Основная информация

Дата опубликования: 01 апреля 2020г.
Номер документа: RU89054898202000073
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования город Новый Уренгой
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении изменений в постановление Администрации

1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Новый Уренгой

О внесении изменений в постановление Администрации города Новый Уренгой от 30.10.2017 № 356 (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 20.03.2020 № 109)

01.04.2020                                                                                             № 128

В целях обеспечения развития транспортной инфраструктуры, удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах, создания благоустроенной и комфортной внешней среды для проживания населения на территории муниципального образования город Новый Уренгой, руководствуясь Уставом муниципального образования город Новый Уренгой, Администрация города Новый Уренгой

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой «Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой», утвержденную постановлением Администрации города Новый Уренгой от 30.10.2017 № 356 (в редакции постановления Администрации города Новый Уренгой от 20.03.2020 № 109) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Правда Севера».

3. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невесёлая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава города Новый Уренгой                                                                      И.И. Костогриз

Приложение

к постановлению Администрации

города Новый Уренгой

от 01.04.2020 № 128

Изменения в муниципальную программу муниципального образования город Новый Уренгой «Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой»

1. В паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Общий объем финансирования программы на 2018-2026 годы всего

19 857 124,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 2 023 298,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 2 254 970,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 3 294 294,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 2 213 480,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 2 014 278,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 2 014 201,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 2 014 201,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 2 014 201,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 2 014 201,00 тыс. руб.

Объем финансирования программы из окружного бюджета на 2018-2026 годы всего 15 668 225,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 1 335 648,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 1 827 106,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 2 753 482,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 1 793 299,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 1 591 738,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 1 591 738,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 1 591 738,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 591 738,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 1 591 738,00 тыс. руб.

Объем финансирования программы из местного бюджета на 2018-2026 годы всего 4 188 899,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 687 650,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 427 864,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 540 812,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 420 181,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 422 540,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 422 463,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 422 463,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 422 463,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 422 463,00 тыс. руб.».

2. Приложение 1 «Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой «Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой» к программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

город Новый Уренгой

«Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой»

Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы

муниципального образования город Новый Уренгой «Благоустройство и развитие транспортного комплекса

на территории муниципального образования город Новый Уренгой» (I этап)



п/п

Код бюджетной классификации

Наименование

программы (подпрограммы), цели, задачи, мероприятия и показатели результативности

Исполнитель (соисполнитель)

Ед. изм.

Источник финанси-рования

Базовое значение для показате-лей, 2016 год

Период этапа реализации программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: Благоустройство территории муниципального образования, комплексное развитие транспорта и дорожного хозяйства

Показатель эффективности 1. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями

%

59,0

66,2

67,6

71,9

76,2

80,5

Показатель эффективности 2. Доля протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности улично-дорожной сети города

%

98,6

98,6

98,7

98,9

99,1

99,2

Показатель эффективности 3. Доля населения муниципального образования, обеспеченного регулярным сообщением общественного транспорта, от общей численности населения

%

100

100

100

100

100

100

1.

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

Департамент городского хозяйства Администрации  города Новый Уренгой (далее - ДГХ), муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального хозяйства»   (далее - МКУ УМХ), муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и жилищной политики» (далее - МКУ ДКСиЖП), Управление градострои-тельства и архитектуры Администрации города Новый Уренгой (далее - УГиА)

Цель: Повышение уровня комфортности городской среды на территории муниципального образования город Новый Уренгой

1.1.

Задача 1. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

Показатель эффективности 1.1. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу на 2018-2026 годы по результатам проведенных общественных обсуждений

%

62,8

84,0

92,3

96,2

97,5

98,7

Показатель эффективности 1.2. Доля земель, занимаемых зелеными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения

%

5,19

5,20

5,21

5,22

5,23

5,24

Показатель эффективности 1.3. Прирост площади муниципальных территорий общего пользования в результате строительства (реконструкции) относительно базового года

Кв. м

0

0

0

0

159 450,0

162 950,9

1.1.1.

920

920

0409

0502

1310171350

1310171350

Мероприятие 1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальных территорий общего пользования, в том числе:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы

МКУ ДКСиЖП

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

-

0,00

10 609,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

920

0502

13101S1350

Местный бюджет

0,00

253,00

0,00

0,00

920

0503

1310140050

-

1 326,00

0,00

0,00

0,00

920

0409

13101S1350

0,00

108,00

0,00

0,00

920

0503

1310171350

Окружной бюджет

-

100,00

150 000,00

220 000,0

220 000,00

920

0503

13101S1350

Местный бюджет

-

1,0

1 516,0

2 223,00

2 223,00

Показатель результативности 1.1.1.  Количество введенных в эксплуатацию объектов  муниципальных территорий общего пользования

Ед.

0

0

0

0

2*

1*

Показатель результативности 1.1.2. Количество объектов  муниципальных территорий общего пользования, строящихся в текущем году

Ед.

0

0

0

1

3*

2*

Показатель результативности 1.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов

муниципальных территорий общего пользования, из них:

Ед.

0

1

2

2

0

0

- завершена разработка ПСД

0

1

1

2

0

0

Показатель результативности 1.1.4. Количество объектов муниципальных территорий, в отношении которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции)

Ед.

0

0

0

0

2*

1*

1.1.2.

920

0503

1310171510

Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по содержанию и благоустройству муниципальных территорий общего пользования (общегородских площадей, парков, скверов, объектов соцкультбыта и т.д.)

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

18 818,71

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171490

303 014,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

34 538,06

37 539,77

33 242,77

33 242,77

920

0503

131F271490

0,00

133 335,00

400 000,00

140 000,00

140 000,00

920

0503

1310171490

0,00

5 523,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310140470

Местный бюджет

-

-

2 131,00

0,00

0,00

920

0503

1310140470

-

-

91,13

0,00

0,00

920

0503

13101S1510

2 013,25

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1490

3 008,0

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310140390

200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1622

0,00

4 809,40

1 749,62

1 749,62

1 749,62

920

0503

131F2S1490

0,00

1 673,00

4 041,00

1 415,00

1 415,00

920

0503

13101S1490

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

131014044И

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 300,00

Показатель результативности 1.2.1. Общая площадь парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию

Кв. м

108 608,0

115 710,0

115 710,0

115 710,0

115 710,0

115 710,0

Показатель результативности 1.2.2. Доля площади парков, скверов, городских площадей, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общего количества парков, скверов, городских площадей

%

100

100

100

100

100

100

Показатель результативности 1.2.3. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены благоустроительные работы

Кв. м

0

33 688,4

36 267,0

Более 6 000,0

Более

2 000,0

Более 2 000,0

Показатель результативности 1.2.4. Количество благоустроенных общественных территорий

Ед.

0

9

6

13

2

2

Показатель результативности 1.2.5. Площадь обустроенных мест отдыха у воды

Кв. м

50 000

45 200

45 200

45 200

45 200

45 200

Показатель результативности 1.2.6. Количество  обустроенных мест отдыха у воды

Ед.

6

5

5

5

5

5

Показатель результативности 1.2.7. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей***

Ед.

0

0

0

1

0

1

1.1.3.

920

0503

1310171510

Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию рекламных устройств с социальной рекламой

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

479,31

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

746,29

614,20

614,20

614,20

920

0503

13101S1510

Местный бюджет

23,97

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1622

0,00

37,31

32,33

32,33

32,33

920

0503

1310140470

-

-

900,00

-

-

Показатель результативности 1.3.1. Количество рекламных устройств, в отношении которых осуществляется содержание

Шт./%

40/100

42/100

56/100

56/100

56/100

56/100

1.1.4.

920

0503

1310171510

Мероприятие 1.4. Организация проведения работ по содержанию уличного освещения

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

40 387,30

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

51 160,84

49 091,00

49 091,00

49 091,00

920

0503

13101S1510

Местный бюджет

2 019,37

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1622

0,00

2 553,19

2 583,74

2 583,74

2 583,74

Показатель результативности 1.4.1. Протяженность освещённой улично-дорожной сети

Км

44,007

44,007

44,507

45,507

46,507

47,507

Показатель результативности 1.4.2. Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которой осуществляется содержание и текущий ремонт, от общей протяженности сетей уличного освещения

%

100

100

100

100

100

100

1.1.5.

920

0503

1310171510

Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию и устройству объектов озеленения

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

6 503,28

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

14 108,66

20 324,36

20 324,36

20 324,36

920

0503

13101S1510

Местный бюджет

323,16

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1622

0,00

692,43

1 069,70

1 069,70

1 069,70

920

0503

1310140470

-

-

3 000,00

0,00

0,00

Показатель результативности 1.5.1. Общая площадь газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию

Тыс.

кв. м

162,0

169,54

188,2

190,2

192,2

194,2

Показатель результативности 1.5.2. Доля площади газонов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, от общей площади газонов

%

42

100

100

100

100

100

Показатель результативности 1.5.3. Количество цветов, высаженных на территории города

Шт.

126156

120000

77702

77702

77702

77702

1.1.6.

920

0503

1310171510

Мероприятие 1.6. Организация проведения работ по содержанию и ремонту объектов монументального искусства, водных устройств

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

1 298,42

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

2 985,65

4 256,00

4 256,00

4 256,00

920

0503

13101S1510

Местный бюджет

64,92

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1622

0

95,42

224,00

224,00

224,00

Показатель результативности 1.6.1. Количество объектов Мемориальной площади Памяти

Ед.

1

1

1

1

1

1

Показатель результативности 1.6.2. Количество водных устройств

Ед.

1

1

1

1

1

1

1.1.7.

920

0503

1310171510

Мероприятие 1.7. Праздничное оформление общественных пространств районного значения

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

14 177,98

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

88 411,51

46 373,66

50 670,66

50 670,66

920

0503

1310140470

Местный бюджет

-

-

1500,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1510

3 303,33

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13101S1622

0

6 879,24

2 667,61

2 667,61

2 667,61

920

0503

1310140430

0,00

0,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

Показатель результативности 1.7.1. Количество обустроенных ледовых катков

Ед.

2

2

3

3

3

3

Показатель результативности 1.7.2. Количество озвученных праздничных мероприятий

Ед.

9

9

9

9

9

9

Показатель результативности 1.7.3. Количество установленных праздничных новогодних элементов благоустройства (новогодних ёлок, снежных горок, ледового городка и пр.)

Ед.

18

18

40

40

40

40

Показатель результативности 1.7.4. Протяженность праздничной иллюминации

М

2 500

2 500

3 275

3 275

3 275

3 275

1.1.8.

Мероприятие 1.8. Организация мероприятий по выявлению и ликвидации вывесок, рекламных и информационных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий (по отдельному плану)**

УГиА

Показатель результативности 1.8.1. Количество демонтированных вывесок, рекламных и информационных конструкций

Ед.

0

2

14

14

14

14

1.1.9.

Мероприятие 1.9. Утверждение (корректировка) Правил благоустройства территории муниципального образования город Новый Уренгой (при необходимости)

ДГХ

Показатель результативности 1.9.1. Количество актуализированных нормативных правовых актов

Ед.

0

1

0

0

0

1

Итого по задаче 1:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

384 679,00

330 909,00

743 808,00

518 199,00

518 199,00

Местный бюджет

10 956,00

18 122,00

24 367,00

14 465,00

14 465,00

1.2.

Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Показатель эффективности 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

%

48,5

54,5

54,6

57,6

60,6

63,6

Показатель эффективности 2.2. Доля площадок с замененным (вновь установленным) оборудованием от общего количества игровых и спортивных площадок, которым требуется обновление оборудования

%

1,3

1,3

14,1

1,1

1,1

1,1

1.2.1.

920

0409

1310271580

Мероприятие 2.1. Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0409

13102S1580

Местный бюджет

4 474,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0409

1310240230

19 728,44

47 492,00

11 930,00

33 091,00

35 718,00

Показатель результативности 2.1.1. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Кв. м

0

18 634

51 530

15 000

15 000

15 000

Показатель результативности 2.1.2. Количество  благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Ед.

0

2

3

3

3

3

Показатель результативности 2.1.3. Площадь проездов, в отношении которых проведен ямочный ремонт

Кв. м

4 648

4 901

3 500

3 500

3 500

3 500

1.2.2.

920

0503

1310271510

Мероприятие 2.2. Организация проведения работ по обустройству детских игровых и спортивных площадок

МКУ УМХ

Окружной бюджет

386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310171622

0,00

476,00

475,00

475,00

475,00

920

0503

13102S1510

Местный бюджет

42,56

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13102S1622

0,00

17,00

25,00

25,00

25,00

Показатель результативности 2.2.1. Количество приобретенного детского игрового и спортивного оборудования

Ед.

1

1

12

1

1

1*

Показатель результативности 2.2.2. Количество обустроенных детских игровых и спортивных площадок (нарастающим итогом)

Ед.

1

1

42

43

44

45*

Итого по задаче 2:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

85 386,00

476,00

475,00

475,00

475,00

Местный бюджет

24 245,00

47 509,00

11 955,00

33 116,00

35 743,00

1.3.

Задача 3. Повышение уровня благоустройства мест захоронения

Показатель эффективности 3.1. Доля обоснованных жалоб граждан, связанных с содержанием мест общего пользования на территории кладбищ, от общего количества обращений по данному вопросу

%

0

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 3.2. Прирост площади мест захоронения в результате строительства (реконструкции) относительно базового года

Кв. м

0

3 891

3 891

3 891

7 782

11 673

1.3.1.

920

0503

1310371500

Мероприятие 3.1. Организация проведения работ по содержанию муниципальных кладбищ, в том числе благоустройство

мест захоронения ветеранов

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

-

750,00

-

-

-

920

0503

13103S1510

Местный бюджет

1 115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13103S1622

0,00

1 162,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

13103S1500

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1310340420

0,00

0,00

1 442,00

1 442,00

1 442,00

Показатель результативности 3.1.1. Площадь муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание

Кв. м

100 183

110 183,20

110 183,20

114 074,2

117 965,2

121 856,2

Показатель результативности 3.1.2. Доля муниципальных кладбищ, в отношении которых осуществляется содержание, от общей площади муниципальных кладбищ

%

100

100

100

100

100

100*

Показатель результативности 3.1.3. Количество благоустроенных мест захоронения ветеранов

Ед.

0

84

84

0

0

1.3.2.

Мероприятие 3.2. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела (при необходимости)

ДГХ

Показатель результативности 3.2.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела

Ед.

0

1

0

0

1

0

1.3.3.

Мероприятие 3.3. Расширение муниципального кладбища, в том числе:

- строительно-монтажные работы

МКУ ДКСиЖП

Тыс.

руб.

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель результативности 3.3.1. Количество объектов захоронений, введенных в эксплуатацию

Карта

0

1

0

0

1*

1*

Показатель результативности 3.3.2. Количество объектов захоронений, строящихся в текущем году

Карта

0

1

0

0

1*

1*

Итого по задаче 3:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

1 115,00

1 171,00

1 442,00

1 442,00

1 442,00

Итого по подпрограмме 1:

Тыс. руб.

Окружной бюджет

470 065,00

332 135,00

744 283,00

518 674,00

518 674,00

Местный бюджет

36 316,00

66 802,00

37 764,00

49 023,00

51 650,00

2.

Подпрограмма

«Дорожное хозяйство»

ДГХ,

МКУ УМХ,

МКУ ДКСиЖП

Цель: Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств улично-дорожной сети города

2.1.

Задача 1. Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города

Показатель эффективности 1.1. Доля протяженности улично-дорожной сети города, в отношении которой произведен капитальный ремонт и ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети (ежегодно)

%

8,2

8,6

7,9

5,3

5,3

5,3

Показатель эффективности 1.2. Доля улично-дорожной сети города, соответствующей допустимому уровню содержания, от общей протяженности улично-дорожной сети

%

100

100

100

100

100

100

2.1.1.

Мероприятие 1.1. Организация проведения работ по формированию и разработке планов работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, проектной документации и сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети

ДГХ

Показатель результативности 1.1.1. Наличие перспективного плана работ по ремонту улично-дорожной сети

Да - 1/

Нет - 0

1

1

1

1

1

1

Показатель результативности 1.1.2. Наличие годового плана работ по ремонту улично-дорожной сети

Да - 1/

Нет - 0

1

1

1

1

1

1

Показатель результативности 1.1.3. Количество проведенных итоговых проверок состояния улично-дорожной сети

Ед.

12

Не менее

12

Не менее

12

Не менее

12

Не менее

12

Не менее

12

2.1.2.

920

0409

1320171590

Мероприятие 1.2. Организация проведения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города

МКУ УМХ,

МКУ ДКСиЖП

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

431 268,00

471 007,00

214 161,00

0,00

0,00

920

0409

1320171480

0,00

11 244,00

583 441,00

0,00

0,00

920

0409

13201S1590

Местный бюджет

22 448,00

27 191,00

23 800,00

0,00

0,00

920

0409

1320140120

65 181,00

25 339,00

21 009,00

22 302,00

24 071,00

920

0409

13201S1480

0,00

595,00

64 828,00

0,00

0,00

Показатель результативности 1.2.1. Протяженность улично-дорожной сети города, в отношении которой проведен капитальный ремонт или ремонт

Км

8,6

10,6

6,704

9,512

6,3

6,3

Показатель результативности 1.2.2. Протяженность улично-дорожной сети города

Км

105,1

118,0

117,5

118,0

118,0

118,0

Показатель результативности 1.2.3. Протяженность улично-дорожной сети города,  соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

Км

105,1

116,3

115,8

116,7

116,9

117,1

Показатель результативности 1.2.4. Количество замененных (вновь установленных) остановочных павильонов

Шт.

1

4

7

4

4

4*

2.1.3.

920

0409

1320171450

Мероприятие 1.3. Организация проведения работ по содержанию улично-дорожной сети города

МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

219 882,00

451 304,00

548 657,00

548 657,00

548 657,00

920

0409

13201S1450

Местный бюджет

199 908,00

26 693,00

60 962,00

28 877,00

28 877,00

Показатель результативности 1.3.1. Площадь улично-дорожной сети с допустимым уровнем содержания

Тыс.

кв. м

3 424,1

3 424,1

3 424,1

3 424,1

3 424,1

3 424,1

Показатель результативности 1.3.2. Доля протяженности улично-дорожной сети, запланированной к содержанию

%

100

100

100

100

100

100*

2.1.4.

Мероприятие 1.4. Выдача технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода улично-дорожной сети владельцам инженерных коммуникаций

ДГХ

Показатель результативности 1.4.1. Количество выданных технических условий на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода

Ед.

39

30

29

30

30

30

2.1.5.

Мероприятие 1.5. Оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к улично-дорожной сети

ДГХ

Показатель результативности 1.5.1. Количество заключенных договоров о присоединении объекта дорожного сервиса к улично-дорожной сети

Ед.

0

1

0

1

1

1

2.1.6.

Мероприятие 1.6. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования город Новый Уренгой тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

ДГХ

Показатель результативности 1.6.1. Количество выданных специальных разрешений тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства

Ед.

3447

3000

2500

3000

3000

3000

Показатель результативности 1.6.2. Количество согласованных маршрутов перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Ед.

17856

17000

17000

17000

17000

17000

2.1.7.

Мероприятие 1.7. Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Новый Уренгой

ДГХ

Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Ед.

3

3

0

1

1

1

2.1.8.

Мероприятие 1.8. Актуализация муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности (при необходимости)

ДГХ

Показатель результативности 1.8.1. Количество актуализированных муниципальных правовых актов в сфере дорожной деятельности

Ед.

0

1

0

0

1

0

2.1.9.

920

0409

1320140370

Мероприятие 1.9. Организация проведения работ по разработке и реализации планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности

ДГХ, МКУ УМХ

Тыс.

руб.

Местный бюджет

950,00

685,00

0,00

0,00

0,00

Показатель результативности 1.9.1 Наличие планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожной деятельности

Ед.

0

10

10

10

10

10

Итого по задаче 1:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

651 150,00

933 555,00

1 346 259,00

548 657,00

548 657,00

Местный бюджет

288 487,00

80 503,00

170 599,00

51 179,00

52 948,00

2.2.

Задача 2. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети  города

Показатель эффективности 2.1. Прирост протяженности улично-дорожной сети города в результате строительства (реконструкции) относительно базового года

Км

0

0

0

1,720

3,402

6,671

Показатель эффективности 2.2. Доля протяженности освещённой улично-дорожной сети в её общей протяженности

%

41,9

37,7

37,9

39,0

40,0

41,0

2.2.1.

920

920

0409

0409

1320271350

13202S1350

Мероприятие 2.1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, в том числе:

- разработка проектно-сметной документации;

- строительно-монтажные работы

МКУ ДКСиЖП

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

0,00

17 328,00

7 279,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

259,85

74,00

0,00

0,00

920

920

0409

0409

1320271350

13202S1350

Окружной бюджет

156 000,00

199 709,00

487 653,00

564 243,00

400 000,00

Местный бюджет

1 570,00

1 997,15

4 929,00

5 702,00

4 042,00

Показатель результативности 2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры

Ед.

0

0

0

1*

5*

4*

Показатель результативности 2.1.2. Количество объектов транспортной инфраструктуры, строящихся в текущем году

Ед.

0

3

2

7*

9*

6*

Показатель результативности 2.1.3. Количество объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной

документации на строительство (реконструкцию) объектов

транспортной инфраструктуры, из них:

Ед.

0

0

3

3

0

0

- завершена разработка ПСД

0

0

2

3

0

0

2.2.2.

920

0409

1320271350

Мероприятие 2.2. Строительство (реконструкция) объектов уличного освещения, в том числе:

- строительно-монтажные работы;

МКУ ДКСиЖП

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

-

-

38 275,00

161 725,00

124 407,00

920

0409

13202S1350

Местный бюджет

-

-

387,00

1 634,00

1 257,00

920

0503

1320240050

4 549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

920

0503

1320240050

- проектно-изыскательские работы

Местный бюджет

34,00

23,00

0,00

0,00

0,00

Показатель результативности 2.2.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов уличного освещения участков улиц

Ед.

0

1

0

3

3

2

Показатель результативности 2.2.2. Количество объектов уличного освещения, строящихся в текущем году

Ед.

0

1

0

3

3

2

Показатель результативности 2.2.3. Количество объектов уличного освещения, по которым ведется подготовка и оформление документации при строительстве

Ед.

0

0

1

3

3

2

Итого по задаче 2:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

156 000,00

217 037,00

533 207,00

725 968,00

524 407,00

Местный бюджет

6 153,00

2 280,00

5 390,00

7 336,00

5 299,00

Итого по подпрограмме 2:

Тыс. руб.

Окружной бюджет

807 150,00

1 150 592,00

1 879 466,00

1 274 625,00

1 073 064,00

Местный бюджет

294 640,00

82 783,00

175 989,00

58 515,00

58 247,00

3.

Подпрограмма

«Развитие

общественного транспорта»

ДГХ, Департамент имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой (далее -ДИО)

Цель: Обеспечение функционирования городского пассажирского транспорта

3.1.

Задача 1. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения

Показатель эффективности 1.1. Регулярность движения автобусов на маршрутах

%

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

Показатель эффективности 1.2. Доля субсидируемых маршрутов от общего количества автобусных маршрутов

%

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности 1.3. Доля пассажирского транспорта, предназначенного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества пассажирского транспорта на автобусных маршрутах (нарастающим итогом)

%

14,8

35,0

56,5

58,7

61,9

65,1

3.1.1.

920

0408

1330171520

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидии на осуществление маршрутных пассажирских перевозок

ДГХ

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

0,00

131 886,00

0,00

0,00

0,00

920

0408

1330140170

Местный

бюджет

350 201,00

0,00

312 643,00

312 643,00

312 643,00

920

0408

13301S1520

0,00

254 668,00

0,00

0,00

0,00

Показатель результативности 1.1.1. Общее количество автобусных маршрутов/количество субсидируемых маршрутов

Ед.

11/11

11/11

12/12

12/12

12/12

12/12

Показатель результативности 1.1.2. Общая протяженность маршрутов/протяженность субсидируемых маршрутов

Км

451,2/

451,2

451,2/

451,2

462,8/

462,8

462,8/

462,8

462,8/

462,8

462,8/

462,8

3.1.2.

950

0408

1330171530

Мероприятие 1.2. Обновление парка автобусов

ДГХ, ДИО

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

58 433,00

73 843,00

0,00

0,00

0,00

920

0408

1330171530

0,00

88 650,00

79 733,00

0,00

0,00

950

0408

13301S1530

Местный бюджет

6 493,00

8 205,00

0,00

0,00

0,00

920

0408

13301S1530

0,00

9 850,00

8 860,00

0,00

0,00

Показатель результативности 1.2.1. Количество приобретенных автобусов, в том числе:

- автобусов, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ

Ед.

0

0

10

0

19

11

8

0

2*

2*

2*

2*

3.1.3.

950

0408

1330171600

Мероприятие 1.3. Приобретение боксов, оборудования для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива

ДГХ, ДИО

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

-

50 000,00

50 000,00

-

-

950

0408

13301S1600

Местный бюджет

-

5 556,00

5 556,00

-

-

Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных боксов/оборудования для эксплуатации транспортных средств (автобусов), использующих природный газ в качестве моторного топлива

Ед.

0

1/7

1/7

0

0

Итого по задаче 1:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

58 433,00

344 379,00

129 733,00

0,00

0,00

Местный бюджет

356 694,00

278 279,00

327 059,00

312 643,00

312 643,00

3.2.

Задача 2. Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения

Показатель эффективности 2.1. Доля автобусных маршрутов, соответствующих требованиям безопасности движения, от общего количества маршрутов

%

100

100

100

100

100

100

Показатель эффективности 2.2. Доля выполненных мероприятий для обеспечения безопасности движения, от общего количества запланированных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

3.2.1.

Мероприятие 2.1. Корректировка маршрутной сети городского пассажирского транспорта (при необходимости)

ДГХ

Показатель результативности 2.1.1. Количество внесённых корректировок

Ед.

5

5

5

5

5

5

3.2.2.

Мероприятие 2.2. Организация и проведение комиссионного обследования автобусных маршрутов

ДГХ

Показатель результативности 2.2.1. Количество проведённых  проверок автобусных маршрутов

Ед.

2

2

2

2

2

2

Итого по задаче 2:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме 3:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

58 433,00

344 379,00

129 733,00

0,00

0,00

Местный бюджет

356 694,00

278 279,00

327 059,00

312 643,00

312 643,00

Итого по муниципальной программе:

Тыс.

руб.

Окружной бюджет

1 335 648,00

1 827 106,00

2 753 482,00

1 793 299,00

1 591 738,00

Тыс.

руб.

Местный бюджет

687 650,00

427 864,00

540 812,00

420 181,00

422 540,00

* Мероприятия, по которым объем финансовых средств является нулевым либо недостаточным (выделенный объем средств менее планово-расчетного), планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или дополнительном выделении финансовых средств. Показатели результативности (эффективности), отмеченные знаком «*», рассчитаны исходя из финансирования мероприятий в полном объеме.

** Мероприятие планируется реализовывать за счет собственников рекламных конструкций, нарушающих архитектурный облик зданий.

*** Мероприятие по благоустройству планируется реализовывать за счет средств юридических и индивидуальных предпринимателей».

1

3. В приложении 3 «Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2026 годы составляет 5 106 590,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 506 381,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 398 937,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 782 047,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 567 697,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 570 324,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 570 301,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 570 301,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 570 301,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 570 301,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018-2026 годы составляет 4 658 527,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 470 065,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 332 135,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 744 283,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 518 674,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 518 674,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 518 674,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 518 674,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 518 674,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 518 674,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018-2026 годы составляет 448 063,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 36 316,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 66 802,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 37 764,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 49 023,00 тыс. руб.;

- 2022 год - 51 650,00 тыс. руб.;

- 2023 год - 51 627,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 51 627,00 тыс. руб.;

- 2025 год - 51 627,00 тыс. руб.;

- 2026 год - 51 627,00 тыс. руб.».

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2026 годы составляет 11 380 099,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 1 101 790,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 1 233 375,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 2 055 455,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 1 333 140,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 1 131 311,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 1 131 257,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 1 131 257,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 131 257,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 1 131 257,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018-2026 годы составляет 10 477 153,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 807 150,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 1 150 592,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 1 879 466,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 1 274 625,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 1 073 064,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 1 073 064,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 1 073 064,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 1 073 064,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 1 073 064,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018-2026 годы составляет 902 946,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 294 640,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 82 783,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 175 989,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 58 515,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 58 247,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 58 193,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 58 193,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 58 193,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 58 193,00 тыс. руб.».

5. В приложении 5 «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2026 годы составляет 3 370 435,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 415 127,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 622 658,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 456 792,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 312 643,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы из окружного бюджета на 2018-2026 годы составляет 532 545,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 58 433,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 344 379,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 129 733,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 0,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 0,00 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на 2018-2026 годы составляет 2 837 890,00 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2018 год – 356 694,00 тыс. руб.;

- 2019 год – 278 279,00 тыс. руб.;

- 2020 год – 327 059,00 тыс. руб.;

- 2021 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2022 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2023 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2024 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2025 год – 312 643,00 тыс. руб.;

- 2026 год – 312 643,00 тыс. руб.».

6. Приложение 6 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новый Уренгой «Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:

31

«Приложение 6

к муниципальной программе

муниципального образования город

Новый Уренгой «Благоустройство и

развитие транспортного комплекса на

территории муниципального

образования город Новый Уренгой»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город Новый Уренгой «Благоустройство и развитие транспортного комплекса на территории муниципального образования город Новый Уренгой»



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс. рублей

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

1.1.

Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

Окружной бюджет

384 679,0

330 909,0

743 808,0

518 199,0

518 199,0

518 199,0

518 199,0

518 199,0

518 199,0

Местный бюджет

10 956,0

18 122,0

24 367,0

14 465,0

14 465,0

14 442,0

14 442,0

14 442,0

14 442,0

1.2.

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Окружной бюджет

85 386,0

476,0

475,0

475,0

475,0

475,0

475,0

475,0

475,0

Местный бюджет

24 245,0

47 509,0

11 955,0

33 116,0

35 743,0

35 743,0

35 743,0

35 743,0

35 743,0

1.3.

Повышение уровня благоустройства мест захоронения

Окружной бюджет

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

1 115,0

1 171,0

1 442,0

1 442,0

1 442,0

1 442,0

1 442,0

1 442,0

1 442,0

Итого по подпрограмме

Окружной бюджет

470 065,0

332 135,0

744 283,0

518 674,0

518 674,0

518 674,0

518 674,0

518 674,0

518 674,0

Местный бюджет

36 316,0

66 802,0

37 764,0

49 023,0

51 650,0

51 627,0

51 627,0

51 627,0

51 627,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

2.1.

Обеспечение сохранности улично-дорожной сети города

Окружной бюджет

651 150,0

933 555,0

1 346 259,0

548 657,0

548 657,0

548 657,0

548 657,0

548 657,0

548 657,0

Местный бюджет

288 487,0

80 503,0

170 599,0

51 179,0

52 948,0

52 948,0

52 948,0

52 948,0

52 948,0

2.2.

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети города

Окружной бюджет

156 000,0

217 037,0

533 207,0

725 968,0

524 407,0

524 407,0

524 407,0

524 407,0

524 407,0

Местный бюджет

6 153,0

2 280,0

5 390,0

7 336,0

5 299,0

5 245,0

5 245,0

5 245,0

5 245,0

Итого по подпрограмме

Окружной бюджет

807 150,0

1 150 592,0

1 879 466,0

1 274 625,0

1 073 064,0

1 073 064,0

1 073 064,0

1 073 064,0

1 073 064,0

Местный бюджет

294 640,0

82 783,0

175 989,0

58 515,0

58 247,0

58 193,0

58 193,0

58 193,0

58 193,0

3. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

3.1.

Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения

Окружной бюджет

58 433,0

344 379,00

129 733,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

356 694,0

278 279,0

327 059,00

312 643,0

312 643,0

312 643,0

312 643,0

312 643,0

312 643,0

3.2.

Обеспечение соответствия маршрутов движения автобусов требованиям безопасности движения

Окружной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме

Окружной бюджет

58 433,0

344 379,0

129 733,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

356 694,0

278 279,0

327 059,00

312 643,0

312 643,0

312 643,0

312 643,0

312 643,0

312 643,0

Всего

Окружной бюджет

1 335 648,0

1 827 106,0

2 753 482,0

1 793 299,0

1 591 738,0

1 591 738,0

1 591 738,0

1 591 738,0

1 591 738,0

Местный бюджет

687 650,0

427 864,0

540 812,0

420 181,0

422 540,0

422 463,0

422 463,0

422 463,0

422 463,0

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Новоуренгойская городская общественно-политическая газета "Правда Севера" ИМС № 23 (1390) от 07.04.2020, Официальный сайт муниципального образоваания город Новый Уренгой от 01.04.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 210.000.000 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать