Основная информация
Дата опубликования: | 13 ноября 2020г. |
Номер документа: | RU58047505202000463 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Пензы |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА
Дата подписи: 20.11.2020 17:18:41
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 № 1611
"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1648664,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 250000,83 тыс. руб.;
2021 год - 237019,9 тыс. руб.;
2022 год - 207157,4 тыс. руб.;
2023 год - 238621,5 тыс. руб.;
2024 год - 238621,5 тыс. руб.;
2025 год - 238621,5 тыс. руб.;
2026 год - 238621,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1647435,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 249591,13 тыс. руб.;
2021 год - 236610,2 тыс. руб.;
2022 год - 206747,7 тыс. руб.;
2023 год - 238621,5 тыс. руб.;
2024 год - 238621,5 тыс. руб.;
2025 год - 238621,5 тыс. руб.;
2026 год - 238621,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
";
1.2. В подразделе 10.1 подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит - 1225127,73 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1225127,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
";
1.3. Пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
- 1225127,73 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1225127,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.";
1.4. В подразделе 10.3 подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" (далее - подпрограмма 3) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 367247,3 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 51411,6 тыс. руб.;
2021 год - 52373,4 тыс. руб.;
2022 год - 53982,7 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 366018,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 51001,9 тыс. руб.;
2021 год - 51963,7 тыс. руб.;
2022 год - 53573,0 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
";
1.5. Пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.3.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
- 367247,3 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 51411,6 тыс. руб.;
2021 год - 52373,4 тыс. руб.;
2022 год - 53982,7 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 366018,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 51001,9 тыс. руб.;
2021 год - 51963,7 тыс. руб.;
2022 год - 53573,0 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;";
1.6. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА
Дата подписи: 20.11.2020 17:18:41
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
всего
250000,83
237019,9
207157,4
238621,5
238621,5
238621,5
238621,5
1648664,13
бюджет города Пензы
249591,13
236610,2
206747,7
238621,5
238621,5
238621,5
238621,5
1647435,03
бюджет Пензенской области
409,7
409,7
409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1229,1
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
всего
190334,63
176182,9
144385,0
178556,3
178556,3
17856,3
178556,3
1225127,73
бюджет города Пензы
190334,63
176182,9
144385,0
178556,3
178556,3
178556,3
178556,3
1225127,73
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
бюджет города Пензы
34156,3
34156,3
0,0
40056,3
40056,3
40056,3
40056,3
228537,8
1.1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
3576,3
3576,3
0,0
3576,3
3576,3
3576,3
3576,3
21457,8
1.1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"
бюджет города Пензы
30580,0
30580,0
0,0
36480,0
36480,0
36480,0
36480,0
207080,0
1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
бюджет города Пензы
37400,0
37400,0
37400,0
31500,0
31500,0
31500,00
31500,0
238200,0
1.3
Мероприятие
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
бюджет города Пензы
107278,33
104626,6
106985,0
107000,0
107000,0
107000,0
107000,0
746889,93
1.4
Мероприятие
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Мероприятие
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
бюджет города Пензы
11500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11500,0
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
8254,6
8463,6
8789,7
7695,3
7695,3
7695,3
7695,3
56289,1
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
8254,6
8463,6
8789,7
7695,3
7695,3
7695,3
7695,3
56289,1
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
51411,6
52373,4
53982,7
52369,9
52369,9
52369,9
52369,9
367247,3
бюджет города Пензы
51001,9
51963,7
53573,0
52369,9
52369,9
52369,9
52369,9
366018,2
бюджет Пензенской области
409,7
409,7
409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1229,1
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
всего
50793,8
51755,6
53364,9
52039,4
52039,4
52039,4
52039,4
364071,9
бюджет города Пензы
50693,0
51654,8
53264,1
52039,4
52039,4
52039,4
52039,4
363769,5
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
617,8
617,8
617,8
330,5
330,5
330,5
330,5
3175,4
бюджет города Пензы
308,9
308,9
308,9
330,5
330,5
330,5
330,5
2248,7
бюджет Пензенской области
308,9
308,9
308,9
0,0
0,0
0,0
0,0
926,7
";
1.7. Приложение N 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29200
29300
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
250 000,83
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
100,11
х
х
х
х
х
х
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
0
50
100,00
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
0
50
100,00
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
%
0
30
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
190 334,63
0,7613
76,15
х
х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 254,6
0,0330
3,30
х
х
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
51 411,6
0,2056
20,56
х
х
";
1.8. Приложение N 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы
ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
Суммарная планируемая эффективность (Эпп)
100,01
100,01
100,01
100,01
100,01
100,01
100,01
Отклонение
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе
Планируемый показатель результативности (Эппj)
76,15
74,34
69,71
74,84
74,84
74,84
74,84
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности (ЭЭппj)
3,30
3,57
4,24
3,22
3,22
3,22
3,22
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности (ЭЭппj)
20,56
22,10
26,06
21,95
21,95
21,95
21,95
";
1.9. Приложение N 7 "План реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
План
реализации муниципальной программы города Пензы
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2020 - 2026 ГОДЫ" НА 2020 ГОД
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0710000000
X
190334,63
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710300000
811
34156,3
1.1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710321960
811
30580,0
1.1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710326430
811
3576,3
1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710421970
811
37400,0
1.3
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0710726550
244
107278,33
1.4
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2020
Оптимизация маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
912
04
08
0710827730
244
0,0
1.5
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2020
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
бюджет города Пензы
912
04
08
0710927980
811
11500,00
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8254,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8254,6
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188100
120
7895,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
120
48,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
240
308,8
Уплата прочих налогов, сборов
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
850
2,0
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0730000000
000
51001,9
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730000000
000
409,7
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0730180320
611
50224,6
912
04
08
07301Z1053
611
5,3
912
04
08
0730180320
612
463,1
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730171053
611
100,8
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
07302S1530
611
308,9
Бюджет Пензенской области
912
04
08
07302S1530
611
308,9
Итого
X
X
X
X
X
250000,83
";
1.10. Приложение N 8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 8
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "АВТОМОБИЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N N п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы
Управление транспорта и связи города Пензы
1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
1.1.
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
пробег автотранспорта
км
830500
830500
830500
830500
830500
830500
830500
46122,6
47533,4
48884,4
47642,1
47642,1
47642,1
47642,1
1.2.
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
количество рейсов, количество обслуживаемых организаций
ед
14952
15825
15825
15825
15825
15825
15825
4208,1
4222,2
4480,5
4397,3
4397,3
4397,3
4397,3
2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
2.1.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга)
Количество человек, воспользовавшихся услугой
ед
228
228
228
244
244
244
244
308,9
308,9
308,9
330,5
330,5
330,5
330,5
";
1.11. Приложение N 9 "Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 9
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ
ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. руб.
Показатель результата мероприятия по годам
Всего
Бюджет города Пензы
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования
Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта
1.1.
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
228537,8
228537,8
0
0
0
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.)
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:
2020 - 92,8%
2021 - 92,9%
2022 - 93,0%
2023 - 93,1%
2024 - 93,2%
2025 - 93,3%
2026 - 93,4%
2020
34156,3
34156,3
0
0
0
2021
34156,3
34156,3
0
0
0
2022
0,0
0,0
0
0
0
2023
40056,3
40056,3
0
0
0
2024
40056,3
40056,3
0
0
0
2025
40056,3
40056,3
0
0
0
2026
40056,3
40056,3
0
0
0
1.2.
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
238200,0
238200,0
0
0
0
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70%)
Количество перевозимых пассажиров растет:
2020 - 29300
2021 - 29400
2022 - 29500
2023 - 29600
2024 - 29700
2025 - 29800
2026 - 29900
2020
37400,0
37400,0
0
0
0
2021
37400,0
37400,0
0
0
0
2022
37400,0
37400,0
0
0
0
2023
31500,0
31500,0
0
0
0
2024
31500,0
31500,0
0
0
0
2025
31500,0
31500,0
0
0
0
2026
31500,0
31500,0
0
0
0
1.3.
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
746889,93
746889,93
0
0
0
2020
107278,33
107278,33
0
0
0
2021
104626,6
104626,6
0
0
0
2022
106985,0
106985,0
0
0
0
2023
107000,0
107000,0
0
0
0
2024
107000,0
107000,0
0
0
0
2025
107000,0
107000,0
0
0
0
2026
107000,0
107000,0
0
0
0
1.4.
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
11500,0
11500,0
0
0
0
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года (не менее 30%)
2020
11500,0
11500,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1
Итого
1225127,73
1225127,73
0
0
0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю
2020
190334,63
190334,63
0
0
0
2021
176182,9
176182,9
0
0
0
2022
144385,0
144385,0
0
0
0
2023
178556,3
178556,3
0
0
0
2024
178556,3
178556,3
0
0
0
2025
178556,3
178556,3
0
0
0
2026
178556,3
178556,3
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта
2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
56289,1
56289,1
0
0
0
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%
2020
8254,6
8254,6
0
0
0
2021
8463,6
8463,6
0
0
0
2022
8789,7
8789,7
0
0
0
2023
7695,3
7695,3
0
0
0
2024
7695,3
7695,3
0
0
0
2025
7695,3
7695,3
0
0
0
2026
7695,3
7695,3
0
0
0
2.2.
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
2.3
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2
Итого
56289,1
56289,1
0
0
0
2020
8254,6
8254,6
0
0
0
2021
8463,6
8463,6
0
0
0
2022
8789,7
8789,7
0
0
0
2023
7695,3
7695,3
0
0
0
2024
7695,3
7695,3
0
0
0
2025
7695,3
7695,3
0
0
0
2026
7695,3
7695,3
0
0
0
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры
3.1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
364071,9
363769,5
302,4
0
0
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%
2020
50793,8
50693,0
100,8
0
0
2021
51755,6
51654,8
100,8
0
0
2022
53364,9
53264,1
100,8
0
0
2023
52039,4
52039,4
0
0
0
2024
52039,4
52039,4
0
0
0
2025
52039,4
52039,4
0
0
0
2026
52039,4
52039,4
0
0
0
3.2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
3175,4
2248,7
926,7
0
0
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%
2020
617,8
308,9
308,9
0
0
2021
617,8
308,9
308,9
0
0
2022
617,8
308,9
308,9
0
0
2023
330,5
330,5
0
0
0
2024
330,5
330,5
0
0
0
2025
330,5
330,5
0
0
0
2026
330,5
330,5
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3
Итого
367247,3
366018,2
1229,1
0
0
2020
51411,6
51001,9
409,7
0
0
2021
52373,4
51963,7
409,7
0
0
2022
53982,7
53573,0
409,7
0
0
2023
52369,9
52369,9
0
0
0
2024
52369,9
52369,9
0
0
0
2025
52369,9
52369,9
0
0
0
2026
52369,9
52369,9
0
0
0
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ
Итого
1648664,13
1647435,03
1229,1
0
0
2020
250000,83
249591,13
409,7
0
0
2021
237019,9
236610,2
409,7
0
0
2022
207157,4
206747,7
409,7
0
0
2023
238621,5
238621,5
0
0
0
2024
238621,5
238621,5
0
0
0
2025
238621,5
238621,5
0
0
0
2026
238621,5
238621,5
0
0
0
";
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города
А.В.Лузгин
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА
Дата подписи: 20.11.2020 17:18:41
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 № 1611
"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1648664,13 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 250000,83 тыс. руб.;
2021 год - 237019,9 тыс. руб.;
2022 год - 207157,4 тыс. руб.;
2023 год - 238621,5 тыс. руб.;
2024 год - 238621,5 тыс. руб.;
2025 год - 238621,5 тыс. руб.;
2026 год - 238621,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1647435,03 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 249591,13 тыс. руб.;
2021 год - 236610,2 тыс. руб.;
2022 год - 206747,7 тыс. руб.;
2023 год - 238621,5 тыс. руб.;
2024 год - 238621,5 тыс. руб.;
2025 год - 238621,5 тыс. руб.;
2026 год - 238621,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
";
1.2. В подразделе 10.1 подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит - 1225127,73 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1225127,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
";
1.3. Пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
- 1225127,73 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1225127,73 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 190334,63 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.";
1.4. В подразделе 10.3 подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" (далее - подпрограмма 3) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 367247,3 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 51411,6 тыс. руб.;
2021 год - 52373,4 тыс. руб.;
2022 год - 53982,7 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 366018,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 51001,9 тыс. руб.;
2021 год - 51963,7 тыс. руб.;
2022 год - 53573,0 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.
";
1.5. Пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
"10.3.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет
- 367247,3 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 51411,6 тыс. руб.;
2021 год - 52373,4 тыс. руб.;
2022 год - 53982,7 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 366018,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 51001,9 тыс. руб.;
2021 год - 51963,7 тыс. руб.;
2022 год - 53573,0 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;";
1.6. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА
Дата подписи: 20.11.2020 17:18:41
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Муниципальная программа
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
всего
250000,83
237019,9
207157,4
238621,5
238621,5
238621,5
238621,5
1648664,13
бюджет города Пензы
249591,13
236610,2
206747,7
238621,5
238621,5
238621,5
238621,5
1647435,03
бюджет Пензенской области
409,7
409,7
409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1229,1
1
Подпрограмма 1
"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
всего
190334,63
176182,9
144385,0
178556,3
178556,3
17856,3
178556,3
1225127,73
бюджет города Пензы
190334,63
176182,9
144385,0
178556,3
178556,3
178556,3
178556,3
1225127,73
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
бюджет города Пензы
34156,3
34156,3
0,0
40056,3
40056,3
40056,3
40056,3
228537,8
1.1.1
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
бюджет города Пензы
3576,3
3576,3
0,0
3576,3
3576,3
3576,3
3576,3
21457,8
1.1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"
бюджет города Пензы
30580,0
30580,0
0,0
36480,0
36480,0
36480,0
36480,0
207080,0
1.2
Мероприятие
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
бюджет города Пензы
37400,0
37400,0
37400,0
31500,0
31500,0
31500,00
31500,0
238200,0
1.3
Мероприятие
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
бюджет города Пензы
107278,33
104626,6
106985,0
107000,0
107000,0
107000,0
107000,0
746889,93
1.4
Мероприятие
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5
Мероприятие
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
бюджет города Пензы
11500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11500,0
2
Подпрограмма 2
"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
бюджет города Пензы
8254,6
8463,6
8789,7
7695,3
7695,3
7695,3
7695,3
56289,1
2.1
Мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций
бюджет города Пензы
8254,6
8463,6
8789,7
7695,3
7695,3
7695,3
7695,3
56289,1
2.2
Мероприятие
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Мероприятие
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3
"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
всего
51411,6
52373,4
53982,7
52369,9
52369,9
52369,9
52369,9
367247,3
бюджет города Пензы
51001,9
51963,7
53573,0
52369,9
52369,9
52369,9
52369,9
366018,2
бюджет Пензенской области
409,7
409,7
409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1229,1
3.1
Мероприятие
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
всего
50793,8
51755,6
53364,9
52039,4
52039,4
52039,4
52039,4
364071,9
бюджет города Пензы
50693,0
51654,8
53264,1
52039,4
52039,4
52039,4
52039,4
363769,5
бюджет Пензенской области
100,8
100,8
100,8
0,0
0,0
0,0
0,0
302,4
3.2
Мероприятие
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
всего
617,8
617,8
617,8
330,5
330,5
330,5
330,5
3175,4
бюджет города Пензы
308,9
308,9
308,9
330,5
330,5
330,5
330,5
2248,7
бюджет Пензенской области
308,9
308,9
308,9
0,0
0,0
0,0
0,0
926,7
";
1.7. Приложение N 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
города Пензы "Создание условий для предоставления
транспортных услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы
Суммарная планируемая результативность государственной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы
Планируемый показатель результативности государственной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период
тыс. пас.
29200
29300
х
х
х
х
х
100,34
х
Итоговое значение (по Программе)
х
х
250 000,83
х
х
х
100,34
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта
%
92,7
92,8
100,11
х
х
х
х
х
х
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
%
0
0
100,00
х
х
х
х
х
х
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)
%
0
50
100,00
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)
%
0
50
100,00
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)
%
70
70
100,00
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
%
0
30
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
х
х
х
100,02
190 334,63
0,7613
76,15
х
х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок
шт.
180
180
100,00
х
х
х
х
х
х
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы
%
100,0
100
100,00
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
х
х
х
100,00
8 254,6
0,0330
3,30
х
х
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств
%
95
95
100,00
х
х
х
х
х
х
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
х
х
х
100,00
51 411,6
0,2056
20,56
х
х
";
1.8. Приложение N 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы
ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
100,34
Суммарная планируемая эффективность (Эпп)
100,01
100,01
100,01
100,01
100,01
100,01
100,01
Отклонение
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе
Планируемый показатель результативности (Эппj)
76,15
74,34
69,71
74,84
74,84
74,84
74,84
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Планируемый показатель результативности (ЭЭппj)
3,30
3,57
4,24
3,22
3,22
3,22
3,22
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Планируемый показатель результативности (ЭЭппj)
20,56
22,10
26,06
21,95
21,95
21,95
21,95
";
1.9. Приложение N 7 "План реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
План
реализации муниципальной программы города Пензы
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2020 - 2026 ГОДЫ" НА 2020 ГОД
Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель (должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".
Заместитель начальника Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0710000000
X
190334,63
1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710300000
811
34156,3
1.1.1
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710321960
811
30580,0
1.1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710326430
811
3576,3
1.2
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы
бюджет города Пензы
912
04
08
0710421970
811
37400,0
1.3
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом
бюджет города Пензы
912
04
08
0710726550
244
107278,33
1.4
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2020
Оптимизация маршрутно-транспортной сети
бюджет города Пензы
912
04
08
0710827730
244
0,0
1.5
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
Начальник отдела учета и отчетности
2020
2020
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
бюджет города Пензы
912
04
08
0710927980
811
11500,00
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Заместитель начальника Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8254,6
2.1
Руководство и управление в сфере установленных функций
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188000
000
8254,6
из них:
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188100
120
7895,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
120
48,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
240
308,8
Уплата прочих налогов, сборов
Заместитель начальника Управления
2020
2026
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.
бюджет города Пензы
912
04
08
0720188200
850
2,0
3.
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Заместитель начальника Управления
2020
2026
X
бюджет города Пензы
912
04
08
0730000000
000
51001,9
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730000000
000
409,7
3.1
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок
бюджет города Пензы
912
04
08
0730180320
611
50224,6
912
04
08
07301Z1053
611
5,3
912
04
08
0730180320
612
463,1
бюджет Пензенской области
912
04
08
0730171053
611
100,8
3.2
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности
2020
2026
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.
бюджет города Пензы
912
04
08
07302S1530
611
308,9
Бюджет Пензенской области
912
04
08
07302S1530
611
308,9
Итого
X
X
X
X
X
250000,83
";
1.10. Приложение N 8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 8
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "АВТОМОБИЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ
НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
N N п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)
Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы
Управление транспорта и связи города Пензы
1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
1.1.
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
пробег автотранспорта
км
830500
830500
830500
830500
830500
830500
830500
46122,6
47533,4
48884,4
47642,1
47642,1
47642,1
47642,1
1.2.
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
количество рейсов, количество обслуживаемых организаций
ед
14952
15825
15825
15825
15825
15825
15825
4208,1
4222,2
4480,5
4397,3
4397,3
4397,3
4397,3
2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
2.1.
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга)
Количество человек, воспользовавшихся услугой
ед
228
228
228
244
244
244
244
308,9
308,9
308,9
330,5
330,5
330,5
330,5
";
1.11. Приложение N 9 "Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 9
к муниципальной программе
города Пензы
"Создание условий для
предоставления транспортных
услуг и организация
транспортного обслуживания
в городе Пензе
на 2020 - 2026 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ
ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. руб.
Показатель результата мероприятия по годам
Всего
Бюджет города Пензы
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования
Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта
1.1.
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
228537,8
228537,8
0
0
0
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.)
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:
2020 - 92,8%
2021 - 92,9%
2022 - 93,0%
2023 - 93,1%
2024 - 93,2%
2025 - 93,3%
2026 - 93,4%
2020
34156,3
34156,3
0
0
0
2021
34156,3
34156,3
0
0
0
2022
0,0
0,0
0
0
0
2023
40056,3
40056,3
0
0
0
2024
40056,3
40056,3
0
0
0
2025
40056,3
40056,3
0
0
0
2026
40056,3
40056,3
0
0
0
1.2.
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
238200,0
238200,0
0
0
0
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70%)
Количество перевозимых пассажиров растет:
2020 - 29300
2021 - 29400
2022 - 29500
2023 - 29600
2024 - 29700
2025 - 29800
2026 - 29900
2020
37400,0
37400,0
0
0
0
2021
37400,0
37400,0
0
0
0
2022
37400,0
37400,0
0
0
0
2023
31500,0
31500,0
0
0
0
2024
31500,0
31500,0
0
0
0
2025
31500,0
31500,0
0
0
0
2026
31500,0
31500,0
0
0
0
1.3.
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
746889,93
746889,93
0
0
0
2020
107278,33
107278,33
0
0
0
2021
104626,6
104626,6
0
0
0
2022
106985,0
106985,0
0
0
0
2023
107000,0
107000,0
0
0
0
2024
107000,0
107000,0
0
0
0
2025
107000,0
107000,0
0
0
0
2026
107000,0
107000,0
0
0
0
1.4.
Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5.
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
11500,0
11500,0
0
0
0
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года (не менее 30%)
2020
11500,0
11500,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1
Итого
1225127,73
1225127,73
0
0
0
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю
2020
190334,63
190334,63
0
0
0
2021
176182,9
176182,9
0
0
0
2022
144385,0
144385,0
0
0
0
2023
178556,3
178556,3
0
0
0
2024
178556,3
178556,3
0
0
0
2025
178556,3
178556,3
0
0
0
2026
178556,3
178556,3
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта
2.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
56289,1
56289,1
0
0
0
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%
2020
8254,6
8254,6
0
0
0
2021
8463,6
8463,6
0
0
0
2022
8789,7
8789,7
0
0
0
2023
7695,3
7695,3
0
0
0
2024
7695,3
7695,3
0
0
0
2025
7695,3
7695,3
0
0
0
2026
7695,3
7695,3
0
0
0
2.2.
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
2.3
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
0
0
0
0
0
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости
2020
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
2022
0
0
0
0
0
2023
0
0
0
0
0
2024
0
0
0
0
0
2025
0
0
0
0
0
2026
0
0
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2
Итого
56289,1
56289,1
0
0
0
2020
8254,6
8254,6
0
0
0
2021
8463,6
8463,6
0
0
0
2022
8789,7
8789,7
0
0
0
2023
7695,3
7695,3
0
0
0
2024
7695,3
7695,3
0
0
0
2025
7695,3
7695,3
0
0
0
2026
7695,3
7695,3
0
0
0
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры
3.1.
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
364071,9
363769,5
302,4
0
0
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%
2020
50793,8
50693,0
100,8
0
0
2021
51755,6
51654,8
100,8
0
0
2022
53364,9
53264,1
100,8
0
0
2023
52039,4
52039,4
0
0
0
2024
52039,4
52039,4
0
0
0
2025
52039,4
52039,4
0
0
0
2026
52039,4
52039,4
0
0
0
3.2.
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями
Управление транспорта и связи города Пензы
Итого
3175,4
2248,7
926,7
0
0
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%
2020
617,8
308,9
308,9
0
0
2021
617,8
308,9
308,9
0
0
2022
617,8
308,9
308,9
0
0
2023
330,5
330,5
0
0
0
2024
330,5
330,5
0
0
0
2025
330,5
330,5
0
0
0
2026
330,5
330,5
0
0
0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3
Итого
367247,3
366018,2
1229,1
0
0
2020
51411,6
51001,9
409,7
0
0
2021
52373,4
51963,7
409,7
0
0
2022
53982,7
53573,0
409,7
0
0
2023
52369,9
52369,9
0
0
0
2024
52369,9
52369,9
0
0
0
2025
52369,9
52369,9
0
0
0
2026
52369,9
52369,9
0
0
0
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ
Итого
1648664,13
1647435,03
1229,1
0
0
2020
250000,83
249591,13
409,7
0
0
2021
237019,9
236610,2
409,7
0
0
2022
207157,4
206747,7
409,7
0
0
2023
238621,5
238621,5
0
0
0
2024
238621,5
238621,5
0
0
0
2025
238621,5
238621,5
0
0
0
2026
238621,5
238621,5
0
0
0
";
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города
А.В.Лузгин
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Муниципальная газета "Пенза" № №45 от 20.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: