принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

чел.

12500

1500

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2900

2900

2900

1. Районный бюджет

41 489 910,91

1 605 494,08

1 893 251,41

3 437 989,48

3 687 103,54

4 734 223,67

5 152 328,25

5 117 371,00

5 287 383,16

5 287 383,16

5 287 383,16

2. Областной бюджет

3 860 075,44

1 860 228,29

1 919 847,15

30 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3.8

Мероприятие 8: Организация профессиональной переподготовки и повышение квалификации работников муниципальных учреждений

2014

2022

МП КУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

26 500,00

10 500,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество специалистов МПКУ «Центр по работе с детьми и молодежью», повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

чел

12

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

1. Районный бюджет

26 500,00

10 500,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы

2014

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

97 250 709,93

9 049 482,56

10 337 046,13

8 761 618,68

9 804 905,28

13 661 360,74

11 804 267,36

9 456 754,50

8 125 091,56

8 125 091,56

8 125 091,56

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

67 613 934,03

3 560 606,27

4 619 086,98

5 873 798,68

6 041 398,82

7 775 111,74

7 896 867,36

7 471 789,50

8 125 091,56

8 125 091,56

8 125 091,56

2. Областной бюджет

29 636 775,90

5 488 876,29

5 717 959,15

2 887 820,00

3 763 506,46

5 886 249,00

3 907 400,00

1 984 965,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4 муниципальной программы: Создание условий для развития системы социальной поддержи населения Нововаршавского муниципального района

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 4: Повышение социально-демографического развития в Нововаршавском муниципальном районе Омской области

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1

Задача 1 подпрограммы 4: Поддержка семьи и повышение демографии

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

150 190,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 190,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

150 190,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 190,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.1

Основное мероприятие 1: Семья и демография

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

150 190,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 190,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

150 190,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 190,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.1.1

Мероприятие 1: Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганду семейных ценностей

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

150 190,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 190,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Охват социально-значимыми семейными мероприятиями населения Нововаршавского района

%

28

38

45

53

58

65

66

68

70

70

1. Районный бюджет

150 190,00

60 000,00

10 000,00

10 000,00

10 190,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2

Задача 2 подпрограммы 4: Поддержка старшего поколения

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

21 414 680,76

1 432 739,21

2 468 919,50

2 186 207,10

2 393 044,60

1 982 282,55

2 304 222,88

2 200 000,00

2 435 000,00

2 006 132,46

2 006 132,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

21 283 144,56

1 432 739,21

2 468 919,50

2 186 207,10

2 261 508,40

1 982 282,55

2 304 222,88

2 200 000,00

2 435 000,00

2 006 132,46

2 006 132,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

131 536,20

0,00

0,00

0,00

131 536,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.2

Основное мероприятие 2: Старшее поколение

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

21 414 680,76

1 432 739,21

2 468 919,50

2 186 207,10

2 393 044,60

1 982 282,55

2 304 222,88

2 200 000,00

2 435 000,00

2 006 132,46

2 006 132,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

21 283 144,56

1 432 739,21

2 468 919,50

2 186 207,10

2 261 508,40

1 982 282,55

2 304 222,88

2 200 000,00

2 435 000,00

2 006 132,46

2 006 132,46

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

131 536,20

0,00

0,00

0,00

131 536,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.2.1

Мероприятие 1: Проведение социально-значимых мероприятий с участием граждан пожилого возраста

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

67 440,00

0,00

0,00

67 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Охват социально-культурными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

%

-

56

67

77

87

92

98

99

100

100

100

1. Районный бюджет

67 440,00

0,00

0,00

67 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2.2

Мероприятие 2: Оказание финансовой поддержки деятельности Совета ветеранов Нововаршавского муниципального района путем предоставления субсидий

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

2 476 136,20

578 500,00

529 600,00

650 400,00

717 636,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Охват социально-культурными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

%

-

56

67

77

87

92

98

99

99

99

99

1. Районный бюджет

2 344 600,00

578 500,00

529 600,00

650 400,00

586 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

131 536,20

0,00

0,00

0,00

131 536,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2.3

Мероприятие 3: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

18 785 884,56

854 239,21

1 939 319,50

1 468 367,10

1 675 408,40

1 960 062,55

2 241 222,88

2 200 000,00

2 435 000,00

2 006 132,46

2 006 132,46

Охват социально-культурными услугами пожилых людей из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании

%

-

56

67

77

87

92

98

99

99

99

99

1. Районный бюджет

18 785 884,56

854 239,21

1 939 319,50

1 468 367,10

1 675 408,40

1 960 062,55

2 241 222,88

2 200 000,00

2 435 000,00

2 006 132,46

2 006 132,46

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.2.4

Мероприятие 4: Предовставление субсидии организациям, по оказанию бытовых услуг гражданам пенсионного возраста

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

85 220,00

Х

Х

Х

Х

22 220,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество организаций, получивших субсидию

ед.

-

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1. Районный бюджет

85 220,00

Х

Х

Х

Х

22 220,00

63 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

Задача 3 подпрограммы 4: Совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

1 959 840,60

148 410,00

99 470,00

66 587,00

35 000,00

65 040,00

1 017 333,60

102 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

1 959 840,60

148 410,00

99 470,00

66 587,00

35 000,00

65 040,00

1 017 333,60

102 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3.3

Основное мероприятие 3: Совершенствование мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

1 959 840,60

148 410,00

99 470,00

66 587,00

35 000,00

65 040,00

1 017 333,60

102 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

1 959 840,60

148 410,00

99 470,00

66 587,00

35 000,00

65 040,00

1 017 333,60

102 000,00

142 000,00

142 000,00

142 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3.3.1

Мероприятие 1: Материальная помощь малоимущим гражданам, гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации и иная материальная помощь

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

1 709 600,60

148 410,00

99 470,00

66 587,00

35 000,00

24 000,00

976 133,60

60 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество граждан, получивших материальную поддержку из средств местного бюджета

ед.

317

45

47

52

55

58

60

17

18

20

20

1. Районный бюджет

1 709 600,60

148 410,00

99 470,00

66 587,00

35 000,00

24 000,00

976 133,60

60 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.3.1

Мероприятие 2: Социальные выплаты лицам, удостоенные звания "Почетный гражданин" Нововаршавского муниципального района

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

250 240,00

Х

Х

Х

Х

41 040,00

41 200,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

Количество граждан, получившие социальные выплаты

ед.

8

Х

Х

Х

Х

8

8

8

8

8

8

1. Районный бюджет

250 240,00

Х

Х

Х

Х

41 040,00

41 200,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Задача 4 подпрограммы 4: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связям, а также к объектам и услугам открытым или представляемым населению на территории Нововаршавского района

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

2 095 852,10

1 817 397,00

0,00

0,00

24 700,00

220 755,10

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

185 325,10

90 870,00

0,00

0,00

24 700,00

36 755,10

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

1 910 527,00

1 726 527,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4.4

Основное мероприятие 4: Доступная среда

2014

2023

Комитет по социальным вопросам, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

2 095 852,10

1 817 397,00

0,00

0,00

24 700,00

220 755,10

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

185 325,10

90 870,00

0,00

0,00

24 700,00

36 755,10

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

1 910 527,00

1 726 527,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4.4.1

Мероприятие 1: Организация и проведение социально-значимых мероприятий для инвалидов

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

90 700,00

0,00

0,00

0,00

24 700,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями

ед

136

12

16

22

25

29

32

33

34

36

36

1. Районный бюджет

90 700,00

0,00

0,00

0,00

24 700,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.4.2

Мероприятие 2: Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель) к муниципальным учреждениям культуры

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение учреждений культуры приспособлениями входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, санитурно-гигиентических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель

%

-

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.4.3

Мероприятие 3: Установка пандусов, приспособление путей движения внутри зданий, установка индукционных петель в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Нововаршавского района

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение пандусами, приспособлениями путей движения внутри зданий, установка индукционных петель в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Нововаршавского района

%

-

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.4.4

Мероприятие 4: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях образовательных учреждений Нововаршавского района, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях, дополнительного образования, расположенных на территории Нововаршавского района Омской области

2014

2023

Комитет по социальным вопросам, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

2 005 152,10

1 817 397,00

0,00

0,00

0,00

187 755,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение учреждений образования приспособлениями для маломобильных групп населения

%

-

10

11

12

13

14

14

1. Районный бюджет

94 625,10

90 870,00

0,00

0,00

0,00

3 755,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

1 910 527,00

1 726 527,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4.4.5

Мероприятие 5: Создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение учреждений образования приспособлениями входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиентических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель

%

-

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Задача 5 подпрограммы 4: Содействие занятости населения

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

11 701 667,61

1 131 633,56

1 056 182,52

673 906,52

1 158 529,15

1 418 823,13

2 139 056,61

2 223 536,12

900 000,00

500 000,00

500 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

5 832 876,75

399 634,56

435 258,52

447 756,52

499 264,70

617 000,00

733 056,61

800 905,84

900 000,00

500 000,00

500 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

5 868 790,86

731 999,00

620 924,00

226 150,00

659 264,45

801 823,13

1 406 000,00

1 422 630,28

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.5.5

Основное мероприятие 5: Содействие занятости населения

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

11 701 667,61

1 131 633,56

1 056 182,52

673 906,52

1 158 529,15

1 418 823,13

2 139 056,61

2 223 536,12

900 000,00

500 000,00

500 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

5 832 876,75

399 634,56

435 258,52

447 756,52

499 264,70

617 000,00

733 056,61

800 905,84

900 000,00

500 000,00

500 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

5 868 790,86

731 999,00

620 924,00

226 150,00

659 264,45

801 823,13

1 406 000,00

1 422 630,28

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.5.5.1

Мероприятие 1: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время

2014

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

3 803 115,99

234 750,60

274 878,24

259 488,60

299 264,70

411 672,87

410 742,27

412 318,71

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Количество участников мероприятия

чел.

1144

190

190

190

190

192

192

192

193

195

195

1. Районный бюджет

3 803 115,99

234 750,60

274 878,24

259 488,60

299 264,70

411 672,87

410 742,27

412 318,71

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.2

Мероприятие 2: Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

2014

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

807 800,00

277 200,00

218 100,00

0,00

0,00

154 500,00

106 000,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

3

0

0

0

3

0

1

1

1

1

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

807 800,00

277 200,00

218 100,00

0,00

0,00

154 500,00

106 000,00

52 000,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.3

Мероприятие 3: Организация оплачиваемых общественных работ

2014

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

7 090 751,62

619 682,96

563 204,28

414 417,92

859 264,45

852 650,26

1 622 314,34

1 759 217,41

400 000,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

734

121

122

122

123

123

123

123

123

123

123

1. Районный бюджет

2 029 760,76

164 883,96

160 380,28

188 267,92

200 000,00

205 327,13

322 314,34

388 587,13

400 000,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

5 060 990,86

454 799,00

402 824,00

226 150,00

659 264,45

647 323,13

1 300 000,00

1 370 630,28

0,00

0,00

0,00

4.5.5.4

Мероприятие 4: Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

2014

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

89

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.5

Мероприятие 5: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включающих:

2020

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.5.1

Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов

2020

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.5.2

Оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида

2020

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.5.3

Обустройство прилегающей к организации территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников

2020

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.5.4

Предоставление работающему инвалиду I или II группы в процессе его адаптации на рабочем месте наставника, которому осуществляется доплата к заработной плате за наставничество

2020

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.5.6

Мероприятие 6: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан)

2020

2023

Комитет по социальным вопросам, КУ "ЦЗН Нововаршавского района"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Задача 6 подпрограммы 4: Снижение производственного травматизма, профзаболеваний, сохранение жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

8 258 019,80

817 228,27

492 885,16

683 146,02

461 398,91

658 673,97

1 054 379,97

1 088 500,00

791 807,50

1 105 000,00

1 105 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

8 258 019,80

817 228,27

492 885,16

683 146,02

461 398,91

658 673,97

1 054 379,97

1 088 500,00

791 807,50

1 105 000,00

1 105 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.6.6

Основное мероприятие 6: Улучшение условий и охрана труда в Нововаршавском муниципальном районе

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

8 258 019,80

817 228,27

492 885,16

683 146,02

461 398,91

658 673,97

1 054 379,97

1 088 500,00

791 807,50

1 105 000,00

1 105 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

8 258 019,80

817 228,27

492 885,16

683 146,02

461 398,91

658 673,97

1 054 379,97

1 088 500,00

791 807,50

1 105 000,00

1 105 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.6.6.1

Мероприятие 1: Приобретение и внедрение программного продукта

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

1 399 003,16

81 136,70

118 896,96

106 037,68

76 479,94

107 021,60

159 430,28

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Оснащение учреждение необходимым программным продуктом, материально-технической базой

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

1 399 003,16

81 136,70

118 896,96

106 037,68

76 479,94

107 021,60

159 430,28

150 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.6.2

Мероприятие 2: Материально-техническое оснащение рабочего места

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

2 793 244,02

516 306,46

81 221,27

258 586,54

32 368,73

151 947,54

175 813,48

375 000,00

332 000,00

435 000,00

435 000,00

Оснащение учреждение необходимым программным продуктом, материально-технической базой

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

2 793 244,02

516 306,46

81 221,27

258 586,54

32 368,73

151 947,54

175 813,48

375 000,00

332 000,00

435 000,00

435 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.6.3

Мероприятие 3: Приобретение материальных запасов

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

2 783 571,37

219 785,11

281 566,93

230 421,80

184 300,24

190 904,83

281 592,46

400 000,00

195 000,00

400 000,00

400 000,00

Оснащение учреждение необходимым программным продуктом, материально-технической базой

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

2 783 571,37

219 785,11

281 566,93

230 421,80

184 300,24

190 904,83

281 592,46

400 000,00

195 000,00

400 000,00

400 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.6.4

Мероприятие 4: Проведение районных смотров, конкурсов по охране труда

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Количество победителей областных и районных смотров-конкурсов на лучшее состояние охраны труда

чел

4

4

4

4

4

4

4

1. Районный бюджет

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.6.5

Мероприятие 5: Проведение обучения по охране труда

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

695 601,25

0,00

0,00

0,00

63 250,00

0,00

437 543,75

50 000,00

44 807,50

50 000,00

50 000,00

Доля руководителей и специалистов организаций муниципального района, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

%

90

92

94

95

97

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

695 601,25

0,00

0,00

0,00

63 250,00

0,00

437 543,75

50 000,00

44 807,50

50 000,00

50 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6.6.6

Мероприятие 6: Проведение аттестации рабочих мест

2014

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

496 600,00

0,00

11 200,00

88 100,00

105 000,00

208 800,00

0,00

83 500,00

0,00

0,00

0,00

Количество аттестованных рабочих мест

ед

5

5

5

5

5

5

15

15

15

15

1. Районный бюджет

496 600,00

0,00

11 200,00

88 100,00

105 000,00

208 800,00

0,00

83 500,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы

2014

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

45 580 250,87

5 407 408,04

4 127 457,18

3 619 846,64

4 082 862,66

4 355 574,75

6 557 993,06

5 624 036,12

4 278 807,50

3 763 132,46

3 763 132,46

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

37 669 396,81

2 948 882,04

3 506 533,18

3 393 696,64

3 292 062,01

3 369 751,62

5 151 993,06

4 201 405,84

4 278 807,50

3 763 132,46

3 763 132,46

2. Областной бюджет

7 910 854,06

2 458 526,00

620 924,00

226 150,00

790 800,65

985 823,13

1 406 000,00

1 422 630,28

0,00

0,00

0,00

Задача 5 муниципальной программы: Снижение уровня преступности и обеспечение общественной безопасности граждан Нововаршавского муниципального района

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 5: Снижение количества правонарушений, совершенствование системы социальной профилактики, обеспечение общественного правопорядка и безопасности граждан

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1

Задача 1 подпрограммы 5: Формирование муниципальной системы профилактики правонарушений, противодействия экстремизму, терроризму и наркомании, обеспечение общественной и личной безопасности граждан

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2 362 759,90

0,00

15 000,00

804 325,00

783 738,90

113 000,00

59 696,00

98 000,00

163 000,00

163 000,00

163 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

2 362 759,90

0,00

15 000,00

804 325,00

783 738,90

113 000,00

59 696,00

98 000,00

163 000,00

163 000,00

163 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.1

Основное мероприятие 1: Профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании, жестокого обращения с несовершеннолетними, экстремизма и терроризма, пропаганда здорового образа жизни

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

405 064,90

0,00

10 000,00

14 000,00

33 068,90

38 000,00

27 996,00

63 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

405 064,90

0,00

10 000,00

14 000,00

33 068,90

38 000,00

27 996,00

63 000,00

73 000,00

73 000,00

73 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.1.1

Мероприятие 1: Организация мероприятий направленных на внедрение системы социальной адаптации и ресоциализации дезадаптированных граждан

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекаемыми к уголовной ответственности

%

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

40 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.2

Мероприятие 2: Организация и проведение совещаний, семинаров, комиссий и т.д. по вопросам профилактики безнадзорнсти, правонарушений, предупреждению асоциальных явлений среди детей и подростков, противодействию наркомании, экстремизма и терроризма,пропаганды здорового образа жизни

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

81 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

Снижение уровня преступности

%

10

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

81 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.3

Мероприятие 3: Издание, тиражирование, приобретение и распространение информационно-просветительских материалов , наглядных пособий, методической литературы, буклетов, плакатов, банеров, листовок и т.п. по проблемам наркомании, пропаганде здорового образа жизни, противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной и личной безопасности граждан

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

68 604,90

0,00

4 640,00

5 000,00

3 968,90

5 000,00

9 996,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Снижение уровня преступности

%

10

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

68 604,90

0,00

4 640,00

5 000,00

3 968,90

5 000,00

9 996,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.4

Мероприятие 4: Организация и проведение среди молодежи, подростков, учащихся образовательных организаций профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, борьбы с наркотиками, межнационального единства предупреждению асоциальных явлений, в том числе образовательной, культурно-просветительской, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, и иной направленности

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

185 460,00

0,00

5 360,00

9 000,00

26 100,00

30 000,00

15 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Снижение удельного веса правонарушений, совершенных несовершеннолетними

%

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Районный бюджет

185 460,00

0,00

5 360,00

9 000,00

26 100,00

30 000,00

15 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.5

Мероприятие 5: Организация мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, МПКУ "Центр по работе с детьми и молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Сокращение площади земельных участков, засоренных дикорастущими
наркосодержащими растениями

га

15

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1. Районный бюджет

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.5

Мероприятие 6: Профилактика повторной преступности среди осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы, состоящих на учетах в уголовно-исполнительной инспекции, в том числе профилактика рецидивной, бытовой и уличной преступности

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекаемыми к уголовной ответственности

%

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

Основное мероприятие 2: Поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

195 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

23 300,00

5 000,00

31 700,00

35 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

195 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

23 300,00

5 000,00

31 700,00

35 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.2.1

Мероприятие 1: Содействие в организации и обеспечении деятельности добровольческих отрядов правоохранительной направленности

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

150 000,00

0,00

0,00

0,00

18 300,00

0,00

26 700,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Количество граждан, занимающихся добровольческой деятельностью правоохранительной направленности

ед

995

0

115

160

205

230

285

286

287

288

288

1. Районный бюджет

150 000,00

0,00

0,00

0,00

18 300,00

0,00

26 700,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2.2

Мероприятие 2: Мероприятия направленные на развитие молодежных движений правоохранительной направленности (Проведение районных акций, слетов, конкурсов среди отрядов правоохранительной направленности)

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству

Всего, из них расходы за счет:

45 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Количество детей, подростков и молодежи с 11 до 30 лет, участвующих в мероприятиях правоохранительной направленности

ед

698

0

100

125

138

160

175

175

176

177

177

1. Районный бюджет

45 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3: Мероприятия направленные на материальное стимулирование членов ДНД и ООПН

2019

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества граждан, занимающихся добровольческой деятельностью правоохранительной направленности

чел.

98

Х

Х

Х

Х

Х

2

4

6

6

6

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

Основное мероприятие 3: Участие в обеспечении общественной безопасности, защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, социальных, особо опасных объектов и систем жизнеобеспечения района

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 762 695,00

0,00

0,00

785 325,00

727 370,00

70 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

1 762 695,00

0,00

0,00

785 325,00

727 370,00

70 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.3.1

Мероприятие 1: Оборудование общественных мест, мест массового пребывания граждан, объектов и прилегающих территорий административных зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений культуры и образования освещением и системами видеонаблюдения

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

1 762 695,00

0,00

0,00

785 325,00

727 370,00

70 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в общем числе совершенных преступлений

%

8,2

11,3

10,9

10

9,7

8,9

8,2

8,2

8,1

8

8

1. Районный бюджет

1 762 695,00

0,00

0,00

785 325,00

727 370,00

70 000,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.2

Мероприятие 2: Оснащение объектов массового пребывания граждан, социальных, особо опасных объектов и систем жизнеобеспечения муниципального района системами охраны и контроля доступа (установка тревожных кнопок, охранных сигнализаций, шлагбаумов, турникетов, ограждением и пр.)

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в общем числе совершенных преступлений

%

8,2

11,3

10,9

10

9,7

8,9

8,2

8,2

8,1

8

8

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.3

Мероприятие 3: Оборудование общественных мест зонами досуга и отдыха для детей и молодежи

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, в общем числе совершенных преступлений

%

8,2

11,3

10,9

10

9,7

8,9

8,2

8,2

8,1

8

8

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Задача 2 подпрограммы 5: Формирование системы профилактики, управления и контроля безопасности дорожного движения

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

159 359,00

0,00

10 000,00

10 000,00

19 959,00

19 900,00

19 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

159 359,00

0,00

10 000,00

10 000,00

19 959,00

19 900,00

19 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.2.4

Основное мероприятие 4: Участие в обеспечении безопасных условий дорожного движения, охраны жизни и здоровья граждан - участников дорожного движения, профилактика нарушений правил дорожного движения на территории муниципального района

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

159 359,00

0,00

10 000,00

10 000,00

19 959,00

19 900,00

19 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

159 359,00

0,00

10 000,00

10 000,00

19 959,00

19 900,00

19 500,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.2.4.1

Мероприятие 1: Обеспечение участия несовершенолетних во Всероссийских, областных и районных мероприятиях по профилактике безопасности дорожного движения

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

114 359,00

0,00

5 000,00

5 000,00

14 959,00

14 900,00

14 500,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Снижение аварийности на дорогах местного значения общего пользования и на дорогах межмуниципального значения, проходящих в черте муниципального района

%

10

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

114 359,00

0,00

5 000,00

5 000,00

14 959,00

14 900,00

14 500,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.4.2

Мероприятие 2: Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, изготовление и приобретение предметов наглядной агитации, средств наружной рекламы, изготовление информационных материалов и публикации в СМИ по тематике безопасности дорожного движения

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района, Комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

45 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Снижение аварийности на дорогах местного значения общего пользования и на дорогах межмуниципального значения, проходящих в черте муниципального района

%

10

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

45 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.4.3

Мероприятие 3: Оснащение муниципальных дорог, участков дорог, подъездных путей и стоянок, прилегающих к объектам муниципальной собственности, элементами дорожной инфраструктуры и вспомогательными устройствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения

2014

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение тяжести последствий, полученных в результате ДТП

%

10

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы

2014

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

2 522 118,90

0,00

25 000,00

814 325,00

803 697,90

132 900,00

79 196,00

118 000,00

183 000,00

183 000,00

183 000,00

Х

X

X

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

2 522 118,90

0,00

25 000,00

814 325,00

803 697,90

132 900,00

79 196,00

118 000,00

183 000,00

183 000,00

183 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 6 муниципальной программы: Предупреждение и обеспечение защиты населения Нововаршавского муниципального района от чрезвычайных ситуаций

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 6: Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Нововаршавского муниципального района Омской области в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий

2014

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1

Задача 1 подпрограммы 6: Совершенствование системы защиты населения и территорий в Нововаршавском муниципальном районе от чрезвычайных ситуаций

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

166 229,81

0,00

0,00

0,00

0,00

71 254,14

0,00

94 975,67

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

166 229,81

0,00

0,00

0,00

0,00

71 254,14

0,00

94 975,67

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1.1

Основное мероприятие 1: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

166 229,81

0,00

0,00

0,00

0,00

71 254,14

0,00

94 975,67

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

166 229,81

0,00

0,00

0,00

0,00

71 254,14

0,00

94 975,67

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1.1.1.

Мероприятие 1: Проведение учений и тренировок по гражданской обороне

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

71 254,14

0,00

0,00

0,00

0,00

71 254,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных учений и тренировок

ед,

48

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

1. Районный бюджет

71 254,14

0,00

0,00

0,00

0,00

71 254,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.2.

Мероприятие 2: Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

94 975,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 975,67

0,00

0,00

0,00

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

94 975,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94 975,67

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.3

Мероприятие 3: Обучение населения по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля населения обученная по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности на воде

%

-

71

80

85

90

95

100

100

100

100

100

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.1.4

Мероприятие 4: Приобретение средств индивидуальной защиты

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение средств индивидуальной защиты для ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны

%

-

0

17

17

17

17

17

17

17

17

17

1. Районный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2

Задача 2 подпрограммы 6: Совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизации в Нововаршавском муниципальном районе

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

1 293 495,41

0,00

30 845,00

25 370,00

170 604,74

25 370,00

154 439,00

396 866,67

130 000,00

180 000,00

180 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

1 293 495,41

0,00

30 845,00

25 370,00

170 604,74

25 370,00

154 439,00

396 866,67

130 000,00

180 000,00

180 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.2.2

Основное мероприятие 2: Мобилизационная подготовка и мобилизация

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

1 293 495,41

0,00

30 845,00

25 370,00

170 604,74

25 370,00

154 439,00

396 866,67

130 000,00

180 000,00

180 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

1 293 495,41

0,00

30 845,00

25 370,00

170 604,74

25 370,00

154 439,00

396 866,67

130 000,00

180 000,00

180 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.2.2.1

Мероприятие 1: Аттестация сертифицированной техники

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

183 614,50

0,00

30 845,00

25 370,00

102 029,50

25 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество аттестованной сертифицированной техники

ед,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Районный бюджет

183 614,50

0,00

30 845,00

25 370,00

102 029,50

25 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.2

Мероприятие 2: Проведение мобилизационных тренировок и учений

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

68 575,24

0,00

0,00

0,00

68 575,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных мобилизационных тренировок, учений

ед,

20

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1. Районный бюджет

68 575,24

0,00

0,00

0,00

68 575,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.3

Мероприятие 3: Совершенствование системы оповещения

2014

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

454 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 439,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

Количество городских, сельских поселений, в которых проведены работы по модернизации системы оповещения

ед,

5

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. Районный бюджет

454 439,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 439,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.4

Мероприятие 4: Услуги фельдъегерской связи

2020

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

120 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Использование услуг фельдъегерской связи

ед.

1

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1. Районный бюджет

120 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.2.5

Мероприятие 5: Приобретение и проведение аттестационных испытаний автоматизированной системы

2020

2023

Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Всего, из них расходы за счет:

466 866,67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

316 866,67

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Использование автоматизированной системы в защищенном исполнении

ед.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1. Районный бюджет

466 866,67

Х

Х

Х

Х

Х

Х

316 866,67

50 000,00

50 000,00

50 000,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы

2014

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 459 725,22

0,00

30 845,00

25 370,00

170 604,74

96 624,14

154 439,00

491 842,34

130 000,00

180 000,00

180 000,00

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

1 459 725,22

0,00

30 845,00

25 370,00

170 604,74

96 624,14

154 439,00

491 842,34

130 000,00

180 000,00

180 000,00

2. Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 7 муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала Нововаршавского муниципального района

2017

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 7: Повышение эффективности использования кадрового потенциала Нововаршавского муниципального района, привлечение квалифицированных специалистов, направленное на повышение уровня жизни населения

2017

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1+A594

Задача 1 подпрограммы 6: Формирование условий для повышения миграционной привлекательности территории, в том числе обеспечение комплекса мер социальной защиты по закреплению молодых специалистов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, в сфере молодежной политики и спорта, в сельском хозяйстве

2017

2023

Администрация НМР, Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству, комитет по социальным вопросам, Управление сельского хозяйства

Всего, из них расходы за счет:

2 559 762,31

Х

Х

Х

361 761,22

167 014,00

338 987,09

424 000,00

360 000,00

454 000,00

454 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

2 529 459,31

Х

Х

Х

361 761,22

167 014,00

308 684,09

424 000,00

360 000,00

454 000,00

454 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

30 303,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1.1

Основное мероприятие 1: Создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов

2017

2023

Администрация НМР,
Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству, комитет по социальным вопросам, Управление сельского хозяйства, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

2 559 762,31

Х

Х

Х

361 761,22

167 014,00

338 987,09

424 000,00

360 000,00

454 000,00

454 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

2 529 459,31

Х

Х

Х

361 761,22

167 014,00

308 684,09

424 000,00

360 000,00

454 000,00

454 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

30 303,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1.1.1.

Мероприятие 1: Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам

2017

2023

Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству, комитет по социальным вопросам, Управление сельского хозяйства

Всего, из них расходы за счет:

527 928,00

Х

Х

Х

10 000,00

68 964,00

78 964,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Доля молодых специалистов, закрепившихся в организациях, учреждениях района бюджетной сферы

%

70

Х

Х

Х

66

68

69

70

71

72

72

1. Районный бюджет

527 928,00

Х

Х

Х

10 000,00

68 964,00

78 964,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.2

Мероприятие 2: Предоставление ежемесячной надбавки молодым специалистам

2017

2023

Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству, комитет по социальным вопросам, Управление сельского хозяйства, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

251 238,40

Х

Х

Х

251 238,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную надбавку в первый год работы

ед.

20

Х

Х

Х

4

6

7

8

9

10

10

1. Районный бюджет

251 238,40

Х

Х

Х

251 238,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.3

Мероприятие 3: Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих

2017

2023

Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству, Управление сельского хозяйства, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1 780 595,91

Х

Х

Х

100 522,82

98 050,00

260 023,09

354 000,00

260 000,00

354 000,00

354 000,00

Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

ед.

100

Х

Х

Х

30

35

25

26

30

32

32

1. Районный бюджет

1 750 292,91

Х

Х

Х

100 522,82

98 050,00

229 720,09

354 000,00

260 000,00

354 000,00

354 000,00

2. Областной бюджет

30 303,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.1.4

Мероприятие 4: Введение дополнительных мер социальной поддержки студентам, обучающихся в СУЗах и ВУЗах по целевым направлениям (оплата общежития на период обучения)

2017

2023

Администрация Нововаршавского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество студентов, получивших дополнительные меры поддержки

ед.

20

Х

Х

Х

0

10

10

0

0

0

0

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы

2017

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

2 559 762,31

Х

Х

Х

361 761,22

167 014,00

338 987,09

424 000,00

360 000,00

454 000,00

454 000,00

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

2 529 459,31

Х

Х

Х

361 761,22

167 014,00

308 684,09

424 000,00

360 000,00

454 000,00

454 000,00

2. Областной бюджет

30 303,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

30 303,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 8 муниципальной программы: Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Нововаршавском муниципальном районе Омской области

2018

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы 8: Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Нововаршавского муниципального района Омской области

2018

2023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 подпрограммы 1: Оказание содействия повышению финансовой устойчивости некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Нововаршавского муниципального района Омской области

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

3 659 936,21

Х

Х

Х

Х

630 000,00

629 936,21

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

3 400 000,00

Х

Х

Х

Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

259 936,21

Х

Х

Х

Х

130 000,00

129 936,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

3 659 936,21

Х

Х

Х

Х

630 000,00

629 936,21

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

3 400 000,00

Х

Х

Х

Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

259 936,21

Х

Х

Х

Х

130 000,00

129 936,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Предоставление субсидии некоммерческим организациям осуществляющим деятельность в социальной сфере

2018

2023

Комитет по социальным вопросам, Комитет финансов и контроля, Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

3 659 936,21

Х

Х

Х

Х

630 000,00

629 936,21

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

Число некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из районного бюджета

ед.

3

Х

Х

Х

Х

1

2

1

1

1

1

1. Районный бюджет

3 400 000,00

Х

Х

Х

Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

2. Областной бюджет

259 936,21

Х

Х

Х

Х

130 000,00

129 936,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Возмещение затрат некоммерческой организации связанных с арендой помещений

2018

2023

Комитет по социальным вопросам, Комитет финансов и контроля, Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Число некоммерческих организаций, получивших возмещение затрат на арендную плату; (количество договоров о предоставлении во владение и (или) в пользование по льготным ставкам арендной платы некоммерческим организациям муниципального имущества (помещений))

ед

0

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2 подпрограммы 1: Повышение профессионального уровня работников и добровольцев некоммерческих организаций

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие 2: Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1: Проведение семинаров, форумов для некоммерческих организаций

2018

2023

Комитет по социальным вопросам

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Число некоммерческих организаций, принявших участие в семинарах, форумах

ед.

0

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации дополнительного профессионального образования работников некоммерческих организаций

2018

2023

Комитет по социальным вопросам, Комитет финансов и контроля, Отдел бухгалтерского учета и отчетности

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Число прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации дополнительного профессионального образования работников некоммерческих организаций за счет полученной субсидии из районного бюджета

чел.

0

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

1. Районный бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Областной бюджет

0,00

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы

2018

2023

Х

Всего, из них расходы за счет:

3 659 936,21

Х

Х

Х

Х

630 000,00

629 936,21

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Районный бюджет

3 400 000,00

Х

Х

Х

Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

700 000,00

2. Областной бюджет

259 936,21

Х

Х

Х

Х

130 000,00

129 936,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

4 181 676 755,09

372 882 892,96

367 231 871,05

371 802 234,44

403 158 308,62

458 235 283,28

470 579 060,15

506 079 223,58

423 256 754,68

405 332 654,38

403 118 471,95

Х

X

X

X

Х

X

X

X

X

X

X

X"

X"

1. Районный бюджет

1 720 989 743,26

117 412 896,71

126 651 449,10

159 254 959,54

179 221 238,06

199 044 749,92

197 052 523,08

194 516 521,84

195 299 262,68

177 375 162,38

175 160 979,95

2. Областной бюджет

2 460 687 011,83

255 469 996,25

240 580 421,95

212 547 274,90

223 937 070,56

259 190 533,36

273 526 537,07

311 562 701,74

227 957 492,00

227 957 492,00

227 957 492,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Акт обнародования от 05.11.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать