Основная информация

Дата опубликования: 05 июня 2020г.
Номер документа: RU28035106202000062
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Шимановска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШИМАНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020 №590

О внесении  изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры  и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска от 26.07.2018 № 854)

(Утратило силу: постановление от 04.08.2020 № 812)

              В соответствии с постановлением администрации города Шимановска от 16.12.2013 № 2270 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», в целях создания условий для дальнейшего развития культуры и искусства в городе Шимановске, администрация города

постановляет:

              1.Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры  и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска № 854 от 26.07.2018) изменения (приложение).

              2. Признать утратившим силу постановление администрации города Шимановска от 18.03.2020 № 239«О внесении  изменений в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и сохранение культуры  и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска  от 26.07.2018 № 854).

              3.Отделу информационных технологий и технической защиты информации администрации города Шимановска разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Шимановскаhttps://admshim.amurobl.ru/в разделе отдел экономики, категории «Муниципальные программы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шимановска О.В. Базылеву.

Мэр города    Шимановска                                П.В. Березовский

Начальник экспертно-правового отдела

администрации города Шимановска

_________________ Т.А.Хабирова

О.В. Базылева

2-16-08

С.Д. Степанова

2-06-07

Н.П. Жилина

2-06-05

П.Г. Щеглов

2-01-80

Приложение к постановлению

администрации города

Шимановска

от 05.06.2020  №  590

Изменения

в постановление администрации города от 31.10.2013 № 1974

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске» на 2014-2025 годы» (в редакции постановления администрации города Шимановска № 854 от 26.07.2018)

1.В разделе « I. Муниципальная программа»:

1.1.в подразделе «1. Паспорт муниципальной программы»:

1.1.1. в п. 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

9.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит

433528,855 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» – 242547,417 тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие» – 37479,329 тыс. рублей;

подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» –  67049,082 тыс. рублей;

подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 18791,650 тыс. рублей;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» –  67661,377 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:

2014 год -  25357,913 тыс. рублей;

2015 год  -  27774,417 тыс. рублей;

2016 год  – 27646,457 тыс. рублей;

2017 год  – 30313,614 тыс. рублей;

2018 год – 41700,621 тыс. рублей;

2019 год  – 47594,339 тыс. рублей;

2020 год – 44854,214 тыс. рублей;

2021год – 41116,163 тыс. рублей;

2022 год – 39792,346 тыс. рублей;

2023 год – 36242,924 тыс. рублей;

2024 год – 36592,924 тыс. рублей;

2025 год – 34542,924 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета –3339,139 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 841,500 тыс. рублей;

2019 год  – 1438,200 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 1059,439 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 8271,343 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год– 148,500 тыс. рублей;

2019 год – 1902,277 тыс. рублей;

2020 год – 4303,788 тыс. рублей;

2021 год – 1916,778 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 421918,372 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  25357,913 тыс. рублей;

2015 год -  27774,417 тыс. рублей;

2016 год – 27646,457 тыс. рублей;

2017 год – 30313,614 тыс. рублей;

2018 год – 40710,621 тыс. рублей;

2019 год – 44253,862 тыс. рублей;

2020 год – 40550,426 тыс. рублей;

2021 год – 38139,946 тыс. рублей;

2022 год -  39792,346 тыс. рублей;

2023 год – 36242,924 тыс. рублей;

2024 год – 36592,924 тыс. рублей;

2025 год – 34542,924 тыс. рублей

1.2. в подразделе «6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

         Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы»  составит  433528,855 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»  – 242547,417 тыс. рублей;

подпрограмма 2  «Историко-культурное наследие» – 37479,329 тыс. рублей;

подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» – 67049,082 тыс. рублей;

подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» – 18791,650 тыс. рублей;

подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» –  67661,377 тыс. рублей.

        Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:

2014 год -  25357,913 тыс. рублей;

2015 год -  27774,417 тыс. рублей;

2016 год – 27646,457 тыс. рублей;

2017 год – 30313,614 тыс. рублей;

2018 год – 41700,621 тыс. рублей;

2019 год – 47594,339 тыс. рублей;

2020 год – 44854,214 тыс. рублей;

2021 год – 41116,163  тыс. рублей;

2022 год - 39792,346 тыс. рублей;

2023 год – 36242,924 тыс. рублей;

2024 год – 36592,924 тыс. рублей;

2025 год – 34542,924 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета –3339,139 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 841,500 тыс. рублей;

2019 год – 1438,200 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 1059,439 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 8271,343 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 148,500 тыс. рублей;

2019 год – 1902,277 тыс. рублей;

2020 год – 4303,788 тыс. рублей;

2021 год – 1916,778 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 421918,372 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  25357,913 тыс. рублей;

2015 год -  27774,417 тыс. рублей;

2016 год – 27646,457 тыс. рублей;

2017 год – 30313,614 тыс. рублей;

2018 год – 40710,621 тыс. рублей;

2019 год – 44253,862 тыс. рублей;

2020 год– 40550,426 тыс. рублей;

2021 год – 38139,946 тыс. рублей;

2022 год -  39792,346 тыс. рублей;

2023 год – 36242,924 тыс. рублей;

2024 год – 36592,924 тыс. рублей;

2025 год – 34542,924 тыс. рублей.

         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении  № 2 к муниципальной программе.

         Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении  № 3 к муниципальной программе».

2. В разделе «II. Содержание подпрограмм»:

2.1. В  подпрограмме 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»:

2.1.1. в пункте 1.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

7.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения

подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» составляет 242547,417 тыс. рублей;

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:

2014 год -  12624,643 тыс. рублей;

2015 год -  12962,247 тыс. рублей;

2016 год – 14636,389 тыс. рублей;

2017 год – 16267,584 тыс. рублей;

2018 год – 23407,623 тыс. рублей;

2019 год – 27100,526 тыс. рублей;

2020 год – 26710,765 тыс. рублей;

2021 год – 23818,613 тыс. рублей;

2022 год -  23736,114 тыс. рублей;

2023 год -  20960,971 тыс. рублей;

2024 год – 20660,971 тыс. рублей;

2025 год – 19660,971 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета –2279,700 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 841,500 тыс. рублей;

2019 год – 1438,200 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год -  0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 4106,189 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 148,500 тыс. рублей;

2019 год – 253,800 тыс. рублей;

2020 год – 2324,071 тыс. рублей;

2021 год – 1379,818 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 236161,528 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  12624,643 тыс. рублей;

2015 год -  12962,247 тыс. рублей;

2016 год – 14636,389 тыс. рублей;

2017 год – 16267,584 тыс. рублей;

2018 год -  22417,623 тыс. рублей;

2019 год – 25408,526 тыс. рублей;

2020 год – 24386,694 тыс. рублей;

2021 год – 22438,796 тыс. рублей;

2022 год -  23736,114 тыс. рублей;

2023 год – 20960,971 тыс. рублей;

2024 год – 20660,971 тыс. рублей;

2025 год – 19660,971 тыс. рублей.

2.1.2. в пункте 1.4. «Описание системы основных мероприятий»:

         - добавить строку 1.1.4. «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;

              - добавить строку 1.2.8 «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»;

2.1.3. в пункте 1.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

2.1.3.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» составляет 242547,417 тыс. рублей. «Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции:

2014 год -  12624,643 тыс. рублей;

2015 год  -  12962,247 тыс. рублей;

2016 год – 14636,389 тыс. рублей;

2017 год – 16267,584 тыс. рублей;

2018 год – 23407,623 тыс. рублей;

2019 год – 27100,526 тыс. рублей;

2020 год – 26710,765 тыс. рублей;

2021 год – 23818,613 тыс. рублей;

2022 год -  23736,114 тыс. рублей;

2023 год-   20960,971 тыс. рублей;

2024 год – 20660,971 тыс. рублей;

2025 год – 19660,971 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета –2279,700 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 841,500 тыс. рублей;

2019 год – 1438,200 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 4106,189 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  – 0,000 тыс. рублей;

2015 год –  0,000 тыс. рублей;

2016 год  – 0,000 тыс. рублей;

2017 год –  0,000 тыс. рублей;

2018 год – 148,500 тыс. рублей;

2019 год – 253,800 тыс. рублей;

2020 год – 2324,071 тыс. рублей;

2021 год – 1379,818 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год  – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 236161,528 тыс. рублей, в том числе:

2014 год -  12624,643 тыс. рублей;

2015 год -  12962,247 тыс. рублей;

2016 год – 14636,389 тыс. рублей;

2017 год – 16267,584 тыс. рублей;

2018 год – 22417,623 тыс. рублей;

2019 год – 25408,526 тыс. рублей;

2020 год – 24386,694 тыс. рублей;

2021 год – 22438,796 тыс. рублей;

2022 год -  23736,114 тыс. рублей;

2023 год – 20960,971 тыс. рублей;

2024 год – 20660,971 тыс. рублей;

2025 год – 19660,971 тыс. рублей.

Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы,  является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Народное творчество и досуговая деятельность» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».

2.1.4. в пункте 1.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 2 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.1. Основное мероприятие «Содержание культурно-досуговых учреждений»

1,0

1,0

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,4

0,6

0,4

1.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

0,8

1,0

0,6

0,9

0,9

0,8

0,6

0,7

0,7

0,4

0,6

0,3

1.1.2.Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народными коллективами Дома культуры и

спорта

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1.1.4. Выравнивание  обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

1.2.Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений»

0,0

0,0

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,4

0,6

1.2.1.Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.2.Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.Приобретение детского комплекса для «Сказочного городка»

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых  мероприятий.

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,3

1.2.5.Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,0

1.2.6.Приобретение аттракционов в «Сказочный городок»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.8. Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

2.2. В подпрограмме 2 «Историко-культурное наследие»:

2.2.1. в пункте 2.1 «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

7.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения

подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» составляет 37479,329 тыс. рублей;

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:

2014 год –2644,712 тыс. рублей;

2015 год –2285,828 тыс. рублей;

2016 год –2175,188 тыс. рублей;

2017 год –2761,963 тыс. рублей;

2018 год –3319,045 тыс. рублей;

2019 год – 5347,731 тыс. рублей;

2020 год – 3195,842 тыс. рублей;

2021 год – 3560,426 тыс. рублей;

2022 год – 3195,842 тыс. рублей;

2023 год – 3214,251 тыс. рублей;

2024 год – 2964,251 тыс. рублей;

2025 год –2814,251 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год  – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета –1998,477 тыс. рублей, в том числе:

2014 год  – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 1648,477 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 350,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 35480,852 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –2644,712 тыс. рублей;

2015 год –2285,828 тыс. рублей;

2016 год –2175,188 тыс. рублей;

2017 год –2761,963 тыс. рублей;

2018 год –3319,045 тыс. рублей;

2019 год – 3699,255 тыс. рублей;

2020 год – 3195,842 тыс. рублей;

2021 год – 3210,426 тыс. рублей;

2022 год – 3195,842 тыс. рублей;

2023 год – 3214,251 тыс. рублей;

2024 год – 2964,251 тыс. рублей;

2025 год –2814,251 тыс. рублей

2.2.2. в пункте 2.4. «Описание системы основных мероприятий»:

         - добавить строку 2.1.10 «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности»;

2.2.3. в пункте 2.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» составляет 37479,329 тыс. рублей;

         Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и за счет средств:

2014 год –2644,712 тыс. рублей;

2015 год –2285,828 тыс. рублей;

2016 год –2175,188 тыс. рублей;

2017 год –2761,963 тыс. рублей;

2018 год –3319,045 тыс. рублей;

2019 год – 5347,731 тыс. рублей;

2020 год – 3195,842 тыс. рублей;

2021 год – 3560,426 тыс. рублей;

2022 год – 3195,842 тыс. рублей;

2023 год – 3214,251 тыс. рублей;

2024 год – 2964,251 тыс. рублей;

2025 год –2814,251 тыс. рублей

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2  к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».

2.2.4. в разделе 2.6. «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 3 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия».

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

0,6

0,8

1,0

0,8

1,0

0,9

1,0

0,9

1,0

0,8

0,7

0,9

2.1.2. Ремонт краеведческого музея как памятника истории «Квартира, где жил В.И. Шимановский»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3. Приобретение фондового оборудования в МБУ «Шимановский краеведческий музей»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

2.1.4. Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ «Шимановский краеведческий музей»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

2.1.5. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.6. Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

2.1.7. Открытие памятника «В честь тружеников стальных магистралей»

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.8.Оснащение МБУ «Шимановский краеведческий музей» компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.9.Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.10 Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.  В подпрограмме 3 «Библиотечное обслуживание»:

2.3.1. в пункте 3.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции:

7.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения

подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» составляет 67049,082 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:

2014 год –3634,618 тыс. рублей;

2015 год –3698,123 тыс. рублей;

2016 год – 3765,595   тыс. рублей;

2017 год – 4860,318 тыс. рублей;

2018 год – 6866,390 тыс. рублей;

2019 год – 7108,505 тыс. рублей;

2020 год – 5811,507 тыс. рублей;

2021 год – 5911,507 тыс. рублей;

2022 год – 6441,507 тыс. рублей;

2023 год – 6317,004 тыс. рублей;

2024 год – 6317,004 тыс. рублей;

2025 год -  6317,004 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета –0,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год  – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год -  0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 67049,082 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –3634,618 тыс. рублей;

2015 год –3698,123 тыс. рублей;

2016 год – 3765,595   тыс. рублей;

2017 год – 4860,318 тыс. рублей;

2018 год – 6866,390 тыс. рублей;

2019 год – 7108,505 тыс. рублей;

2020 год – 5811,507 тыс. рублей;

2021 год – 5911,507 тыс. рублей;

2022 год – 6441,507 тыс. рублей;

2023 год – 6317,004 тыс. рублей;

2024 год – 6317,004 тыс. рублей;

2025 год -  6317,004 тыс. рублей

2.3.2. в пункте 3.4. «Описание системы основных мероприятий»:

         - добавить строку «3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)»;

         - добавить строку «3.1.5. «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»;       

- добавить строку «3.2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»;

         - добавить строку «3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек»;

2.3.3. в пункте 3.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

        «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» составляет 67049,082 тыс. рублей.

        Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:

2014 год –3634,618 тыс. рублей;

2015 год –3698,123 тыс. рублей;

2016 год – 3765,595   тыс. рублей;

2017 год – 4860,318 тыс. рублей;

2018 год – 6866,390 тыс. рублей;

2019 год – 7108,505 тыс. рублей;

2020 год – 5811,507 тыс. рублей;

2021 год – 5911,507 тыс. рублей;

2022 год – 6441,507 тыс. рублей;

2023 год – 6317,004 тыс. рублей;

2024 год – 6317,004 тыс. рублей;

2025 год -  6317,004 тыс. рублей.

        Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы,  является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.

        Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.             

         2.3.4.  в пункте 3.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 4 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.1. Основное мероприятие «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

0,9

1,0

1,0

1,0

1,0

0,6

0,8

0,6

0,8

0,8

0,8

0,8

3.1.2. Комплектование библиотечных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,2

3.1.3. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.5. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

3.2. Основное мероприятие. Федеральный проект «Культурная среда»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4. В подпрограмме 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

2.4.1. в пункте 4.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции: «

7.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения

подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» составляет 18791,650 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:

2014 год –1329,700 тыс. рублей;

2015 год –3305,940 тыс. рублей;

2016 год –1715,900 тыс. рублей;

2017 год –1390,369 тыс. рублей;

2018 год –2208,090 тыс. рублей;

2019 год – 1530,200 тыс. рублей;

2020 год – 2979,717 тыс. рублей;

2021 год – 1669,234 тыс. рублей;

2022 год – 262,500 тыс. рублей;

2023 год – 500,000 тыс. рублей;

2024 год – 1400,000 тыс. рублей;

2025 год – 500,000 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 1059,439 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год  – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 1059,439 тыс. рублей;

2022  год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 2166,678 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год  –1979,717 тыс. рублей;

2021 год – 186,961 тыс. рублей;

2022  год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 15565,533 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –1329,700 тыс. рублей;

2015 год –3305,940 тыс. рублей;

2016 год –1715,900 тыс. рублей;

2017 год –1390,369 тыс. рублей;

2018 год –2208,090 тыс. рублей;

2019 год – 1530,200 тыс. рублей;

2020 год – 1000,000 тыс. рублей;

2021 год – 422,834 тыс. рублей;

2022 год – 262,500 тыс. рублей;

2023 год – 500,0 тыс. рублей;

2024 год – 1400,0 тыс. рублей;

2025 год – 500,0 тыс. рублей.

2.4.2. в пункте 4.4. «Описание системы основных мероприятий»:

- добавить строку «4.1.3 Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области»;

- добавить строку «4.5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»;

         - добавить строку «4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)»;

2.4.3. в пункте 4.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

2.4.3.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:

«Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» составляет 18791,650 тыс. рублей.

       Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:

2014 год –1329,700 тыс. рублей;

2015 год –3305,940 тыс. рублей;

2016 год –1715,900 тыс. рублей;

2017 год –1390,369 тыс. рублей;

2018 год –2208,090 тыс. рублей;

2019 год – 1530,200 тыс. рублей;

2020 год – 2979,717 тыс. рублей;

2021 год – 1669,234 тыс. рублей;

2022 год – 500,0 тыс. рублей;

2023 год – 500,0 тыс. рублей;

2024 год – 1400,0 тыс. рублей;

2025 год – 500,0 тыс. рублей.

      Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.

      Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе».

          2.4.4. в пункте 4.6. «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 5 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.1. Основное мероприятие «Организация и проведение массовых культурных мероприятий»

0,9

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,0

0,8

1,0

4.1.1. Организация и проведение общегородских мероприятий

0,9

0,6

0,9

1,0

1,0

1,0

0,7

0,9

1,0

1,0

0,8

1,0

4.1.2. Организация и проведение мероприятий с участием молодежи.

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2. Основное мероприятие  «Поддержка лучших работников учреждений культуры».

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.1. Вручение ежегодной премии лучшим работникам  учреждений культуры по итогам года.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»    

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.1. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4. Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

4.4.1. Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.2. Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник».

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.3. Улучшение материально-технической базы МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

4.4.4. Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановск «Дом культуры и спорта»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.4.5. Капитальный ремонт МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5. Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства»:

2.5.1. в пункте 5.1. «Паспорт подпрограммы» по строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» изложить в новой редакции: «

7.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников 

Прогнозный объем финансового обеспечения

подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» составляет 67661,377 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:

2014 год – 5124,240 тыс. рублей;

2015 год – 5522,279 тыс. рублей;

2016 год – 5353,385 тыс. рублей;

2017 год – 5033,380 тыс. рублей;

2018 год – 5899,473 тыс. рублей;

2019 год – 6507,377 тыс. рублей;

2020 год – 6156,384 тыс. рублей;

2021 год – 6156,384 тыс. рублей;

2022 год – 6156,384 тыс. рублей;

2023 год – 5250,698 тыс. рублей;

2024 год – 5250,698 тыс. рублей;

2025 год -  5250,698 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год  – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год  – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета –0,000 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,000 тыс. рублей;

2015 год  – 0,000 тыс. рублей;

2016 год – 0,000 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей;

2021 год – 0,000 тыс. рублей;

2022 год – 0,000 тыс. рублей;

2023 год – 0,000 тыс. рублей;

2024 год – 0,000 тыс. рублей;

2025 год – 0,000 тыс. рублей

за счет средств местного бюджета – 67661,377 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 5124,240 тыс. рублей;

2015 год – 5522,279 тыс. рублей;

2016 год – 5353,385 тыс. рублей;

2017 год – 5033,380 тыс. рублей;

2018 год – 5899,473 тыс. рублей;

2019 год – 6507,377 тыс. рублей;

2020 год – 6156,384 тыс. рублей;

2021 год – 6156,384 тыс. рублей;

2022 год – 6156,384 тыс. рублей;

2023 год – 5250,698 тыс. рублей;

2024 год – 5250,698 тыс. рублей;

2025 год -  5250,698 тыс. рублей.

2.5.2. в пункте 5.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

2.5.2.1. по строке «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» изложить в новой редакции:

         «Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» составляет 67661,377 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:

2014 год – 5124,240 тыс. рублей;

2015 год – 5522,279 тыс. рублей;

2016 год – 5353,385 тыс. рублей;

2017 год – 5033,380 тыс. рублей;

2018 год – 5899,473 тыс. рублей;

2019 год – 6507,377 тыс. рублей;

2020 год – 6156,384 тыс. рублей;

2021 год – 6156,384 тыс. рублей;

2022 год – 6156,384 тыс. рублей;

2023 год – 5250,698 тыс. рублей;

2024 год – 5250,698 тыс. рублей;

2025 год -  5250,698 тыс. рублей.   

      Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.

         Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

2.5.3. в разделе 5.6 «Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы» таблицу 6 «Коэффициенты значимости показателей» изложить в новой редакции:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5.1.1. Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5.2. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5.2.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.3. Улучшение материально-технической базы

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Приложение № 1 «Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается).

4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования» изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и сохранение

культуры и искусства в г. Шимановске на 2014-2025 годы»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Срок реализации

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы

Наименование показателя, единица измерения

Официальный источник данных, использованный для расчета показателя

Базисный год (2012)

Значение планового показателя по годам реализации

начало

завершение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

«Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Удельный вес населения города Шимановска, посещающий театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения

Официальные данные на основе внутренней статистики

20

21

22

23

24

25

25

25

26

27

28

29

30

Число  участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек.

Официальные данные на основе внутренней статистики

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

19,5

19,8

20,0

20,5

20,8

21,0

21,5

22,0

Доля населения города Шимановска, охваченного музейным обслуживанием, в процентах

Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"

60

65

68

70,0

75

76

78

80

82

84

86

88

90

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

70

73

75

80

85

90

95

100

100

100

100

100

100

Доля населения города Шимановска, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах

Форма статистического наблюдения - форма N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"

16

16,5

17

18

19

19,5

19,5

20

20,5

20,8

21,1

21,3

21,5

Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

46,0

48,0

50,0

55,0

57,0

58,0

59,5

59,8

60,0

60,2

60,4

60,6

60,8

Уровень удовлетворенности населения города Шимановска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

65

68

70

73

75

76

78

80

80

80

82

82

84

1.

Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Число участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек

Официальные данные на основе внутренней статистики

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

19,5

19,8

20,0

20,5

20,8

21,0

21,5

22,0

1.1.

Основное мероприятие «Содержание культурно-досуговых учреждений»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта», МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

20

22

24

26

27

28

39

30

31

32

33

34

35

Число клубных формирований, ед.

Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

5

7

8

9

10

10

10

10

11

12

13

14

15

Число участников клубных формирований, чел.

Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

45

80

100

130

140

145

148

150

160

170

180

190

200

Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.

Форма статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"

203

203

204

205

210

212

213

214

215

216

218

219

220

Число киноустановок, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Число зрителей киносеансов, чел.

Форма статистического наблюдения N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"

11200

11500

12000

12000

11500

11500

11800

12000

12500

13000

13500

14000

16000

1.1.2.

Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта», МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц

Формы статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", N 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ"

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.1.3.

Мероприятие «Защита звания «Народный самодеятельный коллектив» народными коллективами Дома культуры и спорта»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество коллективов, подтвердивших звание «Народный самодеятельный коллектив»

Официальные данные на основе внутренней статистики

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1.1.4.

Мероприятие «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Количество учреждений культуры, функционирующих в городе, единиц

Официальные данные на основе внутренней статистики

2

0

0

0

0

0

2

2

2

2

0

0

0

1.2.

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

Мероприятие «Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество приобретенных игровых аттракционов малых форм

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.

Мероприятие «Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество  приобретенных комплектов световой аппаратуры

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Мероприятие «Приобретение детского комплекса для  «Сказочного городка»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество приобретенных детских комплексов

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4.

Мероприятие «Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество проведенных мероприятий

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

10

10

0

0

0

0

0

15

0

20

1.2.5.

Мероприятие «Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

0

1.2.6.

Мероприятие «Приобретение аттракционов в «Сказочный городок»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество аттракционов

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1.2.7.

Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

9,1

9,5

9,7

9,8

0

0

0

0

1.2.8.

Мероприятие «Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска , МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество созданных виртуальных концертных залов

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2.

Подпрограмма "Историко-культурное наследие"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах

Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"

14

20

23

25

30

33

35

36

37

38

39

39

40

Число памятников истории и культуры, ед.

Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"

26

27

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

30

2.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1.

Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия в процентах

Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"

-

0

0

0

15

20

25

28

29

30

31

32

33

Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

10

30

40

50

75

80

85

90

90

90

100

100

100

Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

3

8

10

12

15

16

18

20

20

20

20

20

20

Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в городе Шимановске, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

100

110

150

200

250

260

280

300

320

340

360

380

400

Число выставок

статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"

20

29

35

36

37

38

39

40

40

40

40

40

40

2.1.2.

Мероприятие "Ремонт краеведческого музея как памятника истории «Квартира , где жил В.И. Шимановский»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Количество отремонтированных памятников культуры, , ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.

Мероприятие «Приобретение фондового оборудования в МБУ «Шимановский краеведческий музей»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Количество шкафов и стеллажей, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2.1.4.

Мероприятие «Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ «Шимановский краеведческий музей»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Количество оформленных экспозиций

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2.1.5.

Мероприятие «Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Количество функционирующих учреждений культуры музейного дела

Форма статистического наблюдения - форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.1.6

Мероприятие «Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Число отремонтированных памятников

Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

20

30

50

70

75

80

85

90

90

90

100

100

100

2.1.7

Мероприятие «Открытие памятника «В честь тружеников стальных магистралей»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Число новых памятников истории и культуры

Форма статистического наблюдения N 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры"

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.8.

Мероприятие «Оснащение МБУ «Шимановский краеведческий музей» компьютерным и телекоммуникационным оборудованием»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановский краеведческий музей»

Число предметов основного фонда, внесенных в Госкаталог

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.9.

Мероприятие «Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Количество отремонтированных памятников

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2.1.10

Мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Количество обустроенных(восстановленных) воинских захоронений

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс. человек

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

3.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1.

Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»

Число книговыдач муниципальной библиотеки, ед..

Официальные данные на основе внутренней статистики

73555

73900

74100

74500

74800

74850

74900

75000

75010

75020

75030

75040

75050

Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел..

Официальные данные на основе внутренней статистики

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Число проведенных консультаций, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

100

110

115

120

125

126

128

130

130

130

132

132

132

Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

35

35

35

35

35

35

35

35

36

37

38

38

38

3.1.2.

Мероприятие «Комплектование библиотечных фондов»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»

Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

1,1

0

0

0

0

0

1,1

0

1,1

0

1,1

1,1

1,1

3.1.3.

Мероприятие «Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»

Количество действующих библиотек

Официальные данные на основе внутренней статистики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.1.4

Мероприятие «Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»

Средняя книгообеспеченность на человека, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

1,1

0

0

0

0

0

1,1

0

0

0

0

0

0

3.1.5.

Мероприятие «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных  расходных обязательств

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»

Количество действующих библиотек

Официальные данные на основе внутренней статистики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.2.

Основное мероприятие «Федеральный проект «культурная среда»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.1.

Мероприятие «Создание модельных муниципальных библиотек»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Шимановская городская библиотека»

Количество модельных библиотек

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

203

203

204

205

210

212

213

215

216

217

218

219

220

4.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение общегородских мероприятий»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Число лауреатов стипендии мэра города Шимановска  в области культуры и искусства, чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

13

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Число участников мероприятий для самодеятельных творческих  коллективов, чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

45

50

65

80

90

93

95

100

130

140

150

170

180

Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

203

203

204

205

210

212

213

215

216

217

218

219

220

4.1.2.

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий с участием молодежи"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Количество мероприятий с участием молодежи

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

10

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.3.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Увеличение числа посещений учреждений культуры по сравнению с 2017 годом, %

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

14

14

0

0

0

0

0

4.2.

Основное мероприятие «Поддержка лучших работников учреждений культуры»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.1.

Мероприятие «Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Число лауреатов премии из числа работников культуры

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.3.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.1.

Мероприятие «Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Количество учреждений, в которых приобретены огнетушители

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.1.

Мероприятие «Оборудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Количество оборудованных молодежных театров

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.2.

Мероприятие «Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

Увеличение количества сеансов

Официальные данные на основе внутренней статистики

450

0

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.3.

Мероприятие «Улучшение материально-технической базы  МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска

Увеличение числа обучающихся  ДШИ

Официальные данные на основе внутренней статистики

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

0

4.4.4.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Дом культуры и спорта»

Увеличение числа клубных формирований

Официальные данные на основе внутренней статистики

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4.5.

Мероприятие «Капитальный ремонт МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска «Кинотеатр Спутник»

Увеличение числа зрителей

Официальные данные на основе внутренней статистики

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5.

Основное мероприятие «Федеральный проект «Культурная среда»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.1.

Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Шимановска

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, %

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

0

0

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

5.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы» и прочие мероприятия в области культуры и искусства

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике области, в процентах

Форма статистического наблюдения N "ЗП-культура", данные Росстата

36,3

64,9

64,9

82,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5.1.

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.1.

Мероприятие "Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления»

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»

Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Шимановске", в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.1.

Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений"

2014

2025

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»

Количество муниципальных учреждений, принятых на обслуживание, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5.2.2.

Мероприятие "Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций»

2014

2020

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»

Число учреждений, обслуживающих учреждения культуры и спорта

Официальные данные на основе внутренней статистики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5.2.3.

Мероприятие "Улучшение материально-технической базы"

2014

2020

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ «Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта»

Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц

Официальные данные на основе внутренней статистики

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

№ п/п

Наименование муниципальной целевой программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб), годы

ГРБС

РзПР

ЦСР

ВР

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"

ВСЕГО, в том числе:

005

0800

52 0 00 00000

421 918,372

25 357,913

27 774,417

27 646,457

30 313,614

40 710,621

44253,862

40550,426

38139,946

39792,346

36242,924

36592,924

34542,923

1.

Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0800

52 1 00 00000

236 161,528

12 624,643

12 962,247

14 636,389

16 267,584

22 417,623

25408,526

24386,694

22438,796

23736,114

20960,971

20660,971

19660,971

1.1.

Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0800

52 1 01 00000

226 952,431

12 624,643

12 962,247

13 403,553

15 707,214

22 307,623

25220,526

24226,485

22318,614

23498,614

18160,971

18160,971

18360,971

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 1 01 02010

600

145 031,476

9 256,039

9 856,456

10 335,574

12 082,746

16 900,041

14681,192

11176,002

9469,332

9469,332

13934,921

13934,921

13934,921

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

005

0802

52 1 01 02010

600

50 716,284

3 322,404

3 105,791

3 067,979

3 624,468

5 407,582

5282,074

4742,612

4742,612

4742,612

4226,050

4226,050

4226,050

1.1.2.

Расходы на обеспечение  безопасной деятельности муниципальных организаций

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 1 01 07230

600

1 424,991

35,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1389,791

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

005

0802

52 1 01 07230

600

529,080

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

518,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.3.

Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрациии города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 1 01 07220

600

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

1.1.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Комитет по спорту, культуре и молоежной плитике администрации города Шимановска

005

0801

52 1 01 S7710

600

29 050,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5257,260

6400,000

8106,670

9286,670

0,000

0,000

0,000

1.2.

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0801

52 1 02 00000

9 209,097

0,000

0,000

1 232,836

560,370

110,000

188,000

160,209

120,182

237,500

2800,000

2500,000

1300,000

1.2.1.

Приобретениие малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха

Комитет по спорту культуре и молодежной полиитике адмиинистрациии города Шимановска. МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 1 02 07210

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.

Приобретениие светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 1 02 07200

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.3.

Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

5210207260

600

700,000

0,000

0,000

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.4.

Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 1 02 07270

600

2 693,206

0,000

0,000

532,836

560,370

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

0,000

800,000

1.2.5.

Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

5210207580

600

4 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2000,000

2500,000

0,000

1.2.6.

Приобретение аттракционов в "Сказочный городок"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

5210207210

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

1.2.7.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52102L4670

600

578,391

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

188,000

160,209

120,182

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.8.

Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52.1.А3.54530

600

237,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

237,500

0,000

0,000

0,000

2.

Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0800

52 2 00 00000

35 480,852

2 644,712

2 285,828

2 175,188

2 761,963

3 319,045

3699,255

3195,842

3210,426

3195,842

3214,251

2964,251

2814,251

2.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0800

52 2 01 00000

35 480,852

2 644,712

2 285,828

2 175,188

2 761,963

3 319,045

3699,255

3195,842

3210,426

3195,842

3214,251

2964,251

2814,251

2.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждеий

Комитет по спорту, культуре и молодежной полиьике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 02010

600

33 972,338

2 472,447

2 085,167

2 175,188

2 674,123

3 319,045

3516,091

3195,842

3195,842

3195,842

2714,251

2714,251

2714,251

2.1.2.

Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И.Шимановский"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 07190

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.3.

Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 07180

600

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

2.1.4.

Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 07170

600

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

2.1.5.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 07230

600

73,923

17,600

0,000

0,000

56,323

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.6.

Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0804

52 2 01 07460

600

404,665

154,665

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

0,000

2.1.7.

Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 07500

600

200,661

0,000

200,661

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.8.

Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановский краеведческий музей"

005

0801

52 2 01 07560

600

31,517

0,000

0,000

0,000

31,517

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.9.

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и  войны с Японией 1945 года

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0801

52 2 01 S0550

612

183,164

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

183,164

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.10

Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0801

52 2 01 L 2990

612

14,584

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14,584

0,000

0,000

0,000

0,000

3.

Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0800

52 3 00 00000

67 049,082

3 634,618

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

7108,505

5811,507

5911,507

6441,507

6317,004

6317,004

6317,004

3.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0801

52 3 01 00000

67 049,082

3 634,618

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

7108,505

5811,507

5911,507

6441,507

6317,004

6317,004

6317,004

3.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"

005

0801

52 3 01 02010

600

49 280,042

3 610,418

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

3593,665

1811,507

1811,507

1811,507

5817,004

5817,004

5817,004

3.1.2.

Комплектование библиотечных фондов

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"

005

0801

52 3 01 07160

600

1 610,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

100,000

0,000

500,000

500,000

500,000

3.1.3.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"

005

0801

52 3 01 07230

600

24,200

24,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.4.

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МбУ "Шимановская городская библиотека"

005

0801

52 3 01 L5191

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств 

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"

005

0801

52 3 01 S7710

600

16 134,840

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3504,840

4000,000

4000,000

4630,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Основное мероприятие "Федеральный проект  "Культурная среда"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0801

52 3 A1 00000

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.

Создание модельных муниципальных библиотек

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Шимановская городская библиотека"

005

0801

52 3 A1 54540

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.

Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике города Шимановска

005

0800

52 4 00 00000

15 565,533

1 329,700

3 305,940

1 715,900

1 390,369

2 208,090

1530,200

1000,000

422,834

262,500

500,000

1400,000

500,000

4.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0801

52 4 01 00000

13 576,548

1 281,515

2 322,740

1 715,900

1 390,369

2 208,090

1530,200

1000,000

365,234

262,500

500,000

500,000

500,000

4.1.1.

Организация и проведение общегородских мероприятий

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 4 01 07150

600

13 304,490

1 281,515

2 272,740

1 615,900

1 390,369

2 208,090

1530,200

877,942

365,234

262,500

500,000

500,000

500,000

4.1.2.

Организация и проведение мероприятий с участием молодежи

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0804

52 4 01 07450

600

150,000

0,000

50,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3

Реализация мероприятий по развитию и схранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 4 01 S7550

600

122,058

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

122,058

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 4 02 00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.1.

Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0804

52 4 02 07130

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 4 03 00000

48,185

48,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.1.

Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 4 03 06041

600

48,185

48,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0800

52 4 04 00000

1 883,200

0,000

983,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

4.4.1.

Обрудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

52 4 04 07530

600

320,000

0,000

320,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.2.

Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

005

0802

52 4 04 07540

600

663,200

0,000

663,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.3.

Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска

005

0702

52 4 04 07570

600

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

4.4.4.

Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

005

0801

5240407590

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.5.

Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр "Спутник"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

005

600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Основное мероприятие "Федеральный проект  "Культурная среда"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике аджминистрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская щкола искусств" г. Шимановска

005

0703

52 4 А1 55192

600

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике аджминистрации города Шимановска, МБУ ДО "Детская щкола искусств" г. Шимановска

005

0703

52 4 А1 55192

600

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 5 00 00000

67 661,377

5 124,240

5 522,279

5 353,385

5 033,380

5 899,473

6507,377

6156,384

6156,384

6156,384

5250,698

5250,698

5250,698

5.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 5 01 00000

26 811,952

2 416,330

2 522,692

2 473,213

1 972,602

2 109,644

2232,979

2329,354

2329,354

2329,354

2032,144

2032,144

2032,144

5.1.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

Комитет по спорту, културе и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 5 01 01050

100

25 968,778

2 388,628

2 478,892

2 429,482

1 868,602

1 997,088

2180,880

2270,898

2270,898

2270,898

1937,504

1937,504

1937,504

005

0804

52 5 01 01050

200

827,111

26,595

42,400

42,400

102,300

111,017

52,099

57,000

57,000

57,000

93,100

93,100

93,100

005

0804

52 5 01 01050

800

16,064

1,107

1,400

1,331

1,700

1,539

0,000

1,456

1,456

1,456

1,539

1,539

1,539

5.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска

005

0804

52 5 02 00000

40 849,425

2 707,910

2 999,587

2 880,172

3 060,778

3 789,829

4274,398

3827,030

3827,030

3827,030

3218,554

3218,554

3218,554

5.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"

005

0804

52 5 02 02010

600

40 755,825

2 614,310

2 999,587

2 880,172

3 060,778

3 789,829

4274,398

3827,030

3827,030

3827,030

3218,554

3218,554

3218,554

5.2.2.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"

005

0804

52 5 02 07230

600

17,600

17,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.3.

Улучшение материально-технической базы

Комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска, МБУ "Отдел по содержанию и обслуживанию учреждений культуры и спорта города Шимановска"

005

0804

52 5 02 07420

600

76,000

76,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Шимановске на 2014-2025 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Источники финансирования

Объёмы финансирования, тыс.руб.

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы"

Всего

433 528,855

25 357,913

27 774,417

27 646,457

30 313,614

41 700,621

47 594,339

44 854,214

41 116,163

39 792,346

36 242,924

36 592,923

34 542,923

Федеральный бюджет

3 339,139

0,000

0,000

0,000

0,000

841,500

1 438,200

0,000

1 059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

8 271,343

0,000

0,000

0,000

0,000

148,500

1 902,277

4 303,788

1 916,778

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

421 918,372

25 357,913

27 774,417

27 646,457

30 313,614

40 710,621

44 253,862

40 550,426

38 139,946

39 792,346

36 242,924

36 592,923

34 542,923

1

Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность"

Всего

242 547,417

12 624,643

12 962,247

14 636,389

16 267,584

23 407,623

27 100,526

26 710,765

23 818,613

23 736,114

20 960,971

20 660,971

19 660,971

Федеральный бюджет

2279,700

0,000

0,000

0,000

0,000

841,500

1438,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

4106,189

0,000

0,000

0,000

0,000

148,500

253,800

2324,071

1379,818

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

236161,528

12624,643

12962,247

14636,389

16267,584

22417,623

25408,526

24386,694

22438,796

23736,114

20960,971

20660,971

19660,971

1.1.

Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений"

Всего

226 952,431

12 624,643

12 962,247

13 403,553

15 707,214

22 307,623

25 220,526

24 226,485

22 318,614

23 498,614

18 160,971

18 160,971

18 360,971

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

226 952,431

12 624,643

12 962,247

13 403,553

15 707,214

22 307,623

25 220,526

24 226,485

22 318,614

23 498,614

18 160,971

18 160,971

18 360,971

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных учреждений

Всего

195 747,760

12 578,443

12 962,247

13 403,553

15 707,214

22 307,623

19 963,266

15 918,614

14 211,944

14 211,944

18 160,971

18 160,971

18 160,971

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

195 747,760

12578,443

12962,247

13403,553

15707,214

22307,623

19963,266

15918,614

14211,944

14211,944

18160,971

18160,971

18160,971

1.1.2.

Расходы на обеспечение  безопасной деятельности муниципальных организаций

Всего

1 954,071

46,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 907,871

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

1 954,071

46,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1907,871

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.3.

Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта

Всего

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

1.1.4.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств

Всего

29 050,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 257,260

6 400,000

8 106,670

9 286,670

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

29 050,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5257,260

6400,000

8 106,670

9 286,670

0,000

0,000

0,000

1.2.

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений"

Всего

15 594,986

0,000

0,000

1 232,836

560,370

1 100,000

1 880,000

2 484,280

1 500,000

237,500

2 800,000

2 500,000

1 300,000

Федеральный бюджет

2 279,700

0,000

0,000

0,000

0,000

841,500

1438,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

4 106,189

0,000

0,000

0,000

0,000

148,500

253,800

2324,071

1379,818

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

9 209,097

0,000

0,000

1232,836

560,370

110,000

188,000

160,209

120,182

237,500

2800,000

2500,000

1300,000

1.2.1.

Приобретениие малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2.

Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.3.

Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка"

Всего

700,000

0,000

0,000

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

700,000

0,000

0,000

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.4.

Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий

Всего

2 693,206

0,000

0,000

532,836

560,370

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

0,000

800,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

2 693,206

0,000

0,000

532,836

560,370

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

800,000

0,000

800,000

1.2.5.

Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха

Всего

4 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 000,000

2 500,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

4 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2000,000

2500,000

0,000

1.2.6.

Приобретение аттракционов в "Сказочный городок"

Всего

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

1.2.7.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

Всего

6 964,280

0,000

0,000

0,000

0,000

1 100,000

1 880,000

2 484,280

1 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

2 279,700

0,000

0,000

0,000

0,000

841,500

1 438,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

4 106,189

0,000

0,000

0,000

0,000

148,500

253,800

2324,071

1379,818

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

578,391

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

188,000

160,209

120,182

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.8.

Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации

Всего

237,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

237,500

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

237,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

237,500

0,000

0,000

0,000

2.

Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"

Всего

37479,329

2 644,712

2 285,828

2 175,188

2 761,963

3 319,045

5 347,731

3 195,842

3 560,426

3 195,842

3 214,251

2 964,251

2 814,251

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

1998,477

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1648,477

0,000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

35 480,852

2 644,712

2 285,828

2 175,188

2 761,963

3 319,045

3 699,255

3 195,842

3 210,426

3 195,842

3 214,251

2 964,251

2 814,251

2.1.

Основное мероприятие "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов историко-культурного наследия"

Всего

37 479,329

2 644,712

2 285,828

2 175,188

2 761,963

3 319,045

5 347,731

3 195,842

3 560,426

3 195,842

3 214,251

2 964,251

2 814,251

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

1998,477

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1648,477

0,000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

35 480,852

2 644,712

2 285,828

2 175,188

2 761,963

3 319,045

3 699,255

3 195,842

3 210,426

3 195,842

3 214,251

2 964,251

2 814,251

2.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждеий

Всего

33 972,338

2 472,447

2 085,167

2 175,188

2 674,123

3 319,045

3 516,091

3 195,842

3 195,842

3 195,842

2 714,251

2 714,251

2 714,251

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

33 972,338

2 472,447

2 085,167

2 175,188

2 674,123

3 319,045

3516,091

3195,842

3195,842

3195,842

2714,251

2714,251

2714,251

2.1.2.

Ремонт краеведческого музея как памятника истории "Квартира, где жил В.И.Шимановский"

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.3.

Приобретение фондового оборудования в МБУ "Шимановский краеведческий музей"

Всего

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

2.1.4.

Художественный проект новой экспозиции и оформление новой экспозиции в МБУ "Шимановский краеведческий музей"

Всего

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

2.1.5.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Всего

73,923

17,600

0,000

0,000

56,323

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

73,923

17,600

0,000

0,000

56,323

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.6.

Проведение реставрационных работ на памятнике воинам-шимановцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Всего

404,665

154,665

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

404,665

154,665

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

0,000

2.1.7.

Открытие памятника "В честь тружеников стальных магистралей"

Всего

200,661

0,000

200,661

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

200,661

0,000

200,661

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.8.

Оснащение МБУ "Шимановский краеведческий музей" компьютерным и телекоммуникационным оборудованием

Всего

31,517

0,000

0,000

0,000

31,517

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

31,517

0,000

0,000

0,000

31,517

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.9

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Всего

1 831,641

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 831,641

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

1 648,477

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1648,477

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

183,164

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

183,164

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.1.10

Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государствкенной (муниципальной) собственности

Всего

364,584

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

364,584

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

14,584

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14,584

0,000

0,000

0,000

0,000

3.

Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"

Всего

67 049,082

3 634,618

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

7 108,505

5 811,507

5 911,507

6 441,507

6 317,004

6 317,004

6 317,004

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

67 049,082

3 634,618

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

7 108,505

5 811,507

5 911,507

6 441,507

6 317,004

6 317,004

6 317,004

3.1.

Основное мероприятие "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела"

Всего

67 049,082

3 634,618

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

7 108,505

5 811,507

5 911,507

6 441,507

6 317,004

6 317,004

6 317,004

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

67 049,082

3 634,618

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

7 108,505

5 811,507

5 911,507

6 441,507

6 317,004

6 317,004

6 317,004

3.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

49 280,042

3 610,418

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

3 593,665

1 811,507

1 811,507

1 811,507

5 817,004

5 817,004

5 817,004

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

49 280,042

3 610,418

3 698,123

3 765,595

4 860,318

6 866,390

3593,665

1811,507

1811,507

1811,507

5817,004

5817,004

5817,004

3.1.2.

Комплектование библиотечных фондов

Всего

1 610,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

100,000

0,000

500,000

500,000

500,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

1 610,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

0,000

100,000

0,000

500,000

500,000

500,000

3.1.3.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Всего

24,200

24,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

24,200

24,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.4.

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.1.5.

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходниых обязательств

Всего

16 134,840

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3504,840

4000,000

4000,000

4630,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

16 134,840

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3504,840

4000,000

4000,000

4630,000

0,000

0,000

0,000

3.2.

Основное мероприятие. Федеральный проект "Культурная среда"

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.

Создание модельных муниципальных библиотек

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.

Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"

Всего

18 791,650

1 329,700

3 305,940

1 715,900

1 390,369

2 208,090

1 530,200

2 979,717

1 669,234

262,500

500,000

1 400,000

500,000

Федеральный бюджет

1 059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

2 166,678

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1979,717

186,961

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

15 565,533

1 329,700

3 305,940

1 715,900

1 390,369

2 208,090

1 530,200

1 000,000

422,834

262,500

500,000

1 400,000

500,000

4.1.

Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий"

Всего

15 556,265

1 281,515

2 322,740

1 715,900

1 390,369

2 208,090

1 530,200

2 979,717

365,234

262,500

500,000

500,000

500,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

1 979,717

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1979,717

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

13 576,548

1 281,515

2 322,740

1 715,900

1 390,369

2 208,090

1 530,200

1 000,000

365,234

262,500

500,000

500,000

500,000

4.1.1.

Организация и проведение общегородских мероприятий

Всего

13 304,490

1 281,515

2 272,740

1 615,900

1 390,369

2 208,090

1 530,200

877,942

365,234

262,500

500,000

500,000

500,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

13 304,490

1 281,515

2 272,740

1 615,900

1 390,369

2 208,090

1530,200

877,942

365,234

262,500

500,000

500,000

500,000

4.1.2.

Организация и проведение мероприятий с участием молодежи

Всего

150,000

0,000

50,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

150,000

0,000

50,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.1.3.

Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области

Всего

2 101,775

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 101,775

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

1979,717

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1979,717

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

122,058

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

122,058

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Основное мероприятие "Поддержка лучших работников учреждений культуры"

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.1.

Вручение ежегодной премии лучшим работникам учреждений культуры по итогам года

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Всего

48,185

48,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

48,185

48,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.3.1.

Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры

Всего

48,185

48,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

48,185

48,185

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.

Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы"

Всего

1 883,200

0,000

983,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

1 883,200

0,000

983,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

4.4.1.

Обрудование малого театрального зала ДКиС для создания молодежного театра

Всего

320,000

0,000

320,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

320,000

0,000

320,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.2.

Улучшение материально-технической базы МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

Всего

663,200

0,000

663,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

663,200

0,000

663,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.3.

Улучшение материально-технической базы МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Шимановска

Всего

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

0,000

4.4.4.

Проведение ремонтных работ в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта"

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.4.5.

Капитальный ремонт МАУ города Шимановска "Кинотеатр Спутник"

Всего

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Основное меропрпиятие "Федеральный проект "Культурная среда"

Всего

1 304,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1304,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

1 059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

186,961

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

186,961

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

4.5.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)

Всего

1 304,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1304,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

1 059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1059,439

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

186,961

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

186,961

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

57,600

0,000

0,000

0,000

0,000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014-2025 годы " и прочие мероприятия в области культуры и искусства"

Всего

67 661,377

5 124,240

5 522,279

5 353,385

5 033,380

5 899,473

6 507,377

6 156,384

6 156,384

6 156,384

5 250,698

5 250,698

5 250,698

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

67 661,377

5 124,240

5 522,279

5 353,385

5 033,380

5 899,473

6 507,377

6 156,384

6 156,384

6 156,384

5 250,698

5 250,698

5 250,698

5.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

Всего

26 811,952

2 416,330

2 522,692

2 473,213

1 972,602

2 109,644

2 232,979

2 329,354

2 329,354

2 329,354

2 032,144

2 032,144

2 032,144

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,0000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

26 811,952

2 416,330

2 522,692

2 473,213

1 972,602

2 109,644

2 232,979

2 329,354

2 329,354

2 329,354

2 032,144

2 032,144

2 032,144

5.1.1.

Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления

Всего

26 811,952

2 416,330

2 522,692

2 473,213

1 972,602

2 109,644

2 232,979

2 329,354

2 329,354

2 329,354

2 032,144

2 032,144

2 032,144

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

26 811,952

2 416,330

2 522,692

2 473,213

1 972,602

2 109,644

2232,979

2329,354

2329,354

2329,354

2032,144

2032,144

2032,144

5.2.

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера"

Всего

40 849,425

2 707,910

2 999,587

2 880,172

3 060,778

3 789,829

4 274,398

3 827,030

3 827,030

3 827,030

3 218,554

3 218,554

3 218,554

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

40 849,425

2 707,910

2 999,587

2 880,172

3 060,778

3 789,829

4 274,398

3 827,030

3 827,030

3 827,030

3 218,554

3 218,554

3 218,554

5.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

40 755,825

2 614,310

2 999,587

2 880,172

3 060,778

3 789,829

4 274,398

3 827,030

3 827,030

3 827,030

3 218,554

3 218,554

3 218,554

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

40 755,825

2 614,310

2 999,587

2 880,172

3 060,778

3 789,829

4274,398

3827,030

3827,030

3827,030

3218,554

3218,554

3218,554

5.2.2.

Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций

Всего

17,600

17,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

17,600

17,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.2.3.

Улучшение материально-технической базы

Всего

76,000

76,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

76,000

76,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать