Основная информация
Дата опубликования: | 26 марта 2020г. |
Номер документа: | RU52029805202000022 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Поселковый Совет городского поселения рабочий посёлок Фролищи Володарского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Решения |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ФРОЛИЩИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 18
от 26 марта 2020 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ОТ 19.12.2019 Г. № 58 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ФРОЛИЩИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии со статьями 9 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в поселке Фролищи, утвержденным решением Фролищенского поселкового Совета от 28.04.2009г. № 9, статьями 22 и 50 Устава муниципального образования городского поселения рабочий поселок Фролищи,
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение поселкового Совета от 19.12.2019 г. № 58 «О бюджете рабочего поселка Фролищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить Статью 1 часть 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета р.п. Фролищи на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 10137,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 11686,9 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета р.п. Фролищи на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 8477,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7848,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 8477,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 187,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7848,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 387,3 тыс. рублей;»
1.3. Изложить приложение № 4 в редакции согласно приложению № 1 настоящего решения;
1.4. Изложить приложение № 5 в редакции согласно приложению № 2 настоящего решения;
1.5. Изложить приложение № 6 в редакции согласно приложению № 3 настоящего решения;
1.6. Изложить приложение № 7 в редакции согласно приложению № 4 настоящего решения;
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную контрольно-бюджетную комиссию (председатель – Плаксин С. В.)
Глава местного самоуправления-
председатель поселкового Совета
Н.И. Семенова
Приложение № 1
к решению поселкового Совета
от 26.03.2020 г. № 18
Источники финансирования дефицита
бюджета р.п. Фролищи на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Классификатор видов источников финансирования дефицита бюджета
2020 год
2021 год
2022 год
01050000000000000
Остатки средств бюджетов
1549,7
0,0
0,0
01050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
-10137,2
-8477,1
-7848,0
01050201130000510
Увеличение остатков средств бюджетов поселения
-10137,2
-8477,1
-7848,0
01050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
11686,9
8477,1
7848,0
01050201130000610
Уменьшение остатков средств бюджетов
11686,9
8477,1
7848,0
Приложение № 2
к решению поселкового Совета
от 26.03.2020 г. № 18
Распределение ассигнований из бюджета р.п. Фролищи по разделам, подразделам и видам расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной
классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Раздел
Подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
01
5 110,9
4 376,6
4 662,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 080,5
915,9
952,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
142,4
0,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
133,2
0,0
0,0
Резервный фонд
01
11
3,0
3,0
3,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 954,8
1 782,0
1 964,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
95,8
97,0
101,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
95,8
97,0
101,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
47,4
13,5
14,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
34,4
0,0
0,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
13,0
13,5
14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 011,7
1 218,3
1 273,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
905,2
1 118,3
1 163,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
106,5
100,0
110,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
4 892,4
2 124,0
1 274,6
Жилищное хозяйство
05
01
31,8
5,2
5,4
Благоустройство
05
03
4 241,6
1 425,7
548,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
619,0
693,1
721,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
443,0
358,9
216,1
Культура
08
01
443,0
358,9
216,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
265,7
288,8
306,1
Пенсионное обеспечение
10
01
176,7
183,8
191,1
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
89,0
105,0
115,0
ИТОГО РАСХОДОВ:
11 686,9
8 477,1
7 848,0
Приложение № 3
к решению поселкового Совета
от 26.03.2020 г. № 18
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Фролищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование кода
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2020 год
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5 110,9
4 376,6
4 662,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 080,5
915,9
952,5
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
02
70 0 00 00000
1 080,5
915,9
952,5
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
1 080,5
915,9
952,5
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 00 00000
1 080,5
915,9
952,5
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
1 080,5
915,9
952,5
Председатель представительного органа местного самоуправления, глава местного самоуправления
01
02
77 7 01 03000
1 080,5
915,9
952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
77 7 01 03000
120
1 080,5
915,9
952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
77 7 01 03000
120
1 080,5
915,9
952,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 891,0
1 675,7
1 742,8
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
04
70 0 00 00000
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
1 696,1
1 675,7
1 742,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
965,6
881,0
916,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 00190
120
563,1
591,8
615,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 00190
120
563,1
591,8
615,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
240
400,5
287,1
298,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
240
400,5
287,1
298,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
77 7 01 00190
850
2,0
2,1
2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
77 7 01 00190
850
2,0
2,1
2,2
Руководитель исполнительного органа муниципального образования, глава администрации муниципального образования
01
04
77 7 01 08000
730,5
794,7
826,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 08000
120
730,5
794,7
826,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 08000
120
730,5
794,7
826,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
100,9
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по градостроительной деятельности
01
04
77 7 03 84808
25,3
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84808
540
25,3
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84808
540
25,3
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по осуществлению отдельных функций по определению поставщика
01
04
77 7 03 84870
24,1
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84870
540
24,1
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84870
540
24,1
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по земельному контролю
01
04
77 7 03 84880
51,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84880
540
51,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84880
540
51,5
0,0
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
142,4
0,0
0,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
06
70 0 00 00000
142,4
0,0
0,0
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
142,4
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
142,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
142,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по организации исполнения бюджетов поселений
01
06
77 7 03 84810
103,9
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84810
540
103,9
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84810
540
103,9
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий в сфере внешнего финансового контроля
01
06
77 7 03 84830
38,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84830
540
38,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84830
540
38,5
0,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
133,2
0,0
0,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
07
70 0 00 00000
133,2
0,0
0,0
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
133,2
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
133,2
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
01
07
77 7 06 00000
133,2
0,0
0,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 06 20020
133,2
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
77 7 06 20020
880
133,2
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
77 7 06 20020
880
133,2
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
3,0
3,0
3,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
11
70 0 00 00000
3,0
3,0
3,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
3,0
3,0
3,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
3,0
3,0
3,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 06 00000
3,0
3,0
3,0
Резервный фонд местной администрации
01
11
77 7 06 21050
3,0
3,0
3,0
Резервные средства
01
11
77 7 06 21050
870
3,0
3,0
3,0
Резервные средства
01
11
77 7 06 21050
870
3,0
3,0
3,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 954,8
1 782,0
1 964,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
13
00 0 00 00000
77,0
80,0
90,0
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы и социальное обеспечение населения муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
01
13
35 0 00 00000
77,0
80,0
90,0
Проведение культурных массовых мероприятий
01
13
35 0 02 00000
77,0
80,0
90,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований
01
13
35 0 02 26050
77,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
35 0 02 26050
240
77,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
35 0 02 26050
240
77,0
80,0
90,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
13
70 0 00 00000
1 877,8
1 702,0
1 874,1
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
1 877,8
1 702,0
1 874,1
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
1 877,8
1 702,0
1 874,1
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
1 802,8
1 696,8
1 868,7
Расходы на обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
77 7 02 93590
1 802,8
1 696,8
1 868,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 02 93590
120
1 551,8
1 570,2
1 737,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 02 93590
120
1 551,8
1 570,2
1 737,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 93590
240
251,1
126,6
131,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 93590
240
251,1
126,6
131,7
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 06 00000
75,0
5,2
5,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
01
13
77 7 06 25020
20,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 25020
240
20,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 25020
240
20,0
0,0
0,0
Расходы органов местного самоуправления на публикацию официальных документов в средствах массовой информации
01
13
77 7 06 26080
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26080
240
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26080
240
5,0
5,2
5,4
Содержание имущества, составляющего имущество муниципальной казны
01
13
77 7 06 26100
50,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26100
240
50,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26100
240
50,0
0,0
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
95,8
97,0
101,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
95,8
97,0
101,7
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
02
03
70 0 00 00000
95,8
97,0
101,7
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
95,8
97,0
101,7
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
95,8
97,0
101,7
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета
02
03
77 7 04 00000
95,8
97,0
101,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 04 51180
95,8
97,0
101,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
77 7 04 51180
120
94,8
94,8
94,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
77 7 04 51180
120
94,8
94,8
94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
77 7 04 51180
240
1,0
2,2
6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
77 7 04 51180
240
1,0
2,2
6,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
47,4
13,5
14,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
34,4
0,0
0,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
03
09
70 0 00 00000
34,4
0,0
0,0
Непрограммные расходы
03
09
77 0 00 00000
34,4
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
03
09
77 7 00 00000
34,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 03 00000
34,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
03
09
77 7 03 84804
34,4
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
03
09
77 7 03 84804
540
34,4
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
03
09
77 7 03 84804
540
34,4
0,0
0,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
13,0
13,5
14,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
03
10
00 0 00 00000
13,0
13,5
14,0
Муниципальная программа "Пожарная безопасность в муниципальном образовании городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
03
10
87 0 00 00000
13,0
13,5
14,0
Замена и обслуживание автоматической системы пожаротушения
03
10
87 0 12 00000
13,0
13,5
14,0
Расходы на укрепление противопожарной защиты населённых пунктов
03
10
87 0 12 26160
13,0
13,5
14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
87 0 12 26160
240
13,0
13,5
14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
87 0 12 26160
240
13,0
13,5
14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 011,7
1 218,3
1 273,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
905,2
1 118,3
1 163,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
04
09
00 0 00 00000
905,2
1 118,3
1 163,1
Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных и пешеходных дорог местного значения в границах муниципального образо-вания городское поселение рабочий поселок Фролищи"
04
09
34 0 00 00000
905,2
1 118,3
1 163,1
Содержание автомобильных и пешеходных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования городское поселение р.п. Фролищи искусственных сооружений на них
04
09
34 0 01 00000
375,9
400,0
420,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
04
09
34 0 01 24130
375,9
400,0
420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
34 0 01 24130
240
375,9
400,0
420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
34 0 01 24130
240
375,9
400,0
420,0
Капитальный ремонт и строительство, ремонт автомобильных и пешеходных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
04
09
34 0 02 00000
529,3
718,3
743,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
04
09
34 0 02 24810
529,3
718,3
743,1
Бюджетные инвестиции
04
09
34 0 02 24810
410
529,3
718,3
743,1
Бюджетные инвестиции
04
09
34 0 02 24810
410
529,3
718,3
743,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
106,5
100,0
110,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
04
12
00 0 00 00000
106,5
100,0
110,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Фролищи"
04
12
85 0 00 00000
106,5
100,0
110,0
Работа по территориальному планированию и правилам землеустройства и застройки поселка
04
12
85 0 04 00000
106,5
100,0
110,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
12
85 0 04 25030
106,5
100,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
85 0 04 25030
240
106,5
100,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
85 0 04 25030
240
106,5
100,0
110,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
4 892,4
2 124,0
1 274,6
Жилищное хозяйство
05
01
31,8
5,2
5,4
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
01
70 0 00 00000
31,8
5,2
5,4
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
31,8
5,2
5,4
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
31,8
5,2
5,4
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 06 00000
31,8
5,2
5,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05
01
77 7 06 28030
26,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 28030
240
26,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 28030
240
26,8
0,0
0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
77 7 06 S9601
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 S9601
240
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 S9601
240
5,0
5,2
5,4
Благоустройство
05
03
4 241,6
1 425,7
548,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
03
00 0 00 00000
3 875,3
1 425,7
548,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального района"
05
03
19 0 00 00000
4 061,6
900,0
0,0
Благоустройство придомовых территорий
05
03
19 0 01 00000
2 906,8
0,0
0,0
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
19 0 01 25950
2 906,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 01 25950
240
2 906,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 01 25950
240
2 906,8
0,0
0,0
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
19 0 F2 00000
180,0
900,0
0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
19 0 F2 5555A
180,0
900,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 F2 5555A
240
180,0
900,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 F2 5555A
240
180,0
900,0
0,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Фролищи"
05
03
85 0 00 00000
788,5
525,7
548,1
Строительство и содержание систем наружного освещения улиц поселка
05
03
85 0 01 00000
467,0
485,7
505,1
Уличное освещение
05
03
85 0 01 25910
467,0
485,7
505,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 01 25910
240
467,0
485,7
505,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 01 25910
240
467,0
485,7
505,1
Озеленение поселка
05
03
85 0 02 00000
15,0
33,0
35,0
Озеленение
05
03
85 0 02 25930
15,0
33,0
35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 02 25930
240
15,0
33,0
35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 02 25930
240
15,0
33,0
35,0
Организация вывоза ТБО и благоустройство контейнерных площадок, уборка территории поселения
05
03
85 0 05 00000
492,8
7,0
8,0
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
85 0 05 25950
492,8
7,0
8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 05 25950
240
492,8
7,0
8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 05 25950
240
492,8
7,0
8,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
03
70 0 00 00000
180,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
180,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
180,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 03 00000
180,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий в части благоустройства на территории поселения
05
03
77 7 03 84890
180,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 84890
540
180,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 84890
540
180,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
619,0
693,1
721,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
05
00 0 00 00000
619,0
693,1
721,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Фролищи"
05
05
85 0 00 00000
619,0
693,1
721,1
Организация вывоза ТБО и благоустройство контейнерных площадок, уборка территории поселения
05
05
85 0 05 00000
619,0
693,1
721,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
05
05
85 0 05 00590
619,0
693,1
721,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
05
05
85 0 05 00590
120
614,9
688,8
716,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
05
05
85 0 05 00590
120
614,9
688,8
716,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
85 0 05 00590
240
4,1
4,3
4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
85 0 05 00590
240
4,1
4,3
4,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
443,0
358,9
216,1
Культура
08
01
443,0
358,9
216,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
08
01
00 0 00 00000
0,0
358,9
216,1
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы и социальное обеспечение населения муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
08
01
35 0 00 00000
0,0
358,9
216,1
Проведение культурных массовых мероприятий
08
01
35 0 02 00000
0,0
358,9
216,1
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований
08
01
35 0 02 26050
0,0
358,9
216,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
35 0 02 26050
240
0,0
358,9
216,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
35 0 02 26050
240
0,0
358,9
216,1
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
08
01
70 0 00 00000
443,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
08
01
77 0 00 00000
443,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 00 00000
443,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
08
01
77 7 03 00000
443,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
08
01
77 7 03 84807
20,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84807
540
20,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84807
540
20,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения в границах поселений
08
01
77 7 03 84840
423,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84840
540
423,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84840
540
423,0
0,0
0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
265,7
288,8
306,1
Пенсионное обеспечение
10
01
176,7
183,8
191,1
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
10
01
70 0 00 00000
176,7
183,8
191,1
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
176,7
183,8
191,1
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
176,7
183,8
191,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
176,7
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по установлению размера пенсии за выслугу лет, назначению, выплате, перерасчету, индексации и возобновлению выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении
10
01
77 7 03 84809
176,7
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 84809
540
176,7
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 84809
540
176,7
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
10
01
77 7 06 00000
0,0
183,8
191,1
Выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
77 7 06 29980
0,0
183,8
191,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
77 7 06 29980
310
0,0
183,8
191,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
77 7 06 29980
310
0,0
183,8
191,1
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
89,0
105,0
115,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
10
06
00 0 00 00000
89,0
105,0
115,0
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы и социальное обеспечение населения муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
10
06
35 0 00 00000
89,0
105,0
115,0
Проведение культурных массовых мероприятий
10
06
35 0 02 00000
74,0
80,0
90,0
Мероприятия в области социальной политики
10
06
35 0 02 25280
74,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 02 25280
240
74,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 02 25280
240
74,0
80,0
90,0
Предоставление подарков, выплат жителям к юбилейным датам рождения и праздничным дням
10
06
35 0 04 00000
15,0
25,0
25,0
Финансовая помощь к юбилейным датам, приобретение памятных подарков
10
06
35 0 04 26110
15,0
25,0
25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 04 26110
240
2,1
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 04 26110
240
2,1
0,0
0,0
Резервные средства
10
06
35 0 04 26110
870
12,9
25,0
25,0
Резервные средства
10
06
35 0 04 26110
870
12,9
25,0
25,0
Итого
11 774,6
8 477,1
7 848,0
Фролищенская поселковая администрация
Володарского района Нижегородской области
ИНН/КПП 5214001635/521401001
606091, р.п. Фролищи, ул. Школьная, д. 3,
e-mail: adm-frolishi@yandex.ru
тел/факс: (8313) 66-61-95
Пояснительная записка
к решению Фролищенского поселкового Совета
от 26 марта 2020 г. «О внесение изменений в решение поселкового Совета
№ 58 от 19.12.2019 г. «О бюджете рабочего поселка Фролищи
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Цель проекта решения: Внесение изменений в решение Фролищенского поселкового Совета № 58 от 19.12.2019 г. «О бюджете рабочего поселка Фролищи на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов» в целях приведение в соответствие с бюджетной росписью бюджета рабочего поселка Фролищи.
Нормы законодательства: В соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в поселке Фролищи, утвержденным решением Фролищенского поселкового Совета от 28.04.2009г. № 9.
Основные положения:
Изменение расходной части бюджета:
1.1. Для обеспечения текущей деятельности Фролищенской поселковой администрации произвести уменьшить бюджетных назначений по разделу, подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 94000,00 руб.
КЦСР 7770108000
Классификация операций сектора государственного управления
Было
Стало
Отклонение (+/-)
Примечание
211
633245,00
561048,00
-72197,00
Экономия ФОТ в связи с досрочным прекращением полномочий
213
191240,00
169437,00
-21803,00
Итого:
824485,00
730485,00
-94000,00
1.2. Для обеспечения текущей деятельности Фролищенской поселковой администрации произвести увеличение бюджетных назначений раздел, подраздел 0503 «Благоустройство» на 305000,00 руб.
КЦСР 8500525950
Классификация операций сектора государственного управления
Было
Стало
Отклонение (+/-)
Примечание
225
0,00
164142,00
+164142,00
Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории стелы ВОВ
226
300000,00
100000,00
-200000,00
Устройство ливневого стока (ул. Советская)
310
0,00
222197,00
+222197,00
Ремонт стелы ВОВ
Итого:
300000,00
486339,00
186339,00
Изменение источников финансирования дефицита бюджета:
Кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов
2020 год
Отклонение, +/-
01050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
-10137200,00
0,00
01050201130000510
Увеличение остатков средств бюджетов поселения
-10137200,00
0,00
01050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
11686912,55
+92339,00
01050201130000610
Уменьшение остатков средств бюджетов поселения
11686912,55
+92339,00
01050000000000000
Остаток средств бюджета
+1549712,55
+92339,00
Главный бухгалтер О.И. Травкина
ПРОЕКТ
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ФРОЛИЩИ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 18
от 26 марта 2020 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ОТ 19.12.2019 Г. № 58 «О БЮДЖЕТЕ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ФРОЛИЩИ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
В соответствии со статьями 9 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в поселке Фролищи, утвержденным решением Фролищенского поселкового Совета от 28.04.2009г. № 9, статьями 22 и 50 Устава муниципального образования городского поселения рабочий поселок Фролищи,
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в решение поселкового Совета от 19.12.2019 г. № 58 «О бюджете рабочего поселка Фролищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить Статью 1 часть 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета р.п. Фролищи на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 10137,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 11686,9 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета р.п. Фролищи на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 8477,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7848,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 8477,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 187,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7848,0 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 387,3 тыс. рублей;»
1.3. Изложить приложение № 4 в редакции согласно приложению № 1 настоящего решения;
1.4. Изложить приложение № 5 в редакции согласно приложению № 2 настоящего решения;
1.5. Изложить приложение № 6 в редакции согласно приложению № 3 настоящего решения;
1.6. Изложить приложение № 7 в редакции согласно приложению № 4 настоящего решения;
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную контрольно-бюджетную комиссию (председатель – Плаксин С. В.)
Глава местного самоуправления-
председатель поселкового Совета
Н.И. Семенова
Приложение № 1
к решению поселкового Совета
от 26.03.2020 г. № 18
Источники финансирования дефицита
бюджета р.п. Фролищи на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Классификатор видов источников финансирования дефицита бюджета
2020 год
2021 год
2022 год
01050000000000000
Остатки средств бюджетов
1549,7
0,0
0,0
01050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
-10137,2
-8477,1
-7848,0
01050201130000510
Увеличение остатков средств бюджетов поселения
-10137,2
-8477,1
-7848,0
01050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
11686,9
8477,1
7848,0
01050201130000610
Уменьшение остатков средств бюджетов
11686,9
8477,1
7848,0
Приложение № 2
к решению поселкового Совета
от 26.03.2020 г. № 18
Распределение ассигнований из бюджета р.п. Фролищи по разделам, подразделам и видам расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. руб.)
Наименование
Код бюджетной
классификации
2020 год
2021 год
2022 год
Раздел
Подраздел
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
01
5 110,9
4 376,6
4 662,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 080,5
915,9
952,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
142,4
0,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
133,2
0,0
0,0
Резервный фонд
01
11
3,0
3,0
3,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 954,8
1 782,0
1 964,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
95,8
97,0
101,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
95,8
97,0
101,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
47,4
13,5
14,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
34,4
0,0
0,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
13,0
13,5
14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 011,7
1 218,3
1 273,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
905,2
1 118,3
1 163,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
106,5
100,0
110,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
4 892,4
2 124,0
1 274,6
Жилищное хозяйство
05
01
31,8
5,2
5,4
Благоустройство
05
03
4 241,6
1 425,7
548,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
619,0
693,1
721,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
443,0
358,9
216,1
Культура
08
01
443,0
358,9
216,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
265,7
288,8
306,1
Пенсионное обеспечение
10
01
176,7
183,8
191,1
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
89,0
105,0
115,0
ИТОГО РАСХОДОВ:
11 686,9
8 477,1
7 848,0
Приложение № 3
к решению поселкового Совета
от 26.03.2020 г. № 18
Ведомственная структура расходов бюджета р.п. Фролищи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование кода
Раздел
Подраздел
КЦСР
КВР
2020 год
2021 год
2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
5 110,9
4 376,6
4 662,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1 080,5
915,9
952,5
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
02
70 0 00 00000
1 080,5
915,9
952,5
Непрограммные расходы
01
02
77 0 00 00000
1 080,5
915,9
952,5
Непрограммное направление деятельности
01
02
77 7 00 00000
1 080,5
915,9
952,5
Содержание аппарата управления
01
02
77 7 01 00000
1 080,5
915,9
952,5
Председатель представительного органа местного самоуправления, глава местного самоуправления
01
02
77 7 01 03000
1 080,5
915,9
952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
77 7 01 03000
120
1 080,5
915,9
952,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
02
77 7 01 03000
120
1 080,5
915,9
952,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1 891,0
1 675,7
1 742,8
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
04
70 0 00 00000
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Непрограммные расходы
01
04
77 0 00 00000
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Непрограммное направление деятельности
01
04
77 7 00 00000
1 797,0
1 675,7
1 742,8
Содержание аппарата управления
01
04
77 7 01 00000
1 696,1
1 675,7
1 742,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
01
04
77 7 01 00190
965,6
881,0
916,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 00190
120
563,1
591,8
615,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 00190
120
563,1
591,8
615,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
240
400,5
287,1
298,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
04
77 7 01 00190
240
400,5
287,1
298,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
77 7 01 00190
850
2,0
2,1
2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
77 7 01 00190
850
2,0
2,1
2,2
Руководитель исполнительного органа муниципального образования, глава администрации муниципального образования
01
04
77 7 01 08000
730,5
794,7
826,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 08000
120
730,5
794,7
826,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
04
77 7 01 08000
120
730,5
794,7
826,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
04
77 7 03 00000
100,9
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по градостроительной деятельности
01
04
77 7 03 84808
25,3
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84808
540
25,3
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84808
540
25,3
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по осуществлению отдельных функций по определению поставщика
01
04
77 7 03 84870
24,1
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84870
540
24,1
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84870
540
24,1
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по земельному контролю
01
04
77 7 03 84880
51,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84880
540
51,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
04
77 7 03 84880
540
51,5
0,0
0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06
142,4
0,0
0,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
06
70 0 00 00000
142,4
0,0
0,0
Непрограммные расходы
01
06
77 0 00 00000
142,4
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
01
06
77 7 00 00000
142,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
01
06
77 7 03 00000
142,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по организации исполнения бюджетов поселений
01
06
77 7 03 84810
103,9
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84810
540
103,9
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84810
540
103,9
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий в сфере внешнего финансового контроля
01
06
77 7 03 84830
38,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84830
540
38,5
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
77 7 03 84830
540
38,5
0,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
133,2
0,0
0,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
07
70 0 00 00000
133,2
0,0
0,0
Непрограммные расходы
01
07
77 0 00 00000
133,2
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
01
07
77 7 00 00000
133,2
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
01
07
77 7 06 00000
133,2
0,0
0,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований
01
07
77 7 06 20020
133,2
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
77 7 06 20020
880
133,2
0,0
0,0
Специальные расходы
01
07
77 7 06 20020
880
133,2
0,0
0,0
Резервные фонды
01
11
3,0
3,0
3,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
11
70 0 00 00000
3,0
3,0
3,0
Непрограммные расходы
01
11
77 0 00 00000
3,0
3,0
3,0
Непрограммное направление деятельности
01
11
77 7 00 00000
3,0
3,0
3,0
Прочие непрограммные расходы
01
11
77 7 06 00000
3,0
3,0
3,0
Резервный фонд местной администрации
01
11
77 7 06 21050
3,0
3,0
3,0
Резервные средства
01
11
77 7 06 21050
870
3,0
3,0
3,0
Резервные средства
01
11
77 7 06 21050
870
3,0
3,0
3,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
1 954,8
1 782,0
1 964,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
13
00 0 00 00000
77,0
80,0
90,0
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы и социальное обеспечение населения муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
01
13
35 0 00 00000
77,0
80,0
90,0
Проведение культурных массовых мероприятий
01
13
35 0 02 00000
77,0
80,0
90,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований
01
13
35 0 02 26050
77,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
35 0 02 26050
240
77,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
35 0 02 26050
240
77,0
80,0
90,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
01
13
70 0 00 00000
1 877,8
1 702,0
1 874,1
Непрограммные расходы
01
13
77 0 00 00000
1 877,8
1 702,0
1 874,1
Непрограммное направление деятельности
01
13
77 7 00 00000
1 877,8
1 702,0
1 874,1
Муниципальные учреждения
01
13
77 7 02 00000
1 802,8
1 696,8
1 868,7
Расходы на обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
01
13
77 7 02 93590
1 802,8
1 696,8
1 868,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 02 93590
120
1 551,8
1 570,2
1 737,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01
13
77 7 02 93590
120
1 551,8
1 570,2
1 737,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 93590
240
251,1
126,6
131,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 02 93590
240
251,1
126,6
131,7
Прочие непрограммные расходы
01
13
77 7 06 00000
75,0
5,2
5,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
01
13
77 7 06 25020
20,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 25020
240
20,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 25020
240
20,0
0,0
0,0
Расходы органов местного самоуправления на публикацию официальных документов в средствах массовой информации
01
13
77 7 06 26080
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26080
240
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26080
240
5,0
5,2
5,4
Содержание имущества, составляющего имущество муниципальной казны
01
13
77 7 06 26100
50,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26100
240
50,0
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01
13
77 7 06 26100
240
50,0
0,0
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
02
95,8
97,0
101,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
95,8
97,0
101,7
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
02
03
70 0 00 00000
95,8
97,0
101,7
Непрограммные расходы
02
03
77 0 00 00000
95,8
97,0
101,7
Непрограммное направление деятельности
02
03
77 7 00 00000
95,8
97,0
101,7
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета
02
03
77 7 04 00000
95,8
97,0
101,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
77 7 04 51180
95,8
97,0
101,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
77 7 04 51180
120
94,8
94,8
94,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02
03
77 7 04 51180
120
94,8
94,8
94,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
77 7 04 51180
240
1,0
2,2
6,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
02
03
77 7 04 51180
240
1,0
2,2
6,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03
47,4
13,5
14,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
34,4
0,0
0,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
03
09
70 0 00 00000
34,4
0,0
0,0
Непрограммные расходы
03
09
77 0 00 00000
34,4
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
03
09
77 7 00 00000
34,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
03
09
77 7 03 00000
34,4
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
03
09
77 7 03 84804
34,4
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
03
09
77 7 03 84804
540
34,4
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
03
09
77 7 03 84804
540
34,4
0,0
0,0
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
13,0
13,5
14,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
03
10
00 0 00 00000
13,0
13,5
14,0
Муниципальная программа "Пожарная безопасность в муниципальном образовании городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
03
10
87 0 00 00000
13,0
13,5
14,0
Замена и обслуживание автоматической системы пожаротушения
03
10
87 0 12 00000
13,0
13,5
14,0
Расходы на укрепление противопожарной защиты населённых пунктов
03
10
87 0 12 26160
13,0
13,5
14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
87 0 12 26160
240
13,0
13,5
14,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
03
10
87 0 12 26160
240
13,0
13,5
14,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
1 011,7
1 218,3
1 273,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
905,2
1 118,3
1 163,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
04
09
00 0 00 00000
905,2
1 118,3
1 163,1
Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных и пешеходных дорог местного значения в границах муниципального образо-вания городское поселение рабочий поселок Фролищи"
04
09
34 0 00 00000
905,2
1 118,3
1 163,1
Содержание автомобильных и пешеходных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования городское поселение р.п. Фролищи искусственных сооружений на них
04
09
34 0 01 00000
375,9
400,0
420,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования
04
09
34 0 01 24130
375,9
400,0
420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
34 0 01 24130
240
375,9
400,0
420,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
09
34 0 01 24130
240
375,9
400,0
420,0
Капитальный ремонт и строительство, ремонт автомобильных и пешеходных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
04
09
34 0 02 00000
529,3
718,3
743,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
04
09
34 0 02 24810
529,3
718,3
743,1
Бюджетные инвестиции
04
09
34 0 02 24810
410
529,3
718,3
743,1
Бюджетные инвестиции
04
09
34 0 02 24810
410
529,3
718,3
743,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
106,5
100,0
110,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
04
12
00 0 00 00000
106,5
100,0
110,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Фролищи"
04
12
85 0 00 00000
106,5
100,0
110,0
Работа по территориальному планированию и правилам землеустройства и застройки поселка
04
12
85 0 04 00000
106,5
100,0
110,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
12
85 0 04 25030
106,5
100,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
85 0 04 25030
240
106,5
100,0
110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
04
12
85 0 04 25030
240
106,5
100,0
110,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
4 892,4
2 124,0
1 274,6
Жилищное хозяйство
05
01
31,8
5,2
5,4
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
01
70 0 00 00000
31,8
5,2
5,4
Непрограммные расходы
05
01
77 0 00 00000
31,8
5,2
5,4
Непрограммное направление деятельности
05
01
77 7 00 00000
31,8
5,2
5,4
Прочие непрограммные расходы
05
01
77 7 06 00000
31,8
5,2
5,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05
01
77 7 06 28030
26,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 28030
240
26,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 28030
240
26,8
0,0
0,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
05
01
77 7 06 S9601
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 S9601
240
5,0
5,2
5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
01
77 7 06 S9601
240
5,0
5,2
5,4
Благоустройство
05
03
4 241,6
1 425,7
548,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
03
00 0 00 00000
3 875,3
1 425,7
548,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Володарского муниципального района"
05
03
19 0 00 00000
4 061,6
900,0
0,0
Благоустройство придомовых территорий
05
03
19 0 01 00000
2 906,8
0,0
0,0
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
19 0 01 25950
2 906,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 01 25950
240
2 906,8
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 01 25950
240
2 906,8
0,0
0,0
Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
19 0 F2 00000
180,0
900,0
0,0
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
05
03
19 0 F2 5555A
180,0
900,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 F2 5555A
240
180,0
900,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
19 0 F2 5555A
240
180,0
900,0
0,0
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Фролищи"
05
03
85 0 00 00000
788,5
525,7
548,1
Строительство и содержание систем наружного освещения улиц поселка
05
03
85 0 01 00000
467,0
485,7
505,1
Уличное освещение
05
03
85 0 01 25910
467,0
485,7
505,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 01 25910
240
467,0
485,7
505,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 01 25910
240
467,0
485,7
505,1
Озеленение поселка
05
03
85 0 02 00000
15,0
33,0
35,0
Озеленение
05
03
85 0 02 25930
15,0
33,0
35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 02 25930
240
15,0
33,0
35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 02 25930
240
15,0
33,0
35,0
Организация вывоза ТБО и благоустройство контейнерных площадок, уборка территории поселения
05
03
85 0 05 00000
492,8
7,0
8,0
Прочие мероприятия по благоустройству
05
03
85 0 05 25950
492,8
7,0
8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 05 25950
240
492,8
7,0
8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
03
85 0 05 25950
240
492,8
7,0
8,0
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
03
70 0 00 00000
180,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
05
03
77 0 00 00000
180,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
05
03
77 7 00 00000
180,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
05
03
77 7 03 00000
180,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий в части благоустройства на территории поселения
05
03
77 7 03 84890
180,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 84890
540
180,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
05
03
77 7 03 84890
540
180,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05
619,0
693,1
721,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
05
05
00 0 00 00000
619,0
693,1
721,1
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования городское поселение рабочий поселок Фролищи"
05
05
85 0 00 00000
619,0
693,1
721,1
Организация вывоза ТБО и благоустройство контейнерных площадок, уборка территории поселения
05
05
85 0 05 00000
619,0
693,1
721,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
05
05
85 0 05 00590
619,0
693,1
721,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
05
05
85 0 05 00590
120
614,9
688,8
716,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
05
05
85 0 05 00590
120
614,9
688,8
716,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
85 0 05 00590
240
4,1
4,3
4,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
05
05
85 0 05 00590
240
4,1
4,3
4,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
443,0
358,9
216,1
Культура
08
01
443,0
358,9
216,1
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
08
01
00 0 00 00000
0,0
358,9
216,1
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы и социальное обеспечение населения муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
08
01
35 0 00 00000
0,0
358,9
216,1
Проведение культурных массовых мероприятий
08
01
35 0 02 00000
0,0
358,9
216,1
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований
08
01
35 0 02 26050
0,0
358,9
216,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
35 0 02 26050
240
0,0
358,9
216,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
08
01
35 0 02 26050
240
0,0
358,9
216,1
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
08
01
70 0 00 00000
443,0
0,0
0,0
Непрограммные расходы
08
01
77 0 00 00000
443,0
0,0
0,0
Непрограммное направление деятельности
08
01
77 7 00 00000
443,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
08
01
77 7 03 00000
443,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
08
01
77 7 03 84807
20,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84807
540
20,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84807
540
20,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий на организацию библиотечного обслуживания населения в границах поселений
08
01
77 7 03 84840
423,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84840
540
423,0
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
08
01
77 7 03 84840
540
423,0
0,0
0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
265,7
288,8
306,1
Пенсионное обеспечение
10
01
176,7
183,8
191,1
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
10
01
70 0 00 00000
176,7
183,8
191,1
Непрограммные расходы
10
01
77 0 00 00000
176,7
183,8
191,1
Непрограммное направление деятельности
10
01
77 7 00 00000
176,7
183,8
191,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, передаваемые в рамках непрограммных расходов
10
01
77 7 03 00000
176,7
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в соответствии с заключенными соглашениями на исполнение переданных полномочий по установлению размера пенсии за выслугу лет, назначению, выплате, перерасчету, индексации и возобновлению выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении
10
01
77 7 03 84809
176,7
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 84809
540
176,7
0,0
0,0
Иные межбюджетные трансферты
10
01
77 7 03 84809
540
176,7
0,0
0,0
Прочие непрограммные расходы
10
01
77 7 06 00000
0,0
183,8
191,1
Выплаты ежемесячной доплаты к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы
10
01
77 7 06 29980
0,0
183,8
191,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
77 7 06 29980
310
0,0
183,8
191,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
10
01
77 7 06 29980
310
0,0
183,8
191,1
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
89,0
105,0
115,0
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
10
06
00 0 00 00000
89,0
105,0
115,0
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы и социальное обеспечение населения муниципального образования городское поселение рабочий посёлок Фролищи"
10
06
35 0 00 00000
89,0
105,0
115,0
Проведение культурных массовых мероприятий
10
06
35 0 02 00000
74,0
80,0
90,0
Мероприятия в области социальной политики
10
06
35 0 02 25280
74,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 02 25280
240
74,0
80,0
90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 02 25280
240
74,0
80,0
90,0
Предоставление подарков, выплат жителям к юбилейным датам рождения и праздничным дням
10
06
35 0 04 00000
15,0
25,0
25,0
Финансовая помощь к юбилейным датам, приобретение памятных подарков
10
06
35 0 04 26110
15,0
25,0
25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 04 26110
240
2,1
0,0
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10
06
35 0 04 26110
240
2,1
0,0
0,0
Резервные средства
10
06
35 0 04 26110
870
12,9
25,0
25,0
Резервные средства
10
06
35 0 04 26110
870
12,9
25,0
25,0
Итого
11 774,6
8 477,1
7 848,0
Фролищенская поселковая администрация
Володарского района Нижегородской области
ИНН/КПП 5214001635/521401001
606091, р.п. Фролищи, ул. Школьная, д. 3,
e-mail: adm-frolishi@yandex.ru
тел/факс: (8313) 66-61-95
Пояснительная записка
к решению Фролищенского поселкового Совета
от 26 марта 2020 г. «О внесение изменений в решение поселкового Совета
№ 58 от 19.12.2019 г. «О бюджете рабочего поселка Фролищи
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Цель проекта решения: Внесение изменений в решение Фролищенского поселкового Совета № 58 от 19.12.2019 г. «О бюджете рабочего поселка Фролищи на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов» в целях приведение в соответствие с бюджетной росписью бюджета рабочего поселка Фролищи.
Нормы законодательства: В соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в поселке Фролищи, утвержденным решением Фролищенского поселкового Совета от 28.04.2009г. № 9.
Основные положения:
Изменение расходной части бюджета:
1.1. Для обеспечения текущей деятельности Фролищенской поселковой администрации произвести уменьшить бюджетных назначений по разделу, подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 94000,00 руб.
КЦСР 7770108000
Классификация операций сектора государственного управления
Было
Стало
Отклонение (+/-)
Примечание
211
633245,00
561048,00
-72197,00
Экономия ФОТ в связи с досрочным прекращением полномочий
213
191240,00
169437,00
-21803,00
Итого:
824485,00
730485,00
-94000,00
1.2. Для обеспечения текущей деятельности Фролищенской поселковой администрации произвести увеличение бюджетных назначений раздел, подраздел 0503 «Благоустройство» на 305000,00 руб.
КЦСР 8500525950
Классификация операций сектора государственного управления
Было
Стало
Отклонение (+/-)
Примечание
225
0,00
164142,00
+164142,00
Ремонтно-строительные работы по благоустройству прилегающей территории стелы ВОВ
226
300000,00
100000,00
-200000,00
Устройство ливневого стока (ул. Советская)
310
0,00
222197,00
+222197,00
Ремонт стелы ВОВ
Итого:
300000,00
486339,00
186339,00
Изменение источников финансирования дефицита бюджета:
Кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов
2020 год
Отклонение, +/-
01050000000000500
Увеличение остатков средств бюджетов
-10137200,00
0,00
01050201130000510
Увеличение остатков средств бюджетов поселения
-10137200,00
0,00
01050000000000600
Уменьшение остатков средств бюджетов
11686912,55
+92339,00
01050201130000610
Уменьшение остатков средств бюджетов поселения
11686912,55
+92339,00
01050000000000000
Остаток средств бюджета
+1549712,55
+92339,00
Главный бухгалтер О.И. Травкина
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 22 от 27.03.2020 обнародовано |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.040.000 Бюджетный процесс, 020.040.040 Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: