Основная информация

Дата опубликования: 13 ноября 2020г.
Номер документа: RU58047505202000463
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Пензы
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 20.11.2020 17:18:41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020 № 1611

"О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 1648664,13 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 250000,83 тыс. руб.;

2021 год - 237019,9 тыс. руб.;

2022 год - 207157,4 тыс. руб.;

2023 год - 238621,5 тыс. руб.;

2024 год - 238621,5 тыс. руб.;

2025 год - 238621,5 тыс. руб.;

2026 год - 238621,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 1647435,03 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 249591,13 тыс. руб.;

2021 год - 236610,2 тыс. руб.;

2022 год - 206747,7 тыс. руб.;

2023 год - 238621,5 тыс. руб.;

2024 год - 238621,5 тыс. руб.;

2025 год - 238621,5 тыс. руб.;

2026 год - 238621,5 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 409,7 тыс. руб.;

2021 год - 409,7 тыс. руб.;

2022 год - 409,7 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

";

1.2. В подразделе 10.1 подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" (далее - подпрограмма 1) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составит - 1225127,73 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год - 190334,63 тыс. руб.;

2021 год - 176182,9 тыс. руб.;

2022 год - 144385,0 тыс. руб.;

2023 год - 178556,3 тыс. руб.;

2024 год - 178556,3 тыс. руб.;

2025 год - 178556,3 тыс. руб.;

2026 год - 178556,3 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 1225127,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 190334,63 тыс. руб.;

2021 год - 176182,9 тыс. руб.;

2022 год - 144385,0 тыс. руб.;

2023 год - 178556,3 тыс. руб.;

2024 год - 178556,3 тыс. руб.;

2025 год - 178556,3 тыс. руб.;

2026 год - 178556,3 тыс. руб.

";

1.3. Пункт 10.1.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

"10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

- 1225127,73 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год - 190334,63 тыс. руб.;

2021 год - 176182,9 тыс. руб.;

2022 год - 144385,0 тыс. руб.;

2023 год - 178556,3 тыс. руб.;

2024 год - 178556,3 тыс. руб.;

2025 год - 178556,3 тыс. руб.;

2026 год - 178556,3 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 1225127,73 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 190334,63 тыс. руб.;

2021 год - 176182,9 тыс. руб.;

2022 год - 144385,0 тыс. руб.;

2023 год - 178556,3 тыс. руб.;

2024 год - 178556,3 тыс. руб.;

2025 год - 178556,3 тыс. руб.;

2026 год - 178556,3 тыс. руб.";

1.4. В подразделе 10.3 подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" (далее - подпрограмма 3) раздела 10 Программы строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

"

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 367247,3 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год - 51411,6 тыс. руб.;

2021 год - 52373,4 тыс. руб.;

2022 год - 53982,7 тыс. руб.;

2023 год - 52369,9 тыс. руб.;

2024 год - 52369,9 тыс. руб.;

2025 год - 52369,9 тыс. руб.;

2026 год - 52369,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 366018,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 51001,9 тыс. руб.;

2021 год - 51963,7 тыс. руб.;

2022 год - 53573,0 тыс. руб.;

2023 год - 52369,9 тыс. руб.;

2024 год - 52369,9 тыс. руб.;

2025 год - 52369,9 тыс. руб.;

2026 год - 52369,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 409,7 тыс. руб.;

2021 год - 409,7 тыс. руб.;

2022 год - 409,7 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.;

2026 год - 0,0 тыс. руб.

";

1.5. Пункт 10.3.7. "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:

"10.3.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет

- 367247,3 тыс. рублей, в т.ч.

2020 год - 51411,6 тыс. руб.;

2021 год - 52373,4 тыс. руб.;

2022 год - 53982,7 тыс. руб.;

2023 год - 52369,9 тыс. руб.;

2024 год - 52369,9 тыс. руб.;

2025 год - 52369,9 тыс. руб.;

2026 год - 52369,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы - 366018,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 51001,9 тыс. руб.;

2021 год - 51963,7 тыс. руб.;

2022 год - 53573,0 тыс. руб.;

2023 год - 52369,9 тыс. руб.;

2024 год - 52369,9 тыс. руб.;

2025 год - 52369,9 тыс. руб.;

2026 год - 52369,9 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 409,7 тыс. руб.;

2021 год - 409,7 тыс. руб.;

2022 год - 409,7 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;";

1.6. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 3

к муниципальной программе

города Пензы

"Создание условий для

предоставления транспортных

услуг и организация

транспортного обслуживания

в городе Пензе

на 2020 - 2026 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Емейл: goradm@sura.ru

Должность: главный специалист"ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА ЖУКОВА

Дата подписи: 20.11.2020 17:18:41

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

всего

250000,83

237019,9

207157,4

238621,5

238621,5

238621,5

238621,5

1648664,13

бюджет города Пензы

249591,13

236610,2

206747,7

238621,5

238621,5

238621,5

238621,5

1647435,03

бюджет Пензенской области

409,7

409,7

409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1229,1

1

Подпрограмма 1

"Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".

всего

190334,63

176182,9

144385,0

178556,3

178556,3

17856,3

178556,3

1225127,73

бюджет города Пензы

190334,63

176182,9

144385,0

178556,3

178556,3

178556,3

178556,3

1225127,73

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

34156,3

34156,3

0,0

40056,3

40056,3

40056,3

40056,3

228537,8

1.1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

3576,3

3576,3

0,0

3576,3

3576,3

3576,3

3576,3

21457,8

1.1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"

бюджет города Пензы

30580,0

30580,0

0,0

36480,0

36480,0

36480,0

36480,0

207080,0

1.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах

бюджет города Пензы

37400,0

37400,0

37400,0

31500,0

31500,0

31500,00

31500,0

238200,0

1.3

Мероприятие

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

бюджет города Пензы

107278,33

104626,6

106985,0

107000,0

107000,0

107000,0

107000,0

746889,93

1.4

Мероприятие

Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

Мероприятие

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

бюджет города Пензы

11500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11500,0

2

Подпрограмма 2

"Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

бюджет города Пензы

8254,6

8463,6

8789,7

7695,3

7695,3

7695,3

7695,3

56289,1

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

8254,6

8463,6

8789,7

7695,3

7695,3

7695,3

7695,3

56289,1

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

"Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

всего

51411,6

52373,4

53982,7

52369,9

52369,9

52369,9

52369,9

367247,3

бюджет города Пензы

51001,9

51963,7

53573,0

52369,9

52369,9

52369,9

52369,9

366018,2

бюджет Пензенской области

409,7

409,7

409,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1229,1

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

всего

50793,8

51755,6

53364,9

52039,4

52039,4

52039,4

52039,4

364071,9

бюджет города Пензы

50693,0

51654,8

53264,1

52039,4

52039,4

52039,4

52039,4

363769,5

бюджет Пензенской области

100,8

100,8

100,8

0,0

0,0

0,0

0,0

302,4

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

617,8

617,8

617,8

330,5

330,5

330,5

330,5

3175,4

бюджет города Пензы

308,9

308,9

308,9

330,5

330,5

330,5

330,5

2248,7

бюджет Пензенской области

308,9

308,9

308,9

0,0

0,0

0,0

0,0

926,7

";

1.7. Приложение N 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4

к муниципальной программе

города Пензы

"Создание условий для

предоставления транспортных

услуг и организация

транспортного обслуживания

в городе Пензе

на 2020 - 2026 годы"

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

города Пензы "Создание условий для предоставления

транспортных услуг и организация транспортного обслуживания

в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" на 2020 год

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию государственной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы

Суммарная планируемая результативность государственной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы

Планируемый показатель результативности государственной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс. пас.

29200

29300

х

х

х

х

х

100,34

х

Итоговое значение (по Программе)

х

х

250 000,83

х

х

х

100,34

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,7

92,8

100,11

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее)

%

0

50

100,00

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее)

%

0

50

100,00

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее)

%

70

70

100,00

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

%

0

30

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 1)

х

х

х

100,02

190 334,63

0,7613

76,15

х

х

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

180

180

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100,0

100

100,00

Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

х

х

х

100,00

8 254,6

0,0330

3,30

х

х

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

х

х

х

100,00

51 411,6

0,2056

20,56

х

х

";

1.8. Приложение N 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 5

к муниципальной программе

города Пензы

"Создание условий для

предоставления транспортных

услуг и организация

транспортного обслуживания

в городе Пензе

на 2020 - 2026 годы

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ

НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы"

Планируемый показатель результативности МП (Эмп)

100,34

100,34

100,34

100,34

100,34

100,34

100,34

Суммарная планируемая эффективность (Эпп)

100,01

100,01

100,01

100,01

100,01

100,01

100,01

Отклонение

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе

Планируемый показатель результативности (Эппj)

76,15

74,34

69,71

74,84

74,84

74,84

74,84

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

Планируемый показатель результативности (ЭЭппj)

3,30

3,57

4,24

3,22

3,22

3,22

3,22

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

Планируемый показатель результативности (ЭЭппj)

20,56

22,10

26,06

21,95

21,95

21,95

21,95

";

1.9. Приложение N 7 "План реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 7

к муниципальной программе

города Пензы

"Создание условий для

предоставления транспортных

услуг и организация

транспортного обслуживания

в городе Пензе

на 2020 - 2026 годы"

План

реализации муниципальной программы города Пензы

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "СОЗДАНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ

НА 2020 - 2026 ГОДЫ" НА 2020 ГОД

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе".

Заместитель начальника Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0710000000

X

190334,63

1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710300000

811

34156,3

1.1.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017 - 2021 годах"

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710321960

811

30580,0

1.1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710326430

811

3576,3

1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы

бюджет города Пензы

912

04

08

0710421970

811

37400,0

1.3

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом

бюджет города Пензы

912

04

08

0710726550

244

107278,33

1.4

Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2020

Оптимизация маршрутно-транспортной сети

бюджет города Пензы

912

04

08

0710827730

244

0,0

1.5

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

Начальник отдела учета и отчетности

2020

2020

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

бюджет города Пензы

912

04

08

0710927980

811

11500,00

2.

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".

Заместитель начальника Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

8254,6

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Заместитель начальника Управления

2020

2026

Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

8254,6

из них:

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188100

120

7895,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

120

48,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

240

308,8

Уплата прочих налогов, сборов

Заместитель начальника Управления

2020

2026

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

850

2,0

3.

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

Заместитель начальника Управления

2020

2026

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0730000000

000

51001,9

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730000000

000

409,7

3.1

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

бюджет города Пензы

912

04

08

0730180320

611

50224,6

912

04

08

07301Z1053

611

5,3

912

04

08

0730180320

612

463,1

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730171053

611

100,8

3.2

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности

2020

2026

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.

бюджет города Пензы

912

04

08

07302S1530

611

308,9

Бюджет Пензенской области

912

04

08

07302S1530

611

308,9

Итого

X

X

X

X

X

250000,83

";

1.10. Приложение N 8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 8

к муниципальной программе

города Пензы

"Создание условий для

предоставления транспортных

услуг и организация

транспортного обслуживания

в городе Пензе

на 2020 - 2026 годы"

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "АВТОМОБИЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ

НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

N N п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)

Объем муниципальной услуги

Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы

Управление транспорта и связи города Пензы

1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

1.1.

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

пробег автотранспорта

км

830500

830500

830500

830500

830500

830500

830500

46122,6

47533,4

48884,4

47642,1

47642,1

47642,1

47642,1

1.2.

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

количество рейсов, количество обслуживаемых организаций

ед

14952

15825

15825

15825

15825

15825

15825

4208,1

4222,2

4480,5

4397,3

4397,3

4397,3

4397,3

2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

2.1.

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга)

Количество человек, воспользовавшихся услугой

ед

228

228

228

244

244

244

244

308,9

308,9

308,9

330,5

330,5

330,5

330,5

";

1.11. Приложение N 9 "Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020 - 2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 9

к муниципальной программе

города Пензы

"Создание условий для

предоставления транспортных

услуг и организация

транспортного обслуживания

в городе Пензе

на 2020 - 2026 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ

УСЛУГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ

ПЕНЗЕ НА 2020 - 2026 ГОДЫ"

п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, млн. руб.

Показатель результата мероприятия по годам

Всего

Бюджет города Пензы

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе"

Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования

Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках.

Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта.

Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта

1.1.

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

228537,8

228537,8

0

0

0

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85% 2021 по 2026 гг., не менее 50% в 2020 г.)

Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет:

2020 - 92,8%

2021 - 92,9%

2022 - 93,0%

2023 - 93,1%

2024 - 93,2%

2025 - 93,3%

2026 - 93,4%

2020

34156,3

34156,3

0

0

0

2021

34156,3

34156,3

0

0

0

2022

0,0

0,0

0

0

0

2023

40056,3

40056,3

0

0

0

2024

40056,3

40056,3

0

0

0

2025

40056,3

40056,3

0

0

0

2026

40056,3

40056,3

0

0

0

1.2.

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

238200,0

238200,0

0

0

0

Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70%)

Количество перевозимых пассажиров растет:

2020 - 29300

2021 - 29400

2022 - 29500

2023 - 29600

2024 - 29700

2025 - 29800

2026 - 29900

2020

37400,0

37400,0

0

0

0

2021

37400,0

37400,0

0

0

0

2022

37400,0

37400,0

0

0

0

2023

31500,0

31500,0

0

0

0

2024

31500,0

31500,0

0

0

0

2025

31500,0

31500,0

0

0

0

2026

31500,0

31500,0

0

0

0

1.3.

Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с государственными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

746889,93

746889,93

0

0

0

2020

107278,33

107278,33

0

0

0

2021

104626,6

104626,6

0

0

0

2022

106985,0

106985,0

0

0

0

2023

107000,0

107000,0

0

0

0

2024

107000,0

107000,0

0

0

0

2025

107000,0

107000,0

0

0

0

2026

107000,0

107000,0

0

0

0

1.4.

Разработка концепции развития общественного транспорта в городе Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

11500,0

11500,0

0

0

0

Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года (не менее 30%)

2020

11500,0

11500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1

Итого

1225127,73

1225127,73

0

0

0

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю

2020

190334,63

190334,63

0

0

0

2021

176182,9

176182,9

0

0

0

2022

144385,0

144385,0

0

0

0

2023

178556,3

178556,3

0

0

0

2024

178556,3

178556,3

0

0

0

2025

178556,3

178556,3

0

0

0

2026

178556,3

178556,3

0

0

0

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг"

Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения

Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта.

Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом.

Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта

2.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

56289,1

56289,1

0

0

0

Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100%

2020

8254,6

8254,6

0

0

0

2021

8463,6

8463,6

0

0

0

2022

8789,7

8789,7

0

0

0

2023

7695,3

7695,3

0

0

0

2024

7695,3

7695,3

0

0

0

2025

7695,3

7695,3

0

0

0

2026

7695,3

7695,3

0

0

0

2.2.

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

2.3

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

0

0

0

0

0

Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости

2020

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2

Итого

56289,1

56289,1

0

0

0

2020

8254,6

8254,6

0

0

0

2021

8463,6

8463,6

0

0

0

2022

8789,7

8789,7

0

0

0

2023

7695,3

7695,3

0

0

0

2024

7695,3

7695,3

0

0

0

2025

7695,3

7695,3

0

0

0

2026

7695,3

7695,3

0

0

0

Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями"

Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания

Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры

3.1.

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

364071,9

363769,5

302,4

0

0

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95%

2020

50793,8

50693,0

100,8

0

0

2021

51755,6

51654,8

100,8

0

0

2022

53364,9

53264,1

100,8

0

0

2023

52039,4

52039,4

0

0

0

2024

52039,4

52039,4

0

0

0

2025

52039,4

52039,4

0

0

0

2026

52039,4

52039,4

0

0

0

3.2.

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Управление транспорта и связи города Пензы

Итого

3175,4

2248,7

926,7

0

0

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95%

2020

617,8

308,9

308,9

0

0

2021

617,8

308,9

308,9

0

0

2022

617,8

308,9

308,9

0

0

2023

330,5

330,5

0

0

0

2024

330,5

330,5

0

0

0

2025

330,5

330,5

0

0

0

2026

330,5

330,5

0

0

0

Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3

Итого

367247,3

366018,2

1229,1

0

0

2020

51411,6

51001,9

409,7

0

0

2021

52373,4

51963,7

409,7

0

0

2022

53982,7

53573,0

409,7

0

0

2023

52369,9

52369,9

0

0

0

2024

52369,9

52369,9

0

0

0

2025

52369,9

52369,9

0

0

0

2026

52369,9

52369,9

0

0

0

В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ

Итого

1648664,13

1647435,03

1229,1

0

0

2020

250000,83

249591,13

409,7

0

0

2021

237019,9

236610,2

409,7

0

0

2022

207157,4

206747,7

409,7

0

0

2023

238621,5

238621,5

0

0

0

2024

238621,5

238621,5

0

0

0

2025

238621,5

238621,5

0

0

0

2026

238621,5

238621,5

0

0

0

";

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.

Глава администрации города

А.В.Лузгин

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Муниципальная газета "Пенза" № №45 от 20.11.2020
Рубрики правового классификатора: 220.000.000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 220.010.000 Транспортное обслуживание, 220.010.010 Организация транспортного обслуживания населения в границах МО, условия для предоставления транспортных услуг населению

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

О введении режима
№-2131955519 от 04 декабря 2020
О введении режима
№-1465603677 от 04 декабря 2020

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать